美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

根據1934年《證券 交易法》第 13 條或第 15 (d) 條

 

報告日期(最早報告的事件日期 ):2024 年 1 月 31 日

 

AKERNA CORP.
(註冊人的確切姓名如其章程所示)

 

特拉華   001-39096   83-2242651
(公司成立的州或其他司法管轄區 )   (委員會檔案編號)   (國税局僱主
身份證號)

 

科羅拉多州丹佛市拉里默街 1550 號 #246   80202 
(主要行政辦公室地址)   (郵政編碼)

 

註冊人的電話號碼,包括 區號:(888) 932-6537

 

 
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)

 

如果 8-K 表格申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款 的申報義務,請勾選 下方的相應複選框(參見下方一般指令 A.2.):

 

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條進行的書面通信

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信

 

根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

 

根據該法第 12 (b) 條 註冊的證券:

 

每個班級的標題   交易品種   註冊的每個交易所的名稱
普通股,面值每股0.0001美元   KERN   納斯達克資本市場
購買普通股的認股權證   KERNW   納斯達克資本市場

 

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)還是1934年《證券交易法》(本章第240.12b-2條)中定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司

 

如果是新興成長型公司, 用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務 會計準則。☐

 

 

 

 

 

 

項目 7.01。法規 FD 披露。

 

正如先前披露的那樣, 2023年1月27日,特拉華州的一家公司(“Akerna”)Akerna Corp. 與特拉華州的一家公司Gryphon Digital Mining, Inc.(“Gryphon”)和特拉華州的一家公司兼Akerna的全資子公司Akerna Merger Co.(“合併協議”)簽訂了合併協議和計劃(“合併協議”)。

 

2024年1月31日, Gryphon簽訂了與私募發行相關的具有約束力的收購協議,根據該協議,Gryphon以每股4.88美元的淨收益出售了Gryphon的132,172股 股普通股,淨收益為64.5萬美元。參與私人 配售的個人包括參與Gryphon前幾輪融資的私人投資者。

 

關於私人 配售,本文附錄99.1包含Akerna未經審計的簡明合併財務信息,這些信息使合併 和合並協議中考慮的其他關聯交易生效,以其他方式假定是在合併之前進行的, 以及 ,其中的信息顯示了根據合併協議完成 合併後私募對合並公司資產負債表的影響。

 

本 第 7.01 項及所附附錄 99.1 中的信息正在提供中,就經修訂的 1934 年《證券交易法》第 18 條而言,不得被視為 “已存檔”,也不得將其視為受該節規定的責任約束,也不得將其視為以提及方式納入根據經修訂的 1933 年《證券法》提交的任何文件中,無論採用何種通用公司語言 在這樣的文件中。

 

項目 9.01。財務報表和附錄。

 

(d) 展品。

 

以下證物作為本 報告的一部分提交:

 

展覽
數字
  描述
99.1   Akerna Corp. 未經審計的簡明合併財務信息
     
104   封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)

 

關於前瞻性陳述的警示性陳述

 

這份 表格8-K的最新報告包含基於Gryphon和Akerna當前預期的前瞻性陳述。由於這些風險和不確定性,實際結果和事件發生時間 可能與此類前瞻性陳述中的預期存在重大差異, 其中包括,但不限於:(i)擬議交易完成條件未得到滿足的風險;(ii) 擬議交易完成時機以及Akerna、Gryphon和MJ Acquisition各項能力的不確定性 } Co. 酌情完成擬議的合併或資產出售;(iii) 與 Akerna 能力相關的風險管理其運營 支出及其與擬議交易相關的支出;(iv) 與未能或延遲獲得完成擬議交易所需的任何政府或準政府實體批准相關的風險;(v) 由於匯率調整,Akerna股東和Gryphon股東可能比公司擁有更多或更少的股份 目前是預期的;(vi)與Akerna普通股的市場價格相關的風險交換 收盤時Akerna已發行證券的比率;(vii) 項擬議交易中的一項或兩項所產生的意外成本、費用或開支;(viii)因宣佈或完成 擬議交易而產生的潛在不良反應或業務關係變化;(ix)與合併後的公司無法獲得足夠的額外資本以繼續 推進其業務計劃相關的風險;以及(x)相關風險可能無法實現某些預期的收益擬議的 交易,包括與未來財務和經營業績有關的交易。由於這些風險和不確定性,實際結果和事件發生的時間可能與此類前瞻性陳述中的預期存在重大差異。在S-4表格和向美國證券交易委員會提交的 定期文件中包含的委託書/招股説明書中,在 “風險因素” 標題下對這些以及其他風險和不確定性 進行了更全面的描述,包括Akerna截至2022年12月31日的10-K表年度 報告和截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告中標題為 “風險因素” 的部分中描述的因素,每個 都向美國證券交易委員會提交,以及Akerna就擬議交易向美國證券交易委員會提交和將要提交的其他文件中。您 不應過分依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅是截至本文發佈之日或前瞻性陳述中 所示日期作出的。除非法律要求,否則Akerna和Gryphon明確表示不承擔任何義務或承諾更新 或修改此處包含的任何前瞻性陳述,以反映其對前瞻性陳述的預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的變化 。

 

1

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求, 註冊人已正式促成本報告由以下籤署人經本協議正式授權代表其簽署。

 

日期:2024 年 2 月 1 日 AKERNA CORP.
   
  來自: /s/ 傑西卡·比林斯利
    姓名: 傑西卡·比林斯利
    標題: 首席執行官 官員

 

 

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