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測試與測量成員EMR:軟件和控制成員2022-10-012022-12-310000032604US-GAAP:運營部門成員SRT: AmericasMeberEMR: 測試與測量成員EMR:軟件和控制成員2023-10-012023-12-310000032604US-GAAP:運營部門成員EMR:亞洲中東和非洲會員EMR: 測試與測量成員EMR:軟件和控制成員2023-10-012023-12-310000032604US-GAAP:運營部門成員SRT: 歐洲會員EMR: 測試與測量成員EMR:軟件和控制成員2023-10-012023-12-310000032604US-GAAP:運營部門成員SRT: AmericasMeberEMR:軟件和控制成員EMR:Aspentech會員2022-10-012022-12-310000032604US-GAAP:運營部門成員EMR:亞洲中東和非洲會員EMR:軟件和控制成員EMR:Aspentech會員2022-10-012022-12-310000032604US-GAAP:運營部門成員SRT: 歐洲會員EMR:軟件和控制成員EMR:Aspentech會員2022-10-012022-12-310000032604US-GAAP:運營部門成員SRT: AmericasMeberEMR:軟件和控制成員EMR:Aspentech會員2023-10-012023-12-310000032604US-GAAP:運營部門成員EMR:亞洲中東和非洲會員EMR:軟件和控制成員EMR:Aspentech會員2023-10-012023-12-310000032604US-GAAP:運營部門成員SRT: 歐洲會員EMR:軟件和控制成員EMR:Aspentech會員2023-10-012023-12-310000032604SRT: AmericasMeberEMR:軟件和控制成員2022-10-012022-12-310000032604EMR:亞洲中東和非洲會員EMR:軟件和控制成員2022-10-012022-12-310000032604SRT: 歐洲會員EMR:軟件和控制成員2022-10-012022-12-310000032604SRT: AmericasMeberEMR:軟件和控制成員2023-10-012023-12-310000032604EMR:亞洲中東和非洲會員EMR:軟件和控制成員2023-10-012023-12-310000032604SRT: 歐洲會員EMR:軟件和控制成員2023-10-012023-12-310000032604SRT: AmericasMeber2022-10-012022-12-310000032604EMR:亞洲中東和非洲會員2022-10-012022-12-310000032604SRT: 歐洲會員2022-10-012022-12-310000032604SRT: AmericasMeber2023-10-012023-12-310000032604EMR:亞洲中東和非洲會員2023-10-012023-12-310000032604SRT: 歐洲會員2023-10-012023-12-310000032604EMR:普通股每股成員面值為0.50美元交易所:xchi2023-10-012023-12-3100000326042025-01-012023-12-3100000326042026-01-012023-12-31


美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
______________________
表單 10-Q


根據證券第13或15 (d) 條提交的季度報告
1934 年交換法

在截至的季度期間 2023 年 12 月 31 日

或者

根據證券第13或15 (d) 條提交的過渡報告
1934 年交換法

在從 ____________________ 到 ____________________

委員會檔案編號 1-278

艾默生電氣公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
密蘇裏
logo_emersona12.jpg
43-0259330
(州或其他司法管轄區
公司或組織)
(美國國税局僱主
證件號)
8000 W. 弗洛裏森特大道 
 
郵政信箱 4100
聖路易斯,密蘇裏63136
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

註冊人的電話號碼,包括區號: (314) 553-2000

根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題交易
符號
註冊的每個交易所的名稱
普通股面值為每股0.50美元EMR紐約證券交易所
紐約證券交易所芝加哥
0.375% 2024 年到期的票據EMR 24紐約證券交易所
2025 年到期的票據為 1.250%EMR 25A紐約證券交易所
2.000% 2029 年到期的票據EMR 29紐約證券交易所

用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的 沒有

用複選標記表明註冊人在過去 12 個月(或註冊人必須提交此類文件的較短期限)內是否以電子方式提交了根據 S-T 法規(本章第 232.405 條)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。
是的 沒有









用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器加速過濾器
非加速過濾器規模較小的申報公司
新興成長型公司

如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。

用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。是的  沒有

註明截至最遲可行日期發行人每類普通股的已發行股票數量。截至2023年12月31日,已發行每股面值0.50美元的普通股: 571.7百萬先令戰神。








第一部分財務信息
第 1 項。財務報表

合併收益表
艾默生電氣公司及子公司
截至 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的三個月
(以百萬美元計,每股金額除外;未經審計)
 
 三個月已結束
十二月三十一日
 2022 2023 
淨銷售額$3,373 4,117 
銷售成本1,753 2,201 
銷售、一般和管理費用1,030 1,277 
其他扣除額,淨額120 487 
利息支出(扣除利息收入 $)20和 $40,分別是)
48 44 
關聯方的利息收入 (31)
所得税前持續經營的收益422 139 
所得税98 7 
持續經營的收益324 132 
已終止的業務,扣除税款966和 $,分別地
2,002  
淨收益2,326 132 
減去:子公司的非控股權益(5)(10)
普通股股東的淨收益$2,331 142 
收益普通股股東:
持續經營的收益$329 142 
已終止的業務2,002  
普通股股東的淨收益$2,331 142 
普通股股東每股基本收益:
持續經營的收益$0.56 0.25 
已停止的業務3.43  
普通股每股基本收益$3.99 0.25 
普通股股東的攤薄後每股收益:
持續經營的收益$0.56 0.25 
已終止的業務3.41  
攤薄後的每股普通股收益$3.97 0.25 
加權平均已發行股數:
基本583.6 570.8 
稀釋586.7 573.3 
 參見隨附的合併財務報表附註。





1




合併綜合收益表
艾默生電氣公司及子公司

截至 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的三個月
(百萬美元;未經審計)
 截至12月31日的三個月
 2022 2023 
淨收益$2,326 132 
扣除税款的其他綜合收益(虧損):
外幣折算241 174 
養老金和退休後(16)(12)
現金流套期保值10 3 
其他綜合收益總額(虧損)235 165 
綜合收入2,561 297 
減去:子公司的非控股權益 (8)
綜合收益普通股股東$2,561 305 


































