mygn-202308030000899923假的00008999232023-08-032023-08-03 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 8-K
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):2023 年 8 月 3 日
無數遺傳學,包括
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
| | | | | | | | | | | | | | |
特拉華 | | 0-26642 | | 87-0494517 |
(州或其他司法管轄區 公司) | | (委員會 文件號) | | (國税局僱主 證件號) |
322 North 2200 West
鹽湖城, 猶他84116
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
註冊人的電話號碼,包括區號:(801) 584-3600
不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
| | | | | |
☐ | 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
| |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
| |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
| |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | | 交易 符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值0.01美元 | | MYGN | | 納斯達克全球精選市場 |
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☐
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
第 2.02 項經營業績和財務狀況。
開啟 2023年8月3日,Myriad Genetics, Inc.(“Myriad” 或 “公司”)公佈了截至2023年6月30日的三個月的財務業績。財報作為本表8-K最新報告的附錄99.1附於此,並以引用方式納入此處。
第 3.02 項未註冊的股權證券銷售。
第8.01項中列出的與Myriad可能發行的Myriad普通股有關的信息以引用方式納入此處。
項目 8.01 其他活動。
2023 年 8 月 3 日,此前披露的證券集體訴訟的當事方標題為 關於 Myriad Genetics, Inc. 證券訴訟(編號 2:19-CV-00707-DBB)於2019年9月27日向美國猶他州地方法院提起訴訟,為解決該訴訟簽訂了一項條款和解協議(“和解協議”)。同樣在2023年8月3日,雙方提出動議,要求法院批准和解協議。被告繼續否認任何責任。
根據和解協議的條款,Myriad同意支付7,750萬美元的和解金額(“和解金額”),包括至少2000萬美元的現金(“初始現金金額”)和高達5,750萬美元的Myriad普通股可自由交易股票。在法院初步批准和解(預計將於2023年第三季度進行)後的十個工作日內,Myriad必須將初始現金金額存入由原告律師控制的託管賬户。在和解的最終批准聽證會(“最終批准聽證會”)之前,Myriad可以選擇以現金(“額外現金金額”)或Myriad普通股(“股票成分”)支付和解金額中剩餘的5,750萬美元中的全部或一部分。Myriad將發行的與和解相關的Myriad普通股(“和解股份”)的數量將通過股票成分除以Myriad普通股在最終批准聽證會之前的連續十個交易日的交易量加權平均價格來計算。該公司預計,與和解相關的任何和解股票都將根據經修訂的1933年《證券法》第3(a)(10)條規定的註冊豁免進行發行,該條將需要法院在就交易所的公平性舉行聽證會後批准。公司必須在法院作出最終判決(預計將於2024年第一季度作出)後的三個日曆日內發行和交付任何和解股份和/或將任何額外現金金額存入和解基金,前提是就股票成分而言,如果Myriad普通股的交易量加權平均價格降至要求公司發行超過已發行股票總數5%的水平無數的普通股,那麼公司將有四個月的時間自最終批准聽證會之日起,以現金支付在支付初始現金金額後仍未支付的任何和解金額。公司打算從手頭現金、運營現金流和資產信貸額度中以現金支付大部分結算金額。
作為和解協議的一部分,和解集體同意免除公司、訴訟中點名的其他被告及其某些關聯方在2017年8月9日至2020年2月6日的集體訴訟期內基於、產生或與 (a) 購買、收購或交易任何Myriad普通股相關的任何和所有索賠、訴訟、訴訟原因、損害賠償、要求、責任或損失;以及 (b)) 所涉的指控、交易、事實、事項或事件、陳述或遺漏,或集體訴訟中提及。和解協議不包含任何一方承認責任、不當行為或責任。該和解須經法院批准。
前瞻性陳述
