附錄 12.2

2016 年表格 20-F 中對披露控制和程序的有效性 的認證

我,傑斯珀·布蘭德加德,保證:

1.我已經查看了諾和諾德A/S表格20-F的這份年度報告;

2.據我所知,本報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,也沒有遺漏陳述作出陳述所必需的重大事實 ,鑑於此類陳述的情況,在本報告所涉期內不對 產生誤導;

3.據我所知、本報告中包含的財務報表和其他財務信息, 中公允列報的所有材料反映了公司截至本報告所列期間 的財務狀況、經營業績和現金流量;

4.公司的其他認證人員和我負責為公司建立和維護披露控制 和程序(定義見《交易法》第13a-15(e)條和第15d-15(e)條)以及對財務報告的內部控制(如《交易法》第13a-15(f)條和第15d-15(f)條中定義的 ),並有:

(a) 設計了 此類披露控制和程序,或促使此類披露控制和程序在我們的監督下設計, 以確保這些實體內的其他人 向我們通報與公司(包括其合併子公司)相關的重要信息,特別是在本報告編制期間;

(b) 設計了財務報告內部控制 ,或促成在我們的 監督下設計此類財務報告的內部控制,以合理保證財務報告的可靠性以及根據公認會計原則為外部目的編制財務 報表的可靠性;

Novo Nordisk A/S Novo Allé 電話: 互聯網:
280 Bagsvaerd +45 4444 8888 www.novonordisk.com
丹麥 CVR 編號:
24 25 67 90

(c) 評估了 公司披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估得出了截至本報告所涉期末我們對 披露控制和程序有效性的結論; 和

(d) 在本報告中披露了在年度報告所涉期間 發生的公司對財務報告的內部控制的任何變化,這些變化已經或合理地可能對公司對財務報告的內部控制 產生重大影響;以及

5.根據我們對財務報告內部控制 的最新評估,我和公司的其他認證人員已經向公司的審計師和公司董事會審計委員會(或履行同等職能的 個人)披露了以下信息:

(a) 財務報告內部控制的設計或運作中存在的所有重大 缺陷和重大缺陷,這些缺陷和實質性缺陷合理地可能對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及

(b) 任何欺詐行為,無論是否重大,涉及管理層或其他在公司內部 財務報告控制中扮演重要角色的員工。

日期:2017 年 2 月 9 日

/s/ Jesper Brandgaard
傑斯珀·布蘭德加德
執行副總裁和
首席財務官

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