參見隨附的合併財務報表附註。





2




合併資產負債表
艾默生電氣公司及子公司

(美元和股票以百萬美元計,每股金額除外;未經審計)
 2023年9月30日2023年12月31日
資產  
流動資產  
現金及等價物$8,051 2,076 
應收賬款,減去美元備抵金100和 $112,分別地
2,518 2,759 
庫存2,006 2,432 
其他流動資產1,244 1,399 
流動資產總額13,819 8,666 
財產、廠房和設備,淨額2,363 2,701 
其他資產 
善意14,480 17,983 
其他無形資產6,263 11,270 
谷輪應收票據和股權投資3,255 3,253 
其他2,566 2,640 
其他資產總額26,564 35,146 
總資產$42,746 46,513 
負債和權益  
流動負債  
短期借款和長期債務的當前到期日$547 3,227 
應付賬款1,275 1,234 
應計費用3,210 3,304 
流動負債總額5,032 7,765 
長期債務7,610 7,632 
其他負債3,506 4,561 
公平  
普通股,$0.50面值;授權, 1,200.0股票;已發行, 953.4股票;已發行股份, 572.0股票和 571.7分別為股票
477 477 
額外的實收資本62 140 
留存收益40,070 39,910 
累計其他綜合收益(虧損)(1,253)(1,090)
國庫中普通股的成本, 381.4股票和 381.7分別為股票
(18,667)(18,763)
普通股股東權益20,689 20,674 
子公司的非控股權益5,909 5,881 
權益總額26,598 26,555 
負債和權益總額$42,746 46,513 
參見隨附的合併財務報表附註。





3




合併權益表
艾默生電氣公司及子公司

截至 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的三個月
(百萬美元;未經審計)
截至12月31日的三個月
2022 2023 
普通股$477 477 
額外的實收資本
期初餘額57 62 
股票計劃55 119 
AspenTech 購買普通股 (41)
期末餘額112 140 
留存收益
期初餘額28,053 40,070 
普通股股東淨收益2,331 142 
已支付的股息(每股:美元)0.52和 $0.525,分別是)
(308)(302)
期末餘額30,076 39,910 
累計其他綜合收益(虧損)
期初餘額(1,485)(1,253)
外幣折算236 172 
養老金和退休後(16)(12)
現金流套期保值10 3 
期末餘額(1,255)(1,090)
庫存股
期初餘額(16,738)(18,667)
購買(2,000)(175)
根據股票計劃發行55 79 
期末餘額(18,683)(18,763)
普通股股東權益10,727 20,674 
子公司的非控股權益
期初餘額5,952 5,909 
淨收益(虧損)(5)(10)
股票計劃35 11 
AspenTech 購買普通股 (31)
其他綜合收入5 2 
期末餘額5,987 5,881 
權益總額$16,714 26,555 

參見隨附的合併財務報表附註。





4




合併現金流量表
艾默生電氣公司及子公司
截至 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的三個月
(百萬美元;未經審計)
三個月已結束
十二月三十一日
 2022 2023 
經營活動  
淨收益$2,326 132 
已終止業務的收益,扣除税款(2,002) 
為使淨收益與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整:
折舊和攤銷260 422 
股票補償102 74 
與收購相關的庫存增量攤銷 231 
運營資金的變化(289)(247)
其他,淨額(95)(168)
來自持續經營業務的現金302 444 
來自已終止業務的現金116 (29)
經營活動提供的現金418 415 
投資活動
資本支出(59)(77)
收購企業,扣除收購的現金和等價物 (8,339)
次級權益的收益15  
其他,淨額(23)(37)
來自持續經營業務的現金(67)(8,453)
來自已終止業務的現金2,953 1 
投資活動提供(用於)的現金2,886 (8,452)
籌資活動
短期借款淨增加(減少)(539)2,647 
長期債務的支付(9) 
已支付的股息(306)(300)
購買普通股(2,000)(175)
AspenTech 購買普通股 (72)
其他,淨額(41)(45)
由(用於)融資活動提供的現金(2,895)2,055 
匯率變動對現金及等價物的影響58 7 
現金及等價物的增加(減少)467 (5,975)
期初現金及等價物1,804 8,051 
期末現金及等價物$2,271 2,076 
運營資金的變化
應收款$78 94 
庫存(193)(97)
其他流動資產14 (3)
應付賬款(58)(89)
應計費用(130)(152)
營運資金變動總額$(289)(247)
參見隨附的合併財務報表附註。





5




合併財務報表附註
艾默生電氣公司及子公司

(美元和股票以百萬美元計,每股金額或另有説明的除外)

(1) 列報基礎

管理層認為,所附未經審計的合併財務報表包括所有必要的調整,以公允列報所列中期的經營業績。調整包括正常和經常應計費用。合併財務報表根據10-Q表格的要求列報,因此不包括根據美國公認會計原則(GAAP)列報的年度財務報表所需的所有披露。欲瞭解更多信息,請參閲公司截至2023年9月30日止年度的10-K表年度報告中包含的合併財務報表及其附註。

(2) 收入確認

艾默生是一家全球製造商,設計和製造產品並提供服務,將技術和工程相結合,為客户提供創新的解決方案。公司的大部分收入與廣泛的製成品和軟件有關,這些產品和軟件是在控制權轉讓時確認的,而一小部分則在一段時間內得到確認或與具有多項履約義務的銷售安排有關。有關公司收入的更多信息,請參閲附註14。

下表彙總了公司未開單應收賬款(合同資產)的餘額,這些應收賬款在其他資產(流動和非流動)中報告,以及在應計費用和其他負債中報告的客户預付款(合同負債)。
2023年9月30日2023年12月31日
未開單的應收賬款(合同資產)$1,453 1,502 
客户預付款(合同負債)(897)(1,225)
淨合約資產(負債)$556 277 
    
公司的大部分合同餘額涉及(1)在一段時間內確認收入並根據合同計費表向客户付款的安排,以及(2)來自定期軟件許可安排的收入,其中許可證收入在交付時預先確認。淨合約資產的減少主要是由於收購了國家儀器,這使合同負債增加了約美元200,而客户賬單略超過該期間業績確認的收入。截至2023年12月31日的三個月中確認的收入包括美元368這已包含在期初合同負債餘額中。影響淨合約資產變化的其他因素並不重要。截至2023年12月31日的三個月中確認的以往各期履行的業績義務的收入,包括公司長期債券的累計補足調整定期合同,並不重要。

截至2023年12月31日,公司與客户簽訂的合同中未履行(或部分未履行)履約義務有關的積壓案件約為美元8.8十億(其中 $1.2十億美元歸因於 AspenTech,大約 $500歸因於美國國家儀器的收購)。該公司預計將認可大約近似地 75其百分比剩餘的履約義務作為下一年的收入 12幾個月, 其餘部分主要用於接下來的兩年.     






