附件:12.1

根據《交易法》第13 a-14(a)條規定的證明

Renhui Mu證明:

1.本人已審閲本公司之20-F表格年報;
2.據我所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏就本報告所涉期間作出陳述所必需的重要事實,以使所作陳述對於本報告所涉期間不具誤導性;
3.根據本人所知,本報告所包括的財務報表及其他財務資料,在各重要方面均如實反映本公司截至及截至本報告所述期間的財務狀況、經營成果及現金流量;
4.公司的其他認證官和我負責為公司建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13 a-15(e)和15 d-15(e)所定義)以及財務報告的內部控制(如交易法規則13 a-15(f)和15 d-15(f)所定義),並且:
a.設計此類披露控制和程序,或在我們的監督下設計此類披露控制和程序,以確保與公司有關的重大信息由這些實體內的其他人告知我們,特別是在編制本報告期間;
b.故意遺漏;
C.評估公司的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估提出我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;以及
D.在本報告中披露在年度報告所涉期間發生的對公司財務報告內部控制產生重大影響或相當可能對公司財務報告內部控制產生重大影響的任何變化;以及
5.根據我們對財務報告的內部控制的最新評估,公司的其他核數官和我已向公司的核數師和公司董事會的審計委員會(或履行同等職能的人)披露:
A.財務報告內部控制的設計或運作中存在的所有重大缺陷和重大缺陷,有可能對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及
B.任何涉及管理層或其他在公司財務報告內部控制中發揮重要作用的員工的欺詐行為,無論是否重大。

日期: 2023年11月15日

發信人:

/S/木仁惠

 

姓名:

仁惠木

 

標題:

首席執行官兼首席運營官

 

 

(首席行政主任)