附件31.1
認證
我約瑟夫·W·克拉夫特三世證明:
1. | 我已經審閲了這份10-K表中的《聯盟資源夥伴公司年報》; |
2. | 據本人所知,本年度報告並無對重要事實作出任何不真實的陳述,亦無遺漏就本年度報告所涵蓋的期間作出該等陳述所必需的重要事實,以使該等陳述就本年度報告所涵蓋的期間而言不具誤導性; |
3. | 據本人所知,本年度報告所包含的財務報表和其他財務信息,在各重要方面都公平地反映了註冊人在本年度報告所列期間的財務狀況、經營成果和現金流; |
a. | 設計此類披露控制和程序,或促使此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重大信息由這些實體內的其他人告知我們,特別是在編制本年度報告期間; |
b. | 設計這種財務報告內部控制,或者使這種財務報告內部控制在我們的監督下設計,為財務報告的可靠性和按照公認會計原則編制對外財務報表提供合理保證; |
c. | 評估註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據這種評估提出我們關於截至本年度報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;以及 |
d. | 在本年度報告中披露,在截至2023年12月31日的季度期間,註冊人對財務報告的內部控制發生的任何變化,已對或相當可能對註冊人的財務報告內部控制產生重大影響的任何變化; |
a. | 財務報告內部控制的設計或運作中可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點;以及 |
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日期:2024年2月23日 | |
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/S/約瑟夫·W·克拉夫特III | |
約瑟夫·W·克拉夫特三世 | |
行政長官總裁 | |
高級職員及主席 | |