6




(3) 普通股

接下來是加權平均股與普通股基本收益和攤薄後每股收益的對賬。分配給參與證券的收益無關緊要。
三個月已結束
十二月三十一日
 2022 2023 
已發行基本股數583.6 570.8 
稀釋性股票3.1 2.5 
攤薄後的流通股票586.7 573.3 
 
(4) 收購和資產剝離

美國國家儀器

2023 年 10 月 11 日,公司完成了對美國國家儀器公司(“NI”)的收購。NI提供軟件連接的自動測試和測量系統,使企業能夠更快地以更低的成本將產品推向市場,其收入約為美元1.7十億美元,税前收益約為 $170在截至 2023 年 9 月 30 日的 12 個月中。NI 現在被稱為測試與測量,是軟件和控制業務組中的一個新細分市場,參見注釋14。

下表彙總了北愛爾蘭收購會計中反映的收購對價的組成部分。
為收購艾默生尚未擁有的剩餘北愛爾蘭股份而支付的現金$7,833 
收盤時償還北愛爾蘭債務634 
收盤時以現金支付的對價總額8,467 
艾默生在收購前已擁有的北愛爾蘭股票的公允價值137 
歸因於合併前服務的股票薪酬獎勵的價值49 
總購買對價$8,653 

NI的總收購對價分配給資產和負債如下。收購資產和負債的估值正在進行中,有待完善。

現金及等價物$135 
應收款310 
庫存524 
其他流動資產140 
不動產、廠房和設備336 
商譽 ($)130預計可以免税)
3,418 
其他無形資產5,275 
其他資產116 
總資產10,254 
應付賬款54 
應計費用325 
遞延税款和其他負債1,222 
總購買對價$8,653 









7




歸屬於該交易的估計無形資產包括以下內容 (單位:百萬):

金額估計的加權平均壽命(年)
開發的技術 $1,570 9
客户關係 3,360 15
商標名稱210 9
待辦事項135 1
總計 $5,275 

歸因於收購北愛爾蘭的截至2023年12月31日的三個月的經營業績包括銷售額 $382淨虧損為美元326。淨虧損包括庫存增值攤銷、無形資產攤銷、留存獎金、股票薪酬支出和重組的影響。

Pro Forma 財務信息

以下未經審計的合併簡明經營業績按收購北愛爾蘭於2022年10月1日進行一樣列報。預計信息僅供參考,並不表示當時進行收購時本應取得的經營業績(以百萬美元計,每股金額除外)。
 截至12月31日的三個月
 2022 2023 
淨銷售額$3,821 4,136 
持續經營普通股股東的淨收益$(141)420 
持續經營業務的攤薄後每股收益$(0.24)0.73 

截至2022年12月31日的三個月的預計業績包括總交易成本為美元198據推測,這些費用發生在2023財年的第一季度。這些交易成本包括 $88NI 在交易完成之前產生的費用和 $110艾默生在 2023 財年第一季度之後的時期內發生的。截至2022年12月31日的三個月的預計業績還包括美元105正在進行的無形資產攤銷,以及積壓的美元攤銷34,庫存增值攤銷額為美元213,以及 $ 的留存獎金43據推測,這些都是在2023財年第一季度發生的。

其他交易

在 2023 財年第四季度,公司收購了 業務,在測量與分析板塊報告的Flexim和在離散自動化板塊報告的Afag,價格為美元712,扣除獲得的現金。公司認可的商譽為 $428 (其中(預計可抵税)和其他可識別的無形資產(美元)323,主要是客户關係和知識產權,加權平均使用壽命約為 9年份。

2023 年 3 月 31 日,艾默生完成了對位於俄羅斯的製造子公司 Metran 的剝離。在2023財年第一季度,公司確認的税前虧損為美元47in 其他扣除額 ($)47税後,總計 $0.08每股)與其在俄羅斯的業務退出有關。
(5) 已終止的業務

2023年5月31日,公司完成了向黑石集團管理的私募股權基金出售其氣候技術業務(構成前氣候技術板塊,不包括在2022財年早些時候剝離的Therm-O-Disc)的多數股權14.0十億筆交易。艾默生預付的税前現金收益約為美元9.7十億美元和麪值為美元的應收票據2.25十億(應計) 5應付實物利息百分比(通過資本化利息),同時保留 40艾默生和黑石集團新成立的獨立合資企業的非控股普通股權益百分比。氣候技術業務,





8




其中包括谷輪壓縮機業務以及所有住宅和商用暖通空調和製冷終端市場的全部產品和服務組合,2022財年的淨銷售額約為美元5.0十億美元,税前收益為美元1.0十億。該公司確認的税前收益約為 $10.62023財年第三季度將達到10億美元(約合美元)8.4税後10億美元(包括與子公司重組相關的交易完成前確認的税收支出)。新的獨立企業被命名為谷輪公司。更多細節請參見注釋 10。

2022年10月31日,該公司以美元的價格將其生產食物垃圾處理器的InsinkeRator業務剝離給惠而浦公司3.0十億。該業務的淨銷售額為 $630税前收益為美元152在2022財年。公司確認的税前收益約為 $2.8十億(大約 $)2.12023財年第一季度(税後為10億美元)。

Climate Technologies和insinkerator(“ISE”)的財務業績在截至2022年12月31日的三個月中報告為已終止的業務,如下所示:

截至2022年12月31日的三個月
 氣候技術使用總計
淨銷售額 $1,064 49 1,113 
銷售成本 702 29 731 
SG&A142 8 150 
出售業務的收益  (2,780)(2,780)
其他扣除額,淨額 32 12 44 
所得税前收益 188 2,780 2,968 
所得税 313 653 966 
扣除税款後的收入 $(125)2,127 2,002 

Climate Technologies截至2022年12月31日的三個月的業績包括減少的支出27這是由於待售分類的折舊和攤銷已停止。其他扣除額,氣候技術淨額包括 $27截至2022年12月31日的三個月的交易相關成本。截至2022年12月31日的三個月的所得税包括約美元275用於Climate Technologies子公司的重組和大約$660與剝離 InsinkeRator 的收益有關。

截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月,Climate Technologies、InsinkeRator和Therm-O-Disc的運營和投資活動的淨現金如下:

氣候技術ISE 和 TOD總計
 截至12月31日的三個月截至12月31日的三個月截至12月31日的三個月
 2022 2023 2022 2023 2022 2023 
來自經營活動的現金$205 (29)(89) 116 (29)
來自投資活動的現金$(43)1 2,996  2,953 1 

在截至2022年12月31日的三個月中,來自經營活動的淨現金反映了ISE交易費的支付和不利的營運資金。來自投資活動的現金反映了大約 $ 的收益3.0十億與 InsinkeRator 的剝奪有關。






