附件12.1

302特等執行幹事的證書
 
我,伊萊·格利克曼,證明:
 

1.
本人已審閲本公司20-F表格年報;
 

2.
據我所知,本報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,也不遺漏作出陳述所必需的重大事實,鑑於此類陳述是在何種情況下作出的,對於本報告所涉期間而言,不具有誤導性;
 

3.
據本人所知,本報告所包含的財務報表和其他財務信息在各重要方面都公平地反映了截至本報告所述期間公司的財務狀況、經營成果和現金流。
 

4.
公司的其他認證官和我負責建立和維護披露控制和程序(定義見《交易法》規則13a—15(e)和15d—15(e))以及財務報告的內部控制 (as《交易法》第13a—15(f)條和第15d—15(f)條所定義的公司,並具有:
 

(a)
設計此類披露控制和程序,或在我們的監督下設計此類披露控制和程序,以確保與公司相關的重大信息,包括其合併 子公司的信息,特別是在本報告編寫期間,是由這些實體內的其他人告知我們的;
 

(b)
設計這種財務報告內部控制,或者使這種財務報告內部控制在我們的監督下設計,為財務報告的可靠性提供合理的保證,並根據公認的會計原則為外部目的編制財務報表;
 

(c)
評估了公司披露控制措施和程序的有效性,並在本報告中提出了截至本 報告期結束時我們對披露控制措施和程序有效性的結論。 根據該評估報告;以及
 

(d)
在本報告中披露了在年度報告所涵蓋的期間內發生的公司財務報告內部控制的任何變化,這些變化對 公司對財務報告的內部控制;
 

5.
根據我們最近對財務報告內部控制的評估,公司的其他核證人員和我已經向公司的審計師和公司董事會的審計委員會(或 履行同等職能的人員):
 

(a)
在財務報告內部控制的設計或運行中,可能對公司記錄、處理、彙總和報告能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點 財務信息;以及
 

(b)
涉及管理層或在公司財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。
 
日期:2023年3月13日

/S/伊萊·格里克曼
伊萊·格利克曼
總裁兼首席執行官