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0310Cnp:CercCorpMemberCNP:運維費用成員2022-01-012022-12-310001130310CNP:HoustonElectricMembersCNP:運維費用成員2021-01-012021-12-310001130310Cnp:CercCorpMemberCNP:運維費用成員2021-01-012021-12-310001130310CNP:HoustonElectricMembers2021-01-012022-12-310001130310美國-美國公認會計準則:普通股成員SRT:最大成員數美國公認會計準則:次要事件成員2024-01-102024-01-100001130310Us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMember美國公認會計準則:次要事件成員Cnp:LouisianaAndMississippiRegulatedNaturalGasLocalDistributionCompanyBusinessesMember2024-02-1900011303102023-10-012023-12-31

美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
______________________
表格:10-K
(標記一)
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的年度報告
 
截至本財政年度止12月31日, 2023
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的過渡報告
 
從2010年開始的過渡期             至今為止             
註冊人、國家或其他司法管轄區
公司名稱或組織名稱
佣金文件編號主要行政辦公室地址,郵政編碼
地址和電話號碼
税務局僱主身分證號碼
  
1-31447CenterPoint Energy,Inc.74-0694415
(a 德克薩斯州公司)
1111路易斯安那州
休斯敦,德克薩斯州77002
(713)207-1111
1-3187CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司22-3865106
(a 德克薩斯州有限責任公司)
1111路易斯安那州
休斯敦,德克薩斯州77002
(713)207-1111
1-13265CenterPoint能源資源公司76-0511406
(a 特拉華州公司)
1111路易斯安那州
休斯敦,德克薩斯州77002
(713)207-1111
根據該法第12(B)條登記的證券:
註冊人每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
CenterPoint Energy,Inc.普通股,面值0.01美元CNP紐約證券交易所
紐約證券交易所芝加哥證券交易所
CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司6.95%2033年到期的一般抵押債券不適用紐約證券交易所
CenterPoint能源資源公司6.625釐優先債券,2037年到期不適用紐約證券交易所
根據該法第12(G)條登記的證券:

用複選標記表示註冊人是否為證券法規則第405條所定義的知名經驗豐富的發行人。
CenterPoint Energy,Inc.þ
不是o
CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司þ
不是o
CenterPoint能源資源公司þ
不是o

如果註冊人不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告,請用複選標記表示。
CenterPoint Energy,Inc.
o
不是þ
CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司
o
不是þ
CenterPoint能源資源公司
o
不是þ




用複選標記表示註冊人是否:(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。
CenterPoint Energy,Inc.
þ
不是o
CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司
þ
不是o
CenterPoint能源資源公司
þ
不是o

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
CenterPoint Energy,Inc.þ
不是o
CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司þ
不是o
CenterPoint能源資源公司þ
不是o

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器加速文件管理器非加速文件服務器規模較小的報告公司新興成長型公司
CenterPoint Energy,Inc.
þ
oo
CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司oo
þ
CenterPoint能源資源公司oo
þ

如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據該法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。o  

用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告,證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國聯邦法典》第15編,第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告的內部控制的有效性進行了評估,該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。

如果證券是根據該法第12(B)條登記的,應用複選標記表示登記人的財務報表是否反映了對以前發佈的財務報表的錯誤更正。

CenterPoint Energy,Inc.
o
CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司
o
CenterPoint能源資源公司
o
 

用複選標記表示這些錯誤更正中是否有任何重述需要對註冊人的任何執行人員在相關恢復期間根據第240.10D-1(B)條收到的基於激勵的補償進行恢復分析。

CenterPoint Energy,Inc.
o
CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司
o
CenterPoint能源資源公司
o

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
CenterPoint Energy,Inc.
不是þ
CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司
不是þ
CenterPoint能源資源公司
不是þ

截至2023年6月30日,註冊人的非關聯公司持有的有投票權股票的總市值如下:
CenterPoint Energy,Inc.(使用根據1934年證券交易法頒佈的規則13d-3中包含的實益所有權的定義,不包括董事和高管持有的股份)
$18,251,183,835
CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司
CenterPoint能源資源公司

註明截至2024年2月12日,發行人所屬普通股類別股票的每股流通股數量:
CenterPoint Energy,Inc.
631,594,706 已發行普通股,不包括作為庫存股持有的1.66億股
CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司
1,000 已發行普通股,全部由CenterPoint Energy,Inc.的全資子公司Utility Holding,LLC持有。
CenterPoint能源資源公司1,000 已發行普通股,全部由CenterPoint Energy,Inc.的全資子公司Utility Holding,LLC持有。

CenterPoint Energy Houston Electric,LLC和CenterPoint Energy Resources Corp.符合Form 10-K的一般指令I(1)(A)和(B)中規定的條件,因此以Form 10-K的一般指令I(2)中指定的簡化披露格式提交本Form 10-K。

以引用方式併入的文件

將在2023年12月31日後120天內向美國證券交易委員會提交的與CenterPoint Energy 2024年股東年會有關的最終委託書的部分內容,通過引用併入本表格第III部分的第10項、第11項、第12項、第13項和第14項。




目錄
第I部分
頁面
第1項。業務
1
項目1A.風險因素
18
項目1B。未解決的員工意見
38
項目1C。網絡安全
38
第二項。屬性
40
第三項。法律訴訟
43
第四項。煤礦安全信息披露
43
第II部
第5項。
註冊人普通股、相關股東事項和發行人購買股權證券的市場
43
第6項。
[已保留]
44
第7項。管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
44
項目7A。關於市場風險的定量和定性披露
82
第8項。財務報表和補充數據
84
第9項。會計與財務信息披露的變更與分歧
172
項目9A。控制和程序
172
項目9B。其他信息
175
項目9C。關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露
175
第III部
第10項。董事、高管與公司治理
176
第11項。高管薪酬
176
第12項。某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和相關股東的事項
177
第13項。某些關係和相關交易,以及董事的獨立性
177
第14項。首席會計費及服務
177
第IV部
第15項。展品和財務報表附表
178
第16項。表格10-K摘要
178
 
i


詞彙表
王牌負擔得起的清潔能源
AFUDC施工期間使用的資金撥備
AGC美國鋁業發電公司,美國鋁業公司的子公司。
AI
人工智能
美國醫學會資產管理協議
AMS先進的計量系統
阿海琺Arevon Energy,Inc.,由Capital Dynamic,Inc.的S美國清潔能源基礎設施業務部門和Arevon Asset Management合併而成
阿羅資產報廢債務
AROK資產購買協議
資產購買協議,日期為2021年4月29日,由CERC Corp.和Southern Col Midco,LLC簽署,日期為2021年4月29日。Southern Col Midco,LLC是特拉華州的一家有限責任公司,也是Summit Utilities,Inc.的附屬公司。
ARP替代收入計劃
ASC會計準則編撰
ASU
會計準則更新
AT&T美國電話電報公司
AT&T CommonAT&T普通股
自動櫃員機遠期買家
美國銀行、巴克萊銀行、花旗銀行、高盛公司、摩根大通銀行、全美銀行協會、瑞穗市場美洲公司、三菱UFG證券歐洲、中東和非洲公司和加拿大皇家銀行
自動櫃員機遠期賣方
美國銀行證券公司、巴克萊資本公司、花旗全球市場公司、高盛公司、摩根大通證券公司、瑞穗證券美國公司、三菱UFG證券美洲公司和加拿大皇家銀行資本市場公司
自動櫃員機管理員
美國銀行證券公司、巴克萊資本公司、花旗全球市場公司、高盛公司、摩根大通證券公司、瑞穗證券美國公司、三菱UFG證券美洲公司和加拿大皇家銀行資本市場公司
Bcf十億立方英尺
衝浪板
CenterPoint Energy的董事會
債券公司債券公司IV和修復債券公司,均為全資擁有的、遠離破產的實體,其成立的唯一目的是通過發行證券化債券購買和擁有過渡或系統恢復財產
債券公司IVCenterPoint Energy Transfer Bond Company IV,LLC,休斯頓電氣的全資子公司
BTA建造轉讓協議
CAMT
企業替代最低税
CARE法案冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法
CCN
便利和必要證明
CCR燃煤殘渣
塞卡清潔能源成本調整
CEIPCenterPoint能源州內管道有限責任公司,是CERC公司的全資子公司。
中心點能源CenterPoint Energy,Inc.及其子公司
CERC公司CenterPoint能源資源公司
CERCCERC Corp.及其子公司
CERCLA經修訂的1980年《全面環境反應、賠償和責任法》
CESCenterPoint Energy Services,Inc.(現在稱為對稱能源解決方案公司,LLC),在2020年6月1日剝離之前是CERC Corp.的全資子公司
憲章共同點查特通信公司普通股
CIP保育改善計劃
天然氣壓縮天然氣
代碼經修訂的1986年《國內收入法》
CODM首席運營決策者
普通股CenterPoint Energy,Inc.普通股,每股票面價值0.01美元
薪酬委員會
董事會薪酬委員會
II


詞彙表
可轉換票據
CenterPoint Energy的4.25%可轉換優先債券將於2026年到期
新冠肺炎2019年新型冠狀病毒病及其任何突變或變種,以及隨後被世界衞生組織宣佈為大流行的相關全球疫情
CPCN
公共便利性和必要性證明
CPP清潔電力計劃
CSIA合規性和制度改進調整
DCRF分銷成本回收係數
De&I理事會多樣性、公平和包容性理事會
多克美國商務部
圓點美國交通部
DRR分發替換附加功能
直接序列多址接入需求側管理調整
潛伏期德卡瑟姆
非洲經委會環境成本調整
法國電力公司可再生能源EDF可再生能源開發公司
編輯超額遞延所得税
EECR能源效率成本回收
EECRF能效成本回收係數
EEFC能源效率籌資部分
Eefr能效融資騎手
ELG排污限制指引
EIA美國能源情報署
麋鹿GP合併子Elk GP Merge Sub LLC,特拉華州有限責任公司,Energy Transfer的直接全資子公司
麋鹿合併子公司Elk Merge Sub LLC,特拉華州有限責任公司,Energy Transfer的直接全資子公司
使能支持中游合作伙伴、LP
啟用通用單位共同單位,代表有限合夥企業的利益
啟用GPEnable GP,LLC,特拉華州有限責任公司,Enable的普通合夥人
啟用合併Elk Merge Sub與Enable的合併以及Elk GP Merge Sub與Enable的合併以及Elk GP Merge Sub與Enable GP的合併,均按Enable合併協議中所載的條款和條件進行,Enable和Enable GP作為Energy Transfer的全資子公司繼續存在,該協議於2021年12月2日結束
啟用合併協議
能源轉移、ELK合併子公司、ELK GP合併子公司之間的協議和合並計劃啟用、啟用GP,僅就其中的第2.1(A)(I)節和僅為其中的第1.1(B)(I)節的目的啟用、啟用GP和僅為其中的第1.1(B)(I)節的目的啟用、啟用GP和僅為其中的1.1(B)(I)節的目的啟用、啟用GP和僅為其中的第1.1(B)(I)節的目的啟用、啟用GP
啟用A系列首選設備Enable的10%系列A固定至浮動非累積可贖回永久優先股,代表Enable的有限合夥人權益
能源服務通過CES和CEIP主要向商業和工業客户以及電力和天然氣公用事業提供具有競爭力的可變和固定價格的實物天然氣供應
能源服務處置小組根據股權購買協議出售的CenterPoint Energy和CERC能源服務報告部門中的幾乎所有業務
能源系統集團能源系統集團,Vectren的全資子公司
能量轉移Energy Transfer LP,特拉華州的有限合夥企業
能量轉移公共單位能量轉移共同單位,在能量轉移中代表有限的合作伙伴利益
能量轉移GP
LE GP,LLC,特拉華州有限責任公司,Energy Transfer的唯一普通合夥人
能量傳輸系列G首選單元能量轉移系列G固定利率重置累計可贖回永久優先股,代表有限合夥人在能量轉移中的利益
環境保護局環境保護局
股權分配協議
股權分配協議,日期為2024年1月10日,由CenterPoint Energy、ATM管理人、ATM遠期購買者和ATM遠期賣方簽署
股權購買協議
Vectren Energy Services和ESG Holdings Group之間的股權購買協議,日期為2023年5月21日
三、


詞彙表
ERCOT德克薩斯州電力可靠性委員會
ERCOT ISOERCOT獨立系統操作員
ERISA1974年《僱員退休收入保障法》
ERG員工資源組
埃羅電氣可靠性組織
ESG控股集團
ESG控股集團,特拉華州有限責任公司,橡樹資本管理公司的附屬公司
燃料調整條款
FASB
財務會計準則委員會
2021年2月冬季風暴事件
2021年2月史無前例的極端冬季天氣事件(也稱為冬季風暴URI)導致發電供應短缺,包括德克薩斯州在內,美國天然氣供應短缺,天然氣批發價格上漲,主要原因是冰凍時間延長。
FERC聯邦能源管理委員會
惠譽惠譽評級公司
表格10-K表格10-K的年報
FPA《聯邦權力法案》
一般按揭一般抵押契約,日期為2002年10月10日,由CenterPoint Energy Houston Electric,LLC和JPMorgan Chase Bank作為受託人,經補充
温室氣體温室氣體
夾點天然氣可靠性基礎設施計劃
GWh吉瓦時
HLPSA1979年危險液體管道安全法
休斯頓電氣CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司及其子公司
暖通空調供暖、通風和空調
IBEW國際電氣工人兄弟會
ICPA公司間權力協議
同上印第安納州環境管理部
印第安納州電力公司SIGECO的電力傳輸和配電服務,包括其發電和批發電力業務
印第安納天然氣公司印第安納天然氣公司是CERC公司的全資子公司。
印第安納州北部印第安納天然氣公司的天然氣業務
印第安納州南部SIGECO的天然氣業務
印第安納公用事業公司印第安納州電氣、印第安納州北部和印第安納州南部
****《2022年通貨膨脹率削減法案》
IRP綜合資源計劃
美國國税局美國國税局
IURC印第安納州公用事業監管委員會
千伏千伏
LAMS資產購買協議
資產購買協議,日期為2024年2月19日,由CERC公司和LAMS買家簽署
LAMS買家
Delta公用事業編號特拉華州有限責任公司LA,LLC,特拉華州有限責任公司Delta Utilities S.LA,LLC,特拉華州有限責任公司Delta Utilities MS,LLC,以及特拉華州有限責任公司Delta Shared Services Co.,LLC
LDC當地經銷公司
倫敦銀行同業拆借利率倫敦銀行間同業拆借利率
液化天然氣液化天然氣
減負減少TDU可以傳輸和分配給客户的電量
LPSC路易斯安那州公共服務委員會
LTIP長期激勵計劃
MCRAMISO成本與收入調整
四.


詞彙表
多點(&DOT)1944年11月1日,休斯頓照明電力公司和德克薩斯大通銀行,全國協會(前身為休斯敦南得克薩斯商業國家銀行)作為受託人簽署的抵押貸款和信託契約,經修訂和補充
合併Merge Sub與Vectren和Vectren的合併符合合併協議所載的條款和條件,Vectren繼續作為尚存的公司和CenterPoint Energy,Inc.的全資子公司,於合併日期結束
合併協議截至2018年4月21日,CenterPoint Energy、Vectren和Merge Sub之間的合併協議和計劃
合併日期2019年2月1日
合併子Pace Merge Sub,Inc.,印第安納州公司,CenterPoint Energy的全資子公司
MESCenterPoint Energy Mobile Energy Solutions,Inc.(現在稱為Mobile Energy Solutions,Inc.),以前是CERC Corp.的全資子公司。
MGP人工煤氣廠
味噌中大陸獨立系統運營商
MMBtu百萬英制熱量單位
MMCF百萬立方英尺
穆迪穆迪投資者服務公司
MPUC明尼蘇達公用事業委員會
MPSC
密西西比州公共服務公司
MVA梅加沃特安培
兆瓦兆瓦
天然氣天然氣分銷業務
NECA全國電氣承包商協會
NERC北美電力可靠性公司
NGA1938年天然氣法案
NGL天然氣液體
NGPA1978年天然氣政策法案
NGPSA1968年《天然氣管道安全法》
諾爾斯淨營業虧損
NRGNRG能源公司
紐交所紐約證券交易所
OPEIU辦公室和專業僱員國際聯合會
奧裏登
奧裏登有限責任公司
起源
Origis Energy USA Inc.
OUCC印第安納州公用事業消費者顧問辦公室
OVEC俄亥俄山谷電力公司
PHMSA管道和危險材料安全管理
管道法
《2020年保護我們的管道基礎設施和加強安全法案》
PPA購電協議
PRPS潛在責任方
PTCS生產税抵免
PUCO俄亥俄州公用事業委員會
PUCT德克薩斯州公用事業委員會
鐵道委得克薩斯州鐵路委員會
RCRA1976年《資源保護和回收法案》
註冊人CenterPoint Energy、休斯頓電氣和CERC合計
雷普零售電力供應商
覆盤債券公司CenterPoint能源恢復債券公司,LLC,休斯頓電氣的全資子公司
v


詞彙表
重組2022年6月30日,CERC Corp.從VUH手中收購印第安納天然氣公司和VEDO公司的S共同控制權
股本回報率
ROU使用權
RRA費率調整
RSP速率穩定計劃
範圍1排放公司運營的直接排放源
範圍2排放來自公司能源使用的間接排放源
範圍3排放來自公司最終用户的間接排放源
美國證券交易委員會美國證券交易委員會
證券化債券債券公司發行的過渡和制度恢復債券以及SIGECO證券化子公司發行的SIGECO證券化債券
A系列優先股
CenterPoint Energy之前發行的A系列固定利率至浮動利率累計可贖回永久優先股,每股票面價值0.01美元,清算優先股為每股1,000美元
B系列優先股
CenterPoint Energy之前發行的7.00%B系列強制性可轉換優先股,每股票面價值0.01美元,清算優先股為每股1,000美元
C系列優先股
CenterPoint Energy之前發行的C系列強制性可轉換優先股,每股票面價值0.01美元,清算優先股為每股1,000美元
SIGECO南印第安納天然氣和電力公司,Vectren的全資子公司
SIGECO證券化債券
SIGECO證券化子公司2023-A系列高級擔保證券化債券
SIGECO證券化子公司
SIGECO Securitization I,LLC,SIGECO的直接全資子公司
軟性有擔保的隔夜融資利率
標普(S&P)標準普爾全球評級公司是標準普爾全球公司的一個部門。
SRC銷售對賬組件
待定待定
TCJA税改立法非正式地稱為2017年減税和就業法案
TCO輸電服務成本
TCRF輸電成本回收係數
TDSIC輸電、配電和存儲系統改進費
TDU輸電和配電公用事業
TEEEF根據《公用事業監管法》39.918條租賃的“臨時緊急電力能源設施”的資產或成本,也稱為移動發電。
德克薩斯RE
德克薩斯可靠性實體
主題326
會計準則更新2016-13-金融工具-信貸損失(主題326):金融工具信貸損失的計量
TSA運輸安全管理局
USW美國鋼鐵工人聯合會
UWUA美國公用事業工人工會
公用事業控股公用事業控股公司,CenterPoint Energy的全資子公司
維克特倫Vectren,LLC於2022年6月30日將其公司結構從Vectren Corporation轉變為有限責任公司,於合併日期為CenterPoint Energy的全資子公司,重組後由CenterPoint Energy通過Vectren附屬公用事業公司間接持有。
Vectren能源服務公司
Vectren Energy Services Corporation是印第安納州的一家公司,也是CenterPoint Energy的全資子公司
VedoVectren Energy Delivery of Ohio,LLC,該公司於2022年6月13日將其公司結構從俄亥俄州的Vectren Energy Delivery Inc.轉變為有限責任公司,該公司以前是Vectren的全資子公司,於2022年6月30日被CERC收購
VIE可變利息實體
維斯特拉能源公司
總部位於德克薩斯州的能源公司專注於競爭激烈的能源和發電市場。
VRP自願補救計劃
VI


詞彙表
嗯,嗯Vectren Utility Holdings,LLC於2022年6月30日將其公司結構從Vectren Utility Holdings,Inc.轉變為有限責任公司,Vectren的全資子公司
WBD常見華納兄弟探索公司A系列普通股
冬季風暴埃利奧特2022年12月21日至26日,一場歷史性的温帶氣旋在美國大部分地區和加拿大部分地區造成了冬季風暴條件,包括暴風雪、大風、降雪和創紀錄的寒冷氣温。
ZENS2029年到期的2.0%零溢價可交換次級債券
ZENS相關證券
截至2023年12月31日和2022年12月31日,由AT&T Common、Charge Common和WBD Common組成
2022表格10-K
截至2022年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告
2022年年金提升2022年12月從一家保險公司購買的不可撤銷的團體年金合同,以轉移CenterPoint Energy養老金計劃的1.38億美元未償還福利義務

第七章


 關於前瞻性信息的警示聲明

註冊人不時就其預期、信念、計劃、目標、目標、戰略、未來事件或業績以及基本假設和其他非歷史事實的陳述發表聲明。這些陳述是1995年私人證券訴訟改革法所指的“前瞻性陳述”。實際結果可能與這些陳述明示或暗示的結果大不相同。你通常可以通過“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“目標”、“打算”、“可能”、“目標”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“預測”、“應該”、“目標”、“將會”或其他類似的詞語來識別前瞻性陳述。

註冊人的前瞻性陳述基於管理層的信念和假設,基於管理層在作出陳述時可合理獲得的信息。註冊人提醒您,對未來事件的假設、信念、預期、意圖和預測可能並經常與實際結果大相徑庭。因此,註冊人不能向您保證實際結果與註冊人的前瞻性陳述中明示或暗示的結果不會有實質性差異。在本10-K表格中,除文意另有所指外,術語“我們”、“我們”和“我們”均用作對CenterPoint Energy,Inc.及其合併子公司的簡稱,包括休斯頓電氣、CERC和SIGECO。

可能導致實際結果與註冊人的前瞻性陳述明示或暗示的結果不同的一些因素在本報告第二部分第1a項“風險因素”和本報告第二部分第7項“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析--影響未來收益的某些因素”和“-流動資金和資本資源--其他可能影響現金需求的因素”中的“風險因素”項下描述,這些討論在此引用以供參考。

你不應該過分依賴前瞻性陳述。每一份前瞻性陳述僅在特定陳述日期發表,註冊人不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的義務。
 
風險因素摘要

投資CenterPoint Energy的證券涉及很大程度的風險。以下是在評估CenterPoint Energy及其普通股時需要考慮的某些風險因素的摘要。然而,這份清單並不是詳盡的。在投資CenterPoint Energy之前,請仔細考慮下文和第1A項中討論或引用的風險因素。這份合併報告的10-K表格中的“風險因素”。如果以下和第1A項中討論的任何風險。如果“風險因素”實際發生,CenterPoint Energy、休斯頓電氣和CERC的業務、財務狀況、運營結果或現金流可能會受到不利影響。在這種情況下,CenterPoint Energy可能無法為其普通股支付股息,或者其普通股的交易價格可能會下降。

影響運營的風險因素

發電、輸電和配電(CenterPoint Energy和休斯頓電氣)

發電設施的中斷、發電不足或監管當局發佈的指令可能會導致休斯頓電氣和印第安納電氣提供輸電和配電服務的能力中斷,並對它們的聲譽、財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。
休斯頓電氣的應收賬款主要集中在少數代表中,這些應收賬款的任何延遲或違約都可能對休斯頓電氣的財務狀況、經營業績和現金流產生不利影響。
印第安納電力公司執行其發電過渡計劃,包括其IRP,面臨各種風險,包括及時收回資本投資,以及與開發和/或建設新發電設施的時間和成本有關的成本和風險增加。
極端天氣事件的發生,包括冬季風暴和創紀錄的高温,或其他原因,可能會導致德克薩斯州電力市場的額外改革,如果實施一些措施,可能會對休斯頓電氣產生不利影響。
休斯頓電氣使用TEEEF面臨各種風險,包括未能獲得和部署足夠的TEEEF資源、潛在的性能問題以及對休斯頓電氣部署資源(包括資源的規劃、執行和有效性)的指控、監管和環境要求以及資本的及時回收。

VIII


天然氣(CenterPoint Energy和CERC)

獲得天然氣供應以及管道輸送和儲存能力是為天然氣客户提供可靠服務的重要組成部分。
天然氣受到天然氣價格波動的影響,這可能會影響其供應商和客户履行義務的能力,也可能會影響其運營,這可能會對CERC的財務狀況、運營業績和現金流產生不利影響。
天然氣必須與替代能源競爭,這可能導致輸送的天然氣減少,並對CenterPoint Energy和CERC的財務狀況、運營業績和現金流產生不利影響。

影響監管、環境和法律風險的風險因素

對註冊人的電力和天然氣業務的費率監管可能會推遲或剝奪他們賺取預期回報和完全及時收回成本的能力。
我們受到環境法律法規產生的運營和財務風險和責任的影響,包括CCR的監管、氣候變化立法和某些旨在限制化石燃料使用的地方舉措。
CenterPoint Energy面臨與實施和努力實現其碳減排目標相關的運營和財務風險和責任。
我們捲入了許多法律訴訟,其結果是不確定的,而對我們不利的解決方案可能會對我們的財務業績產生負面影響。

影響金融、經濟和市場風險的風險因素

全球供應鏈中斷可能導致商品和服務價格上漲,並影響我們的運營,這可能會對我們執行資本計劃的能力以及我們的財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。
CenterPoint Energy是一家控股公司,其所有營業收入都來自子公司,並通過子公司持有幾乎所有資產。因此,CenterPoint Energy依賴子公司的業績和分配來履行其付款義務並支付普通股股息,而適用法律或合同限制的條款可能會限制這些分配的金額。
如果我們無法在可接受的條件下安排未來的融資,我們為資本支出融資或為未償債務再融資的能力可能會受到限制。
如果CenterPoint Energy在ZEN於2029年到期之前贖回ZEN,其最終的納税義務和贖回付款將導致大量現金支付,這將對其現金流產生不利影響。同樣,ZENS持有者大量交換ZEN可能會對CenterPoint Energy的現金流產生不利影響。

影響安全和安保風險的風險因素

註冊人的業務存在安全風險。
網絡攻擊、物理安全漏洞、恐怖主義行為或其他中斷可能會對我們的聲譽、財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。

一般風險和其他風險

我們的收入和運營結果是季節性的。
氣候變化可能會對我們業務的財務業績產生不利影響,並導致更頻繁、更嚴重的天氣事件,這可能會對我們的運營業績產生不利影響。
老化的基礎設施可能會導致成本增加和運營中斷,這可能會對我們的財務業績產生負面影響。
我們的企業將繼續不得不適應技術變化,可能不會成功,或者可能不得不招致鉅額支出來適應技術變化。
IX


第I部分

第1項。業務

這份合併後的10-K表格由三家註冊人單獨提交:CenterPoint Energy,Inc.、CenterPoint Energy Houston Electric、LLC和CenterPoint Energy Resources Corp.。本文中包含的與任何個人註冊人有關的信息僅由該註冊人自己提交。每個註冊人都不會就除自身或其子公司以外的其他註冊人或CenterPoint Energy的子公司的信息做出任何陳述。除綜合財務報表附註13所述外,登記人對任何其他登記人的債務證券並無責任,而該等債務證券的持有人在就該等證券作出決定時,不應考慮除債務人外的任何登記人的財務資源或經營成果。

對CenterPoint Energy合併財務信息的討論包括休斯頓電氣公司和CERC的財務結果,這兩家公司與CenterPoint Energy一起統稱為註冊人。在適當的情況下,與特定登記人有關的信息已被分開並貼上標籤。除非上下文另有説明,否則對休斯頓電氣和CERC的具體提及也與CenterPoint Energy有關。在本10-K表格中,術語“我們”、“我們”和“我們”用作對CenterPoint Energy,Inc.及其合併子公司的簡稱。

我們的業務

概述

CenterPoint Energy是一家公共事業控股公司。CenterPoint Energy的運營子公司擁有和運營輸電、配電和發電設施以及天然氣分銷設施。

截至2023年12月31日,CenterPoint Energy的間接全資子公司包括:

休斯頓電氣公司為ERCOT地區的輸電服務客户提供電力傳輸服務,併為包括休斯頓市在內的德克薩斯州墨西哥灣沿岸地區的代表提供配電服務。債券公司是全資擁有的、遠離破產的實體,完全為了通過發行證券化債券購買和擁有過渡或系統恢復財產的目的而成立。

CERC Corp.(I)直接擁有和運營路易斯安那州、明尼蘇達州、密西西比州和德克薩斯州的天然氣分配系統,(Ii)通過Indiana Gas和VEDO間接擁有和運營印第安納州和俄亥俄州的天然氣分配系統,(Iii)通過CEIP與各種州際和州內管道公司建立互聯,擁有和運營永久管道連接。

SIGECO為位於印第安納州西南部埃文斯維爾及其附近的電力和天然氣客户提供能源輸送服務,並擁有和運營發電資產,以服務於其電力客户,並在電力批發市場優化這些資產。

截至2023年12月31日,CenterPoint Energy的可報告部門為電力、天然氣和企業等。休斯頓電氣和CERC各由一個可報告的部門組成。有關CenterPoint Energy可報告部門的説明,請參閲附註17。有關按部門劃分的淨收入的討論,請參閲本報告第二部分項目7中的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析--按可報告部門劃分的經營結果”。

停產業務。我們不時會考慮收購或處置資產或業務。關於停產業務和資產剝離的討論,見合併財務報表附註4。

隨後發生的事件。2024年2月19日,CenterPoint Energy通過其子公司CERC Corp.簽訂了LAMS資產購買協議,出售其路易斯安那州和密西西比州的天然氣當地分銷公司業務。這筆交易預計將在2025年第一季度完成。詳情見合併財務報表附註21。

註冊人的主要執行辦公室位於德克薩斯州休斯敦路易斯安那州1111號,郵編:77002(電話號碼:713207-1111)。

我們在我們的互聯網網站上免費提供我們關於Form 10-K的年度報告、Form 10-Q的季度報告、Form 8-K的當前報告以及根據第13(A)或15(D)節提交或提交的報告的修正案。
1


1934年證券交易法修正案,在我們以電子方式向SEC提交或提供此類報告後,在合理可行的情況下儘快提交。美國證券交易委員會維護一個互聯網網站,其中包含報告,代理和信息聲明,以及有關發行人的其他信息,這些信息以電子方式向美國證券交易委員會提交,網址為http://www.sec.gov。此外,我們在我們的互聯網網站上免費提供:

我們的首席執行官和高級財務官的道德準則;

我們的道德和合規守則;

我們的供應商行為準則;

我們的企業管治指引;以及

我們董事會的審計、薪酬、治理、環境和可持續發展委員會的章程。

任何股東如提出要求,可向本公司索取任何此等文件的印刷本。我們的首席執行官和高級財務官的道德守則的更改或豁免,以及我們的董事或高管的道德和合規守則的豁免,將在更改或豁免後五個工作日內發佈在我們的互聯網網站上,並保存至少12個月或及時報告表格8-K中的第5.05項。

我們的網站地址是Www.centerpointenergy.com.投資者還應該注意到,我們在美國證券交易委員會備案文件、新聞稿和公開電話會議中宣佈重大財務信息。根據美國證券交易委員會的指引,我們可以使用我們網站的投資者關係部分與我們的投資者進行溝通。在那裏張貼的財務和其他信息可能被認為是重要信息。除在此明確聲明的範圍外,我們網站上的文件和信息不包含在此作為參考。

電力(CenterPoint Energy)

電氣可報告部門由休斯頓電氣和印第安納電氣組成。

有關電氣可報告部分的屬性的信息,請閲讀本報告第2項中的“Properties-Electric(CenterPoint Energy And Houston Electric)”,該信息通過引用併入本文。

休斯頓電氣(Huston Electric,CenterPoint Energy和休斯頓電氣)
 
休斯頓電氣是一家輸電和配電電力公用事業公司,完全在德克薩斯州境內運營。休斯頓電力公司不直接零售或批發電能,也不擁有或經營除TEEEF以外的任何發電設施。

電力傳輸
 
代表REPS,休斯頓電力公司將電力從發電廠輸送到變電站,從一個變電站輸送到另一個變電站,並向零售電力客户提供69千伏或以上的電力,這些客户在休斯頓電氣認證的服務區域內的各個地點供電。休斯頓電力公司建造和維護輸電設施,並根據PUCT批准的關税提供輸電服務。

配電
 
休斯頓電氣的配電網絡通過配電變電站從輸電網接收電力,並通過配電饋線將低壓電力從變電站輸送到零售電力客户,從而為其認證服務區的代表輸送電力。休斯頓電氣的業務包括配電設施的建設和維護、計量服務、停電響應服務和呼叫中心運營。休斯頓電氣根據PUCT批准的關税提供配電服務。PUCT規則和市場協議管理分銷公司和其他市場參與者的商業運營。這些服務的費率是根據在擁有原始管轄權的市政當局和PUCT進行的費率訴訟程序確定的。
2


債券公司

休斯頓電力公司擁有由債券公司組成的特殊目的子公司,並將其合併。這些合併的特殊目的子公司是完全擁有的破產遠程實體,其目的是通過發行證券化債券購買和擁有過渡或系統恢復財產,並進行附帶活動。債券公司IV發行的證券化債券通過向休斯頓電氣服務區域內的客户收取費用來償還。於2022年8月15日,恢復債券公司於到期時悉數償還其最後一筆未償還系統恢復債券。有關債券公司四發行的證券化債券及截至2023年及2022年12月31日的未償還餘額的進一步討論,請參見合併財務報表附註13。

顧客
 
休斯頓電氣為德克薩斯州墨西哥灣沿岸附近的幾乎所有休斯頓/加爾維斯頓大都市區提供服務。休斯頓電氣的客户包括向休斯頓電氣認證服務區內的計量客户銷售電力的銷售代表,以及位於休斯頓電氣認證服務區外的市政當局、電力合作社和其他配電公司。每個代表都得到了PUCT的許可,並且必須符合PUCT制定的最低信用標準。休斯頓電氣沒有與任何客户簽訂長期合同。它使用連續的計費週期運行,每個工作日進行儀表讀數並將發票分發給銷售代表。有關休斯頓電氣主要客户的信息,請參閲合併財務報表附註17。

下表反映了截至2023年12月31日休斯頓電力服務區的代表和計量客户數量:
 銷售代表住宅商業/
工業
客户總數
得克薩斯州墨西哥灣沿岸65 2,455,309 308,226 2,763,535 

競爭
 
休斯頓電氣的服務區內沒有其他輸電和配電設施。對於另一家輸電和配電服務提供商在休斯頓電氣公司的領土上提供此類服務,它將被要求從PUCT獲得便利和必要性證書,並且根據設施的位置,還可能被要求從一個或多個市政當局獲得特許經營權。休斯頓電氣目前不知道有任何其他方打算在其服務區進入這項業務。分佈式發電(即位於用電地點或附近的發電)可能會導致對休斯頓電氣配電服務的需求減少,但到目前為止還不是一個重要因素。
季節性
 
休斯頓電氣的收入主要來自它向每個代表收取的電費,這些費率是根據代表該代表輸送的電量收取的。休斯頓電氣的收入和運營業績受到季節性、天氣狀況和其他用電量變化的影響,通常在較温暖的月份收入較高,因為有更多的電力用於降温。

特許經營權
 
休斯頓電氣在其服務區域內擁有某些合併市政當局的非獨家特許經營權。作為支付費用的交換,這些特許經營權使休斯頓電力公司有權使用這些市政當局的街道和公共通行權來建設、運營和維護其輸電和配電系統,並使用該系統進行電力輸送業務和特許經營權允許的其他目的。特許經營權的期限各不相同,通常從30年到40年不等。

3


印第安納電氣(Indiana Electric)(CenterPoint Energy)

Indiana Electric由SIGECO的輸電和配電服務組成,包括其發電和批發電力業務。截至2023年12月31日,Indiana Electric為以下公司提供電力服務:
 住宅商業/工業客户總數
印第安納州西南部133,201 19,292 152,493 

系統負載

以下是2023年8月25日系統夏季高峯時的總負荷和相關備用裕度,單位為兆瓦,高峯時的備用裕度除外。
2023
高峯期總負荷1,020 
發電能力1,205 
採購供應量(有效產能)(1)
659 
可中斷合同&直接負荷控制
總供電能力1,868 
高峯時的儲備利潤率83 %

(1)印第安納電力公司從2023-2024年MISO規劃年開始採購雙邊產能合同,以支持發電過渡。這些合同是在MISO轉移到季節性建築之前獲得的,這使得幾臺發電機組可以在夏季獲得認證,而根據MISO以前的年度建築,這些機組不會獲得任何認證。這導致儲備利潤率在夏季高於正常水平,但僅限於夏季。

2022-2023年冬季高峯負荷約為785兆瓦,出現在2022年12月23日。

太陽能

印第安納電力公司已經簽訂了各種PPA,以購買太陽能,以滿足其下表所述的未來發電需求。

PPA,帶位置預計啟用日期容量
(兆瓦)
期限(年)
克洛妮拉印第安納州沃裏克縣2025100 25
奧裏登印第安納州弗米爾縣2025185 15
起源印第安納州諾克斯縣2025150 20
435 

有關印第安納電力公司太陽能活動的更多信息,請參閲本報告第二部分項目7中的“項目2.物業”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析--流動性和資本資源--監管事項”,這兩個項目的討論內容在此引用作為參考。
煤炭採購

燃煤發電站的煤炭由附近煤礦的運營商供應,因為印第安納州南部地區有大量的煤炭儲量。主要供應商佔印第安納電力公司煤炭採購量的10%以上。 截至2023年12月31日止年度,日出LLC佔Indiana Electric煤炭採購量的98%,其餘2%從其他供應商購買。

4


下表呈列有關截至二零二三年十二月三十一日止年度的煤炭採購及截至二零二三年十二月三十一日的煤炭庫存的資料。
(以噸為單位,不包括每噸平均成本)
購買用於發電的煤炭1,945,593 
截至2023年12月31日煤炭庫存
345,784 
噸煤平均成本$55.26

確定採購供應

Indiana Electric簽訂長期採購供應協議,以滿足其發電需求,披露如下:

燃料類型提供商位置合同到期容量
(兆瓦)
在2023年購買
(GWh)
煤,煤
OVEC (1)
印第安納州和俄亥俄州不適用32 186 
本頓縣風電場有限責任公司印第安納州本頓縣202830 76 
Fowler Ridge II風電場有限責任公司印第安納州本頓/蒂佩卡諾縣202950 116 
112 378 

(1)作為其電力投資組合的一部分,印第安納電氣在OVEC中持有1.5%的股份。根據其參與OVEC與其股東公司之間的ICPA,印第安納電氣有權獲得OVEC發電能力產出的1.5%,以及OVEC運營費用和債務的1.5%的份額。

味增相關活動

印第安納電氣是MISO的成員,MISO是FERC批准的地區性輸電組織。MISO滿足中大陸大部分地區的電力傳輸需求,並對印第安納電力公司的電力傳輸設施以及該地區的其他公用事業公司保持運營控制。印第安納電力公司是MISO能源市場的積極參與者,在該市場中,它將自己的發電量競標到提前一天和實時市場,並以MISO市場確定的位置邊際價格為其零售客户購買電力。與MISO有關的買賣交易使用MISO提供的結算信息進行記錄。這些買入和賣出交易至少按每小時淨倉位計算。

截至2023年12月31日的年度與MISO有關的活動如下:
在GWh中
淨購買量(1)
397 
淨銷售額(2)
510 

(1)表示從味佐購買的數量超過售出給味佐的代數時的音量間隔。
(2)表示對味增的銷售額超過從味增購買的音量間隔。

互聯互通

截至2023年12月31日,印第安納電力公司已與路易斯維爾燃氣電力公司、杜克能源共享服務公司、印第安納波利斯電力電力公司、Hoosier Energy農村電力合作社公司和大河電氣公司互聯,提供在高峯負荷期間同時交換約645兆瓦的能力。印第安納電力公司作為MISO的成員,已將互通設施的運營控制權和自己的輸電資產移交給MISO。印第安納州電力公司與MISO一起,必須按照NERC可靠性標準運行大宗電力傳輸系統。因此,交換能力根據區域輸電系統配置、發電調度、季節性設施額定值和其他因素而有所不同。印第安納電氣符合NERC頒佈的可靠性標準。
5



SIGECO證券化子公司

SIGECO有一家特殊目的子公司SIGECO證券化子公司,並對其進行了合併。這家合併的特殊目的子公司是一家全資擁有、遠離破產的實體,成立的唯一目的是促進2023年第二季度與通過發行SIGECO證券化債券完成報廢SIGECO的A.B.Brown燃煤發電設施相關的合格成本的證券化融資。SIGECO證券化債券的債務通過向印第安納電氣服務地區的客户收取費用來償還。有關SIGECO證券化債券和截至2023年12月31日的未償還餘額的進一步討論,請參閲合併財務報表附註13。

競爭

印第安納州電力公司的服務區內沒有其他輸電和配電設施。印第安納電力公司是一家垂直整合的公用事業公司,擁有公用事業公司的發電、輸電和配電組件。

如果另一家輸電和配電服務提供商在印第安納州電力公司的領土上提供此類服務,則需要獲得IURC對此類服務領土的批准。印第安納州的服務區域證書是獨家的。分佈式發電(即位於消費點或附近的發電)可能會導致對印第安納電力公司配電服務的需求減少,但到目前為止還不是一個重要因素。

季節性

印第安納電力的收入主要來自其服務區域內的客户根據其輸送的電量向客户收取的電費。印第安納電力的收入和運營結果受季節性、天氣條件和其他用電量變化的影響,收入通常在較温暖的月份和較涼爽的月份較高,因為較温暖的月份用於製冷目的的電力較多,而較涼爽的月份用於取暖的電力較多。

天然氣(CenterPoint Energy和CERC)

CenterPoint Energy和CERC的天然氣從事受監管的州內天然氣銷售,以及住宅、商業、工業和運輸客户的天然氣運輸和儲存。CenterPoint Energy和CERC的天然氣公司通過CEIP與各種州際和州內管道公司互連,提供永久性管道連接。截至2023年12月31日,CenterPoint Energy和CERC的天然氣公司還在明尼蘇達州通過第三方向印第安納州、密西西比州、俄亥俄州和德克薩斯州的天然氣客户提供服務,包括住宅家電維修和維護服務,以及暖通空調設備銷售和家庭維修保護計劃。

有關天然氣可報告部分的屬性的信息,請閲讀本報告第2項中的“屬性-天然氣(CenterPoint Energy和CERC)”,該信息通過引用併入本文。

2024年2月19日,CenterPoint Energy通過其子公司CERC Corp.簽訂了LAMS資產購買協議,出售其路易斯安那州和密西西比州的天然氣當地分銷公司業務。這筆交易預計將在2025年第一季度完成。詳情見合併財務報表附註21。
6


顧客

下表反映了截至2023年12月31日,按州劃分的CenterPoint Energy和CERC天然氣客户數量:
 住宅商業/
工業/運輸
客户總數
印第安納州(印第安納天然氣公司)597,315 55,171 652,486 
路易斯安那州230,833 16,204 247,037 
明尼蘇達州848,909 72,634 921,543 
密西西比州122,306 13,140 135,446 
俄亥俄州308,622 24,543 333,165 
德克薩斯州1,797,403 111,543 1,908,946 
CERC天然氣總量3,905,388 293,235 4,198,623 
印第安納州(SIGECO)104,725 10,606 115,331 
總中心點能源天然氣4,010,113 303,841 4,313,954 

每個州服務的最大大都市區是德克薩斯州的休斯頓、明尼蘇達州的明尼阿波利斯、路易斯安那州的什裏夫波特、密西西比州的比洛克西、印第安納州的埃文斯維爾和俄亥俄州的代頓。

下表反映了截至2023年12月31日的年度按客户類型劃分的總吞吐量的百分比。
 中心點能源CERC
住宅32 %33 %
商業/工業和交通運輸68 %67 %
總吞吐量100 %100 %

季節性

向居民客户銷售天然氣以及向商業和工業客户銷售和運輸天然氣的需求是季節性的,並受到天氣狀況變化的影響。2023年,CenterPoint Energy和CERC天然氣總產量的約65%和66%分別發生在第一季度和第四季度。這些模式反映了在較冷的月份對取暖用天然氣的更高需求。

供應和運輸

2023年,CenterPoint Energy的天然氣幾乎購買了其所有天然氣供應,合同的剩餘期限從幾個月到三年不等。主要供應商是那些佔CenterPoint Energy或CERC年度天然氣供應採購量超過10%的供應商。

截至2023年12月31日的年度天然氣主要供應商如下:

 中心點能源CERC
田納斯卡營銷風險投資有限責任公司39 %44 %
麥格理能源有限責任公司15 %19 %
科赫能源服務有限責任公司%10 %
*主要供應商合計62 %73 %

許多其他供應商提供了CenterPoint Energy和CERC剩餘的天然氣供應要求。

CenterPoint Energy和CERC的天然氣公司通過各種州內和州際管道運輸天然氣,合同的剩餘期限從一年到十年不等。CenterPoint Energy和CERC的天然氣公司預計,這些天然氣供應和運輸合同將在到期前續簽或更換。
7



CenterPoint Energy和CERC的天然氣根據提交給和/或提交給每個州監管機構的年度天然氣供應計劃,積極參與大宗商品價格穩定。這些穩定價格的活動包括使用儲存天然氣,並與CenterPoint Energy和CERC的天然氣實物天然氣供應商簽訂合同,制定結構性價格(例如,固定價格、無成本管圈和上限)。他們的天然氣供應計劃通常要求以某種方式穩定50%-75%的正常冬季供應。
CenterPoint Energy和CERC的天然氣業務所在州的法規允許它們將天然氣成本的變化,包括與指數定價的實物供應相關的金融衍生品的節省和成本,根據其價格中購買天然氣的調整條款轉嫁給客户。根據司法管轄區的不同,購買天然氣的調整係數會定期更新,從每月到每半年不等。向客户收取的天然氣成本的變化將受到適用監管機構的審查。
CenterPoint Energy和CERC的天然氣使用各種第三方存儲服務或擁有的天然氣存儲設施來滿足高峯日的需求,並管理因天氣變化而導致的日常需求變化。CenterPoint Energy和CERC的天然氣公司還可能不時用儲存的液化天然氣和丙烷-空氣工廠的生產來補充合同供應和儲存。

在持續的基礎上,CenterPoint Energy和CERC的天然氣公司簽訂合同,提供足夠的供應和管道能力,以滿足客户的要求。然而,由於天氣條件、交通限制和其他事件,有限的服務中斷可能會不時發生。由於這些因素,天然氣供應可能不時變得不可用,或者價格可能會因臨時供應限制或其他因素而迅速上漲。
CenterPoint Energy和CERC的天然氣業務繼續利用與印第安納州、路易斯安那州、明尼蘇達州、密西西比州和德克薩斯州的公用事業分銷服務相關的AMA。一般來説,資產管理協議是CenterPoint Energy和CERC的天然氣公司與資產管理公司之間的合同,旨在轉移營運資本義務並最大限度地利用資產。在這些協議中,CenterPoint Energy和CERC的天然氣同意向其他方釋放運輸和儲存能力,以管理CenterPoint Energy和CERC的天然氣的天然氣儲存、供應和交付安排,並在CenterPoint Energy和CERC的天然氣不需要時將釋放的能力用於其他目的。CenterPoint Energy和CERC的天然氣可能會從資產管理公司獲得補償,補償方式是在AMA有效期內支付的款項。CenterPoint Energy和CERC的天然氣有義務購買根據這些AMA發放給資產管理公司的冬季儲存要求。AMA的任期各不相同,其中最長的將於2029年到期。根據協議的規定,CenterPoint Energy和CERC的天然氣要麼向資產管理公司出售天然氣,並同意以相同的成本在全年回購等量的天然氣,要麼乾脆在每個交貨點從資產管理公司購買其全部天然氣需求。有關該等資產管理協議下的未清償款項,請參閲綜合財務報表附註13。

競爭
 
CenterPoint Energy和CERC的天然氣主要與替代能源競爭,如電力和其他燃料來源。在一些地區,州內管道、其他天然氣分銷商和營銷商也直接競爭向最終用户銷售天然氣。此外,由於聯邦法規影響到州際管道,在這些管道上運營的天然氣營銷者可能能夠繞過CenterPoint Energy和CERC的天然氣設施,直接向商業和工業客户銷售、銷售和/或運輸天然氣。

公司和其他(CenterPoint Energy)

CenterPoint Energy的公司和其他業務包括支持CenterPoint Energy業務運營的企業支持業務,還包括用於業務運營的寫字樓和其他房地產。CenterPoint Energy的公司和其他服務還包括能源系統集團的能源績效合同和可持續基礎設施服務,直至2023年6月30日,即能源系統集團的出售日期。

監管

註冊人受到各種聯邦、州和地方政府機構的監管,包括下文所述的法規。以下討論基於截至2023年12月31日註冊人業務的監管。

8


聯邦能源管理委員會

根據NGA和修訂後的NGPA,FERC擁有管轄權,以監管州際商業中的天然氣運輸和州際商業中轉售的天然氣,這些天然氣不是首次銷售。除其他事項外,聯邦能源管制委員會對州際商業中用於天然氣運輸和儲存的管道和相關設施的建設進行管理,包括延長、擴建或廢棄這些設施。FERC還監管州際商業中的電力傳輸和批發銷售、電力公司的合併、收購和公司交易、能源市場、可靠性標準以及受FERC監管的公用事業公司發行短期債務。FERC有權禁止與FERC監管的交易相關的市場操縱,進行審計和調查,並對違反FERC規則或命令的法定行為和違反FERC規則或命令的行為處以重大民事處罰(每次違規最高可達每天約160萬美元,可定期調整以應對通脹)。

印第安納電力公司是FPA下的一家“公用事業公司”,受到FERC的監管。根據FPA,休斯頓電氣不是“公用事業”,因此,它一般不受FERC的監管,儘管它的某些交易受到FERC有限管轄權的約束。FERC在確保電力傳輸服務的可靠性方面負有一定的責任,包括由休斯頓電氣公司和ERCOT內的其他公用事業公司擁有的傳輸設施。FERC已指定NERC為ERO,在FERC的監督下,為大宗電力系統的所有所有者、運營商和用户發佈標準。ERO和FERC有權(A)對未能遵守核定標準的適用實體處以罰款和其他制裁,以及(B)審計遵守核定標準的情況。FERC已批准NERC將ERCOT中的可靠性授權給德克薩斯州RE,並將MISO中的可靠性授權給Reliability First Corporation。休斯頓電氣和印第安納電氣都沒有預料到NERC提出並得到FERC批准的可靠性標準將對他們的運營產生實質性的不利影響。鑑於休斯頓電氣和印第安納電氣需要額外支出以遵守這些標準,預計休斯頓電氣和印第安納電氣將尋求通過分別向ERCOT和MISO內的所有配電服務提供商收取輸電費用來收回這些成本。

作為一家公用事業控股公司,根據2005年《公用事業控股公司法》,CenterPoint Energy及其合併子公司必須遵守報告和會計要求,並被要求保存某些賬簿和記錄,並在某些情況下提供給FERC和州監管機構進行審查。

關於註冊人正在進行的監管程序的討論,請參閲本報告第二部分項目7中的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析--流動性和資本資源--監管事項”。

州和地方法規-電力傳輸和配電(CenterPoint Energy和休斯頓電氣)

休斯頓電氣是ERCOT的成員,ERCOT是德克薩斯州大部分地區成員電力系統的獨立系統運營商和地區可靠性協調員。ERCOT市場約佔德克薩斯州電力需求的90%,是美國最大的電力市場之一。ERCOT市場在NERC制定的可靠性標準下運行,由FERC批准,並由德克薩斯州RE監督和執行。PUCT對ERCOT市場擁有主要管轄權,以確保該州主要互聯電網的電力供應充足和可靠。

ERCOT ISO負責運營ERCOT市場上的大宗電力供應系統。休斯頓電氣的輸電業務以及德克薩斯州輸電設施的其他所有者的輸電業務支持ERCOT ISO的運營。休斯頓電力公司與ERCOT ISO和其他ERCOT公用事業公司一起規劃、設計、獲得監管機構的批准並建造必要的新輸電線路,以提高批量電力傳輸能力並消除ERCOT輸電電網的現有限制。

休斯頓電氣根據PUCT發佈的CCN進行運營,該CCN涵蓋其目前的服務區域和設施。根據服務成本費率規定,PUCT和某些市政當局有權設定休斯頓電氣提供的費率和服務條款。休斯頓電氣在其服務區域內擁有某些合併市政當局的非獨家特許經營權。作為支付費用的交換,這些特許經營權使休斯頓電力公司有權使用這些市政當局的街道和公共通行權來建設、運營和維護其輸電和配電系統,並使用該系統進行電力輸送業務和特許經營權允許的其他目的。特許經營權的期限各不相同,通常從30年到40年不等。

在ERCOT中,最終用户直接從獲得認證的代表那裏購買電力。休斯頓電氣向住宅和小型商業客户的銷售代表收取的配電費主要是根據輸送的電量計算的,而
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大多數大型商業和工業客户的分銷費率主要基於高峯需求。休斯頓電氣服務區的所有代表為輸電和配電服務支付相同的費率和其他費用。這一受監管的交付費用可以包括輸電和配電費率(包括市政特許經營費)、用於收回已反映在基本配電費率上的增量配電投資資本的DCRF機制、用於收回與租賃和運營TEEEF相關的成本的TEEEF機制、用於收回輸電服務提供商開具的經批准的批發輸電成本變化的TCRF機制、與南得克薩斯核電站退役相關的核退役費用、EECRF費用、以及與監管資產證券化、擱淺成本和恢復成本相關的費用。向配電公司收取的輸電費率是根據“郵資”費率傳輸的電量,該費率不隨電能傳輸距離而變化。ERCOT的所有配電公司向休斯頓電氣支付相同的費率和其他輸電服務費用。

在IURC的批准下,印第安納電氣成為MISO的成員,MISO是FERC批准的地區性輸電組織。MISO滿足中大陸大部分地區的電力傳輸需求,並對印第安納電力公司的電力傳輸和發電設施以及該地區其他公用事業公司的設施保持運營控制。印第安納電力公司是MISO能源市場的積極參與者,將其擁有的發電競標到次日和實時市場,並以MISO市場決定的位置邊際價格為其零售客户購買電力。印第安納電力公司還從其他成員使用印第安納電力公司的輸電系統中獲得輸電收入。一般來説,這些傳輸收入以及MISO收取的成本被視為基本費率的組成部分,與基本費率中包含的任何差異都將通過跟蹤機制從零售客户那裏收回或退還給零售客户。

有關休斯敦電氣和印第安納電氣正在進行的某些監管程序的討論,請參閲本報告第二部分第7項中的“管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析--流動性和資本資源--監管事項”,該討論被併入本文作為參考。

州和地方法規-發電(中心點能源)

從印第安納電力公司可用的發電資源中獲得的能源和容量主要用於滿足印第安納電力公司特許服務區域內的零售電力客户的需求。印第安納電力公司發電設施的運營成本通過IURC批准的基本費率以及定期費率回收機制收回,這些機制包括CECA、ECA、FAC、MCRA和RCRA機制。被IURC認為不合理或輕率的成本可能不能通過零售電價收回。印第安納州電力公司還從MISO獲得收入,以補償發電設施為輸電系統提供的好處。印第安納州電力公司發電設施的能源銷售收入超過零售客户的要求,由印第安納州電力公司和零售電力客户分享。

印第安納州電力公司擁有和運營的發電設施受美國環保局和美國環保署執行的各種環境法規的約束。印第安納州電力公司發電設施的運營受到環境保護局和環境與環境保護局的監管,因為它涉及到從發電設施中排放成分。有關進一步討論,請參閲下面的“我們的業務-環境事項”。

關於印第安納電力公司正在進行的監管程序的討論,請參閲本報告第二部分第7項中的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析--流動性和資本資源--監管事項”,該討論通過引用併入本文。

州和地方法規-天然氣(CenterPoint Energy和CERC)

在CenterPoint Energy和CERC的天然氣提供天然氣分銷服務的幾乎所有社區,它們都是根據州和地方當局獲得的特許經營權、證書或許可證進行運營的。特許經營權的原始條款,到期日期各不相同,通常從20年到30年不等。CenterPoint Energy和CERC的天然氣預計將能夠續簽即將到期的特許經營權。在大多數情況下,提供天然氣公用事業服務的特許經營權並不是獨家的。

幾乎所有的CenterPoint Energy和CERC的天然氣都受到相關州公用事業委員會和德克薩斯州保留原始管轄權的市政當局的服務成本率監管。在其運營所在的某些司法管轄區,CenterPoint Energy和CERC的天然氣公司設有年度費率調整機制,根據投資資本、賺取的股本回報率或實際實現的利潤率的某些變化,調整費率。
10


關於CenterPoint Energy和CERC的天然氣公司正在進行的監管程序的討論,請參閲本報告第二部分第7項中的“管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析-流動性和資本資源-監管事項”,該討論被併入本文作為參考。

交通部(CenterPoint Energy和CERC)
根據NGPSA和HLPSA,CenterPoint Energy和CERC受到PHMSA的監管。NGPSA通過交通部將管理天然氣管道的權力下放給PHMSA。HLPSA通過交通部授權PHMSA制定、規定和執行通過管道運輸危險液體的聯邦安全標準。每隔四年,PHMSA就會被國會重新授權,隨之而來的是國會為監督天然氣和危險液體管道而提出的立法要求的變化。2020年,《管道法》頒佈。《管道法案》重新授權PHMSA到2023年,並對該機構施加了一些新的任務。該法律建立了PHMSA技術試點,授權了新的空閒管道運營狀態,幷包含了在PHMSA執行程序期間對運營商的過程保護。管道法第114條是天然氣管道運營的自我授權規則,如CERC的管道運營,重點是在正常運營期間消除或減少排放的流程和程序。此外,《管道法》第113條指示PHMSA制定法規,要求天然氣管道運營商實施泄漏檢測和修復計劃,以及在運營中減少排放的要求。一項擬議的規則於2023年5月18日發佈。《管道法》的其他條款指示PHMSA制定法規,要求天然氣分銷運營商識別和解決與管道材料有關的已知問題的具體風險。超壓、極端天氣和地質災害需要與應急響應相關的某些行動,並要求操作員識別和維護與系統運行特徵和控制相關的某些記錄。一項擬議的規則於2023年9月7日發佈。2023年12月6日,眾議院運輸和基礎設施委員會批准了《2023年管道法案》,重新授權PHMSA未來四年的安全計劃。

2021年1月,PHMSA發佈了一項最終規則,修訂了聯邦管道安全條例,以減輕天然氣傳輸、分配和收集系統的建設、運營和維護方面的監管負擔。

CenterPoint Energy和CERC預計,遵守PHMSA的規定、CenterPoint Energy和CERC的天然氣和州內管道的修復活動的執行,以及對最大允許運營壓力記錄的核實,將繼續需要增加資本支出和運營成本。支出水平將取決於幾個因素,包括設施的年限、地點和運營壓力。特別是,遵守DOT的完整性管理規則的成本將取決於完整性測試和此類測試發現的必要修復。對接受完整性管理的管道數量的改變,無論是通過擴大受完整性管理程序管理的區域類型的定義,還是通過將這種程序的適用性擴大到這些定義的區域之外,也可能影響所發生的費用。PHMSA執行《管道法》,特別是第113條,重新授權PHMSA的法案或其他未來法案可能會導致其他法規或對現有法規的重新解釋,這可能會影響遵約成本。此外,如果CenterPoint Energy和CERC未能遵守管道法規,它們可能會受到交通部的執法行動和處罰。

環境問題

以下討論基於截至2023年12月31日註冊人業務中的環境問題。註冊人的經營受到與環境有關的嚴格和複雜的法律和法規的約束。作為天然氣管道、分配系統和存儲、電力傳輸和分配系統、蒸汽發電和可再生發電系統以及支持這些系統的設施的所有者或運營商,註冊人必須遵守聯邦、州和地方各級的這些法律和法規。這些法律和法規可以在許多方面限制或影響註冊人的商業活動,包括但不限於:

限制登記人處理或處置廢物的方式,包括廢水排放和空氣排放;
限制或禁止在濕地、沿海地區、瀕危物種棲息地等敏感地區進行建設活動;
需要採取補救行動和進行監測,以減輕註冊人經營造成的或可歸因於以前經營的環境狀況;
根據此類環境法律和法規,要求持有許可證的設施不得作業;以及
直接或間接影響化石燃料的使用或價格,包括但不限於天然氣的使用或價格,從而影響對註冊人服務的需求。

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為遵守這些要求,登記人可能需要花費大量資金,並不時將其他資源用於開展其他活動:

建造或購置新設施及設備;
取得設施運營許可證或購買排放額度;
修改、升級或更換現有和擬議的設備;以及
退役或補救廢物管理區、燃料儲存設施和其他地點。

不遵守這些法律和條例可能會引發各種行政、民事和刑事執法措施,包括評估罰款、吊銷許可證、實施補救行動和監測以及發佈命令禁止今後的行動。某些環境法規對評估、清理和恢復儲存、處置或釋放危險物質的場所所需的費用規定了嚴格的連帶責任。此外,鄰近的土地所有者和其他第三方就據稱因向環境中排放危險物質或其他廢物而造成的人身傷害和/或財產損失提出索賠的情況並不少見。

環境法規越來越多地導致對可能影響環境的活動進行更多的限制和限制。無法保證未來用於環境遵守或補救和監測的支出的數額或時間,未來的實際支出可能與目前預期的數額不同。註冊人試圖預測未來可能實施的監管要求,並相應地制定計劃,以保持對不斷變化的環境法律和法規的遵守。

根據目前的監管要求和解釋,註冊人不認為遵守聯邦、州或地方環境法律和法規會對其業務、財務狀況、運營結果或現金流產生重大不利影響。此外,註冊人認為,他們目前的環境補救活動不會對他們的業務能力造成實質性的幹擾或削弱。登記人不能保證未來發生的事件,如現行法律的變更、新法律的頒佈、新事實或新情況的發展或發現,不會導致它們產生重大成本。以下是與註冊人運營相關的重大當前環境和安全問題以及法律法規的討論。註冊人認為,他們基本上遵守了這些環境法律和法規。

全球氣候變化

氣候變化問題正受到美國和全世界越來越多的關注。因此,監管機構不時考慮修改現有法律或條例,或通過新的法律或條例,在州、聯邦或國際一級處理温室氣體排放問題。2015年8月3日,環保局發佈了CPP規則,要求在2005年的基礎上減少32%的碳排放。最終規則於2015年10月23日發表在《聯邦紀事報》上,緊隨其後的是訴訟,最終導致美國最高法院暫停執行該規則。2019年7月8日,美國環保署公佈了ACE規則,其中(I)廢除了CPP規則;(Ii)用一項要求各州實施個別燃煤發電機組能效提高目標計劃的計劃取代了CPP規則;以及(Iii)修改了《清潔空氣法》第111(D)條的實施條例。2021年1月19日,ACE規則的大部分-包括CPP廢除、CPP替換和第111(D)條實施規則中與時間相關的部分-被美國華盛頓特區巡迴上訴法院推翻。2021年10月29日,美國最高法院同意考慮由各種煤炭利益集團和19個州組成的聯盟提交的四份請願書。2022年6月30日,美國最高法院裁定,環保局越權頒佈了CPP。2023年5月11日,美國環保局宣佈了根據《清潔空氣法》第111條對化石燃料發電廠二氧化碳排放的擬議限制和指導方針,如果最終敲定,將對那些預計將在2029年12月31日之後繼續運行的現有燃煤機組應用新的温室氣體性能標準。我們將繼續評估該規則對現有和新的燃氣發電機組的適用性,但要注意的是,CenterPoint Energy目前沒有計劃在2029年12月之後運營其任何燃煤機組。

拜登政府再次承諾美國遵守《巴黎協定》,該協定推動了新一輪的監管努力,要求能源部門進一步減少温室氣體排放。2021年4月22日,總裁·拜登宣佈了到2035年在全經濟範圍內減少50%温室氣體排放和100%無碳電力的新目標,這些目標構成了美國在格拉斯哥宣佈的承諾的基礎,最近一次是在2023年12月在迪拜結束的國際氣候談判,首次在協議中加入了“從化石燃料過渡到2050年實現淨零排放”的措辭。

2021年9月,CenterPoint Energy宣佈了到2035年範圍1排放和某些範圍2排放的淨零排放目標,以及到2035年將某些範圍3排放減少20%至30%的目標。因為德克薩斯州是一個
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在不受監管的市場和客户選擇自己的發電供應商的情況下,CenterPoint Energy的Scope 2估計在線損計算中不考慮德克薩斯州的輸電和配電資產,此外,還不包括與估計的印第安納州2024至2026年間購買的電力相關的排放。CenterPoint Energy的Scope 3排放估計是基於美國能源信息管理局(EIA)Form EIA-176報告中報告的向住宅和商業客户交付的天然氣供應總量,沒有考慮運輸客户的排放和與上游開採相關的排放。這些排放目標預計將被用來定位CenterPoint Energy,以符合現任和未來政府預期的未來法規要求,以進一步減少温室氣體排放。有關CenterPoint Energy的淨零排放和碳減排目標及其相關風險的更多信息,請參閲“風險因素--影響監管、環境和法律風險的風險因素--CenterPoint Energy面臨運營和財務風險...”CenterPoint Energy和CERC的收入、運營成本和資本要求可能會受到任何監管行動的不利影響,這些監管行動將要求安裝新的控制技術或修改其運營,或產生減少天然氣消耗的效果。****建立了甲烷排放減少計劃,對某些天然氣傳輸設施的甲烷排放收取費用,2023年12月2日,環保局敲定了旨在減少甲烷排放的規則,這可能會增加與天然氣生產、傳輸和儲存相關的成本。與包括印第安納電力在內的一些電力公用事業公司不同,休斯頓電力公司不生產除TEEEF以外的電力,因此不會直接面臨燃燒化石燃料發電的電力公用事業公司面臨的高資本成本和監管不確定性的風險。CenterPoint Energy的淨零排放目標與印第安納電力公司的發電過渡計劃保持一致,預計將使印第安納電力公司符合預期的未來與温室氣體減排相關的法規要求。然而,休斯頓電氣和印第安納電氣的收入可能會受到不利影響,因為任何由此產生的監管行動都會減少各自服務區域內最終消費者的用電量。同樣,鼓勵節約能源或使用天然氣以外的能源可能會導致對註冊人服務的需求減少。例如,明尼蘇達州頒佈了《天然氣創新法》,尋求為客户提供可再生能源和創新技術,目標是減少温室氣體排放。 此外,某些地方政府機構已經或正在考慮在特定日期之前減少能源消耗的要求和/或獎勵措施。例如,明尼阿波利斯已經通過了碳減排目標,以減少對化石天然氣的依賴。 另外,在明尼蘇達州的城市在中點能源的天然氣業務足跡正在考慮的倡議,重點是電氣化,可以消除天然氣在建築物中的使用。此外,明尼蘇達州的城市可能會考慮尋求立法授權,為所有發展項目制定自願增強的能源標準。這些舉措可能會對CenterPoint Energy及其運營產生重大影響,如果其服務區域內的其他城市和司法管轄區制定類似舉措,這種影響可能會增加。此外,我們的第三方供應商、供應商和合作夥伴也可能受到氣候變化法律法規的影響,這些法律法規可能會通過導致許可和施工延遲、項目取消或轉嫁給CenterPoint Energy的項目成本增加等方式影響CenterPoint Energy的業務。 相反,由於天然氣的低排放特性,有效促進天然氣消費的監管行動預計將有利於中點能源和CERC及其天然氣相關業務。然而,目前我們無法量化與温室氣體排放相關的可能新監管行動對註冊人業務的影響程度,無論是正面還是負面。

與氣候變化、減少温室氣體排放和獲得可再生能源有關的遵約成本和其他影響仍然不確定。雖然合規成本的數額仍然不確定,但任何與氣候變化有關的新法規或立法都可能導致合規成本的增加。雖然聯邦或州法規的要求仍不確定,但CenterPoint Energy將繼續監測可能影響其業務的有關温室氣體排放標準的監管活動。目前,CenterPoint Energy不購買碳信用額。關於其淨零排放目標,CenterPoint Energy預計未來將購買碳信用額;然而,CenterPoint Energy目前並不預計信用額的數量或這些信用額的成本是實質性的。

如果氣候變化可能發生,並且這種氣候變化導致註冊人服務地區的氣温變暖,註冊人業務的財務業績可能會受到不利影響。例如,CenterPoint Energy和CERC的天然氣銷售可能會因天然氣銷量下降而受到不利影響。另一方面,CenterPoint Energy和休斯頓電氣的電力服務領域氣温上升,可能會通過增加用於冷卻的電力需求,增加輸電和配電以及發電的收入。氣候變化的另一個可能結果是更頻繁、更嚴重的天氣事件,如颶風、龍捲風和洪水。由於註冊公司的許多設施位於得克薩斯州墨西哥灣沿岸或附近,增加或更嚴重的颶風或龍捲風可能會增加修復受損設施和恢復對客户服務的成本。當註冊人無法向客户提供電力或天然氣,或客户無法獲得服務時,註冊人的財務結果可能會受到收入損失的影響,他們通常必須尋求監管機構的批准才能收回恢復成本。如果註冊人無法收回這些成本,或者如果因收回該等成本而產生的較高費率導致服務需求減少,註冊人未來的財務結果可能會受到不利影響。

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空氣排放

註冊者的運營受聯邦清潔空氣法和類似的州法律法規的約束。這些法律和法規對包括髮電設施、天然氣加工廠和壓縮機站在內的各種工業來源的空氣污染物排放進行監管,並規定了各種監測和報告要求。這類法律和條例可能要求對某些項目或設施的建設或改裝事先批准,這些項目或設施預計會產生空氣排放或導致現有空氣排放增加。登記人可能被要求獲得並嚴格遵守包含各種排放和操作限制的航空許可證,或利用特定的排放控制技術來限制排放。不遵守這些要求可能會導致罰款、禁令、行動條件或限制,並可能採取刑事執法行動。註冊人可能被要求在未來為空氣污染控制設備支付與獲得和維持空氣排放的經營許可和批准有關的某些資本支出。

水的排放

註冊人的經營必須遵守1972年修訂的聯邦水污染控制法案,也被稱為清潔水法,以及類似的州法律和法規。這些法律法規對向美國水域排放污染物提出了詳細的要求和嚴格的控制。禁止非法排放污染物,包括因泄漏或泄漏事件而排放的污染物。《清潔水法》及其實施的條例還禁止向美國濕地和其他水域排放疏浚和填埋材料,除非獲得適當許可。任何不允許的石油或其他污染物從註冊者的管道或設施中泄漏,都可能導致罰款或處罰,以及重大的補救義務。

美國水域

在奧巴馬政府的領導下,美國環保署頒佈了一套規則,其中包括全面改革對“美國水域”的定義,以確定聯邦管轄權。特朗普政府表示打算廢除並取代奧巴馬時代的規則。根據這一意圖,EPA在2018年初頒佈了一項規則,將奧巴馬時代規則的有效性推遲到2020年。此後,美國環保署提出了一套新的規則,將縮小《清潔水法》的管轄範圍,並於2020年4月21日最終確定。這套規則被新墨西哥州和亞利桑那州的美國聯邦地區法院的裁決所廢除,2021年11月18日,美國環保署發佈了一項提案,重新確立2015年前“美國水域”的定義,該定義將在最終確定和公佈後生效。2022年12月30日,美國環保署和美國陸軍工程兵團宣佈了最終的“修訂後的美國水域定義”規則,該規則於2023年1月18日發佈,並於2023年3月20日生效。然而,2023年5月25日,美國最高法院發佈了一項決定,限制了聯邦對濕地的管轄範圍,2023年8月29日,美國環保署發佈了一項最終規則,試圖與美國最高法院的決定保持一致。

ELG

2015年,環保局敲定了對現有蒸汽電力廢水排放標準的修訂,設定了更嚴格的廢水排放限制,並有效地禁止在灰池中進一步濕法處置火山灰。這些新標準在許可證續期時適用,受影響的設施必須在不遲於2023年12月31日之前符合廢水排放限制,並在不遲於2025年12月31日之前遵守禁止濕法沖洗底灰的規定。2019年2月,IURC批准了印第安納電力公司對其F.B.卡爾利發電站的ELG合規計劃,該計劃已及時完成,符合ELG的要求.