9




(6) 養老金和退休後計劃

定期養老金和退休後(收入)支出總額彙總如下:
 截至12月31日的三個月
 2022 2023 
服務成本$12 9 
利息成本54 55 
計劃資產的預期回報率
(71)(74)
淨攤銷(20)(14)
總計$(25)(24)

(7) 其他扣除額,淨額

其他扣除額,淨額彙總如下:
 三個月已結束
十二月三十一日
 2022 2023 
無形資產攤銷(知識產權和客户關係)$118 274 
重組成本10 83 
收購/剝離成本 80 
外幣交易(收益)損失(7)34 
與投資相關的收益和出售資本資產的收益
(4) 
谷輪權益法投資虧損 36 
俄羅斯企業退出47  
其他(44)(20)
總計$120 487 

截至2023年12月31日的三個月的無形資產攤銷包括美元139與 NI 的收購有關。截至2022年12月31日的三個月中,外幣交易收益包括按市值計價收益 $35與2023年6月終止的外幣遠期合約有關。 其他項目由幾個項目組成,包括養老金支出、訴訟費用、壞賬準備金和其他項目,這些項目都不具有重大意義。







10




(8) 重組成本

重組費用反映了與公司持續努力提高運營效率和在全球部署資產以保持全球競爭力相關的成本。該公司預計,2024財年的重組費用和相關成本約為美元250, 包括完成今年前三個月啟動的行動的費用.

按業務部門劃分的重組費用如下:

 截至12月31日的三個月
 2022 2023 
最終控制$(1)3 
測量與分析1 3 
離散自動化1 10 
安全與生產力  
智能設備1 16 
控制系統和軟件1 1 
測試與測量 40 
AspenTech  
軟件和控制 1 41 
企業8 26 
總計$10 83 
美元的企業重組26在截至2023年12月31日的三個月中,完全由歸屬於NI的整合相關股票薪酬支出組成。
截至2023年12月31日的三個月中,重組成本負債變動的詳細信息如下:
 2023年9月30日開支已使用/已付費2023年12月31日
遣散費和福利$85 79 56 108 
其他2 4 3 3 
總計$87 83 59 111 
上面的表格不包括 $5和 $4在截至2022年12月31日和2023年12月31日的三個月中分別產生的與重組行動相關的成本必須以銷售成本的形式報告。
 
(9)

所得税為 $7在2024財年的第一季度以及美元982023 年,有效税率為 5百分比和 23分別是百分比。本年度的費率包括 $57 ($0.10每股)收益與離散税項和庫存增加攤銷的影響有關,總共有 16對利率的影響百分點。 前一年的費率包括在內 a 2與俄羅斯收費相關的不利影響百分點,該收費沒有相關的税收優惠。








11




(10) 權益法投資和應收票據

如附註5所述,該公司於2023年5月31日完成了谷輪多數股權的剝離,並獲得了約為美元的前期税前現金收益9.7十億美元和麪值為美元的應收票據2.25十億,同時保留 40谷輪非控股普通股權益百分比。
公司使用權益會計法記錄其在谷輪收益或虧損中所佔的份額。在截至2023年12月31日的三個月中,公司錄得虧損美元36在 “其他扣除額” 中,以反映其在谷輪虧損中所佔份額和税收優惠 $9在與谷輪美國業務相關的所得税中,該業務作為合夥企業徵税(總虧損為美元)0.04每股)。公司確認應收票據的非現金利息收入為美元31,在關聯方的利息收入中列報,資本化為票據的賬面價值。
截至2023年12月31日,留存股權投資和應收票據的賬面價值為美元1,129和 $2,124,分別地。
谷輪截至2023年12月31日的三個月的財務信息彙總如下。
 截至12月31日的三個月
 2023 
淨銷售額 $1,024 
毛利$345 
來自持續經營的收入(虧損)$(93)
淨收益(虧損)$(93)
歸屬於股東的淨收益(虧損)$(90)

(11) 其他財務信息

2023年9月30日2023年12月31日
庫存
成品$446 624 
原材料和在製品1,560 1,808 
總計$2,006 2,432 
財產、廠房和設備,淨額  
不動產、廠房和設備,按成本計算$5,524 5,953 
減去:累計折舊3,161 3,252 
總計$2,363 2,701 
按業務部門劃分的商譽
最終控制$2,660 2,687 
測量與分析1,545 1,568 
離散自動化892 910 
安全與生產力388 399 
智能設備5,485 5,564 
控制系統和軟件668 672 
測試與測量 3,418 
AspenTech8,327 8,329 
軟件和控制 8,995 12,419 
總計$14,480 17,983 





12




2023年9月30日2023年12月31日
其他無形資產  
總賬面金額$10,111 15,481 
減去:累計攤銷3,848 4,211 
淨賬面金額$6,263 11,270 
其他無形資產包括淨額為美元的客户關係3,353和 $6,612以及淨額為美元的知識產權2,707和 $4,445分別截至 2023 年 9 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日。
商譽和無形資產的增加主要歸因於對北愛爾蘭的收購。參見注釋 4。
截至12月31日的三個月
2022 2023 
折舊和攤銷費用包括以下內容:
折舊費用$74 79 
無形資產攤銷(包括 $49和 $49分別在 “銷售成本” 中報告)
167 323 
資本化軟件的攤銷19 20 
總計 $260 422 
無形資產的攤銷包括 $139與截至2023年12月31日的三個月內對北愛爾蘭的收購有關。
2023年9月30日2023年12月31日
其他資產包括:
養老金資產$995 1,024 
經營租賃使用權資產550 635 
未開單的應收賬款(合同資產)559 606 
遞延所得税100 98 
石棉相關保險應收賬款53 50 
截至2023年12月31日,該公司有 尚未開始的運營租賃,租賃期約為 15年份和未貼現的未來最低付款總額約為 $80。該租約預計將於2024財年第二季度開始,並將作為使用權資產和租賃負債入賬。
應計費用包括以下內容:
客户預付款(合同負債)$861 1,133 
員工薪酬618 499 
所得税207 274 
經營租賃負債(當前)144 157 
產品質保84 73 
其他負債包括:  
遞延所得税$1,959 2,827 
經營租賃負債(非流動)404 465 
養老金和退休後負債435 449 
石棉訴訟173 169 
遞延所得税負債的增加反映了收購北愛爾蘭的影響。參見注釋 4。






