附件12.2

首席財務官的證明
                
 
我,阿克塞爾C。Olesen,證明:

1.本人已審閲本表格20—F的年報;

2.據我所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏就本報告所涉期間作出陳述所必需的重要事實,以使所作陳述對於本報告所涉期間不具誤導性;

3.根據本人所知,本報告所包括的財務報表及其他財務資料,在各重要方面均如實反映本公司截至及截至本報告所述期間的財務狀況、經營成果及現金流量;

4.公司的其他認證人員和我負責建立和維護披露控制和程序(定義見交易法規則13a—15(e)和15d—15(e)),以及公司財務報告的內部控制(定義見交易法規則13a—15(f))和15d—15(f)),並具有:
(a)設計該等披露控制及程序,或促使該等披露控制及程序在吾等監督下設計,以確保有關貴公司(包括其合併附屬公司)的重大資料被該等實體內的其他人告知吾等,尤其是在本報告編制期間;

(b)設計財務報告內部控制,或使財務報告內部控制在我們的監督下設計,以合理保證財務報告的可靠性,並根據公認會計原則為外部目的編制財務報表;

(c)評估了公司披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出了截至本報告所涵蓋期間結束時基於該評估的披露控制和程序的有效性的結論;以及

(d)本報告披露在年度報告所涵蓋的期間內發生的對財務報告內部控制造成重大影響或合理可能對公司財務報告內部控制造成重大影響的任何變更。

5.根據我們對財務報告內部控制的最新評估,公司的其他核證人員和我向公司的審計師和公司董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:

(a)在財務報告內部控制的設計或操作中,合理可能對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點;以及

(b)涉及管理層或其他在公司財務報告內部控制中發揮重要作用的員工的任何欺詐,無論是否重大。



日期:2024年3月14日

/s/Aksel C. Olesen 
阿克塞爾角Olesen
首席財務官(首席財務官)