冷卻水進水口結構

聯邦《清潔水法》第316條要求蒸汽發電設施使用“最先進的技術”,以最大限度地減少對水體的不利環境影響。2014年5月,美國環保局敲定了一項規定,要求安裝“可用的最佳技術”,以減少冷卻水進水口結構中水生物種的衝擊和夾帶。印第安納電力公司目前正在完成所需的生態研究,預計將在2025年及時合規。

危險廢物

登記人的業務產生的廢物,包括一些危險廢物,受聯邦RCRA和類似的州法律的約束,這些法律對危險和固體廢物的處理、儲存、處理、運輸和處置提出了詳細的要求。RCRA目前免除了許多天然氣收集和現場處理廢物的分類
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作為危險廢物。具體地説,RCRA將與勘探、開發或生產原油和天然氣有關的危險廢水和其他廢物的定義排除在外。然而,這些石油和天然氣勘探和生產廢物仍然受州法律和RCRA不那麼嚴格的非危險廢物要求的監管。此外,普通工業廢物,如油漆廢物、廢溶劑、實驗室廢物和廢壓縮機油,可能被監管為危險廢物。天然氣在管道中的運輸還可能產生一些危險廢物,這些廢物將受到RCRA或類似州法律的要求。

火山灰

印第安納電力公司有三個灰池,其中兩個在F.B.卡爾利工廠(卡爾利東部和卡爾利西部),一個在A.B.布朗工廠。2015年,美國環保局敲定了CCR規則,該規則根據RCRA將火山灰作為非危險材料進行監管。最後一條規則允許有益的火山灰再利用,印第安納電力公司剩餘發電機組產生的大部分火山灰將繼續得到有益的再利用。環保局繼續提出對CCR規則的修訂;然而,根據目前有效的CCR規則,印第安納電力公司必須在其F.B.卡爾利和A.B.布朗發電站進行完整性評估,包括地下水監測。有必要進行地下水研究,以確定池塘的剩餘使用壽命,以及池塘是否必須改裝襯墊或就地關閉。地下水監測顯示,印第安納電力公司的火山灰蓄水池附近存在潛在的地下水影響,進一步的分析正在進行中。CCR規則要求公司在2018年10月18日之前完成地點限制確定。印第安納電力公司完成了評估,確定F.B.卡爾利池塘(卡爾利東部)和A.B.布朗池塘不符合含水層放置位置限制。由於這一故障,印第安納電力公司被要求停止在池塘中處置新的火山灰,並在2021年4月11日之前開始關閉池塘。印第安納電力公司及時提交了根據CCR規則可用的延期請求,該規則將允許印第安納電力公司繼續使用這些池塘到2023年10月15日。2021年1月22日,印第安納電氣收到美國環保局關於F.B.卡利和A.B.布朗工廠的信函,確定印第安納電氣的延期提交完成,並將2021年4月11日的合規截止日期延長,直到環保局就延期請求做出最終決定。2022年10月5日,SIGECO收到了其對A.B.Brown設施的延期請求的擬議有條件批准。根據對這兩個池塘提交的延期請求中向環境保護局做出的承諾,卡爾利東部和A.B.布朗設施都已及時停止使用。 根據適用於不活躍池塘的《CCR》條款,關閉了卡利西池塘,關閉活動於2020年12月完成。有關印第安納電力公司灰池的進一步討論,請參閲合併財務報表附註15(D)。

2023年5月18日,環保局發佈了一項對CCR規則的擬議修訂,可能會擴大聯邦CCR規則(CCR“遺產”規則)監管的單位範圍。CCR遺留規則尋求包括傳統的CCR地表蓄水(非活躍發電設施的非活躍地表蓄水),以及在活躍或非活躍設施的新“CCR管理單位”,否則將受聯邦CCR法規的約束。CCR遺產規則的潛在影響目前尚不確定,如果最終敲定,註冊人可能需要進行額外的CCR調查。

補救的法律責任

CERCLA,也被稱為“超級基金”,以及類似的州法律,在不考慮過錯或原始行為的合法性的情況下,對向環境中排放“危險物質”負有責任的某些類別的人施加責任。PRPS的類別包括危險物質釋放地點的現在和過去的所有者或經營者,以及在場外地點(如垃圾填埋場)處置或安排處置危險物質的公司。儘管石油和天然氣被明確排除在CERCLA對“危險物質”的定義之外,但在註冊人的日常業務過程中,它們確實有時會產生可能屬於“危險物質”定義的廢物。CERCLA授權環保局,在某些情況下,授權第三方採取行動,以應對對公共衞生或環境的威脅,並向負有責任的人員追回它們所產生的費用。根據CERCLA,登記人可能需要承擔連帶責任,包括清理和修復已釋放有害物質的地點的費用、對自然資源的損害以及相關的反應和評估費用,包括某些健康研究的費用。

對先前存在的情況的法律責任

有關先前存在的環境事項的資料,請參閲綜合財務報表附註15(D)。

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人力資本

CenterPoint Energy認為,其員工對於在其服務區域內安全地輸送電力和天然氣至關重要,並致力於創造一個多樣化、公平、包容和安全的工作環境。CenterPoint Energy的核心價值觀-安全、誠信、責任、主動性和尊重-指導其如何做出決策,併為強大的道德文化奠定基礎,在這種文化中,員工有責任堅持這些價值觀,並遵守CenterPoint Energy的道德和合規準則。

下表列出了截至2023年12月31日按註冊人和可報告類別劃分的員工數量:
僱員人數集體談判小組代表的僱員人數
可報告的細分市場中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC
電式3,132 2,781 — 1,659 1,472 — 
天然氣3,705 — 3,393 1,695 1,639 
公司和其他(1)
1,990 — — 147 — 
總計8,827 2,781 3,393 3,501 1,472 1,639 
(1)公司和其他部門的員工向電力和天然氣部門提供服務,這些服務的成本已使用管理層認為合理的分配方法直接計入電力和天然氣部門。詳情見合併財務報表附註19。

CenterPoint Energy的員工包括3501名代表集體談判協議的員工。關於集體談判協定狀況的資料,見合併財務報表附註8(J)。

吸引人才、發展人才、留住人才。 CenterPoint Energy的人力資本優先事項包括通過其人才管理活動吸引、留住和發展高績效人才。CenterPoint Energy致力於保持一支反映我們所服務社區中現有勞動力的隊伍,通過其招聘和遴選流程吸引高素質的候選人,目標是創造一個每個員工都參與其中的工作環境;與CenterPoint Energy的戰略、目標和優先事項保持一致;並瞭解它們如何對其長期業績做出貢獻。CenterPoint Energy招聘合格員工,不分種族、性別、膚色、性取向、年齡、宗教或身體或精神殘疾。人才獲取團隊更加註重與當地夥伴關係,以從戰略上影響所有接受服務的當地社區。這繼續包括SERJobs、休斯頓地區城市聯盟、Work Texas、Wesley社區中心、歷史上的黑人學院和大學、西班牙裔服務機構,以及與CenterPoint能源基金會的倡議保持一致的所有六個州更強大的大學合作伙伴關係。

CenterPoint Energy採取戰略方法來吸引、留住和發展員工。CenterPoint Energy的戰略將繼任規劃與內部人才發展結合起來,作為整體勞動力發展戰略的基本要素。為了支持其安全可靠地輸送電力和天然氣的承諾,CenterPoint Energy專注於不斷髮展其最大的資產、員工,建立可持續的領導渠道。為了滿足企業未來的需求,CenterPoint Energy的目標是培養能夠發展員工的偉大領導者,同時支持業務目標並保持高績效的員工隊伍。 CenterPoint Energy擁有許多用於領導力和員工發展的工具,可為員工提供更多機會。CenterPoint Energy定期進行人才討論,包括與各級領導層進行繼任規劃,以提供業務連續性並確定其未來的領導者和機會。CenterPoint Energy全年對員工發展進行投資,以使績效與業務需求保持一致,推動發展規劃,併為職業發展做出貢獻。我們會定期回顧CenterPoint Energy的流程和進度,以實現持續改進。

多樣性、公平和包容性。CenterPoint Energy致力於促進包容性的文化和工作環境,不受任何形式的歧視,通過多元化勞動力的技能、能力和才華實現業務成果。2023年,CenterPoint Energy的DE&I理事會繼續專注於員工敬業度、社區和捐贈、供應商多樣性和可持續性、人才獲取和客户關注等戰略支柱。DE&I理事會已經批准了8個ERG,活動增加了123%,從2022年到2023年,員工敬業度增加了87%。ERG活動的範圍從專業發展播客到健康學習,都與CenterPoint Energy的目標保持一致。這些活動對員工羣體可用。2023年,CenterPoint Energy和員工繼續因企業範圍的包容性計劃而在當地、地區和全國範圍內獲得認可。截至2023年12月31日,CenterPoint Energy的員工中有42%是種族和/或民族多元化。的某些成員
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CenterPoint Energy的高管管理團隊有一個與多樣性指標相關的僅為負值的修飾符,這可能會減少他們的短期激勵薪酬。

薪酬和福利。CenterPoint Energy致力於為員工提供具有競爭力的薪酬和福利。其薪酬哲學是保持員工的總薪酬與相關市場競爭,內部公平,並基於公司和個人的表現。CenterPoint Energy預計,這將使其能夠吸引、激勵和留住擁有實現其業務戰略所需技能和能力的員工。除了具有競爭力的薪酬外,CenterPoint Energy還為員工提供強大、全面的福利方案,旨在幫助員工保持健康、照顧家人、規劃未來和安心。一攬子福利包括醫療、牙科、視力、人壽保險、殘疾和意外保險;退休、公司匹配儲蓄計劃;帶薪休假、探親假、福利和員工援助計劃。員工健康資源包括對心理、經濟和身體健康的支持。

關於我們的執行官員的信息
(截至2024年2月12日)
名字年齡標題
傑森·P·威爾斯46
總裁與首席執行官
克里斯托弗·A·福斯特45常務副總裁兼首席財務官
林恩·哈克爾-拉姆福德67常務副總裁兼首席人力資源官
莫妮卡·卡魯圖裏45常務副祕書長總裁和總法律顧問
傑森·M·瑞安48總裁常務副局長,監管事務和政務
達林·卡羅爾
47
高級副總裁,天然氣企業
琳娜·威爾遜
48
高級副總裁,電商

傑森·P·威爾斯自2024年1月5日起擔任中點能源總裁兼首席執行官,中點能源董事會成員。此前,他曾於2023年5月至2024年1月擔任中點能源首席運營官兼首席運營官;2023年1月至2023年5月擔任中點能源首席運營官兼首席財務官總裁;2020年9月至2022年12月擔任中點能源執行副總裁總裁兼首席財務官。在加入CenterPoint Energy之前,Wells先生於2019年6月至2020年9月在PG&E Corporation擔任執行副總裁兼首席財務官,PG&E Corporation是一家上市的電力公用事業控股公司,通過其子公司太平洋燃氣電力公司為加利福尼亞州北部和中部的客户提供服務。他此前於2016年1月至2019年6月擔任PG&E公司高級副總裁兼首席財務官,2013年8月至2016年1月擔任太平洋燃氣電力公司商業財務副總裁。PG&E Corporation於2019年1月29日根據破產法第11章申請破產,並於2020年7月1日成功擺脱破產。他還在太平洋天然氣和電力公司擔任過各種財務和會計職務,承擔着越來越多的責任。威爾斯先生在佛羅裏達大學獲得了會計學學士和碩士學位。他是一名註冊會計師。Wells先生是大休斯頓夥伴關係執行委員會和董事會成員,休斯頓大學C.T.鮑爾商學院鮑爾學院董事會成員,萊斯大學Kinder城市研究所顧問委員會成員,中央休斯頓公司和M.D.安德森癌症中心董事會成員。

克里斯托弗·A·福斯特自2023年5月起擔任中點能源執行副總裁總裁兼首席財務官。此前,自2021年3月以來,他一直擔任PG&E公司的執行副總裁兼首席財務官,PG&E公司是一家上市的公用事業控股公司,通過其子公司太平洋燃氣電力公司為加州北部和中部的客户提供服務。自2011年以來,他曾在PG&E擔任過多個職責日益增加的職位,包括2020年9月至2021年3月擔任副總裁兼臨時首席財務官,2020年3月至2020年9月擔任財務與投資者關係部副總裁。PG&E Corporation於2019年1月29日根據破產法第11章申請破產,並於2020年7月1日成功擺脱破產。他在密歇根州立大學獲得學士學位。福斯特在探索博物館董事會任職,這是一家總部位於舊金山的科技博物館。

林恩·哈克爾-拉姆福德自2022年1月起擔任中點能源執行副總裁總裁兼首席人力資源官。Harkel-Rumford女士在薪酬和福利事務方面擁有30多年的經驗,曾於2020年7月至2022年1月擔任高級副總裁兼首席人力資源官;於2014年9月至2020年7月擔任全面薪酬和技術部副主任總裁;並於2007年4月至2014年9月擔任副總法律顧問。哈克爾-拉姆福德目前在休斯敦Target Hunger的顧問董事會任職,協助董事會治理。
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莫妮卡·卡魯圖裏自2022年1月起擔任中點能源執行副總裁總裁兼總法律顧問。她曾於2020年7月至2022年1月擔任高級副總裁和總法律顧問;2019年4月至2020年7月擔任高級副總裁和副總法律顧問;;2015年10月至2019年4月擔任;副總裁兼企業和證券副總法律顧問;2014年9月至2015年10月擔任企業副總法律顧問。在加入CenterPoint Energy之前,Karuturi女士曾在LyondellBasell Industries擔任公司和財務事務以及戰略交易方面的法律顧問。卡魯圖裏女士於2015年6月被德克薩斯州最高法院任命為得克薩斯州訴諸司法委員會專員,並在這一職位上任職至2021年6月。她目前擔任休斯頓律師基金會主席。

傑森·M·瑞安自2022年1月起擔任中點能源執行副總裁總裁,負責監管服務和政府事務。他曾於2020年7月至2022年1月擔任監管事務和政府事務高級副總裁;2019年4月至2020年7月擔任高級副總裁和總法律顧問;;2019年2月至2019年4月擔任監管和政府事務;高級副總裁;2017年3月至2019年2月擔任;監管和政府事務副主任總裁兼副總法律顧問;2014年9月至2017年3月擔任副總裁兼副總法律顧問。他於2013年被德克薩斯州州長佩裏任命為德克薩斯州糖尿病委員會成員,任期至2019年。;於2019年再次被德克薩斯州州長阿博特任命,任期至2025年。瑞安目前是孤星飛行博物館和德克薩斯州電氣公司協會的董事會成員,也是休斯頓基督教大學人工智能戰略項目的顧問委員會成員。他還在美國天然氣協會法律委員會的執行委員會任職。

達林·卡羅爾自2023年1月起擔任中點能源天然氣業務高級副總裁。此前,他曾於2022年1月至2023年1月擔任運營支持高級副總裁,並於2019年2月至2022年1月擔任總裁副運營支持。在Vectren被CenterPoint Energy收購之前,Carroll先生於2014年2月至2019年2月擔任Vectren的董事運營。Carroll先生目前擔任德克薩斯州東南部青年成就協會執行委員會和董事會成員,以及美國天然氣協會和南方天然氣協會的董事會成員。他之前也是印第安納州西南部監護服務委員會的成員,也是印第安納州能源協會天然氣運營委員會、中西部能源協會電力運營指導委員會和美國天然氣協會現場運營委員會的成員。他在印第安納州埃文斯維爾的南印第安納大學獲得學士學位。

琳娜·威爾遜自2023年1月起擔任中點能源電子業務部高級副總裁。她曾於2022年1月至2023年1月擔任休斯頓電氣高級副總裁;2020年8月至2022年1月擔任高壓運營部門高級副總裁;2019年2月至2020年8月擔任印第安納電氣首席商務官。在Vectren被CenterPoint Energy收購之前,威爾遜女士於2016年6月至2019年2月擔任Vectren能源交付副總裁總裁。威爾遜女士目前在大休斯頓聯合之路董事會任職,並曾在2018年1月至2021年12月期間在Reliability First Corporation董事會任職。

第1A項。風險因素

CenterPoint Energy是一家控股公司,其所有業務都通過子公司進行,主要是休斯頓電氣、CERC和SIGECO。下文連同本合併報告表格10-K第3項中通過參考確定或併入的任何額外法律程序,概述了與控股公司及其子公司開展的業務有關的主要風險因素。然而,管理層目前不知道或認為不重要的其他風險和不確定性也可能對CenterPoint Energy的業務產生不利影響。關於可能導致實際結果與本合併報表10-K所載任何前瞻性陳述或預測所表明的結果不同的其他因素,請參閲項目7中的“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--影響未來收益的某些因素”,該項目應與本項目1A所載風險因素一併閲讀。仔細考慮下面描述的每一種風險,包括與休斯頓電氣和CERC有關的風險,這兩家公司與CenterPoint Energy一起統稱為註冊人。除非上下文另有説明,否則在適當的情況下,與特定註冊人相關的信息已被分開並貼上標籤,本節中對休斯頓電氣和CERC的具體引用也與CenterPoint Energy有關。在這份關於Form 10-K的合併報告中,術語“我們”、“我們”和“我們”被用作對CenterPoint Energy,Inc.及其子公司的簡稱。
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影響運營的風險因素

發電、輸電和配電(CenterPoint Energy和休斯頓電氣)

發電設施的中斷、發電不足或監管當局發佈的指令可能會導致休斯頓電氣和印第安納電氣提供輸電和配電服務的能力中斷,並對它們的聲譽、財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。

休斯頓電力公司在其服務範圍內擁有向客户提供電力的輸電和配電基礎設施,但除了TEEEF的運營外,它不擁有或運營任何發電設施。印第安納電力公司在其服務區域內擁有並經營發電設施以及輸電和配電基礎設施。休斯頓電力公司和印第安納電力公司都必須遵守各自獨立系統運營商ERCOT和MISO發佈的指令。ERCOT和MISO已經並可能在未來發布指令,要求成員因緊急情況或可靠性問題而實施受控停電,休斯頓電力公司已經並可能在未來面臨這些指令的規劃和準備以及減載實施的挑戰,包括,例如,指控稱,他們有權決定如何削減負荷,哪些客户經歷了停電以及停電的持續時間。因此,休斯頓電力公司和印第安納電力公司可能會因其各自的減載計劃、準備、實施和決策而導致人身傷害、財產損失或其他損害或損失,從而分別滿足ERCOT和MISO的指令而提出索賠和訴訟。例如,在2021年2月,ERCOT監管的德克薩斯州電力系統經歷了極端的冬季天氣條件和前所未有的發電短缺。國家發電公司的發電量不足以滿足客户的需求。這導致ERCOT指示TDU進行大幅減載,導致德克薩斯州ERCOT電網的客户停電,包括休斯頓電力公司的服務區域。請參閲綜合財務報表附註7及“- Houston Electric使用TEEEF.”獲取更多信息.如果未來發電能力因任何原因嚴重中斷或不足,休斯頓電力公司或印第安納電力公司的輸電和配電服務可能會減少或中斷。此外,與2021年2月冬季風暴事件後提起的訴訟一樣,可能會對註冊人提起索賠和訴訟,我們的聲譽、財務狀況、經營業績和現金流可能會受到不利影響。

此外,印第安納電力公司的發電設施以及由休斯頓電力公司和印第安納電力公司提供電力的發電設施面臨運營風險,這些風險已經並可能在未來導致計劃外的工廠停電,意外的運營和維護費用以及增加的購電成本。例如,2022年6月,Culley 3燃煤發電機組發生鍋爐給水泵汽輪機故障,導致機組停運近9個月。在這段時間內,中點能源公司在公開市場上購買能源,這些購買目前在IURC受到多個幹預者的挑戰。此類公開市場購買已經並可能再次導致成本增加,並對我們的運營、財務狀況、經營業績和現金流量產生不利影響。此外,Indiana Electric是與第三方簽訂的多項購電協議的一方。如果第三方不根據我們的購電協議提供所需電力,印第安納電力公司的發電可能會中斷或不足。這些運營風險可能來自以下情況:設備故障或操作員失誤導致的設施關閉或故障;基礎設施老化;燃料供應中斷或合同到期和通貨膨脹上升導致的燃料價格上漲;電力供應中斷;無法遵守監管或許可要求;勞資糾紛;或自然災害,所有這些都可能對印第安納電力和休斯頓電力的業務產生不利影響。此外,印第安納電力公司目前的大部分發電能力依賴煤炭。Indiana Electric從一個單一的無關聯方購買其大部分煤炭供應,儘管煤炭供應是根據長期合同,但該供應商的損失或運輸中斷可能對其向客户提供電力的能力產生不利影響,並對Indiana Electric的財務狀況,經營業績和現金流產生不利影響。於2021年及2022年部分時間,Indiana Electric因煤炭行業所經歷的勞工短缺而經歷煤炭供應短缺。雖然Indiana Electric經歷的煤炭供應短缺並未影響其向客户輸送電力的能力,但勞動力短缺以及未來的供應短缺(無論是由供應不足或供應商破產或採礦業的其他監管和供應問題引起)可能導致成本增加,並對我們的運營、財務狀況、經營業績和現金流量產生不利影響。見“-全球供應中斷.”隨着印第安納電力公司繼續其發電過渡和更多的可再生能源上線,印第安納電力公司的發電設施可能會因可再生能源供應短缺而出現意外中斷,包括但不限於多雲或無風天氣。此外,這種中斷可能會對其向客户提供電力的能力產生不利影響,並對印第安納電力公司的財務狀況、經營業績和現金流產生不利影響。

休斯頓電力公司和印第安納電力公司的運營受到與高壓輸電相關的常見危險的影響,包括惡劣天氣、自然災害、機械故障、人員接觸帶電設施、設備和碎片、計劃外停機、設備中斷、污染、修復、爆炸、火災、
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化學品泄漏、有毒或有害物質的排放或釋放,以及其他環境風險。此類危險可能造成人身傷害和生命損失、財產和設備的嚴重損壞或破壞以及環境破壞,並可能導致暫停運營、中斷對客户的服務以及施加民事或刑事處罰。休斯頓電氣和印第安納電氣維持財產和意外傷害保險,但沒有為其業務發生的所有潛在危險提供全面保險。

休斯頓電氣的應收賬款主要集中在少數代表中,這些應收賬款的任何延遲或違約都可能對休斯頓電氣的財務狀況、經營業績和現金流產生不利影響。

休斯頓電氣來自電力分配的應收賬款是從提供電力的代表那裏收取的。截至2023年12月31日,休斯頓電氣為大約65名代表提供電子送貨服務。不利的經濟條件,包括但不限於新冠肺炎、2021年2月冬季風暴事件或其他極端天氣的影響(可能導致異常電價)、ERCOT服務的市場結構問題、代表管理不善、一個或多個代表的通貨膨脹或財務困難,已經並可能在未來損害這些代表支付休斯頓電氣服務費用的能力或導致他們推遲付款。休斯頓電氣依靠這些代表及時匯款。適用的PUCT法規極大地限制了休斯頓電氣可以應用正常商業條款尋求信用保護的程度,以避免公司希望在其服務區域內提供零售電氣服務,因此休斯頓電氣仍面臨着在任何轉移到另一代表或最後求助提供商之前提供的服務相關付款的風險。休斯頓電氣PUCT批准的關税概述了休斯頓電氣在代表拖欠欠款的情況下可以採取的補救措施。休斯頓電氣可用的補救措施包括尋求對代表提供的任何現金保證金、信用證或擔保債券的追索權,或與代表實施雙方同意的條款。另一種補救措施是要求客户被轉移到另一位代表或最後的供應商。因此,休斯頓電氣公司在轉移到另一名代表或最後的供應商之前提供的服務相關的付款會產生風險。休斯頓電氣從代表那裏收取的應收賬款中,有很大一部分來自NRG和維斯特拉能源公司的附屬公司。截至2023年12月31日,休斯頓電氣從代表那裏收取的應收賬款總額為2.53億美元。其中約39%和20%的債務分別由NRG和Vstra Energy Corp.的附屬公司欠下。銷售代表的任何延遲或拖欠付款都可能對休斯頓電氣的財務狀況、經營業績和現金流產生不利影響。如果一名代表無法履行其義務,它可以在各種選擇中考慮根據破產法進行重組,在這種情況下,該代表可能尋求避免履行其義務,並可能就休斯頓電氣從該代表那裏收到的先前付款提出索賠。例如,在2021年2月的冬季風暴事件之後,多名代表申請破產。我們目前正在將這些代表所欠的金額作為允許的監管資產用於壞賬支出,當我們在下一次基本利率案件中尋求追回時,這將受到PUCT的合理性審查。截至2022年12月31日和2021年12月31日,根據PUCT的授權,CenterPoint Energy和休斯頓電氣記錄了800萬美元的監管資產,用於支付代表拖欠向休斯頓電氣支付遞送費用的義務(扣除抵押品)而產生的壞賬支出。不能保證我們能夠在下一個基本利率案中追回任何或全部監管資產。見“-註冊商電費管理...”

印第安納電力公司執行其發電過渡計劃,包括其IRP,面臨各種風險,包括及時收回資本投資,以及與開發和/或建設新發電設施的時間和成本有關的成本和風險增加。

印第安納州要求每個電力公司每三年執行一次IRP並向IURC提交一份IRP,除非延期,該報告使用經濟模型來考慮與可用資源選擇相關的成本和風險,以便在未來20年內提供可靠的電力服務。印第安納電力公司已經使用了過去的IRPS,並將繼續使用未來的IRPS來評估其發電資源的組合。印第安納州電力公司與其服務的社區、監管機構和第三方接觸,制定其發電過渡計劃。最近的IRP表明,印第安納電力公司可以通過將其發電機隊過渡到包括可再生能源在內的更廣泛的資源組合來最具成本效益地為客户服務。例如,印第安納電力公司2019/2020年度的IRP確定了一個首選投資組合,淘汰了730兆瓦的燃煤發電設施,並用主要由可再生能源(包括太陽能、風能和太陽能)組成的發電資源組合取代這些資源,並由可調度的天然氣燃燒渦輪機支持,包括一條為此類天然氣發電服務的管道。印第安納電力公司正在繼續其計劃,將發電資源從燃煤發電轉變為更可持續的資源組合,包括可再生能源,並最終實現到2027年底退出印第安納電力公司運營的燃煤電廠的目標,這一點在其最近一次於2023年5月提交給IURC的IRP中得到了反映。雖然IURC不批准或拒絕印第安納電氣的IRP,但IURC確實對IRP發表了評論。印第安納州電力公司在建設或獲得發電資源之前,必須獲得CPCN。印第安納電力公司還獲得了IURC對PPA和DSM計劃的批准,以確保成本回收。

印第安納電力公司必須管理與其發電過渡計劃相關的幾個風險。IURC可能會推遲對印第安納電氣最新的IRP發表評論,要求印第安納電氣要麼等待評論,要麼繼續
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在沒有IURC評論的情況下執行其IRP。IURC的評論可能會引起人們對印第安納電力公司IRP的擔憂,如果不解決這一問題,就很難獲得發電過渡計劃的批准。不能保證IURC會批准印第安納電力公司實施部分發電過渡的請求。如果印第安納電力公司未能獲得獲得其IRP中確定的項目或資源所需的IURC批准,印第安納電力公司可能無法及時或根本無法實施其發電過渡計劃。如果印第安納電力無法實施其發電過渡計劃,可能會對CenterPoint Energy執行其淨零排放和碳排放目標的能力、到2027年底退出印第安納電力運營的燃煤電廠的目標、其增長戰略、實現其財務目標,以及以其他方式影響運營和現金流的結果產生不利影響。

即使發電項目獲得批准,與任何新一代發電的開發或建設相關的風險也存在,包括限制或推遲新一代發電的新立法、暫停立法、以合理成本獲得建設所需資源的能力、資源和勞動力的稀缺性、適當估計新發電成本的能力、潛在建設延誤的影響、項目範圍變化、成本超支以及滿足容量要求的能力。例如,派克縣一個130兆瓦太陽能項目的開發商通知印第安納電力公司,由於MISO互聯隊列的延誤和通脹壓力,成本已超過BTA中商定的水平。我們和開發商正在積極評估可能對項目造成的成本影響,這可能會導致項目向IURC重新提交審批文件,並進一步推遲項目的完成。如果印第安納電力公司無法與派克縣太陽能項目的開發商達成雙方都能接受的解決方案,印第安納電力公司可能會尋求終止該項目。欲瞭解更多信息,請參閲“-全球供應中斷...”此外,作為我們資本計劃的一部分,我們已經開始收購和/或開發更多的太陽能和風能設施。然而,我們尚未與開發商就收購和/或開發所有額外項目達成最終協議,我們在開發商計劃建造的有限數量的此類發電設施和太陽能電池板方面面臨着與其他投標人的激烈競爭。欲瞭解更多信息,請參閲“-成本增加或供應減少...”由於潛在的互聯成本可能使項目變得不可行,可用項目的數量進一步受到MISO互聯隊列的限制。因此,合適的發電設施項目候選者或建設此類項目所需的資源可能無法按我們認為可接受的條款和條件獲得,或已建成設施的預期效益可能無法完全實現或根本無法實現,或可能無法在預期時間框架內實現。如果印第安納電力公司由於項目延誤或取消而無法滿足其發電需求,它將被要求在公開市場上購買必要的容量和電力。此類公開市場收購可能導致成本增加,並可能對我們的運營、財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。如果我們無法完成或獲得這些發電設施或資源,或者如果它們的表現不如預期,我們未來的增長、財務狀況、運營結果和現金流可能會受到不利影響。

由於美國政府實施的關税或貿易限制,太陽能系統組件的成本增加或減少,可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

中國是太陽能電池板和其他太陽能產品的主要生產商。中國的某些太陽能電池、組件、層壓板和電池板被徵收不同的反傾銷和反補貼税率,具體取決於供應產品的出口商,美國政府徵收的税率是由於此類進口產品以低於公允價值的價格出售並得到中國政府補貼而導致美國遭受實質性損害的結果。2022年3月,商務部宣佈將啟動一項調查,調查柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南生產的太陽能電池和電池板的進口是否規避了美國的規則和法律,如反傾銷和反補貼税率,這些規則對中國生產的太陽能電池和電池板的進口徵收關税。2023年8月18日,美國商務部宣佈最終裁定,被調查的八家公司中有五家試圖繞過美國的關税,在發貨到美國之前在東南亞國家進行微小加工。此外,2021年12月,總裁·拜登簽署了《維吾爾族強迫勞動防治法》,禁止因使用強迫勞動而進入中國所在的新疆地區的商品。美國和中國之間持續的緊張關係可能會導致兩國之間的貿易受到限制,或者出現新的立法、關税或禁令,其中任何一項都可能進一步對太陽能電池板的供應產生負面影響。這些或類似的關税和立法已經並可能在未來對這些太陽能產品的價格構成上漲壓力,這可能會降低我們以及時和具有成本效益的方式獲得這些產品的能力。如果我們或與我們合作的開發商無法以及時和具有成本效益的方式獲得此類太陽能產品,我們可能會被迫推遲、縮減規模和/或取消太陽能項目,並且我們可能無法獲得全面執行我們的十年資本計劃或實現我們的淨零排放目標所需的資源。我們經歷了項目延誤,因為我們項目的開發商由於供應鏈限制而無法獲得太陽能電池板。此外,預計將與CenterPoint Energy和休斯頓電力公司的系統互聯的第三方太陽能發電設施開發商的延遲或取消可能會產生不利影響,例如推遲或減少潛在的未來收入。我們無法預測美國政府未來可能會在關税或其他貿易法規方面採取哪些額外行動,或者其他國家可能會採取哪些行動來報復這些措施。如果DOC根據其調查結果對太陽能電池板徵收關税或實施其他額外措施,我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響。

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極端天氣事件的發生,包括冬季風暴和創紀錄的高温,或其他原因,可能會導致德克薩斯州電力市場的額外改革,如果實施一些措施,可能會對休斯頓電氣產生不利影響。

在2021年2月冬季風暴事件期間和之後,德克薩斯州立法機構修訂了適用的法規,並授予PUCT和ERCOT額外的監管權力,包括監督和執法,重點是確保ERCOT市場參與者,包括髮電設施和TDU(如休斯頓電氣)採用了足夠的越冬標準和保護。休斯頓電氣認為,它符合適用於它的要求。如果未來由於其他極端天氣事件或其他原因而需要任何額外的保護措施,遵守這些新的保護措施可能會增加電力成本,這可能會對休斯頓電氣的運營結果產生不利影響。由於銷售代表收取更高的電價而導致客户使用量的任何潛在減少,可能不會導致休斯頓電氣在其下一次一般基本費率程序之前增加其服務的基本費率。有關休斯頓電氣的監管程序的進一步信息,請參閲“-註冊商電氣的費率監管……”

此外,PUCT和ERCOT繼續審查適用於德克薩斯州電力市場的可靠性標準和市場設計。目前尚不確定這些討論或其他努力是否會帶來任何進一步的變化。如果德克薩斯州電力市場的結構或監管方式發生變化,這種變化可能會對休斯頓電氣的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。詳情見綜合財務報表附註7。

休斯頓電氣使用TEEEF面臨各種風險,包括未能獲得和部署足夠的TEEEF資源、潛在的性能問題和對休斯頓電氣資源部署(包括資源的規劃、執行和有效性)的指控、監管和環境要求以及資本的及時回收。

2021年2月冬季風暴事件發生後,德克薩斯州立法機構通過了一項法律,從2021年9月1日起生效,允許休斯頓電氣等TDU在大範圍停電期間租賃和臨時運營備用發電資源,因為ERCOT已命令TDU卸載,或者TDU的配電設施在正常運行時未得到大容量電力系統的充分供電。作為對這項立法的迴應,休斯頓電力公司簽訂了兩份TEEEF(移動發電)租約。2023年,德克薩斯州立法機構修改了法律,允許更廣泛地使用TEEEF。

如果休斯頓電氣無法及時部署足夠數量的TEEEF資源以應對特定事件;如果TEEEF資源未能按預期運行;如果休斯頓電氣以其他方式無法提供備用發電資源並按預期恢復電力;或者如果TEEEF資源的使用或其未能執行原因或因指控休斯頓電氣未能合理或有效地部署此類設備並未能對特定停電做出反應而導致任何人身傷害、財產損失或其他損害或損失,則休斯頓電氣可能面臨索賠、要求、訴訟、責任、監管審查和聲譽損失。雖然休斯頓電氣對其使用TEEEF資源擁有保險承保和賠償權利,但如果其保險公司或賠償人未能履行其賠償義務,休斯頓電氣可能對人身傷害、財產損失或其他損害或損失負責。如上所述,立法規定了TEEEF的具體和有限的用途,而休斯頓電氣的TEEEF的發電能力有限,因此在未來的情況下,即使部署了TEEEF資源,客户仍可能沒有電力供應。

此外,TEEEF資源受到各種環境法規和許可要求的限制,這可能會對休斯頓電氣使用這些設備的能力產生影響。如果休斯頓電氣不遵守任何環境法規或許可要求,休斯頓電氣可能會面臨進一步的潛在責任。TEEEF的使用也受到各種要求的限制,如果不遵守這些要求,休斯頓電氣可能會承擔額外的責任,並對其使用TEEEF提出挑戰。2023年4月,PUCT批准收回2021年發生的TEEEF成本中的3900萬美元,2023年10月,與幹預者就休斯頓電氣第二次提交的TEEEF申請達成協議,要求收回截至2022年12月31日發生的TEEEF成本1.53億美元(比上一次申請增加1.14億美元),該協議於2024年2月獲得PUCT批准。儘管過去回收了這些TEEEF成本,但不能保證休斯頓電氣能夠收回未來的TEEEF成本。 如果休斯頓電氣無法收回任何或全部TEEEF成本,我們的財務狀況可能會對運營結果和現金流產生不利影響。欲瞭解更多信息,請參閲“-註冊人電費規定...”,“-我們的保險覆蓋範圍可能不...”和“-我們受制於行動...”
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野火的影響可能會對休斯頓電氣和印第安納電氣的財務狀況、運營業績和現金流產生負面影響。

野火有可能對休斯頓電氣和印第安納電氣服務區域內的社區和周圍地區以及休斯頓電氣和印第安納電氣龐大的輸配電線路和設施網絡造成負面影響。惡劣天氣事件和氣候變化的影響可能會加劇發生野火的可能性以及由此對我們的網絡和設施造成損害的風險。有關氣候相關風險的更多信息,請參閲“-氣候變化可能產生不利影響……”荒地-城市界面的持續擴大也增加了我們服務地區社區的野火風險。雖然我們積極採取措施降低電氣資產區域的野火風險,但野火風險始終存在。休斯頓電氣或印第安納電氣可能被要求對野火造成的損害或造成聲譽損害負責,如果確定這些損害是由休斯頓電氣或印第安納電氣的任何過錯造成的或由於其任何過錯而增強的。野火還可能導致嚴重的財務困難,並進一步增加野火保險的成本或缺乏這種保險。此外,野火對我們的資產造成的任何損害、對我們客户的服務損失或施加的責任都可能對休斯頓電氣或印第安納電氣的財務狀況、運營結果和現金流產生負面影響。

天然氣(CenterPoint Energy和CERC)

獲得天然氣供應以及管道輸送和儲存能力是為天然氣客户提供可靠服務的重要組成部分。

天然氣依賴於第三方服務提供商來維持充足的天然氣供應,以及可用存儲和州內和州際管道能力來滿足客户的需求,所有這些都對系統可靠性至關重要。天然氣公司幾乎所有的天然氣供應都是通過州內和州際管道購買的。如果天然氣無法確保自己的獨立天然氣供應,或者如果第三方服務提供商未能及時交付天然氣以滿足天然氣的要求,則天然氣服務區域的天然氣供應減少可能對其財務狀況、運營業績和現金流產生不利影響。此外,嚴重的中斷,無論是由於州內和州間管道傳輸或儲存能力的降低,還是其他影響天然氣供應的事件,包括但不限於運營故障、颶風、龍捲風、洪水、惡劣的冬季天氣條件、野火、恐怖主義行為、人為錯誤或網絡攻擊或立法或監管要求的變化,也可能對天然氣公司的業務產生不利影響。此外,如果無法通過獲得或繼續使用現有天然氣基礎設施來滿足天然氣的天然氣需求,或者如果額外的基礎設施,包括陸上和海上勘探和生產設施、收集和處理系統以及管道和儲存能力的建設速度不能滿足需求,那麼天然氣的運營可能會受到負面影響。

天然氣受到天然氣價格波動的影響,這可能會影響其供應商和客户履行義務的能力,也可能會影響其運營,這可能會對CERC的財務狀況、運營業績和現金流產生不利影響。

天然氣受到與天然氣價格變化相關的風險的影響。天然氣價格的大幅上漲,如2021年2月冬季風暴事件期間經歷的價格上漲,可能會影響天然氣從客户那裏收回應收餘額的能力,並可能導致壞賬費用超過計入關税税率的可收回水平。此外,天然氣價格持續高企可能(I)減少天然氣經營地區對天然氣的需求,從而導致銷售和收入下降,(Ii)增加天然氣供應商或客户無法履行其義務的風險。天然氣價格上漲還會增加維持天然氣庫存水平所必須進行的投資,從而增加營運資金需求。

天然氣必須與替代能源競爭,這可能導致輸送的天然氣減少,並對CenterPoint Energy和CERC的財務狀況、運營業績和現金流產生不利影響。

天然氣主要與替代能源競爭,如電力和其他燃料來源。在一些地區,州內管道、其他天然氣分銷商和天然氣營銷者也直接與天然氣公司競爭向最終用户銷售天然氣。此外,由於影響州際管道的聯邦監管改革,在這些管道上運營的天然氣營銷人員可能能夠繞過天然氣公司的設施,直接向商業和工業客户銷售、銷售和/或運輸天然氣。由於與替代能源的競爭,天然氣輸送的天然氣數量的任何減少都可能對CenterPoint Energy和CERC的財務狀況、運營業績和現金流產生不利影響。
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影響監管、環境和法律風險的風險因素

對註冊人的電力和天然氣業務的費率監管可能會推遲或剝奪他們賺取預期回報和完全及時收回成本的能力。

註冊人的電力和天然氣業務由某些市政和州委員會管理。它們的費率是在綜合基本費率程序(即一般費率案例)中根據對它們在指定測試年度(通常是全部或部分歷史)的投資資本、費用和其他因素的分析確定的,並須進行定期審查和調整。這些利率訴訟中的每一個都受到第三方幹預和上訴的影響,一般基本利率訴訟的時間可能不受註冊人的控制。印第安納州電氣和CERC在2023年各自提起訴訟。休斯頓電氣和CERC就其俄亥俄州天然氣領土而言,分別計劃在2024年提起費率訴訟。註冊人不能保證其或其附屬公司各自的基本利率程序將導致對其利率進行請求或有利的調整、全面和及時收回成本或批准其他請求的項目,包括(其中包括)資本結構和淨資產收益率。此外,在某些情況下,這些基本費率訴訟導致註冊人的電力和/或天然氣業務的投資低於其要求的水平、低於公用事業的全國平均回報或低於各自管轄區其他公用事業最近核準的回報水平。例如,在2019年休斯頓電氣一般費率案中,休斯頓電氣提交了一個基本費率案件,尋求批准收入增加約1.94億美元和10.4%的淨資產收益率,但在與PUCT簽訂規定和和解協議後,休斯頓電氣獲得了約1300萬美元的總體收入要求增加和9.4%的淨資產收益率。如果監管程序不允許登記人及時足額收回適當費用,他們的財務狀況、經營成果和現金流可能會受到不利影響。此外,註冊人或其子公司可能被要求實施額外的措施,例如休斯頓電氣在其2019年費率案訴訟中採取了圈護措施。這些額外措施可能會對註冊人的業務產生不利影響,並可能對註冊人的財務狀況、經營業績和現金流產生不利影響。

註冊商的電力和天然氣業務被允許收取的費率在任何給定的時間都可能與他們的成本不匹配,這種情況被稱為“監管滯後”。在某些情況下,監管滯後已經被誇大了,未來也可能被誇大,例如像2022年那樣的通貨膨脹率上升,並持續到2023年。例如,MPUC下令在2022年至2027年的63個月內收回2021年2月冬季風暴事件中發生的非常天然氣成本,CERC放棄收回相關的運輸成本。雖然幾個臨時費率調整機制已獲司法監管當局批准,並由註冊人及其附屬公司實施,以減少監管滯後的影響(例如,CSIA、DCRF、DRR、DSMA、GRIP、RCRA、RRA、RSP、TCOS和TDSIC),但此類調整機制須經適用的監管機構批准,我們不能保證批准,並受某些限制的限制,這些限制可能會降低或以其他方式阻礙註冊人或其子公司調整其費率或導致費率低於要求的費率。因此,註冊人不能保證此類機制的申請將導致有利的費率調整或全額收回成本。此外,註冊人的監管機構不時批准發行證券化債券,以收回某些成本,包括因惡劣天氣而產生的成本或收回擱淺的資產成本。這些證券化債券的發行可能會推遲。如果證券化債券的發行被推遲,我們可能無法及時收回成本,這可能會對CenterPoint Energy、CERC和休斯頓電氣的財務狀況、運營業績和現金流產生不利影響。

監管過程中固有一定程度的風險,司法管轄監管當局可能質疑註冊人或其子公司所發生的運營費用或資本投資的合理性或審慎程度,並拒絕在差餉中全額收回其服務成本。有時,這些審查和調查在某些情況下導致註冊人收回低於其要求水平的成本或投資,未來也可能導致註冊人收回成本或投資。例如,2022年10月,MPUC發佈了一項書面命令,不允許從CERC最初要求的4.09億美元中追回因2021年2月冬季風暴事件而產生的費用中的約3600萬美元。儘管適用了這種費率調整機制,但確定費率的監管程序可能會因立法程序或規則制定而發生變化,並且可能不總是可用的或所產生的費率將收回註冊人或其子公司的成本或使其能夠賺取其授權回報。費率案件或臨時調整機制的變化可能導致監管滯後的增加,或以其他方式影響登記人及時收回成本的能力。此外,監管機構的決定通常會受到上訴,任何此類上訴都可能進一步加劇監管滯後,並導致與利率案訴訟相關的額外不確定性。如果監管程序不允許登記人及時足額收回適當費用,他們的財務狀況、經營成果和現金流可能會受到不利影響。有關利率案件訴訟程序和臨時利率調整機制的詳細信息,請參閲
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本報告第二部分項目7“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--流動性和資本資源--監管事項”。

我們面臨着與項目選址、融資、建設、許可、政府批准、公眾反對、 以及可能阻礙我們的開發和經營活動的項目開發協議的談判。

休斯頓電氣、印第安納電氣和CERC擁有、開發、建造、管理和運營發電、輸電和配電設施或天然氣分銷設施。我們增長的一個關鍵組成部分是我們建造和運營這些設施的能力。作為這些行動的一部分,我們必須定期向各種地方、州、聯邦和其他監管機構申請許可證和許可,並遵守它們各自的條件。我們之前在某些許可證和許可證方面的審批延遲,並對我們的某些項目進行了調查和執法行動,這在過去導致了我們的項目延遲。如果我們未來不能以可接受的條款獲得必要的許可證或許可證,或解決第三方對該等許可證或許可證的挑戰,如果在獲得或續期必要的許可證或許可證方面出現延誤,或者監管機構啟動任何相關調查或執法行動,或施加相關處罰或不允許,我們未來的淨收益和現金流可能會減少,我們的財務狀況可能會受到影響。任何未能與第三方就新設施的成功項目開發協議進行談判的情況也可能產生不利影響。此外,我們的項目已經面臨並可能在未來面臨來自個人、社區組織、環境和其他激進團體以及其他公共利益實體的反對。

我們受制於環境法律法規產生的運營和財務風險及責任,包括CCR的監管, 氣候變化立法和某些旨在限制化石燃料使用的地方倡議。

我們的運營受到與環境有關的嚴格而複雜的法律和法規的約束。作為天然氣管道、分配系統和儲存、發電設施和輸配電系統以及支持這些系統的設施的所有者或運營商,我們必須在聯邦、州和地方各級遵守這些法律和法規。這些法律和法規可能以許多方式限制或影響我們的業務活動,包括通過未來的氣候立法或法規限制化石燃料的使用、限制在新家庭中使用天然氣電器、限制發電設施的空氣排放、限制我們管理廢物的方式,包括廢水排放、空氣排放和CCR清除,以及要求採取補救行動或進行監測,以減少我們的運營造成的或可歸因於前運營的環境行為。我們可能需要花費大量資金,並不時投入其他資源,以符合這些要求。此外,在行動過程中,我們已經釋放了,並可能在未來無意中釋放出各種污染物。任何此類釋放都可能對環境產生重大影響,並導致鉅額罰款。不遵守適用的環境法律和法規可能會引發各種行政、民事和刑事執法措施,包括評估我們不時受到的罰款、吊銷許可證、實施補救行動以及發佈命令禁止未來的作業。某些環境法規對清理、恢復和監測儲存、處置或釋放危險物質的場所所需的費用規定了嚴格的連帶責任。此外,鄰近的土地所有者和其他第三方就據稱因向環境中排放危險物質或其他廢物而造成的人身傷害和財產損失提出索賠的情況並不少見。

監管機構還通過並不時考慮通過新的立法和/或修改現有的法律和條例,以減少温室氣體排放。在國內和國際上,關於監管的可能手段,仍在進行廣泛的政策和監管辯論。環境監管的趨勢是對可能影響環境的活動施加更多限制和限制。2021年4月22日,總裁·拜登宣佈了到2035年在全經濟範圍內減少50%温室氣體排放和100%無碳電力的新目標,這構成了美國在蘇格蘭格拉斯哥宣佈的承諾的基礎。2021年在格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化會議和總裁·拜登的行政命令更新了這些氣候承諾,導致制定了額外的法規,並對現有法規進行了修改。例如,2023年5月,環保局提議制定法規,為燃煤和燃氣發電機組設定新的温室氣體減排目標,這可能需要額外的運營成本或與印第安納電力公司的天然氣發電機組運營相關的運營限制。預計政府將敲定額外的温室氣體法規,並強制披露財務、排放和其他信息。作為印第安納州天然氣和電力的分銷商和運輸商,以及電力生產商,註冊人的收入、運營成本和資本需求可能會受到任何監管行動的不利影響,這些監管行動將要求安裝新的控制技術或修改其運營,或將產生減少天然氣或電力消耗或阻止使用某些類型燃料的效果。此外,無法保證未來用於環境合規或補救的支出的金額或時間,並且未來的實際支出可能會大於我們目前預期的金額,這可能會對我們的財務狀況、運營結果和
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現金流。同樣,鼓勵節約能源或使用天然氣以外的能源可能會導致對我們服務的需求減少。進一步討論見項目1中的“商業-環境事項”和“--天然氣必須與…競爭”。

與化石燃料使用相關的不斷髮展的投資者情緒,以及限制化石燃料繼續生產的舉措,可能會對CenterPoint Energy和CERC的發電和天然氣業務產生重大影響。例如,由於印第安納電力目前的發電機組在很大程度上依賴煤炭運營,某些金融機構可能會選擇不參與CenterPoint Energy的融資安排,直到未來的燃煤發電關閉達到它們的投資門檻。此外,由於CenterPoint Energy和CERC使用化石燃料,一些投資者選擇不投資CenterPoint Energy。此外,CenterPoint Energy和CERC天然氣業務足跡中的某些城市已經討論了採取措施,禁止建設新的天然氣設施,這些設施將提供服務並專注於電氣化。例如,明尼阿波利斯已經通過了碳減排目標,以努力減少對化石天然氣的依賴。某些州和地方政府也已經通過或正在考慮立法,禁止在新家庭中使用天然氣器具,這可能會影響消費者對天然氣的使用。如果這些禁令在天然氣公司的運營範圍內實施,它們可能會對天然氣的消費者需求產生不利影響。任何此類舉措和立法都可能對CenterPoint Energy和CERC的運營結果產生不利影響。此外,投資者、貸款人、監管機構和其他利益相關者都在關注與環境正義相關的問題,這可能會導致對我們適用的監管程序進行更嚴格的審查,增加合規成本,或者可能對我們的聲譽產生不利影響。聯邦和州一級對環境正義問題的關注也可能為反對我們的行動的社區提供更大的機會來挑戰或推遲我們的項目。對我們項目的反對或對為我們項目發放的許可證提出的成功挑戰或上訴可能會導致此類項目被取消,並導致我們在此方面的投資損失。

CenterPoint Energy面臨與實施和努力實現其碳減排目標相關的運營和財務風險和責任。

2021年9月,CenterPoint Energy宣佈了到2035年範圍1和某些範圍2排放的淨零排放目標,以及到2035年某些範圍3排放與2021年水平相比減少20%-30%。CenterPoint Energy的分析和執行計劃要求它做出一些假設。這些目標和基本假設涉及風險和不確定性,並不是保證。如果CenterPoint Energy的一個或多個基本假設被證明是錯誤的,其實際結果以及到2035年實現淨零排放的能力可能與其預期大相徑庭。可能影響CenterPoint Energy實現淨零排放目標的能力的某些假設包括但不限於:排放水平、服務區域大小和產能需求與預期保持一致;與印第安納電力公司發電過渡計劃有關的監管批准;客户對無碳能源的需求;未來環境法規或立法的影響;未來碳定價法規或立法的影響,包括未來的碳税;碳補償的價格、可用性和監管;燃料(如天然氣)的價格;發電技術的成本,如風能和太陽能、天然氣和儲存解決方案;公眾對替代能源的採用,包括電動汽車的採用;替代能源方面的技術創新速度;CenterPoint Energy對其管道和設施實施現代化計劃的能力;完成並及時實施印第安納電力公司煤炭發電的發電替代品(如太陽能和風力發電)的能力;印第安納電力公司煤炭設施的退役日期;建造和/或允許建設新的天然氣管道的能力;能夠以合理的成本獲得建設所需的資源,資源和勞動力的缺乏或稀缺,任何項目的取消、建設延誤或超支,以及適當估計新一代能源成本的能力;任何供應鏈中斷的影響;適用標準或方法的變化;以及能源效率的提高。我們的業務可能會面臨投資者和其他利益相關者對我們可持續發展活動的更嚴格審查,包括我們宣佈的目標、指標和目標、實現這些目標的方法和時間表,以及相關披露。如果我們的可持續性實踐與投資者或其他利益相關者的期望和標準不一致,而這些期望和標準仍在不斷髮展,我們的聲譽、我們吸引或留住員工的能力以及我們作為投資或商業合作伙伴的吸引力可能會受到負面影響。同樣,我們未能或被認為未能在我們宣佈的時間內追求或實現我們以可持續發展為重點的目標、指標和目的,未能遵守道德、環境或其他標準、法規或期望,或未能滿足與這些事項有關的各種報告標準,可能會對我們的業務或聲譽產生不利影響,並使我們面臨政府執法行動和私人訴訟。

制定和執行遵守自願氣候承諾的計劃可能會導致額外的資本、人員以及操作和維護支出,並可能嚴重影響現有設施和擬議項目的經濟狀況。在某種程度上,如果我們認為這些成本中的任何一項都可以按費率收回,那麼成本收回可能會遭到我們的監管機構的抵制,我們的監管機構可能會試圖否認或推遲及時收回這些成本。此外,我們不能預測
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實現我們的減排目標或各種實施方面對我們的系統可靠性或我們的財務狀況和運營結果的最終影響。

休斯頓電氣和印第安納電氣分別作為ERCOT和MISO的成員,可能會因為FERC強制性可靠性標準而面臨更高的系統改進成本,以及罰款或其他制裁。

休斯頓電氣和印第安納電氣分別是ERCOT和MISO的成員,這兩家公司為各自適用地區的電力傳輸需求提供服務。由於分別參與了ERCOT和MISO,休斯頓電力公司和印第安納電力公司對其輸電設施沒有運營控制權,因此需要支付改善這些地區電力傳輸系統的某些費用。此外,FERC在確保電力傳輸服務的可靠性方面擁有管轄權,包括分別由休斯頓電力公司和ERCOT和印第安納電力公司擁有的輸電設施和MISO內的其他公用事業公司。FERC已指定NERC為ERO,在FERC的監督下,為大宗電力系統的所有所有者、運營商和用户發佈標準。FERC已批准NERC將ERCOT中的可靠性授權給德克薩斯州的非營利性公司德克薩斯RE,並將包括印第安納電氣在內的MISO部分的可靠性授權給特拉華州的非營利性公司Reliability First Corporation。遵守強制性可靠性標準可能會使休斯頓電氣和印第安納電氣面臨更高的運營成本,並可能導致資本支出增加,這可能無法在費率中完全收回。雖然休斯頓電氣和印第安納電氣過去曾因不遵守規定而受到輕微罰款,但如果休斯頓電氣或印第安納電氣再次被發現不符合適用的強制性可靠性標準,它們將受到制裁,包括潛在的罰款--每次違規每天可能高達100萬美元以上--以及非罰款,比如必須提交緩解計劃,以防止類似違規行為再次發生,並跟蹤此類計劃中的某些里程碑。

我們捲入了許多法律訴訟,其結果是不確定的,不利於我們的決議可能會對我們的財務業績產生負面影響。

除監管程序外,註冊人還須面對多項法律程序,包括訴訟及環境事宜,其中最重要的程序載於綜合財務報表附註15。訴訟受到許多不確定因素的影響;最近的趨勢表明,陪審團的裁決、和解和其他責任大幅增加;登記人不能有把握地預測所有事項的結果。此外,在某些情況下,註冊人可能會因出售、剝離或以其他方式轉讓給可能無法履行其對註冊人的賠償義務的第三方而對其提出索賠或產生與其不再擁有的資產和業務相關的債務。最終解決這些事項或任何未來可能的索賠或債務,可能需要在較長時間內支付超過既定保險或準備金的額外支出,並可能對註冊人的財務業績產生不利影響。

我們的業務可能會因員工的故意不當行為而受到不利影響。

我們致力於踐行我們的核心價值觀,即安全、誠信、責任感、主動性和尊重,並遵守所有適用的法律和法規。儘管承諾並努力防止不當行為,員工仍有可能從事故意不當行為,未能維護我們的核心價值觀,並通過合同或採購欺詐、挪用、賄賂或腐敗、欺詐性關聯交易以及嚴重違反我們的道德和合規守則及其他政策來違反法律和法規,以謀取個人利益。如果員工發生這種故意的不當行為,可能會導致重大責任、更高的成本、更嚴格的監管審查和公眾的負面看法,任何這些都可能對我們的財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。不時,包括作為我們道德與合規計劃檢測不當行為的努力的一部分,我們會意識到並希望繼續意識到員工不當行為的事件,我們會根據事件的適當和相稱進行調查、補救和披露。