13




(12) 金融工具
套期保值活動— 截至2023年12月31日,外幣對衝頭寸的名義金額約為美元2.8十億。所有接受套期保值會計的衍生品均為現金流套期保值。隨着基礎預測交易的發生,截至2023年12月31日推遲的大部分套期保值收益和虧損預計將在未來12個月內確認。其他扣除額中報告的外幣衍生品的損益,淨額反映了未接受套期保值會計的資產負債表風險敞口的套期保值。
淨投資對衝 — 在2019財年,公司發行了歐元計價的債務1.5十億。歐元紙幣降低了與公司國際子公司相關的外幣風險,這些子公司使用歐元作為其本位貨幣,並被指定為這些業務部分投資的套期保值。與歐元計價債務相關的外幣收益或損失將在累計的其他綜合收益(虧損)中遞延,並將一直保留到對衝投資出售或實質性清算為止。
以下收益和虧損包含在截至三個月的收益和其他綜合收益(OCI)中 2022年12月31日和 2023 年 12 月 31 日:
進入收益進入 OCI
第一季度第一季度
收益(損失)地點2022 2023 2022 2023 
大宗商品銷售成本$(8) 11  
外幣
銷售
(1) 4 7 
外幣
銷售成本
8 3 (3)1 
外幣
其他扣除額,淨額
5 15 
淨投資套期保值
以歐元計價的債務 (123)(55)
總計 $4 18 (111)(47)

無論衍生品和非衍生金融工具是否接受套期保值會計,公司預計套期保值收益或虧損將被相關標的風險敞口的虧損或收益所抵消。最終確認的金額將不同於上述未平倉頭寸的金額,在結算之前,未平倉頭寸仍會受到持續的市場價格波動的影響。接受套期保值會計的衍生品非常有效,並且沒有任何金額被排除在外評估套期保值的有效性。
公允價值測量 — 所有衍生品、公司從谷輪收到的應收票據以及公司的長期債務的估值均在GAAP估值層次結構的2級範圍內。截至2023年12月31日,應收票據的公允價值約為美元2.0十億美元,比賬面價值低約美元100。更多細節請參見注釋 10。截至2023年12月31日,長期債務的公允價值約為美元7.4十億美元,比賬面價值低美元847。自2023年9月30日以來,其他流動資產和應計費用中報告的外幣合約的公允價值沒有重大變化。大宗商品合約與已終止的業務有關,並在交易完成後更新為谷輪公司。
衍生品交易對手安排gements 是具有投資級信用評級的公司。公司與交易對手簽訂了雙邊抵押協議,其發佈門檻基於信用評級,視安排而異。如果公司債務的信用評級低於預先設定的水平,則交易對手可能要求立即對淨負債頭寸中的所有衍生品進行全額抵押。可能需要的最大金額並不重要。如果任何交易對手的信用評級降至一定門檻以下,公司還可以要求對淨資產頭寸中的衍生品進行全額抵押。 沒有抵押品已向交易對手過賬, 截至 2023 年 12 月 31 日,由公司持有。






14




(13) 累計其他綜合收益(虧損)
截至2022年12月31日和2023年12月31日的三個月的累計其他綜合收益(虧損)活動如下所示,扣除所得税:
截至12月31日的三個月
2022 2023 
外幣折算
期初餘額$(1,265)(1,012)
其他綜合收益(虧損),扣除税款 $28和 $13,分別地
236 172 
期末餘額(1,029)(840)
養老金和退休後
期初餘額(222)(247)
將遞延精算損失攤銷為收益,扣除税款為美元4和 $2,分別地
(16)(12)
期末餘額(238)(259)
現金流套期保值
期初餘額2 6 
在此期間遞延的收益,扣除税款(美元)3) 和 $ (2),分別是
9 6 
將扣除税款後的已實現(收益)損失重新歸類為銷售額和銷售成本和 $,分別地
1 (3)
期末餘額12 9 
累計其他綜合收益(虧損)$(1,255)(1,090)






15




(14) 業務板塊

如附註4所披露,該公司於2023年10月11日完成了對NI的收購。NI 現在被稱為測試與測量,並被報告為軟件和控制業務組中的一個新細分市場。

有關公司按業務部門劃分的經營業績的彙總信息如下:

 截至12月31日的三個月
 銷售收益(虧損)
 2022 2023 2022 2023 
最終控制$862 940 158 194 
測量與分析749 947 175 235 
離散自動化618 613 121 97 
安全與生產力310 322 63 68 
智能設備2,539 2,822 517 594 
控制系統和軟件606 675 107 149 
測試與測量 382  (78)
AspenTech243 257 (33)(35)
軟件和控制849 1,314 74 36 
股票補償
(102)(74)
未分配的養老金和退休後費用45 31 
企業和其他(64)(399)
谷輪權益法投資虧損 (36)
抵銷額/利息(15)(19)(48)(44)
關聯方的利息收入 31 
總計$3,373 4,117 422 139 
截至2023年12月31日的三個月的股票薪酬包括美元30歸屬於NI的整合相關股票薪酬支出(美元)26其中列為重組成本)。截至2023年12月31日的三個月,公司和其他資產包括與收購相關的庫存增值攤銷(美元)231以及 $ 的收購/剝離費用和相關成本130,而2022年包括美元的虧損47與該公司退出在俄羅斯的業務以及按市值計價的收益有關352023年6月終止的外幣遠期合約。






16




按業務部門劃分的折舊和攤銷(包括知識產權、客户關係和資本化軟件)彙總如下:
截至12月31日的三個月
2022 2023 
最終控制$45 40 
測量與分析30 40 
離散自動化21 22 
安全與生產力14 14 
智能設備110 116 
控制系統和軟件21 21 
測試與測量 151 
AspenTech123 123 
軟件和控制144 295 
企業和其他6 11 
總計$260 422 
截至2023年12月31日的三個月的測試與測量折舊和攤銷包括美元的無形資產攤銷139由於收購。
按地理目的地、美洲、亞洲、中東和非洲(“AMEA”)以及歐洲劃分的銷售額彙總如下:
截至12月31日的三個月截至12月31日的三個月
20222023
美洲AMEA歐洲 總計 美洲AMEA歐洲 總計
最終控制$446 308 108 862 454 370 116 940 
測量與分析396 246 107 749 475 325 147 947 
離散自動化291 175 152 618 286 162 165 613 
安全與生產力236 17 57 310 243 16 63 322 
智能設備1,369 746 424 2,539 1,458 873 491 2,822 
控制系統和軟件294 185 127 606 325 209 141 675 
測試與測量    164 99 119 382 
AspenTech112 63 68 243 140 60 57 257 
軟件和控制406 248 195 849 629 368 317 1,314 
總計$1,775 994 619 3,388 2,087 1,241 808 4,136 





