附件12.1
2023年表格20-F中披露控制和程序的有效性證明

我,拉爾斯·弗魯爾加德·約爾根森,特此證明:
1.我已審閲了諾和諾德A/S 20-F年報;
2.據我所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏就本報告所涉期間作出陳述所必需的重要事實,以使所作陳述對於本報告所涉期間不具誤導性;
3.根據本人所知,本報告所包括的財務報表及其他財務資料,在各重要方面均如實反映本公司截至及截至本報告所述期間的財務狀況、經營成果及現金流量;
4.公司的其他認證官員和我負責為公司建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義的),並具有:
(A)我們沒有設計這種披露控制和程序,或導致這種披露控制和程序是在我們的監督下設計的,以確保與公司有關的重要信息,包括其合併子公司,被這些實體中的其他人告知,特別是在編寫本報告期間;
(B)是否設計了這種財務報告內部控制,或導致這種財務報告內部控制是在我們的監督下設計的,以根據公認的會計原則對財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證;
(C)是否對公司的披露控制和程序的有效性進行了評估,並在本報告中根據這種評估提出了我們關於本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;以及
(D)本報告所披露的公司財務報告內部控制在年度報告所涵蓋期間發生的任何變化,而該變化已對或相當可能會對公司的財務報告內部控制產生重大影響;及
5.根據我們對財務報告的內部控制的最新評估,公司的其他核證人員和我已向公司的核數師和公司董事會的審計委員會(或履行同等職能的人)披露:
(A)糾正財務報告內部控制的設計或運作中的所有重大缺陷和重大弱點,而這些缺陷和重大弱點合理地可能對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及
(B)防止任何涉及管理層或其他在公司財務報告內部控制中發揮重要作用的員工的欺詐行為,無論是否存在重大欺詐行為。

時間:2024年1月31日

/S/拉爾斯·弗魯爾加德·約根森

拉爾斯·弗魯爾加德·約根森
總裁和首席執行官






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