展品99.6

首席財務官的證明

我,阿爾貝託·帕雷德羅·基羅斯,特此證明:

1.
我已經審閲了SNDL Inc.Form 40-F中的這份年度報告;
2.
據我所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏就本報告所述期間作出陳述所必需的重要事實,以使這些陳述就本報告所涉期間而言不具有誤導性;
3.
據我所知,本報告中包含的財務報表和其他財務信息,在所有重要方面都公平地反映了SNDL Inc.截至本報告所述期間的財務狀況、經營結果和現金流;
4.
SNDL Inc.的其他認證官員和我負責為SNDL Inc.建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義的),並具有:
a.
設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與SNDL Inc.(包括其合併子公司)有關的重要信息被這些實體中的其他人知曉,特別是在本報告編寫期間;
b.
設計這種財務報告內部控制,或者使這種財務報告內部控制在我們的監督下設計,為財務報告的可靠性和按照公認會計原則編制對外財務報表提供合理保證;
c.
評估SNDL Inc.的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估提出我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;以及
d.
在本報告中披露,SNDL公司財務報告內部控制在年度報告所涉期間發生的、對SNDL公司財務報告內部控制產生重大影響或合理地可能對其產生重大影響的任何變化;以及
5.
根據我們對財務報告內部控制的最新評估,我和SNDL Inc.的另一名審核員已向SNDL Inc.的審計師和SNDL Inc.董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:
a.
財務報告內部控制的設計或運作中存在的所有重大缺陷和重大缺陷,有可能對SNDL公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及
b.
任何欺詐,無論是否重大,涉及管理層或在SNDL Inc.財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工。

日期:2024年3月20日

/S/阿爾貝託·帕雷德羅·奎羅斯

阿爾貝託·帕雷德羅·基羅斯

首席財務官