17




第 2 項和第 3 項。

管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 
(美元以百萬計,每股金額或另有説明的除外)

概述

2023年10月11日,公司完成了對美國國家儀器公司(“NI”)的收購,該公司現在被稱為測試與測量,是軟件和控制業務集團的一個新分部。NI提供軟件連接的自動測試和測量系統,使企業能夠更快地以更低的成本將產品推向市場,在截至2023年9月30日的12個月中,NI的收入約為17億美元。參見注釋 4。

2024財年第一季度的淨銷售額為41億美元,與上年相比增長22%。不包括外幣折算、收購和資產剝離在內的基礎銷售額增長了10%。外幣折算產生了1%的有利影響,對測試與測量的收購增加了12%,對艾默生俄羅斯製造子公司Metran的剝離扣除了1%。
歸屬於普通股股東的持續經營業務收益為142美元,下降了57%,持續經營業務的攤薄後每股收益為0.25美元,較去年同期的0.56美元下降了55%。調整後的持續經營業務攤薄後每股收益為1.22美元,較上年的0.78美元增長了56%,這反映了強勁的銷售增長和經營業績,以及測試與測量的0.13美元。

下表顯示了公司調整後持續經營業務的攤薄後每股收益,以促進同期比較,並提供對公司基本持續經營業績的更多見解。調整後的持續經營業務攤薄後每股收益不包括無形資產攤銷費用、重組費用、第一年收購會計相關項目和交易相關成本以及某些收益、虧損或減值。
截至12月31日的三個月20222023
攤薄後的每股持續經營收益 $0.56 0.25 
無形資產的攤銷0.15 0.36 
重組和相關成本0.02 0.12 
收購/剝離費用及相關成本— 0.17 
與收購相關的庫存增量攤銷— 0.38 
谷輪權益法投資虧損— 0.04 
離散的税收優惠— (0.10)
俄羅斯企業退出0.08  
AspenTech Micromine 收購價格對衝(0.03) 
調整後的每股持續經營業務攤薄收益$0.78 1.22 





18




下表彙總了持續經營業務調整後的攤薄後每股收益的變化。下文確定的項目將在整個MD&A中討論,詳見上文以及下文 “業務部門和財務狀況” 部分。
三個月已結束
調整後的每股持續經營業務攤薄收益-2022年12月31日
$0.78 
運營0.33 
股票補償0.08 
關聯方的利息收入0.04 
分享次數0.02 
有效税率(0.03)
調整後的每股持續經營業務攤薄收益-2023 年 12 月 31 日
$1.22 

截至12月31日的三個月的經營業績

以下是對公司截至2022年12月31日的第一季度與截至2023年12月31日的第一季度相比的經營業績的分析。
20222023改變
(以百萬美元計,每股金額除外)   
淨銷售額$3,373 4,117 22 %
毛利$1,620 1,916 18 %
佔銷售額的百分比48.0 %46.5 %(1.5) 積分
SG&A$1,030 1,277 24 %
佔銷售額的百分比30.5 %31.0 %0.5 分
其他扣除額,淨額$120 487  
無形資產的攤銷$118 274 
重組成本$10 83 
利息支出,淨額$48 44  
關聯方的利息收入$— (31)
所得税前持續經營的收益$422 139 (67)%
佔銷售額的百分比12.5 %3.4 %(9.1) 分
持續經營普通股股東的收益$329 142 (57)%
佔銷售額的百分比9.8 %3.4 %(6.4) 分
普通股股東的淨收益$2,331 142 (94)%
攤薄後每股收益-持續經營收益$0.56 0.25 (55)%
攤薄後每股收益-淨收益$3.97 0.25 (94)%
調整後的攤薄後每股收益——持續經營收益$0.78 1.22 56 %

2024財年第一季度的淨銷售額為41億美元,與2023年相比增長22%。智能設備的銷售額增長了11%,而軟件和控制的銷售額增長了55%,其中包括收購測試與測量的影響。 基礎銷售額增長了10%銷量增加了8%,價格提高了2%。對於本幣折算有 1% 贊成 衝擊,t對測試與測量的收購增加了12%,對艾默生位於俄羅斯的製造子公司Metran的剝離扣除了1%。 美國的基礎銷售額增長了9%,國際上增長了11%。美洲上漲了8%,歐洲上漲了10%,亞洲、中東和非洲增長了15%(中國上漲了9%)。






19




2024財年第一季度的銷售成本為2,201美元,與2023年相比增加了448美元,這反映了銷量增加和測試與測量收購的影響。毛利率為46.5%,同比下降1.5個百分點ints,反映了與收購相關的庫存分期攤銷231美元的影響,這對利潤率產生了5.6個百分點的負面影響。不包括這種影響,毛利率的提高是由於 測試與測量的收購和更高的價格。
銷售、一般和管理 (SG&A) 費用eS 為 1,277 美元,上漲了 247 美元,SG&A 與上年相比,銷售額的百分比增長了0.5個百分點至31.0%,這反映了收購測試與測量的影響,但股票薪酬支出的減少以及對銷售額增長的強大運營槓桿作用部分抵消了這一影響。
2024財年第一季度的其他扣除額淨額為487美元,與上年相比增加了367美元。本年度包括無形資產攤銷 r與收購的測試與測量有關 139美元,重組成本為83美元,收購/剝離成本為80美元,公司對谷輪的股權法投資虧損36美元。去年包括與公司退出在俄羅斯的業務有關的47美元費用,以及按市值計價的收益為35美元 2023年6月終止的外幣遠期合約。 參見注釋 7 和註釋 10。

持續經營業務的税前收益為139美元,下降了283美元,與去年同期相比下降了67%。收入增加了 $77在智能設備領域,軟件和控制領域減少了38美元,請參閲隨後的業務領域討論和註釋14。

2024財年第一季度的所得税為7美元,2023財年第一季度的所得税為98美元,因此有效税率分別為5%和23%。本年度的税率包括與離散税收項目相關的57美元(每股0.10美元)的福利以及庫存增加攤銷的影響,這總共對税率產生了16個百分點的影響。 前一年的費率包括在內 每個 2 個與俄羅斯收費相關的不利影響百分點,該收費沒有相關的税收優惠。

歸屬於普通股股東的持續經營業務收益為142美元,下降了57%,持續經營業務的攤薄後每股收益為0.25美元,較去年同期的0.56美元下降了55%。調整後的持續經營業務攤薄後每股收益為1.22美元,而去年同期為0.78美元,反映了強勁的經營業績。參見上面的分析 調整後的每股收益以瞭解更多詳情。

