附件12.1
認證
我,Vasant Narasimhan,特此證明:
1.我已審閲了諾華製藥的這份20-F表格年報;
2.據我所知,本報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,也不遺漏作出陳述所必需的重大事實,以根據作出此類陳述的情況 就本報告所涉期間 不誤導;
3.據我所知,本報告中包括的財務報表和其他財務信息在各方面都相當全面地反映了公司截至和截至本報告所列期間的財務狀況、經營成果和現金流。
4.公司的其他認證人員和我負責為公司建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義的),並有:
A)設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與公司(包括其合併的子公司)有關的重要信息 由這些實體中的其他人 向我們瞭解,尤其是在編寫本報告的期間;
B)設計這種財務報告內部控制,或使這種財務報告內部控制 在我們的監督下設計,為財務報告的可靠性和根據公認會計原則編制對外財務報表提供合理的 保證;
C)評估公司披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出我們基於此類評估得出的關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序有效性的結論 ;以及
D)在本報告中披露公司財務報告內部控制 在年度報告所涉期間發生的對公司財務報告內部控制 產生或可能產生重大影響的任何變化;以及
5.根據我們對財務報告內部控制的最新評估,公司的其他核證官和我已向公司的審計師和公司董事會的審計委員會(或履行類似職能的人員)披露:
A)財務報告內部控制的設計或操作中存在的所有重大缺陷和重大缺陷,可能會對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;
B)涉及管理層或在公司財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。
時間:2024年1月31日
作者:S/瓦桑特·納拉西姆漢
Name: Vasant Narasimhan
Title: Chief Executive Officer