附件 31.1

認證

我Anatoly Dritschilo特此證明:

1. I已審閲本年度報告表格10—K截至2023年12月31日的Shuttle Pharmaceuticals Holdings,Inc. (the"註冊人");

2. 據我所知,本年度報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,也不遺漏陳述根據作出該等陳述的情況而作出的陳述所必需的重大事實,該陳述對於本年度報告所涵蓋的 期間不具誤導性;

3. 據我所知,本年度報告中包含的財務報表和其他財務信息在所有 材料中均公平列報,並尊重註冊人截至和截至本年度報告所列期間的財務狀況、經營成果和現金流 ;

4. 註冊人的其他認證官員和本人負責為註冊人建立和維護披露控制和程序 (定義見交易法規則13a—15(e)和15d—15(e))以及財務報告內部控制(定義見交易法規則13a—15(f)和15d—15(f)),並具有:

A. 設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息被這些實體內的其他人 告知,特別是在編寫本年度報告期間;

B. 設計財務報告內部控制,或使財務報告內部控制在 我們的監督下設計,以便為財務報告的可靠性提供合理保證,並根據公認會計原則為外部目的編制財務報表 ;

C. 評估註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本年度報告中根據此類評估提出我們關於截至本年度報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論 ;以及

D. 在本年度報告中披露註冊人財務報告內部控制在註冊人第四財季期間發生的、對註冊人財務報告內部控制產生重大影響或相當可能產生重大影響的任何變化;以及

5. 根據我們對財務報告的內部控制的最新評估,我和註冊人的其他認證人員已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行類似職能的人員)披露:

a. 在財務報告內部控制設計或操作方面的所有重大缺陷和重大弱點, 合理可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響; 和

B. 涉及管理層或在註冊人對財務報告的 內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐,無論是否重大。

日期: 2024年3月21日 /S/ 阿納託利·德里奇洛
Anatoly Dritschilo
首席執行官
(首席執行官 )