影響金融、經濟和市場風險的風險因素

全球供應鏈中斷可能導致商品和服務價格上漲,並影響我們的運營,這可能會對我們執行資本計劃的能力以及我們的財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。

全球供應鏈因多種因素而中斷,如新冠肺炎大流行、勞動力短缺、資源可獲得性、交貨期長、交貨延誤、通貨膨脹、惡劣天氣事件以及國內或國際航運中斷,包括武裝衝突造成的中斷,這些中斷對公用事業行業造成了不利影響。我們以及我們行業的其他公司都經歷了供應鏈中斷,以及價格上漲,
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而我們在未來可能會繼續經歷這種情況。我們和我們的行業在採購變壓器、電線、電纜、電錶、電線杆和太陽能電池板等輸電和配電所必需的材料方面遇到了困難。如果供應鏈中斷持續或惡化,我們可能會在採購這些資源和未來運營業務所需的其他資源方面遇到困難。因此,我們可能無法獲得所需的資源,包括勞動力,以及時執行風暴恢復活動,全面執行我們的十年資本計劃和/或實現我們的淨零排放和碳減排目標。此外,高通脹和持續的高利率仍然是一個令人擔憂的經濟領域,並導致了我們和我們行業內其他公司經歷的材料和服務價格的上漲。即使我們能夠獲得必要的資源,我們也可能無法以合理的費用或以及時的方式這樣做,這可能導致項目取消或範圍改變、延誤、成本超支和成本回收不足。如果由於供應鏈中斷,我們無法完全執行資本計劃,我們的財務狀況、運營結果和現金流可能會受到不利影響。

CenterPoint Energy是一家控股公司,其所有營業收入都來自子公司,並通過子公司持有幾乎所有資產。因此,CenterPoint Energy依賴子公司的業績和分配來履行其付款義務並支付普通股股息,而適用法律或合同限制的條款可能會限制這些分配的金額。

CenterPoint Energy的所有營業收入都來自子公司,並通過子公司持有幾乎所有資產。同樣,作為重組的結果,CERC的很大一部分營業收入來自其子公司,並通過其子公司持有大量資產,包括印第安納天然氣公司和VEDO公司。因此,CenterPoint Energy和CERC(在較小程度上)依賴各自子公司的業績和分配來履行各自的付款義務,併為各自的普通股支付股息。總體而言,CenterPoint Energy和CERC的子公司是獨立的、不同的法人實體,沒有義務為它們各自的支付義務提供資金,無論是通過股息、分配、貸款或其他方式。此外,適用法律的條款,如限制股息的合法來源的條款,限制了CenterPoint Energy和CERC各自子公司向CenterPoint Energy或CERC支付或以其他方式分配的能力,它們各自的子公司可以同意對其支付或以其他方式分配的能力的合同限制。此外,作為休斯頓電氣2019年基本費率案的一部分,休斯頓電氣同意採取某些“圈護”措施,以增加其與CenterPoint Energy的財務獨立性。休斯頓電氣預計將在2024年提交基本費率訴訟程序。在這一訴訟中,休斯頓電氣可能被要求採取進一步的圈護措施,或者未來可能通過立法或PUCT規則或命令對休斯頓電氣實施進一步的圈護措施。雖然目前的圈護措施沒有影響休斯頓電力公司向CenterPoint Energy支付股息的能力,但實施任何影響CenterPoint Energy從休斯頓電力公司獲得股息的額外措施可能會對CenterPoint Energy的現金流、信貸質量、財務狀況和運營結果產生不利影響。對CenterPoint Energy的任何此類不利影響也可能對休斯頓電氣和/或CERC的現金流、信用質量、財務狀況和運營結果產生不利影響,因為CenterPoint Energy可能無法在必要時為休斯頓電氣和/或CERC提供財務支持。
CenterPoint Energy接受任何子公司資產的權利,以及其債權人蔘與這些資產的權利,在結構上從屬於該子公司債權人(包括貿易債權人)的債權。此外,即使CenterPoint Energy是任何子公司的債權人,其作為債權人的權利實際上也可能排在該子公司資產的任何擔保權益和該子公司的任何優先債務之後。

如果我們無法以可接受的條件安排未來的融資,我們為資本支出融資的能力或 對未償債務進行再融資可能是有限的。

我們的業務是資本密集型的,我們依賴各種來源為我們的資本支出提供資金。例如,我們依賴(I)長期債務,(Ii)通過我們的循環信貸安排借款,對於CenterPoint Energy和CERC來説,依賴商業票據計劃,以及(Iii)如果市場條件允許,CenterPoint Energy發行額外的普通股或優先股。我們還可以利用這些來源在任何未償債務到期時對其進行再融資。此外,我們的運營子公司,包括休斯頓電氣和CERC,可能會不時依賴從CenterPoint Energy獲得的公司間借款,這些借款可能來自CenterPoint Energy的外部融資。截至2023年12月31日,CenterPoint Energy在綜合基礎上有190億美元的未償債務,其中包括5.02億美元的無追索權證券化債券。有關CenterPoint Energy、Houston Electric和CERC的未償債務以及未來到期日的信息,請參閲合併財務報表附註13。我們未來的融資活動可能會受到以下因素的重大影響:

一般經濟和資本市場狀況,包括通貨膨脹;
從金融機構和其他貸款人獲得信貸;
投資者對我們和我們經營的市場的信心;
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我們業務的未來表現;
維持可接受的信用評級;
美聯儲的行動,包括利率的變化和意外的行動;
市場對我們未來收益和現金流的預期;
投資者願意投資於與化石燃料相關的公司;
我們有能力以合理的條件進入資本市場;
我們所在司法管轄區未來證券化的時間安排;以及
有關證券法的規定。

註冊人目前的信用評級以及2023年和2024年迄今信用評級的任何變化將在本報告第二部分第7項“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析-流動性和資本資源-其他事項-信用評級下調對流動性的影響”中進行討論。這些信用評級可能不會在任何給定的時間段內保持有效,評級機構可能會降低或撤銷其中一個或多個評級。註冊人指出,這些信用評級並不是購買、出售或持有他們證券的建議。每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估。註冊人未來任何一項或多項信用評級的降低或撤銷,都可能對其以可接受的條件獲得資本的能力產生不利影響。例如,如果CERC的信用評級下降,可能會對借款成本產生不利影響,在非常市場條件下,可能會限制進入債務資本市場的能力。此外,CERC可能被要求根據其運輸安排提供抵押品或購買天然氣。如果信用評級下調和隨之而來的現金抵押品要求發生在CERC正在經歷大量營運資金要求或缺乏流動性的時候,CERC的財務狀況、運營結果和現金流可能會受到不利影響。

CenterPoint Energy以前擁有的能源系統集團業務具有性能和保修義務,其中一些義務由CenterPoint Energy擔保。

2023年6月30日,CenterPoint Energy完成了能源系統集團業務的出售。在2023年6月30日之前,作為其正常業務過程的一部分,能源系統集團發行了履約保證金和其他形式的保證,承諾其運營設施、向供應商或分包商付款以及支持保修義務。作為出售結束前的母公司,CenterPoint Energy或Vectren為其子公司的某些承諾提供了擔保。當能源系統集團由CenterPoint Energy全資擁有時,這些擔保並不代表遞增的合併債務,而是代表對能源系統集團的義務的擔保,使其能夠在不張貼其他形式的擔保的情況下開展業務。到目前為止,CenterPoint Energy和Vectren都沒有被要求履行這些父母擔保下的任何義務,但未來可能會被要求這樣做。詳情見合併財務報表附註15(C)。

對商譽、長期資產(包括無形資產)、權益法投資以及減值或公允價值調整的減值可能會減少我們的收益。

長期資產,包括使用年限有限的無形資產,每當發生事件或環境變化顯示賬面值可能無法收回時,便會檢討減值情況。商譽至少每年進行減值測試,當事件或環境變化表明賬面價值可能無法收回時,商譽也會進行減值測試。雖然CenterPoint Energy過去曾確認並記錄商譽減值,但在截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的年度內,沒有記錄商譽減值。有關進一步資料,見綜合財務報表附註6。如果年度商譽減值測試或另一次定期減值測試或可觀察到的交易顯示我們資產的公允價值低於賬面價值,我們將被要求對收益計入非現金費用,這將對股本產生相關影響,從而增加以債務與總資本之比衡量的資產負債表槓桿。非現金減值費用或公允價值調整可能會對我們的財務狀況和運營結果產生不利影響。

如果CenterPoint Energy在ZEN於2029年到期之前贖回ZEN,其最終的納税義務和贖回付款將導致大量現金支付,這將對其現金流產生不利影響。同樣,ZENS持有者大量交換ZEN可能會對CenterPoint Energy的現金流產生不利影響。

截至2023年12月31日,CenterPoint Energy的未償還ZENS本金約為8.28億美元。CenterPoint Energy擁有ZENS相關證券的股份,相當於用於計算其對ZENS持有人的債務的參考股份的大約100%。CenterPoint Energy可隨時贖回所有ZEN,贖回金額相當於每個ZEN的或有本金金額(截至2023年12月31日,總計1800萬美元,或每個ZEN 1.24美元)中的較高者,或贖回時屬於一個ZEN的參考股票的當前市值之和。如果CenterPoint Energy贖回ZEN,除了贖回金額外,它還需要支付與ZEN相關的遞延税款。CenterPoint Energy與ZENS和ZENS相關的最終納税義務-
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關聯證券繼續以每年實現的税收優惠金額增加。如果ZENS在2023年12月31日贖回,根據2023年的有效税率,2023年將支付約7.28億美元的遞延税款。此外,如果ZENS相關證券的所有股票在2023年12月31日出售,為總贖回金額提供資金,2023年將支付約8100萬美元的資本利得税。同樣,ZENS持有者大量交換ZEN可能會對CenterPoint Energy的現金流產生不利影響。如果CenterPoint Energy的信譽下降,ZENS的市場變得缺乏流動性,或者其他一些原因,這種情況可能會發生。雖然交換ZENS時支付現金的資金可以通過出售ZENS相關證券CenterPoint Energy擁有的股份或從其他來源獲得,但ZENS交易所會導致現金流出,因為與ZENS和ZENS相關證券股票相關的遞延税款通常會在ZENS交換和ZENS相關證券股票出售時處置。

我們潛在的業務戰略和戰略舉措,包括合併和收購活動以及資產或業務的處置,可能無法按預期完成或執行,從而對我們的財務狀況、經營業績和現金流產生不利影響。

我們的財務狀況、經營結果和現金流在一定程度上取決於我們管理層成功實施我們的業務戰略並實現預期收益的能力。2021年,我們宣佈了CenterPoint Energy的戰略目標,包括我們的十年資本計劃,以及淨零排放和碳減排目標。我們的戰略目標受制於本節描述的風險和各種假設。這些假設可能被證明是不正確的,或者我們可能無法及時或根本無法執行這些戰略目標。如果我們不能執行我們的戰略目標,包括我們的十年資本計劃,那麼由此帶來的好處可能無法充分實現,甚至可能根本沒有實現,我們的聲譽可能會受到不利影響。

我們不時進行,並可能繼續進行業務和資產的收購或剝離,例如我們建議出售路易斯安那州和密西西比州的天然氣本地分銷公司,我們完成出售我們的能源系統集團業務,組建合資企業或進行重組,如重組。然而,合適的收購候選者或潛在買家可能無法繼續以我們認為可接受的條款和條件獲得,或已完成收購或處置的預期收益可能無法完全或根本實現,或可能無法在預期時間框架內實現。如果我們無法進行收購,或者這些收購的表現不如預期,我們未來的增長可能會受到不利影響。此外,任何已完成或未來的收購或處置都涉及重大風險,包括:

被收購的企業或資產可能不會產生預期水平的收入、收益或現金流;
被收購的企業或資產可能存在環境、許可或其他問題,而合同保護被證明是不充分的;
我們可能承擔未向我們披露的、超出我們估計的、或我們從賣方獲得賠償的權利有限的責任;
我們可能無法成功整合收購的業務並及時實現預期的經濟、運營和其他利益,這可能導致大量成本和延誤或其他運營、技術或財務問題;
收購或處置,或從事此類交易,包括任何分離或分離努力或要求,如提供過渡服務,可能擾亂我們正在進行的業務,分散管理層的注意力,轉移資源,並使維持目前的業務標準、控制和程序變得困難;以及
我們可能得不到及時完成收購或處置所需的監管批准,甚至根本不能。

2024年2月19日,CenterPoint Energy通過其子公司CERC Corp.簽訂了LAMS資產購買協議,出售其路易斯安那州和密西西比州的天然氣當地分銷公司業務。這筆交易預計將在2025年第一季度完成。詳情見合併財務報表附註21。我們不能保證此次銷售是否完成,這可能會被推遲或以其他方式無法完成。

人口結構的變化、養老金計劃資產的投資表現不佳以及其他不利影響養老金負債計算的因素可能會對我們的財務狀況、經營業績和流動性產生不利影響。

CenterPoint Energy及其子公司維護着覆蓋某些員工的合格固定收益養老金計劃。與這些計劃相關的費用取決於若干因素,包括計劃資產的投資回報、用於計算計劃供資狀況的利率水平、對計劃的繳款、計劃參與者的人數以及政府關於供資要求和計劃負債的計算規定。資金需求可能會增加,CenterPoint Energy可能需要在市場下跌的情況下做出計劃外貢獻
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計劃資產價值的下降,用於計算未來計劃債務現值的利率下降,或增加最低籌資要求或養老金負債的政府法規。在2023年、2022年和2021年,由於符合條件的員工退休和養老金計劃分配的增加,CenterPoint Energy為其養老金計劃支付了一筆結算費用。詳情見綜合財務報表附註8。除了影響CenterPoint Energy的資金需求外,這些因素還可能對我們的財務狀況、運營結果和流動性產生不利影響。

我們可能會受到聯邦所得税法律法規變化的重大影響,包括任何全面的聯邦税收改革立法。

我們的業務受到美國聯邦所得税政策的影響。TCJA、CARE Act和IRA通過降低聯邦企業所得税税率、限制利息扣減、改變資本支出的支出、頒佈新的CAMT以及擴大對清潔能源生產的聯邦税收抵免等措施,顯著改變了美國國內收入法,包括對美國公司的税收。根據截至2023年12月31日的信息和預測,註冊人將受到****所包括的CAMT的約束。

國税局和州税務機關發佈的解釋性指導可能與我們的解釋不一致,立法可能會受到修改,這可能會減少或增加立法的某些影響。此外,零售監管機構對擴大的税收抵免和CAMT的處理可能會影響註冊人未來的現金流,而這項立法可能會導致尚未確定的意外後果,可能對註冊人的財務業績和未來現金流產生不利影響。

進一步的聯邦税收改革立法可能會顯著改變適用於國內企業的聯邦所得税法,包括可能提高聯邦所得税税率、影響投資激勵以及折舊和利息扣除等扣除的變化。雖然CenterPoint Energy及其子公司無法評估任何此類潛在立法對我們業務的整體影響,但我們的財務狀況、運營業績或現金流可能會受到負面影響。此外,對於任何已頒佈的聯邦税收改革立法,州委員會和地方市政當局可能會如何要求我們對此類税收立法的影響做出迴應,包括決定如何處理我們的收入要求中的編輯和其他增減。因此,針對任何制定的税收立法而可能採取的監管行動可能會對我們的財務狀況、經營業績和現金流產生不利影響。

影響安全和安保風險的風險因素

註冊人的業務存在安全風險。

註冊人的設施以及分配和傳輸系統已經並可能在未來發生導致員工、客户、第三方或公眾受傷、死亡或財產損失的事件。儘管註冊人為許多潛在的事故提供保險,但根據事故的性質和嚴重程度,他們可能會遭受經濟損失、索賠和訴訟、聲譽受損以及監管當局或其他公共當局的負面後果。此外,在現場工作的某些CenterPoint Energy員工在工作期間經歷了暴力威脅。暴力威脅、實際暴力和其他擔憂可能導致外地員工無法或不願完成關鍵職能,這可能對我們的業務、財務狀況和業務結果產生不利影響,並可能使招聘和留住某些員工變得更加困難。

網絡攻擊、物理安全漏洞、恐怖主義行為或其他中斷可能會對我們的聲譽、財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。

我們面臨着與我們的信息技術系統、運營技術、網絡基礎設施以及用於開展我們幾乎所有業務的其他技術和設施有關的網絡和物理安全風險。例如,我們的發電、輸電和配電系統的運行不僅依賴於我們設施的物理互連,而且依賴於我們系統的各個組件和第三方系統之間的通信。自從在我們的業務中部署智能電網、智能設備和運營技術以來,這種對這些組件之間的信息和通信的依賴有所增加。此外,我們用來開展業務的某些內部系統是高度集成的。因此,這些系統中的任何一個系統中的網絡攻擊或未經授權的訪問都可能影響其他系統。同樣,我們的業務運營與外部網絡和設施互聯互通。例如,德克薩斯州高效的放松管制的批發和零售電子市場的運營要求與ERCOT和競爭對手零售商進行溝通;我們的印第安納電氣組織與MISO也有類似的關係。此外,向我們的客户分配天然氣需要與第三方進行通信
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系統。這些通信的中斷,無論是由風暴或其他自然災害等物質幹擾、設備或技術故障或網絡攻擊或恐怖主義行為等人為事件造成的,都可能破壞我們開展行動和控制資產的能力。

網絡安全威脅的複雜性,包括那些利用人工智能的威脅,繼續增加,我們為降低網絡安全事件風險和保護我們的系統而採取的控制和預防行動,包括對我們的網絡安全事件應對計劃的定期測試,可能是不夠的。此外,可能導致更高運營效率的新技術,例如我們使用人工智能,可能會進一步使我們的計算機系統面臨網絡安全事件的風險。網絡攻擊,包括網絡釣魚攻擊和使用惡意軟件、勒索軟件和病毒或惡意代碼的威脅,以及未經授權的訪問也可能導致機密、專有或關鍵基礎設施數據的丟失或未經授權使用,或者其他信息技術系統的安全漏洞,這些可能會擾亂運營和關鍵業務功能,對聲譽造成不利影響,影響客户,增加成本,並使我們面臨可能的法律索賠和責任。雖然我們實施並維護了一項旨在保護我們的信息技術、運營技術和數據系統免受此類攻擊的網絡安全計劃,但我們的網絡安全計劃並不能防止所有入侵或網絡攻擊事件。我們經歷了外部各方試圖在未經授權的情況下訪問我們的網絡或公司數據的次數增加。我們還經歷過,預計將繼續經歷對我們的信息系統和第三方的網絡入侵和攻擊,這些第三方包括為我們提供某些服務或管理和維護我們的敏感信息的供應商、供應商、承包商和準政府實體。這些先前的入侵和攻擊並未對我們的業務、運營結果或財務狀況產生實質性影響。由於技術日益複雜,網絡攻擊日益複雜和頻繁,此類事件有可能在未來對我們產生不利影響。隨着未遂攻擊在世界各地的複雜性和數量上的進步,通過網絡安全漏洞或勒索軟件攻擊,我們的運營技術系統被破壞或被攻破,或與我們的運營相關的處理數據受到損害的風險增加。我們沒有為所有網絡安全風險提供全面的保險,任何網絡安全風險都可能對我們的聲譽產生不利影響,並可能對我們的財務狀況、運營業績和現金流產生不利影響。

我們依賴有形資產的安全運營來運輸我們交付的能源,依賴我們的信息技術來處理、傳輸和存儲電子信息,包括我們用來安全運營我們的能源運輸系統的信息和運營技術。安全漏洞、對我們的基礎設施和設施的攻擊,包括針對註冊人的攻擊,或通過擾亂能源傳輸和分配來傷害第三方的手段,或恐怖主義行為,包括外國或國內行為者,可能使我們的業務面臨影響我們運營的關鍵有形資產或信息和功能的丟失、誤用或中斷的風險,以及潛在的數據隱私泄露和受保護的個人信息和其他敏感信息的丟失,例如關鍵能源基礎設施信息。此類損失可能導致運營影響、資產受損、公共或個人安全事件、對我們客户的影響、對環境的損害、聲譽損害、競爭劣勢、監管執法行動、訴訟以及對我們的運營、財務狀況、運營結果和現金流的潛在不利影響。不能確定與實際或被挫敗的網絡攻擊有關的成本,或者為防範此類安全威脅而產生的成本,是否可以通過費率收回。

網絡安全法律法規的遵守和變化會對我們的業務產生成本和運營影響,如果不遵守這些要求,可能會對我們的聲譽、財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。

網絡攻擊正變得越來越複雜,美國政府的警告表明,包括管道、發電和基礎設施在內的基礎設施資產可能是某些組織的專門目標。運輸安全管理局在2021年第二季度和第三季度宣佈了兩項新的安全指令。這些指令要求關鍵管道所有者遵守強制性報告措施,指定一名網絡安全協調員,提供漏洞評估,並確保遵守某些網絡安全要求。2022年第三季度,TSA對其中一項安全指令進行了重大更新,要求關鍵管道所有者建立和實施TSA批准的網絡安全實施計劃,制定和維護網絡安全事件響應計劃,並建立網絡安全評估計劃。TSA於2022年12月批准了CenterPoint Energy的網絡安全實施計劃。運輸安全管理局於2023年7月進一步更新和更新了管道安全指令,更新了管道網絡安全緩解行動、應急計劃和測試的要求。CenterPoint Energy繼續採取措施遵守TSA管道安全指令要求。我們可能需要花費大量額外資源和成本來應對網絡攻擊,繼續修改或增強我們的保護措施,或者評估、調查和補救任何關鍵的基礎設施安全漏洞。不能確定這些成本是否會通過差餉收回。任何未能遵守這些政府法規或我們的網絡安全保護措施失敗的情況都可能導致執法行動,這可能會對我們的聲譽、財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。
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未能維護個人信息的安全可能會對我們造成不利影響。

在與我們的業務相關的方面,我們和我們的第三方(供應商、供應商和承包商)收集和保留個人信息(例如,我們的客户、股東、供應商和員工的信息),我們期望我們和這些第三方將充分保護這些信息。圍繞信息安全和數據隱私的監管環境繼續發展,要求也越來越高。監管數據隱私和未經授權披露機密信息的新法律法規帶來了日益複雜的合規挑戰,並提高了我們的成本。任何我們未能遵守這些法律和法規的行為,包括由於安全或隱私被侵犯的結果,都可能導致我們的鉅額成本、罰款、處罰和責任。雖然我們實施和維護了旨在保護我們的信息技術、運營技術和數據系統免受攻擊的網絡安全計劃,並且我們實施和維護了旨在管理和保護個人信息的數據隱私計劃,但這兩個計劃都無法阻止所有安全或隱私違規行為。我們和我們的一些維護個人信息的第三方已經並預計將繼續經歷數據隱私事件和泄露;然而,到目前為止,我們還沒有經歷過重大的數據隱私事件或泄露。如果我們維護的個人信息遭到重大盜竊、丟失或欺詐性使用,或我們的供應商、供應商和承包商未能按照合同條款和其他法律要求使用或維護此類數據,可能會對我們的聲譽造成不利影響,並可能給我們帶來鉅額成本、罰款和處罰及責任。此外,如果我們收購了一家侵犯或不遵守適用數據保護隱私的公司,我們可能會因此招致重大責任和處罰。

我們可能不會成功採用人工智能,這可能會對我們的業務、聲譽或財務業績產生不利影響。

我們正在使用和探索人工智能的進一步使用,包括生成性人工智能,以及它的能力,以增強我們為我們服務的社區提供的服務。開發和部署人工智能涉及重大風險,不能保證人工智能的使用將增強我們的服務或對我們的業務有利,包括我們系統的效率和彈性。例如,我們與人工智能相關的努力可能會產生與有害內容、準確性、偏見、歧視、毒性、知識產權侵權或挪用、誹謗、數據隱私和網絡安全等相關的風險。此外,採用人工智能可能會使我們受到新的或加強的政府或監管機構的審查,管理人工智能使用的新的或修訂的法律、規則、指令和法規,訴訟,倫理問題,消費者對自動化和人工智能的負面看法,或其他可能對我們的業務、聲譽或財務業績產生不利影響的複雜情況。我們可能無法通過監管程序收回我們在人工智能技術上的投資,我們對人工智能的使用可能會使我們承擔法律責任。同樣,隨着人工智能的不斷髮展,我們可能無法像客户或社區希望或監管機構要求的那樣快速採用和實施人工智能,這也可能對我們產生不利影響。人工智能是一項相對較新、發展迅速的技術,我們無法預測採用我們的人工智能倡議可能導致的所有風險。

一般風險和其他風險

我們的收入和運營結果是季節性的。

休斯頓電力公司、印第安納電力公司和天然氣公司的收入和運營結果受季節性、天氣條件以及電力和天然氣使用量的其他變化的影響。休斯頓電氣的收入通常在較暖和的月份較高。與過去幾年一樣,在温暖的月份裏,異常温和的天氣可能會削弱休斯頓電氣的運營業績,損害其財務狀況。相反,與過去幾年一樣,極端温暖的天氣條件可能會以一種不太可能每年重複的方式增加休斯頓電氣的運營業績。印第安納電力公司的很大一部分銷售額是用於空間供暖和製冷。因此,與過去幾年一樣,印第安納電氣的運營業績可能會受到比正常暖季天氣更熱或比正常冷季天氣更冷的不利影響,而像過去幾年發生的那樣,更極端的季節性天氣條件可能會以一種不太可能每年重複的方式增加印第安納電氣的運營業績。天然氣的收入通常在冬季的幾個月裏更高。與過去幾年一樣,冬季幾個月異常温和的天氣可能會削弱天然氣公司的運營業績,損害其財務狀況。相反,正如過去幾年所發生的那樣,極端寒冷的天氣條件可能會以一種不太可能每年重複出現的方式增加其業務成果。有關天氣正常化監管機制和天氣對衝的信息,見合併財務報表附註9(A)。有關2021年2月冬季風暴事件的其他風險,請參閲合併財務報表附註7以瞭解更多信息。

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氣候變化可能會對我們業務的財務業績產生不利影響,並導致更頻繁、更嚴重的天氣事件,這可能會對我們的運營業績產生不利影響。

氣候變化帶來了不確定性,並可能導致我們的服務領域和業務發生廣泛的變化,無論是物質上的還是財務上的。如果氣候變化導致我們服務地區的氣温高於正常水平,我們業務的財務業績可能會受到不利影響。例如,在天然氣用於家庭和企業供暖的地方,天氣變暖可能會導致天然氣使用量減少,從而對我們產生不利影響。氣候變化的另一個可能結果是更頻繁和更嚴重的天氣事件,如颶風、龍捲風和包括冰暴在內的惡劣冬季天氣條件,所有這些都可能影響我們的運營和為客户提供服務的能力。隨着極端天氣事件的頻率和嚴重程度的增加,我們提供服務的成本可能會增加,包括與此類影響相關的購買保險的成本和可用性,這些成本可能無法收回。此外,極端天氣事件可能會使我們的員工不安全或阻礙員工修復、維護和恢復受影響地區的電力,並可能損害我們的聲譽。由於我們的某些設施位於得克薩斯州墨西哥灣沿岸或附近,更多或更嚴重的颶風或龍捲風可能會增加我們修復受損設施和恢復對客户服務的成本。我們在服務地區的電力和天然氣業務也受到2021年2月冬季風暴事件的影響,未來可能會經歷類似的事件,這可能會對我們的財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。從長遠來看,氣候變化還可能導致人口轉移,包括客户離開我們的服務區域。當我們無法向客户提供電力或天然氣或我們的客户無法獲得我們的服務時,我們的財務業績會受到收入損失的影響,我們通常必須尋求監管機構的批准才能收回恢復成本。如果我們無法收回或及時收回這些成本,或者如果收回這些成本導致費率上升和對我們服務的需求減少,我們未來的財務業績可能會受到不利影響。同樣,公共和私人部門應對氣候變化的努力,例如通過立法、監管、私人利益集團的行動和訴訟,可能會影響我們繼續像今天這樣經營我們的企業的能力,這些企業的很大一部分依賴於化石燃料。這些計劃可能會對我們和我們的運營以及我們的第三方供應商、供應商和合作夥伴產生重大影響,其中可能會影響我們,導致許可和施工延誤、項目取消或轉嫁給我們的項目成本增加。有關這些舉措的更多信息,請參見“-我們受到運營…的約束”最後,我們可能會受到氣候變化訴訟的影響,這可能會導致鉅額罰款、罰款或損害賠償,並限制我們的運營。石油和天然氣行業已經面臨這樣的訴訟,挑戰其營銷和使用化石燃料,並將氣候變化歸因於使用化石燃料造成的排放,包括我們在內的其他行業未來可能面臨此類訴訟。有關更多信息,請參閲合併財務報表附註7,以及“-CenterPoint Energy面臨運營和財務風險……”

我們面臨與能源消耗減少相關的風險,這些風險是由於客户對其他公用事業公司事件的看法發生變化等因素造成的。

我們的業務受到能源消耗減少的影響,這些因素包括我們服務地區的經濟、氣候和市場條件、能源效率計劃、替代技術的使用以及由於其他公用事業公司涉及天然氣管道的事件而導致客户對天然氣使用看法的變化,這可能會影響我們擴大客户基礎的能力和我們的增長速度。客户賬户的增長和客户使用量的增長都直接影響到對電力和天然氣的需求以及對額外輸送設施的需求。客户增長和客户使用受到許多我們控制之外的因素的影響,例如強制執行的能效措施、對天然氣電器的禁令或進一步監管、需求側管理目標、分佈式發電資源以及經濟和人口狀況,包括人口變化、就業和收入增長、住房開工、新業務形成和整體經濟活動水平。由於其他公用事業公司的管道事故、2021年2月冬季風暴事件期間以及持續高通脹或經濟低迷期間經歷的電力和天然氣價格上漲等因素,我們服務地區的電力和天然氣需求下降,可能會減少整體使用量和現金流,特別是工業客户減少產量,從而減少電力和天然氣的消耗。儘管根據定期調整條款,休斯頓電氣和印第安納電氣的輸電和配電業務受到監管的允許回報率和某些成本的回收,但由於經濟低迷或經濟衰退,交付和使用的電力總體下降可能會減少收入和現金流,從而減少運營結果。經濟、就業和/或人口增長率的下降可能會導致這些服務地區的增長放緩,電力和天然氣的需求和使用減少。部分或全部這些因素可能導致客户對電力或天然氣的需求或客户數量增長不足或下降,並可能導致我們無法充分實現重大資本投資和支出的預期好處,這可能對我們的財務狀況、運營業績和現金流產生不利影響。

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老化的基礎設施可能會導致成本增加和運營中斷,這可能會對我們的財務業績產生負面影響。

我們有與老化的基礎設施資產相關的風險,包括設備或流程的故障,以及由於這種老化而可能出現的故障。由於我們基於風險的聯邦和州合規誠信管理計劃,我們的某些資產的老化可能會導致需要更換或更高水平的維護成本。*作為我們長期資本計劃的一部分,我們繼續升級我們老化的基礎設施資產,以增強我們基礎設施的可靠性。如果不能及時和全部收回與我們老化的基礎設施相關的費用,可能會對收入產生不利影響,並可能導致資本支出或支出增加。此外,有關老化基礎設施資產的信息的性質可能使資產的檢查、維護、升級和更換特別具有挑戰性。此外,由於供應鏈中斷,我們成功維護或更換老化基礎設施的能力可能會延遲或成本高於預期。此外,關於天然氣的運營,如果某些管道更換(例如,鑄鐵或裸鋼管)沒有及時或成功地完成,政府機構和私營部門可能會聲稱,未完成的更換導致了火災、爆炸或泄漏等事件。儘管我們為某些設施提供保險,但如果因未能及時完成設備更換而造成災難性損失,我們的保險覆蓋範圍可能不夠。保險覆蓋範圍不足和保險成本增加可能會對我們的財務狀況、經營業績和現金流產生不利影響。最後,老化的基礎設施可能會使我們的公用事業運營複雜化,使我們解決氣候變化問題的能力以及提高復原力和可靠性的努力複雜化。見“--全球供應中斷...”
如果我們不能成功運營我們的設施或履行某些公司職能,我們的財務狀況、運營結果和現金流可能會受到不利影響。

我們的業績取決於我們設施的成功運營。運營這些設施涉及發電、輸電和配電以及天然氣輸送中固有的許多風險,這些風險可能導致重大損失或其他損害。我們不時地會遇到各種與設施運營相關的風險,包括但不限於以下風險:

操作員錯誤或設備或流程故障,包括未能遵守輸電和配電以及天然氣輸送的適當安全協議,包括我們的調峯、丙烷-空氣設施的操作;
處理可能造成嚴重人身傷害、生命損失以及環境和財產損失的危險設備或材料;
環境或其他法規要求可能施加的運營限制;
勞動爭議;
信息技術或財務和計費系統故障,包括因採用和整合新技術而造成的故障,損害我們的信息技術基礎設施、報告系統或擾亂正常業務運作;
合規要求,導致我們的監管機構進行處罰;
未能及時以合理價格獲得必要的燃料,如煤炭和天然氣、建築材料或運行我們設施所需的其他物品;
信息技術故障,影響我們獲取客户信息的能力,或導致我們丟失機密或專有數據,從而對我們的聲譽造成不利影響,或使我們面臨法律索賠;以及
災難性事件,如火災、地震、爆炸、泄漏、洪水、乾旱、颶風、冰暴、洪水、恐怖主義、野火、大流行健康事件或其他類似事件,包括與之相關的任何環境影響,這些災難性事件可能需要我們或其他公用事業公司參與互助工作,以協助電力恢復工作。

這類事件可能會導致我們設施的收入減少或消失,我們設施的運營成本增加或現金收取延遲,任何這些都可能對我們的財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。這類事件已經並可能在未來導致施加監管或環境罰款和增加訴訟。

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我們的企業將繼續不得不適應技術變化,可能不會成功,或者可能不得不招致鉅額支出來適應技術變化。

我們經營的業務需要複雜的數據收集、處理系統、軟件和其他技術。支持我們所服務行業的一些技術正在快速變化,其複雜性也在不斷增加。新技術的出現或發展可能優於或不兼容我們現有的一些技術,並可能需要我們進行大量投資和支出,以便我們能夠繼續為能源生產和輸送提供具有成本效益和可靠的方法。這些技術進步包括分佈式發電資源(例如,專用太陽能、微型渦輪機、燃料電池)、儲能設備和更節能的建築,以及旨在減少能源消耗和浪費的產品。隨着時間的推移,這些技術變得更具成本競爭力,無論是通過成本效益還是政府激勵和補貼,例如在IRA下,某些客户可能會選擇滿足他們自己的能源需求,從而減少對我們系統和服務的使用,包括印第安納電力公司的發電設施變得不那麼有競爭力和經濟性。此外,某些監管和立法機構已經或正在考慮在某些日期之前減少能源消耗的要求和/或獎勵措施。正如高通脹和不斷上升的利率會激勵我們的客户減少能源消耗一樣,由聯邦法律推動的技術進步可能會導致人均能源消耗的下降。聯邦法律要求最終使用電力和天然氣設備的能效達到新的水平,或者技術的其他改進或應用。

我們未來的成功將在一定程度上取決於我們能否以具有成本效益的方式預測和適應這些技術變化,及時提供滿足客户需求和不斷髮展的行業標準的可靠服務,以及收回所有或大部分未收回的陳舊資產投資。如果我們未能成功適應任何技術變化或過時,無法獲得重要技術或在適應技術變化方面產生重大支出,或者如果實施的技術沒有按預期運行,我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流可能會受到不利影響。

我們的保險覆蓋範圍可能不夠。保險覆蓋範圍不足和保險成本增加可能會對我們的財務狀況、經營業績和現金流產生不利影響。

我們目前已有保險,如一般責任保險和財產保險,以我們認為適當的金額覆蓋我們的某些設施。此類保單有一定的限制和免賠額,不包括業務中斷保險。保險保費繼續增加,未來可能無法按當前成本或按商業合理條款提供保險,而為我們任何設施的任何損失或任何損壞收到的保險收益可能不足以完全覆蓋或恢復損失或損害,而不會對我們的財務狀況、運營結果和現金流產生負面影響。最近發生的影響其他公用事業公司的事件,如野火、冬季風暴和爆炸等,其成本、損害和其他責任已超過或可能超過此類公用事業公司的保險範圍。此外,由於最近發生的這些事件和事件,公用事業公司的保險市場可能無法提供保險或承保能力有限,或者在目前的情況下,我們可能認為任何此類保險的成本過高。任何此類保險的保險費,如果可用,我們可能沒有資格通過我們的公用事業公司收取的費率獲得全部或部分賠償。

與其他服務沿海地區的公司一樣,休斯頓電力公司沒有為其輸電和配電系統提供保險,除了變電站,因為休斯頓電力公司認為它的成本過高,保險能力有限。從歷史上看,休斯頓電力公司能夠通過發行風暴恢復債券或改變其監管費率或其他方式,收回在颶風或其他災難後恢復其輸電和配電性能所產生的成本。在未來,任何這樣的恢復可能都不會被批准。因此,休斯頓電氣可能無法恢復其任何輸電和配電資產的任何損失或損害,而不會對其財務狀況、運營結果和現金流產生負面影響。

全球或地區性衞生流行病、流行病或類似的公共衞生威脅可能會對我們的業務、前景、財務狀況、運營結果和流動性產生負面影響。

當前和未來的健康流行病、流行病和類似的公共衞生威脅,如新冠肺炎及其變種,以及為遏制其傳播而實施的措施,如旅行禁令和限制、隔離和強制接種疫苗,繼續並可能在未來對全球經濟、我們的員工、客户和第三方業務合作伙伴產生廣泛影響。當前或未來健康威脅的嚴重程度、程度和持續時間 是不確定的,快速變化的,很難預測的。未來的任何健康威脅,包括新版新冠肺炎的出現,都可能在許多方面影響我們的業務,包括但不限於以下幾個方面:

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商業和工業客户的需求減少,對我們服務的需求發生轉變;
因員工停工和/或生病以及旅行限制而延誤對客户的服務;
對我們的客户和代表的財務狀況和他們支付我們服務的能力的負面影響,以及我們因不付款而切斷服務的能力可能是有限的,州監管機構可能會強制實施賬單延遲計劃;
公用事業委員會批准或授權我們可能就我們的業務提出的申請和其他請求的能力可能受到限制或顯著或全部削減,包括拖延制定費率的程序;
由於大流行期間網絡攻擊的增加和遠程工作安排的增加,我們的網絡安全計劃面臨的風險增加,見上文“影響我們的安全和安保風險”;
增加的通貨膨脹率和供應鏈中的延遲,以及我們完成維護、維修和資本計劃的能力,這可能會導致中斷、成本增加,以及我們無法執行或要求我們修改資本計劃;以及
由於對限制和準則的擔憂,包括口罩任務和隔離任務,以及對替代工作安排更高的接受度,導致員工流動率加快。

像許多公司一樣,我們也經歷了新冠肺炎疫情帶來的上述和其他影響。 全球或區域衞生大流行、流行病或類似的公共衞生威脅的這些和其他影響也可能會加劇本節和我們不時向美國證券交易委員會提交的其他報告中描述的許多其他風險。我們可能無法及時預測或應對所有影響,以防止對我們的運營、財務狀況和流動性造成短期或長期的不利影響。公共衞生威脅對我們業務的最終影響取決於我們不知道或無法控制的因素,包括疫情的持續時間和嚴重程度,以及為控制傳播和減輕公共衞生影響而採取的第三方行動。這些因素中的任何一個都可能對我們的業務、前景、財務狀況和運營結果產生負面影響,影響可能是實質性的。

我們的成功取決於我們吸引、有效過渡、激勵和留住關鍵員工的能力,以及確定和培養人才以接替高級管理層的能力。

我們依賴於高級管理人員和其他關鍵人員。我們的成功取決於我們吸引、有效過渡和留住關鍵人員的能力。進一步收緊勞動力市場,提高工資來吸引和留住關鍵人才,可能會對我們吸引和留住關鍵人才的能力產生不利影響。無法招聘和留住關鍵人員或有效過渡,或關鍵人員意外流失,可能會對我們的業務產生不利影響。此外,由於對我們管理團隊的依賴,我們未來的成功在一定程度上取決於我們識別和培養人才以接替高級管理層的能力。保留關鍵人員和適當的高級管理人員繼任計劃對於成功執行我們的戰略將繼續至關重要。

如果不能吸引和留住合格的勞動力並保持良好的勞資關係,可能會對我們工廠的運營和我們的運營結果產生不利影響。

我們的業務依賴於招聘、留住和激勵員工。與公用事業行業和其他行業的許多公司一樣,由於多種因素,包括新冠肺炎疫情、勞動力市場趨緊、遠程工作機會增加、員工跳槽、個人決定不工作以及勞動力日益成熟,我們經歷了高於正常水平的員工流動率。在我們的員工中,不包括2023年6月30日剝離之前的能源系統集團員工或臨時員工,截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日符合退休條件的員工分別為18.7%、19.3%和23.6%。某些情況下,例如勞動力老化而沒有適當的替代人員、現有技能與未來需求不匹配或合同資源不可用,可能會導致業務挑戰,如缺乏資源、知識喪失或與技能發展相關的較長時間。我們的成本,包括更換員工的成本、生產率成本和安全成本,可能會上升。未能僱用和充分培訓替代員工,包括將重要的內部歷史知識和專業知識轉移給新員工,或未來合同勞動力的可用性和成本,可能會對我們管理和運營業務的能力產生不利影響,特別是建造和運營發電設施、技術電網和輸配電基礎設施等設施所需的專業技能和知識。如果我們不能成功地吸引和留住合適的合格勞動力,我們執行10年資本計劃的能力和我們的運營結果可能會受到負面影響。

此外,我們工廠的運營依賴於與員工之間良好的勞資關係,我們的幾家企業與不同的工會簽訂了集體談判協議,這些工會約佔我們員工總數的40%。我們有幾個獨立的談判單位,每個單位都有一個獨特的集體談判協議,詳見
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合併財務報表附註8(J),其信息在此併入作為參考。與卡車司機Local 135與SIGECO員工和美國公用事業工人工會Local 175與VEDO員工相關的集體談判協議定於2024年9月和2024年10月分別到期,這些協議的談判預計將在各自到期之前完成。任何不能就新的勞動合同達成協議或談判這些勞動合同的行為都可能導致罷工、抵制或其他勞工中斷。這些潛在的勞動力中斷可能會對我們的業務、運營結果和/或現金流產生不利影響。勞動力中斷、罷工或協商的工資和福利大幅增加,無論是由於工會活動、員工流動或其他原因,都可能對我們的業務、運營結果和現金流產生不利影響。

項目1B。未解決的員工意見

沒有。

項目1C。     網絡安全

我們評估、識別和管理來自網絡安全威脅的重大風險的流程是我們整個企業風險管理系統和流程的一部分。高級管理層和董事會至少每年審查一次企業風險,包括網絡安全風險及其相關的緩解措施。全年,我們定期評估我們的網絡安全計劃,並繼續投資於加強和完善我們的網絡安全措施,如下所述。

重大風險管理與綜合全面風險管理

作為這一方法的基礎,我們實施了分層治理結構,以幫助評估、識別和管理網絡安全風險。它從我們內部的網絡安全運營中心(CSOC)開始,該中心定期分析來自外部來源的威脅信息,監控網絡活動,並對潛在的安全事件做出反應。此外,我們的網絡安全和隱私政策包括事件響應程序和信息安全治理。作為我們正在進行的網絡安全計劃評估的一部分,我們監測並根據需要進行調整,以支持在我們開展業務的司法管轄區遵守適用於我們的現有和新興的網絡安全和隱私法律、法規和指南(包括NERC CIP可靠性標準和TSA安全指令),如第1A項“風險因素”中進一步描述的那樣。我們的內部審計團隊定期對CenterPoint Energy的系統和用户數據安全實踐進行內部安全審計和漏洞評估。

此外,CenterPoint Energy的網絡安全計劃越來越多地利用有關能源行業、其他行業、專業供應商以及與美國政府情報機構的公私合作伙伴關係的新威脅的情報共享能力。通過與公用事業特定的組織合作,CenterPoint Energy受益於整個能源部門的質量分析和安全信息的快速共享。這種情報有助於在新出現的網絡威脅成為現實之前更好地檢測和預防它們。就像它在內部測試其政策和計劃一樣,CenterPoint Energy也參與了外部演習,例如一年兩次的GridEx安全演習,以評估和解決整個行業的準備情況。

監督第三方風險

我們對CenterPoint Energy使用的推薦軟件、硬件和第三方技術解決方案進行安全風險評估,包括對企業和安全體系結構、供應商安全進行盡職審查,並在認為合適時進行隱私影響評估。在CenterPoint Energy的網絡環境中部署之前,這些評估會對這些技術進行評估。此外,我們維持供應商風險管理計劃,該計劃的一個組成部分是評估某些第三方及其網絡安全和數據隱私計劃的成熟度,以幫助保護與經批准的第三方共享的信息。在進行這些評估時,我們還利用第三方對公司的網絡安全評級來告知我們的風險評級。此外,CenterPoint Energy根據供應商和其他第三方業務合作伙伴對我們的數據和系統的訪問以及數據和系統的性質和敏感性,對他們施加與隱私、機密性和數據安全相關的合同義務。此類合同條款可能規定各方必須實施的措施和保障措施,以保護我們的數據不受未經授權訪問、使用、披露、修改或銷燬的影響。

就風險管理與第三方接洽

我們還定期對CenterPoint Energy的系統和用户數據安全實踐進行外部安全審計、漏洞評估和滲透測試,由第三方顧問進行。我們還進行桌面演習,以
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測試我們的事件響應流程。此外,如下所述,我們聘請第三方為我們的網絡安全管理團隊提供指導和支持。

網絡安全威脅帶來的風險

如第1A項“風險因素”所述,我們的運營依賴於計算機系統和網絡中機密、敏感和其他信息的安全處理、存儲和傳輸。計算機病毒、黑客、員工或供應商事件和其他外部危險可能會使我們的信息系統-以及處理我們的數據、提供系統訪問權限或訪問我們系統的第三方的信息系統-面臨安全漏洞、網絡安全事件或其他中斷,任何這些都可能對我們的業務、聲譽、運營結果和財務狀況產生實質性和不利的影響,並使我們面臨可能的法律索賠和責任。雖然我們過去經歷過網絡安全事件,但到目前為止還沒有對我們產生實質性影響的事件,包括我們的業務戰略、運營結果或財務狀況。

治理

作為我們整體風險管理方法的一部分,我們在幾個層面上優先識別和管理網絡安全風險,包括董事會監督、執行承諾、管理支持和員工培訓。

董事會監督

截至2023年12月,我們的審計委員會由我們董事會的獨立董事組成,負責監督董事會與CenterPoint Energy的網絡安全和數據隱私計劃相關的責任,包括網絡安全風險管理。在2023年12月之前,我們的治理、環境和可持續發展委員會由我們董事會的獨立董事組成,負責監督網絡安全責任。作為風險監督責任的一部分,適用委員會收到了我們的執行副總裁總裁和總法律顧問或我們的網絡安全或數據隱私部門的代表的季度報告,以及我們的第三方顧問的定期報告。根據這些報告,適用的委員會向董事會報告了某些網絡安全或數據隱私相關項目,包括但不限於CenterPoint Energy在完善其網絡安全計劃方面的進展、CenterPoint Energy網絡安全計劃的審計、滲透和漏洞測試的結果、網絡安全格局和新出現的威脅、正在進行的計劃和戰略的狀況、事件報告和任何網絡安全事件的經驗教訓、法規要求和行業標準的合規性、數據隱私問題以及網絡安全預算。

風險管理人員

自2023年1月以來,我們的網絡安全項目一直由我們的常務副祕書長總裁和總法律顧問監督。我們的執行副總裁總裁和總法律顧問擁有豐富的風險管理、治理和訴訟經驗。我們認為,領導我們的網絡安全計劃需要這些技能,以幫助確保在設計我們的網絡安全計劃以及評估和應對潛在的網絡事件時考慮風險管理、法律、披露和治理角度。 CenterPoint Energy目前聘請第三方顧問,直接向執行副總裁總裁和總法律顧問彙報,提供首席信息安全官(CISO)諮詢服務。這位顧問在網絡安全領導職位上有15年的經驗,包括在一家美國大型電力、公用事業和天然氣公司擔任CISO,以及在一家大型跨國能源產品和服務公司擔任過CISO。我們還有管理層委員會和經驗豐富的CSOC團隊,為我們評估和管理網絡安全風險的流程提供支持,如下所示:

數據隱私辦公室由我們的副總法律顧問、首席道德與合規官兼數據隱私官高級副總裁領導,負責為特定業務目的收集、存儲、使用、披露和銷燬數據,並處理與維護成熟的數據隱私計劃有關的現有和新興法律、法規、趨勢、期望和最佳實踐。

風險監督委員會由我們的企業風險管理職能部門提供支持,由我們的執行副總裁總裁和總法律顧問擔任主席,由CenterPoint Energy的高級管理人員組成,監測和監督CenterPoint Energy面臨的風險,併為某些業務活動提供風險評估和控制監督,包括監督CenterPoint Energy的網絡安全風險。

危機管理團隊包括CenterPoint Energy的高級管理人員,他們會在適當的時候收到網絡安全事件、自然災害和業務中斷的警報。該團隊已制定並持續評估CenterPoint Energy在發生危機時的溝通計劃。此外,審計委員會還酌情
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或根據我們的網絡安全事件應對策略,讓董事會了解重大網絡安全事件。

網絡安全意識治理委員會,包括來自CenterPoint Energy公司職能部門和業務部門的領導人,每個人都具有管理或保護CenterPoint Energy資產、信息和人員的專業知識或具體責任。該委員會為CenterPoint Energy的網絡安全意識和培訓計劃提供戰略指導和監督。

人工智能(AI)指導委員會由CenterPoint Energy成立,旨在為組織內人工智能計劃的規劃、開發、部署和管理提供戰略指導、監督和指導。該委員會的主要目標是確保人工智能技術與商業目標、倫理考慮、適當的安全保護和行業最佳實踐保持一致,同時推動創新和提高競爭力。

這些委員會定期向適當的高級管理人員提供關於其活動和舉措的摘要報告,執行副總裁總裁和總法律顧問和/或網絡和數據隱私團隊的多名成員向審計委員會或董事會通報最新情況。

在員工層面,我們擁有一支經驗豐富的信息技術團隊,負責實施我們的隱私和網絡安全計劃,並支持網絡安全顧問履行報告、安全和緩解職能。我們還舉辦關於隱私、網絡安全、人工智能、記錄和信息管理的員工培訓,進行網絡釣魚測試,並總體上尋求通過對員工羣體的溝通和教育來提高對網絡安全風險的認識。治理、環境和可持續發展委員會過去是,現在也將向審計委員會提供關於我們員工網絡安全意識努力的定期報告。

第二項。屬性

以下討論基於註冊人截至2023年12月31日的業務。

所有權性質

我們以佣金出租或擁有我們的主要財產,包括我們的公司辦公空間和各種不動產。根據地役權和其他權利,我們的大部分輸電線和天然氣管道都位於公共道路上或他人擁有的土地上。

電氣(CenterPoint Energy和休斯頓電氣)

屬性

休斯頓電氣的所有資產都位於德克薩斯州。其屬性主要包括高壓輸電線路和電杆、配電線路、變電站、服務中心、服務導線、電信網絡和電錶。休斯頓電力公司的大部分輸電和配電線路都是根據地役權,或根據特許經營協議,在法律允許的情況下,沿着公共高速公路和街道在他人土地上修建的。
休斯頓電氣的所有實物和有形財產,除某些排除外,目前受M&DOT的留置權和一般抵押貸款的留置權的約束,一般抵押貸款的留置權低於M&DOT的留置權。

根據M&DOT,沒有未償還的第一抵押債券,根據M&DOT,休斯頓電氣有合同義務不發行任何額外的第一抵押債券,並正在採取行動,解除M&DOT的留置權並終止M&DOT。有關一般按揭項下未償還債務的資料,請參閲綜合財務報表附註13。

印第安納電氣的資產主要位於印第安納州。它們包括印第安納州和肯塔基州的輸電線路、配電線路、變電站、服務中心、燃煤發電設施、燃氣渦輪機調峯機組、垃圾填埋氣發電項目和太陽能發電設施。

印第安納電氣的所有不動產和有形財產,除某些例外情況外,目前受由SIGECO(印第安納電氣)和德意志銀行信託美洲公司(前身為銀行家信託公司)作為受託人的修訂和重新簽署的抵押契約的留置權,該契約日期為2023年1月1日。
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輸電線--輸電和配電。截至2023年12月31日,休斯頓電氣和印第安納電氣擁有和運營以下輸配電線路:
休斯頓電氣印第安納州電力公司
描述架空線路地鐵線印第安納州肯塔基州(1)
傳輸線:(賽道里程)
69千伏132 567 — 
138千伏2,333 24 420 
345千伏1,445 — 49 15 
總計3,910 26 1,036 24 
(賽道里程)
配電線路29,270 27,267 7,266 — 

(1)這些資產與路易斯維爾天然氣和電力公司位於肯塔基州克洛弗波特的輸電系統以及位於肯塔基州塞布里的大河電力合作社相互連接。

發電能力。2023年,SIGECO完成了A.B.Brown 1號和2號機組的退役計劃。截至2023年12月31日,印第安納州電力公司的裝機容量為7.27億兆瓦,如下表所示。
生成來源單元號位置服役日期容量
(兆瓦)
煤,煤
F.B.卡利2沃裏克縣196690 
F.B.卡利3沃裏克縣1973270 
沃裏克(1)
4沃裏克縣1970150 
煤炭總產能510 
燃氣
棕色(2)
3波西縣199180 
棕色4波西縣200280 
可再生垃圾填埋氣派克縣2009
總燃氣容量163 
太陽能
橡樹山印第安納州埃文斯維爾2018
沃爾克曼印第安納州埃文斯維爾2018
特洛伊斯賓塞縣202150 
太陽能總容量54 
總髮電量(3)
727 

(1)SIGECO和AGC作為共同租户在沃裏克發電廠擁有一臺300兆瓦的機組。SIGECO於2024年1月1日退出了Warrick 4的聯合運營。
(2)布朗3號機組也配備了燃油設備。
(3)不包括參與OVEC的1.5%。更多細節見項目1.業務。

天然氣燃燒渦輪機。2022年,印第安納電力公司獲得了IURC的批准,將建設一個CPCN,尋求批准建造兩個天然氣燃燒渦輪機,以取代其現有的部分燃煤發電機組。這些渦輪機的目標是在2025年底之前投入使用。有關詳情,請參閲本報告第二部分第7項“管理層對財務狀況及經營成果的討論及分析--流動資金及資本資源--監管事宜”。

太陽能。印第安納電力公司簽訂了一項修訂和重述的BTA,在印第安納州波西縣建造一個191兆瓦的太陽能電池陣列。此外,印第安納電力公司簽訂了一項BTA,通過一家特殊目的實體以最高收購價收購印第安納州派克縣的一個130兆瓦太陽能電池陣列。有關印第安納電氣BTA的更多信息,請參見本報告第二部分第7項中的“管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析-流動性和資本資源-監管事項”,該討論通過引用併入本文。
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移動一代。根據得克薩斯州立法機構在2021年2月冬季風暴事件後頒佈並於2023年修訂的法律,休斯頓電力公司正在租賃TEEEF,以幫助在影響其配電系統的某些重大停電期間恢復客户的電力。截至2023年12月31日,休斯頓電力租賃了505兆瓦的TEEEF。有關更多資料,請參閲綜合財務報表附註20。

變電所。變電站是一種將電力從較高電壓轉換為較低電壓或反之亦然的設施。通常,該設施是輸電系統和配電網之間的接口。

截至2023年12月31日
 變電站數量變壓器容量(MVA)
休斯頓電氣240 72,806 
印第安納州電力公司108 6,913 
CenterPoint總能量348 79,719 

服務中心。電力服務中心由用於輸電和配電業務的辦公樓、倉庫和維修設施組成。

截至2023年12月31日
 服務中心數量英畝土地
休斯頓電氣13 375 
印第安納州電力公司70 
CenterPoint總能量19 445 

天然氣(CenterPoint Energy和CERC)

CenterPoint Energy和CERC的天然氣使用各種第三方存儲服務或擁有的天然氣存儲設施來滿足高峯日的需求,並管理因天氣變化而導致的日常需求變化。CenterPoint Energy和CERC的天然氣公司還可能不時用儲存的液化天然氣和丙烷-空氣工廠的生產來補充合同供應和儲存。

截至2023年12月31日,CenterPoint Energy和CERC的天然氣擁有並運營以下天然氣設施:
不是的。資產的價值存儲容量(Bcf)工作能力(Bcf)*每日最高取款率(MMcf)
中心點能源
地下天然氣儲存設施843 14 305 
CERC
地下天然氣儲存設施532 205 
現場存儲容量
不是的。資產的價值日生產率(DTH)數百萬加侖潛伏期
CenterPoint Energy和CERC
丙烷空氣制氣廠16247,000 14.11,228,000 
液化天然氣工廠設施172,000 12.01,010,000 

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下表反映了截至2023年12月31日,CenterPoint Energy和CERC的天然氣合同上游存儲服務:
存儲容量(Bcf)*最大高峯日遞送量(MMcf)
上游存儲服務84 2,241 
下表反映了截至2023年12月31日,CenterPoint Energy和CERC擁有的天然氣分配和傳輸幹線的大約總線性里程:
中心點能源
CERC
所有地點
84,000 81,000 
印第安納州和俄亥俄州
22,000 19,000 

CenterPoint Energy和CERC的天然氣擁有直徑從半英寸到24英寸的不同大小的幹線。CenterPoint Energy和CERC的天然氣印第安納州和俄亥俄州的幹線位於印第安納州和俄亥俄州,但CenterPoint Energy的管道設施從肯塔基州北部的點延伸到印第安納州南部的點,以便天然氣可以運輸到印第安納州,然後出售或運輸給印第安納州的客户。一般來説,在CenterPoint Energy和CERC的天然氣服務的每個城市、城鎮和農村地區,他們都擁有地下燃氣總管和服務管道,位於客户住所的計量和調節設備,以及維護壓力所需的區域調節設備。除了少數例外,CenterPoint Energy和CERC的天然氣接收站由其他公司擁有、運營和維護,其分配設施從測量設備的出口開始。這些設施,包括氣味設備,通常位於供應商擁有的土地上。

截至2023年12月31日,CenterPoint Energy和CERC通過CEIP在路易斯安那州和德克薩斯州擁有和運營超過2.17億英里的州內管道。

第三項。法律訴訟

關於實質性法律和監管程序的討論,包括涉及政府當局作為當事方的環境法律程序,以及註冊人有理由相信,根據已頒佈或通過的關於向環境排放材料或主要為保護環境、影響註冊人的目的的聯邦、州和地方法律,註冊人有理由相信將導致1,000,000美元或更多的不含利息和費用的金錢制裁,請閲讀本報告第1項下的“商業行為--監管”和“商業行為--環境事項”,本報告第II部分第7項及綜合財務報表附註15(D)所載“管理層對財務狀況及經營成果的討論及分析--流動資金及資本資源--監管事宜”,該等資料在此併入作為參考。

第四項。煤礦安全信息披露

不適用。

第II部

這份合併後的10-K表格由三家註冊商分別提交:CenterPoint Energy、休斯頓電氣和CERC。

第五項。註冊人普通股市場、相關股東事項與發行人購買股權證券

中心點能源

截至2024年2月12日,CenterPoint Energy的普通股由大約22,703名登記在冊的股東持有。CenterPoint Energy的普通股在紐約證券交易所和紐約證券交易所芝加哥證券交易所上市,交易代碼為“CNP”。

未來現金分紅的數額將取決於CenterPoint Energy的財務狀況和經營結果、未來的業務前景、任何適用的合同限制以及CenterPoint Energy董事會認為相關的其他因素,並將由CenterPoint Energy董事會酌情宣佈。有關CenterPoint Energy分紅的更多信息,請參閲合併財務報表附註12。
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股票證券的回購

在截至2023年12月31日的季度內,根據經修訂的1934年證券交易法第12節登記的CenterPoint Energy的股權證券均不是由或代表CenterPoint Energy或任何“關聯購買者”購買的,定義見1934年證券交易法下的規則10b-18(A)(3)。

休斯頓電氣

截至2024年2月12日,休斯頓電氣的1000股已發行普通股全部由CenterPoint Energy的全資子公司Utility Holding,LLC持有。

CERC

截至2024年2月12日,CERC Corp.的S 1,000股已發行普通股全部由中點能源的全資子公司公用事業控股有限公司持有。

第6項:第一項、第二項。[已保留]

第7項。管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

註冊人不會就僅與CenterPoint Energy或CenterPoint Energy的子公司有關的信息作出任何陳述。

以下綜合討論和分析應與本報告項目8所列合併財務報表一併閲讀。在討論CenterPoint Energy的合併財務信息時,它包括休斯頓電氣和CERC的結果,這兩家公司與CenterPoint Energy一起統稱為註冊人。在適當的情況下,與特定登記人有關的信息已被分開並貼上標籤。除非上下文另有説明,否則對休斯頓電氣和CERC的具體提及也與CenterPoint Energy有關。在這份合併的10-K表格中,除非另有説明,否則術語“Our”、“We”和“Us”均用作對CenterPoint Energy,Inc.及其合併子公司(包括休斯頓電氣和CERC)的簡稱。

概述

背景

CenterPoint Energy,Inc.是一家公共事業控股公司。CenterPoint Energy的運營子公司擁有和運營輸電、配電和發電以及天然氣分銷設施。有關CenterPoint Energy運營子公司的詳細説明,請閲讀合併財務報表的附註1。

休斯頓電氣是CenterPoint Energy的間接全資子公司,為ERCOT地區的輸電服務客户提供電力傳輸服務,併為包括休斯頓市在內的得克薩斯州墨西哥灣沿岸地區的代表提供配電服務。

CERC Corp.是CenterPoint Energy的間接全資子公司,該公司(I)直接擁有和運營路易斯安那州、明尼蘇達州、密西西比州和德克薩斯州的天然氣分配系統,(Ii)通過印第安納天然氣公司和VEDO間接擁有和運營印第安納州和俄亥俄州的天然氣分配系統,以及(Iii)通過CEIP與各種州際和州內管道公司建立互聯擁有和運營永久管道連接。

可報告的細分市場

在本管理層的討論和分析中,我們將在綜合的基礎上討論我們持續運營的結果,並分別討論我們每個可報告部門的業績,如下所列。我們還討論了我們的流動性、資本資源和關鍵的會計政策。我們首先是一家能源輸送公司,我們打算繼續專注於這些受監管的領域。我們的業務運營結果受到天氣、客户增長、經濟狀況、成本管理、競爭、監管機構的費率訴訟以及我們所管轄的各個監管機構的其他行動等因素的重大影響。

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截至2023年12月31日,CenterPoint Energy的可報告部門包括電力、天然氣和公司等。

Electric可報告部分包括受休斯頓電力公司和印第安納電力公司服務地區費率監管的輸電和配電服務,以及受監管的電力公用事業和向電力客户和發電資產提供的能源輸送服務可收回的與發電相關的滯留成本和其他真實餘額的影響,以服務電力客户並在印第安納電氣服務地區的電力批發市場優化這些資產。有關電氣可報告部分的更多信息,請參見本報告第一部分第1項中的“業務--我們的業務--電氣”。

天然氣可報告部門包括(I)向印第安納州、路易斯安那州、明尼蘇達州、密西西比州、俄亥俄州和德克薩斯州的住宅、商業、工業和機構客户銷售天然氣,以及為其輸送和分銷天然氣;(Ii)通過CEIP與各種州際和州內管道公司建立永久管道連接;(Iii)嚮明尼蘇達州客户提供家用電器維護和維修服務,並通過第三方向印第安納州、密西西比州、俄亥俄州和德克薩斯州的天然氣客户提供家庭維修保護計劃。有關天然氣可報告部分的更多信息,請參閲本報告第一部分第1項下的“業務--我們的業務--天然氣”。

公司和其他可報告部門包括能源系統集團截至2023年6月30日(能源系統集團出售之日)的能源績效合同和可持續基礎設施服務,以及支持CenterPoint Energy業務運營的公司支持業務。CenterPoint Energy的公司和其他公司還包括用於商業運營的寫字樓和其他房地產。