本表8-K和附錄99.1的最新報告包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”,包括有關和解集體訴訟的陳述、與之相關的和解金額、法院批准、根據1933年《證券法》第3(a)(10)條對任何和解股份都有資格獲得註冊豁免的預期、最初支付2000萬美元現金的預計時間以及支付2000萬美元現金的預計時間剩餘的5,750萬美元是該公司的打算從手頭現金、運營現金流和資產信貸額度中以現金支付大部分結算金額、公司最新的2023財年財務指導、公司到2023年第四季度調整後的盈利能力和可持續的10%以上的年收入增長的目標、公司2023年下半年的預期資本支出和運營現金流,以及公司截至2023年底的估計可用現金和信貸總額。這些 “前瞻性陳述” 是管理層截至本文發佈之日對未來事件的當前預期,受許多已知和未知的風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能導致實際業績、狀況和事件與預期存在重大不利差異。
這些風險包括但不限於:公司現有測試的銷售額和利潤率可能下降或公司可能無法在盈利基礎上運營業務的風險;與公司實現某些收入增長目標並從現有產品組合中產生足夠收入或推出新測試並將其商業化以實現盈利的能力相關的風險;與政府或私人保險公司的承保範圍和報銷水平變化相關的風險對公司能力的測試獲得與現有測試相當水平的新測試的補償;與競爭加劇和開發新的競爭測試相關的風險;與 COVID-19 相關的持續不確定性,包括其對公司運營和產品需求可能產生的影響;公司可能無法及時或根本無法通過額外測試開發或取得商業成功的風險;公司可能無法成功開發新的市場或測試渠道的風險,包括公司的能力成功在美國境外創造可觀的收入;公司測試和任何未來測試所依據技術的許可證被終止或無法維持令人滿意的條件的風險;與公司實驗室測試設施建設和運營延誤或其他問題相關的風險;與公眾對基因檢測,尤其是公司測試的關注相關的風險;與美國和國外的監管要求或執法相關的風險以及公司的變化醫療保健系統或醫療支付系統的結構;與公司獲得新的企業合作或許可以及以令人滿意的條件(如果有的話)收購或開發新技術或業務的能力相關的風險;與公司成功整合其許可、收購或開發的任何技術或業務並從中受益的能力相關的風險;公司無法在需要時及時或持續獲得額外融資來為其業務提供資金的風險優惠條件,如果有的話;風險與公司對公司當前和未來產品的潛在市場機會的預測有關;公司或其許可方可能無法保護或第三方侵犯公司測試所依據的專有技術的風險;專利侵權索賠或質疑公司專利有效性的風險;與涵蓋公司測試、專利或執法的知識產權法變更相關的風險;與安全相關的風險泄露、數據丟失和其他中斷,包括來自網絡攻擊的中斷;美國和國際上新的、不斷變化的競爭技術的風險,以及公司可能無法跟上行業快速技術變化的步伐,也無法正確利用新技術來實現或維持其產品的競爭優勢;公司可能無法遵守公司信貸或貸款協議下的財務運營契約的風險;與公司無能為力相關的風險實現和維持有效的披露控制和程序以及對財務報告的內部控制;與當前和未來的調查、索賠或訴訟相關的風險,包括衍生索賠、產品或專業責任索賠,包括法院不批准集體訴訟和解的風險,以及與公司保險承保限額和相關保險範圍相關的風險;以及在公司年度報告第1A項 “風險因素” 標題下討論的其他因素2023年3月1日向美國證券交易委員會(SEC)提交的10-K表報告,更新內容見公司於2023年5月4日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告,以及不時在公司10-Q表季度報告或8-K表最新報告中提交的對這些風險因素的任何進一步更新。除非法律要求,否則Myriad沒有任何義務更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
項目 9.01 財務報表和附錄。
| | | | | | | | |
展覽 數字 | | 描述 |
| | |
99.1 | | 截至2023年6月30日的三個月財報於2023年8月3日發佈。 |
| | |
104 | | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。 |
展品可能包含指向我們網站或其他方網站上信息的超文本鏈接。我們網站和其他各方網站上的信息未以引用方式納入本表格8-K的最新報告,也不構成本表格8-K的一部分。
根據表格8-K中的一般指令B-2,就經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第18條而言,第2.02項和附錄99.1中列出的信息不得被視為 “提交”,也不得以提及方式納入根據經修訂的1933年《證券法》提交的任何註冊聲明或其他文件中《交易法》,除非在此類文件中以具體提及方式明確規定。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | |
| 無數遺傳學,包括 |
| | |
日期: 2023年8月3日 | 來自: | //R. Bryan Riggsbee |
| | R. Bryan Riggsbee |
| | 首席財務官 |
| | |