去年已終止業務的收益為2,002美元(每股3.41美元), 反映了剝離InSinkeRator的21億美元税後收益。參見注釋 5。

2024財年第一季度的普通股股東淨收益為142美元,而去年同期為2331美元,每股收益為0.25美元,去年同期為3.97美元。

下表顯示了按調整後的息税折舊攤銷前利潤計算的持續經營業績,旨在補充公司在此對經營業績的討論。公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為持續經營業務的收益,不包括利息支出、淨額、所得税、無形資產攤銷費用、重組費用、第一年收購會計相關項目和交易相關成本、谷輪權益法投資的收益或虧損以及某些收益、虧損或減值。調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率是管理層使用的衡量標準,可能有助於投資者評估公司的運營業績。






20




截至12月31日的三個月20222023改變
所得税前持續經營的收益$422 139 (67)%
佔銷售額的百分比12.5 %3.4 %(9.1) 分
利息支出,淨額48 44 
關聯方的利息收入— (31)
無形資產的攤銷 167 323 
重組和相關成本15 87 
收購/剝離費和相關成本— 134 
與收購相關的庫存增量攤銷— 231 
谷輪權益法投資虧損— 36 
俄羅斯商業退出47  
AspenTech Micromine 收購價格對衝收益(35) 
調整後的持續經營業務息税折舊攤銷前利潤$664 963 45 %
佔銷售額的百分比19.7 %23.4 %3.7 點積分







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業務板塊
以下是截至2022年12月31日的第一季度公司業務板塊與截至2023年12月31日的第一季度相比的經營業績分析。公司將分部收益定義為利息和税前收益。有關公司業務部門的討論,請參閲附註14。

智能設備
20222023改變FXAcq/DivU/L
銷售:
最終控制 $862 940 %(1)%1 %9 %
測量與分析749 947 26 % %2 %28 %
離散自動化 618 613 (1)%(1)% %(2)%
安全與生產力 310 322 %(1)% %3 %
總計$2,539 2,822 11 %(1)%1 %11 %
收益:
最終控制 $158 194 22 %
測量與分析175 235 34 %
離散自動化 121 97 (20)%
安全與生產力 63 68 %
總計$517 594 15 %
保證金20.4 %21.0 %0.6 pts
無形資產攤銷:
最終控制$22 22 
測量與分析20 
離散自動化9 
安全與生產力6 
總計$40 57 
重組和相關成本:
最終控制$7 
測量與分析3 
離散自動化10 
安全與生產力—  
總計$20 
調整後 EBITA$563 671 19 %
調整後的息税折舊攤銷前利潤22.2 %23.8 %1.6 分
智能設備銷售額為28億美元第一季度 到2024年,增長了283美元,增長了11%。基礎銷售額增長了11%在 9銷量增加了百分之二,價格提高了2%。Unde美洲的銷售額增長了6%,歐洲增長了14%,亞洲、中東和非洲增長了18%(中國增長了10%)). F最終控制銷售額增加 $78,或 9%,反映了能源和電力終端市場的實力。測量與分析業務的銷售額增加 $198,或 26%, 反映了所有地區的強勁增長和強勁的待辦事項轉化率。離散自動化的銷售額下降了5美元,下降了1%,這反映了美洲和亞洲、中東和非洲的疲軟。安全與生產力銷售額增長了12美元,增長了4%,反映了美洲和歐洲的強勁需求。智能設備的收入是 $594,增加了 $77,或 15%,利潤率增長了0.6個百分點至21.0%。調整後的息税折舊攤銷前利潤率為23.8%,增長了1.6個百分點,這反映了銷售額增加和優惠價格減去淨材料通脹所帶來的槓桿作用,但部分被員工人數和其他成本的增加所抵消。






22




軟件和控制
20222023改變FXAcq/DivU/L
銷售:
控制系統和軟件 $606 675 11 %(1)%1 %11 %
測試與測量— 382 — %
AspenTech 243 257 % % %6 %
總計$849 1,314 55 %(1)%(45)%9 %
收益:
控制系統和軟件 $107 149 40 %
測試與測量— (78)#DIV /0!
AspenTech (33)(35)(7)%
總計$74 36 (51)%
保證金8.7 %2.8 %(5.9) 分
無形資產攤銷:
控制系統和軟件$5 
測試與測量— 139 
AspenTech121 122 
總計$127 266 
重組和相關成本:
控制系統和軟件$1 
測試與測量— 40 
AspenTech—  
總計$41 
調整後 EBITA$202 343 70 %
調整後的息税折舊攤銷前利潤23.8 %26.1 %2.3 分

2024年第一季度軟件和控制銷售額為1,314美元,與上年相比增長465美元,增長55%,這反映了收購測試與測量以及控制系統與軟件強勁增長的影響。由於銷量增加了7%,價格上漲了2%,基礎銷售額增長了9%。美洲的基礎銷售額增長了14%,歐洲增長了2%,亞洲、中東和非洲增長了9%(中國增長了4%)。控制系統和軟件銷售額增長了69美元,增長了11%,這反映了全球過程終端市場的強勁需求以及美洲、亞洲、中東和非洲電力終端市場的強勁需求。第一季度測試與測量銷售額為382美元,反映了此次收購的影響。AspenTech的銷售額增長了14美元,增長了6%,這主要是由於維護和服務收入的增加。由於測試與測量虧損反映了大量無形資產攤銷和重組,軟件與控制的收益下降了38美元,下降了51%,利潤率下降了5.9個百分點。調整後的息税折舊攤銷前利潤率增長了2.3個百分點,這反映了銷售額增加、價格上漲和有利組合帶來的槓桿作用。