休斯頓電氣和CERC各自由一個可報告的部門組成。

隨後發生的事件。2024年2月19日,CenterPoint Energy通過其子公司CERC Corp.簽訂了LAMS資產購買協議,出售其路易斯安那州和密西西比州的天然氣當地分銷公司業務。這筆交易預計將在2025年第一季度完成。詳情見合併財務報表附註21。

執行摘要

我們預計我們的業務將繼續受到下面討論的關鍵因素和趨勢的影響。我們的預期是基於我們所做的假設和我們目前掌握的信息。如果我們對現有信息的基本假設或解釋被證明是不正確的,我們的實際結果可能與我們的預期結果大不相同。

影響我們業務和行業趨勢的因素

我們是一家能源輸送公司,擁有輸配電、發電和天然氣分銷業務,為六個司法管轄區的700多萬計量客户提供服務。我們的大部分收入來自我們子公司的輸電和輸送以及天然氣銷售。

我們繼續執行我們在2021年為我們的業務設定的戰略目標。其中包括我們從2021年到2030年的十年資本計劃,重點是為了客户的利益而實現可控的運營和維護節省,謹慎的資本融資,包括剝離非核心資產,以及淨零和碳減排目標。我們的重點仍然是我們受監管的公用事業業務的增長,包括我們的電力和天然氣公用事業業務,這些業務佔我們截至2023年12月31日的年度收益的95%以上。詳情見綜合財務報表附註11。

根據這一業務戰略並考慮到我們業務的性質,大量資本投資反映在我們目前的資本計劃中,到2030年,該計劃已增加到近440億美元,比最初的10年計劃增加了近10%。這些投資包括對額外的系統彈性、可靠性和電網現代化的關注。這些投資不僅是為了滿足我們客户目前的需求,也是為了預期我們服務地區的電氣化增加將帶來進一步的有機增長和負載增長。為了為這些資本投資提供資金,我們依靠內部產生的現金、我們信貸安排下的借款、商業票據的收益、戰略交易(如2022年出售我們的阿肯色州和俄克拉何馬州最不發達國家業務以及2023年剝離我們的能源系統集團)的現金收益,以及在資本市場發行股權和債務來滿足這些資本需求。

我們努力維持我們證券的投資級評級,以便以我們認為合理的條款進入資本市場。我們評級的下調通常會增加我們發行新債務的借款成本,以及
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在我們現有的循環信貸安排下,我們的借貸成本很低,可能會阻礙我們進入商業票據市場。金融市場的混亂,以及高利率或不斷上升的利率,也會影響我們認為有吸引力的條款獲得新資本。在這種情況下,我們可能無法獲得某些類型的外部融資,或者可能被要求接受比他們本來接受的更優惠的條款。出於這個原因,我們尋求通過現有的信貸安排和對現有債務的審慎再融資來為我們的業務保持充足的流動性。

聯邦和州監管機構對輸電、配電和發電設施以及天然氣管道和相關設施的監管影響到CenterPoint Energy、休斯頓電氣和CERC的業務。根據適用的法規,CenterPoint Energy、休斯頓電氣和CERC正在並將繼續根據我們的資本計劃在其服務區域進行重大資本投資,以幫助運營和維護更安全、更可靠和不斷增長的電力和天然氣系統。下面進一步討論的當前經濟環境(例如,美國持續較高的利率和較高的相對通脹水平)可能會導致更嚴格的監管審查,因為這些監管機構尋求減少公用事業賬單對客户的財務影響。

雖然CenterPoint Energy預計超過80%的預計綜合投資將通過臨時資本回收追蹤工具或基於遠期測試年度的利率案例收回,但餘額預計將通過基本利率案例收回。 CERC的德克薩斯州和明尼蘇達州天然氣司法管轄區以及印第安納電氣已在2023年提起費率訴訟,休斯頓電氣打算在2024年初提起費率訴訟,CERC的俄亥俄州管轄權打算在2024年下半年提起費率訴訟。這些基本利率訴訟的結果,除其他事項外,將決定在這些司法管轄區內收回某些資本投資的能力。這些基本利率訴訟的結果是不確定的,可能會受到當前經濟環境的影響。

為了評估我們的財務表現,我們的管理層主要通過評估淨收入和資本支出等來監測成本和投資回報的回收情況,其中包括在我們的可報告部門內從我們受監管的服務領域進行評估。在這些更廣泛的財務指標中,我們監控利潤率、天然氣和燃料成本、利息支出、資本支出、營運資本要求以及運營和維護費用。除了這些財務措施外,我們還監測管理層認為對衡量我們可報告細分市場的表現很重要的一些變量,包括客户數量、吞吐量、每個客户的使用量、商品價格、供暖和製冷程度天數、環境影響、安全係數、系統可靠性和客户滿意度。

CenterPoint Energy和CERC擁有天氣正常化或其他費率機制,可在很大程度上減輕印第安納州、路易斯安那州、密西西比州、明尼蘇達州和俄亥俄州天氣對天然氣的影響。CenterPoint Energy和CERC在德克薩斯州的天然氣以及CenterPoint Energy在德克薩斯州和印第安納州的電力業務沒有這樣的機制,儘管德克薩斯州天然氣的固定客户費用歷來高於其他司法管轄區。因此,正常天氣的波動可能會對CenterPoint Energy和CERC的天然氣公司在德克薩斯州的業績,以及對CenterPoint Energy在德克薩斯州和印第安納州服務地區的電力業務業績產生積極或消極的影響。

每個州都有獨特的經濟,並由不同的工業部門驅動。我們最大的客户反映了我們足跡範圍內各州行業的多樣性。例如,休斯頓電氣主要集中在休斯頓,這是一個多元化的經濟體,與美國其他地區相比,能源行業的就業比例更高。雖然休斯頓地區代表了我們客户基礎的一大部分,但我們在我們的公用事業企業服務的各個州都有不同的客户基礎。例如,在明尼蘇達州,教育和醫療服務是該州最大的部門。印第安納州和俄亥俄州受到中西部經濟總體變化以及集中在中西部的汽車、飼料和穀物加工等特定行業變化的影響。一些行業受到人口增長的推動,如教育和醫療保健,而另一些行業可能受到國內或國際經濟實力的影響。不利的經濟狀況,再加上對環境保護和替代能源供應增加的擔憂,可能會導致消費者減少使用能源或避免擴建他們的設施,包括天然氣設施,從而導致對我們服務的需求減少。長期的全國趨勢表明,客户已經減少了能源消耗,這可能會對我們的業績產生不利影響。在一定程度上,人口增長受到能源價格下跌的影響,我們的一些在能源行業運營的客户面臨財務壓力,這可能會對我們的客户羣和整體需求的增長率產生影響。管理層預計休斯頓電氣的住宅電錶增長將保持在約2%的長期趨勢。在天然氣可報告部門服務的司法管轄區內,典型的客户增長約為1%。管理層預計CERC的住宅電錶增長將保持與長期趨勢一致,約為1%。

不斷上升的通脹、持續的高利率和經濟衰退的環境,可能會對CenterPoint Energy執行其10年資本計劃的能力造成潛在的不利影響。不能執行我們的資本計劃可能會導致失敗
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CenterPoint Energy的未來收入。此外,這些經濟狀況可能會影響客户支付水電費的能力,這可能會使我們無法從這些客户那裏收回應得的餘額。

此外,由於勞動力短缺、資源可獲得性、交貨期長、通貨膨脹和天氣等多種因素,全球供應鏈經歷了重大中斷。這些幹擾對公用事業行業產生了不利影響。像我們的許多同行一樣,我們的供應鏈也經歷了中斷,未來可能會繼續經歷這樣的中斷。如果不利的經濟狀況,包括供應鏈中斷,影響我們的供應商和客户,以及我們滿足資本計劃和發電過渡計劃的能力,我們的能源輸送業務的結果可能會受到影響。詳情見合併財務報表附註15。

此外,針對人們對環境保護的關切,我們努力在向更安全、更清潔的能源過渡方面走在前列,成為第一家擁有受監管發電資產的電力和天然氣聯合公用事業公司,到2035年實現其範圍1和部分範圍2温室氣體排放淨零的目標。此外,我們通過承諾幫助我們的住宅和商業客户在2021年基線的基礎上,到2035年將其最終使用天然氣的温室氣體排放量減少20%至30%,從而在我們的多個州範圍內設定了範圍3温室氣體減排目標。我們的資本計劃支持這些目標。

重大事件

首輪優先股贖回。2023年9月1日,CenterPoint Energy以現金8億美元贖回了A系列優先股的全部流通股,贖回價格為每股1,000美元,外加到贖回日(但不包括贖回日)的累計和未支付的股息。詳情見綜合財務報表附註12。

剝離能源系統集團。 2023年5月21日,Vectren Energy Services訂立股權收購協議,將能源系統集團所有未償還的有限責任公司權益出售給ESG Holdings Group,收購價為1.57億美元,但須受股權收購協議所載慣常調整的規限,包括基於能源系統集團於結賬時的營運資金淨額、負債、現金及現金等價物及交易費用的調整。這筆交易於2023年6月30日以1.54億美元現金完成,有待最終確定收購價格調整。詳情見合併財務報表附註4。

監管程序。2023年3月23日,CenterPoint Energy和CERC從德克薩斯州公共融資管理局發行的與2021年2月冬季風暴事件相關的客户利率減免債券中總共獲得了約11億美元的收益。

2023年4月5日,最終命令發佈,批准休斯頓電氣2021年投資TEEEF的3900萬美元收入要求。2023年4月5日,休斯頓電氣提交了第二份TEEEF申請,要求TEEEF收入要求為1.88億美元,或將TEEEF收入淨增加約1.49億美元.2023年8月28日,國家行政聽證辦公室發佈命令,設定臨時税率,按申報金額徵收年度收入要求。2023年9月26日,幹預者提交了證詞,提出了包括延長攤銷期限在內的各種建議。與各方達成和解,根據2022年12月31日的餘額和2023年12月15日生效的臨時利率,納入了8年半的攤銷期限和1.53億美元的TEEEF收入要求。國家行政聽證辦公室ALJ批准了修訂後的臨時税率,PUCT在2024年2月1日發佈的命令中批准了和解方案。

2023年6月29日,印第安納電氣從發行和出售SIGECO證券化債券中獲得3.37億美元的證券化淨收益,用於償還或支付IURC批准的與其A.B.Brown燃煤發電設施完全退役相關的合格成本。

詳情見合併財務報表附註7。有關我們在2023年迄今和2024年迄今懸而未決和已完成的監管程序的相關信息,請參閲下文“-流動性和資本資源-監管事項”。

債務交易。2023年,CenterPoint Energy發行或借入了總計60億美元的新債務,包括休斯頓電氣發行了14億美元的一般抵押債券本金總額,CERC發行了15億美元的優先票據本金總額和5億美元的定期貸款,SIGECO證券化子公司發行了3.41億美元的SIGECO證券化債券,SIGECO發行了6.5億美元的第一抵押債券本金總額,以及CenterPoint Energy發行了10億美元的可轉換優先票據本金總額,4億美元的優先票據本金總額和2.5億美元的定期貸款。在2023年,中點能源償還或贖回了總計30億美元的債務,包括CERC償還10億美元定期貸款和1.332美元2023年到期的優先票據,中點能源償還其
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2.5億美元的定期貸款及其3.5億美元的浮動利率優先票據,以及SIGECO提前贖回9100萬美元的第一抵押債券,不包括證券化債券的預定本金支付。關於2023年債務交易的信息,見合併財務報表附註13。

CenterPoint能源領導層換屆。2023年3月15日,CenterPoint Energy宣佈任命克里斯托弗·A·福斯特擔任執行副總裁總裁兼首席財務官,自2023年5月5日起生效。2023年9月27日,中點能源任命克里斯蒂·L·科爾文為高級副總裁兼中點能源及其關聯子公司首席會計官,自2023年10月5日起生效。2023年10月26日,CenterPoint Energy宣佈戴夫·萊薩爾退休,任命傑森·威爾斯擔任總裁兼首席執行官,自2024年1月5日起生效。

後續事件. 2024年1月10日,CenterPoint Energy與某些金融機構就不時發行和出售普通股訂立了股權分配協議,總銷售價格高達5億美元。普通股的出售可以通過適用法律允許的任何方式進行,並被視為1933年證券法第415條規定的“在市場上發行”。CenterPoint Energy還可以根據主遠期確認簽訂一份或多份遠期銷售協議。根據股權分配協議的普通股要約和出售將在(1)出售受股權分配協議約束的所有普通股時終止,(2)股權分配協議終止,或(3)2026年5月17日。 截至2024年2月20日,CenterPoint Energy尚未根據股權分配協議發行任何普通股,也未訂立任何遠期銷售協議。

此外,2024年2月19日,CenterPoint Energy通過其子公司CERC Corp.簽訂了LAMS資產購買協議,出售其路易斯安那州和密西西比州的天然氣當地分銷公司業務。這筆交易預計將在2025年第一季度完成。詳情見合併財務報表附註21。

影響未來收益的某些因素

我們過去的收益和經營結果並不一定預示着我們未來的收益和經營結果。除非另有説明,否則我們未來收益的大小和我們業務的結果將取決於適用於所有註冊人的眾多因素或受到這些因素的影響,包括:

CenterPoint Energy的業務戰略和戰略舉措、重組,包括完成的重組、合資企業和收購或處置資產或業務,包括擬議出售我們在路易斯安那州和密西西比州的天然氣本地分銷公司業務,以及完成對Energy Systems Group的出售,我們不能保證這些業務將為我們帶來預期的好處;
我們服務地區的工業、商業和住宅增長以及市場需求的變化,包括能源效率措施和人口結構的影響;
我們有能力為計劃的資本提供資金和進行投資,並及時收回我們的投資,包括與印第安納電氣作為其IRPS的一部分的發電過渡計劃相關的投資;
我們有能力成功地建造、運營、維修和維護髮電設施、天然氣設施、TEEEF和電力傳輸設施,包括遵守適用的環境標準,並酌情實施平衡的能源和資源組合;
及時和適當的費率行動,允許和授權要求和及時收回成本和合理的投資回報,包括休斯頓電氣的TEEEF租賃的收回時間和金額,以及作為基本費率程序的一部分,對費率進行請求或有利的調整和批准其他請求的項目;
區域和國家市場的經濟狀況,包括通貨膨脹和利率的變化、銀行機構的不穩定及其對銷售、價格和成本的影響;
天氣變化和其他自然現象,包括惡劣天氣事件對業務、資本和立法的影響,例如與2021年2月冬季風暴事件有關的影響;
除其他因素外,武裝衝突,包括中東衝突和任何更廣泛的相關衝突,以及烏克蘭衝突,以及對某些俄羅斯實體的相關制裁,導致天然氣市場波動;
全球供應鏈的中斷,包括大宗商品價格的波動,以及影響供應鏈的關税和其他立法,可能會阻止CenterPoint Energy獲得所需的資源,以全面執行其10年資本計劃或實現淨零和碳減排目標;
由於我們的客户的財務困難和我們的客户(包括銷售代表)履行對CenterPoint Energy、休斯頓電氣和CERC的義務的能力,以及與不利的經濟狀況和惡劣天氣事件有關的對此類能力的負面影響而未對我們的服務付款;
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公共健康威脅,如新冠肺炎,及其對我們的運營、業務和財務狀況、我們的行業和我們所服務的社區、美國和世界金融市場和供應鏈的影響、潛在的監管行動以及客户和利益相關者行為的變化;
影響我們企業各個方面的州和聯邦立法和監管行動或發展,其中包括能源放鬆或重新監管、管道完整性和安全以及與貿易、醫療保健、金融有關的監管和立法的變化,以及與我們受監管企業收取的費率有關的行動;
由於恐怖主義、網絡攻擊或入侵、數據安全漏洞或其他破壞我們業務或第三方業務的企圖,或其他災難性事件(如火災、冰凍、地震、爆炸、泄漏、洪水、乾旱、颶風、龍捲風和其他惡劣天氣事件、流行性健康事件或其他事件)對我們的設施、資源、運營和財務狀況造成的直接或間接影響;
税法,包括IRA的影響(包括但不限於税率、徵收的CAMT、税收抵免和/或利息扣除的任何潛在變化),以及當前或未來政府下税法的任何變化,以及涉及州委員會和地方市政當局監管要求的不確定性,以及有關EDIT和我們費率處理的決定;
我們通過正常化或費率機制減輕天氣影響的能力,以及這種機制的有效性;
信用評級機構的行動,包括任何可能下調信用評級的行為;
與重大基建項目有關的監管審批、立法行動、建設、必要技術的實施或者其他導致延誤、取消或者無法在費率中收回成本的事項;
與環境有關的地方、州和聯邦立法和監管行動或發展,除其他外,包括與全球氣候變化、空氣排放、碳排放、廢水排放以及可能影響運營的CCR的處理和處置、發電廠成本和相關資產的成本回收以及CenterPoint Energy的淨零和碳減排目標有關的行動和發展;
設施意外停運或其他關閉的影響;
我們的保險覆蓋範圍是否足夠,包括可獲得性、成本、覆蓋範圍和條款以及追回索賠的能力;
當前和未來建設項目以及運營和維護成本的原材料和服務的可獲得性和價格以及勞動力的變化,包括我們控制此類成本的能力;
CenterPoint Energy的養老金和退休後福利計劃的影響,如投資業績和由於計劃結算和假設(包括貼現率)的變化而導致的淨定期成本增加;
利率變化及其對借款成本和CenterPoint Energy養老金福利義務估值的影響;
商業銀行和金融市場狀況,包括銀行業的中斷、我們獲得資本的途徑、此類資本的成本以及我們融資和再融資努力的結果,包括債務資本市場的資金可用性;
各交易對手不能履行其對我方的義務;
我們風險管理活動的範圍和有效性;
及時和適當的監管行動,包括允許對任何颶風或其他惡劣天氣事件或自然災害或其他成本回收(包括擱淺的燃煤發電資產成本)進行證券化的行動;
涉及我們或我們所在行業的收購和合並或剝離活動,包括成功完成合並、收購和剝離計劃的能力,例如擬議出售我們的路易斯安那州和密西西比州天然氣本地分銷公司業務;
我們吸引、有效過渡、激勵和留住管理層和關鍵員工以及維持良好勞資關係的能力;
技術的變化,特別是在高效電池存儲或新的、發展中的或替代的發電來源的出現或增長以及消費者採用這些能源方面;
氣候變化和替代能源對我們生產或傳輸的天然氣和電力的需求的影響;
與税務有關的任何審計、爭議和其他程序的時間和結果;
減值費用的記錄;
政治和經濟發展,包括現任政府的能源和環境政策;
CenterPoint Energy執行其戰略、倡議、目標和目標的能力,包括淨零排放和碳減排目標以及運營和維護支出目標;
訴訟結果,包括與2021年2月冬季風暴事件有關的訴訟;
會計準則和公告的變更和適用的影響;
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在本報告第一部分第1A項“風險因素”中討論的其他因素以及註冊人不時向美國證券交易委員會提交的其他報告中討論的其他因素。

CenterPoint能源綜合運營結果

CenterPoint Energy的運營業績受到電力和天然氣需求季節性波動的影響。除其他事項外,CenterPoint Energy的經營業績還受到對其子公司收取的費率、償債成本、所得税支出、子公司向代表和客户收取應收賬款的能力以及收回其監管資產的能力具有管轄權的各種政府機構的行動的影響。有關可能影響我們綜合業務未來結果的因素的信息,請閲讀本報告第一部分第1A項中的“風險因素”。

截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的年度,普通股股東可獲得的收入如下:
截至十二月三十一日止的年度:有利(不利)
2023202220212023年至2022年2022年至2021年
(單位:百萬)
電式$654 $603 $475 $51 $128 
天然氣533 492 403 41 89 
總公用事業運營1,187 1,095 878 92 217 
公司和其他 (1)
(320)(87)(305)(233)218 
停產運營— — 818 — (818)
**總CenterPoint能源$867 $1,008 $1,391 $(141)$(383)

(1)包括通過能源系統集團到2023年6月30日出售之日的能源績效承包和可持續基礎設施服務、未分配企業成本、利息收入和利息支出、公司間對銷以及分配給優先股股東的收入減少。

2023年與2022年相比

淨收入。 CenterPoint Energy報告2023年可供普通股股東使用的收入為8.67億美元,而2022年可供普通股股東使用的收入為10.08億美元。

普通股股東可獲得的收入減少1.41億美元,主要是由於以下項目:

電氣可報告分部淨收入增加5100萬美元,如下文進一步討論;
天然氣可報告分部淨收入增加4100萬美元,如下文進一步討論;
企業及其他可供普通股股東使用的收入減少2.33億美元,主要是由於2022年出售Energy Transfer股權證券的税前淨收益8600萬美元(在綜合財務報表附註11中進一步討論),部分被2022年第一季度提前贖回長期債務相關的4500萬美元成本所抵消。減少的原因還包括出售虧損1300萬美元和合並財務報表附註4中進一步討論的與剝離能源系統集團有關的當期税項支出3200萬美元,以及重新計量遞延所得税餘額1900萬美元。其餘差異主要是由於借款費用增加。

2022年與2021年相比

淨收入。*CenterPoint Energy報告2022年普通股股東可獲得的收入為10.08億美元,而2021年普通股股東可獲得的收入為13.91億美元。

可供普通股股東使用的收入減少3.83億美元,主要原因如下:

電氣應報告部分淨收入增加1.28億美元,如下文進一步討論;
天然氣可報告分部的淨收入增加8900萬美元,如下文進一步討論;
公司及其他業務可供普通股股東使用的收入增加2.18億美元,主要是由於與2021年7月宣佈的董事會實施的治理變革的影響有關的2800萬美元税前付款,2022年淨收益為8600萬美元,淨虧損為於2021年12月出售Energy Transfer股本證券122百萬美元,詳情載於綜合財務報表附註11,部分被附註4所討論的2021年Enable系列A優先單位分配的3400萬美元虧損以及分配給
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優先股股東4600萬美元,主要是由於2021年B系列優先股轉換為普通股;
非連續性業務收入減少8.18億美元,在合併財務報表附註4中進一步討論。

所得税支出。關於每一期間的有效税率的討論,見合併財務報表附註14。

隨後發生的事件。2024年2月19日,CenterPoint Energy通過其子公司CERC Corp.簽訂了LAMS資產購買協議,出售其路易斯安那州和密西西比州的天然氣當地分銷公司業務。這筆交易預計將在2025年第一季度完成。詳情見合併財務報表附註21。


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CenterPoint Energy按可報告部門劃分的運營結果

CenterPoint Energy的CODM將淨收入視為可報告部門的損益衡量標準。部門業績包括部門間的利息收入和費用,這可能導致部門間的損益。

以下對CenterPoint Energy運營結果的討論分為兩個可報告的部分:電力和天然氣。

電動的

下表提供了CenterPoint Energy的電力可報告部門的彙總數據:
 截至2013年12月31日止的年度,有利(不利)
 2023202220212023年至2022年2022年至2021年
(單位:百萬,不包括吞吐量、天氣和客户數據)
收入$4,290 $4,108 $3,763 $182 $345 
費用:   
公用事業天然氣、燃料和購買的電力176 222 186 46 (36)
運維1,880 1,864 1,761 (16)(103)
折舊及攤銷872 793 775 (79)(18)
所得税以外的其他税種272 275 268 (7)
總費用3,200 3,154 2,990 (46)(164)
營業收入1,090 954 773 136 181 
其他收入(支出):
利息支出和其他財務費用
(303)(235)(226)(68)(9)
其他收入(費用),淨額56 31 23 25 
所得税前收入843 750 570 93 180 
所得税費用189 147 95 (42)(52)
淨收入$654 $603 $475 $51 $128 
吞吐量(GWh):   
住宅35,166 35,074 32,067 — %%
總計108,766 105,541 103,000 %%
天氣(服務區正常天氣的百分比):
降温程度天數114 %110 %108 %%%
採暖度天數90 %121 %82 %(31)%39 %
期末電錶客户數量:   
住宅2,588,510 2,534,730 2,493,832 %%
總計2,916,028 2,858,203 2,814,859 %%


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下表按電氣可報告部門的主要損益表標題提供了差異解釋:
有利(不利)
2023年至2022年2022年至2021年
(單位:百萬)
收入
客户費率和費率設計更改的影響$167 $38 
輸電收入,包括TCO和TCRF,以及費率設計變化的影響,包括輸電供應商開具賬單的成本,部分抵消以下運營和維護費用122 157 
客户增長26 28 
受保護和不受保護編輯的退款,在所得税費用中抵銷— 32 
上一年高峯需求增加的影響,以本年度的費率收集— 
能效,在下面的操作和維護中部分抵消— (3)
股本回報,與以前期間收取的過高或過低的過渡費用的年度實額有關(5)
傳遞收入,在下面的操作和維護中抵銷(13)21 
雜項收入,主要與服務聯繫和系統外銷售有關(14)11 
債券公司和SIGECO證券化子公司,在以下其他行項目中抵銷
(27)(33)
天氣、效率改進和其他使用影響
(28)54 
燃料和購買電力的成本,在公用事業天然氣、燃料和購買電力中抵銷如下(46)36 
總計$182 $345 
公用事業天然氣、燃料和購買的電力
購買電力的成本,在以上收入中抵消$30 $12 
燃料成本,包括煤、天然氣和燃料油,在收入中抵消16 (48)
$46 $(36)
運維
由傳輸提供商計費的傳輸成本,在上面的收入中抵消$(26)$(77)
合同服務(21)(2)
能源效率,在以上收入中抵消(8)
支持服務(8)20 
債券公司和SIGECO證券化子公司,在其他行項目中抵銷
— 
勞工和福利
轉嫁費用,在以上收入中抵銷11 (19)
所有其他操作和維護費用,包括材料、用品和保險29 (39)
總計$(16)$(103)
折舊及攤銷
在役工廠的持續增加$(106)$(40)
債券公司和SIGECO證券化子公司,在其他行項目中抵銷
27 22 
總計$(79)$(18)
所得税以外的其他税種
投入服務的增量資本項目以及税率變化的影響
$$(14)
特許經營費和其他税費
總計$$(7)
利息支出和其他財務費用
未償債務的變動$(76)$(32)
債券公司和SIGECO證券化子公司,在以上其他行項目中抵銷
(4)
其他,主要是AFUDC和監管延期的影響12 15 
總計$(68)$(9)
其他收入(費用),淨額
其他收入,包括AFUDC-股權$21 $
債券公司和SIGECO證券化子公司,在以上其他行項目中抵銷
— 
總計$25 $

所得税支出。關於登記人每期實際税率的討論,見合併財務報表附註14。
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天然氣

下表提供了CenterPoint Energy的天然氣可報告部門的彙總數據:
截至2013年12月31日止的年度,有利(不利)
2023202220212023年至2022年2022年至2021年
(單位:百萬,不包括吞吐量、天氣和客户數據)
收入$4,279 $4,946 $4,336 $(667)$610 
費用:
公用事業天然氣、燃料和購買的電力1,888 2,665 1,941 777 (724)
收入的非公用事業成本,包括天然氣18 14 
運維949 919 979 (30)60 
折舊及攤銷513 466 527 (47)61 
所得税以外的其他税種245 261 253 16 (8)
總費用3,598 4,315 3,718 717 (597)
營業收入681 631 618 50 13 
其他收入(費用)
銷售收益— 303 (303)295 
利息支出和其他財務費用(188)(137)(141)(51)
其他收入(費用),淨額15 (62)(2)77 (60)
所得税前持續經營所得508 735 483 (227)252 
所得税支出(福利)
(25)243 80 268 (163)
淨收入$533 $492 $403 $41 $89 
吞吐量(Bcf):
住宅199 240 241 (17)%— %
工商業418 424 428 (1)%(1)%
總吞吐量617 664 669 (7)%(1)%
天氣(服務區域10年平均值的百分比):
採暖度天數86 %106 %91 %(20)%15 %
期末客户數量:
住宅4,010,113 3,964,221 4,372,428 %(9)%
工商業303,841 301,834 354,602 %(15)%
總計4,313,954 4,266,055 4,727,030 %(10)%



54


下表按天然氣可報告部門的主要損益表標題提供了差異解釋:
有利(不利)
2023年至2022年
2022年至2021年
(單位:百萬)
收入
天然氣成本,在公用事業天然氣、燃料和購買的電力中抵消如下$(754)$923 
阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務將於2022年1月出售9天(38)(457)
總收入税,在以下所得税以外的税項中抵銷(17)19 
天氣和使用情況
(7)22 
受保護和不受保護編輯的退款,在所得税費用中抵銷
非貨幣性和雜項收入
14 26 
能效和其他傳遞,在下面的操作和維護中抵消
17 
非公用事業收入,包括MES處置的影響
18 (17)
客户增長20 16 
客户費率和費率設計更改的影響,不包括以下TCJA影響77 69 
總計$(667)$610 
公用事業天然氣、燃料和購買的電力
天然氣成本,在以上收入中抵消$754 $(923)
阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務將於2022年1月出售9天23 199 
$777 $(724)
收入的非公用事業成本,包括天然氣
收入的非公用事業成本,包括天然氣$$14 
$$14 
運維
雜項業務和維護費用,包括壞賬費用$(36)$(21)
能源效率和其他相關費用,在上述收入中抵消
(17)(3)
合同服務(3)(14)
阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務將於2022年1月出售9天125 
勞動力和福利,主要是由於員工人數11 (5)
企業支持服務12 (22)
總計$(30)$60 
折舊及攤銷
投入使用的增量資本項目$(49)$(23)
印第安納州較低的折舊率從2021年開始— 18 
阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務將於2022年1月出售9天66 
總計$(47)$61 
所得税以外的其他税種
總收入税,在以上收入中抵銷$17 $(19)
阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務將於2022年1月出售9天23 
投入使用的增量資本項目(2)(12)
總計$16 $(8)
銷售收益
2022年出售阿肯色州和俄克拉荷馬州天然氣業務的收益
$(303)$295 
總計$(303)$295 
利息支出和其他財務費用
未償債務的變動$(59)$(11)
其他,主要是AFUDC和監管延期的影響15 
總計$(51)$
其他收入(費用),淨額
非服務福利成本變動,主要是2022年產生的結算成本
$60 $(66)
AFUDC-股權,主要來自增加資本支出10 
其他雜項營業外收入(費用)
總計$77 $(60)

所得税(福利)。 關於登記人每期實際税率的討論,見合併財務報表附註14。

55


隨後發生的事件。2024年2月19日,CenterPoint Energy通過其子公司CERC Corp.簽訂了LAMS資產購買協議,出售其路易斯安那州和密西西比州的天然氣當地分銷公司業務。這筆交易預計將在2025年第一季度完成。詳情見合併財務報表附註21。

休斯頓電力公司合併運營業績

休斯頓電氣的CODM認為,淨收入是衡量其可報告部門盈虧的指標。休斯頓電氣由一個可報告的部門組成。休斯頓電氣的運營業績受到電力需求季節性波動的影響。休斯敦電氣的經營結果還受到許多因素的影響,其中包括對利率擁有管轄權的各種政府機構的行為、休斯頓電氣的收費、償債成本、所得税支出、休斯頓電氣向銷售代表收取應收賬款的能力以及休斯頓電氣收回其監管資產的能力。有關可能影響休斯頓電氣公司綜合業務未來結果的因素的信息,請閲讀本報告第一部分第1A項中的“風險因素”。
 截至2013年12月31日止的年度,有利(不利)
 2023202220212023年至2022年2022年至2021年
(單位:百萬,不包括吞吐量、天氣和客户數據)
收入:
TDU$3,514 $3,205 $2,894 $309 $311 
債券公司163 207 240 (44)(33)
總收入3,677 3,412 3,134 265 278 
費用:
運維,不包括債券公司1,669 1,647 1,591 (22)(56)
折舊和攤銷,不包括債券公司593 479 429 (114)(50)
所得税以外的其他税種262 261 251 (1)(10)
債券公司159 194 219 35 25 
總計2,683 2,581 2,490 (102)(91)
營業收入994 831 644 163 187 
利息支出和其他財務費用(259)(202)(183)(57)(19)
證券化債券的利息支出(8)(13)(21)
其他收入,淨額34 19 17 15 
所得税前收入761 635 457 126 178 
所得税費用168 125 76 (43)(49)
淨收入$593 $510 $381 $83 $129 
吞吐量(GWh):
住宅33,830 33,676 30,650 — %10 %
總計103,862 100,062 96,898 %%
天氣(服務區域10年平均值的百分比):
降温程度天數114 %110 %109 %%%
採暖度天數92 %120 %80 %(28)%40 %
期末電錶客户數量:
住宅2,455,309 2,402,329 2,359,168 %%
總計2,763,535 2,706,598 2,660,938 %%

56


下表按休斯頓電氣的主要損益表標題提供了差異解釋:
有利(不利)
2023年至2022年2022年至2021年
(單位:百萬)
收入
客户費率和費率設計更改的影響$187 $30 
傳輸收入,包括TCO和TCRF以及費率設計變化的影響,包括傳輸提供商開具賬單的成本120 157 
客户增長25 27 
能效,在下面的操作和維護中部分抵消(3)
受保護和不受保護編輯的退款,在所得税費用中抵銷— 32 
上一年高峯需求增加的影響,以本年度的費率收集— 
雜項收入(4)
股本回報,與以前期間收取的過高或過低的過渡費用的年度實額有關(5)
天氣影響和其他用途(15)60 
債券公司,在以下其他行項目中抵銷(44)(33)
總計$265 $278 
運維,不包括債券公司
由傳輸提供商計費的傳輸成本,在上面的收入中抵消$(26)$(77)
合同服務(23)
能效計劃成本,在以上收入中抵消(8)
支持服務(6)24 
勞工和福利12 
所有其他操作和維護費用,包括材料、用品和保險38 (21)
總計$(22)$(56)
折舊和攤銷,不包括債券公司
在役工廠的持續增加$(114)$(50)
總計$(114)$(50)
所得税以外的其他税種
特許經營費和其他税費$(2)$
投入服務的增量資本項目以及税率變化的影響
(14)
總計$(1)$(10)
債券公司費用
運維和折舊費用,由以上收入抵消$35 $25 
總計$35 $25 
利息支出和其他財務費用
未償債務的變動$(64)$(32)
其他,主要是AFUDC和監管延期的影響13 
總計$(57)$(19)
證券化債券的利息支出
未償還本金餘額減少,由以上收入抵消$$
總計$$
其他收入,淨額
其他收入,包括AFUDC-股權$11 $
債券公司
— 
總計$15 $

所得税支出。*關於每一期間的有效税率的討論,見合併財務報表附註14。

57


CERC綜合業務結果

CERC的CODM將淨收入視為其可報告部門的損益衡量標準。CERC由一個單一的可報告部分組成。CERC的運營業績受到天然氣需求季節性波動的影響。CERC的經營結果還受到各種聯邦、州和地方政府當局的行動的影響,這些當局對CERC的費率、償債成本和所得税支出具有管轄權,CERC向客户收取應收賬款的能力,以及CERC收回其監管資產的能力。關於可能影響CERC綜合業務未來結果的因素的信息,請閲讀本報告第一部分第1A項中的“風險因素”。

 截至十二月三十一日止的年度:有利(不利)
 2023202220212023年至2022年2022年至2021年
(單位:百萬,不包括吞吐量、天氣和客户數據)
收入:4,149 4,800 4,200 (651)600 
費用:
公用天然氣
1,856 2,607 1,885 751 (722)
收入的非公用事業成本,包括天然氣17 13 
運維904 886 973 (18)87 
折舊及攤銷493 448 483 (45)35 
所得税以外的其他税種243 257 249 14 (8)
總費用3,499 4,202 3,607 703 (595)
營業收入650 598 593 52 
其他收入(費用)
銷售收益— 557 11 (557)546 
利息支出和其他財務費用(178)(130)(134)(48)
其他收入(費用),淨額14 (64)(4)78 (60)
所得税前收入486 961 466 (475)495 
所得税支出(福利)(26)236 76 262 (160)
淨收入$512 $725 $390 $(213)$335 
吞吐量(BCF):
住宅194 233 235 (17)%(1)%
工商業386 389 396 (1)%(2)%
總吞吐量580 622 631 (7)%(1)%
天氣(服務區域10年平均值的百分比):
採暖度天數86 %106 %91 %(20)%15 %
期末客户數量:  
住宅3,905,388 3,859,726 4,268,385 %(10)%
工商業293,235 291,184 336,828 %(14)%
總計4,198,623 4,150,910 4,605,213 %(10)%






58


下表按CERC的主要損益表標題提供了差異解釋:
有利(不利)
2023年至2022年2022年至2021年
(單位:百萬)
收入
天然氣成本,在公用事業天然氣、燃料和購買的電力中抵消如下$(728)$921 
阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務將於2022年1月出售9天(38)(457)
總收入税,在所得税以外的税種中抵銷(15)19 
天氣和使用情況(7)22 
受保護和不受保護編輯的退款,在所得税費用中抵銷
能效和其他傳遞,在操作和維護中抵消
非貨幣性和雜項收入13 26 
非公用事業收入,包括MES處置的影響
18 (17)
客户增長20 16 
客户費率和費率設計更改的影響,不包括TCJA的影響75 56 
總計$(651)$600 
公用天然氣
天然氣成本,在以上收入中抵消$728 $(921)
阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務將於2022年1月出售9天23 199 
總計$751 $(722)
收入的非公用事業成本,包括天然氣
其他,主要是非公用事業收入成本$$13 
總計$$13 
運維
雜項業務和維護費用,包括壞賬費用$(36)$(20)
能源效率和其他相關費用,在上述收入中抵消
(8)(8)
合同服務— (8)
阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務將於2022年1月出售9天125 
勞工和福利11 (4)
企業支持服務12 
總計$(18)$87 
折舊及攤銷阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務將於2022年1月出售9天
投入使用的增量資本項目$(47)$(44)
印第安納州最近的利率訂單降低了折舊率— 13 
阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務將於2022年1月出售9天66 
總計$(45)$35 
所得税以外的其他税種
總收入税,在收入中抵銷$15 $(19)
阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務將於2022年1月出售9天23 
投入使用的增量資本項目(2)(12)
總計14 (8)
銷售收益
出售阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務的淨收益$(557)$546 
總計$(557)$546 
利息支出和其他財務費用
未償債務的變動$(56)$(11)
其他,主要是AFUDC和監管延期的影響15 
總計$(48)$
其他收入(費用),淨額
非服務福利成本變動,主要是2022年產生的結算成本
$60 $(65)
增加股本AFUDC
其他雜項營業外收入(費用)— 
阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務將於2022年1月出售9天— 
總計$78 $(60)

59


所得税(福利)。 關於每一期間的有效税率的討論,見合併財務報表附註14。

隨後發生的事件。2024年2月19日,CenterPoint Energy通過其子公司CERC Corp.簽訂了LAMS資產購買協議,出售其路易斯安那州和密西西比州的天然氣當地分銷公司業務。這筆交易預計將在2025年第一季度完成。詳情見合併財務報表附註21。
 
流動資金和資本資源

歷史現金流

2023年、2022年和2021年業務、投資和融資活動提供(用於)的現金淨額如下:
截至十二月三十一日止的年度:
202320222021
中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC
(單位:百萬)
現金提供方(使用於):
經營活動
$3,877 $1,401 $2,312 $1,810 $966 $856 $22 $770 $(1,219)
投資活動
(4,233)(2,503)(1,643)(1,628)(2,435)406 (1,851)(1,617)(1,287)
融資活動
374 1,103 (668)(345)1,324 (1,277)1,916 926 2,515 

經營活動。下列項目導致業務活動提供的現金淨額增加(減少):
截至十二月三十一日止的年度:
2023年與2022年相比2022年與2021年相比
中心點能源休斯敦
*電氣公司
CERC中心點能源休斯敦
*電氣公司
CERC
(單位:百萬)
經非現金項目調整後的淨收入變化$394 $235 $170 $(492)$211 $(169)
營運資金的變動917 229 358 (615)(177)(107)
監管資產和負債淨額變動情況(1)
809 (89)908 2,529 196 2,339 
未合併關聯公司收益中的權益變化(2)
— — — 339 — — 
未合併關聯公司的分配發生變化(2)
— — — (155)— — 
較低的養老金繳費
— — 26 — — 
其他(56)60 20 156 (34)12 
$2,067 $435 $1,456 $1,788 $196 $2,075 

(1)CenterPoint Energy和CERC的淨監管資產和負債的變化主要是由於與2021年2月冬季風暴事件相關的天然氣成本證券化。有關2021年2月冬季風暴事件的更多信息,請參閲合併財務報表附註7。
(2)2021年9月,CenterPoint Energy對Enable的股權投資符合持有待售標準,並在CenterPoint Energy的合併收益表中反映為非持續運營。詳情見合併財務報表附註4。
60



投資活動。 下列項目導致投資活動使用的現金淨額減少(增加):
截至十二月三十一日止的年度:
2023年與2022年相比2022年與2021年相比
中心點能源休斯敦
*電氣公司
CERC中心點能源休斯敦
*電氣公司
CERC
(單位:百萬)
出售股權證券所得收益$(702)$— $— $(618)$— $— 
資本支出淨變化18 157 42 (1,255)(817)(337)
與Enable合併相關的交易成本— — — 49 — — 
與促成合並相關的現金收入— — — (5)— — 
未合併關聯公司應收票據淨變化— (238)(1)— — — 
資產剝離所得收益(1,931)— (2,075)2,053 — 2,053 
其他10 13 (15)(1)(1)(23)
$(2,605)$(68)$(2,049)$223 $(818)$1,693 

融資活動。 下列項目導致(增加)用於籌資活動的現金淨額減少:
截至十二月三十一日止的年度:
2023年與2022年相比2022年與2021年相比
中心點能源休斯敦
*電氣公司
CERC中心點能源休斯敦
*電氣公司
CERC
(單位:百萬)
未償還商業票據淨變動$(981)$— $(227)$(1,206)$— $(646)
長期未償債務淨變化,不包括商業票據2,560 373 (778)(1,231)386 (936)
債務和股權發行成本的淨變化(19)— (5)(4)
短期借款淨變化(462)— (462)479 — 479 
贖回A系列優先股
(800)— — — — — 
增加普通股股息的支付
(45)— — (55)— — 
減少(增加)支付優先股股息(1)— — 58 — — 
支付融資租賃的債務485 485 — (306)(306)— 
關聯公司應付票據淨變化— (772)1,517 — (374)(2,007)
來自父母的貢獻— (258)211 — 1,013 149 
給母公司的股息— (51)348 — (316)(827)
其他(18)(2)— (2)— — 
$719 $(221)$609 $(2,261)$398 $(3,792)

現金的未來來源和用途

註冊人預期,預期的2024年現金需求將由其信貸安排項下的借款、發行長期債務所得款項、根據股權分配協議出售普通股所得款項(詳見綜合財務報表附註21)、預期營運現金流量及就CenterPoint Energy及CERC而言來自商業票據所得款項來滿足。酌情融資或再融資可能導致在資本市場發行CenterPoint Energy的股權證券或註冊人的債務證券,或安排額外的信貸安排或定期銀行貸款。然而,在資本市場發行股票或債務、在商業票據市場籌集資金和額外的信貸安排可能不會以可接受的條件提供。

材料流動和長期現金需求。註冊人的流動資金和資本需求主要受經營結果、資本支出、償債要求、納税、營運資金需求和各種監管行動的影響。資本支出預計將用於電力和天然氣配電運營基礎設施的投資。這些資本支出預計將保持可靠性和安全性,提高彈性和
61


通過增值項目擴展我們的系統。除了支付CenterPoint Energy普通股的股息和支付債務利息外,註冊人2024年的本金預期現金需求包括:
中心點能源休斯頓電氣CERC
(單位:百萬)
估計資本開支$3,669 $1,895 $1,385 
到期的CenterPoint Energy高級票據
850 — — 
證券化債券的預定本金支付178 161 — 
即將到期的SIGECO First抵押債券
22 — — 
對養卹金計劃和其他退休後計劃的最低繳費17 

下表列出了註冊人對目前計劃用於2024年至2028年項目的註冊人資本支出的估計。見CenterPoint Energy 2023年按可報告部分劃分的實際資本支出的合併財務報表附註17。
 20242025202620272028
中心點能源(單位:百萬)
電式$2,205 $3,341 $3,589 $3,080 $3,018 
天然氣1,450 1,432 1,604 1,469 1,344 
公司和其他14 20 20 20 20 
總投資總額:總投資、總資產。$3,669 $4,793 $5,213 $4,569 $4,382 
休斯頓電氣 (1)
$1,895 $2,598 $2,663 $2,822 $2,816 
CERC (1)
$1,385 $1,370 $1,486 $1,391 $1,271 

(1)休斯頓電氣和CERC各自由一個可報告的部門組成。

氣候相關項目的資本支出。作為其約445億美元10年資本支出計劃的一部分,CenterPoint Energy預計將在清潔能源投資和啟用方面花費超過30億美元,這些投資和支持可能用於支持可再生能源發電和電動汽車擴張等。該計劃將於2030年結束。

下表彙總了註冊人截至2023年12月31日的重大當前和長期現金需求。
總計20242025-20262027-20282029年及其後
(單位:百萬)
中心點能源
證券化債券 (1)
$502 $178 $27 $29 $268 
其他長期債務(1) (2)
18,282 872 2,311 3,894 11,205 
利息支付--證券化債券 (3)
187 27 32 29 99 
利息支付--其他長期債務 (3)
9,238 835 1,652 1,317 5,434 
短期借款— — — 
商品和其他承諾 (4)
6,749 993 2,002 982 2,772 
現金需求總額$34,962 $2,909 $6,024 $6,251 $19,778 
休斯頓電氣
證券化債券 (1)
$161 161 — — — 
其他長期債務(1)
7,513 — 300 800 6,413 
利息支付--證券化債券 (3)
— — — 
利息支付--其他長期債務 (3)
5,340 306 610 583 3,841 
現金需求總額$13,018 $471 $910 $1,383 $10,254 
62


總計20242025-20262027-20282029年及其後
(單位:百萬)
CERC
長期債務$4,700 $— $70 $1,740 $2,890 
利息支付--長期債務(3)
2,213 240 478 398 1,097 
短期借款— — — 
商品和其他承諾 (4)
4,245 679 1,083 799 1,684 
現金需求總額$11,162 $923 $1,631 $2,937 $5,671 

(1)餘額反映未償還本金總額,不包括未攤銷折扣、溢價或發行成本。更多信息見合併財務報表附註13。
(2)ZENS債務包括在2029年及其後一欄,其或有本金金額為1800萬美元,截至2023年12月31日。如合併財務報表附註11所述,這些債務可隨時由持有人選擇兑換為現金,換取各ZENS應佔參考股份現值的95%(截至2023年12月31日為5.38億美元)。
(3)註冊人計算長期債務的估計利息支付如下:對於固定利率債務和定期債務,註冊人根據適用的利率和支付日期計算利息;對於可變利率債務和/或非定期債務,註冊人使用截至2023年12月31日的利率。註冊人通常希望用運營和短期借款的現金流來支付這類利息。
(4)關於商品和其他承付款的討論,見合併財務報表附註15(A)。

上表不包括以下內容:

預計未來淨資產的估計未來付款主要估計在2026年後發生。進一步資料見合併財務報表附註3(C)。
預計2024年對養老金計劃和其他退休後計劃的繳款。進一步資料見合併財務報表附註8(G)。
經營租約。詳情見綜合財務報表附註20。

表外安排。除休斯頓電氣作為CenterPoint Energy免税長期債務抵押品發行的一般抵押債券(見綜合財務報表附註13)及短期租賃外,註冊人並無任何表外安排。

監管事項

2021年2月冬季風暴事件

有關2021年2月冬季風暴事件的信息,請參閲合併財務報表附註7。

印第安納州發電退役證券化(CenterPoint Energy)

有關發行SIGECO證券化債券的進一步資料,請參閲綜合財務報表附註7。

印第安納州電力公司CPCN(CenterPoint Energy)

BTAS

2021年2月23日,印第安納電氣向IURC提交了CPCN申請,尋求批准購買波西太陽能項目。2021年10月27日,IURC發佈命令批准CPCN,授權印第安納電氣通過BTA收購Posey太陽能項目,以固定收購價收購其太陽能電池板資產,並批准在預期35年壽命內通過統一費率收回成本。由於社區反饋,以及影響能源行業的通脹和供應鏈問題導致的項目成本上升,印第安納電氣與開發商阿海琺於2022年1月宣佈計劃將波西太陽能項目的規模縮小至191兆瓦。印第安納電氣公司合作同意了範圍的改變,並於2023年2月1日,印第安納電氣公司簽訂了修訂和重述的BTA,這取決於IURC的進一步審查和批准。2023年2月7日,印第安納電氣向IURC提交了CPCN,以批准修訂後的BTA。隨着****的通過,
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印第安納州電力公司現在可以為太陽能項目尋求PTC。印第安納電力公司要求通過基本費率或CECA機制,以費率基數而不是統一費率收回扣除PTC後的項目成本,這取決於哪種機制能提供更及時的回收。2023年9月6日,IURC發佈了批准CPCN的命令。波西太陽能項目預計將於2025年投入使用,並通過基本費率收回。
2022年7月5日,印第安納電氣簽署了一項BTA,通過一家特殊目的實體以上限收購價收購了印第安納州派克縣的一個130兆瓦太陽能電池板。該項目的CPCN於2022年7月29日提交給IURC。2022年9月21日,印第安納電氣和OUCC達成了一項原則協議,解決了所有問題。該規定和和解協議於2022年10月6日備案,和解聽證會於2022年11月1日舉行。2023年1月11日,IURC發佈命令,批准和解協議,授權印第安納電力通過BTA購買和收購派克縣太陽能項目,並批准了估算成本。IURC還將該項目指定為IND下的清潔能源項目。代碼CH。8-1-8.8,核準了擬議的統一費率以及相關的費率制定和會計處理。由於通脹壓力,開發商透露,成本已經超過了BTA中商定的水平。一旦定價更新,各方決定是否繼續該項目,印第安納電力公司可能不得不向IURC重新提交項目審批文件,這可能會將投入使用日期從2025年推遲到2026年。如果印第安納電力公司無法與派克縣太陽能項目的開發商達成雙方都能接受的解決方案,印第安納電力公司可能會尋求終止該項目。

2023年1月10日,印第安納電力公司向IURC提交了一份CPCN申請,通過BTA收購一個裝機容量為200兆瓦的風力發電設施,這與其2019/2020年IRP要求高達300兆瓦的風力發電能力是一致的。該風能項目位於MISO的中部地區。印第安納電力公司已批准通過CECA機制收回風力發電設施的成本,預計該機制將於2026年底投入使用。2023年6月6日,IURC發佈了一項命令,批准CPCN,從而授權印第安納電力購買風力發電設施。然而,截至本10-K表格的日期,印第安納電力公司尚未就該風能發電設施達成任何最終協議,也不確定是否會達成最終協議。

PPA

印第安納電氣還於2021年2月與Clenera LLC在印第安納州沃裏克縣尋求批准100兆瓦太陽能PPA。這項請求解釋了與這項購買力平價協定有關的債務成本增加的原因,該協定提供等值的股本回報,以抵消購買力平價協定25年期間的推定債務。2021年10月,IURC批准了沃裏克縣太陽能PPA,但拒絕了搶先抵消PPA成本中估算的債務的請求。由於通脹和影響能源行業的供應鏈問題導致項目成本上升,Clenera LLC和印第安納電氣被迫重新談判協議條款,以提高PPA價格。 2023年1月17日,印第安納電氣向IURC提交了一份請求,要求對之前批准的PPA進行某些修改。修訂後的購買力費用要求在修訂後的購買力平價協議期間通過燃料調整條款程序予以收回。2023年5月30日,IURC批准了沃裏克縣太陽能修正後的PPA;然而,由於MISO互聯研究延遲,開發商透露該項目的服務日期可能會從2025年推遲到2026年。

2021年8月25日,印第安納電力公司向IURC提交了申請,尋求批准根據15年購買力平價協議從奧裏登,該公司正在開發印第安納州弗米爾縣的一個太陽能項目,以及來自Origis的150兆瓦太陽能發電,該公司根據一項為期20年的購買力平價協議,正在印第安納州諾克斯縣開發一個太陽能項目。2022年5月4日,IURC發佈了一項命令,批准印第安納電力公司加入這兩個PPA。2022年3月,當MISO互聯研究結果完成時,Origis建議印第安納電力公司在印第安納州諾克斯縣建設太陽能項目的成本增加。這一增長在很大程度上是由影響全球製造商的大宗商品和供應鏈成本不斷上升推動的。2022年8月,印第安納電氣和Origis簽訂了修訂後的PPA,重申了2021年PPA中包含的條款,並進行了某些修改。2023年2月22日,IURC批准了諾克斯縣太陽能修正後的PPA;然而,由於MISO互聯延遲,項目投入使用的日期可能從2024年推遲到2025年。2023年1月17日,印第安納電氣向IURC提交了一份請求,要求對之前批准的PPA進行某些修改。已核準在與Oriden簽訂的經修訂的購買力協定期限內,通過燃料調整條款程序收回經修訂的購買電力費用。2023年5月30日,IURC批准了弗米爾縣太陽能修正後的PPA;然而,由於MISO互聯研究延遲,開發商透露,該項目的服務日期可能會從2025年推遲到2026年。

天然氣燃氣輪機

2021年6月17日,印第安納電氣向IURC提交了CPCN申請,尋求批准建造兩臺天然氣燃燒渦輪機,以取代其現有燃煤發電機組的一部分。2022年6月28日,IURC批准了CPCN。這個
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據估計,印第安納州波西縣A.B.Brown發電廠的舊址正在建設耗資3.34億美元的渦輪機設施,總髮電量將達到460兆瓦。印第安納電氣獲得批准,將在監管資產中推遲折舊費用和在職後保持成本,直到印第安納電氣的基本利率包括設施折舊費用的回報和回收之日。德克薩斯天然氣傳輸有限責任公司將建造和運營一條長約23.5英里的新管道,向渦輪機設施供應天然氣。FERC於2022年10月20日頒發了建設這條管道的證書。向聯邦地區法院挑戰FERC證書的期限於2023年2月20日到期。印第安納電力公司於2022年12月9日向其承包商發出了開始建造渦輪機的完整通知。該設施的目標是在2025年年中投入運營。擬議的天然氣燃燒渦輪機和監管資產的回收包括在印第安納州電價案的預測測試年度,該案於2023年12月5日提交給IURC。

欲瞭解與我們的太陽能項目相關的不確定因素的更多信息,請參閲下面合併的表格10-K和“-太陽能電池板問題”第一部分的第1A項。

卡爾利3號單元的運作

於二零二二年六月,F. B. Culley 3號機組是印第安納電力公司的燃煤發電機組,裝機容量為270兆瓦,遇到了與鍋爐給水泵渦輪機有關的運行問題。該單位於二零二三年三月恢復服務。在2023年9月13日提交的證詞中,OUCC和代表工業客户的幹預者向IURC提交了證詞,聲稱印第安納電力公司沒有謹慎行事,導致計劃外停電,並建議拒絕2100萬至2700萬美元。 2023年10月23日,Indiana Electric向IURC提交反駁證詞,並於2023年11月2日舉行證據聽證會。印第安納電力預計IURC將在2024年上半年做出決定。

航天城太陽能輸電互聯項目(CenterPoint Energy和休斯頓電氣)

2020年12月17日,休斯頓電力公司向PUCT提交了一份CPCN申請,批准在德克薩斯州沃頓縣建造一條345千伏輸電線路,將休斯頓電力公司輸電系統上的Hillje變電站連接到第三方開發商EDF Renewables正在開發的計劃中的610兆瓦太空城太陽能發電設施。2021年11月,PUCT批准了一條估計耗資2500萬美元的路線,並於2022年1月12日發佈了最終訂單。由於開發商採購太陽能電池板的供應鏈限制,項目出現延誤。休斯頓電力公司於2023年秋季基本完成建設,預計輸電線路將在發電設施完成後不久通電,預計將在2025年第一季度完成。

基爾戈爾輸電項目(CenterPoint Energy和休斯頓電氣)

2023年8月30日,休斯頓電氣向PUCT提交了CCN申請,要求批准在德克薩斯州錢伯斯縣建設一條138千伏雙回輸電線路,該線路將把休斯頓電氣輸電系統上現有的138千伏雪佛龍至蘭斯頓86號電路環路至休斯頓電氣計劃中的基爾戈爾變電站。該項目的實際資本成本,包括輸電線路和計劃中的基爾戈爾變電站,將取決於實際土地徵用成本、建設成本和其他因素,估計為6,000萬至9,900萬美元。預計將在2024年第一季度就該項目在PUCT程序中的批准做出決定。

磨坊溪 傳輸項目(CenterPoint Energy和Houston Electric)

2023年11月17日,休斯頓電力公司向PUCT提交了一份CCN申請,要求批准在德克薩斯州哈里斯縣和蒙哥馬利縣建造一條138千伏雙迴路輸電線路,該線路將休斯頓電力公司的輸電系統連接到休斯頓電力公司計劃中的米爾克里克變電站。該項目的實際資本成本,包括輸電線路和計劃中的Kilgore變電站,將取決於實際的土地購置成本,建築成本和其他因素,估計為6100萬至9000萬美元。PUCT程序中批准該項目的決定預計將在2024年第二或第三季度做出。

德克薩斯州立法(CenterPoint Energy、休斯頓電氣和CERC)

休斯頓電氣和CERC正在審查2023年通過的立法和相關的PUCT規則制定項目,包括在第88屆德克薩斯州議會期間成為法律的以下立法,包括:

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眾議院1500號法案將於2023年9月1日生效,並將PUCT、公用事業法律顧問辦公室和ERCOT的職能延續到2029年。該法案還包括一項修正案,澄清了TDU在“重大”停電期間可以租用和運營臨時發電的使用案例;
眾議院第2263號法案於2023年6月12日生效,授權地方分銷公司提供促進節能的計劃,並收回在鐵路委員會授權下實施此類計劃所產生的謹慎成本;
眾議院第2555號法案將於2023年6月13日生效,允許電力公司通過PUCT和相關的成本回收來創建輸配電系統彈性計劃,以通過硬化、某些線路的地下化、防洪措施和植被管理來增強其系統。2024年1月18日,PUCT發佈了一項命令,採用其彈性計劃規則(16 TAC 25.62);
參議院第947號法案將於2023年9月1日生效,該法案規定,故意破壞造成長期停電的關鍵基礎設施將構成嚴重刑事犯罪;
參議院第1015號法案於2023年6月18日生效,允許公用事業公司每年提交兩次DCRF,在PUCT開放的任何一天(在提交完整的基本費率程序後至少185天),並設定60天的行政審批時間表;
參議院法案1016將於2023年5月5日生效,該法案要求PUCT在根據過去三年內發佈的市場薪酬研究確定公用事業公司的費率時,假設所有員工薪酬和福利都是合理和必要的;其中包括基於財務指標的公用事業人員激勵的例外情況。一些符合市場研究的激勵性薪酬將被推定為合理和可追回的;以及
參議院第1076號法案將於2023年6月2日生效,並將PUCT批准CCN傳輸項目的時間軸移至提交之日後的180天,而不是提交之日的一週年。

明尼蘇達州立法(CenterPoint Energy和CERC)

2021年6月,明尼蘇達州立法機構在兩黨支持下通過了《天然氣創新法案》。這部法律建立了一個監管框架,使州投資者所有的天然氣公用事業公司能夠向客户提供可再生能源和創新技術,目標是減少温室氣體排放,推進該州清潔能源的未來。根據MPUC的審查和批准,創新計劃的最高允許成本將從該州公用事業收入的1.75%開始,到2033年可能增加到4%。具體地説,《天然氣創新法》允許天然氣公用事業公司提交一份創新計劃,供MPUC批准,該計劃可以建議使用可再生能源和創新技術,例如:

可再生天然氣(從廢水、農業肥料、食物垃圾、農業或森林垃圾等有機材料中產生能源);
可再生氫氣(通過電解利用太陽能等可再生電力從水中產生能量);
能源效率措施(避免能源消耗超過公用事業公司現有的節約計劃);以及
創新技術(利用碳捕獲等技術減少或避免温室氣體排放)。

2023年6月28日,CERC向MPUC提交了第一個創新計劃;五年計劃包括18個試點項目和7個較小的研發項目。這些項目將部署和評估廣泛的創新資源,包括明尼蘇達州製造的可再生天然氣和綠色氫氣等替代氣體,以及聯網地熱區能源系統和最終用途碳捕獲等開創性技術。擬議的計劃需要得到MPUC的批准,審查過程預計需要一年左右的時間。如果各方認為根據報告要求提交的文件不完整,或者如果各方不認為MPUC的標準非正式訴訟程序是適當的,MPUC要求在2023年9月15日之前發表意見。沒有各方就完整性發表評論,也沒有人對MPUC的標準非正式程序程序不適當表示擔憂。初始評議期於2024年1月15日截止,回覆意見截止日期為2024年3月15日,補充意見截止日期為2024年5月15日;CERC預計MPUC將在收到最終意見後聽取此事。

太陽能電池板問題(CenterPoint Energy)

CenterPoint Energy目前和未來的太陽能項目都受到了延遲和/或成本增加的影響。我們的太陽能項目開發商傳達的潛在延誤和通脹成本壓力主要是由於(I)太陽能電池板不可用,以及與美國能源部對國內太陽能製造商提起的反傾銷和反補貼税申訴的美國商務部調查有關的其他不確定性因素,(Ii)2021年12月對中國所在的新疆維吾爾自治區製造的太陽能組件和其他產品實施的維吾爾族強迫勞動保護法,以及(Iii)持續存在的普遍的全球供應鏈和勞動力可用性問題。2022年12月2日,美國商務部發布了初步裁定,發現接受調查的八家公司中有四家試圖繞過美國的關税。2023年8月18日,美國商務部宣佈了其最終裁決,發現被調查的8家公司中有5家試圖通過做一些次要的事情來繞過美國的關税
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在運往美國之前,在其中一個東南亞國家進行加工。根據總裁·拜登2022年6月發佈的行政命令,在2024年6月之前,將不會對從這些東南亞國家進口的任何太陽能組件和電池徵收關税,前提是進口產品在該行政命令終止後六個月內在美國市場消費。這項行政命令可能會受到法律挑戰,其效果仍不確定。這些問題的解決將決定我們的太陽能項目將受到哪些額外成本或延誤的影響。這些影響導致某些項目的成本增加,並可能導致其他項目的成本增加,這些影響已經導致或預計將導致我們需要尋求額外的監管審查和批准。此外,由於這些因素,項目成本和進度發生重大變化,可能會影響項目的可行性。有關潛在延誤、取消和供應鏈中斷的更多信息,請參閲“項目1A”。風險因素--影響運營的風險因素--發電、輸電和配電--成本增加或……“在這份報告中。

TDSIC 2.0(CenterPoint Energy)

2023年5月24日,印第安納電氣向IURC提交了請願書和主訴案件,要求批准其根據IND改善輸電、配電和存儲的五年計劃。代碼ch。8-1-39(TDSIC計劃)。幹預者於2023年8月16日提起訴訟,印第安納電氣於2023年8月29日提出反駁。2023年9月13日舉行了聽證會,並於2023年12月27日發佈了批准TDSIC計劃的命令。批准的五年計劃涵蓋2024年1月1日至2028年12月31日,包括七個不同計劃的約4.54億美元的擬議投資:(1)配電12千伏電路改造,(2)配電地下改造,(3)配電自動化,(4)木杆更換,(5)輸電線路重建,(6)變電站重建,(7)變電站物理安全。

費率更改應用程序

註冊人通常會在州監管機構之前參與利率變化申請。這些應用包括一般費率案例,在這些案例中,公用事業的整個服務成本被評估和重置。此外,註冊人定期參與調整其資本跟蹤機制(例如CSIA、DCRF、DRR、GRIP、TCO、ECA、CECA和TDSIC)、服務成本調整(例如RSP和RRA)、脱鈎機制(例如脱鈎和SRC)以及能效成本追蹤器(例如CIP、DSMA、EECR、EECRF、EEFC和Eefr)的程序。

休斯頓電價案。 德克薩斯州法律規定,電力公用事業公司不得遲於自其最後一次基本費率程序最終命令之日起每四年提交一次基本費率程序。休斯頓電氣最近的基本費率訴訟命令於2020年3月9日在49421號案卷中獲得了PUCT的批准。因此,休斯頓電氣被要求在2024年3月9日之前提交下一次基本利率訴訟。

