附件12.2

302首席財務幹事的證明
 
本人,Xavier Destriau,證明:
 

1.
本人已審閲本公司20-F表格年報;
 

2.
據我所知,本報告不包含任何對重要事實的不真實陳述,或遺漏陳述作出陳述所需的重要事實, 鑑於作出這些陳述的情況,在本報告所涉期間不得誤導;
 

3.
根據本人所知,本報告中包含的財務報表和其他財務信息在所有重大方面公允地反映了財務 公司截至本報告所列期間的狀況、經營業績和現金流量;
 

4.
公司的其他認證官員和我負責建立和維護披露控制和程序(定義見《交易法》 第13a—15(e)條和第15d—15(e)條)和公司財務報告內部控制(見《交易法》第13a—15(f)條和第15d—15(f)條),並具有:
 

(a)
設計此類披露控制和程序,或在我們的監督下設計此類披露控制和程序,以確保材料 有關該公司(包括其合併子公司)的信息由該等實體內的其他人告知我們,特別是在本報告編制期間;
 

(b)
設計此類財務報告內部控制,或在我們的監督下設計此類財務報告內部控制,以提供 合理保證財務報告的可靠性,並根據公認會計原則為外部目的編制財務報表;
 

(c)
評估了公司披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出了我們關於 (b)根據此類評估,截至本報告所涉期間結束時,披露控制和程序;以及
 

(d)
在本報告中披露了在年度報告所涵蓋的期間內發生的公司財務報告內部控制的任何變化, 對公司財務報告的內部控制造成重大影響或合理可能造成重大影響;以及
 

5.
根據我們對財務報告內部控制的最新評估,公司的其他認證官員和我已向公司披露了 審計師和公司董事會審計委員會(或履行同等職能的人員):
 

(a)
在財務報告內部控制設計或運作中的所有重大缺陷和重大弱點,且有可能 對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力造成不利影響;以及
 

(b)
涉及管理層或其他在公司財務內部控制中發揮重要作用的員工的任何欺詐,無論是否重大 報告.
 
日期:2023年3月13日
 
/S/澤維爾·德斯特羅
澤維爾·德斯特羅
首席財務官