23




財務狀況
與截至2023年9月30日的年度和截至2022年12月31日的三個月相比,公司截至2023年12月31日的三個月財務狀況的關鍵要素如下。
 2022年12月31日2023年9月30日2023年12月31日
運營營運資金$351 $1,283 $2,052 
當前比率1.1 2.7 1.1 
債務總額佔總資本的比例48.1 %28.3 %34.4 %
淨債務與淨資本的比率41.7 %0.5 %29.8 %
利息覆蓋率7.3 X11.5 X2.6 X
由於收購了NI,應計費用的變化以及為支持銷售增長而增加的庫存水平,運營資金有所增加。截至 12 月 31 日,2023年,艾默生的現金及等價物總額為2,076美元,其中包括歸屬於AspenTech的約180美元。AspenTech持有的現金將用於其自身用途,不可返還給艾默生股東。
與2023年9月30日相比,流動比率有所下降,這反映了現金減少和用於支持收購NI的短期借款的增加。2024財年前三個月的利息覆蓋率(所得税前收益加上利息支出,除以利息支出)為2.6倍,而截至2022年12月31日的三個月為7.3倍,反映了GAAP税前收益的下降,這主要歸因於收購NI。不包括與收購相關的庫存增值攤銷231美元、更高的無形資產攤銷額156美元、收購/剝離費用和相關成本134美元、重組和相關成本增加72美元以及谷輪股票法投資損失36美元的影響,利息覆蓋率為10.1倍。
2024財年前三個月來自持續經營業務的運營現金流為444美元,與前一年的302美元相比增加了142美元 年度,反映了更高的收益(不包括與收購北愛爾蘭相關的項目的影響)。與收購相關的成本和整合活動對本年度的運營現金流產生了約100美元的負面影響。AspenTech的收入約為30美元,而去年同期為50美元。免費現金與之相比,2024財年前三個月持續經營業務的h流量為367美元(運營現金流為444美元,減去77美元的資本支出)增加了124美元到2023年,自由現金流為243美元(運營現金流302美元減去59美元的資本支出),這反映了運營現金流的增加。持續經營業務中用於投資活動的現金為8,453美元,反映了對NI的收購。持續經營業務融資活動提供的現金為2,055美元,反映了短期借款增加2,647美元,部分被股票回購和分紅所抵消。
經營活動提供的現金總額為415美元,包括已終止業務的影響,與去年同期的418美元相比減少了3美元。
艾默生保持保守的財務結構,為實現我們的戰略目標提供必要的實力和靈活性,併成功地在全球需要的地方高效地部署現金,為運營提供資金、完成收購和維持長期增長。艾默生的財務狀況良好,總資產為470億美元,普通股股東權益為210億美元,並且有足夠的資源可用於對現有業務進行再投資、戰略收購以及短期和長期管理其資本結構。





24




2024財年展望
全年中,持續經營業務的合併淨銷售額預計將增長14.5%至17%,基礎銷售額增長4.5%至6.5%,不包括收購北愛爾蘭的10%至10.5%的影響。持續經營業務的每股收益預計為2.80美元至2.95美元,而調整後的持續經營業務每股收益預計為5.30美元至5.45美元(見以下對賬表)。
2024財年每股收益展望2024
攤薄後的每股持續經營收益 $2.80 - $2.95
無形資產的攤銷~ 1.42
重組和相關成本~ 0.34
谷輪權益法投資虧損~ 0.20
與收購相關的庫存增量攤銷~ 0.38
收購/剝離費和相關成本~ 0.26
離散的税收優惠~ (0.10)
調整後的每股持續經營業務攤薄收益$5.30- $5.45
來自持續經營業務的運營現金流預計為30億至31億美元,持續經營的自由現金流(不包括約4億美元的預計資本支出)預計為26億至27億美元。2024財年的展望假設通過股票回購和約12億美元的股息向股東返還約5億美元。
本報告中不嚴格意義上的歷史陳述可能是 “前瞻性” 陳述,涉及風險和不確定性,艾默生沒有義務更新任何此類陳述以反映後來的發展。這些風險和不確定性包括俄羅斯-烏克蘭和其他全球衝突的範圍、持續時間和最終影響,以及經濟和貨幣狀況、市場需求、定價、知識產權保護、網絡安全、關税、競爭和技術因素、通貨膨脹等,這些內容載於公司10-K表年度報告第一部分第1A項的 “風險因素” 和第二部分第7項的 “安全港聲明” 截至2023年9月30日的年度以及隨後向美國證券交易委員會提交的報告中特此以引用方式納入。
第 4 項。控制和程序
公司維持披露控制和程序體系,旨在確保及時記錄、處理、彙總和報告1934年《證券交易法》要求在其報告中披露的信息。該系統還旨在確保收集信息並將其傳達給管理層,包括公司的認證人員,以便及時就所需的披露做出決定。根據所作評估,核證人得出結論,披露控制和程序在本報告所涉期間結束時是有效的。
儘管如此,仍無法保證公司的披露控制和程序會發現或揭露公司及其合併子公司內部人員在報告本來要求在公司報告中列出的重要信息的所有失誤。
在本報告所涉期間,公司對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對公司財務報告的內部控制產生重大影響的變化。






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第二部分。其他信息

em 2.未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
(c) 發行人購買股權證券(千股股票)。
時期股票總數
已購買
每股支付的平均價格作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數根據計劃或計劃可以購買的最大股票數量
2023 年 10 月1,869 $93.631,869 31,415
2023 年 11 月— $0.00— 31,415
2023 年 12 月— $0.00— 31,415
總計1,869 $93.631,869 31,415

2020 年 3 月,董事會批准購買 6,000 萬股股票,根據該授權,共有約 31.4 股可供購買。

第 5 項。其他信息
在截至2023年12月31日的三個月期間,我們的董事或高級職員均未加入 採用要麼 終止a 規則 10b5-1 交易安排或非規則 10b5-1 交易安排。

第 6 項。展品

(a) 展品(按與第S-K條例第601項附錄表相對應的編號列出)。
10.1
艾默生電氣公司與 Sara Y. Bosco 於 2023 年 11 月 28 日簽訂的信函協議,參照公司於 2023 年 11 月 30 日提交的 8-K 表格,文件編號 1-278,附錄 10.1
10.2
艾默生電氣公司2006年激勵股份計劃的第二修正案。
10.3
艾默生電氣公司2015年激勵股份計劃的第一修正案。
31 
根據《交易法》第13a-14 (a) 條進行認證。
  
32 
根據《交易法》第 13a-14 (b) 條和《美國法典》第 18 條第 1350 條進行的認證。
101 
本報告附錄101附有以下以ixBRL(在線可擴展業務報告語言)格式的文件:(i)截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月的合併收益表,(ii)截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月的合併綜合收益表,(iii)截至2023年9月30日和2023年12月31日的合併資產負債表,(iv)截至12月31日的三個月的合併權益表,2023年和2022年,(v)三者的合併現金流量表截至2023年12月31日和2022年12月31日的月份,以及(六)截至2023年和2022年12月31日的三個月的合併財務報表附註。


104 封面交互式數據文件(格式為 Inline XBRL,包含在附錄 101 中)。






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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
艾默生電氣公司 
   
/s/ M.J. Baughman 
  M.J. Baughman 
  執行副總裁、首席財務官 
兼首席會計官
  (代表註冊人並擔任首席財務官) 
2024年2月7日






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