德克薩斯汽油價格案。2023年10月30日,CERC向鐵路委員會和市政監管部門提交了一份申請,要求設定新的天然氣基本費率,該費率將統一適用於約190萬客户。根據截至2023年6月30日的歷史測試年度,請求的增幅約為3.1%或3700萬美元。改變費率的需要主要是由於對天然氣系統的安全性和可靠性的持續投資,包括具有集成安全截止閥的新Intelis天然氣儀表,更好地反映資產實際壽命和打撈特徵的折舊率變化,以及為客户服務的其他成本的變化。該請求反映了擬議的10.50%的淨資產收益率(ROE),股本比率為60.61%。幹預者證詞應於2024年3月初到期,隨後是工作人員證詞。反駁證詞將於2024年3月下旬到期,案情聽證會定於2024年4月中旬舉行。最終訂單預計將在2024年第二季度完成。

明尼蘇達州利率案。2023年11月1日,CERC向MPUC提交了一份申請,要求調整明尼蘇達州天然氣業務2024年和2025年的交貨費。要求在2024年增加約6.5%或8500萬美元,2025年再增加約3.7%或5200萬美元。改變費率的需要主要是由於對天然氣系統的安全性和可靠性的持續投資,包括具有集成安全截止閥的新Intelis天然氣儀表,更好地反映資產實際壽命和打撈特徵的折舊率變化,以及為客户服務的其他成本的變化。該請求反映了52.5%的股本比率下擬議的10.3%的淨資產收益率。臨時税率為6900萬美元,自2024年1月1日起實施。關於2025年臨時利率的決定被推遲到2024年第四季度。預計利率案的裁決日期為2025年7月1日。

印第安納州電費案。2023年12月5日,印第安納電力公司向IURC提交了一份請願書,要求授權通過分階段費率修改其電力公用事業服務的費率和收費。根據前瞻性的2025年測試年,要求增加約16%或1.19億美元。需要提高費率的主要原因是為確保系統的安全性和可靠性而進行的持續投資以及運營費用的正常增加。率案
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反映了55%股權比率下10.4%的擬議ROE。聽證會定於2024年4月下旬至5月中旬舉行。最終訂單預計將於2024年第四季度完成。

下表反映了自注冊人的合併2022 Form 10-K提交給SEC至2024年2月20日以來未決或完成的重大申請。
機制
年度增長(減少)(1)
(單位:百萬)
歸檔
日期:
生效日期批准日期附加信息
CenterPoint能源和休斯頓電氣(PUCT)
DCRF(1)
86
2023年12月
待定
待定
根據自2019年1月1日至2023年9月30日期間的上一次基本利率約25億美元以來的分配投資資本淨變化,收入增加8600萬美元,並根據負荷增長進行調整。 這是2023年第二次提交DCRF;一年內提交兩份DCRF是在2023年立法會議上授權的。 2023年12月14日還提出了將於2024年2月12日實施的臨時費率的請求;臨時費率請求於2024年1月9日被拒絕。 2023年12月28日,一名介入人要求延長正當理由,2024年1月5日,某些當事人支持延長正當理由,並於2024年1月9日獲得批准。 2024年1月24日,若干介入人要求舉行證據聽證會,該請求於2024年1月25日被駁回。 2024年2月5日,休斯頓電氣通知行政法法官,雙方已就該訴訟中的所有問題達成原則協議,並就臨時費率提交了一份商定的快速動議。 2024年2月6日,PUCT ALJ發佈了一項命令,拒絕減輕訴訟程序,並保留了已經制定的程序時間表。 2024年2月7日,休斯頓電氣代表自己和所有各方迴應了2024年2月6日的命令,澄清減排請求並非旨在改變決定的法定時間框架。 於2024年2月9日,PUCT ALJ發佈命令,設定提交截止日期並要求就臨時費率進行簡報。 2024年2月13日,旨在收集2.2億美元(增量7300萬美元)的臨時費率獲得批准,將於2024年4月生效。
TCO
44
2023年8月
2023年10月
2023年10月
基於2023年2月1日至2023年6月30日期間4.05億美元的投資資本淨變化。批准通知書於2023年10月6日發佈。
EECRF(1)
16六月
2023
2024年3月
2023年11月
申請的5,300萬美元主要包括:2024年計劃成本3800萬美元;與超額收回2022年計劃成本有關的200萬美元信貸;2022年賺取的獎金1600萬美元;以及2024年預計評估、衡量和核查費用100萬美元。批准績效獎金和薪酬的命令於2023年11月3日發佈。
DCRF
70
四月
2023
2023年9月
2023年9月
自上一次基本利率上升以來,分配的淨變化投入了資本,2019年1月1日至2022年12月31日期間約為19億美元,經負荷增長調整後收入增加8500萬美元。2023年7月14日,雙方達成和解,經負荷增長調整後,收入增加了7000萬美元。批准和解協議中包含的費率的命令於2023年9月14日發佈。
TEEEF (1)
114
四月
2023
2023年12月
2024年2月
截至2022年12月31日,Rider TEEEF的總收入需要1.88億美元的成本。2022年TEEEF和本申請產生的費率之間的收入變化為1.49億美元。中期税率自2023年9月1日起生效。原則上宣佈的和解和2023年10月12日提交的取消動議和更新的臨時税率於2023年12月15日生效。這項和解協議包括8年半的攤銷期限。PUCT在2024年2月1日發佈的命令中批准了和解。
TCO402023年3月可能
2023
可能
2023
基於2022年8月1日至2023年1月31日期間3.67億美元的投資資本淨變化。
DCRF和TEEEF
117四月
 2022
四月
2023
2023年4月
最初的申請既包括傳統上根據DCRF收回的資本,也包括TEEEF資本;2022年6月,申請被分離為傳統的DCRF和TEEEF。傳統的DCRF部分收入要求為7800萬美元已獲批准,並於2022年9月1日實施。最終命令於2023年4月5日發佈,批准了TEEEF 3900萬美元的收入要求,税率自2023年4月15日起生效。2023年4月28日和2023年5月1日,某些幹預者提出動議,要求重新審理PUCT 2023年4月5日的命令。2023年5月25日,PUCT發佈了重新審理的命令,澄清了一些調查結果,但沒有改變對TEEEF費用回收的批准。2023年6月19日,某些幹預者在重審時提出了重審2023年5月25日命令的動議。PUCT在2023年8月3日發佈的命令中拒絕了重審動議。詳情見綜合財務報表附註7。
CenterPoint Energy和CERC-博蒙特/東得克薩斯、南得克薩斯、休斯頓和得克薩斯海岸(鐵路委員會)
夾點602023年3月六月
2023
六月
2023
根據2022年日曆年投資資本淨變化3.9億美元計算。
費率案例 (1)
37
2023年10月
待定
待定
請參閲下面的上述討論德克薩斯汽油價格案。
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機制
年度增長(減少)(1)
(單位:百萬)
歸檔
日期:
生效日期批准日期附加信息
CenterPoint Energy和CERC-路易斯安那州(LPSC)
RSP
62022年9月可能
2023
2023年4月
基於9.95%的淨資產收益率和50個基點(+/-)的收益區間。根據截至2022年6月的測試年度,扣除盈利區間外的TCJA影響,北路易斯安那州的淨增長為300萬美元,調整後的淨資產收益率為7.05%。南路易斯安那州的增長,扣除盈利區間外的TCJA影響,基於截至2022年6月的測試年度,淨增長500萬美元,調整後淨資產收益率為4.19%。TCJA對北路易斯安那州和南路易斯安那州的退款影響分別為100萬美元和100萬美元。北路易斯安那州和南路易斯安那州還尋求追回因新冠肺炎壞賬支出而產生的監管資產,金額分別為70萬美元和30萬美元。2023年4月5日,LPSC發佈了一項命令,批准了在北路易斯安那州270萬美元和南路易斯安那州460萬美元的聯合和解協議,以及TCJA和新冠肺炎恢復的全部影響。合規關税於2023年5月獲得批准後實施。
RSP(1)
12
2023年9月/10月
待定
待定
基於9.95%的淨資產收益率和50個基點(+/-)的收益區間。北路易斯安那州的增長,扣除盈利區間外的TCJA影響和完成新冠肺炎資產追回,基於截至2023年6月的測試年度,淨增加800萬美元,調整後淨資產收益率為3.67%。南路易斯安那州的淨增長,扣除盈利區間外的TCJA影響和完成新冠肺炎資產追回,基於截至2023年6月的測試年度,淨增加500萬美元,調整後淨資產收益率為5.47%。TCJA對北路易斯安那州和南路易斯安那州的退款影響分別為60萬美元和40萬美元。南路易斯安那州的臨時利率於2023年12月28日實施,但可退還。北路易斯安那州的臨時利率於2024年1月29日實施。2024年1月31日發佈的工作人員報告建議,路易斯安那州北部和南部的津貼分別為30萬美元和20萬美元。
CenterPoint Energy和CERC-明尼蘇達州(MPUC)
CIP財務激勵
8
2023年5月
2023年9月
2023年10月
基於2022年CIP計劃活動的CIP財務獎勵。
費率案例 (1)
136
2023年11月
待定
待定
請參閲下面的上述討論明尼蘇達州利率案。
CenterPoint Energy和CERC-密西西比州
RRA
     7
可能
2023
2023年10月
2023年10月
基礎淨資產收益率為10.098%,收益區間為100個基點(+/-)。在2022測試年度的基礎上,收入增加了約800萬美元,調整後的淨資產收益率為5.66%。臨時增加約100萬美元,於2023年5月31日實施。2023年10月3日批准並實施的約700萬美元的結算增資。訂單授權追回欠新冠肺炎的監管資產,金額為2024日曆年的30萬美元。
CenterPoint Energy-印第安納州南部天然氣公司(IURC)
CSIA
3四月
2023
七月
2023
七月
2023
要求將費率基數增加3300萬美元,這反映出當前收入每年增加約300萬美元。80%的收入要求包括在請求的費率增加中,20%推遲到下一次費率情況下。該機制還包括每年100萬美元的(超過)/低於回收的差異。還包括未收回的遞延業務和維護費用900萬美元。OUCC於2023年6月2日提交,建議批准擬議的CSIA費率和更新後的計劃,以及非成本建議。2023年6月16日提交的反駁證詞。聽證會於2023年6月28日舉行。IURC於2023年7月26日發佈了批准CSIA的命令。
CSIA
3
2023年10月
2024年2月
2024年1月
要求將費率基數增加3,100萬美元,反映當前收入每年增加約300萬美元。80%的收入要求包括在請求的費率增加中,20%推遲到下一次費率情況下。該機制還包括每年100萬美元的(超過)/低於回收的差異。OUCC於2023年12月8日提交申請,建議否決兩個客户端更換項目。工程學反駁證詞提交於2023年12月15日,陳述了為什麼成本對於客户和系統的安全和完整性是必要的。2024年1月2日答覆了IURC的議程條目,要求提供更多信息。聽證會於2024年1月3日舉行。IURC於2024年1月31日發佈命令,批准CSIA,但兩個客户端更換項目除外,這兩個項目未獲授權回收。印第安納州南部提交了修訂後的收入要求時間表,刪除了合規申請中的兩個項目成本。修訂後的税率於2024年2月1日生效。
69


機制
年度增長(減少)(1)
(單位:百萬)
歸檔
日期:
生效日期批准日期附加信息
CenterPoint Energy和CERC-印第安納州北部天然氣公司(IURC)
CSIA
9四月
2023
七月
2023
七月
2023
要求將費率基數增加9500萬美元,這反映出當前收入每年增加約900萬美元。80%的收入要求包括在請求的費率增加中,20%推遲到下一次費率情況下。該機制還包括每年500萬美元的(超過)/低於回收的差異。還包括2000萬美元的未收回遞延業務和維護費用。OUCC於2023年6月2日提交,建議批准擬議的CSIA費率和更新後的計劃,以及非成本建議。反駁證詞於2023年6月16日提交。聽證會於2023年6月28日舉行。IURC於2023年7月26日發佈了批准CSIA的命令。
CSIA
9
2023年10月
2024年1月
2024年1月
要求將費率基數增加9800萬美元,這反映出當前收入每年增加約900萬美元。80%的收入要求包括在請求的費率增加中,20%推遲到下一次費率情況下。該機制還包括每年100萬美元的(超過)/低於回收的差異。OUCC於2023年12月8日提交,建議按申請獲得批准。2024年1月2日答覆了IURC的議程條目,要求提供更多信息。聽證會於2024年1月3日舉行。IURC於2024年1月31日發佈命令,批准CSIA,利率自2024年1月31日起生效。
CenterPoint Energy和CERC-俄亥俄州(PUCO)
DRR (1)
6可能
2023
2023年9月
2023年8月
要求將2022年進行的投資的評級基數增加4600萬美元,這反映出當前收入每年增加600萬美元。費率中還包括每年30萬美元的(超過)/回收不足差異。PUCO員工審查和建議於2023年6月29日提交,建議按提議批准。在2023年7月14日提交的案件中解決的問題的Vedo聲明。PUCO發佈了一項調查結果和命令,批准了2023年8月23日的DRR,並修訂了費率,自2023年9月1日起生效。
CenterPoint Energy-印第安納電力公司(IURC)
TDSIC
22023年2月六月
2023
可能
2023
要求將費率基數增加3100萬美元,這反映了當前收入每年增加500萬美元。80%的收入要求包括在請求的費率增加中,20%推遲到下一次費率情況下。該機制還包括(超過)/低於回收的差異變化和總計100萬美元的税制改革抵免。OUCC於2023年4月3日提交,建議批准擬議的TDSIC費率和更新後的計劃。聽證會於2023年5月3日舉行。2023年5月30日,IURC發佈了一項命令,批准TDSIC費率和更新後的計劃,自2023年6月1日起生效。
塞卡
2023年2月六月
2023
可能
2023
要求將費率基數增加不到100萬美元,這反映出當前收入的年增幅不到100萬美元。該機制還包括低於100萬美元的(超過)/回收不足差異的變動。OUCC於2023年3月31日提交申請,建議批准擬議的CECA成本回收,削減約30萬美元。反駁證詞於2023年4月6日提交。聽證會於2023年5月3日舉行。2023年5月30日,IURC發佈命令,批准CECA費率,成本回收減少約30萬美元,費率自2023年6月6日起生效。
非洲經委會(1)
1可能
2023
2024年2月
2024年2月
要求將費率基數增加5 100萬美元,反映目前收入每年增加100萬美元。80%的收入要求包括在請求的費率增加中,20%推遲到下一個費率情況。該機制還包括低於100萬美元的回收(多)/回收不足差額的變化。於二零二三年十月二十四日舉行聆訊。印第安納電力公司於2023年10月31日提交了擬議的命令。OUCC於2023年11月8日提交了一份擬議命令。印第安納電氣於2023年11月15日對OUCC提出的命令作出迴應。 最終命令於2024年2月7日發佈,利率於2024年2月8日生效。
直接序列多址接入 (1)
16七月
2023
2024年1月
2023年11月
要求的4500萬美元主要包括以下內容:2024年計劃成本1100萬美元和收入損失2600萬美元,300萬美元與2022年計劃成本的超額回收有關,1100萬美元與前期差異調整有關;要求的4500萬美元與以前的DSMA相比增加了1600萬美元。 印第安納電力公司和OUCC就1100萬美元的回收不足達成了和解,解決了2024年1月至12月與DSMA相關的所有問題,包括1100萬美元的回收不足。 和解協議規定,IURC應批准DSMA,印第安納電力公司將安排關於需求側管理產品的教育培訓。 和解聆訊已於二零二三年十月二十四日舉行。IURC於2023年11月22日發佈命令批准和解,利率於2024年1月1日生效。
70


機制
年度增長(減少)(1)
(單位:百萬)
歸檔
日期:
生效日期批准日期附加信息
TDSIC (1)
32023年8月
2023年11月
2023年11月
要求將費率基數增加2 700萬美元,反映目前收入每年增加300萬美元。80%的收入要求包括在請求的費率增加中,20%推遲到下一個費率情況。這一機制還包括改變回收(多)/回收不足差額,以及共計20萬美元的税務改革抵免額。 OUCC於2023年10月2日提交申請,建議批准擬議的TDSIC費率。 於二零二三年十月三十一日舉行聆訊。IURC於2023年11月29日發佈了批准TDSIC的命令,並於2023年11月30日生效。
費率案例 (1)
119
2023年12月
待定
待定
請參閲下面的上述討論印第安納州電力費率案。
TDSIC(1)
5
2024年2月
待定
待定
要求將費率基數增加3 600萬美元,反映目前收入每年增加500萬美元。80%的收入要求包括在請求的費率增加中,20%推遲到下一個費率情況。這一機制還包括改變回收(多)/回收不足差額,以及共計100萬美元的税務改革抵免額。OUCC預計將於2024年4月2日提交證詞,聽證會定於2024年4月30日舉行。
CECA (1)
2024年2月
待定
待定
要求將費率基數減少100萬美元,這反映了當前收入沒有變化。該機制還包括10萬美元的(超過)/低於回收的差異。

(1)表示尚未確定生效日期和/或批准日期時的建議加薪(減少)。批准的税率可能與建議的税率有實質性差異。

《降低通貨膨脹法案》(IRA)

2022年8月16日,****簽署成為法律。新法律延長或創建了針對太陽能、風能和替代清潔能源的税收相關能源激勵措施,除某些例外情況外,對2022年12月31日後的股票回購徵收1%的税,並根據某些大公司的調整後財務報表收入實施15%的CAMT。只要CAMT負債超過正常納税義務,公司就有權獲得CAMT抵免,當正常納税超過CAMT時,可以無限期結轉並在未來幾年使用CAMT抵免。****沒有對註冊人2023年的財務業績產生實質性影響。很可能從2024年開始,CenterPoint Energy和註冊子公司欠CAMT的税款將超過其正常納税義務。因此,CenterPoint Energy和註冊子公司預計,由於這一規定,聯邦現金税款將暫時增加。

温室氣體監管和合規性(CenterPoint Energy)

2015年8月3日,環保局發佈了CPP規則,要求在2005年的基礎上減少32%的碳排放。最終規則於2015年10月23日發表在《聯邦紀事報》上,緊隨其後的是訴訟,最終導致美國最高法院暫停執行該規則。2019年7月8日,美國環保署公佈了ACE規則,其中(I)廢除了CPP規則;(Ii)用一項要求各州實施個別燃煤發電機組能效提高目標計劃的計劃取代了CPP規則;以及(Iii)修改了《清潔空氣法》第111(D)條的實施條例。2021年1月19日,ACE規則的大部分-包括CPP廢除、CPP替換和第111(D)條實施規則中與時間相關的部分-被美國華盛頓特區巡迴上訴法院推翻。2021年10月29日,美國最高法院同意考慮由各種煤炭利益集團和19個州組成的聯盟提交的四份請願書。2022年6月30日,美國最高法院裁定,環保局越權頒佈了CPP。2023年5月11日,美國環保局宣佈了根據《清潔空氣法》第111條對化石燃料發電廠二氧化碳排放的擬議限制和指導方針,如果最終敲定,將對那些預計將在2029年12月31日之後繼續運行的現有燃煤機組應用新的温室氣體性能標準。我們將繼續評估該規則對現有和新的燃氣發電機組的適用性,但要注意的是,CenterPoint Energy目前沒有計劃在2029年12月之後運營其任何燃煤機組。

拜登政府再次承諾美國遵守《巴黎協定》,該協定推動了新一輪的監管努力,要求能源行業進一步減少温室氣體排放,並開始在蘇格蘭格拉斯哥舉行的全球氣候會議上主導談判。2021年4月22日,總裁·拜登宣佈了新的目標,即到2035年將整個經濟範圍內的温室氣體排放量減少50%,並實現100%的無碳電力供應,這構成了美國在格拉斯哥宣佈的承諾的基礎。2021年9月,CenterPoint Energy宣佈了到2035年範圍1排放和某些範圍2排放的淨零排放目標,以及到2035年將某些範圍3排放減少20%至30%的目標。
71


由於德克薩斯州是一個不受監管的市場,CenterPoint Energy的Scope 2估計在線損計算中不考慮德克薩斯州的輸電和配電資產,此外,還不包括與估計的印第安納州2024至2026年間購買的電力相關的排放量。CenterPoint Energy的Scope 3排放估計是基於美國能源信息管理局(EIA)Form EIA-176報告中報告的向住宅和商業客户交付的天然氣供應總量,沒有考慮運輸客户的排放和與上游開採相關的排放。這些排放目標預計將被用來定位CenterPoint Energy,以符合現任和未來政府預期的未來法規要求,以進一步減少温室氣體排放。CenterPoint Energy和CERC的收入、運營成本和資本要求可能會受到任何監管行動的不利影響,這些監管行動將要求安裝新的控制技術或修改其運營,或產生減少天然氣消耗的效果。****建立了甲烷減排計劃,對某些天然氣傳輸設施的甲烷排放收費,環保局提出了旨在減少甲烷排放的新法規,如果實施,將增加與天然氣生產、傳輸和儲存相關的成本。與包括印第安納電力在內的一些電力公用事業公司不同,休斯頓電力公司不生產除TEEEF以外的電力,因此不會直接面臨燃燒化石燃料發電的電力公用事業公司面臨的高資本成本和監管不確定性的風險。CenterPoint Energy的淨零排放目標與印第安納電力公司的發電過渡計劃保持一致,預計將使印第安納電力公司符合預期的未來與温室氣體減排相關的法規要求。然而,休斯頓電氣和印第安納電氣的收入可能會受到不利影響,因為任何由此產生的監管行動都會減少各自服務區域內最終消費者的用電量。同樣,鼓勵節約能源或使用天然氣以外的能源可能會導致對註冊人服務的需求減少。例如,明尼蘇達州頒佈了《天然氣創新法》,尋求為客户提供可再生能源和創新技術,目標是減少温室氣體排放。 此外,某些地方政府機構已經或正在考慮在特定日期之前減少能源消耗的要求和/或獎勵措施。例如,明尼阿波利斯已經通過了碳減排目標,以減少對化石天然氣的依賴。 另外,在CenterPoint Energy天然氣業務範圍內的明尼蘇達州城市正在考慮取消建築物中天然氣使用的舉措,並將重點放在電氣化上。此外,明尼蘇達州的城市可能會考慮尋求立法授權,以便有能力為所有開發項目制定自願增強的能源標準。這些舉措可能會對CenterPoint Energy及其運營產生重大影響,如果其服務區域內的其他城市和司法管轄區也實施類似舉措,這種影響可能會增加。此外,我們的第三方供應商、供應商和合作夥伴也可能受到氣候變化法律法規的影響,這可能會影響CenterPoint Energy的業務,其中包括導致許可和建設延誤、項目取消或轉嫁給CenterPoint Energy的項目成本增加。相反,由於天然氣較低的排放特性而有效促進天然氣消費的監管行動,預計將使CenterPoint Energy和CERC及其天然氣相關業務受益。然而,目前我們無法量化與温室氣體排放相關的可能的新監管行動對註冊人業務的影響程度,無論是積極的還是消極的。

與氣候變化、減少温室氣體排放和獲得可再生能源有關的履約成本和其他影響仍然不確定。儘管履約成本的數額仍然不確定,但任何與氣候變化有關的新法規或立法都可能導致履約成本增加。雖然聯邦或州法規的要求仍不確定,但CenterPoint Energy將繼續監控可能影響其業務的温室氣體排放標準方面的監管活動。目前,CenterPoint Energy不購買碳信用額度。根據其淨零排放目標,CenterPoint Energy預計將在未來購買碳信用額度;然而,CenterPoint Energy目前預計信用額度的數量或這些信用額度的成本不是材料。

氣候變化趨勢和不確定性

由於對氣候變化的認識提高,再加上不利的經濟條件,可替代能源的出現,包括私人太陽能、微型渦輪機、燃料電池、節能建築和儲能設備的出現,以及限制排放的新法規,包括潛在的甲烷排放法規,一些消費者和公司可能會減少使用能源,通過替代能源滿足自己的能源需求,或避免擴大其設施,包括天然氣設施,從而導致對註冊人服務的需求減少。隨着時間的推移,這些技術變得更具成本競爭力,無論是通過成本效益還是政府激勵和補貼,某些客户可能會選擇滿足他們自己的能源需求,從而減少對註冊人系統和服務的使用,這可能會導致印第安納電力公司的發電設施變得不那麼有競爭力和經濟性。此外,與化石燃料使用相關的不斷髮展的投資者情緒以及限制化石燃料持續生產的舉措對CenterPoint Energy的發電和天然氣業務產生了重大影響。例如,由於印第安納電力目前的發電設施在很大程度上依賴煤炭運營,某些金融機構選擇不參與CenterPoint Energy的融資安排。相反,對註冊人的需求
72


服務可能會因客户因應氣候變化而發生變化而增加。例如,隨着電動汽車使用率的提高,對電力的需求可能會增加,從而導致CenterPoint Energy的系統和服務的使用量增加。監管機構、客户、投資者、立法者或其他利益相關者對CenterPoint Energy的環境實踐或其應對氣候變化挑戰的能力形成的任何負面意見都可能損害其聲譽。

為了應對這些發展,CenterPoint Energy宣佈了到2035年範圍1排放和某些範圍2排放的淨零排放目標。印第安納電力公司2019/2020年度的IRP確定了一個首選投資組合,淘汰了730兆瓦的燃煤發電設施,並用主要由可再生能源(包括太陽能、風能和太陽能)組成的發電資源組合取代這些資源,並由可調度的天然氣燃燒渦輪機支持,包括一條為此類天然氣發電服務的管道。印第安納電氣繼續執行其2019/2020年度IRP,並已獲得初步批准,在印第安納電氣2019/2020年度IRP中確定的700-1,000兆瓦中,有756兆瓦。此外,正如2021年9月宣佈的10年資本計劃所反映的那樣,CenterPoint Energy預計在清潔能源投資和支持方面的支出將超過30億美元,這些投資可能用於支持可再生能源發電和電動汽車擴張等。CenterPoint Energy認為,作為其淨零排放目標的一部分,其在可再生能源發電方面的計劃投資以及相應的温室氣體排放計劃削減支持了全球減少氣候變化影響的努力。印第安納電力公司進行了一項新的IRP,並於2023年5月提交給IURC,以確定適當的發電資源組合,以滿足其客户的需求並遵守環境法規。擬議的首選投資組合是對發電過渡計劃的第二次演變,即從燃煤發電轉向更可持續的資源組合。印第安納電力公司計劃到2027年將其最後一個剩餘的煤炭機組轉換為天然氣,並在2033年之前增加大量額外的可再生資源。有關CenterPoint Energy的淨零排放目標及其相關風險的更多信息,請參閲“風險因素--影響監管、環境和法律風險的風險因素--CenterPoint Energy面臨運營和財務風險...”

如果氣候變化導致註冊人服務地區的氣温變暖,註冊人業務的財務業績可能會受到不利影響。例如,CenterPoint Energy和CERC的天然氣銷售可能會因天然氣銷量下降而受到不利影響。另一方面,CenterPoint Energy和休斯頓電氣(Houston Electric)電力服務領域氣温上升,可能會通過增加用於冷卻的電力需求,增加輸電、配電和發電的收入。氣候變化的另一個可能結果是更頻繁、更惡劣的天氣事件,如颶風、龍捲風和洪水,包括2021年2月冬季風暴事件等風暴。由於註冊人的許多設施位於得克薩斯州墨西哥灣沿岸或附近,更多或更嚴重的颶風或龍捲風可能會增加修復受損設施和恢復對客户服務的成本。CenterPoint Energy目前的10年資本計劃包括資本支出,以維持其系統的可靠性和安全性,並提高其系統的彈性,因為氣候變化可能導致更頻繁的重大天氣事件。自2021年9月以來,除了運營TEEEF外,休斯頓電力公司沒有擁有或運營任何發電設施。休斯頓電氣將代表從第三方擁有的發電設施獲得的電力傳輸和分配給代表的客户。如果惡劣天氣條件影響註冊人的供應商,他們的能源輸送業務的結果可能會受到影響。例如,在德克薩斯州,2021年2月的冬季風暴事件導致發電短缺,嚴重擾亂了休斯頓電氣的服務區域和批發發電市場,並導致可用天然氣產能減少。當註冊人無法向客户提供電力或天然氣,或客户無法獲得服務時,註冊人的財務業績可能會受到收入損失的影響,他們通常必須尋求監管機構的批准才能收回恢復成本。如果註冊人無法收回這些成本,或者如果回收該等成本導致的費率較高導致服務需求減少,註冊人未來的財務業績可能會受到不利影響。此外,隨着重大天氣事件的強度和頻率繼續下去,它可能會影響我們獲得具有成本效益的保險的能力。

其他事項

信貸安排

註冊人可不時利用各自的循環信貸安排,提供用於一般公司和有限責任公司用途的資金,包括支持CenterPoint Energy和CERC的商業票據計劃。這些設施也可用來獲得信用證。有關注冊人循環信貸安排的進一步詳情,請參閲綜合財務報表附註13。

根據註冊人循環信貸安排中的合併債務資本化契約,註冊人將被允許充分利用此類循環信貸安排的全部能力,截至2023年12月31日,此類循環信貸安排的總額約為40億美元。

73


截至2024年2月12日,註冊人擁有以下循環信貸安排和此類安排的使用情況:
截至2024年2月12日的使用量
註冊人設施規模貸款信用證商業票據加權平均利率終止日期
(單位:百萬)
中心點能源$2,400 $— $— $1,272 5.51%2027年12月6日
中心點能源(1)
250 — — — —%2027年12月6日
休斯頓電氣300 — — — —%2027年12月6日
CERC1,050 — 359 5.49%2027年12月6日
總計
$4,000 $— $$1,631 
(1)這項信貸安排由SIGECO發行。

每項循環信貸安排下的借款均須遵守慣常條款和條件。然而,並無要求借款人在借款前作出陳述,説明沒有重大不利的改變或可能會產生重大不利影響的訴訟。在我們認為是慣例的違約事件發生時,每項循環信貸安排下的借款都會加速。循環信貸安排還規定了慣例費用,包括承諾費、行政代理費、信用證費用和其他費用。在每個循環信貸安排中,SOFR的利差和承諾費都會根據借款人的信用評級而波動。註冊人的每一項信貸安排都提供了一種機制,在發生某些基準替換事件時,用可能的替代基準取代SOFR。借款人目前遵守了四項循環信貸安排中的各種商業和金融契約。

債務交易

關於註冊人2023年債務交易的詳細信息,見合併財務報表附註13。

在美國證券交易委員會登記的證券

2023年5月17日,註冊人向美國證券交易委員會提交了一份聯合擱置登記聲明,其中登記了本金不定的休斯頓電氣的一般抵押貸款債券、CERC Corp.的S優先債務證券和CenterPoint Energy的高級債務證券和次級債務證券,以及數量不定的普通股、優先股、存托股份、以及股票購買合同和股權單位。聯合貨架登記聲明將於2026年5月17日到期。有關注冊人於2023年發行債務的資料,請參閲綜合財務報表附註13。

臨時投資

截至2024年2月12日,註冊人沒有臨時投資。

錢池

註冊人參與一個資金池,他們和他們的某些子公司可以通過這個資金池進行短期借款或投資。資金需求是彙總的,外部借款或投資是基於現金淨頭寸。CenterPoint Energy資金池的淨資金需求預計將通過CenterPoint Energy循環信貸安排下的借款或出售CenterPoint Energy的商業票據來滿足。CERC資金池的淨資金需求預計將通過CERC循環信貸安排下的借款或出售CERC的商業票據來滿足。資金池可能無法提供足夠的資金來滿足註冊人的現金需求。

下表彙總了截至2024年2月12日按註冊人劃分的CenterPoint能源資金池活動:
加權平均利率休斯頓電氣CERC
 (單位:百萬)
資金池投資
5.57%$60 $— 

74


信用評級下調對流動性的影響

註冊人信貸安排下的借款利率是根據各自的信用評級計算的。截至2024年2月12日,穆迪、S和惠譽對註冊人的優先債務給予了以下信用評級:
 穆迪標普(S&P)惠譽
註冊人借款人/票據額定值展望(1)額定值展望(2)額定值展望(3)
中心點能源
CenterPoint能源高級無擔保債務
Baa2穩定BBB穩定BBB穩定
中心點能源Vectren Corp.Issuer評級不適用不適用BBB+穩定不適用不適用
中心點能源SIGECO高級擔保債務A1穩定A穩定不適用不適用
休斯頓電氣
休斯頓電氣高級擔保債務
A2穩定A穩定A穩定
CERC
CERC Corp.高級無擔保債務
A3穩定BBB+穩定A-穩定
CERC
印第安納天然氣公司高級無擔保債務
不適用不適用BBB+穩定不適用不適用

(1)穆迪的評級展望是對發行人中期評級可能走向的看法。
(2)S的評級展望評估了中長期信用評級的潛在方向。
(3)惠譽的評級展望表明了評級可能在一到兩年內的走勢方向。

註冊人不能保證上述評級將在任何給定的時間段內保持有效,或評級機構不會完全下調或撤銷其中一個或多個評級。註冊人注意到,這些信用評級僅供參考,並不建議購買、出售或持有註冊人的證券,評級機構可隨時修訂或撤回。每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估。註冊人未來任何一項或多項信用評級的降低或撤銷,都可能對註冊人獲得短期和長期融資的能力、此類融資的成本以及註冊人商業戰略的執行產生重大不利影響。

信用評級下降可能會增加註冊人循環信貸安排下的借貸成本。若標普及穆迪將註冊人的信貸評級從截至2023年12月31日的現有評級下調一級,則對四項循環信貸安排下的借貸成本的影響將微不足道。信用評級下降還將提高在資本市場發行的長期債務的利率,並可能對註冊人完成資本市場交易和進入商業票據市場的能力產生負面影響。 此外,信用評級的下降可能會增加現金抵押要求,並減少中點能源和CERC天然氣可報告部門的收益。

管道費率和合同通常規定,如果託運人或託運人擔保人的信用評級降至閾值水平以下(通常為穆迪和標準普爾的投資級評級),可要求託運人提供現金或其他抵押品,數額等於三個月的管道服務費用加上為該託運人建造的任何支線的未收回成本。如果CERC的信用評級降至適用的閾值水平以下,CERC可能需要在2023年12月31日之前提供高達2.56億美元的現金或其他抵押品。抵押品的金額將取決於運輸水平的季節性變化。

ZENS和與ZENS相關的證券(CenterPoint Energy)

如果CenterPoint Energy的信譽下降,以至於ZENS持有者認為其流動性受到不利影響,或者ZENS的市場變得流動性不足,一些ZENS持有者可能會決定將ZENS換成現金。交易所支付現金的資金可以通過出售CenterPoint Energy擁有的ZENS相關證券的股份或其他來源獲得。CenterPoint Energy擁有ZENS相關證券的股份,相當於用於計算其對ZENS持有人的義務的參考股份的約100%。ZENS交換導致現金流出,因為與ZENS和ZENS相關證券的股份相關的税收遞延通常會在ZENS交換或以其他方式退休以及ZENS相關證券的股份被出售時停止。與ZENS和ZENS相關證券相關的最終税務負債繼續增加,每年實現的税收優惠金額,並且由於ZENS的退休或交換而支付税款時可能會有大量現金流出。如果所有ZENS已於2023年12月31日兑換為現金,則2023年應支付的遞延税項約為7.28億美元。如果所有ZENS相關證券已於2023年12月31日出售,則資本利得税約為8100萬美元
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根據2023年生效的税率,應於2023年支付。有關ZENS的其他資料,請參閲綜合財務報表附註11。

交叉默認設置

根據CenterPoint Energy、Houston Electric和CERC各自的循環信貸安排和CERC的定期貸款協議,借款人或其各自重要子公司對借入資金和某些其他特定類型的債務(包括擔保)超過1.25億美元的付款違約或不付款違約、事件或條件,將導致該借款人各自的信貸安排或定期貸款協議下的違約。根據SIGECO的循環信貸安排,如果SIGECO或其任何重要子公司發生付款違約或不付款違約事件或條件,允許SIGECO或其任何重要子公司加速任何借入資金和某些其他特定類型債務(包括擔保)超過7,500萬美元的債務,將導致SIGECO信貸安排違約。CenterPoint Energy的違約不會引發其子公司債務工具或循環信貸安排的違約。

可能的收購、資產剝離和合資企業

註冊人不時考慮收購或處置資產或業務或可能的合資企業、戰略舉措或與資產或業務有關的其他共同所有權安排。在這方面採取行動的任何決定將基於當時的市場狀況和機會,因此,任何努力的時間、規模或成功以及相關的潛在資本承諾是不可預測的。註冊人可尋求通過債務和/或股票發行的收益為所有或部分此類努力提供資金。然而,由於各種事件,包括(其中包括)維持我們的信用評級、行業狀況、總體經濟狀況、市場狀況和市場看法,註冊人當時可能無法獲得債務或股權融資。CenterPoint Energy近年來多次增加其電力和天然氣業務的計劃資本支出,以支持基礎利率增長。在符合上述條件的前提下,註冊人可以繼續探索資產出售,作為未來為其增加的資本支出提供部分資金的有效手段。有關進一步信息,請參見附註4。

2024年2月19日,CenterPoint Energy通過其子公司CERC Corp.簽訂了LAMS資產購買協議,出售其路易斯安那州和密西西比州的天然氣當地分銷公司業務。這筆交易預計將在2025年第一季度完成。詳情見合併財務報表附註21。

未來債券發行的利息支出套期保值

註冊人可不時訂立利率協議,通過減少與利息支付相關的現金流的變化性,部分對衝美國國庫利率的波動。詳情見合併財務報表附註9(A)。

從銷售代表處收取應收款(CenterPoint Energy和Houston Electric)

休斯頓電氣從電力分配中收取的應收賬款是從代表那裏收取的,這些代表向休斯頓電氣向其客户分配的電力供應。在開展業務之前,代表必須在PUCT註冊,並必須滿足某些財務資格。然而,不利的經濟條件、ERCOT服務的市場的結構性問題或一個或多個代表的財務困難可能會削弱這些代表支付休斯頓電氣服務費用的能力,或者可能導致他們推遲付款。休斯頓電氣依賴這些代表及時匯款,代表的任何延遲或違約都可能對休斯頓電氣的現金流產生不利影響。在代表違約的情況下,休斯頓電氣的關税提供了許多補救措施,包括休斯頓電氣可以選擇要求PUCT暫停或撤銷對該代表的認證。適用的監管條款要求,如果一名代表無法及時付款,客户應轉移到另一名代表或最後的供應商那裏。然而,休斯頓電氣仍然面臨着與轉移到替代代表或最後供應商之前提供的服務相關的付款風險。如果一名代表無法履行其義務,它可以在各種選擇中考慮根據破產法進行重組,在這種情況下,該代表可能尋求避免履行其義務,並可能向休斯頓電氣提出索賠,涉及它從該代表那裏收到的付款。如果一名代表申請破產,休斯頓電氣可能無法成功收回該代表在申請破產之日尚未支付的應計應收賬款。然而,PUCT法規授權休斯頓電氣(Houston Electric)等公用事業公司在未來的費率案件中推遲銷售代表違約導致的壞賬,以便在未來的費率案件中追回,前提是對合理性和必要性進行審查。

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其他可能影響現金需求的因素

除上述因素外,註冊人的流動資金和資本資源也可能受到以下因素的負面影響:

某些合同可能存在的現金抵押品要求,包括天氣對衝安排,以及CenterPoint Energy和CERC的天然氣應報告部分的天然氣購買、天然氣價格和天然氣儲存活動;
在某些情況下,由於天然氣價格上漲和天然氣供應商(CenterPoint Energy和CERC)集中,某些天然氣供應合同的付款日期加快;
與收購天然氣相關的成本增加(CenterPoint Energy和CERC);
與債務再融資和信貸安排或定期貸款項下借款或在資本和其他金融市場使用其他融資來源有關的利息支出增加;
各種立法或監管行動;
因衍生品監管而可能需要的增量抵押品(如有)(CenterPoint Energy和CERC);
代表,包括NRG和Vstra Energy Corp.的代表附屬公司,履行其對CenterPoint Energy和休斯頓電氣的義務的能力;
由於天然氣價格上漲、經濟狀況變化、公共健康威脅或惡劣天氣事件,客户付款放緩,應收賬款核銷增加(CenterPoint Energy和CERC);
履行擔保規定的任何義務;
訴訟結果,包括與2021年2月冬季風暴事件有關的訴訟;
對養老金和退休後福利計劃的繳費;
修復費用和颶風等未來自然災害造成的收入損失以及收回這些恢復費用的時間;以及
在本報告第一部分項目1a“風險因素”中查明的各種其他風險。

對我們發行證券和借款能力的某些合同限制

某些票據購買協議中與CERC發行的債務有關的某些條款具有限制CERC發行的擔保債務和CERC公司子公司發行的債務的效果。此外,休斯頓電氣公司和SIGECO公司分別可以通過General Mortgage和SIGECO的抵押契約發行的抵押債券數量受到限制。有關注冊人及SIGECO循環信貸安排中的債務與資本比率財務契諾總額的資料,請參閲綜合財務報表附註13。

關鍵會計政策

關鍵會計政策是指對註冊人的財務狀況和經營結果的列報都很重要,並要求管理層作出困難、主觀或複雜的會計估計的政策。會計估計是管理人員對財務報表中的財務報表要素、項目或賬户作出的近似值。註冊人歷史綜合財務報表中的會計估計衡量過去業務交易或事件的影響,或資產或負債的當前狀況。下文所述的會計估計要求註冊人對作出估計時高度不確定的事項作出假設。此外,註冊人可能使用的不同估計或合理可能發生的會計估計的變化可能對其財務狀況、經營結果或現金流的列報產生重大影響。使這些判斷變得困難、主觀和/或複雜的情況與需要對本質上不確定的事項的影響作出估計有關。對未來事件及其影響的估計和假設不能肯定地預測。註冊人根據歷史經驗和他們認為在當時情況下合理的各種其他假設進行估計,這些假設的結果構成作出判斷的基礎。隨着新事件的發生、獲得更多經驗、獲得更多信息以及註冊人經營環境的變化,這些估計可能會發生變化。註冊人的主要會計政策載於綜合財務報表附註2。註冊人認為下列會計政策涉及關鍵會計估計的應用。因此,這些會計估計已經與CenterPoint Energy董事會的審計委員會進行了審查和討論。

對利率管制的會計處理

受管制經營的會計指引規定,如果所制定的費率旨在收回提供受管制服務的成本,且競爭環境使該等費率有可能被收取和收取,則受費率管制的實體應按照收回已發生成本的費率對資產和負債進行會計核算和報告。CenterPoint Energy,在其電力和天然氣可報告部門,休斯頓電氣和CERC適用這一點
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會計指導。通常反映在收入中的公用事業監管或費率確定的某些費用和收入在資產負債表上遞延為監管資產或負債,並在收入中確認,因為相關金額包括在服務費率中,並從客户那裏收回或退還給客户。當這些項目很可能在未來的費率中收回或反映時,監管資產和負債被記錄下來。確定概率需要管理層做出重大判斷,包括但不限於對監管聽證會上提出的證詞、擬議的監管決定、最終監管命令以及重審或州法院上訴申請的力度或狀況。*如果發生使這些資產和負債不再可能被追回的事件,註冊人將被要求註銷或減記這些監管資產和負債。*有關注冊人監管資產和負債的更多詳細信息,請參閲綜合財務報表附註7。

長期資產減值,包括商譽

只要事件或環境變化顯示長期資產(包括商譽)的賬面價值可能無法收回,登記人便會審核該等資產的賬面價值,並至少每年按商譽及其他無形資產的會計指引的要求測試商譽的減值。不可預見的事件、市場狀況的變化以及可能的監管不當(如適用)可能對長期資產的價值產生實質性影響,包括商譽、未來現金流、利率和監管事項,並可能導致減值費用。登記人在2023年、2022年和2021年期間沒有記錄長期資產的減值,包括商譽。

公允價值是指在意願方之間的當前交易中,一項資產、負債或業務可被買賣的金額,並可使用多種方法進行估計,包括市場報價或第三方估值、基於現金流估計的現值方法、或收益或收入表現指標的倍數。在這些估值技術中使用不同的估計和假設,公允價值可能會有所不同。

公允價值計量需要重大判斷和不可觀察的投入,包括(I)未來現金流的預計時間和數量,這考慮到計劃的增長舉措,(Ii)適用的監管環境,以及(Iii)反映未來市場價格固有風險的貼現率。確定不受利率管制的業務的貼現率,例如能源系統集團,需要根據對行業和實體特定風險的評估,估計此類業務的適當公司特定風險溢價,其中包括對減值測試之日存在的未來市場或經濟狀況的預期。這些假設的變化可能會對減值測試的結果產生重大影響。

年度商譽減值測試

CenterPoint Energy和CERC在2023年第三季度完成了2023年的年度商譽減值測試,並根據收益法或收入和市場法的加權組合確定,任何報告單位都不需要商譽減值費用。各報告單位的公允價值大大超過報告單位的賬面價值。

雖然2023年年度測試不會導致商譽減值,但以下情況可能會引發中期商譽減值測試:實際收益結果大幅低於預期、經營環境的重大不利變化、貼現率的增加、其他需要判斷和具有前瞻性的關鍵假設的變化、如果CenterPoint Energy的市值在較長一段時間內低於賬面價值,或影響報告單位的事件,如計劃出售全部或部分報告單位。

持有待售資產和停產業務

一般情況下,待出售的長期資產在管理層經董事會批准(如適用)承諾出售計劃的期間被歸類為持有待出售,出售預計將在一年內完成。註冊人按賬面價值或估計公允價值減去出售成本中較低者記錄持有以供出售或出售集團的資產和負債。 如果出售集團反映了報告單位的組成部分並符合業務的定義,則該報告單位內的商譽將根據代表將被保留和處置的業務的組成部分的相對公允價值分配給處置集團。商譽不分配給不符合企業定義的報告單位的一部分。 符合持有待售準則並代表向登記人的戰略轉移的出售集團也在綜合收益表上反映為非持續經營,而以前的期間被重新計入,以反映來自該等業務的收益或虧損,如非持續經營所得的税項淨額。

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如綜合財務報表附註4進一步所述,能源系統集團代表一項業務的若干資產及負債已於2023年6月30日處置。由於在出售完成的同一時期符合持有待售標準,能源系統集團的商譽為1.34億美元,反映在根據2023年6月30日成交時收到的實際銷售收益計算的1300萬美元的銷售税前虧損中。

燃煤發電設施退役證券化的會計核算

有關比率管制長期資產放棄的會計指引,要求營運資產或在建資產的賬面價值在資產可能會被放棄時,從物業、廠房及設備中剔除。當註冊人得出結論認為成本很可能在未來的費率中收回時,他們確認放棄或監管資產的損失。物業、廠房及設備將繼續使用及使用,直至被棄置,並在差餉中透過折舊費用收回的部分,將繼續被分類為物業、廠房及設備,直至資產被棄置。登記人評估是否需要對資產的估計壽命以及相應的折舊率進行調整,以便在資產仍在提供服務的情況下收回資產。確定放棄或恢復的可能性需要管理層作出重大判斷,包括但不限於對監管聽證會上提出的證詞、擬議的監管決定、最終監管命令以及重審或州法院上訴申請的力度或狀況的考慮。

關於2023年第二季度與SIGECO的A.B.Brown燃煤發電設施完全退役相關的合格成本的證券化融資,CenterPoint Energy評估了由SIGECO證券化子公司組成的VIE是否可能進行整合,包括審查VIE指導活動的權力和承擔VIE虧損的義務等定性因素。CenterPoint Energy有權指導VIE的重要活動,與SIGECO證券化債券持有者持有的其他權益相比,它與VIE的聯繫最密切。因此,CenterPoint Energy被視為主要受益者,並整合了VIE。

為報告現金流量,登記人將現金等價物視為自購買之日起到期日為三個月或以下的短期、高流動性投資。截至2023年12月31日,SIGECO證券化子公司僅為支持SIGECO證券化債券服務而持有的現金和現金等價物反映在CenterPoint Energy的綜合資產負債表中。

關於SIGECO證券化債券的發行,CenterPoint Energy需要設立一個受限現金賬户,以抵押在融資交易中發行的SIGECO證券化債券。在SIGECO證券化債券到期之前,受限現金賬户不能提取,也不包括在現金和現金等價物中。

未開賬單的收入

與電力輸送和天然氣銷售及服務有關的收入一般在交付給客户時確認。然而,對個別客户的交貨是根據他們的儀表讀數確定的,整個月都是在系統的基礎上通過AMS儀表通信或手動讀數進行的。在每個月末,估計自上次抄表日期以來交付給非AMS客户的數量,並估計相應的未開單收入。從實際的AMS計量器使用數據中獲得有關在最後一次計費後交付給AMS客户的信息。根據實際的AMS電錶數據、每日供電量和適用費率,估計每月未開賬單的電力交付收入。未開具賬單的天然氣銷售是根據估計的採購量、估計的損失和未核算的天然氣以及有效的税率來估計的。當獲得更多信息,或實際金額可確定時,記錄的估計數將被修訂。因此,對先前會計估計的修訂可能會影響經營結果。

退休金及其他退休計劃

CenterPoint Energy以各種形式贊助養老金和其他退休計劃,涵蓋所有符合資格要求的員工。CenterPoint Energy在計算與其計劃相關的費用和負債時,使用了幾個統計和其他因素,試圖預測未來的事件。這些因素包括對貼現率的假設、計劃資產的預期回報率以及管理層在某些指導方針內估計的未來薪酬增長率。此外,CenterPoint Energy的精算顧問使用了諸如撤資和死亡率等主觀因素。由於不斷變化的市場和經濟條件、更高或更低的提款率或參與者的壽命更長或更短,所使用的精算假設可能與實際結果大不相同。這些差異可能會對
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已記錄的養老金和其他退休計劃費用的金額。請閲讀《--其他重大事項--養老金計劃》進行進一步討論。
 
新會計公告

關於影響註冊人的新會計聲明的討論,見合併財務報表附註2(T),在此引用作為參考。

其他重大事項

養老金計劃(CenterPoint Energy)。正如綜合財務報表附註8(B)所述,CenterPoint Energy維持覆蓋合資格員工的非供款式合格固定收益養老金計劃。合格計劃的僱主繳費以精算計算為基礎,這些計算確定了僱員退休保障制度所要求的最低繳費和為所得税目的可扣除的最高繳費。
根據CenterPoint Energy養老金計劃的條款,該公司保留更改、修改或終止該計劃的權利。CenterPoint Energy的資金政策是每年審查金額,捐款金額至少等於ERISA要求的最低捐款。
此外,CenterPoint Energy維護無資金支持的非合格福利恢復計劃,允許參與者獲得他們在非繳費合格養老金計劃下本應享有的福利,但聯邦規定的合格計劃福利限制或計算合格計劃福利的補償水平除外。

截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的年度,CenterPoint Energy的資金需求和僱主繳費如下:
截至十二月三十一日止的年度:
202320222021
中心點能源(單位:百萬)
符合條件的養卹金計劃的最低資金要求$— $— $— 
僱主對合格養老金計劃的繳費24 27 53 
僱主對不合格福利恢復計劃的繳費

CenterPoint Energy預計2024年將分別向合格養老金計劃和非合格福利恢復計劃貢獻約200萬美元和700萬美元。

養老金債務和計劃資產的變化可能不會立即在CenterPoint Energy的合併收益表中確認為養老金支出,但通常會在未來幾年計劃參與者的剩餘平均服務期內確認。因此,任何期間記錄的養卹金支出的很大一部分可能不反映提供給計劃參與人的實際福利支付水平。
作為計劃的發起人,CenterPoint Energy必須(A)在其綜合資產負債表上確認計劃資金過剩狀態的資產或計劃資金不足狀態的負債,(B)衡量計劃截至會計年度末的資產和債務,以及(C)確認計劃資金狀況的變化,這些變化是通過對其他全面收益的調整而發生的,當與其受費率管制的公用事業公司的成本可收回相關時,應確認監管資產的變化。

截至2023年12月31日和2022年12月31日,所有固定收益養老金計劃的預計福利義務分別為15億美元和16億美元。這一減少主要是由於貼現率上升以及一次性結清付款的影響。

2022年12月,CenterPoint Energy養老金計劃完成了年金提升,作為去風險戰略的一部分,該交易規定購買不可撤銷的集團年金合同,為之前剝離業務的退休人員的養老金計劃提供資金。這一年金取消影響了1119名退休人員和受益人,並減少了轉移到一家保險公司的1.38億美元的養老金債務和1.36億美元的計劃資產。計劃資產的轉移被認為是一筆一次性和解付款,減少了CenterPoint Energy養老金計劃在2022年預計的福利義務。
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截至2023年12月31日,預計的福利義務比CenterPoint Energy養老金計劃的計劃資產市值高出3.44億美元。該計劃在一年內持有的證券的利率或市值的變化可能對資金狀況產生重大、積極或消極的影響,並影響下一次重新計量時的養卹金支出和所需繳款的水平。
休斯頓電氣和CERC參與了CenterPoint Energy的合格和非合格養老金計劃,涵蓋幾乎所有員工。按登記人分列的養卹金費用如下:
截至十二月三十一日止的年度:
202320222021
中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC
(單位:百萬)
養老金成本$53 $27 $19 $172 $59 $88 $69 $34 $24 

在計算養卹金費用和相關負債時,需要使用假設。這些假設的變化可能會導致不同的費用和負債金額,未來的實際經驗可能與假設不同。兩個最關鍵的假設是計劃資產的預期長期回報率和假設貼現率。
截至2023年12月31日,CenterPoint Energy的合格養老金計劃的計劃資產預期長期回報率為6.50%,與截至2022年12月31日假設的6.50%持平。預期回報率假設是使用我們計劃的目標資產配置和每個資產類別的預期回報來制定的。CenterPoint Energy定期審查其實際資產配置,並定期重新平衡計劃資產,以降低波動性並更好地匹配計劃資產和負債。
截至2023年12月31日,預計福利義務的計算假設貼現率為4.95%,比主要歸因於利率上升的2022年12月31日假設的5.15%的貼現率低0.2%。貼現率是通過審查高質量債券的收益率來確定的,這些債券獲得了公認評級機構給予的兩個最高評級之一,以及特定於CenterPoint Energy計劃特點的養老金義務的預期期限。
CenterPoint Energy精算確定的2023年和2022年的養老金和其他離職後成本高於或低於德克薩斯州大多數司法管轄區通過利率收回的金額,分別作為監管資產或負債遞延。根據截至2023年12月31日的計劃資產預期回報率6.50%和貼現率4.95%,2024年的養老金成本(包括非合格福利恢復計劃)在適用的監管延期和資本化之前估計為5100萬美元。如果預期收益假設從6.50%下調0.50%至6.00%,2024年養老金成本將增加約600萬美元。
截至2023年12月31日,養老金計劃預計福利義務(包括無資金支持的非合格養老金計劃)比計劃資產高出3.44億美元。如果貼現率從4.95%降至4.45%,假設變化將使CenterPoint Energy的預計福利義務增加約6600萬美元,並使其2024年養老金成本減少約200萬美元。預期因貼現率下降而導致的養老金成本減少,是由於預期利率下降與養老金計劃中固定收益資產增值之間的關聯,這些養老金計劃的固定收益工具比權益工具多得多。此外,假設的變化將影響CenterPoint Energy的綜合資產負債表,因為截至2023年12月31日記錄的監管資產增加了5700萬美元,並將由於預計福利義務的增加而在2023年的全面收益中計入700萬美元的税後淨額。
未來計劃資產回報、假設貼現率和與養老金計劃相關的各種其他因素的變化將影響CenterPoint Energy未來的養老金支出和負債。CenterPoint Energy無法肯定地預測這些因素在未來會是什麼。

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項目7A。*加強對市場風險的定量和定性披露

利率、股票價格和能源商品價格變化的影響

註冊人面臨各種市場風險。這些風險源於在正常業務過程中進行的交易,並存在於註冊人的綜合財務報表中。註冊人業務活動的大部分收入和收入都受到市場風險的影響。市場風險類別包括通過非交易活動對商品價格、利率和股票價格的風險敞口。對每一種市場風險的描述如下:

利率風險主要來自借貸水平和利率變化的風險敞口。
股權價格風險源於對個別股權證券(CenterPoint Energy)價格變化的風險敞口。
商品價格風險源於對商品價格波動的敞口,如天然氣、天然氣和其他能源商品(CenterPoint Energy)。

管理層制定了全面的風險管理政策,以監測和管理這些市場風險。

利率風險
 
截至2023年12月31日,註冊人有未償還的長期債務和租賃債務,CenterPoint Energy根據其ZENS有義務,使他們面臨與市場利率變動相關的損失風險。

截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日,CenterPoint Energy的浮動利率債務總額分別為19億美元和45億美元。如果浮動利率從2023年12月31日起增加100個基點,CenterPoint Energy的總利息支出將每年增加約1900萬美元。CenterPoint Energy有3.5億美元的浮動利率票據本金總額將於2024年到期,將按當前利率進行再融資。

截至2023年12月31日或2022年12月31日,休斯頓電氣都沒有任何浮動利率義務。

截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日,CERC的浮動利率債券總額分別為4.84億美元和14億美元。如果浮動利率從2023年12月31日起提高100個基點,CERC的綜合利息支出將每年增加約500萬美元。CERC沒有2024年到期的浮動利率票據。

截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日,CenterPoint Energy的未償還固定利率債務(不包括指數債務證券)的本金總額分別為169億美元和125億美元,公允價值分別為161億美元和111億美元。由於這些工具是固定利率的,它們不會使CenterPoint Energy面臨由於市場利率變化而導致收益損失的風險。然而,如果利率從2023年12月31日的水平下降10%,這些工具的公允價值將增加約6.35億美元。CenterPoint Energy有5億美元的固定利率優先票據和2300萬美元的SIGECO First抵押貸款債券將於2024年到期,將按當前利率進行再融資。

截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日,休斯頓電氣的未償還固定利率債務本金分別為77億美元和64億美元,公允價值分別約為70億美元和56億美元。由於這些工具是固定利率的,它們不會使休斯頓電氣面臨因市場利率變化而損失收益的風險。然而,如果利率從2023年12月31日的水平下降10%,這些工具的公允價值將增加約3.74億美元。休斯頓電氣沒有2024年到期的固定利率一般抵押貸款債券。

截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日,CERC的未償還固定利率債務本金分別為42億美元和35億美元,公允價值分別為42億美元和33億美元。由於這些工具是固定利率的,它們不會使CERC面臨因市場利率變化而損失收益的風險。然而,如果利率從2023年12月31日的水平下降10%,這些工具的公允價值將增加約1.52億美元。CERC沒有2024年到期的固定利率優先票據。

一般而言,只有在註冊人在到期前在公開市場重新購買全部或部分這些工具的情況下,公允價值的這種增加才會影響收益和現金流。

正如綜合財務報表附註11所述,ZENS債務分為債務部分和衍生部分。截至2023年12月31日,債務部分為500萬美元,為固定利率債務,因此不會使CenterPoint Energy面臨因市場利率變化而造成收益損失的風險。然而,
82


如果利率從2023年12月31日的水平下降10%,債務部分的公允價值將增加約100萬美元。衍生工具組成部分(於2023年12月31日錄得的負債為6.05億美元)的公允價值變動記入CenterPoint Energy的綜合收益表,因此,衍生工具組成部分的公允價值會因基礎無風險利率的變動而受影響。如果無風險利率從2023年12月31日的水平增加10%,衍生成分負債的公允價值將減少約100萬美元,這將在CenterPoint Energy的綜合收益表中記錄為未實現收益。

股票市場價值風險(CenterPoint Energy)

CenterPoint Energy通過持有AT&T Common 1020萬股、Charge Common 90萬股和WBD Common 250萬股而面臨股票市值風險,CenterPoint Energy持有這些股份是為了促進其履行ZENS義務的能力。有關CenterPoint Energy的ZENS義務的討論,請參閲合併財務報表附註11。由CenterPoint Energy持有的ZENS相關證券的公允價值變化預計將大大抵消ZENS衍生成分的公允價值變化。這些股票的總市值比2023年12月31日下降10%,將導致淨虧損不到100萬美元,這將在CenterPoint Energy的合併收益表中計入債務證券損失。

非交易活動帶來的大宗商品價格風險(CenterPoint Energy)

在颶風、龍捲風和冬季惡劣天氣條件等惡劣天氣事件期間,CenterPoint Energy受監管的業務面臨大宗商品價格風險。惡劣天氣事件可能會提高與天然氣、煤炭和購買的電力相關的大宗商品價格,這可能會增加我們提供服務的成本,這些成本可能無法按費率收回。在惡劣天氣事件期間,由大宗商品價格上漲推動的成本上升可能會受到我們的監管機構的抵制,我們的監管機構可能會試圖否認或推遲及時收回這些成本。

然而,由於當前的州法規,CenterPoint Energy在印第安納州受監管的業務在涉及為零售客户購買和銷售天然氣、煤炭和購買的電力的交易中,對大宗商品價格風險的敞口有限,根據這些法規,這些法規允許通過天然氣和燃料成本調整機制收回此類購買的成本。CenterPoint Energy在印第安納州的公用事業天然氣業務擁有監管權力,可以使用最初期限最長為10年的協議,鎖定高達50%的年度天然氣採購定價。這一權力已被用來通過實物購買和金融衍生品來確保固定價格的天然氣。截至2023年12月31日,CenterPoint Energy在印第安納州的公用事業天然氣業務的非交易能源衍生品負債的記錄公允價值為1,200萬美元,由一項監管資產抵消。

天然氣和煤炭價格對營運資金要求、利息成本以及銷售或交付數量的某種程度的價格敏感度也有其他影響。建設性的監管命令,如授權收回損失保證金、其他創新費率設計和收回下落不明的天然氣和其他天然氣相關費用的命令,也減輕了天然氣成本可能對CenterPoint Energy財務狀況的影響。2008年,PUCO批准退出CenterPoint Energy在俄亥俄州天然氣服務領域的商家功能,允許俄亥俄州客户直接從零售營銷人員而不是CenterPoint Energy購買幾乎所有天然氣。
83



第8項。*財務報表及補充數據

獨立註冊會計師事務所報告

致本公司股東及董事會
CenterPoint Energy,Inc.

