附件 31.2

BON 自然生活有限公司

根據規則13a-14(A)或規則15d-1(A)進行的認證

本人, Wallace Lee,特此證明:

1. 本人 已審閲本經修訂的天美生物(“註冊人”)截至2023年9月30日的財政年度20-F表格年報;

2. 基於 據本人所知,本年報並無對重要事實作出任何失實陳述或遺漏任何必要的重要事實 根據所作陳述的情況,使所作陳述在 年度報告所涵蓋的期間;

3. 據我所知,本年度報告中包括的綜合財務報表和其他財務信息在所有重要方面都公平地列報了註冊人截至和截至本年度報告所列期間的財務狀況、經營成果和現金流 ;

4. 註冊人的其他核證官和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義的),並具有:

(a) 設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息被這些實體內的其他人 告知,尤其是在編寫本年度報告期間;

(b) 設計此類財務報告內部控制,或導致此類財務報告內部控制在我們 監督下設計,為財務報告的可靠性和根據公認會計原則編制對外合併財務報表提供合理保證;

(c) 已評估 註冊人披露控制和程序的有效性,並在本年度報告中提出我們的結論 關於披露控制和程序的有效性,截至本年度報告所涵蓋的期間結束時,基於 進行評估;以及

(d) 在本年度報告中披露註冊人對財務報告的內部控制在年度報告所涵蓋的期間內發生的對公司財務報告的內部控制產生重大影響或相當可能產生重大影響的任何變化;以及

5. 根據我們對財務報告的內部控制的最新評估,註冊人的其他認證人員和我已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行類似職能的人員)披露:

(a) 財務報告內部控制的設計或運作中可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有 重大缺陷和重大弱點;

(b) 涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何 欺詐行為,無論是否重大。

發信人: /s/ 華萊士·李
華萊士 李
首席財務官(首席財務和會計官)

日期: 2024年2月9日