對財務報表的幾點看法

我們審計了CenterPoint Energy,Inc.及其子公司(“本公司”)截至2023年12月31日和2022年12月31日的合併資產負債表、截至2023年12月31日的三個年度的合併收益、全面收益、權益變動表和現金流量表以及相關附註(統稱為“財務報表”)。我們認為,這些財務報表在所有重要方面都公平地反映了本公司截至2023年12月31日和2022年12月31日的財務狀況,以及截至2023年12月31日的三個年度的經營結果和現金流量,符合美國公認的會計原則。

我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準,根據下列標準審計了公司截至2023年12月31日的財務報告內部控制內部控制--綜合框架(2013)特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的報告和我們2024年2月20日的報告,對公司財務報告的內部控制表達了無保留意見。

意見基礎

這些財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的財務報表發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規,我們必須與公司保持獨立。

我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計,以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證,無論是由於錯誤還是舞弊。我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序,無論是由於錯誤還是欺詐,以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查與財務報表中的數額和披露有關的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計,以及評價財務報表的整體列報。我們相信,我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。

關鍵審計事項

下文所述的關鍵審計事項是指向審計委員會通報或要求通報的當期財務報表審計所產生的事項,該事項(1)涉及對財務報表至關重要的賬目或披露,(2)涉及特別具有挑戰性的、主觀的或複雜的判斷。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對財務報表的整體意見,我們也不會通過傳達下面的關鍵審計事項,就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。

利率管制對財務報表的影響--見財務報表附註7

關鍵審計事項説明

本公司須受不同司法管轄區內監管機構及委員會(統稱為“委員會”)的費率監管,而該等監管及委員會對該等司法管轄區內電力及天然氣輸送及分銷公司的費率具有司法管轄權。管理層已確定其受監管的業務符合美利堅合眾國普遍接受的會計原則的要求,以編制其財務報表,適用專門規則來説明基於成本的費率管制的影響。對利率監管經濟學的會計影響普遍存在於財務報表和披露中。

84


該公司的費率受委員會制定費率的監管程序的約束。費率是在監管程序中根據對本公司提供公用事業服務的成本以及本公司在公用事業業務的投資回報和收回的分析而確定和批准的。監管決定可能會對收回成本、投資回報率以及收回資產的時間和數額產生影響。委員會對差餉的規管,是以收回審慎招致的成本和合理的投資資本回報率為前提。各委員會今後作出的決定將影響受監管業務的會計核算,包括關於費率中所列允許成本和投資資本回報數額的決定以及可能需要的任何退款。雖然該公司已表示,預計將通過監管費率向客户收回成本,但委員會可能不會批准:(1)全額收回提供公用事業服務的成本,或(2)全額收回在公用事業業務上投資的所有金額,並從該投資中獲得合理回報。

我們確認利率監管是一項關鍵審計事項,這是由於管理層做出重大判斷以支持其關於某些受影響的賬户餘額和披露的斷言,以及在評估監管行動對財務報表的影響時涉及高度主觀性。管理層的判斷包括評估(1)未來收回已發生成本的比率的可能性,(2)拒絕公司進行的資本投資的可能性,以及(3)向客户退款的可能性。鑑於管理層的某些會計判斷是基於對委員會決定結果的假設,審計這些判斷需要關於費率管制和費率制定過程的專門會計知識。

如何在審計中處理關鍵審計事項

我們與委員會決定的潛在不確定性有關的審計程序包括以下內容:

我們通過測試某些記錄餘額和評估監管發展,評估了公司與利率監管效果相關的披露。

我們閲讀了委員會發布的相關監管命令、監管法規、公司和幹預者提交的文件以及其他外部信息。我們評估了相關的外部信息,並將其與某些記錄的監管資產和負債餘額進行了完整性比較。

對於某些監管事項,吾等查閲了本公司向委員會提交的文件,以及幹預者向委員會提交的文件,以根據委員會在類似情況下處理類似成本的先例,評估未來費率收回或未來費率降低的可能性。


/s/ 德勤律師事務所

休斯敦,得克薩斯州
2024年2月20日

自1932年以來,我們一直擔任該公司的審計師。




85


CenterPoint Energy,Inc.及附屬公司
合併收益表


 截至2013年12月31日止的年度,
 202320222021
(單位:百萬,每股除外)
收入:
公用事業收入$8,524 $9,018 $8,042 
非公用事業收入172 303 310 
總計8,696 9,321 8,352 
費用:  
公用事業天然氣、燃料和購買的電力2,061 2,887 2,127 
收入的非公用事業成本,包括天然氣99 204 208 
運維2,850 2,833 2,810 
折舊及攤銷1,401 1,288 1,316 
所得税以外的其他税種525 543 528 
總計6,936 7,755 6,989 
營業收入1,760 1,566 1,363 
其他收入(支出): 
權益證券的收益(虧損)31 (227)(172)
指數化債務證券的收益(損失)(27)325 50 
銷售收益(虧損)(13)303 8 
利息支出和其他財務費用(684)(511)(508)
證券化債券的利息支出(17)(13)(21)
其他收入(費用),淨額37 (26)58 
總計(673)(149)(585)
所得税前持續經營所得1,087 1,417 778 
所得税費用170 360 110 
持續經營收入917 1,057 668 
非持續經營收入(扣除税費淨額$-0-, $-0-、和$201,分別)
  818 
淨收入917 1,057 1,486 
分配給優先股股東的收益50 49 95 
普通股股東可獲得的收入$867 $1,008 $1,391 
普通股基本每股收益--持續經營$1.37 $1.60 $0.97 
普通股基本每股收益--非持續經營  1.38 
普通股基本每股收益$1.37 $1.60 $2.35 
稀釋後每股普通股收益--持續經營$1.37 $1.59 $0.94 
稀釋後每股普通股收益--非持續經營  1.34 
稀釋後每股普通股收益$1.37 $1.59 $2.28 
加權平均普通股流通股,基本631 629 593 
加權平均普通股流通股,稀釋633 632 610 

見合併財務報表合併附註
86


CenterPoint Energy,Inc.及附屬公司
的聲明綜合全面收益
 截至2013年12月31日止的年度,
202320222021
 (單位:百萬)
淨收入$917 $1,057 $1,486 
其他全面收益(虧損): 
養卹金和其他離職後計劃的調整(扣除税項支出(福利)(#美元)1), $2及$7,分別)
(5)32 21 
現金流量套期保值遞延收益淨額(扣除税收優惠淨額$-0-, $-0-和$-0-,分別)
1   
淨收入中實現的現金流量對衝遞延損失的重新分類(減去税費淨額#美元)0-, $-0-和$-0-,分別)
 1 2 
來自未合併關聯公司的其他全面收益(虧損)(税後淨額為$-0-, $-0-,和$-0-,分別)
  3 
總計(4)33 26 
綜合收益913 1,090 $1,512 
分配給優先股股東的收益50 49 95 
普通股股東可獲得的全面收益$863 $1,041 $1,417 

見合併財務報表合併附註

87


CenterPoint Energy,Inc.及附屬公司
合併資產負債表


 十二月三十一日,
2023
十二月三十一日,
2022
 (單位:百萬)
資產 
流動資產: 
現金和現金等價物(#美元90及$75分別與VIE相關)
$90 $74 
股權證券投資541 510 
應收賬款(美元21及$22分別與VIE有關),減去信貸損失準備金#美元27及$38,分別
710 889 
應計未開單收入(美元2以及$-0-分別與VIE相關),減去信貸損失準備金#美元。2及$4,分別
516 764 
天然氣和煤炭庫存197 241 
材料和用品573 635 
非交易衍生品資產 10 
應收税金94 20 
監管資產161 1,385 
預付費用和其他流動資產(美元15及$13分別與VIE相關)
145 171 
流動資產總額3,027 4,699 
物業、廠房及設備:
財產、廠房和設備
40,396 37,728 
減去:累計折舊和攤銷
10,543 10,585 
財產、廠房和設備、淨值29,853 27,143 
其他資產:  
商譽4,160 4,294 
監管資產(美元402及$229分別與VIE相關)
2,513 2,193 
非交易衍生品資產 2 
其他非流動資產162 215 
其他資產總額6,835 6,704 
總資產$39,715 $38,546 

見合併財務報表合併附註
88


CenterPoint Energy,Inc.及附屬公司
合併資產負債表,續

 十二月三十一日,
2023
十二月三十一日,
2022
 (單位:百萬,面值除外
(和股票)
負債和股東權益  
流動負債:  
短期借款$4 $511 
VIE證券化債券的流動部分長期債務178 156 
指標債務,淨額5 7 
其他長期債務的流動部分872 1,346 
指數化債務證券衍生品605 578 
應付帳款917 1,352 
應計税金291 298 
應計利息236 159 
應計股息126 144 
客户存款111 110 
非交易衍生工具負債9  
其他510 452 
流動負債總額3,864 5,113 
其他負債:  
遞延所得税,淨額4,079 3,986 
非交易衍生工具負債3  
福利義務572 547 
監管責任3,208 3,245 
其他763 774 
其他負債總額8,625 8,552 
長期債務,淨額:  
VIE證券化債券,淨額320 161 
其他長期債務,淨額17,239 14,675 
長期債務總額,淨額17,559 14,836 
承付款和或有事項(附註15)
臨時股本(附註12) 3 
股東權益:
累計優先股,$0.01面值,20,000,000授權股份,不是股票和800,000流通股分別為$-0- 和$800各自的清算優先權(附註12)
 790 
普通股,$0.01面值,1,000,000,000授權股份,631,225,829股票和629,535,631分別發行流通股
6 6 
額外實收資本8,604 8,568 
留存收益1,092 709 
累計其他綜合損失(35)(31)
股東權益總額9,667 10,042 
總負債與股東權益
$39,715 $38,546 

見合併財務報表合併附註
89


CenterPoint Energy,Inc.及附屬公司
合併現金流量表

 截至2013年12月31日止的年度,

202320222021
 (單位:百萬)
經營活動的現金流: 
淨收入
$917 $1,057 $1,486 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整:
 
折舊及攤銷1,401 1,288 1,316 
遞延所得税31 20 213 
資產剝離損失(收益)
13 (303)(681)
股權證券的損失(收益)(31)227 172 
指數化債務證券的損失(收益)27 (325)(50)
未合併關聯公司收益中的權益
  (339)
來自未合併關聯公司的分配  155 
養老金繳費(32)(35)(61)
其他資產及負債變動:   
應收賬款和未開票收入淨額423 (461)(98)
庫存167 (259)(140)
應收税金(74)(19)81 
應付帳款(302)203 175 
監管資產和負債淨額1,043 234 (2,295)
其他流動資產和負債162 (5)56 
其他非流動資產和負債72 109 (53)
其他經營活動,淨額60 79 85 
經營活動提供的淨現金3,877 1,810 22 
投資活動產生的現金流:   
資本支出(4,401)(4,419)(3,164)
與促成合並有關的交易成本(附註4)
  (49)
與促成合並相關的現金收入  5 
出售股權證券所得收益,扣除交易成本 702 1,320 
資產剝離所得收益(附註4)
144 2,075 22 
其他投資活動,淨額24 14 15 
用於投資活動的現金淨額(4,233)(1,628)(1,851)
融資活動的現金流:   
短期借款增加(減少),淨額(10)452 (27)
支付融資租賃的債務 (485)(179)
商業票據收益(付款),淨額(1,055)(74)1,132 
長期債務和定期貸款的收益
6,044 2,089 4,493 
支付長期債務和定期貸款,包括全額保費
(3,190)(1,795)(2,968)
支付債務發行成本(55)(36)(38)
普通股股息的支付(485)(440)(385)
優先股股息的支付(50)(49)(107)
贖回A系列優先股(800)  
其他籌資活動,淨額(25)(7)(5)
融資活動提供(用於)的現金淨額374 (345)1,916 
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)18 (163)87 
年初現金、現金等價物和限制性現金91 254 167 
年終現金、現金等價物和限制性現金$109 $91 $254 

見合併財務報表合併附註
90


CenterPoint Energy,Inc.及附屬公司
合併權益變動表

 
 202320222021
 股票金額股票金額股票金額
 (以百萬美元和股份為單位,但不包括授權股份和每股金額)
累計優先股,$0.01面值;授權20,000,000股票
年初餘額1 $790 1 $790 3 $2,363 
B系列優先股和C系列優先股的轉換    (2)(1,573)
贖回A系列優先股
(1)(790)    
年終餘額  1 790 1 790 
普通股,$0.01面值;授權1,000,000,000中國股票
      
年初餘額630 6 629 6 551 6 
與福利和投資計劃有關的問題1  1  1  
普通股的發行    77  
年終餘額631 6 630 6 629 6 
額外實收資本  
年初餘額8,568  8,529 6,914 
與福利和投資計劃有關的問題36  39 41 
普通股發行,扣除發行成本   1 
B系列優先股和C系列優先股的轉換  1,573 
年終餘額8,604  8,568 8,529 
留存收益(累計虧損)    
年初餘額709  154 (845)
淨收益(虧損)917  1,057 1,486 
宣佈派發普通股股息(見附註12)
(492) (453)(404)
宣佈派發A系列優先股股息(見附註12)
(42)(49)(49)
宣佈派發B系列優先股股息(見附註12)
  (34)
年終餘額1,092  709 154 
累計其他綜合損失    
年初餘額(31) (64)(90)
其他綜合收益(4) 33 26 
年終餘額(35) (31)(64)
股東權益總額$9,667  $10,042 $9,415 
 
見合併財務報表合併附註
91


獨立註冊會計師事務所報告

致下列成員:
CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司

對財務報表的幾點看法

我們審計了CenterPoint Energy Houston Electric,LLC及其子公司(CenterPoint Energy,Inc.的間接全資子公司)的合併資產負債表。(“本公司”)截至2023年12月31日、2023年12月31日及2022年12月31日止三個年度的合併收益、全面收益、權益變動表及現金流量表及相關附註(統稱為“財務報表”)。我們認為,這些財務報表在所有重要方面都公平地反映了本公司截至2023年12月31日和2022年12月31日的財務狀況,以及截至2023年12月31日的三個年度的經營結果和現金流量,符合美國公認的會計原則。

意見基礎

這些財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的財務報表發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規,我們必須對公司保持獨立.

我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計,以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證,無論是由於錯誤還是舞弊。本公司並無被要求對其財務報告的內部控制進行審計,我們也沒有受聘進行審計。作為我們審計的一部分,我們被要求瞭解財務報告的內部控制,但不是為了對公司財務報告內部控制的有效性發表意見。因此,我們不表達這樣的意見。

我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序,無論是由於錯誤還是欺詐,以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查與財務報表中的數額和披露有關的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計,以及評價財務報表的整體列報。我們相信,我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。

關鍵審計事項

下文所述的關鍵審計事項是指向審計委員會通報或要求通報的當期財務報表審計所產生的事項,該事項(1)涉及對財務報表至關重要的賬目或披露,(2)涉及特別具有挑戰性的、主觀的或複雜的判斷。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對財務報表的整體意見,我們也不會通過傳達下面的關鍵審計事項,就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。

利率管制對財務報表的影響-請參閲附註 7 到財務報表

關鍵審計事項説明

本公司受德克薩斯州公用事業委員會(“PUCT”)的費率監管,該委員會對德克薩斯州的電力傳輸和配電公司的費率擁有管轄權。管理層已確定其符合美利堅合眾國普遍接受的會計原則的要求,即編制其財務報表,適用專門規則,以説明基於成本的費率管制的影響。對利率監管經濟學的會計影響普遍存在於財務報表和披露中。

該公司的費率受PUCT制定費率的監管程序的約束。費率是在監管程序中根據對本公司提供公用事業服務的成本以及本公司在公用事業業務的投資回報和收回的分析而確定和批准的。監管決定可能會對收回成本、投資回報率以及收回資產的時間和數額產生影響。PUCT對利率的監管是
92


以完全收回審慎產生的成本和合理的投資資本回報率為前提。PUCT未來將做出的決定將影響受監管業務的會計處理,包括關於税率中包含的允許成本和投資資本回報率以及可能要求的任何退款的決定。雖然該公司表示,預計將通過監管費率向客户收回成本,但PUCT可能不會批准:(1)全額收回提供公用事業服務的成本,或(2)全額收回在公用事業業務上投資的所有金額,並從該投資中獲得合理回報。

我們確認利率監管是一項關鍵審計事項,這是由於管理層做出重大判斷以支持其關於某些受影響的賬户餘額和披露的斷言,以及在評估監管行動對財務報表的影響時涉及高度主觀性。管理層的判斷包括評估(1)未來收回已發生成本的比率的可能性,(2)拒絕公司進行的資本投資的可能性,以及(3)向客户退款的可能性。鑑於管理層的某些會計判斷是基於對PUCT決策結果的假設,審計這些判斷需要關於利率監管和利率制定過程的會計專業知識。

如何在審計中處理關鍵審計事項

我們的審計程序涉及國家工作隊決定的潛在不確定性,包括以下內容:

我們通過測試某些記錄餘額和評估監管發展,評估了公司與利率監管效果相關的披露。

我們閲讀了PUCT發佈的相關監管命令、監管法規、公司和幹預者提交的文件以及其他外部信息。我們評估了相關的外部信息,並將其與某些記錄的監管資產和負債餘額進行了完整性比較。

對於某些監管事項,我們檢查了公司向委員會提交的文件以及幹預者向PUCT提交的文件,以評估未來費率回收的可能性,或根據PUCT在類似情況下處理類似成本的先例,未來費率降低的可能性。

/s/ 德勤律師事務所

休斯敦,得克薩斯州
2024年2月20日

自1932年以來,我們一直擔任該公司的審計師。
93


CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司及其子公司
(CenterPoint Energy,Inc.的間接全資子公司)

合併收益表


 截至2013年12月31日止的年度,
 202320222021
 (單位:百萬)
收入$3,677 $3,412 $3,134 
費用:   
運維1,673 1,650 1,597 
折舊及攤銷748 670 642 
所得税以外的其他税種262 261 251 
總計2,683 2,581 2,490 
營業收入994 831 644 
其他收入(支出):   
利息支出和其他財務費用(259)(202)(183)
證券化債券的利息支出(8)(13)(21)
其他收入,淨額34 19 17 
總計(233)(196)(187)
所得税前收入761 635 457 
所得税費用168 125 76 
淨收入$593 $510 $381 

見合併財務報表合併附註

94


CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司及其子公司
(CenterPoint Energy,Inc.的間接全資子公司)

合併資產負債表
 2023年12月31日2022年12月31日
 (單位:百萬)
資產 
流動資產: 
現金和現金等價物(#美元76及$75分別與VIE相關)
$76 $75 
應收賬款和票據,淨額(美元19及$22分別與VIE有關),減去信貸損失準備金#美元1及$1,分別
295 311 
應收賬款和票據-關聯公司251 21 
應計未開單收入142 142 
材料和用品409 471 
應收税金38  
預付費用和其他流動資產(美元13及$13分別與VIE相關)
48 41 
流動資產總額1,259 1,061 
財產、廠房和設備、淨值
財產、廠房和設備19,515 17,753 
減去:累計折舊和攤銷4,469 4,292 
財產、廠房和設備、淨值15,046 13,461 
其他資產:  
監管資產(美元74及$229分別與VIE相關)
752 778 
其他非流動資產29 39 
其他資產總額781 817 
總資產$17,086 $15,339 

見合併財務報表合併附註



























95






CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司及其子公司
(CenterPoint Energy,Inc.的間接全資子公司)
綜合資產負債表--(續)


負債和成員S股權

2023年12月31日2022年12月31日
(單位:百萬)
負債和成員權益  
流動負債:  
VIE證券化債券的流動部分長期債務$161 $156 
應付帳款351 413 
應付帳款和應付票據-關聯公司104 755 
應計税金155 150 
應計利息99 83 
其他流動負債111 88 
流動負債總額981 1,645 
其他負債:
遞延所得税,淨額1,406 1,229 
福利義務32 38 
監管責任1,025 1,155 
其他非流動負債107 77 
其他負債總額2,570 2,499 
長期債務,淨額:
VIE證券化債券,淨額 161 
其他長期債務,淨額7,426 6,036 
長期債務總額,淨額7,426 6,197 
承付款和或有事項(附註15)
會員權益:
普通股  
額外實收資本4,745 3,860 
留存收益1,364 1,138 
會員權益總額6,109 4,998 
總負債和成員權益$17,086 $15,339 


見合併財務報表合併附註
96


CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司及其子公司
(CenterPoint Energy,Inc.的間接全資子公司)

合併現金流量表


 截至2013年12月31日止的年度,

202320222021
 (單位:百萬)
經營活動的現金流: 
淨收入$593 $510 $381 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整:
折舊及攤銷748 670 642 
遞延所得税160 86 32 
其他資產及負債變動:  
應收賬款和票據,淨額16 (63)(17)
應收/應付關聯公司(1)47 (36)
庫存62 (179)(97)
應付帳款(60)(7)66 
應收税金(38)  
監管資產和負債淨額(130)(41)(237)
其他流動資產和負債28 (20)39 
其他非流動資產和負債35 (25)6 
其他經營活動,淨額(12)(12)(9)
經營活動提供的淨現金1,401 966 770 
投資活動產生的現金流:   
資本支出(2,279)(2,436)(1,619)
應收票據關聯公司增加
(238)  
其他投資活動,淨額14 1 2 
用於投資活動的現金淨額(2,503)(2,435)(1,617)
融資活動的現金流:   
長期債務收益1,398 1,589 1,096 
償還長期債務(156)(720)(613)
給母公司的股息(367)(316) 
應付票據增加(減少)關聯公司
(642)130 504 
支付債務發行成本(13)(17)(12)
來自父母的貢獻885 1,143 130 
支付融資租賃的債務 (485)(179)
其他籌資活動,淨額(2)  
融資活動提供的現金淨額
1,103 1,324 926 
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)1 (145)79 
年初現金、現金等價物和限制性現金88 233 154 
年末現金、現金等價物和限制性現金$89 $88 $233 

見合併財務報表合併附註

97


CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司及其子公司
(CenterPoint Energy,Inc.的間接全資子公司)

合併權益變動表


 202320222021
 股票金額股票金額股票金額
 (單位:百萬,不包括股份)
普通股      
年初餘額1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 
年終餘額1,000  1,000  1,000  
額外實收資本    
年初餘額3,860  2,678 2,548 
母公司的非現金貢獻 38  
來自父母的貢獻885 1,143 130 
其他 1  
年終餘額4,745  3,860 2,678 
留存收益    
年初餘額1,138  944 563 
淨收入593  510 381 
給母公司的股息(367)(316) 
年終餘額1,364  1,138 944 
會員權益合計$6,109  $4,998 $3,622 

見合併財務報表合併附註

98


獨立註冊會計師事務所報告

致下列股東:
CenterPoint能源資源公司

對財務報表的幾點看法

我們審計了CenterPoint Energy Resources Corp.及其子公司(CenterPoint Energy,Inc.的間接全資子公司)的合併資產負債表。(“本公司”)截至2023年12月31日、2023年12月31日及2022年12月31日止三個年度的合併收益、全面收益、權益變動表及現金流量表及相關附註(統稱為“財務報表”)。我們認為,這些財務報表在所有重要方面都公平地反映了本公司截至2023年12月31日和2022年12月31日的財務狀況,以及截至2023年12月31日的三個年度的經營結果和現金流量,符合美國公認的會計原則。

意見基礎

這些財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的財務報表發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規,我們必須與公司保持獨立。

我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計,以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證,無論是由於錯誤還是舞弊。本公司並無被要求對其財務報告的內部控制進行審計,我們也沒有受聘進行審計。作為我們審計的一部分,我們被要求瞭解財務報告的內部控制,但不是為了對公司財務報告內部控制的有效性發表意見。因此,我們不表達這樣的意見。

我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序,無論是由於錯誤還是欺詐,以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查與財務報表中的數額和披露有關的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計,以及評價財務報表的整體列報。我們相信,我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。

關鍵審計事項

下文所述的關鍵審計事項是指向審計委員會通報或要求通報的當期財務報表審計所產生的事項,該事項(1)涉及對財務報表至關重要的賬目或披露,(2)涉及特別具有挑戰性的、主觀的或複雜的判斷。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對財務報表的整體意見,我們也不會通過傳達下面的關鍵審計事項,就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。

利率管制對財務報表的影響--見財務報表附註7

關鍵審計事項説明

本公司須受不同司法管轄區內監管機構及委員會(統稱為“委員會”)的費率監管,而這些監管及委員會對該等司法管轄區內天然氣輸送及分銷公司的費率具有司法管轄權。管理層已確定其受監管的業務符合美利堅合眾國普遍接受的會計原則的要求,以編制其財務報表,適用專門規則來説明基於成本的費率管制的影響。對利率監管經濟學的會計影響普遍存在於財務報表和披露中。

該公司的費率受委員會制定費率的監管程序的約束。費率是在監管程序中根據對本公司提供公用事業服務的成本以及本公司在公用事業業務的投資回報和收回的分析而確定和批准的。監管決策可能會對成本的回收、費率產生影響
99


投資所得回報,以及收回資產的時間和數額。委員會對差餉的規管,是以收回審慎招致的成本和合理的投資資本回報率為前提。各委員會今後作出的決定將影響受監管業務的會計核算,包括關於費率中所列允許成本和投資資本回報數額的決定以及可能需要的任何退款。雖然該公司已表示,預計將通過監管費率向客户收回成本,但委員會可能不會批准:(1)全額收回提供公用事業服務的成本,或(2)全額收回在公用事業業務上投資的所有金額,並從該投資中獲得合理回報。

我們確認利率監管是一項關鍵審計事項,這是由於管理層做出重大判斷以支持其關於某些受影響的賬户餘額和披露的斷言,以及在評估監管行動對財務報表的影響時涉及高度主觀性。管理層的判斷包括評估(1)未來收回已發生成本的比率的可能性,(2)拒絕公司進行的資本投資的可能性,以及(3)向客户退款的可能性。鑑於管理層的某些會計判斷是基於對委員會決定結果的假設,審計這些判斷需要關於費率管制和費率制定過程的專門會計知識。

如何在審計中處理關鍵審計事項

我們與委員會決定的潛在不確定性有關的審計程序包括以下內容:

我們通過測試某些記錄餘額和評估監管發展,評估了公司與利率監管效果相關的披露。

我們閲讀了委員會發布的相關監管命令、監管法規、公司和幹預者提交的文件以及其他外部信息。我們評估了相關的外部信息,並將其與某些記錄的監管資產和負債餘額進行了完整性比較。

對於某些監管事項,吾等查閲了本公司向委員會提交的文件,以及幹預者向委員會提交的文件,以根據委員會在類似情況下處理類似成本的先例,評估未來費率收回或未來費率降低的可能性。


/s/ 德勤律師事務所

休斯敦,得克薩斯州
2024年2月20日

自1997年以來,我們一直擔任本公司的審計師。
100


CenterPoint能源資源公司。及附屬公司
(CenterPoint Energy,Inc.的間接全資子公司)

合併收益表


 截至2013年12月31日止的年度,
 202320222021
 (單位:百萬)
收入:
公用事業收入$4,107 $4,764 $4,143 
非公用事業收入42 36 57 
總計4,149 4,800 4,200 
費用:   
公用天然氣1,856 2,607 1,885 
收入的非公用事業成本,包括天然氣3 4 17 
運維904 886 973 
折舊及攤銷493 448 483 
所得税以外的其他税種243 257 249 
總計3,499 4,202 3,607 
營業收入650 598 593 
其他收入(支出):   
銷售收益 557 11 
利息支出和其他財務費用(178)(130)(134)
其他收入(費用),淨額
14 (64)(4)
總計(164)363 (127)
所得税前收入486 961 466 
所得税支出(福利)
(26)236 76 
淨收入$512 $725 $390 



見合併財務報表合併附註

101


CenterPoint能源資源公司。及附屬公司
(CenterPoint Energy,Inc.的間接全資子公司)

綜合全面收益表


 截至2013年12月31日止的年度,
202320222021
 (單位:百萬)
淨收入$512 $725 $390 
其他全面收入:   
對其他離職後計劃的調整(扣除税項支出#美元--0-, $4及$1,分別)
 6  
其他綜合收益 6  
綜合收益$512 $731 $390 



見合併財務報表合併附註

102


CenterPoint能源資源公司。及附屬公司
(CenterPoint Energy,Inc.的間接全資子公司)

合併資產負債表


 2023年12月31日2022年12月31日
 (單位:百萬)
資產 
流動資產:
 
現金和現金等價物$1 $ 
應收賬款減去信貸損失準備#美元25及$34,分別
356 463 
應計未開單收入減去信貸損失準備#美元1及$4,分別
329 573 
應收賬款和票據-關聯公司43 52 
材料和用品107 98 
天然氣庫存156 195 
非交易衍生品資產 7 
應收税金101 12 
監管資產161 1,336 
預付費用和其他流動資產55 78 
流動資產總額1,309 2,814 
物業、廠房及設備:
財產、廠房和設備15,672 14,379 
減去:累計折舊和攤銷4,169 3,973 
財產、廠房和設備、淨值11,503 10,406 
其他資產:  
商譽1,583 1,583 
監管資產850 844 
非交易衍生品資產 2 
其他非流動資產51 55 
其他資產總額2,484 2,484 
總資產$15,296 $15,704 

見合併財務報表合併附註

103


CenterPoint能源資源公司。及附屬公司
(CenterPoint Energy,Inc.的間接全資子公司)

合併資產負債表,續


 2023年12月31日2022年12月31日
 (單位:百萬)
負債和股東權益 
流動負債:  
短期借款$4 $511 
長期債務的當期部分 1,331 
應付帳款392 690 
應付帳款和應付票據-關聯公司99 190 
應計税金145 140 
應計利息70 50 
客户存款95 94 
非交易衍生工具負債8  
其他流動負債274 200 
流動負債總額1,087 3,206 
其他負債:  
遞延所得税,淨額1,246 1,262 
非交易衍生工具負債3  
福利義務74 76 
監管責任1,882 1,801 
其他非流動負債455 501 
其他負債總額3,660 3,640 
長期債務,淨額4,670 3,495 
 
承付款和或有事項(附註15)
股東權益:
普通股  
額外實收資本4,229 3,729 
留存收益1,634 1,618 
累計其他綜合收益16 16 
股東權益總額5,879 5,363 
總負債與股東權益$15,296 $15,704 


見合併財務報表合併附註
104


CenterPoint能源資源公司。及附屬公司
(CenterPoint Energy,Inc.的間接全資子公司)

合併現金流量表

 截至2013年12月31日止的年度,

202320222021
 (單位:百萬)
經營活動的現金流: 
淨收入$512 $725 $390 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整:   
折舊及攤銷493 448 483 
遞延所得税(41)178 101 
資產剝離收益 (557)(11)
其他資產及負債變動:   
應收賬款和未開票收入淨額410 (376)(68)
應收/應付關聯公司(81)41 27 
庫存101 (50)(62)
應收税金(89) (28)
應付帳款(250)190 95 
監管資產和負債淨額1,152 244 (2,095)
其他流動資產和負債85 13 (39)
其他非流動資產和負債(1)(2)(31)
其他經營活動,淨額21 2 19 
經營活動提供(用於)的現金淨額2,312 856 (1,219)
投資活動產生的現金流:   
資本支出(1,619)(1,661)(1,324)
應收票據關聯公司增加(1)  
資產剝離所得收益(附註4)
 2,075 22 
其他投資活動,淨額(23)(8)15 
投資活動提供(用於)的現金淨額(1,643)406 (1,287)
融資活動的現金流:   
短期借款增加(減少),淨額(10)452 (27)
商業票據收益(付款),淨額(321)(94)552 
長期債務和定期貸款的收益
2,006 927 1,699 
支付長期債務和定期貸款,包括全額保費
(2,332)(475)(311)
支付債務發行成本(14)(14)(10)
向母公司分紅(496)(844)(17)
來自父母的貢獻500 289 140 
應付票據增加(減少)-關聯公司 (1,517)490 
其他籌資活動,淨額(1)(1)(1)
融資活動提供(用於)的現金淨額(668)(1,277)2,515 
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)1 (15)9 
年初現金、現金等價物和限制性現金 15 6 
年終現金、現金等價物和限制性現金$1 $ $15 

見合併財務報表合併附註
105


CenterPoint能源資源公司。及附屬公司
(CenterPoint Energy,Inc.的間接全資子公司)

合併權益變動表


 202320222021
 股票金額股票金額股票金額
 (單位:百萬,不包括股份)
普通股  
年初餘額1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 
年終餘額1,000  1,000  1,000  
額外實收資本    
年初餘額3,729  4,106 3,966 
母公司的非現金貢獻 54  
來自父母的貢獻500 289 140 
對出售阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務的母公司的貢獻 (720) 
年終餘額4,229  3,729 4,106 
留存收益    
年初餘額1,618  1,017 644 
淨收入512  725 390 
給母公司的股息(496) (124)(17)
年終餘額1,634  1,618 1,017 
累計其他綜合收益
    
年初餘額16  10 10 
其他綜合收益 6  
年終餘額16  16 10 
總股東權益$5,879  $5,363 $5,133 



見合併財務報表合併附註

106


CenterPoint Energy,Inc.及附屬公司
CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司及其子公司
CenterPoint能源資源公司。及附屬公司

合併財務報表的合併附註

(1) 背景

將軍。這份合併後的10-K表格由註冊人:CenterPoint Energy,Inc.、CenterPoint Energy Houston Electric,LLC和CenterPoint Energy Resources Corp.本文中包含的與任何個人註冊人有關的信息僅由該註冊人代表其本人提交。每一註冊人對除其本身或其子公司以外的其他註冊人或CenterPoint Energy的子公司的信息不作任何陳述。

除註冊人綜合財務報表附註13所述外,註冊人對任何其他註冊人的債務證券並無責任,而該等債務證券的持有人在就該等證券作出決定時,不應考慮除義務人外的任何註冊人的財務資源或經營成果。

這份合併的10-K表格中包括CenterPoint Energy、休斯頓電氣和CERC的財務報表,它們統稱為註冊人。合併財務報表的合併附註適用於所有註冊人,本文中對休斯頓電氣和CERC的具體引用也與CenterPoint Energy有關,除非另有説明。

背景CenterPoint Energy,Inc.是一家公共事業控股公司。2023年6月30日,CenterPoint Energy完成了將其間接子公司Energy Systems Group出售給獨立第三方的交易。有關更多信息,請參見附註4。

截至2023年12月31日,CenterPoint Energy的運營子公司如下:

休斯頓電氣在包括休斯頓市在內的得克薩斯州海灣沿岸地區擁有並運營輸電和配電設施;

CERC公司(i)直接擁有並經營路易斯安那州,明尼蘇達州,密西西比州和得克薩斯州的天然氣分銷系統,(ii)通過印第安納天然氣公司和VEDO間接擁有並經營印第安納州和俄亥俄州的天然氣分銷系統,以及(iii)通過CEIP與各種州際和州內管道公司互連,擁有並經營永久管道連接;以及

SIGECO為位於印第安納州西南部埃文斯維爾及其附近的電力和天然氣客户提供能源輸送服務,並擁有和運營發電資產,以服務於其電力客户,並在電力批發市場優化這些資產。

有關CenterPoint Energy可報告部門的説明,請參閲注17。休斯頓電氣和CERC各由一個可報告部門組成。

2024年2月19日,CenterPoint Energy通過其子公司CERC Corp.簽訂了LAMS資產購買協議,出售其路易斯安那州和密西西比州的天然氣當地分銷公司業務。這筆交易預計將在2025年第一季度完成。詳情見合併財務報表附註21。

(2) 重要會計政策摘要

(a)合併原則

所附合並財務報表是按照公認會計原則編制的。註冊人及其全資、控股及控股附屬公司的賬目計入綜合財務報表。除下文所述外,所有公司間交易和餘額均在合併中沖銷。

截至2023年12月31日,CenterPoint Energy、休斯頓電氣和SIGECO擁有包括債券公司和SIGECO證券化子公司在內的VIE,這兩家公司已合併。合併後的VIE是全資擁有的,破產-
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偏遠的特殊目的實體,成立的目的完全是為了證券化過渡性物業或促進2023年第二季度與SIGECO的A.B.布朗煤炭發電設施完全退役相關的合格成本的證券化融資。CenterPoint Energy通過SIGECO擁有SIGECO證券化子公司的控股權,是VIE的主要受益者。欲瞭解更多信息,請參閲附註7。CenterPoint Energy、休斯頓電氣和SIGECO的債權人對債券公司或SIGECO證券化子公司的任何資產或收入沒有追索權(以適用為準)。這些VIE發行的證券化債券只能從適用的過渡或證券化財產支付並由其擔保,債券持有人對CenterPoint Energy、休斯頓電氣或SIGECO的一般信用沒有追索權。

(b)預算的使用

按照公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設,以影響報告期間報告的資產和負債額、或有資產和負債的披露以及報告期間的收入和支出。實際結果可能與這些估計不同。

(c)沒有易於確定的公允價值的權益法和投資(CenterPoint Energy)
當CenterPoint Energy對實體施加重大影響、不具有控制權且不被視為主要受益人(如果適用)時,它將使用股權方法進行投資。一般來説,在有限合夥企業中的股權投資,其利息高於大約3-5%,按權益法入賬。

根據權益法,CenterPoint Energy在每個期間適當地調整其投資,以確定已作出的貢獻、收到的分派、各自的綜合收益份額和基差攤銷。當事件或環境變化表明投資存在非暫時性下降的價值損失時,CenterPoint Energy會評估其權益法投資的減值。

CenterPoint Energy將從權益法投資收到的不超過投資日期後收益中累計權益的分配視為投資回報,並在其合併現金流量表中將這些分配歸類為經營活動。CenterPoint Energy將權益法投資收到的超過投資日後收益中累計股本的分配視為投資回報,並在其合併現金流量表中將這些分配歸類為投資活動。

沒有易於確定的公允價值的投資將按成本減去減值,加上或減去同一發行人相同或類似投資的可見價格變化來計量。

(d)收入

註冊人根據權責發生制記錄電力輸送和天然氣銷售及服務的收入,這些收入在交付給客户時確認。未在月底計費的電力交付是根據實際的AMS電錶數據、供電量、估計線損和適用的電價計算的。未在月底前開具賬單的天然氣銷售是根據估計的採購量、估計的損失和下落不明的天然氣以及當前有效的費率來計提的。有關進一步討論,請參閲附註5。

(e) MISO交易

印第安納電氣是味增組織的成員之一。與MISO有關的買賣交易使用MISO提供的結算信息進行記錄。這些買賣交易至少按每小時淨額入賬,這意味着該期間的淨購買量記錄在CenterPoint Energy的公用事業天然氣、燃料和外購電力的綜合收益表中,而該期間的淨銷售額記錄在CenterPoint Energy的公用事業收入的綜合收益表中。有時,由於MISO關税的變化或對其的實質性解釋,前期交易在常規程序之外重新安排。一旦可能重新安置,與重新安置有關的費用就被記錄下來,並可以估計重新安置的金額。與重新安置有關的收入在數額可確定且可合理確定可收入性時予以確認。

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(f) 擔保

CenterPoint Energy按公允價值確認擔保義務。CenterPoint Energy披露了母公司對子公司義務的擔保,當這種擔保導致母公司的重大義務暴露時,即使履行此類義務的可能性被認為微乎其微。見附註15(C)。  

(g) 長期資產、商譽和無形資產

登記人按歷史成本和已發生的費用維修和維護成本記錄財產、廠房和設備。

當事件或環境變化顯示該等資產的賬面價值可能無法收回時,登記人會定期評估長期資產,包括物業、廠房及設備,以及須攤銷的具體可識別無形資產。對於受利率監管的業務,評估長期資產的可回收性,方法是通過監測利率案件和其他訴訟的結果,確定監管機構是否有可能拒絕資本金。對於不受利率管制的業務,可回收能力是根據資產應佔未貼現現金流量相對於資產賬面價值的估計進行評估的。2023年、2022年或2021年沒有記錄長期資產或無形資產減值。

CenterPoint Energy和CERC至少每年進行一次商譽減值測試,並在發生事件或環境變化表明其賬面價值可能無法收回時評估商譽。CenterPoint Energy和CERC確認商譽減值的金額為報告單位的賬面價值超過其公允價值,但不得超過該報告單位的商譽賬面價值。CenterPoint Energy在年度和中期減值測試中將遞延税項資產和負債計入其報告單位的賬面價值,無論估計的公允價值是否反映了此類資產和負債的處置。有關商譽減值測試的進一步資料,請參閲附註6。

(h) 持有待售資產和停產業務

一般情況下,待出售的長期資產在管理層經董事會批准(如適用)承諾出售計劃的期間被歸類為持有待出售,出售預計將在一年內完成。註冊人按賬面價值或估計公允價值減去出售成本中較低者記錄持有以供出售或出售集團的資產和負債。如果出售集團反映了報告單位的組成部分並符合業務的定義,則該報告單位內的商譽將根據代表將被保留和處置的業務的組成部分的相對公允價值分配給處置集團。商譽不分配給不符合企業定義的報告單位的一部分。符合持有待售準則並代表向登記人的戰略轉移的出售集團也在綜合收益表上反映為非持續經營,而以前的期間被重新計入,以反映來自該等業務的收益或虧損,如非持續經營所得的税項淨額。

(i) 監管資產和負債

註冊人適用電力可報告部門和天然氣可報告部門內受監管業務的會計準則。註冊人受利率管制的附屬公司可收取收入,但須在利率程序作出最後決定前退款。與該等收入相關的估計退税負債已入賬,反映管理層目前對訴訟最終結果的判斷。

註冊人的受税率管制的業務根據監管處理將搬遷成本確認為折舊費用的組成部分。此外,根據ARO的會計準則,從客户收取的與ARO有關的部分搬遷費用已反映為資產報廢負債。

有關注冊人的監管資產和負債的進一步詳情,請參閲附註7。

(j) 折舊及攤銷費用

註冊人使用基於經濟壽命或監管規定的恢復期的直線法計算折舊和攤銷。攤銷費用包括某些監管資產和其他無形資產的攤銷。

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(k) 利息的資本化和遞延,包括AFUDC

登記人將利息和AFUDC作為在建項目的一個組成部分進行資本化,並在資產投入使用後的估計使用年限內攤銷。此外,當金額可能收回時,註冊人將利息成本推遲到受監管資產中。遞延債務利息在恢復期間攤銷,用於制定利率。AFUDC代表借款資金的綜合利息成本和用於子公司建設的股本資金的合理回報,這些子公司適用於受監管運營的會計指導。雖然AFUDC增加了財產、廠房和設備以及收益,但當資產計入差餉時,它是以現金實現的。下表包括在這些期間資本化或遞延的利息。
 截至2013年12月31日止的年度,
 202320222021
 中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC
 (單位:百萬)
資本化利息和AFUDC債務(1)
$32 $18 $6 $26 $14 $7 $18 $13 $3 
AFUDC股權 (2)
62 32 14 37 24 5 28 20 5 
遞延債務利息(3)
65 16 43 51 12 36 26 1 22 

(1)計入註冊人各自綜合收益表的利息支出和其他財務費用。
(2)在註冊人各自的合併收益表中計入其他收入(費用)。
(3)代表被授權賺取回報的某些監管資產的遞延債務利息金額,例如物業、廠房和設備的債務服務後保值成本、天然氣成本、風暴恢復成本和TEEEF(包括監管資產和租賃資產的回報)。

(l) 所得税

休斯頓電氣和CERC包括在CenterPoint Energy的美國聯邦綜合所得税申報單中。休斯頓電氣和CERC根據與CenterPoint Energy的税收分擔政策,在單獨的實體基礎上報告其所得税撥備。當前的聯邦和某些州所得税應支付給CenterPoint Energy或應從CenterPoint Energy收到。

登記人採用資產負債法核算遞延所得税。遞延所得税資產及負債因現有資產及負債的賬面金額與其各自的計税基礎之間的差異而產生的未來税務後果予以確認。對於管理層認為不太可能變現的遞延税項資產,計提估值準備。註冊人在各自的綜合收益表中確認利息和罰金為所得税支出(福利)的一個組成部分(如適用)。CenterPoint Energy在其綜合收益表中報告了與其在Enable在非持續運營中的權益相關的所得税撥備,扣除税款後的淨額。欲瞭解更多信息,請參閲附註4。

在註冊人受利率管制的附屬公司的某些編輯可能可透過未來利率收回或支付的範圍內,監管資產及負債已分別入賬。有關進一步討論,請參閲附註14。

註冊人使用投資組合方法確認累積的其他全面收入對其他全面收入的所得税影響。

投資税抵免被遞延並攤銷至相關財產的大約壽命內的收入。****延長的生產税收抵免可用於減少當前應繳的聯邦所得税。

(m) 應收賬款與信用損失準備

應收賬款按發票金額入賬,不計息。管理層審查歷史核銷、當前可用信息以及合理和可支持的預測,以估計和建立信貸損失準備。當管理層確定應收賬款很可能無法收回時,賬户餘額將從備抵中註銷。有關監管機構推遲壞賬支出的更多信息,包括與新冠肺炎和2021年2月冬季風暴事件相關的信息,請參見附註7。

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(n) 庫存

註冊人的庫存主要包括材料和供應,對於CERC,主要是天然氣,對於CenterPoint Energy,主要是煤炭庫存。材料和用品以平均成本或市場中的較低者計價。材料和用品在購買時記入庫存,然後在安裝時記入費用或資本化到工廠。與CenterPoint Energy受監管運營相關的庫存按與費率制定處理一致的歷史成本計價,而煤炭庫存按平均成本計價。CenterPoint Energy和CERC公用事業公司儲存的某些天然氣使用後進先出法進行記錄。使用後進先出法計算的CenterPoint Energy和CERC的庫存餘額如下:

截至十二月三十一日止的年度:
2023 (1)
2022
2023 (1)
2022
中心點能源CERC
(單位:百萬)
後進先出庫存$106 $101 $86 $82 

(1)根據2023年12月購買天然氣的平均成本,CenterPoint Energy和CERC以後進先出成本更換庫存的成本比2023年12月31日的賬面價值高出$8百萬美元和美元13分別為2.5億美元和2.5億美元。

(o) 衍生工具

註冊人面臨各種市場風險。這些風險源於在正常業務過程中達成的交易。註冊人不時利用實物遠期合約、掉期和期權等衍生工具來緩解大宗商品價格、天氣和利率變化對經營業績和現金流的影響。該等衍生工具於註冊人的綜合資產負債表中按其公允價值確認,除非註冊人就合資格實物交易選擇正常買賣豁免。如果衍生品的意圖是在正常業務過程中實際接收或交付產品以供使用或銷售,則衍生產品可被指定為正常購買或正常銷售。CenterPoint Energy選擇在其合併收益表中立即記錄被排除在有效性評估之外的金額的公允價值變化,如果這些金額可以收回或退還給客户,則將計入監管資產或監管負債。

(p) 股票證券投資(CenterPoint Energy)

CenterPoint Energy在綜合資產負債表中按估計公允價值報告股本證券,扣除任何交易成本後的任何損益在綜合收益表中記為股本證券收益(虧損)。

(q) 環境成本

註冊人根據其未來的經濟利益酌情支出或資本化環境支出。註冊人的費用金額與過去的運營造成的現有狀況有關,但不具有未來的經濟利益。當環境評估和/或補救活動可能發生並且成本可以合理估計時,登記人記錄與這些未來成本有關的未貼現負債。

(r) 現金和現金等價物及限制性現金

為報告現金流量,登記人將現金等價物視為自購買之日起到期日為三個月或以下的短期、高流動性投資。截至2022年12月31日,債券公司和SIGECO證券化子公司(VIE)僅為支持為證券化債券提供服務而持有的現金和現金等價物反映在CenterPoint Energy和休斯頓電氣的綜合資產負債表中。

在發行證券化債券方面,CenterPoint Energy和Houston Electric被要求建立限制性現金賬户,以擔保在這些融資交易中發行的債券。這些受限制的現金賬户在債券到期之前不能提取,也不包括在現金和現金等價物中。有關受限現金的更多信息,請參見附註18。

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(s) 優先股和股息

評估優先股以確定資產負債表分類,並評估所有轉換和贖回特徵以進行分叉處理。收到的收益扣除發行成本後於結算日確認。現金股利一旦申報就成了負債。普通股股東可獲得的收入是通過從淨收入中減去期間累積和賺取的累積優先股股息來計算的。

(t) 新會計公告

2023年11月,FASB發佈了ASU 2023-07,分部報告(主題280):對可報告分部披露的改進(“ASU 2023-07”)。本ASU通過加強對重大部門費用的披露,更新了部門信息披露要求。ASU 2023-07適用於2023年12月15日之後開始的財政年度,以及2024年12月15日之後開始的財政年度內的過渡期。允許及早領養。註冊人目前正在評估這一ASU對其各自合併財務報表的影響。

2023年12月,FASB發佈了ASU 2023-09,所得税(主題740):改進所得税披露(“ASU 2023-09”)。這一ASU提高了與税率調節和所得税相關的所得税披露的透明度。ASU 2023-09在2024年12月15日之後的年度期間有效。允許及早領養。註冊人目前正在評估這一ASU對其各自合併財務報表的影響。

管理層相信,所有其他近期採納及最近頒佈但尚未生效的會計準則一經採納,將不會對註冊人的財務狀況、經營業績或現金流量造成重大影響。

(3) 物業、廠房及設備

(A)物業、廠房及設備

財產、廠房和設備包括:
2023年12月31日2022年12月31日
加權平均使用壽命房地產、廠房和設備、毛收入累計折舊及攤銷財產、廠房和設備、淨值房地產、廠房和設備、毛收入累計折舊及攤銷財產、廠房和設備、淨值
(單位:年)(單位:百萬)
中心點能源
輸配電37$19,151 $4,762 $14,389 $19,154 $5,317 $13,837 
發電量(1)251,381 315 1,066 2,120 813 1,307 
天然氣配氣3216,492 4,337 12,155 15,097 4,135 10,962 
金融ROU資產移動生成7.5662 136 526 662 41 621 
其他財產222,710 993 1,717 695 279 416 
總計$40,396 $10,543 $29,853 $37,728 $10,585 $27,143 
休斯頓電氣
輸配電37$16,800 $3,641 $13,159 $14,791 $3,556 $11,235 
金融ROU資產移動生成7.5662 136 526 662 41 621 
其他財產202,053 692 1,361 2,300 695 1,605 
總計$19,515 $4,469 $15,046 $17,753 $4,292 $13,461 
CERC
天然氣配氣31$15,591 $4,136 $11,455 $14,316 $3,946 $10,370 
其他財產1581 33 48 63 27 36 
總計$15,672 $4,169 $11,503 $14,379 $3,973 $10,406 

(1)SIGECO和AGC擁有300截至2023年12月31日,沃裏克發電廠(沃裏克4號機組)的100兆瓦機組作為共有租户。截至2023年12月31日,SIGECO在該單位成本中的份額為$1982000萬美元,累計折舊總額為$1711000萬美元。根據運營協議,AGC和SIGECO平分該裝置的運營和產出成本。SIGECO的運營成本份額包括在CenterPoint Energy的合併收益表中的運營和維護費用中。SIGECO於2024年1月1日退出了Warrick 4的聯合運營。

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(B)折舊和攤銷

下表列出了2023年、2022年和2021年的折舊和攤銷費用:
 截至2013年12月31日止的年度,
 202320222021
 中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC
 (單位:百萬)
折舊$1,092 $484 $459 $1,013 $434 $420 $1,024 $391 $466 
證券化監管資產的攤銷
163 155  191 191  213 213  
其他攤銷
146 109 34 84 45 28 79 38 17 
總計
$1,401 $748 $493 $1,288 $670 $448 $1,316 $642 $483 

(C)AROS

如果能夠對公允價值及其結算日期作出合理估計,註冊人將在發生法定義務期間按公允價值對ARO進行會計處理。在記錄ARO時,相關資產報廢成本作為相關長期資產的賬面價值的一部分進行資本化。登記人就確認開支與通過差餉釐定過程收回的成本之間的時間差異確認監管資產或負債。對未來負債的估計採用貼現現金流模型,基於對未來成本、利率、信貸調整後的無風險利率和估計的結算時間的估計和假設。

登記人員記錄了與拆除其建築物,包括變電所建築結構中的石棉和含石棉材料有關的ARO。CenterPoint Energy記錄了與A.B.Brown和F.B.Culley灰池關閉有關的ARO。CenterPoint Energy和休斯頓電氣還記錄了與配電用處理過的木杆、含有多氯聯苯(也稱為多氯聯苯)的配電變壓器和地下燃料箱有關的ARO。CenterPoint Energy和CERC還記錄了與廢棄的天然氣管道相關的ARO。

登記人各自綜合資產負債表上其他非流動負債中的ARO負債變動對賬如下:
 2023年12月31日2022年12月31日
 
中心點能源
休斯頓電氣
CERC
中心點能源
休斯頓電氣
CERC
 (單位:百萬)
期初餘額$610 $36 $420 $659 $42 $479 
吸積費用 (1)
23 1 16 20 1 15 
預算的修訂(2)
(43)3 (56)(69)(7)(74)
期末餘額$590 $40 $380 $610 $36 $420 

(1)反映在註冊人各自綜合資產負債表的監管資產中。
(2)2023年和2022年,CenterPoint Energy和CERC反映出各自的ARO負債減少,這主要是由於ARO計算中用於貼現的長期利率上升所致。2023年,休斯頓電氣反映出由於貼現率和處置成本的增加,其ARO負債增加,而2022年,休斯頓電氣反映其ARO負債減少,這主要是由於在ARO計算中用於貼現的長期利率上升。

(4) 資產剝離(CenterPoint Energy和CERC)

剝離能源系統集團. 於2023年5月21日,CenterPoint Energy透過其附屬公司Vectren Energy Services訂立股權購買協議,向ESG Holdings Group出售能源系統集團的所有未償還有限責任公司權益,購買價為$15710,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元,須遵守股權購買協議所載之慣例調整,包括基於能源系統集團於結賬時之營運資金淨額、負債、現金及現金等價物及交易開支之調整。這筆交易於2023年6月30日完成,CenterPoint Energy獲得了$1541.2億美元現金。此外,截至2023年12月31日,CenterPoint Energy的應付金額為
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大約$2向ESG控股集團支付100,000,000美元用於營運資金和股權購買協議中規定的其他調整。

2023年5月,能源系統集團的某些資產和負債符合持有出售標準。剝離能源系統集團反映了CenterPoint Energy繼續將戰略重點放在其核心公用事業業務上。能源系統集團的歷史年度收入、淨收入和總資產在數量上或質量上對CenterPoint Energy的財務結果沒有足夠的影響,不能被視為戰略轉變。因此,與能源系統集團相關的收入和支出沒有在CenterPoint Energy的綜合收益表上反映為非持續經營。對於被歸類為持有待售但不符合終止經營報告標準的處置集團,處置集團的資產和負債僅在被歸類為持有待售的初始期間被要求在資產負債表表面單獨列報。因此,CenterPoint Energy截至2022年12月31日的綜合資產負債表沒有重新編制,以反映能源系統集團持有待售的資產和負債。長期資產的折舊和攤銷在符合持有待售標準的季度末停止。此外,由於能源系統集團於2023年6月完成出售,截至2023年12月31日,沒有被歸類為持有待售的資產或負債。有關與能源系統集團相關的擔保和產品擔保的討論,請參見附註15(C)。

CenterPoint Energy認識到銷售損失約為$132000萬美元,包括美元3在截至2023年12月31日的12個月內,與完成對能源系統集團的出售有關的交易成本。此外,CenterPoint Energy確認的當期税費為#美元32在截至2023年12月31日的12個月內,由於銷售完成時應支付的現金税項所致。

能源系統集團的税前收益(虧損),不包括利息和公司分配,包括在CenterPoint Energy的綜合收益表中如下:

截至十二月三十一日止的年度:
2023 (1)
20222021
(單位:百萬)
所得税前持續經營的收入(虧損)$(4)$2 $(3)

(1)僅由於出售能源系統集團而反映2023年1月1日至2023年6月30日的業績。

剝離阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務(CenterPoint Energy和CERC)。 2021年4月29日,CenterPoint Energy通過其子公司CERC Corp.簽訂了Arok資產購買協議,以1美元的價格出售其阿肯色州和俄克拉何馬州的天然氣業務2.1530億美元現金,包括追回約美元425天然氣成本,包括與2021年2月冬季風暴事件相關的風暴相關增量天然氣成本,取決於Arok資產購買協議中規定的某些調整。這些資產包括大約17,000阿肯色州、俄克拉何馬州和德克薩斯州鮑伊縣部分地區的長達數英里的主要管道為50多萬客户提供服務。這筆交易於2022年1月10日完成。

出於税務目的,此次出售被視為資產出售,要求將遞延税淨負債從持有待售餘額中剔除。與這些業務相關的遞延税款在2022年出售完成時被CenterPoint Energy和CERC確認為遞延所得税優惠。

儘管截至2021年12月31日,阿肯色州和俄克拉何馬州的天然氣業務符合擱置出售標準,但它們的出售並不代表戰略轉向CenterPoint Energy和CERC,因為這兩家公司都在其天然氣業務中保留了大量業務,並繼續對其進行投資。因此,與已處置業務相關的收入和支出沒有反映為CenterPoint Energy和CERC的合併收益表中的非持續業務(視情況而定)。由於阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣資產的折舊在交易結束前繼續通過客户利率反映在收入中,並將反映在受利率管制的資產的結轉基礎上,因此CenterPoint Energy和CERC在交易結束時繼續記錄這些資產的折舊。註冊人按賬面價值或估計公允價值減去出售成本中較低者記錄持有待出售的資產和負債。

CenterPoint Energy和CERC確認收益為$3031000萬美元和300萬美元557分別為2.5億美元,扣除交易成本$592000萬美元,與截至2022年12月31日的年度內阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務的處置結束有關。CenterPoint Energy和CERC收取了應收賬款$152022年5月,用於全部和最終結算Arok資產購買協議下的營運資金調整。
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在截至2021年12月31日的年度內,CenterPoint Energy和CERC均未確認在計量持有待售資產方面的任何損益。有關將商譽分配給待處置企業的進一步信息,請參閲附註6。

由於阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務的出售完成,截至2022年12月31日,沒有被歸類為持有待售的資產或負債。

包括在CenterPoint Energy和CERC的綜合收益表中的阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務的税前收入(不包括利息和公司分配)如下:
截至十二月三十一日止的年度:
截至十二月三十一日止的年度:
2022 (1)
2021
(單位:百萬)
所得税前持續經營所得$9 $78 

(1)反映2022年1月1日至2022年1月9日的業績僅由於出售阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務。

自出售阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務完成之日起,CenterPoint Energy的一家子公司簽訂了過渡服務協議,根據該協議,該子公司同意提供某些過渡服務,如會計、客户運營、採購和技術功能,期限最長為12個月。2022年11月,過渡服務協議下的大部分服務被終止,2023年1月10日,所有剩餘服務被終止。

CenterPoint Energy向Southern Col Midco收取的過渡服務報銷費用不到$11000萬美元和300萬美元40在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度內分別為1000萬美元。實際發生的過渡服務成本是扣除向南科爾Midco收取的金額後記錄的。CenterPoint Energy擁有不是應收賬款和應收賬款#美元1截至2023年12月31日和2022年12月31日,南科爾Midco分別為過渡服務提供1.2億歐元。

剝離製造執行系統(CenterPoint Energy和CERC)。CenterPoint Energy通過其子公司CERC Corp.於2021年8月31日完成了將MES出售給Last Mile Energy的交易。在交易之前,MES提供整個連續的LNG和CNG的臨時交付48各州和MES反映在CenterPoint Energy的天然氣可報告部分和CERC的單一可報告部分中(視情況而定)。

出售MES並不代表着向CenterPoint Energy和CERC的戰略轉移,因為這兩家公司都保留了大量業務,並繼續投資於它們的天然氣業務。因此,與MES相關的收入和支出不會在CenterPoint Energy和CERC的合併收益表上反映為停產業務(視情況而定)。CenterPoint Energy和CERC確認了出售美元的税前收益81000萬美元和300萬美元11在截至2021年12月31日的年度內,分別為2.5億歐元。關於將商譽分配給MES處置的進一步信息,請參閲附註6。

停產運營(CenterPoint Energy)

CenterPoint Energy的停止運營反映了其在Enable的權益的出售,這是一種戰略轉變,對CenterPoint Energy的運營和財務業績產生了重大影響。因此,與CenterPoint Energy對Enable的股權投資相關的未合併附屬公司的税後淨收益中的權益反映為CenterPoint Energy的合併收益表中的非持續經營。

CenterPoint Energy的綜合收益表中列出的停產業務摘要如下:
截至2021年12月31日的年度
(單位:百萬)
未合併關聯公司淨收益中的權益$1,019 
所得税前非持續經營所得1,019 
所得税費用201 
非持續經營業務的淨收益$818 
115


CenterPoint Energy選擇不單獨披露其合併現金流量表上的非連續性業務。除注2所述外,L長壽資產一旦被歸類為持有待售資產,就不會折舊或攤銷。下表彙總了CenterPoint Energy來自非持續運營的現金流以及適用的某些補充現金流披露:

截至2021年12月31日的年度
經營活動的現金流:(單位:百萬)
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整:
從啟用合併中獲益$(681)
未合併關聯公司收益中的權益
(339)
來自未合併附屬公司的分配155 
投資活動產生的現金流:
與Enable合併相關的交易成本(49)
與促成合並相關的現金收入5 

出售Enable(CenterPoint Energy)的投資。 2021年12月2日,Enable根據2021年2月16日簽訂的Enable合併協議完成了先前宣佈的Enable合併。在2021年12月2日Enable合併完成時,Energy Transfer收購了100Enable的優秀通用單位和首選單位的百分比,以及因此,由CenterPoint Energy擁有的Enable通用單位換成了Energy Transfer通用單位,而由CenterPoint Energy擁有的Enable系列首選單位換成了Energy Transfer G系列首選單位。

在截至2022年12月31日的年度內,CenterPoint Energy出售了所有剩餘的Energy Transfer Common Units和Energy Transfer Series G優先股。有關能源轉移股權證券的更多信息,請參見附註11。

從Enable收到的分發(CenterPoint Energy):
截至2021年12月31日的年度
每單位現金分配
(單位:百萬)
啟用通用單位$0.6610 $155 
啟用A系列首選設備
2.2965 34 
總計$189 
與Enable(CenterPoint Energy和CERC)進行的交易:

下表中截至2021年12月2日的Enable交易不包括與能源服務處置集團的交易。
截至2021年12月31日的年度
(單位:百萬)
天然氣費用,包括運輸和儲存費用(1)
$85 

(1)包括在公用事業天然氣,燃料和購買電力的中點能源的綜合收益報表和公用事業天然氣的CERC的綜合收益報表。
116


Enable的彙總財務信息(CenterPoint Energy)

Enable的彙總綜合收益(虧損)信息如下:
截至2021年12月31日的年度(1)
(單位:百萬)
營業收入$3,466 
銷售成本,不包括折舊和攤銷1,959 
折舊及攤銷382 
營業收入634 
可歸屬於啟用共同單位的淨收入461 
對收益(虧損)中的權益進行核對,所得税前淨額:
CenterPoint Energy的興趣$248 
基差攤銷(2)
92 
攤薄損失,扣除比例基差確認(1)
從啟用合併中獲益680 
CenterPoint Energy的權益收益(虧損)、所得税前淨額(3)
$1,019 
(1)僅由於Enable合併的結束而反映2021年1月1日至2021年12月2日的結果。
(2)未合併附屬公司收益中的股本包括CenterPoint Energy在Enable中所佔的收益份額,根據CenterPoint Energy在Enable的原始投資的基差攤銷調整後的收益,以及其在Enable淨資產中的基礎股本。基準差額於2048年攤銷,並於Enable合併完成時停止。
(3)在CenterPoint Energy的合併收益表上報告為停產業務。

(5) 收入確認

根據ASC 606,收入在客户獲得對承諾的商品或服務的控制權時確認。確認的收入數額反映了登記人預期有權獲得的對價,以換取這些貨物或服務。

ARP是公用事業公司與其監管機構之間的合同,而不是公用事業公司與客户之間的合同。當滿足監管機構規定的確認條件時,註冊人將ARP收入確認為其他收入。在通過併入向客户收取的公用事業服務費率來恢復ARP收入時,ARP收入將被沖銷並記錄為與客户簽訂合同的收入。ARP收入的確認和通過收取公用事業服務費恢復時ARP收入的沖銷可能不會在同一時期發生。

以下表格按可報告的部門和主要來源分列收入:

中心點能源
截至2023年12月31日的年度
電式天然氣公司和其他總計
(單位:百萬)
與客户簽訂合同的收入
$4,275 $4,210 $127 $8,612 
其他(1)
15 69 3 87 
淘汰
 (3) (3)
總收入$4,290 $4,276 $130 $8,696 
117


截至2022年12月31日的年度
電式天然氣公司和其他總計
(單位:百萬)
與客户簽訂合同的收入
$4,095 $4,969 $263 $9,327 
其他(1)
13 (23)4 (6)
總收入$4,108 $4,946 $267 $9,321 
截至2021年12月31日的年度
電式天然氣公司和其他總計
(單位:百萬)
與客户簽訂合同的收入
$3,726 $4,281 $249 $8,256 
其他(1)
37 55 4 96 
總收入$3,763 $4,336 $253 $8,352 

(1)主要由Arp和租賃收入組成。總租賃收入為$81000萬,$71000萬美元和300萬美元7截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的每一年分別為1000萬美元。

休斯頓電氣

截至十二月三十一日止的年度:
202320222021
(單位:百萬)
與客户簽訂合同的收入
$3,684 $3,417 $3,117 
其他(1)
(7)(5)17 
總收入
$3,677 $3,412 $3,134 

(1)主要由Arp和租賃收入組成。截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的年度,租賃收入並不顯著。

CERC
截至十二月三十一日止的年度:
202320222021
(單位:百萬)
與客户簽訂合同的收入
$4,083 $4,816 $4,148 
其他(1)
66 (16)52 
總收入$4,149 $4,800 $4,200 

(1)主要由Arp和租賃收入組成。租金收入為$41000萬,$31000萬美元和300萬美元3分別在截至2023年、2023年、2022年和2021年12月31日的年度內達到1.2億歐元。

與客户簽訂合同的收入

電氣(CenterPoint Energy和休斯頓電氣)。隨着時間的推移,休斯頓電氣向客户分配電力,客户在交付電力時消耗電力。隨着時間的推移,印第安納州電力公司向客户生產、分配和傳輸電力,客户在輸送電力時消耗電力。由PUCT和IURC等州監管機構設定的容量電價和固定電價組成的收入,被確認為電力輸送,代表已計費和未計費的金額。客户請求的任意服務是在服務完成後控制權轉移的時間點上提供的。休斯頓電氣提供的可自由支配服務的收入在服務完成時根據PUCT設定的關税費率確認。電力分配和酌情服務的付款是按月彙總和收取的。隨着時間的推移,休斯頓電力公司提供輸電服務,作為提供可靠輸電系統網絡的準備就緒的義務。收入是根據時間和監管機構設定的月費率確認的。付款是按月收取的。印第安納電氣的客户是按月計費的,監管機構設定的付款條款要求在計費後一個月內付款。
118



天然氣(CenterPoint Energy和CERC)。隨着時間的推移,CenterPoint Energy和CERC向客户分發和運輸天然氣,客户在運輸天然氣時消費天然氣。收入由州管理機構為該服務區設定的體積費率和固定費率組成,確認為天然氣輸送,代表已開票和未開票的金額。客户請求的任意服務是在服務完成後控制權轉移的時間點提供的。可自由支配服務的收入在服務完成時根據適用的州監管機構設定的費率確認。天然氣分配、運輸和酌情服務的付款是按月彙總和收到的。

合同餘額。當提供服務的時間與客户付款的時間不同時,以及當對價的權利以時間流逝以外的其他條件為條件時,註冊人確認合同資產(履約先於計費)或合同負債(客户付款先於履約)。該等預付款項的客户以合約負債表示,直至履行履約責任為止。註冊人的合約資產計入其綜合資產負債表的應計未開票收入,而合約負債計入應付賬款及其他流動負債。CenterPoint Energy的合同資產和合同負債主要與能源系統集團合同有關,其中收入在2023年6月30日完成的能源系統集團出售之前使用投入法確認。

應收賬款、其他應計未開單收入、合同資產和合同負債的期初和期末餘額如下:

中心點能源
應收帳款其他應計未開單收入
合同
資產 (1)
合同責任(1)
(單位:百萬)
截至2022年12月31日的期初餘額
$858 $764 $4 $45 
截至2023年12月31日期末餘額
652 516  2 
增加(減少)$(206)$(248)$(4)$(43)

(1)減少主要與二零二三年六月三十日完成出售能源系統集團有關。

截至該年度確認的收入金額2023年12月31日包括在期初合同負債中的債務為#美元。2百萬美元。

休斯頓電氣
應收帳款其他應計未開單收入合同責任
(單位:百萬)
截至2022年12月31日的期初餘額$271 $142 $2 
截至2023年12月31日期末餘額275 142 2 
增加
$4 $ $ 

截至該年度確認的收入金額2023年12月31日包括在期初合同負債中的債務為#美元。2百萬美元。

CERC
應收帳款其他應計項目
未開賬單的收入
(單位:百萬)
截至2022年12月31日的期初餘額$478 $573 
截至2023年12月31日期末餘額330 329 
減少量
$(148)$(244)

CERC沒有任何期初或期末合同資產或合同負債餘額。
119


剩餘履約義務(CenterPoint Energy)。 在2023年6月30日完成對能源系統集團的出售後,CenterPoint Energy沒有剩餘的業績義務。

實際的權宜之計和豁免。從客户那裏收取的銷售税和其他類似税款不包括在交易價格中。對於履行履約義務的收入在發票金額中確認的合同,選擇了實際的權宜之計,預計將在這些合同上確認的收入尚未披露。

信貸損失和壞賬費用準備

CenterPoint Energy和CERC根據共同的風險特徵(如地理位置和監管環境)將屬於326主題範圍的金融資產(主要是一年或更短時間內到期的貿易應收賬款)劃分為投資組合,以評估預期的信貸損失。歷史和當前信息,如平均核銷,應用於每個投資組合部分,以估計壞賬應收賬款損失準備。此外,壞賬損失準備是根據對未來經濟狀況的合理和可靠的預測進行調整的,這些預測可能包括不斷變化的天氣、商品價格、法規和宏觀經濟因素等。休斯頓電氣沒有對其確認屬於專題326範圍內的金融資產損失的方法進行實質性修改,這主要是由於其客户的性質和監管環境。有關監管延期的討論,請參見注7。

下表彙總了註冊人2023年、2022年和2021年的壞賬支出金額,扣除監管延期,包括與新冠肺炎相關的延期:
 截至2013年12月31日止的年度,
 202320222021
 中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC
(單位:百萬)
壞賬支出$18 $ $16 $20 $ $17 $12 $ $10 
作為監管資產遞延的壞賬支出      16 8 8 

(6) 商譽和其他無形資產(CenterPoint Energy和CERC)

商譽(CenterPoint Energy)

CenterPoint Energy按可報告部門劃分的商譽如下:
2022年12月31日處置2023年12月31日
(單位:百萬)
電式(1)
$936 $ $936 
天然氣
2,920  2,920 
公司和其他438 134 (2)304 
總計$4,294 $134 $4,160 

(1)呈交的金額是扣除累計商譽減值費用#美元后的淨額。1852020年錄得1.8億美元。
(2)代表可歸因於出售能源系統集團的商譽。欲瞭解更多信息,請參閲附註4。

截至2023年12月31日和2022年12月31日,CERC的商譽為$1,5831000萬美元。

當共同控制交易中轉讓的淨資產或股權構成一項業務時,商譽計入母公司歷史基礎上轉讓的淨資產。作為重組的一部分,CenterPoint Energy應用了一種相對公允價值的方法來確定其天然氣報告部門分配給CERC的商譽金額。

當出售集團反映報告單位的組成部分並符合業務定義時,該報告單位內的商譽根據代表將被保留和處置的業務的組成部分的相對公允價值分配給處置集團。如附註4進一步所述,能源系統集團的某些資產和負債,包括#美元的商譽134在完成能源系統銷售後,CenterPoint Energy處置了100萬美元
120


集團在2023年第二季度。能源系統集團應佔商譽的處置反映在銷售虧損#美元。13在截至2023年12月31日的年度內,

CenterPoint Energy和CERC至少每年進行一次商譽減值測試,並在發生事件或環境變化表明其賬面價值可能無法收回時評估商譽。商譽減值評估是通過比較各報告單位的公允價值和報告單位的賬面價值(包括商譽)來進行的。報告單位與可報告分部大致相同,能源系統集團除外,它是一個獨立的報告單位,但包括在CenterPoint Energy的公司和其他部門。報告單位的估計公允價值主要根據收益法或收入法和市場法的加權組合確定。如果賬面金額超過報告單位的估計公允價值,則超出的金額計入減值費用,不超過商譽的賬面金額。進一步討論見附註2(G)。

CenterPoint Energy和CERC分別在2023年和2022年第三季度進行了年度商譽減值測試,並確定不是作為這些測試的結果,任何報告單位都需要商譽減值費用。

其他無形資產(CenterPoint Energy)

下表列出了CenterPoint Energy在合併資產負債表中記錄在其他非流動資產中的其他無形資產(商譽除外)以及在CenterPoint Energy的合併收益表中計入折舊和攤銷的相關攤銷費用的信息,除非下表另有説明。無形資產及相關攤銷支出主要與能源系統集團於2023年6月完成出售前有關,如下所示。因此,截至2023年12月31日,沒有無形資產需要報告。有關詳細信息,請參閲註釋4。
2022年12月31日
總賬面金額累計攤銷淨餘額
(單位:百萬)
客户關係(1)
$33 $(16)$17 
商號(1)
16 (6)10 
運營和維護協議(1) (2)
12 (2)10 
其他2 (1)1 
總計$63 $(25)$38 

(1)於2023年6月完成出售前與能源系統集團有關。攤銷於2023年6月30日停止,也就是滿足持有待售標準的季度末。有關詳細信息,請參閲註釋4。
(2)與運營和維護協議相關的攤銷費用計入收入的非公用事業成本,包括CenterPoint Energy的合併收益表中的天然氣。攤銷於2023年6月30日停止,也就是滿足持有待售標準的季度末。有關詳細信息,請參閲註釋4。
截至十二月三十一日止的年度:
202320222021
(單位:百萬)
計入折舊和攤銷的無形資產攤銷費用
$3 $6 $6 
無形資產攤銷費用計入非公用事業收入成本,包括天然氣
 1 1 

121


(7) 監管事項

以下是截至2023年12月31日、2023年12月和2022年12月31日註冊人各自綜合資產負債表上反映的監管資產和負債一覽表:

 2023年12月31日
中心點能源休斯頓電氣CERC
(單位:百萬)
監管資產:
日後可向差餉繳納人追討的款額涉及:
福利義務 (1)
$379 $ $5 
資產報廢債務及其他290 75 186 
遞延所得税淨額96 41 42 
可向差餉繳納人追討的未來總款額765 116 233 
為今後追回而延期支付的金額與以下方面有關:
成本回收附加者113  73 
颶風和2021年2月冬季風暴事件恢復成本149 123 26 
其他監管資產147 59 72 
天然氣回收成本27  27 
脱鈎17  17 
新冠肺炎增量成本12 8 4 
TEEEF成本48 48  
未確認的權益回報(2)
(63)(39)(16)
為未來回收而延期支付的總金額450 199 203 
目前在客户費率中收回的金額與以下方面有關:
授權追蹤器和成本延期535 44 375 
證券化監管資產434 74  
重新獲得債務和套期保值的未攤銷虧損106 72 11 
天然氣回收成本34  34 
超乎尋常的汽油成本208  208 
與TCJA相關的監管資產47 47  
颶風哈維修復費用17 17  
福利義務11 11  
應急發電成本
208 208  
未確認的權益回報(3)
(141)(36)(53)
按客户差餉收回的總金額 (4)
1,459 437 575 
監管資產總額$2,674 $752 $1,011 
流動監管資產總額 (5)
$161 $ $161 
非流動監管資產總額$2,513 $752 $850 
監管責任:
與TCJA相關的監管責任$1,377 $695 $505 
估計的搬家費用1,322 91 1,150 
其他監管責任548 245 260 
監管負債總額$3,247 $1,031 $1,915 
流動監管負債總額(6)
$39 $6 $33 
非流動監管負債總額$3,208 $1,025 $1,882 

122


 2022年12月31日
中心點能源休斯頓電氣CERC
(單位:百萬)
監管資產:
日後可向差餉繳納人追討的款額涉及:
福利義務 (1)
$392 $ $5 
資產報廢債務及其他237 64 155 
遞延所得税淨額83 34 40 
可向差餉繳納人追討的未來總款額712 98 200 
為今後追回而延期支付的金額與以下方面有關:
超乎尋常的汽油成本1,073  1,073 
成本回收附加者133  57 
颶風和2021年2月冬季風暴事件恢復成本129 113 16 
其他監管資產129 46 67 
天然氣回收成本108  108 
脱鈎3  3 
新冠肺炎增量成本13 8 5 
TEEEF成本182 182  
未確認的權益回報(54)(27)(5)
為未來回收而延期支付的總金額1,716 322 1,324 
目前在客户費率中收回的金額與以下方面有關:
授權追蹤器和成本延期499 25 369 
證券化監管資產229 229  
重新獲得債務和套期保值的未攤銷虧損88 64 12 
天然氣回收成本79  30 
超乎尋常的汽油成本294  294 
與TCJA相關的監管資產47 47  
颶風哈維修復費用30 30  
福利義務18 18  
未確認的權益回報(3)
(134)(55)(49)
按客户差餉收回的總金額
1,150 358 656 
監管資產總額$3,578 $778 $2,180 
流動監管資產總額 (5)
$1,385 $ $1,336 
非流動監管資產總額$2,193 $778 $844 
監管責任:
與TCJA相關的監管責任$1,436 $716 $536 
估計的搬家費用1,338 158 1,097 
其他監管責任496 281 193 
監管負債總額$3,270 $1,155 $1,826 
流動監管負債總額(6)
$25 $ $25 
非流動監管負債總額$3,245 $1,155 $1,801 

(1)養卹金和退休後監管資產餘額按年度精算估值。
(2)代表如下:(A)CenterPoint Energy的允許在職股本回報率一般與印第安納州的投資相關;(B)休斯頓電力公司的TEEEF成本和風暴恢復成本的容許股本回報率;以及(C)CERC與德克薩斯州某些配電設施更換支出相關的在職股本回報率。
(3)代表以下各項:(A)CenterPoint Energy允許的在職股本回報率一般與印第安納州的投資相關;(B)休斯頓電氣允許在德克薩斯州解除管制前整合的電力公用事業產生的滯留成本、其他變化和相關利息的真實餘額的股本回報率,直至2024年和某些風暴恢復餘額;以及(C)CERC與德克薩斯州某些配電設施更換支出相關的在職股本回報率。
123


(4)在美元中1.530億美元,4371000萬美元和300萬美元575目前分別從與CenterPoint Energy、休斯頓電氣和CERC相關的客户費率中收回了100萬美元4591000萬,$3651000萬美元和300萬美元94這兩家公司分別獲得了回報。目前以基本利率收回但未賺取回報的監管資產的加權平均回收期,總額為#美元。4281000萬,$721000萬美元和300萬美元320對於CenterPoint Energy、休斯頓電氣和CERC,分別為12幾年來,28年和8分別是幾年。未獲得具有永久或不確定壽命的回報的監管資產已被排除在加權平均回收期計算之外。
(5)CenterPoint Energy和CERC目前的監管資產都包括非常天然氣成本$861000萬美元和300萬美元1,175分別截至2023年12月31日和2022年12月31日。
(6)流動監管負債計入註冊人各自綜合資產負債表中的其他流動負債。
下表反映了每個註冊人在其綜合收益表中確認的允許權益回報金額:
截至十二月三十一日止的年度:
202320222021
中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC
(單位:百萬)
認可的允許股本回報$41 $38 $2 $45 $42 $2 $40 $37 $2 

印第安納州發電退役證券化(CenterPoint Energy)

2023年1月4日,IURC根據印第安納州參議院註冊法案386發佈了一項命令,授權發行至多美元3502000萬美元的證券化債券,用於證券化與印第安納電氣公司退休相關的合格成本 棕色燃煤發電設施。因此,CenterPoint Energy確定,在訂單發佈後,財產、廠房和設備可能會報廢。沒有確認與發出命令有關的遺棄損失,因為沒有拒絕支付被遺棄財產、廠房和設備的全部或部分費用。2023年第一季度,收到訂單後,CenterPoint Energy將通過證券化收回的財產、廠房和設備重新分類為監管資產,這些金額繼續賺取全額回報,直到通過證券化收回為止。

SIGECO證券化子公司發行了$3412023年6月29日,SIGECO證券化債券的本金總額為100萬美元。有關發行SIGECO證券化債券的詳情,請參閲附註13。SIGECO證券化子公司使用了發行所得淨額的一部分 向SIGECO購買證券化資產。沒有確認任何收益或損失。

SIGECO證券化債券由證券化財產擔保,其中包括通過SIGECO零售電力客户支付的不可繞過的證券化費用收回IURC命令授權的SIGECO合格成本的權利。SIGECO對SIGECO證券化債券沒有付款義務,但SIGECO與SIGECO證券化子公司之間的服務協議中規定的證券化費用除外。不可繞過的證券化費用受調整機制的約束。

2021年2月冬季風暴事件

2021年2月,註冊人的某些司法管轄區經歷了一場史無前例的極端冬季天氣事件,導致冰凍温度延長,影響了他們的業務。2021年2月的冬季風暴事件影響了CenterPoint Energy和CERC的天然氣採購批發價和他們在天然氣服務地區為客户提供服務的能力,包括可用天然氣產能的減少和對CenterPoint Energy和CERC的天然氣供應組合活動的影響,以及天氣對他們的系統和天然氣運輸能力的影響等。整個天然氣市場,包括CenterPoint Energy和CERC為其運營提供很大一部分天然氣的市場,經歷了2021年2月冬季風暴事件造成的重大影響,導致CenterPoint Energy和CERC購買天然氣的成本異常上升,約為$21000億美元。CenterPoint Energy和CERC已經完成了密西西比州、印第安納州和德克薩斯州天然氣成本的回收,並繼續回收路易斯安那州和明尼蘇達州的天然氣成本。截至2023年12月31日,CenterPoint Energy和CERC各自記錄的當前監管資產為861000萬美元和非流動監管資產130與2021年2月冬季風暴事件相關的100萬美元。自.起
124


2022年12月31日,CenterPoint Energy和CERC各自記錄的當前監管資產為1,1751000萬美元和非流動監管資產202與2021年2月冬季風暴事件相關的100萬美元。

在明尼蘇達州,MPUC於2022年10月19日發佈了書面命令,不允許CERC追回約$36美元中的1000萬美元409產生了2.5億歐元,CERC的監管資產餘額減少了,以反映這一不允許的情況。CERC於2022年11月8日提出複議請願書,並於2023年1月6日發佈了駁回複議請願書的書面命令。

2023年8月24日,LPSC工作人員發佈了一份審計報告,建議對天然氣供應投標過程進行一些預期的流程更改,並未建議不考慮2021年2月路易斯安那州發生的冬季風暴事件的天然氣成本。這類費用的回收仍有待LPSC的批准。 2023年12月19日,LPSC發佈命令,接受並批准了審計報告。
截至2023年12月31日和2022年12月31日,根據PUCT的授權,CenterPoint Energy和休斯頓電氣記錄的監管資產為8由於代表拖欠向休斯頓電氣支付遞送費用的義務(扣除抵押品)而產生的壞賬費用為100萬美元。此外,截至2023年12月31日和2022年12月31日,CenterPoint Energy和休斯頓電氣都記錄了1美元的監管資產171000萬美元和300萬美元162000萬美元,並將在休斯頓電氣的下一個費率案件中要求償還與2021年2月冬季風暴事件相關的費用。

有關與2021年2月冬季風暴事件有關的訴訟的進一步信息,請參閲附註15(D)。

德克薩斯州公共證券化

德克薩斯天然氣證券化金融公司於2023年3月發行了客户利率減免債券,2023年3月23日,CenterPoint Energy和CERC總共獲得了約美元1.1該州發行和出售客户利率減免債券所得現金收入為1,000億美元。該州客户利率減免債券的收益包括2022年8月之前發生的成本。2022年8月至收到收益之日之前發生的增量賬面成本記錄在單獨的監管資產中;目前的德克薩斯天然氣費率程序包括要求收回這一監管資產。由於CenterPoint Energy和CERC未來沒有償還該州客户利率減免債券的財務義務,因此客户利率減免債券不會記錄在CenterPoint Energy或CERC的資產負債表上。這一美元1.1該州客户利率減免債券獲得的1000億美元現金收益被認為是政府撥款。該州的客户費率減免債券在一定程度上得到了客户費率減免財產的支持,包括客户費率減免費用,這是不可繞過的統一的每月容量費用,將由所有現有和未來的客户支付,作為每個受監管公用事業公司天然氣成本的組成部分,與他們的基本費率分開。CERC僅作為代收代理,其職責包括管理、服務和管理部分客户差餉減免財產,該部分財產與根據鐵路委員會的指導和指示向CERC客户徵收的客户差餉寬減費用相關。客户費率減免物業的所有者是德克薩斯州天然氣證券化金融公司,而不是CenterPoint Energy或CERC。德克薩斯天然氣證券化金融公司的資產不能用於支付CenterPoint Energy、CERC或其附屬公司的債權人。雖然客户費率減免費用將由CERC包含在他們的每月賬單中,但賬單金額由鐵路委員會確定。CERC將把所有客户費率減免費用匯給鐵路委員會設立的融資實體。因此,收取和維修客户差餉寬減費用不會影響CenterPoint Energy或CERC各自的綜合收益表。

由於美國公認的會計原則對政府贈款或援助沒有具體的會計指導,該州客户利率減免債券的現金收益被視為政府贈款,類似於《國際會計準則20-政府贈款會計和政府援助披露》下的贈款模式。CenterPoint Energy和CERC將贈款的收益反映為天然氣成本的扣除,並確認了美元1.1在截至2023年12月31日的一年中,國家客户利率減免債券在公用事業天然氣費用中的現金收益分別在截至2023年12月31日的年度內,扣除與緩解CenterPoint Energy相關的天然氣成本和與2021年2月冬季風暴事件相關的CERC監管資產確認後的現金收益。

休斯頓電氣TEEEF

根據2021年通過的立法,休斯頓電氣進入了TEEEF(移動發電)租賃,詳見附註20。根據這些租賃協議,休斯頓電氣最初要求收回租賃成本和截至2021年12月31日的適用回報,金額約為$2002022年4月5日,在向PUCT提交的DCRF應用領域中,該數字為1000萬美元,隨後在2022年7月1日進行了修訂,以在單獨的Rider TEEEF中展示移動生成。最終命令於2023年4月5日發佈,批准將收入要求減少1美元。391000萬美元,從而完全收回所需的成本
125


但延長了收取短期租約的攤銷期限82.5月份。2023年5月25日,PUCT發佈了關於重新審理的命令,澄清了一些調查結果,但沒有改變對TEEEF費用回收的批准。提交了更多的重審動議,PUCT於2023年8月3日發佈了一項命令,駁回了重審動議。一方對PUCT的決定提出司法上訴的最後期限是2023年9月5日,沒有人提起上訴。因此,PUCT對第一份TEEEF申請的決定現在是最終的,不可上訴。

於2023年4月5日,Houston Electric提交其第二份TEEEF申請,要求收回截至2022年12月31日產生的TEEEF相關成本。休斯頓電力公司要求新的年收入要求約為美元。188u唱歌78從2023年9月開始,我們將有6個月的時間來攤銷擬議費率的相關遞延成本,TEEEF收入淨增加約$149.2023年6月7日,幹預者聯合要求舉行聽證會,2023年6月14日,PUCT工作人員表示不反對在此摘要中舉行聽證會。2023年6月21日,休斯頓電氣提交了一份文件,指出鑑於PUCT在2022年提交的TEEEF備審案件中的決定,聽證會是不必要的,並表示如果PUCT確實將此案提交給州行政聽證辦公室,PUCT發佈的任何初步命令都應受到限制。2023年7月18日,PUCT將案件提交給國家行政聽證辦公室,並於2023年7月20日發佈了初步命令,確定了需要解決的問題。於2023年8月28日,國家行政聽證辦公室發佈命令,設定臨時費率,以按申報金額收取年度收入要求。臨時費率於2023年9月1日生效,如與PUCT批准的最終費率不同,則須收取附加費或退款。2023年10月12日,由於雙方就所有問題達成原則協議,提出了一項聯合動議。 該協議原則上將每年的收入要求減少了約美元。35基於收回截至2022年12月31日的餘額102月份攤銷期限(而不是78初始申請中的月期),並允許修訂臨時税率(原則上納入協議和自2023年9月1日以來一直實施的初始臨時税率)。更新的臨時税率於2023年12月15日實施。該協議原則上需要得到PUCT的批准,該批准是在2024年2月1日發佈的命令中批准的。

休斯頓電氣推遲了與短期和長期租賃相關的成本,這些成本可能會收回,否則將計入監管資產的費用,包括允許的債務回報,並確定截至2023年12月31日,此類監管資產仍有可能收回。使用權融資租賃資產,如根據長期租賃取得的資產,在長期資產減值模式下評估減值,方法是通過監測利率案件和其他訴訟的結果來評估監管機構是否有可能不計入資本。休斯頓電氣繼續監測正在進行的程序,在截至2023年12月31日或2022年12月31日的幾年中,沒有記錄其使用權資產的任何減值。有關詳細信息,請參閲附註20。

(8) 基於股票的激勵薪酬計劃和員工福利計劃

(A)基於股票的激勵性薪酬計劃(CenterPoint Energy)

CenterPoint Energy擁有LTIP,規定向高管、員工和非員工董事發放基於股票的激勵,包括股票期權、業績獎勵、限制性股票單位獎勵以及限制性和非限制性股票獎勵。30根據這些獎勵計劃,授權發行1.3億股普通股。CenterPoint Energy發行其普通股的新股,以滿足與LTIP相關的基於股票的付款。股權獎勵授予員工,參與者無需支付任何費用。

LTIP下授予的績效獎勵和股票單位獎勵的薪酬成本是根據授予日的公允價值和預期業績水平來衡量的。對於具有運營目標的業績獎勵,業績水平在評估目標時進行修訂。授予員工的獎勵的公允價值以授予日CenterPoint Energy普通股的收盤價為基礎。補償費用在歸屬期間以直線方式記錄。沒收金額在授予日基於歷史平均值進行估計,估計值在整個歸屬期間定期更新。
 
2023年、2022年和2021年頒發的績效獎是根據在一年內實現某些目標的情況來分配的三年制性能週期。2023年、2022年和2021年授予的股票單位獎勵是以服務為基礎的,取決於業績目標的實現。股票單位獎勵通常在三年制然而,授予非僱員董事的股票單位獎勵在授予時立即授予。在歸屬時,業績獎勵和股票單位獎勵的股份連同在業績週期或歸屬期間賺取的股息等價物的價值一起發放給參與者。

126


下表彙總了CenterPoint Energy在2023年、2022年和2021年與LTIP相關的費用:
截至十二月三十一日止的年度:
202320222021
(單位:百萬)
LTIP補償費用(1)
$65 $51 $48 
確認所得税優惠15 12 11 
扣除税額實現的實際税收優惠17 6 4 

(1)上表所列金額包括在CenterPoint Energy的綜合收益表中的運營和維護費用中,並在資本化的任何金額之前顯示。
 
下表總結了CenterPoint Energy在2023年的LTIP活動
 截至2023年12月31日的年度
 股票
(千人)
加權平均
授予日期
公允價值
剩餘平均值
合同
壽命(年)
集料
固有的
價值(2)(百萬)
表演獎 (1)
截至2022年12月31日的未償還和未歸屬5,157 $24.26   
授與1,960 29.18   
被沒收或取消(291)27.38   
授予並釋放給參與者(1,601)23.08   
截至2023年12月31日的未償還和未歸屬5,225 $25.95 1.1$101 
股票單位獎
截至2022年12月31日的未償還和未歸屬2,296 $25.03 
授與606 30.83 
被沒收或取消(93)27.10 
授予並釋放給參與者(948)24.48 
截至2023年12月31日的未償還和未歸屬1,861 $26.91 0.7$53 
 
(1)反映了最大的績效成就。
(2)反映了當前業績預期和股價的影響。

有關表現獎及股票單位獎的其他資料如下:
 截至十二月三十一日止的年度:
 202320222021
(單位:百萬,單位金額除外)
表演獎
加權平均授予日期每單位授予的公允價值$29.18 $28.12 $21.89 
參賽者獲得的獎勵的總內在價值47 13 7 
既得授予日期公允價值37 13 8 
股票單位獎
加權平均授予日期每單位授予的公允價值$30.83 $28.44 $24.20 
參賽者獲得的獎勵的總內在價值28 14 11 
既得授予日期公允價值23 13 11 
 
截至2023年12月31日,有1美元36與非既得業績和股票單位獎勵有關的未確認薪酬成本總額的1.8億美元,預計將在加權平均期間確認1.7好幾年了。

127


(B)養老金福利(CenterPoint Energy)

CenterPoint Energy維護着一項覆蓋合格員工的非繳費合格固定收益養老金計劃,並不向新參與者開放,福利使用現金餘額公式確定。除了非繳費合格限定收益養老金計劃外,CenterPoint Energy還維護無資金支持的非限定福利恢復計劃,允許參與者獲得他們在CenterPoint Energy的非繳費合格養老金計劃下本應享有的福利,但聯邦政府對合格計劃福利或可計算合格計劃福利的補償水平的限制除外。

CenterPoint Energy還保持其他合格的固定收益養老金計劃,其中一些不對新參與者開放,其中完全凍結的,和一個不合格的補充退休計劃。固定福利養老金計劃涵蓋Vectren合格的全職正式僱員和退休人員,主要是非繳費的。

2022年12月,CenterPoint Energy養老金計劃完成了年金提升,作為去風險戰略的一部分,該交易規定購買不可撤銷的集團年金合同,為之前剝離業務的退休人員的養老金計劃提供資金。這一年金取消使該計劃的養老金義務減少了#美元。1381億美元和計劃資產減少1,000,000美元136其中100萬美元被轉移到一家保險公司。這一美元138所代表的轉移利益義務為1,000萬美元9.4截至交易前最後一次重新計量時,CenterPoint Energy的總福利義務的百分比。作為這筆交易的結果,CenterPoint Energy產生了#美元的和解費用。471000萬美元。此外,CenterPoint Energy被解除了對這些養老金義務的所有責任,現在要求一家保險公司支付和管理應支付給1,119退休人員和受益人,退休福利支付的數額、時間或形式不變。

CenterPoint Energy的定期淨成本包括以下與養老金相關的組成部分,包括非合格福利計劃:
 截至2013年12月31日止的年度,
 202320222021
 (單位:百萬)
服務成本(1)
$25 $29 $39 
利息成本(2)
76 73 59 
計劃資產的預期回報(2)
(76)(87)(103)
淨虧損攤銷(2)
28 31 36 
結算成本(2) (3)
 126 38 
淨週期成本$53 $172 $69 
 
(1)上表中的金額包括在CenterPoint Energy的綜合收益表中的運營和維護費用中,扣除監管延期和資本化金額後的淨額。
(2)上表中列出的金額包括在其他,淨額在CenterPoint Energy的綜合收益表中,扣除監管延期後的淨額。
(3)當計劃年度內計劃福利債務的一次性分配或其他結算總額超過該年度淨定期成本的服務成本和利息成本部分時,需要一次性非現金結算成本。在2023年、2022年和2021年,CenterPoint Energy確認了由於一次性支付和解款項而產生的非現金結算成本。與2022年年金取消相關的資產轉移被視為一次性和解付款。

CenterPoint Energy使用以下假設來確定與養老金福利相關的定期淨成本:
 截至2013年12月31日止的年度,
 202320222021
貼現率5.15 %2.80 %2.45 %
計劃資產的預期回報6.50 5.00 5.00 
薪酬水平的上升率4.99 4.95 5.05 

在確定淨定期收益成本時,CenterPoint Energy使用截至年初的公允價值作為其確定計劃資產預期回報的基礎,但Vectren的兩個合格固定收益養老金計劃使用的是與市場相關的資產價值。

128


下表總結了福利債務、計劃資產、在綜合資產負債表中確認的金額以及CenterPoint Energy養老金計劃的主要假設的變化。計劃資產和債務的計量日期為2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日。
 12月31日,
 20232022
 (單位:百萬,精算假設除外)
福利義務的變更 
福利義務,年初$1,553 $2,298 
服務成本25 29 
利息成本76 73 
已支付的福利(4)
(147)(509)
精算(收益)損失(1)
41 (338)
圖則修訂  
年終福利義務1,548 1,553 
計劃資產的變更  
計劃資產的公允價值,年初1,212 2,072 
僱主供款32 35 
已支付的福利(4)
(147)(509)
實際投資回報107 (386)
計劃資產公允價值,年終1,204 1,212 
資金狀況,年終$(344)$(341)
資產負債表中確認的金額  
非流動資產$4 $ 
流動負債--其他(7)(7)
其他負債--福利義務(341)(334)
淨負債,年終$(344)$(341)
精算假設
貼現率(2)
4.95 %5.15 %
計劃資產的預期回報(3)
6.50 6.50 
薪酬水平的上升率4.97 4.99 
利息貸記利率3.00 3.00 

(1)2023年虧損的主要來源包括貼現率自2019年12月31日起下降。 5.15%至4.95%,部分被重大收益來源所抵消,其中包括2023年超過計劃資產預期回報的實際資產回報。
(2)折現率假設是通過將CenterPoint Energy計劃的預計現金流與高質量公司債券的假設收益率曲線進行匹配來確定的,該曲線由一系列年化個人貼現率從一半到99好幾年了。
(3)預期回報率假設是使用CenterPoint Energy計劃的目標資產配置和每個資產類別的預期回報來制定的。
(4)2022年支付的福利包括$136與2022年年金取消有關的1.6億美元。

下表顯示了與CenterPoint Energy的養老金計劃相關的養老金福利,這些養老金計劃的累計福利義務超過了計劃資產:
 12月31日,
 20232022
 養老金
(合格)
養老金
(不合格)
養老金
(合格)
養老金
(不合格)
 (單位:百萬)
累積利益義務$1,496 $48 $1,497 $51 
預計福利義務1,500 48 1,502 51 
計劃資產的公允價值1,204  1,212  

129


CenterPoint Energy綜合資產負債表上所有固定收益養老金計劃的累計福利義務為#美元1,544百萬美元和美元1,548分別截至2023年、2023年和2022年12月31日。
 
(C)退休後福利

CenterPoint Energy以繳費和非繳費兩種方式為符合條件的退休員工提供一定的醫療和人壽保險福利。註冊人的員工(Vectren及其子公司的員工除外)在2018年1月1日之前受僱,並在退休時滿足計劃中定義的某些年齡和服務要求,有資格參加這些福利計劃,但前提是人壽保險福利僅適用於2022年1月1日之前退休的合格退休員工。在2018年1月1日或之後聘用的員工沒有資格享受這些福利,但IBEW Local Union 66代表的這些員工有資格享受某些福利,但要符合適用的年齡和服務要求。關於退休醫療和處方藥福利,以及從2021年1月1日起的牙科和視力福利,IBEW地方工會66代表的2017年1月1日或之後退休的員工及其家屬,根據適用的集體談判協議的條款,完全通過NECA/IBEW家庭醫療保健計劃獲得任何此類福利。休斯頓電氣和CERC被要求根據利率命令為其部分債務提供資金。所有其他債務都是在現收現付的基礎上提供資金的。

CenterPoint Energy還通過Vectren維護退休後福利計劃,該計劃為符合條件的Vectren退休人員提供醫療保健和人壽保險福利,這是自我保險和完全保險計劃的組合,既有繳費也有非繳費。

退休後福利是在僱員的在職服務期內累積的。退休後福利淨成本包括以下組成部分:
 截至2013年12月31日止的年度,
 202320222021
 中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC
 (單位:百萬)
服務成本(1)
$1 $ $1 $2 $ $1 $2 $ $1 
利息成本(2)
13 559 4 3 9 4 3 
計劃資產的預期回報(2)
(5)(4)(1)(5)(4)(1)(4)(3)(1)
攤銷先前服務費用(貸方)(2)
(2)(5)2(3)(4)2 (4)(5)1 
淨虧損攤銷(2)(8)(4)(3)(4)(2)(1)   
退休後福利淨成本(信用)$(1)$(8)$4 $(1)$(6)$4 $3 $(4)$4 

(1)上表所列金額計入註冊人各自綜合收益表中的運營和維護費用、扣除監管遞延和資本化金額後的淨額。
(2)上表所列金額計入註冊人各自綜合收益表的其他淨額,扣除監管遞延後的淨額。

下列假設用於確定與退休後福利有關的定期淨費用:
 截至2013年12月31日止的年度,
 202320222021
中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC
貼現率5.15 %5.15 %5.15 %2.85 %2.85 %2.85 %2.50 %2.50 %2.50 %
計劃資產的預期回報
5.13 5.26 4.69 3.22 3.32 2.86 3.20 3.30 2.85 


130


下表彙總了福利債務、計劃資產、合併資產負債表中確認的數額以及退休後計劃的主要假設的變化。計劃資產和福利義務的衡量日期分別為2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日。
 12月31日,
 20232022
 中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC
 (單位:百萬,精算假設除外)
福利義務的變更  
福利義務,年初$263 $115 $92 $336 $148 $118 
服務成本1  1 2  1 
利息成本13 5 5 9 4 3 
參與者的貢獻6 2 3 6 2 3 
已支付的福利(20)(8)(8)(20)(7)(8)
圖則修訂   3  2 
精算(收益)損失(1) (1) (73)(32)(27)
年終福利義務263 113 93 263 115 92 
計劃資產的變更   
計劃資產的公允價值,年初109 84 25 132 104 29 
僱主供款7  4 8 1 4 
參與者的貢獻6 2 3 6 2 3 
已支付的福利(20)(8)(8)(20)(7)(8)
實際投資回報10 8 2 (17)(16)(3)
計劃資產公允價值,年終112 86 26 109 84 25 
資金狀況,年終$(151)$(27)$(67)$(154)$(31)$(67)
資產負債表中確認的金額   
流動負債--其他$(7)$ $(4)$(7)$ $(4)
其他負債--福利義務(144)(27)(63)(147)(31)(64)
淨負債,年終$(151)$(27)$(67)$(154)$(31)$(68)
精算假設
貼現率(2)4.95 %4.95 %4.95 %5.15 %5.15 %5.15 %
計劃資產預期回報率(3)5.13 5.26 4.69 3.66 3.75 3.35 
假設下一年的醫療費用趨勢比率--65年前7.25 7.25 7.25 6.50 6.50 6.50 
假設下一年的醫療/處方藥成本趨勢比率--65年後22.76 22.76 22.76 23.66 23.66 23.66 
假設下一年處方藥成本趨勢比率-65年前9.00 9.00 9.00 8.00 8.00 8.00 
假定成本趨勢率下降的比率(最終趨勢率)4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 
費用趨勢率達到最終趨勢率的年份--65年前203320332033203220322032
成本趨勢率達到最終趨勢率的年份-65年後203320332033203220322032

(1)2023年的主要損失來源包括人壽保險費率的更新和貼現率從5.15%至4.95%.
(2)折現率假設是通過將計劃的預計現金流與優質公司債券的假設收益率曲線進行比較來確定的,該曲線由一系列年化個人貼現率從一半到99好幾年了。
(3)預期回報率假設是利用各計劃的目標資產分配和每一資產類別的預期回報率制定的。



131


(D)累計其他全面收益(虧損)(CenterPoint Energy和CERC)

CenterPoint Energy在其綜合資產負債表上確認其養老金和其他退休後計劃的資金狀況。如果這項債務超過先前在綜合收益表中確認的金額,CenterPoint Energy將為與其費率管制公用事業相關的部分記錄監管資產。*如果超額負債與費率管制公用事業無關,則抵銷被記錄為累計其他綜合收益中的權益減少。

在累計其他綜合損失(收益)中確認的金額包括:
 12月31日,
 20232022
 養老金
優勢
退休後
優勢
養老金
優勢
退休後
優勢
中心點能源中心點能源CERC中心點能源中心點能源CERC
 (單位:百萬)
未確認精算損失(收益)$69 $(34)$(27)$70 $(36)$(28)
未確認的先前服務成本 12 10  13 11 
累計其他綜合損失(收益)中確認的淨額
$69 $(22)$(17)$70 $(23)$(17)

2023年期間在其他全面收入中確認的計劃資產和福利債務的變化如下:
 養老金
優勢
退休後
優勢
中心點能源中心點能源CERC
(單位:百萬)
淨虧損(收益)$2 $ $1 
淨虧損攤銷(3)2 (2)
攤銷先前服務費用 (1)1 
安置點   
在全面收益中確認的總額$(1)$1 $ 
在定期淨成本和其他全面收益中確認的總額$52 $ $4 

(E)養老金計劃資產(CenterPoint Energy)

在管理與福利計劃相關的投資時,CenterPoint Energy的目標是實現並維持一個資金充足的計劃。這一目標預計將通過一種投資戰略來實現,該戰略在管理流動性需求的同時,在做出投資決策時保持長期視野,並高效和有效地管理計劃資產。

作為上述投資戰略的一部分,截至2023年12月31日,CenterPoint Energy維持其養老金計劃的以下加權平均分配目標:
最低要求極大值
美國股票17 %27 %
國際公平9 %19 %
房地產2 %11 %
固定收益54 %64 %
現金 %2 %
132



以下表格按公允價值層次結構(見注10)列出了截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日CenterPoint Energy按公允價值計算的養老金計劃資產:
截至12月31日的公允價值計量,
20232022
 (1級)(2級)(3級)總計(1級)(2級)(3級)總計
(單位:百萬)
現金$21 $ $ $21 $7 $ $ $7 
公司債券:   
投資級或以上 469  469  467  467 
股權證券:     
美國公司30   30 29   29 
從證券借貸中收到的作為抵押品的現金
94   94 47   47 
美國財政部和政府機構178   178 163   163 
抵押貸款支持證券 15  15  6  6 
資產支持證券 1  1  2  2 
市政債券 25  25  24  24 
國際政府債券 9  9  10  10 
退還從證券借貸中收取作為抵押品的現金的義務
(94)  (94)(47)  (47)
金融工具
 (4) (4)    
按公允價值計算的總投資$229 $515 $ 744 $199 $509 $ 708 
以每股資產淨值或其等價物衡量的投資(1) (2)
460 504 
總投資
$1,204 $1,212 

(1)代表對集合投資基金和共同集合信託基金的投資。
(2)投資於集合投資基金的金額100%分配給房地產。共同集體信託基金的投資額分配如下:
截至12月31日,
20232022
國際股票40 %40 %
美國股市59 %56 %
固定收益1 %4 %

二級投資在活躍的市場中沒有報價,使用獨立定價服務或主要做市商提供的市場數據進行估值,以得出 這是一個交易商願意為 保安。

養卹金計劃利用了交易所交易和場外交易的金融工具,如期貨、利率期權和掉期,這些工具每天按市價計價,損益在現金賬户中結算。截至2023年12月31日或2022年12月31日,養老金計劃不包括持有任何CenterPoint Energy普通股。

(F)退休後計劃資產

在管理與退休後計劃相關的投資時,註冊人的主要目標是保持和改善計劃的資金狀況,同時最大限度地減少波動性。預計將通過管理流動性需求的投資戰略實現這一目標,同時在作出投資決策時保持長期視野,並高效和有效地管理計劃資產。

133


作為上文討論的投資戰略的一部分,登記人維持了截至2023年12月31日退休後計劃的以下加權平均分配目標:
中心點能源休斯頓電氣CERC
最低要求極大值最低要求極大值最低要求極大值
美國股市14 %24 %13 %23 %15 %25 %
國際股票3 %13 %3 %13 %2 %12 %
固定收益69 %79 %69 %79 %68 %78 %
現金 %2 % %2 % %2 %

下表按公允價值層次結構(見注10)列出了註冊人截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日按公允價值計算的退休後計劃資產:
截至12月31日的公允價值計量,
20232022
共同基金
 
(1級)

(2級)

(3級)
總計
(1級)

(2級)

(3級)
總計
(單位:百萬)
中心點能源$113 $ $ $113 $109 $ $ $109 
休斯頓電氣86   86 84   84 
CERC26   26 25   25 

投資於共同基金的金額分配如下:
截至12月31日,
20232022
中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC
固定收益72 %72 %71 %74 %74 %74 %
美國股市20 %19 %22 %18 %17 %20 %
國際股票8 %9 %6 %8 %8 %6 %

(g)福利計劃供款

登記人於2023年作出以下供款,並須於2024年向下列福利計劃作出以下最低供款:
2023年捐款預計2024年最低捐款額
中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC
(單位:百萬)
合格的養老金計劃$24 $ $ $2 $ $ 
不合格的養老金計劃8   7   
退休後福利計劃7  4 8 1 4 

134


預計養卹金和退休後福利計劃將支付下列福利付款:
 養老金
優勢
退休後福利
中心點
能量
中心點
能量
休斯頓電氣CERC
(單位:百萬)
2024$141 $14 $6 $5 
2025143 16 6 6 
2026137 17 7 6 
2027135 19 8 7 
2028133 20 9 7 
2029-2033606 107 49 36 

(H)儲蓄計劃

CenterPoint Energy維護CenterPoint節能計劃,這是一個符合税務條件的員工儲蓄計劃,其中包括根據守則第401(K)節規定的現金或遞延安排,以及根據守則第4975(E)(7)節規定的員工持股計劃。根據該計劃,參與計劃的員工可以繳納税前或Roth繳費,如果符合條件,還可以繳納税後繳費,最高可達聯邦規定的某些限額。參與註冊者提供匹配的繳費,從2020年1月1日起,對於某些符合條件的員工,非選擇性繳費不超過一定的限額。通過合併,CenterPoint Energy還收購了由Vectren及其子公司贊助的額外固定繳款退休儲蓄計劃,這些計劃符合準則第401(A)和401(K)節的資格。其中自2020年1月1日起合併到CenterPoint節能計劃中,並且其中自2022年1月1日起併入CenterPoint節能計劃。截至2022年1月1日,CenterPoint能源儲蓄計劃是CenterPoint Energy維護的唯一符合條件的固定繳款退休儲蓄計劃。

CenterPoint節能計劃持有大量普通股。截至2023年12月31日,6,589,241普通股股票由儲蓄計劃持有,約佔7其投資的30%。由於投資集中在普通股,儲蓄計劃及其參與者存在與這項投資相關的市場風險。儲蓄計劃將未來可投資於普通股的繳款百分比限制為25%,並禁止轉賬,如果轉賬將導致超過25參與者投資於普通股的總賬户餘額的百分比。

CenterPoint Energy將節省的計劃福利費用分配給休斯頓電氣和CERC,與各自的員工相關。下表彙總了註冊人2023年、2022年和2021年的儲蓄計劃福利支出:
 截至2013年12月31日止的年度,
 202320222021
 中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC
 (單位:百萬)
儲蓄計劃福利
所有費用(1)
$67 $23 $20 $72 $23 $22 $58 $20 $23 

(1)上表所列金額包括在註冊人各自的綜合收益表中的運營和維護費用中,並在資本化的任何金額之前顯示。

(I)其他福利計劃

註冊人參加了CenterPoint Energy的計劃,該計劃為某些前僱員或非在職僱員、他們的受益人和受保家屬提供離職後福利,這些福利在就業後但在退休前(主要是為長期殘疾計劃參與者提供的醫療和人壽保險福利)。

CenterPoint Energy維護非限定遞延薪酬計劃,這些計劃在指定的未來日期或在終止、退休或死亡時向符合條件的董事、高級管理人員和選定的員工或其指定受益人支付福利。福利付款從參與登記人的一般資產中支付,或者在某些計劃的情況下,從拉比信託中支付,該信託是設保人信託,根據適用的州和聯邦法律,仍受制於一般債權人的債權。
135



與其他福利計劃有關的費用入賬如下:
 截至2013年12月31日止的年度,
 202320222021
 中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC
 (單位:百萬)
離職後福利
$(1)$ $ $4 $1 $1 $3 $1 $2 
遞延補償計劃
(1)  1   3   

與其他福利計劃有關的數額已列入登記人所附綜合資產負債表中的福利債務如下:
 2023年12月31日2022年12月31日
 中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC
 (單位:百萬)
離職後福利$5 $2 $3 $9 $3 $4 
遞延補償計劃26 3 1 28 4 1 
平分美元人壽保險安排46 1  22 1  

(J)更改管制協議及其他僱員事宜

CenterPoint Energy對控制計劃進行了更改,該計劃於2017年5月1日進行了修訂和重述。該計劃一般在適用的範圍內規定,在CenterPoint Energy的控制更改和承保終止僱傭的情況下,最高可獲得乘以年度基本工資加上獎金和其他福利。某些CenterPoint能源官員是該計劃的參與者。

Vectren一家子公司的某些關鍵員工有僱傭協議,在有保障的終止僱用時提供付款和其他福利。

截至2023年12月31日,註冊人的員工受集體談判協議的保護如下:
覆蓋的員工百分比
 協議到期中心點能源休斯頓電氣CERC
IBEW本地66
2026年5月
17 %53 % %
OPEU本地122025年12月2 % %2 %
燃氣工人工會地方3402025年4月5 % %13 %
IBEW當地員工1393人,USW當地員工12213人和7441人
2026年12月
3 % %8 %
IBEW當地人949人2025年12月3 % %7 %
USW當地人13-2272027年6月5 % %13 %
U南威爾士隊13-1
2027年6月
 % %1 %
IBEW本地7022025年6月3 % % %
卡車司機當地135/2152024年9月 % % %
UWUA本地1752024年10月2 % %4 %
總計
40 %53 %48 %

與卡車司機Local 135與SIGECO員工和美國公用事業工人工會Local 175與VEDO員工相關的集體談判協議定於2024年9月和2024年10月分別到期,這些協議的談判預計將在各自到期之前完成。

董事會行動。2021年7月22日,CenterPoint Energy宣佈董事會獨立董事決定實施新的獨立董事會領導和治理結構,並任命了新的獨立董事長
136


董事會的成員。為了實施這一新的治理結構,董事會的獨立董事取消了以前由米爾頓·卡羅爾擔任的執行主席職位。

根據薪酬委員會的批准和建議以及董事會的批准(僅通過其獨立董事行事),CenterPoint Energy於2021年7月21日與Carroll先生簽訂了一份離職協議。根據離職協議的條款,卡羅爾先生於2021年7月21日辭去執行董事長一職,並於2021年9月30日辭去董事會成員一職。 根據分居協議的條款,Carroll先生收到一筆現金付款#美元。28在他未完成的2019、2020和2021年股權獎勵協議中,他的離職被視為“強化退休”。

根據薪酬委員會的批准和建議以及董事會的批准(僅通過其獨立董事行事),CenterPoint Energy已與David·J·樂薩、總裁和CenterPoint Energy首席執行官簽訂了留任激勵協議,日期為2021年7月20日。關於本獎項的分類,見附註12。

(9) 衍生工具

註冊人面臨各種市場風險。這些風險源於在正常業務過程中達成的交易。註冊人不時利用掉期和期權等衍生工具來緩解大宗商品價格、天氣和利率變化對經營業績和現金流的影響。

(A)非貿易活動

商品衍生工具(CenterPoint Energy和CERC)。CenterPoint Energy和CERC分別通過各自擁有的印第安納公用事業公司簽訂某些衍生品工具,包括實物遠期合約,以緩解大宗商品價格波動的影響。*印第安納公用事業公司被指定為經濟對衝的優秀衍生品工具對長期可變利率天然氣購買進行對衝。印第安納公用事業公司有權退還和收回與對衝天然氣購買相關的按市值計價的損益,因此衍生品的損益在監管負債或資產中遞延。所有其他金融工具不符合或不被指定為現金流或公允價值對衝。截至2023年12月31日和2022年12月31日,CenterPoint Energy和CERC的天然氣衍生品的名義交易量均為27,421每天MMBtu。

利率風險衍生工具。註冊人可不時訂立被指定為經濟或現金流對衝的利率衍生工具。這些對衝的目的是抵消與註冊人承擔的與預期未來固定利率債券發行或其他可變利率債務敞口相關的利率相關的風險。休斯頓電氣和印第安納公用事業公司有權退還和收回與對衝融資活動相關的按市值計價的收益和損失,因此衍生品的收益和損失在監管負債或資產中遞延。現金流量套期保值對累計其他綜合收益的影響見附註12。

下表總結了CenterPoint Energy和休斯頓電氣尚未完成的利率對衝活動:
2023年12月31日2022年12月31日
套期保值分類名義上的主體
(單位:百萬)
CenterPoint能源:
經濟對衝 (1)
$ $84 
現金流對衝(2) (3)
200  
休斯頓電氣:
現金流對衝(3)
100  

(1)涉及於2023年5月1日終止的SIGECO利率衍生工具.
(2)涉及CenterPoint Energy的利率衍生工具,終止日期為2029年12月31日。利率互換協議被指定為預測交易的現金流對衝。CenterPoint Energy將現金流對衝的公允價值的所有變化記錄在累計的其他全面收益(虧損)中,直到基礎對衝交易發生時,它將該金額重新歸類為收益。
(3)涉及休斯頓電氣的利率衍生品工具,終止日期為2024年6月28日。利率國庫鎖定協議被指定為預測交易的現金流對衝。休斯頓電力公司的記錄
137


現金流量公允價值的所有變動對衝至監管資產或負債,該資產或負債將在被對衝的相關債務的存續期內攤銷。

(B)衍生公允價值和損益表的影響

截至2023年12月31日,CenterPoint Energy指定為現金流對衝的未償還利率衍生品並不重要,並計入CenterPoint Energy綜合資產負債表的流動非交易衍生品負債。截至2023年12月31日,休斯頓電氣指定為現金流對衝的未償還利率衍生品不是實質性的,包括在休斯頓電氣綜合資產負債表的預付費用和其他流動資產中。

下表提供了截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日CenterPoint Energy和CERC的衍生資產和負債的資產負債表概覽。

2023年12月31日2022年12月31日
資產負債表位置導數
資產
公允價值
導數
負債
公允價值
導數
資產
公允價值
導數
負債
公允價值
CenterPoint能源:
(單位:百萬)
未被指定為對衝工具的衍生工具:
天然氣衍生品(1)
流動資產:非交易衍生資產$ $ $9 $ 
利率衍生品流動資產:非交易衍生資產  1  
天然氣衍生品(1)
其他資產:非交易衍生品資產  2  
天然氣衍生品(1)
流動負債:非交易衍生工具負債
 9   
天然氣衍生品(1)
其他負債:非交易衍生工具負債
 3   
指數化債務證券衍生品(2)
流動負債 605  578 
總計$ $617 $12 $578 

(1)天然氣合同必須遵守總的淨額結算安排。此淨額計算適用於所有無爭議的到期或逾期金額。然而,截至2023年12月31日和2022年12月31日,每份天然氣合約的按市值計價的公允價值分別處於負債或資產狀況,沒有抵銷金額。
(2)ZENS債務的衍生成分,代表ZENS持有人有權在到期日收取參考股份的增值價值及他們可能有權獲得的其他付款。有關詳細信息,請參閲注11。

2023年12月31日2022年12月31日
資產負債表位置導數
資產
公允價值
衍生負債
公允價值
導數
資產
公允價值
衍生負債
公允價值
CERC:
(單位:百萬)
未被指定為對衝工具的衍生工具:
天然氣衍生品(1)
流動資產:非交易衍生資產$ $ $7 $ 
天然氣衍生品(1)
其他資產:非交易衍生品資產  2  
天然氣衍生品(1)
流動負債:非交易衍生工具負債 8   
天然氣衍生品(1)
其他負債:非交易衍生工具負債 3   
總計$ $11 $9 $ 

(1)天然氣合同必須遵守總的淨額結算安排。此淨額計算適用於所有無爭議的到期或逾期金額。然而,截至2023年12月31日和2022年12月31日,每份天然氣合約的按市值計價的公允價值分別處於負債或資產狀況,沒有抵銷金額。
138



下表載列截至二零二三年、二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度衍生工具活動的相關收益表影響。
截至十二月三十一日止的年度:
損益表位置202320222021
CenterPoint能源:
(單位:百萬)
未被指定為對衝工具的衍生工具的影響:
指數化債務證券衍生品 (1)
指數化債務證券的收益(損失)$(27)$325 $50 
CenterPoint總能量
$(27)$325 $50 

(1)指數化債務證券衍生工具按公允價值記錄,公允價值的變動記錄在CenterPoint Energy的綜合收益表中。

(C)信用風險或有特徵(CenterPoint Energy和CERC)

CenterPoint Energy和CERC的某些衍生品工具包含條款,要求Centerpoint Energy和CERC對各自來自S和穆迪的長期無擔保無擔保次級債務維持投資級信用評級。如果CenterPoint Energy或CERC的債務降至投資級以下,將違反這些條款,衍生品工具的交易對手可以要求立即付款或要求提供額外抵押品。
2023年12月31日2022年12月31日
中心點能源CERC中心點能源CERC
(單位:百萬)
淨負債中含有重大不利變化準備的衍生工具的公允價值合計
$9 $8 $ $ 
已過賬抵押品的公允價值    
如果觸發信用風險或有功能,則需要過帳額外抵押品9 8   

(10) 公允價值計量

在註冊人的綜合資產負債表中按公允價值記錄的資產和負債根據與用於衡量其價值的投入相關的判斷水平進行分類。如下所述的層級與這些資產和負債的公平估值投入的主觀性直接相關,如下:

第一級:輸入數據為於計量日期相同資產或負債於活躍市場之未經調整報價。按第一級公平值列賬之資產類別一般為交易所買賣衍生工具及股本證券。

第2級:除第1級所列報價外,可直接或間接觀察到資產或負債的投入。第二級投入包括活躍市場中類似工具的報價,以及資產或負債的可觀察到的報價以外的投入。-公允價值資產和負債通常包括在這一類別中的具有公允價值的衍生品,基於活躍報價市場的投入。*採用市場法對註冊人的第二級天然氣衍生資產或負債進行估值。CenterPoint Energy的二級指數化債務證券衍生品使用期權模型和貼現現金流模型進行估值,該模型使用ZENS相關證券的預計股息和貼現率作為可觀察的輸入。

第3級:資產或負債的投入是不可觀察的,包括資產或負債的市場活動很少(如果有的話)的情況。無法觀察到的輸入反映了註冊人對市場參與者在為資產或負債定價時將使用的假設的判斷,因為市場數據有限。登記人根據可獲得的最佳信息,包括登記人自己的數據,制定這些投入。

登記人每季度確定每項金融資產和負債的適當水平,並在報告期結束時確認各水平之間的轉移。

139


下表載列註冊人於2023年12月31日及2022年12月31日按公允價值經常性計量的資產及負債(包括按淨額列報的衍生工具)的資料,並顯示註冊人用以釐定該等公允價值的估值技術的公允價值層級。

中心點能源
2023年12月31日2022年12月31日

1級
2級3級總計
1級
2級3級總計
資產(單位:百萬)
股權證券$541 $ $ $541 $510 $ $ $510 
投資,包括貨幣市場基金(1)
31   31 32   32 
利率衍生品
     1  1 
天然氣衍生物     11  11 
總資產$572 $ $ $572 $542 $12 $ $554 
負債    
指數化債務證券衍生品
$ $605 $ $605 $ $578 $ $578 
天然氣衍生物 12  12     
總負債$ $617 $ $617 $ $578 $ $578 

休斯頓電氣
2023年12月31日2022年12月31日

1級
2級3級總計
1級
2級3級總計
資產(單位:百萬)
投資,包括貨幣市場基金(1)
$14 $ $ $14 $17 $ $ $17 
總資產$14 $ $ $14 $17 $ $ $17 

CERC
2023年12月31日2022年12月31日

1級
2級3級總計
1級
2級3級總計
資產(單位:百萬)
投資,包括貨幣市場基金(1)
$15 $ $ $15 $14 $ $ $14 
天然氣衍生品     9  9 
總資產$15 $ $ $15 $14 $9 $ $23 
負債    
天然氣衍生物
$ $11 $ $11 $ $ $ $ 
總負債$ $11 $ $11 $ $ $ $ 

(1)金額計入各自綜合資產負債表中的預付費用和其他流動資產。

在2023年和2022年期間,CenterPoint Energy沒有任何被指定為3級的資產或負債。

按公允價值非經常性計量的項目

有關2021年阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務估值的討論,請參見附註4。

金融工具的估計公允價值

現金和現金等價物、歸類為“交易”的債務和股權證券投資以及短期借款的公允價值估計大致相當於賬面價值,已從下表中剔除。非交易衍生資產和負債以及CenterPoint Energy的權益證券(包括與ZENS相關的衍生負債)的賬面價值按公允價值列報,不包括在下表中。每種債務工具的公允價值是通過將每種債務工具的本金乘以歷史價值的組合來確定的
140


交易價格和可比發行數據。這些負債在註冊人的綜合資產負債表中沒有按公允價值計量,但披露了公允價值,將被歸類為公允價值等級中的第二級。
 2023年12月31日2022年12月31日
 
中心點能源(1)
休斯頓電氣(1)
CERC
中心點能源(1)
休斯頓電氣(1)
CERC
長期債務,包括本期債務
(單位:百萬)
賬面金額
$18,609 $7,587 $4,670 $16,338 $6,353 $4,826 
公允價值
17,804 6,917 4,627 14,990 5,504 4,637 

(1)包括證券化債券債務。

(11) 股權證券和指數化債務證券(ZENS)(CenterPoint Energy)

(A)股票證券

權益證券的損益扣除交易成本後,在CenterPoint Energy的綜合收益表中記為權益證券的收益(虧損)。下表列出了CenterPoint Energy在每個指定時期的股權證券信息:

截至十二月三十一日止的年度:
202320222021
(單位:百萬)
AT&T Common$(17)$(63)$(43)
憲章共同點43 (273)(8)
WBD常見5 23  
能量轉移公共單位(1)
 95 (124)
能量傳輸系列G首選單元(1)
 (9)2 
其他  1 
股票證券的總收益(虧損)
$31 $(227)$(172)
    
(1)2022年,CenterPoint Energy通過出售其持有的剩餘Energy Transfer Common Units和Energy Transfer Series G優先股,完成了之前宣佈的退出中游行業的計劃。

CenterPoint Energy錄得未實現收益(虧損)$311000萬,$(313),以及(52)截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的年度,分別為截至2023年、2022年和2021年12月31日持有的股權證券。

CenterPoint Energy及其子公司持有下表中詳細列出的某些證券的股份,這些證券被歸類為交易證券。預計將持有AT&T Common、Charge Common和WBD Common的股票,以促進CenterPoint Energy履行其在ZENS下的義務。
12月31日持有的股份,賬面價值在12月31日,
2023202220232022
(單位:百萬)
AT&T Common10,212,945 10,212,945 $171 $188 
憲章共同點872,503 872,503 339 296 
WBD常見2,470,685 2,470,685 28 23 
其他3 3 
$541 $510 
141


(B)ZENS

1999年9月,CenterPoint Energy發行了ZENS,原始本金為#美元1.0億美元,其中828截至2023年12月31日,仍有1.8億美元未償還。每個ZEN可以由持有者在任何時間選擇兑換,現金金額等於95可歸因於該票據的參考股份市值的%。各ZEN應佔參考股份的數目及身分會因應若干公司事件而作出調整。
CenterPoint Energy針對每個ZEN的參考股票包括以下內容:

十二月三十一日,
20232022
(以股份計)
AT&T Common0.7185 0.7185 
憲章共同點0.061382 0.061382 
WBD常見0.173817 0.173817 

CenterPoint Energy向ZENS支付利息,年利率為2%加上就歸屬於ZENS的參考股份支付的任何季度現金股息。ZENS的本金金額可在參考股份的年度利息和現金股息收益小於或高於2.309%。調整後的本金金額在ZENS文書中定義為“或有本金”。截至2023年12月31日,ZENS的原始本金為$828百萬美元和或有本金$18百萬美元,未償還,並可根據持有者的選擇,兑換相當於95歸屬於ZENS的參考股份市值的%。截至2023年12月31日,此類股票的市值約為美元。538100萬美元,這將提供1美元的兑換金額618每一美元1,000ZENS的原始本金金額。於ZENS於2029年到期時,CenterPoint Energy將有責任以現金方式支付ZENS的或有本金金額或基於參考股份當時當時市值的金額中較高者,該金額將包括在到期前就當前參考股份分發的任何額外公開交易證券。

ZENS債務分為債務部分和衍生部分(持有人有權在到期日收取參考股份的增值價值)。分叉債務部分每年通過利息費用增加,直至2029年ZENS的或有本金金額。如上所述,這種增長將通過每年支付現金利息來減少。衍生成分按公允價值入賬,衍生成分的公允價值變動計入CenterPoint Energy的綜合收益表。由CenterPoint Energy持有的ZENS相關證券的公允價值變化預計將大大抵消ZENS衍生成分的公允價值變化。

142


下表列出了有關CenterPoint Energy對ZENS相關證券的投資以及CenterPoint Energy ZENS義務的每個組成部分的彙總財務信息。
 ZENS相關
證券
債務
組件
ZENS的
導數
組件
ZENS的
(單位:百萬)
2020年12月31日的餘額$871 $15 $953 
ZENS債務部分的增加 17  
支付2%的利息 (17) 
分發給ZENS持有者 (5) 
指數化債務證券收益
  (50)
ZENS相關證券的虧損
(51)  
截至2021年12月31日的餘額820 10 903 
ZENS債務部分的增加 17  
支付2%的利息 (17) 
分發給ZENS持有者 (3) 
指數化債務證券收益  (325)
ZENS相關證券的虧損(313)  
截至2022年12月31日的餘額507 7 578 
ZENS債務部分的增加 17  
支付2%的利息 (17) 
分發給ZENS持有者 (2) 
指數化債務證券的損失
  27 
ZENS相關證券的收益
31   
截至2023年12月31日的餘額$538 $5 $605 

(12) 股權(CenterPoint Energy)

宣佈和支付的股息(CenterPoint Energy)

CenterPoint Energy於2023年、2022年及2021年宣派及派付普通股股息,如下表所示:

宣佈的每股股息每股派息
202320222021202320222021
普通股$0.7800 $0.7200 $0.6600 $0.7700 $0.7000 $0.6500 
A系列優先股(1)
30.6250 61.2500 61.2500 61.2500 61.2500 61.2500 
B系列優先股(2)
  35.0000   52.5000 
C系列優先股(3)
     0.1600 

(1)如下文進一步所述,A系列優先股的所有發行在外股份已於二零二三年贖回。
(2)所有B系列優先股的流通股於2021年轉換為普通股。
(3)C系列優先股有權與普通股在轉換後按比例平等地參與任何股息或分派(不包括普通股應付股息或分派)。每股金額反映普通股每股股息,就像C系列優先股轉換為普通股一樣。所有C系列優先股已於2021年轉換為普通股。
143



優先股(CenterPoint Energy)

每股清算優先權截至12月31日的未償還股票,截至12月31日的未償還金額,
202320222021202320222021
(百萬,不包括股票和每股金額)
A系列優先股(1)
$1,000  800,000 800,000 $ $790 $790 
 800,000 800,000 $ $790 $790 

(1)如下文進一步所述,A系列優先股的所有發行在外股份已於二零二三年贖回。

優先股的股息要求
截至十二月三十一日止的年度:
202320222021
(單位:百萬)
A系列優先股$50 $49 $49 
B系列優先股  46 
分配給優先股股東的總收入
$50 $49 $95 

A系列優先股

在2023年9月贖回所有A系列優先股流通股之前,A系列優先股的總清算價值為$800以每股清算價值$1,000。A系列優先股在CenterPoint Energy於2023年9月1日或之後選擇贖回時可贖回現金,贖回價格為$1,000每股,加上截至贖回日(但不包括贖回日)的任何累積和未支付的股息。

紅利。A系列優先股應計累計股息,按每股規定金額的百分比計算,固定年率為6.125如果、當和如申報時,以現金支付年利率。如果宣佈,股息每半年支付一次,從2019年3月1日開始,每年3月1日和9月1日拖欠股息。在適用期間賺取的累計股息在CenterPoint Energy的綜合收益表中作為優先股股息要求列示。

排名。就CenterPoint Energy清算或解散或CenterPoint Energy事務結束時的預期股息和分配而言,A系列優先股排名如下:

優先於普通股以及在A系列優先股初始發行日期後設立的其他類別或系列股本,該優先股明確從屬於A系列優先股;

與在A系列優先股初始發行日期後設立的任何類別或系列股本平價,但沒有明確規定優先於A系列優先股或從屬於A系列優先股;

低於在A系列優先股初始發行日期後設立的任何類別或系列股本,而該優先股明確優先於A系列優先股;

優先於所有現有和未來的債務(包括CenterPoint Energy的信貸安排、優先票據和商業票據項下的未償債務)以及與可用於滿足對CenterPoint Energy的索賠的資產有關的其他負債;以及

在結構上從屬於CenterPoint Energy子公司現有和未來的任何債務和其他負債,以及由第三方持有的CenterPoint Energy子公司的股本。

投票權。A系列優先股的持有者通常沒有投票權。

144


贖回A系列優先股。2023年9月1日,CenterPoint Energy贖回了所有800,000A系列優先股的流通股,全部以現金換取,贖回價格為$1,000每股,加上截至贖回日(但不包括贖回日)的任何累積和未支付的股息。

臨時股權(CenterPoint Energy)

經薪酬委員會的批准和建議以及董事會的批准(僅通過其獨立董事行事),CenterPoint Energy於2021年7月20日與時任總裁的首席執行官David·J·萊薩爾簽訂了留任激勵協議。根據留任激勵協議,Lesar先生在CenterPoint Energy的LTIP下獲得了基於股權的獎勵,共涵蓋11500萬股普通股(總股票獎),在多個年度獎勵中授予。Lesar先生收到了4002021年7月授予的1000個限制性股票單位,2022年12月和4001,000個限制性股票單位和2002022年2月和2023年2月分別為1000個限制性股票單位,這些單位於2023年12月歸屬。就會計目的而言,1總股票獎勵(包括上述以股權為基礎的獎勵)下的1,900萬股被視為於2021年7月授予。如果留任激勵協議中定義的死亡、殘疾、無故終止或辭職發生在全部股票獎勵頒發之前,CenterPoint Energy將根據事件發生之日普通股的收盤價一次性支付等同於未授予股票獎勵價值的現金。由於基於股權的獎勵在授予日不可能發生的事件授予之前可以贖回為現金,因此與任何未授予基於股權的獎勵相關的股權於2022年12月31日在CenterPoint Energy的綜合資產負債表上被歸類為臨時股權。截至2023年12月31日,所有限制性股票單位已授予Lesar先生,沒有任何金額反映在CenterPoint Energy綜合資產負債表的臨時權益中。

累計其他全面收益(虧損)(CenterPoint Energy和CERC)

累計綜合收益(虧損)變動情況如下:
截至十二月三十一日止的年度:
20232022
中心點能源CERC中心點能源CERC
(單位:百萬)
期初餘額$(31)$16 $(64)$10 
重新分類前的其他全面收益(虧損):
重新計量養卹金和其他退休後計劃(8) (40)10 
從累計其他全面虧損中重新歸類的金額:
現金流量套期保值的遞延淨收益1    
前期服務成本(1)
1 (2)(1)(1)
精算損失(1)
1 2 8 1 
安置點(2)
  67  
淨收入中已實現現金流量套期遞延損失的重新分類  1  
税收優惠(費用)1  (2)(4)
本期淨其他綜合收益(虧損)(4) 33 6 
期末餘額$(35)$16 $(31)$16 

(1)金額計入定期淨成本的計算,並反映在註冊人各自的綜合收益表中的其他淨額中。
(2)所列數額為監管延期之前的一次性非現金結算成本(福利),當計劃年度計劃福利債務的一次性總付分配或其他結算超過該年度定期淨成本的服務成本和利息成本部分時,需要進行監管延期。上表所列金額包括在其他收入(費用)、CenterPoint Energy綜合收益表中的淨額、扣除監管延期後的淨額中。

145


(13) 短期借款和長期債務

短期借款和長期債務:截至2023年12月31日、2023年12月和2022年12月,註冊人有以下短期借款和長期未償債務:
 2023年12月31日2022年12月31日
 長期的
當前(1)
長期的
當前(1)
 (單位:百萬)
CenterPoint能源:
2029年到期的ZENS(2)
$ $5 $ $7 
CenterPoint Energy高級筆記:1.45%至5.9892024年至2049年的百分比
3,250 850 3,050  
CenterPoint能源污染控制債券5.1252028年到期的百分比(3)
68  68  
CenterPoint能源商業票據 (4)
1,036  1,770  
SIGECO首批抵押債券3.450%至6.002024年至2055年的百分比(5)
825 22 277 11 
SIGECO證券化債券5.026%至5.1722036年至2041年的百分比(6)
324 17   
其他債務   4 
未攤銷債務發行成本(35)— (15)— 
未攤銷折價和溢價,淨額(5)(6)— 
休斯頓電氣債務(詳情見下文)7,426 161 6,197 156 
CERC債務(詳情見下文)
4,670 4 3,495 1,842 
CenterPoint能源債務總額$17,559 $1,059 $14,836 $2,020 
休斯頓電氣:    
一般抵押債券2.35%至6.952026年至2053年的百分比(7)
$7,512 $ $6,112 $ 
其他1  1  
債券公司IV:
過渡債券3.0282024年到期的百分比
 161 161 156 
未攤銷債務發行成本(59)— (50)— 
未攤銷折價和溢價,淨額(28)— (27)— 
休斯頓電力公司的總債務$7,426 $161 $6,197 $156 
CERC(8):
短期借款:    
庫存融資(9)
$— $4 $— $11 
定期貸款—  — 500 
CERC短期借款總額— 4 — 511 
長期債務:    
高級註釋:1.75%至6.6252026年至2047年的百分比
$4,120 $ $2,620 $1,331 
印第安納天然氣公司高級筆記6.34%至7.082025年至2029年的百分比
96  96  
商業票據(4)
484 — 805 — 
未攤銷債務發行成本(31)— (22)— 
未攤銷折價和溢價,淨額1 — (4)— 
CERC債務總額$4,670 $4 $3,495 $1,842 

(1)包括在註明日期後一年內到期或可兑換的金額。
(2)CenterPoint Energy的ZENS債務分為債務部分和嵌入的衍生品部分。關於ZENS的更多信息,見附註11(B)。由於ZEN可根據持有人的選擇隨時兑換為現金,這些票據被歸類為長期債務的流動部分。
146


(3)這些污染控制債券由休斯頓電氣截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的一般抵押債券擔保,由於債務的或有性質,這些債券沒有反映在休斯頓電氣的合併財務報表中。
(4)由CenterPoint Energy和CERC Corp.發行的商業票據的到期日最長為60天數和30天數,並由各自發行人的長期循環信貸安排作後盾。商業票據之所以被歸類為長期票據,是因為支持商業票據的融資工具的終止日期距離資產負債表日期超過一年。
(5)SIGECO發行的第一批抵押債券使SIGECO的財產在相關抵押契約下享有留置權,如下所述。
(6)計劃的最終付款日期為2036年11月15日和2041年5月15日。SIGECO證券化債券將通過向SIGECO服務區域內的零售電力客户收取證券化費用的方式逐步償還。
(7)休斯頓電氣發行的一般抵押債券使休斯頓電氣的財產在一般抵押下享有留置權,如下所述。
(8)由CERC Corp.發佈
(9)表示作為庫存融資入賬的AMA交易。

債務交易

債務發行。在2023年期間,發行或產生了以下債務工具:
註冊人發行日期債務工具本金總額利率到期日
(單位:百萬,利率除外)
休斯頓電氣(1)
2023年3月
一般抵押債券
$600 4.95%2033
休斯頓電氣(1)
2023年3月
一般抵押債券
300 5.30%2053
休斯頓電氣(2)
2023年9月
一般抵押債券
500 5.20%2028
道達爾休斯頓電氣
1,400 
CERC(3)
2023年2月
定期貸款
500 
軟性(4) + 0.85%
2024
CERC(5)
2023年2月
高級附註
600 5.25%2028
CERC(5)
2023年2月
高級附註
600 5.40%2033
CERC(6)
2023年5月
高級附註
300 5.25%2028
CERC總數2,000 
中心點能源(7)
2023年3月
第一抵押債券
100 4.98%2028
中心點能源 (7)
2023年3月
第一抵押債券
80 5.04%2033
中心點能源(8)
2023年3月
定期貸款
250 
軟性 (4) + 1.50%
2023
中心點能源(9)
2023年6月
證券化債券
341 
5.026% - 5.172%
2038-2043
中心點能源(10)
2023年8月可轉換票據1,000 4.25%2026
中心點能源 (11)
2023年8月高級附註400 5.25%2026
中心點能源(12)
2023年10月
第一抵押債券
470 
5.75% - 6.00%
2029-2034
CenterPoint總能量$6,041 

(1)扣除交易費用和手續費後,休斯頓電氣2023年3月發行的一般抵押貸款債券的總收益約為美元8901000萬美元。大約$593其中100萬美元用於一般有限責任公司用途,包括資本支出、營運資本和償還休斯頓電氣在CenterPoint Energy資金池下的全部或部分借款,以及大約美元296這些收益中的100萬將支付或分配給符合規定標準的新項目或現有項目的資金或再融資,部分或全部。
(2)休斯頓電氣2023年9月發行一般抵押債券的總收益,扣除交易費用和手續費後,約為美元4961000萬美元用於一般有限責任公司用途,包括資本支出、營運資本和償還休斯頓電氣在CenterPoint Energy資金池下的所有借款。
(3)扣除交易費用和手續費後的總收益約為#美元5001000萬美元用於一般企業用途,包括償還CERC的未償還商業票據餘額。
(4)根據定期貸款協議的定義,其中包括調整0.10年利率。
147


(5)CERC 2023年2月發行優先票據的總收益,扣除交易費用和費用後,約為美元1.230億美元用於一般企業用途,包括償還(I)CERC的全部或部分未償還款項0.7002023年到期的優先票據,(Ii)2023年到期的全部或部分未償還浮動利率優先票據,以及(Iii)CERC未償還商業票據餘額的一部分。
(6)總收益,包括髮行溢價和約#美元31億美元的應計利息,扣除交易費用和手續費後的淨額約為1美元3081000萬美元用於一般企業用途,包括償還CERC未償還的部分美元5002024年2月到期的100萬美元定期貸款。
(7)由SIGECO發行。SIGECO 2023年3月發行第一抵押債券的總收益,扣除交易費用和手續費,約為$1791000萬美元用於一般企業用途,包括償還短期債務。
(8)扣除交易費用和手續費後的總收益約為#美元2501億美元用於一般企業用途,包括償還CenterPoint Energy的未償還商業票據餘額。2023年3月償還了全部未償還的定期貸款,包括應計利息和未付利息,償還後終止了定期貸款協議。
(9)由SIGECO證券化子公司發行。SIGECO證券化子公司2023年6月發行SIGECO證券化債券的總收益,扣除交易費用和費用後,約為美元3371000萬美元用於向SIGECO支付證券化物業的購買價格。SIGECO使用出售證券化財產的淨收益(在支付預付融資成本後)來償還或支付IURC批准的與其A.B.Brown 1和2燃煤發電機組完全退役相關的合格成本。有關詳細信息,請參閲附註2和7。
(10)扣除折扣、交易費和費用後的總收益為#美元9851億美元用於一般企業用途,包括在2023年9月1日贖回日期後贖回CenterPoint Energy的A系列優先股,以及償還CenterPoint Energy的部分未償還商業票據。請參閲下面的其他信息。
(11)扣除折扣、交易費和費用後的總收益為#美元397 2000萬美元用於一般企業用途和償還一部分中點能源的未償商業票據。
(12)SIGECO在 分期付款:(I)$1802000萬美元的第一按揭債券,利息為5.752029年到期的百分比;。(Ii)$1052000萬美元的第一按揭債券,利息為5.912030年到期的百分比;及(Iii)$1852000萬美元的第一按揭債券,利息為6.002034年到期。淨收益為$467 億元用於一般企業用途。

2023年4月,SIGECO簽署了再營銷協議印第安納金融管理局發行的一系列免税債務,由SIGECO第一抵押債券擔保,約為$1482000萬美元,包括:(I)美元107130萬美元的環境改善再融資收入債券,2013系列,最初由印第安納州金融局於2013年4月26日發行,和(Ii)$412014系列環境改善再融資收入債券本金總額為1億美元,最初由印第安納州金融局於2014年9月24日發行,於2023年5月1日結束。

2023年7月,SIGECO簽署了再營銷協議由印第安納州芒特弗農市和印第安納州沃裏克縣發行的一系列免税債務,由SIGECO第一抵押債券擔保,約為$382000萬美元,包括:(I)美元232015年由芒特弗農市發行的環境改善收入債券本金總額為100萬美元和(Ii)美元15沃裏克縣2015年發行的環境改善收入債券本金總額為1億美元,於2023年9月1日結束。自2023年9月1日起,每個系列債券的固定息率為4.250年利率至(I)其贖回日期或(Ii)2028年9月1日,屆時債券須進行強制性投標,以較早者為準。

可轉換優先債券。上表所述可轉換票據的利息從2024年2月15日開始,每半年支付一次,分別在每年的2月15日和8月15日拖欠。可轉換票據將於2026年8月15日到期,除非CenterPoint Energy根據其條款提前轉換或回購。

在緊接2026年5月15日前一個營業日的交易結束前,可轉換票據只有在某些條件下才可轉換。在2026年5月15日或之後,直至緊接到期日之前第二個預定交易日的交易結束為止,持有人可隨時按當時有效的轉換率轉換其全部或任何部分可轉換票據,而不論條件如何。CenterPoint Energy可能不會在到期日之前贖回可轉換票據,也不會為可轉換票據撥備償債基金。

在轉換可轉換票據時,CenterPoint Energy將支付現金,最高可達待轉換可轉換票據的本金總額,並根據情況支付或交付現金、普通股股份或現金和普通股的組合,由CenterPoint Energy選擇,涉及CenterPoint的剩餘部分(如有
148


能源的轉換義務超過正在轉換的可轉換票據的本金總額。可轉換票據的轉換率最初為27.1278每1,000美元可轉換票據的普通股(相當於初始轉換價格約為1,000美元)36.86每股普通股)。可換股票據的初步換股價溢價約為25.0比2023年8月1日在紐約證券交易所報告的普通股銷售價格高出2%。最初,最多33,909,700普通股可以在可轉換票據轉換時根據初始最高轉換率發行33.9097每1,000美元可轉換票據本金持有的普通股。換算率將在某些情況下進行調整(如可轉換票據契約所述),但不會針對任何應計和未付利息進行調整。

此外,在可轉換票據到期日之前發生的某些公司事件之後,CenterPoint Energy將在某些情況下提高與此類公司事件相關而選擇轉換其可轉換票據的持有人的轉換率。如果CenterPoint Energy發生根本變化(如可轉換票據契約所定義),可轉換票據持有人可要求CenterPoint Energy以現金回購其全部或部分可轉換票據,基本變化回購價格等於100將回購的可轉換票據本金的%,加上基本變化回購日期的應計和未付利息(但不包括)。

可轉換票據是CenterPoint Energy的優先無擔保債務,在償付權利上優先於CenterPoint Energy的任何債務,該債務的償付權利明確從屬於可轉換票據;同等於CenterPoint Energy的任何不具有如此從屬的無擔保債務的償付權利;實際上,在為該未來有擔保債務提供擔保的資產的價值範圍內,對CenterPoint Energy的任何有擔保債務的償付權利較低;在結構上低於CenterPoint Energy子公司的所有債務和其他負債(包括貿易應付賬款,但不包括公司間債務和根據公認會計原則不需要在該等子公司的資產負債表上反映的負債)。

債務償還和贖回。2023年,下列債務工具在到期時償還或在到期前贖回:

註冊人還款/贖回日期債務工具合計本金利率到期日
(單位:百萬)
CERC
2023年3月
定期貸款(1)
$500 
軟性(2) + 0.70%
2023
CERC
2023年3月高級附註700 0.70%2023
CERC
2023年3月浮動利率優先債券575 
三個月倫敦銀行同業拆借利率加0.5%
2023
CERC2023年5月
定期貸款(3)
500 
軟性(2) + 0.85%
2024
CERC
2023年12月
高級附註
57 3.72%2023
CERC總數2,332 
中心點能源 (4)
2023年1月第一抵押債券11 4.00%2044
中心點能源2023年3月
定期貸款 (1)
250 
軟性(2) + 1.50%
2023
中心點能源(5)
2023年12月浮動利率優先債券350 
SOFR PLUS0.65%
2024
中心點能源(6)
2023年12月第一抵押債券80 6.72%2029
CenterPoint總能量$3,023 

(1)定期貸款的全部未償還金額,包括應計利息和未付利息,已於2023年3月償還,償還後,定期貸款協議終止。
(2)定期貸款協議中定義的目標,其中包括調整0.10年利率。
(3)定期貸款的全部未償還金額,包括應計利息和未付利息,已於2023年5月償還,償還後,定期貸款協議終止。
(4)2022年12月16日,SIGECO發出贖回通知,2023年1月17日,SIGECO贖回美元112044年到期的SIGECO未償還第一抵押債券本金總額為100萬美元,贖回價格相當於100須贖回的第一批按揭債券本金的%,另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有)。
(5)2023年11月30日,CenterPoint Energy發出贖回通知,2023年12月15日,CenterPoint Energy贖回美元3502024年到期的未償還浮息優先票據本金總額為100萬美元,贖回價格相當於100將贖回的浮動利率優先債券本金的百分比,另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有)。
149


(6)2023年11月17日,SIGECO發出贖回通知,2023年12月19日,SIGECO贖回美元802029年到期的未償還第一按揭債券的本金總額,贖回價格相當於按國債收益率折現的剩餘本金和利息的總和加10基點,加上贖回日的應計利息和適用的整體溢價。

除非另有説明,登記人因提前清償債務而在各自的綜合收益表上計入利息支出和其他財務費用的下列損失,包括全額保費和確認與遞延債務有關的成本:

截至十二月三十一日止的年度:
2023
2022
2021
(單位:百萬)
中心點能源(1)
$11 $47 $53 
CERC
  11
休斯頓電氣(2)
 2 

(1)CenterPoint Energy在2023年提前清償債務的損失被記錄為監管資產。
(2)休斯頓電氣在2022年提前清償債務的損失被記錄為監管資產。

證券化債券。截至2023年12月31日,CenterPoint Energy、休斯頓電氣和SIGECO擁有特殊目的子公司,包括債券公司和SIGECO證券化子公司,這些子公司是合併的。合併後的特殊目的附屬公司為全資擁有、遠離破產的實體,其成立的目的僅為證券化過渡性物業或促進2023年第二季度與通過發行證券化債券及相關活動完成報廢SIGECO的A.B.Brown煤炭發電設施相關的合格成本的證券化融資。債券公司IV發行的證券化債券只能通過徵收和收取《德克薩斯州公用事業管理法》中規定的過渡費來支付,過渡費是不可撤銷、不可繞過的費用,用於收回授權的合格成本。SIGECO證券化債券只能通過徵收SIGECO零售電力客户應付的證券化費用來支付,這些費用是不可繞過的費用,以收回IURC命令授權的SIGECO的合格成本。CenterPoint Energy、休斯頓電氣和SIGECO對Bond Company IV發行的證券化債券或SIGECO證券化債券沒有支付義務,但免除它們在休斯頓電氣、Bond Companies、SIGECO、SIGECO證券化子公司和其他各方之間的服務協議中規定的適用過渡或證券化費用。每個特殊目的實體都是徵收、收取和接受適用的轉換和證券化費用的權利的唯一擁有者,這些費用為該實體發行的債券提供擔保。CenterPoint Energy、休斯頓電氣和SIGECO的債權人對債券公司或SIGECO證券化子公司的任何資產或收入(包括過渡費用)沒有追索權,債券持有人對CenterPoint Energy、休斯頓電氣或SIGECO的一般信用沒有追索權。

信貸安排。截至2023年12月31日,註冊人擁有以下循環信貸安排:
行刑
日期:
註冊人大小
設施
SOFR PLUS的提款率(1)
財務契約借款債務限額資本比率 
以債務換取資本
截至2023年12月31日的比率(2)
終端
日期:
(單位:百萬)
2022年12月6日中心點能源$2,400 1.500%65%(3)59.6%2027年12月6日
2022年12月6日
中心點能源 (4)
250 1.125%65%46.5%2027年12月6日
2022年12月6日休斯頓電氣300 1.250%67.5%(3)52.6%2027年12月6日
2022年12月6日
CERC
1,050 1.125%65%40.2%2027年12月6日
總計$4,000 

(1)基於截至2023年12月31日的信用評級。
(2)按照循環信貸安排協議的定義,不包括證券化債券。
(3)對於CenterPoint Energy和休斯頓電氣,財務契約限額將暫時增加到70%如果休斯頓電氣在其服務區域內遭受自然災害的損害,並且CenterPoint Energy向
150


行政代理,休斯頓電氣已產生的系統恢復費用合理地可能超過$100連續100萬美元12-一個月期間,休斯頓電氣打算通過證券化融資尋求收回全部或部分。這一財務契約的臨時增加將從CenterPoint Energy提供認證之日起生效,直至(I)證券化融資完成,(Ii)CenterPoint Energy認證一週年或(Iii)該認證被撤銷之日。
(4)這項信貸安排由SIGECO發行。

截至2023年12月31日,註冊人以及上文討論的CenterPoint Energy的子公司遵守了所有金融債務契約。

截至2023年12月31日、2023年12月和2022年12月31日,註冊人擁有以下循環信貸安排和此類安排的使用情況:
2023年12月31日2022年12月31日
註冊人大小
設施
貸款信件
的信用額度
商業廣告
加權平均利率大小
設施
貸款信件
的信用額度
商業廣告
加權平均利率
(單位:百萬,加權平均利率除外)
中心點能源(1)
$2,400 $ $ $1,036 5.54 %$2,400 $ $11 $1,770 4.71 %
中心點能源 (2)
250     %250     %
休斯頓電氣300     %300     %
CERC1,050  1 484 5.53 %1,050   805 4.67 %
總計$4,000 $ $1 $1,520 $4,000 $ $11 $2,575 

(1)CenterPoint Energy和CERC的未償還商業票據的到期日一般為60天數和30天數,並由各自發行人的長期循環信貸安排作後盾。
(2)這項信貸安排由SIGECO發行。

到期日。截至2023年12月31日,不包括ZENS債務和未攤銷折扣、溢價和發行成本,截至2028年的長期債務到期日如下:
中心點
能量(1)
休斯敦
*電氣公司(1)
CERC證券化債券
(單位:百萬)
2024$1,050 $161 $ $178 
202564  10 13 
20262,274 300 60 14 
20271,860 300 510 14 
20282,063 500 1,230 15 

(1)這些到期日包括預定付款日期的證券化債券本金償還。

留置權。截至2023年12月31日,休斯頓電氣的資產受到留置權的限制,獲得了約美元的留置權。7.6一般抵押貸款項下未償還的一般按揭債券,包括約#億美元682.5億美元以信託形式持有,以確保2028年到期的污染控制債券,CenterPoint Energy有義務支付這些債券。為確保污染控制債券安全而以信託形式持有的一般抵押債券沒有反映在休斯頓電氣的合併財務報表中,因為這些債務具有或有性質。休斯頓電氣可能在退役債券的基礎上增發一般抵押貸款債券,70存放於受託人的財產附加物或現金的百分比。截至2023年12月31日,約為4.81,000億美元的額外一般抵押貸款債券可以在退役債券和70根據M&DOT,沒有未償還的第一抵押債券,根據M&DOT,休斯頓電氣有合同義務不發行任何額外的第一抵押債券,並正在採取行動,解除M&DOT的留置權,終止M&DOT。

截至2023年12月31日,SIGECO約有$847未償還的第一抵押貸款債券本金總額為1億美元。一般來説,SIGECO的所有不動產和有形財產都受SIGECO抵押契約的留置權約束,該契約自2023年1月1日起修訂和重述。截至2023年12月31日,SIGECO獲準根據其抵押貸款契約發行額外債券,最高可達70當時沒有資金的房產增建的百分比和大約#美元966在此基礎上,可以額外發行1.5億美元的第一抵押貸款債券。

151


休斯頓電氣和CERC參與了一個資金池,通過這個池,它們可以短期借款或投資。有關更多信息,請參見附註19。

(14) 所得税

登記人所得税支出(福利)的構成如下:
截至2013年12月31日止的年度,
202320222021
(單位:百萬)
CenterPoint Energy-持續運營
當期所得税支出(福利):
聯邦制$106 $294 $ 
狀態33 46 (28)
總當期費用(收益)139 340 (28)
遞延所得税費用(福利):
聯邦制119 16 78 
狀態(88)4 60 
遞延費用總額31 20 138 
所得税總支出$170 $360 $110 
CenterPoint Energy-停產運營
當期所得税支出:
聯邦制$ $ $91 
狀態  35 
總當期費用  126 
遞延所得税費用(福利):
聯邦制  127 
狀態  (52)
遞延費用(收益)合計  75 
所得税支出(福利)合計$ $ $201 
休斯頓電氣
當期所得税支出(福利):
聯邦制$(26)$23 $22 
狀態34 16 22 
總當期費用8 39 44 
遞延所得税費用(福利):
聯邦制159 86 31 
狀態1  1 
遞延費用(收益)合計160 86 32 
所得税總支出$168 $125 $76 
CERC-持續運營
當期所得税支出(福利):
聯邦制$12 $30 $ 
狀態3 28 (25)
總當期費用(收益)15 58 (25)
遞延所得税費用(福利):
聯邦制95 164 67 
狀態(136)14 34 
遞延費用(收益)合計(41)178 101 
所得税支出(福利)合計$(26)$236 $76 
152


使用聯邦法定所得税税率的所得税費用(福利)與實際所得税費用和由此產生的有效所得税税率的對賬如下:
截至2013年12月31日止的年度,
202320222021
(單位:百萬)
CenterPoint Energy-持續運營(1)(2)(3)
所得税前收入$1,087 $1,417 $778 
聯邦法定所得税率21 %21 %21 %
預期聯邦所得税支出228 298 163 
因下列原因而增加(減少)的税費:
扣除聯邦所得税後的州所得税支出25 46 63 
州估價免税額,扣除聯邦所得税後的淨額  (15)
州法律變更,扣除聯邦所得税(69) (23)
股權AFUDC
(13)(8)(6)
超額遞延所得税攤銷(44)(51)(75)
商譽減值 84  
出售能源系統集團
28   
其他,淨額15 (9)3 
總計(58)62 (53)
所得税總支出$170 $360 $110 
實際税率16 %25 %14 %
CenterPoint Energy-停產運營(4)
所得税前收入
$ $ $1,019 
聯邦法定所得税率 % %21 %
預期聯邦所得税支出
  214 
因下列原因而增加(減少)的税費:
扣除聯邦所得税後的州所得税支出  14 
州法律變更,扣除聯邦所得税  (27)
總計  (13)
所得税總支出
$ $ $201 
實際税率 % %20 %
休斯頓電氣(5)(6)(7)
所得税前收入$761 $635 $457 
聯邦法定所得税率21 %21 %21 %
預期聯邦所得税支出160 133 96 
因下列原因而增加(減少)的税費:
扣除聯邦所得税後的州所得税支出27 13 18 
超額遞延所得税攤銷(17)(18)(41)
其他,淨額(2)(3)3 
總計8 (8)(20)
所得税總支出$168 $125 $76 
實際税率22 %20 %17 %
153


截至2013年12月31日止的年度,
202320222021
(單位:百萬)
CERC -持續經營(8)(9)(10)
所得税前收入$486 $961 $466 
聯邦法定所得税率21 %21 %21 %
預期聯邦所得税支出102 202 98 
因下列原因而增加(減少)的税費:
扣除聯邦所得税後的州所得税支出(40)35 31 
州法律變更,扣除聯邦所得税(66) (9)
州估價免税額,扣除聯邦所得税後的淨額  (15)
商譽減值 30  
超額遞延所得税攤銷(23)(28)(30)
其他,淨額1 (3)1 
總計(128)34 (22)
所得税支出(福利)合計
$(26)$236 $76 
實際税率(5)%25 %16 %

(1)認出了一個$69 由於州分攤變動的影響,導致重新計量單一集團的州遞延税項,44-某些司法管轄區的監管機構頒佈的攤銷淨監管編輯負債的收益為1,000,000美元13 100萬美元用於AFUDC股權的影響,28 100萬美元的費用,用於能源系統集團出售的收益。
(2)認出了一個$51根據某些司法管轄區的監管機構頒佈的法規,8 100萬美元用於AFUDC股權的影響,84出售阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務的商譽減值費用為100萬英鎊。
(3)認出了一個$75根據某些司法管轄區的監管機構的法令,淨監管編輯負債攤銷的百萬美元,a$23因州法律修改而導致在這些司法管轄區重新計量州遞延税額的影響,A美元6 100萬美元用於AFUDC股權的影響,15由於路易斯安那州NOL結轉期從20年改為無限期,允許釋放路易斯安那州某些NOL的估值津貼,因此獲得了100萬美元的福利。
(4)認出了一個$27因州法律變化導致這些司法管轄區重新計量國家遞延税額的影響,獲得了100萬美元的福利。
(5)認出了一個$17根據某些司法管轄區的監管機構的規定,淨監管編輯責任的攤銷收益為100萬英鎊。
(6)認出了一個$18根據某些司法管轄區的監管機構的法令,淨監管編輯責任的攤銷收益為100萬英鎊。
(7)認出了一個$41根據某些司法管轄區的監管機構的法令,淨監管編輯責任的攤銷收益為100萬英鎊。
(8)認出了一個$661,000,000美元,用於國家分攤變化的影響,這些變化導致重新計量單一集團的國家遞延税額,以及1美元23根據某些司法管轄區的監管機構的規定,淨監管編輯責任的攤銷收益為100萬英鎊。
(9)認出了一個$28根據某些司法管轄區的監管機構的法令,淨監管編輯負債攤銷的利益為百萬美元,以及$30出售阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務的商譽減值費用為100萬英鎊。
(10)認出了一個$9因州法律修改而導致在這些司法管轄區重新計量州遞延税額的影響,A美元30根據某些司法管轄區的監管機構的法令,淨監管編輯負債攤銷的利益為百萬美元,以及$15由於路易斯安那州NOL結轉期從20年改為無限期,允許釋放路易斯安那州某些NOL的估值津貼,因此獲得了100萬美元的福利。

154


產生很大一部分遞延税項資產和負債的暫時性差異的税收影響如下:
十二月三十一日,
20232022
(單位:百萬)
中心點能源
遞延税項資產:
福利和補償$131 $121 
監管責任365 378 
虧損和貸記結轉76 84 
資產報廢債務96 95 
其他124 49 
估值免税額(10)(10)
遞延税項資產總額782 717 
遞延税項負債:
財產、廠房和設備3,580 3,228 
監管資產401 601 
對ZENS的投資以及與ZENS相關的股權證券788 722 
其他92 152 
遞延税項負債總額4,861 4,703 
遞延税項淨負債$4,079 $3,986 
休斯頓電氣
遞延税項資產:
福利和補償$10 $10 
監管責任176 184 
資產報廢債務6 6 
其他18 13 
遞延税項資產總額210 213 
遞延税項負債:
財產、廠房和設備1,497 1,330 
監管資產119 112 
遞延税項負債總額1,616 1,442 
遞延税項淨負債$1,406 $1,229 
CERC
遞延税項資產:
福利和補償$21 $9 
監管責任145 151 
虧損和貸記結轉276 466 
資產報廢債務86 86 
其他65 25 
遞延税項資產總額593 737 
遞延税項負債:
財產、廠房和設備1,602 1,427 
監管資產171 381 
其他66 191 
遞延税項負債總額1,839 1,999 
遞延税項淨負債$1,246 $1,262 

納税屬性結轉與計價準備截至2023年12月31日,CenterPoint Energy沒有聯邦NOL結轉,也沒有聯邦慈善捐款結轉。截至2023年12月31日,CenterPoint Energy擁有12024年至2042年到期的10億州NOL結轉,以及2扣除估值免税額後,1.8億的州税收抵免不會到期。CenterPoint Energy報告了針對某些州NOL和信貸結轉的估值津貼,因為這種好處更有可能無法實現。

155


CERC已經獲得了美元931數以百萬計的聯邦NOL結轉具有不確定的結轉期。CERC已經獲得了美元6572024年左右至2042年到期的州NOL結轉總額為100萬美元,2扣除估值免税額後,1.8億的州税收抵免不會到期。

CenterPoint Energy 2023年和2022年未確認税收優惠(不包括利息和罰款)的期初和期末餘額核對如下:
截至十二月三十一日止的年度:
20232022
(單位:百萬)
年初餘額$26 $3 
*與前幾年的税收狀況有關的增加 26 
*與前幾年的税收狀況有關的減少 (3)
*訴訟時效失效(1) 
年終餘額$25 $26 

CenterPoint Energy的淨未確認税收優惠(包括罰款和利息)為$29截至2023年12月31日,已有100萬美元計入合併財務報表中的其他非流動負債。在截至2023年12月31日的不確定税收頭寸餘額中包括#美元25數百萬的税收優惠,如果得到確認,將影響實際税率。登記人將與未確認的税收優惠和罰款相關的應計利息確認為所得税費用。上表不包括$4截至2023年12月31日的應計罰款和利息為100萬美元。登記人認為,有合理的可能性將有$3在未來12個月內,由於關於較舊風險敞口的法規失效、税務和解和/或公開審計的解決,包括罰款和利息在內的未確認税收優惠減少了100萬。

税務審計和清算。截至2018年和2021年的納税年度已經過審計,並與CenterPoint Energy的美國國税局進行了結算。2019-2020納税年度仍然開放。在2019-2023年納税年度,註冊人是美國國税局合規保證流程的參與者。Vectren合併前的2014-2019年納税年度已經過審計,並與美國國税局達成了和解。

(15) 承付款和或有事項

(A)購買義務(CenterPoint Energy和CERC)

承諾包括與CenterPoint Energy和CERC的天然氣可報告部門以及CenterPoint Energy的電力可報告部門相關的最低購買義務。採購義務被定義為購買商品或服務的協議,該協議對註冊人具有強制性和法律約束力,並規定了所有重要條款,包括:要購買的固定或最低數量;固定、最低或可變價格條款;以及交易的大致時間。具有最低付款條款的合同有不同的數量要求和持續時間,截至2023年12月31日和2022年12月31日,在CenterPoint Energy和CERC的綜合資產負債表中,合同不被歸類為非交易衍生品資產和負債。這些合約屬於“正常購買合約”的例外情況,或者不符合衍生品的定義。天然氣和煤炭供應承諾還包括不符合衍生品定義的運輸合同。

2023年2月1日,印第安納電氣簽訂了經修訂和重述的BTA,以購買191MW Posey太陽能項目以高於預期的固定收購價35年生活。2023年2月7日,印第安納電氣向IURC提交了CPCN,以批准修訂後的BTA。隨着****的通過,印第安納電力公司現在可以為太陽能項目尋求PTC。印第安納電氣提交了最新的CPCN,要求在費率基數中通過基本費率或CECA機制收回扣除PTC的項目成本,具體取決於哪種機制提供更及時的回收。2023年9月6日,IURC發佈了批准CPCN的命令。波西太陽能項目預計將於2025年投入使用。

2023年1月11日,IURC發佈命令,批准和解協議,授予印第安納電氣CPCN購買和收購130兆瓦派克縣太陽能項目通過了BTA,並批准了估算成本。IURC還將該項目指定為清潔能源項目,並批准了擬議的統一費率以及相關的費率制定和會計處理。由於通脹壓力,開發商透露,成本已經超過了BTA中商定的水平。一旦定價更新,各方決定是否繼續該項目,印第安納電力公司可能不得不向IURC重新提交項目審批文件,這可能會將投入使用日期從2025年推遲到2026年。如果印第安納電力公司無法與派克縣太陽能項目的開發商達成雙方都能接受的解決方案,印第安納電力公司可能會尋求終止該項目。
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截至2023年12月31日,除下文討論外,未貼現的最低購買義務約為:
中心點能源CERC
天然氣供應
供電 (1)
其他(2)
天然氣供應
(單位:百萬)
2024$684 $145 $164 $679 
2025589 478 45 585 
2026502 342 46 498 
2027425 105 4 422 
2028380 68  377 
2029年及以後1,707 737 328 1,684 
(1)CenterPoint Energy與PPA相關的未貼現的最低付款義務,承諾範圍為15幾年前25以上包括其在印第安納州波西縣根據BTA以任何重新談判之前的原始合同金額的購買承諾,以及其在印第安納州派克縣的BTA。
(2)未貼現付款責任主要與技術硬件及軟件協議有關。
上表不包括通過印第安納電力公司的其他PPA的現金支出估計數,這些PPA沒有最低門檻,但需要在供應商發電時付款。其中某些承諾產生的成本是傳遞成本,通常是通過監管機構批准的成本回收機制從零售客户那裏收取的美元對美元。

(B)AMAS(CenterPoint Energy和CERC)

CenterPoint Energy和CERC的天然氣業務繼續利用與印第安納州、路易斯安那州、明尼蘇達州、密西西比州和德克薩斯州的公用事業分銷服務相關的AMA。AMA的任期各不相同,其中最長的將於2029年到期。根據協議的規定,CenterPoint Energy和CERC的天然氣要麼向資產管理公司出售天然氣,並同意以相同的成本在全年回購等量的天然氣,要麼乾脆在每個交貨點從資產管理公司購買其全部天然氣需求。一般來説,資產管理協議是CenterPoint Energy和CERC的天然氣公司與資產管理公司之間的合同,旨在轉移營運資本義務並最大限度地利用資產。在這些協議中,CenterPoint Energy和CERC的天然氣同意向其他方釋放運輸和儲存能力,以管理CenterPoint Energy和CERC的天然氣的天然氣儲存、供應和交付安排,並在CenterPoint Energy和CERC的天然氣不需要時將釋放的能力用於其他目的。CenterPoint Energy和CERC的天然氣可能會從資產管理公司獲得補償,補償方式是在AMA有效期內支付的款項。CenterPoint Energy和CERC的天然氣有義務購買根據這些AMA發放給資產管理公司的冬季儲存要求。有關這些資產負債協定項下的未清償款項,請參閲附註13。

(C)保證和產品保修(CenterPoint Energy)

2023年5月21日,CenterPoint Energy通過Vectren Energy Services達成股權購買協議,出售Energy Systems Group。這筆交易於2023年6月30日完成。有關詳細信息,請參閲註釋4。

在2023年6月30日完成交易之前的正常業務過程中,CenterPoint Energy主要通過Vectren發佈了母公司級別的擔保, 能源系統集團的義務。當能源系統集團由CenterPoint Energy全資擁有時,這些擔保並不代表增量合併義務,而是代表能源系統集團的義務擔保,允許其在不發佈其他形式的保證的情況下開展業務。對於可以估計潛在風險的責任,管理層估計這些擔保的最大風險約為$503截至2023年12月31日,該公司預計風險敞口將按比例下降。這一風險敞口主要涉及對聯邦節能履約合同的能源節約擔保。在出售Energy Systems Group之前,還發布了其他母公司級別的擔保,其中一些不包含潛在責任上限,以支持聯邦運營和維護項目,這些項目的最大風險敞口無法根據項目的性質進行估計。

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根據股權購買協議的條款,自交易完成之日起及交易完成後,ESG控股集團一般必須盡合理的最大努力,以CenterPoint Energy以外的第三方提供的信貸支持取代現有的CenterPoint Energy擔保。股權購買協議還要求為CenterPoint Energy因這些擔保不是通過成交而解除的任何損害提供一定的保護。不是在2023年6月30日出售完成後,CenterPoint Energy向能源系統集團提供了額外的擔保。

雖然不能保證未來不需要在這些母公司擔保下履行任何一項承諾,但CenterPoint Energy認為發生重大金額的可能性很小。CenterPoint Energy認為,從能源系統集團從1994年成立到2023年6月30日完成對能源系統集團的出售,能源系統集團有普遍履行其履約義務和節能保證的歷史,其安裝的產品有效運行。截至2023年12月31日和2022年12月31日,CenterPoint Energy在其合併資產負債表上沒有記錄與其根據未償還擔保承擔的義務有關的金額。

(D)法律、環境和其他事項

法律事務

與2021年2月冬季風暴事件相關的訴訟。與2021年2月冬季風暴事件有關的多個實體的各種法律訴訟仍在進行中,包括針對CenterPoint Energy、Utility Holding、LLC、休斯頓電氣和CERC的訴訟。與其他德克薩斯州能源公司和TDU一樣,CenterPoint Energy和Houston Electric也參與了某些調查、訴訟和其他監管和法律程序,涉及它們在風暴期間恢復電力的努力以及對NERC、ERCOT和PUCT規則和指令的遵守。此外,與其他天然氣市場參與者一樣,CERC也在指控天然氣市場操縱的訴訟中被點名。

CenterPoint Energy、Utility Holding、LLC和Houston Electric與數百名其他被告(包括ERCOT、發電公司、其他TDU、天然氣生產商、代表和其他實體)一起收到了原告提出的索賠和訴訟,指控他們不當死亡、人身傷害、財產損失和其他傷害和損害。截至2023年12月31日,大約有220作為與2021年2月冬季風暴事件相關的MDL訴訟的一部分,在德克薩斯州哈里斯縣的得克薩斯州法院合併的未決訴訟,以及CenterPoint Energy和休斯頓電氣以及許多其他實體已被列為被告,在大約155在這些訴訟中。MDL的訴訟中有一起可能是代表所有通過ERCOT電網獲得電力並在2021年2月10日至2021年2月28日期間遭受停電的人提起的集體訴訟。此外,公用事業控股有限責任公司目前被列為CenterPoint Energy和休斯頓電氣也被列為被告的訴訟。

監督MDL的法官發佈了初步的案件管理命令,並暫停了所有訴訟和證據開示。根據案件管理命令,法官於#年受理了處分動議。 2023年1月下旬,對具有代表性或“領頭羊”的案件作出了裁決。在最近對一個無關問題的意見中,德克薩斯州最高法院認為ERCOT有權享有主權豁免權。這項裁決將適用於MDL中針對ERCOT的索賠。MDL法官還駁回了針對天然氣被告(天然氣被告名單錯誤地包括公用事業控股有限責任公司)和代表被告的所有指控,以及針對其他被告的一些訴訟理由。CenterPoint Energy預計,根據法官的初步裁決,針對公用事業控股有限責任公司的索賠最終將被駁回。關於TDU和發電機被告,法官駁回了一些訴訟理由,但駁回了駁回疏忽、嚴重疏忽和妨害索賠的動議,這些動議拒絕了TDU被告和發電機被告要求上訴法院推翻的動議。得克薩斯州第十四區上訴法院的三名法官組成的陪審團於2023年10月23日聽取了TDU曼達默斯程序的口頭辯論。對該訴訟的意見尚未發佈。2023年12月14日,德克薩斯州第一地區上訴法院的三名法官組成的陪審團對發電機曼達默斯程序發表了意見,批准了發電機的曼達默斯請求,並下令駁回原告對發電機的剩餘索賠。預計原告將在整個第一上訴法院就該小組的裁決尋求重新聽證。MDL法官允許被告(包括休斯頓電氣)就初步法律問題提出幾項額外的動議,否則案件將被擱置。CenterPoint Energy、公用事業控股公司、有限責任公司和休斯頓電氣公司打算針對提出的索賠積極為自己辯護。
CenterPoint Energy和休斯頓電氣也迴應了德克薩斯州總檢察長和加爾維斯頓縣地區檢察官辦公室的詢問,其他各種監管和政府實體也對2021年2月的冬季風暴事件以及各種實體為準備和應對該事件所做的努力進行了詢問、調查和其他審查,包括髮電短缺問題。

2023年2月,十二德克薩斯州哈里斯縣和湯姆·格林縣的州地區法院對德克薩斯州數十名天然氣市場參與者提起訴訟,其中包括天然氣生產商、加工商、管道、營銷商、賣家、貿易商。
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天然氣公用事業和金融機構。原告將CERC與“CenterPoint Energy Services,Inc.”一起列為被告,錯誤地將其識別為CERC的母公司(CenterPoint Energy之前剝離了CES)。在哈里斯縣提起的訴訟是一個假定的集體訴訟,代表 電力和天然氣客户類別(那些經歷了電力和/或天然氣損失的客户,以及那些在2021年2月冬季風暴事件期間被收取水電費的證券化相關附加費或以其他方式被收取更高電費和/或天然氣費用的客户),可能包括數百萬類別成員。 其他訴訟(在哈里斯縣提起訴訟, 在湯姆格林縣)是由一個實體提出的,該實體聲稱是成千上萬的人和實體的索賠的受讓人,這些人和實體已將索賠轉讓給原告。這些和 在哈里斯縣提起的其他類似訴訟一般指控被告從事天然氣市場操縱和價格欺詐,包括故意扣留、壓制或轉移與2021年2月冬季風暴事件、冬季風暴埃利奧特和其他惡劣天氣條件有關的天然氣供應,以及通過金融市場操縱。原告聲稱,這種操縱影響了德克薩斯州的天然氣供應和價格以及市場、供應和電力價格,並造成了停電和其他損害。原告主張對現有合同的侵權幹擾、私人滋擾和不當得利,並聲稱一系列傷害和損害,包括人身傷害、財產損失和某些費用證券化並轉嫁給差餉繳納人的損害。這些訴訟沒有具體説明所尋求的損害賠償金額,但尋求廣泛類別的實際、補償性、法定、間接經濟和懲罰性損害賠償;恢復原狀和歸還;判決前和判決後的利息;費用和律師費;以及其他救濟。截至2023年12月31日,大部分訴訟尚未送達,但已送達被告的案件被標記為移交給上文提到的現有MDL程序。這些案件中的原告案件提出動議,要求將訴訟發回原審法院,並從MDL中分離出來。2023年8月1日,監督MDL的法官駁回了還押動議。2023年11月29日,MDL陪審團駁回了原告要求重新考慮MDL法官拒絕還押的命令的聯合動議,MDL陪審團上訴的時間已經過去。這些訴訟在MDL仍懸而未決,CERC打算積極為自己辯護,反對提出的索賠,包括通過對原告的索賠提出管轄權挑戰。這個在哈里斯縣提起的其他類似訴訟也被標記為移交給MDL訴訟程序,但包括CERC在內的被告尚未得到送達。這些天然氣市場案例是對220上文提到的有關電力市場問題的案例。

到目前為止,上述任何法律問題的任何一方都沒有提出要求、量化、披露或發現損害賠償,足以使CenterPoint Energy及其子公司能夠估計風險敞口。鑑於訴訟的初步性質、當事人的眾多和所涉問題的複雜性以及訴訟的不確定性,CenterPoint Energy及其子公司無法預測上述任何事項的結果或後果,也無法估計一系列潛在損失。CenterPoint Energy及其子公司擁有一般和超額責任險,為第三方人身傷害和財產損失索賠提供保險。正如CenterPoint Energy之前指出的那樣,鑑於原告的某些指控的性質,除意外造成的第三方人身傷害和財產損失索賠外,可能不包括保險範圍,以及CenterPoint Energy的保險公司最近否認了天然氣市場案件中原告所稱的故意傷害保險。CenterPoint Energy及其子公司打算繼續為所有這些事項投保任何和所有可用保險。

傑斐遜教區。幾個教區和路易斯安那州提交了42根據路易斯安那州和地方海岸資源管理法(SCLRMA),對數百家石油和天然氣公司提起訴訟,要求賠償據稱由歷史上的石油和天然氣作業造成的路易斯安那州海岸線的污染和侵蝕。中的被告在這些訴訟(僅由傑斐遜教區在2013年提起)中,初級燃料公司是CenterPoint Energy的前身公司,該公司於1983-1989年間在路易斯安那州運營。全42訴訟兩次被轉移到路易斯安那州聯邦法院,並被擱置了幾年,等待地區法院審議各種還押動議和對還押令的多次上訴。最近,幾起涉及其他教區的案件已被髮迴路易斯安那州法院,開始在州法院恢復訴訟。然而,截至2023年12月31日,聯邦地區法院尚未就傑斐遜·帕裏什提出的將被告包括初級燃料公司在內的訴訟發回州法院的動議做出裁決。

由於訴訟程序上的初步性質、缺乏關於Jefferson Parish對一次燃料公司索賠的範圍和損害賠償的信息、各方的眾多和所涉及問題的複雜性以及訴訟的不確定性,CenterPoint Energy及其子公司無法預測此事的結果或後果,也無法估計一系列潛在損失。CenterPoint Energy將繼續積極為自己辯護,反對提出的索賠,並尋求任何和所有可用的保險覆蓋範圍。

環境問題

MGP站點。CenterPoint Energy、CERC及其前身,包括Vectren的前身,過去都運營過MGPS。CenterPoint Energy或CERC預計為履行各自義務而產生的成本由管理層根據實際發生的成本、預期未來付款的時間和通脹因素等假設進行估計。雖然CenterPoint Energy和CERC已經記錄了所有可能和可評估的成本的債務,包括它們目前與這些地點的活動相關的義務發生的金額,但未來有可能
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事件可能需要目前未預見到的補救活動,這些費用可能不受PRP或保險追回的影響。

(i)明尼蘇達州MGPS(CenterPoint Energy和CERC)。對於明尼蘇達州的某些MGP站點,CenterPoint Energy和CERC已經完成了州有序修復,並繼續進行州有序監測和水處理。CenterPoint Energy和CERC記錄了明尼蘇達州監管機構要求的持續監測和任何未來補救措施的責任,如下表所示。

(Ii)印第安納州MGPS(CenterPoint Energy和CERC)。在印第安納州天然氣服務領域,存在、位置和某些一般特徵26已經確定了CenterPoint Energy和CERC可能有一些補救責任的天然氣製造和儲存地點。補救調查/可行性研究已於根據印第安納州天然氣公司和IDEM之間商定的訂單,對這些地點進行了審查,IDEM於2000年1月發佈了一份決定記錄。剩下的場地已提交給國際教育、科學及文化研究所的VRP。CenterPoint Energy還確定了它參與的5SIGECO服務區域內的人造天然氣工廠,所有這些工廠目前都在IDEM的VRP中註冊。CenterPoint Energy目前正在進行一定程度的補救活動,包括在某些地點監測地下水。

(Iii)其他MGPS (CenterPoint Energy和CERC)。除了明尼蘇達州和印第安納州的網站外,EPA和其他監管機構還調查了由CenterPoint Energy或CERC擁有或運營的MGP網站,或者可能由他們以前的附屬公司。

目前還不能確定與解決這些站點有關的可能產生的總成本。估計的應計成本僅限於CenterPoint Energy和CERC在補救工作中的份額,因此扣除其他PRP的風險敞口。CenterPoint Energy和CERC認為他們可能負責的站點的可能補救成本的估計範圍是基於在下表中給出的最短時間框架內繼續進行的補救。
2023年12月31日
中心點能源CERC
(除年外,以百萬為單位)
用於補救的應計金額$13 $11 
估計的最低補救費用8 7 
最高估計補救成本51 44 
最低補救年限55
最長補救年限5050

成本估算是基於對一個場地或修復類似規模場地的行業平均成本的研究。實際的補救費用將取決於要補救的場地數量、其他PRP的參與程度(如果有的話)以及所使用的補救方法。

CenterPoint Energy和CERC預計這些事項的最終結果不會對CenterPoint Energy或CERC的財務狀況、運營結果或現金流產生重大不利影響。

石棉。 註冊人或其前身擁有的一些設施含有或曾經含有石棉絕緣材料和其他含石棉材料。註冊人與許多其他人一起,不時被列為多個聲稱因接觸石棉而受傷的個人提起的訴訟的被告,註冊人預計未來可能會提出更多索賠。雖然目前無法預測最終結果,但註冊人預計這些事項,無論是個別的還是總體的,都不會對其財務狀況、運營業績或現金流產生重大不利影響。

CCR規則(中心點能量)。2015年4月,環保局敲定了其CCR規則,該規則根據RCRA將火山灰作為非危險材料進行監管。最終規則允許有益的火山灰再利用,印第安納電力公司發電廠產生的大部分火山灰將繼續重複利用。2018年7月,EPA發佈了最終的CCR規則第一階段重新考慮,將停止在超過地下水保護標準或不符合位置限制的池塘中傾倒火山灰的最後期限延長至2020年10月31日。2019年8月,環保局建議對其CCR規則進行額外的“A部分”修訂,涉及對火山灰和其他材料的有益再利用。A部分修正案於2020年8月敲定,並將停止在池塘中放置灰燼的最後期限延長至2021年4月11日,進一步討論了這一問題
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下面。A部分的修正案並不限制印第安納電力公司目前對其飛灰的有益再利用。2023年5月18日,環保局發佈了一項對CCR規則的擬議修訂,可能會擴大聯邦CCR規則(CCR“遺產”規則)監管的單位範圍。CCR遺留規則尋求包括傳統的CCR地表蓄水(非活躍發電設施的非活躍地表蓄水),以及在活躍或非活躍設施的新“CCR管理單位”,否則將受聯邦CCR法規的約束。CCR遺產規則的潛在影響目前尚不確定,如果最終敲定,註冊人可能需要進行額外的CCR調查。

印第安納電力公司已經灰池,在F.B.卡爾利工廠(卡爾利東和庫利西)和在A.B.布朗的設施裏。根據現有的CCR規則,印第安納電力公司必須在其F.B.卡爾利和A.B.布朗發電站進行完整性評估,包括地下水監測。為了確定池塘的剩餘使用壽命,以及池塘是否必須改裝襯墊或關閉到位,地下水研究是必要的。印第安納電氣的沃裏克發電機組不包括在CCR規則的範圍內,因為該機組歷史上一直是一個更大的發電站的一部分,該發電站主要為鄰近的工業設施提供服務。地下水監測顯示,印第安納電力公司的火山灰蓄水池附近存在潛在的地下水影響,進一步的分析正在進行中。CCR規則要求公司在2018年10月18日之前完成地點限制確定。印第安納電氣完成了評估,並確定F.B.卡爾利池塘(卡爾利東部)和A.B.布朗池塘不符合含水層放置位置限制。由於這一失敗,印第安納電力公司被要求在2021年4月11日之前停止處置池塘中的新灰燼,並開始關閉池塘,除非獲得延期批准。根據CCR規則,CenterPoint Energy及時提交了延期申請,允許印第安納電力公司繼續使用這些池塘至2023年10月15日。2022年10月5日,環保局發佈了一份有條件批准A.B.棕色池塘A部分延期請求的提案。卡爾利東部和A.B.布朗的設施都已根據對這兩個池塘提交的延期請求中向環境保護局做出的承諾,及時停止使用. 2019年4月24日,印第安納電力公司收到IURC的命令,批准收回與關閉Culley West池塘相關的費用,該池塘已經完成關閉活動。2019年8月14日,印第安納州電力公司向IURC提交了請願書,要求收回關閉A.B.布朗灰池的相關費用,其中包括與挖掘和回收積灰相關的費用。這份請願書隨後於2020年5月13日獲得IURC批准。2020年10月28日,IURC批准了印第安納電氣的ECA程序,其中包括開始收回聯邦授權的項目成本。

2022年11月1日,印第安納電力公司申請CPCN,以收回聯邦政府規定的與關閉其第三個也是最後一個灰池卡爾利東池塘相關的成本。印第安納電氣也在為該項目尋求會計和費率制定方面的減免,2023年6月8日,印第安納電氣提交了一份修訂後的CPCN,以收回聯邦授權的灰池成本。項目費用估計約為#美元。521000萬美元,包括間接費用。

2018年7月,印第安納電氣向其保險公司提起損害賠償和宣告救濟申訴,要求償還因遵守CCR規則而產生的國防、調查和池塘關閉費用,並已與其保險公司達成保密和解協議。這些和解協議的收益將抵消關閉池塘已經發生和將發生的費用。

截至2023年12月31日,CenterPoint Energy已經記錄了大約$116百萬ARO,代表關閉A.B.Brown和F.B.Culley池塘的未來現金流估計的貼現值。這一估計可能會因合同安排、對火山灰、關閉方法和關閉時間的持續評估、印第安納電力公司發電過渡計劃的影響、環境法規的變化以及在上述保險程序中從和解中獲得的收益而發生變化。601000萬美元和300萬美元80100萬美元完成A.B.Brown關閉項目。

《清潔水法》允許地下水排放。2020年4月,美國最高法院發佈了一項意見,規定通過地下水或其他非點源的間接排放,如果在功能上相當於直接排放,則必須根據《清潔水法》獲得許可並承擔責任。2023年11月27日,環保局公佈了關於應用與允許通過地下水向地表水排放某些污染物有關的“功能等值”分析的指導意見草案。註冊人正在評估這一決定和擬議的EPA指南將在多大程度上影響《清潔水法》對其運營的許可要求和/或責任。

其他環境保護。登記人不時地在作業過程中或在其前輩進行作業的物業上識別環境污染物的存在。或未來可能會發現其他涉及污染物的地點。登記人已經並預計將繼續補救任何已確定的符合州和聯邦法律義務的地點。此外,登記人不時收到監管機構或其他人的通知,關於因存在環境污染物而需要補救的地點的PRP狀況。此外,註冊人在與該等網站有關的訴訟中不時被列為或可能被列為被告。雖然目前還不能預測這些事情的最終結果,但
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註冊人預計這些事項,無論是個別或整體,不會對其財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。

其他法律程序

註冊人還參與在不同法院、監管委員會和政府機構就日常業務過程中出現的問題進行的其他法律、環境、税務和監管程序。有時,註冊人也是各種原告對能源行業廣大參與者提出的索賠的法律訴訟的被告。其中一些訴訟涉及的金額很大。註冊人定期分析當前信息,並在必要時為最終處置這些事項的可能和合理評估的負債提供應計費用。註冊人預計這些事項的處置不會對註冊人的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。

(16) 每股收益(CenterPoint Energy)

普通股每股基本收益的計算方法是將普通股股東可從持續經營中獲得的收入除以該期間已發行普通股的加權平均數。在計算每股普通股基本收益時,參與證券不包括在已發行普通股的加權平均數量之外。普通股每股攤薄收益的計算方法是將普通股股東從持續經營中獲得的收入除以已發行普通股的加權平均數,如果普通股的影響是攤薄的,則包括所有潛在的稀釋性普通股。

稀釋後每股普通股收益反映了潛在普通股從基於股份的獎勵和可轉換優先股中產生的稀釋效應。限制性股票、B系列優先股和C系列優先股的稀釋效應是使用IF-轉換法計算的,該方法假設在期初轉換限制性股票、B系列優先股和C系列優先股,為優先股股息的回加、利益轉換特徵的攤銷和分配給優先股東的未分配收益確認收入。限制性股票的稀釋效應按適用的庫存股方法計算,該方法包括假設歸屬於超過假設用假設收益回購的股份數量的增量股份。

稀釋後每股普通股收益也將反映轉換可轉換票據所產生的潛在普通股的稀釋效應。本金必須以現金支付的可轉換債券不計入普通股稀釋收益的計算。可轉換票據的現金結算部分的分子不會有利息開支調整,因為該部分將始終以現金結算。如果可轉換債券是現金,則股票的轉換價差價值將包括在普通股稀釋後收益中,使用IF轉換方法。稀釋每股普通股收益的分母是通過將截至報告日的可轉換票據的股份結算部分的轉換價差價值除以報告期內的平均股價來確定的。在截至2023年12月31日的年度內,可轉換債務不在現金中;因此,沒有假設轉換或計入稀釋後每股普通股收益。有關可轉換票據的進一步詳情,請參閲附註13。

2020年5月發行的C系列優先股被視為參與證券,因為這些股票按比例按比例參與普通股的股息。因此,從2020年6月30日開始,普通股的每股收益是使用C系列優先股發行期間參與證券所需的兩級法計算的。截至2021年5月7日,C系列優先股剩餘流通股全部轉換為普通股和普通股每股收益,兩級法自2021年6月30日起不再適用。
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下表對CenterPoint Energy的基本和稀釋後每股普通股收益的分子和分母進行了核對。普通股每股基本收益是通過將普通股股東可獲得的收入除以已發行普通股的加權平均收益確定的。普通股每股攤薄收益是通過計入潛在攤薄的普通股等價股確定的,如果發行普通股的證券被行使或轉換為普通股,可能會發生這種情況。
 截至2013年12月31日的年度,
 202320222021
 (單位:百萬,不包括每股和每股金額)
分子:
持續經營收入$917 $1,057 $668 
減去:優先股股息要求(附註12)
50 49 95 
普通股股東可從持續經營中獲得的收益--基本收益和攤薄收益867 1,008 573 
普通股股東從非持續經營中獲得的收益--基本收益和攤薄收益  818 
普通股股東可獲得的收入-基本和攤薄$867 $1,008 $1,391 
分母:
加權平均已發行普通股-基本630,947,000 629,415,000 592,933,000 
另外:假設轉換產生的增量份額:
限制性股票2,232,000 2,931,000 5,181,000 
C系列優先股(1)
  11,824,000 
加權平均已發行普通股-稀釋後633,179,000 632,346,000 609,938,000 
從稀釋收益計算的分母中排除的反稀釋增量股票:
B系列優先股 (2)
  23,906,000 
普通股每股收益:
普通股基本每股收益--持續經營$1.37 $1.60 $0.97 
普通股基本每股收益--非持續經營  1.38 
普通股基本每股收益$1.37 $1.60 $2.35 
稀釋後每股普通股收益--持續經營$1.37 $1.59 $0.94 
稀釋後每股普通股收益--非持續經營  1.34 
稀釋後每股普通股收益$1.37 $1.59 $2.28 

(1)截至2021年12月31日,已發行的C系列優先股已全部轉換為普通股。有關更多信息,請參見附註12。
(2)截至2021年12月31日,已發行的B系列優先股已全部轉換為普通股。有關更多信息,請參見附註12。

(17) 可報告的細分市場

註冊人對應報告分部的確定考慮了其CODM在不同監管環境下管理銷售、分配資源和評估各種產品和服務向批發或零售客户提供的業績的戰略運營單位。每個註冊人的CODM將淨收入視為可報告部門的損益衡量標準。

163


截至2023年12月31日,按註冊人劃分的可報告細分如下:

中心點能源

CenterPoint Energy的電力可報告部門包括ERCOT地區得克薩斯州墨西哥灣沿岸地區的電力傳輸和配電服務,以及主要面向印第安納州西南部的電力傳輸和配電服務,幷包括MISO地區的發電和批發電力業務。

CenterPoint Energy的天然氣可報告部門包括(I)向印第安納州、路易斯安那州、明尼蘇達州、密西西比州、俄亥俄州和德克薩斯州的住宅、商業、工業和機構客户銷售州內天然氣,以及為其輸送和分銷天然氣;(Ii)通過CEIP與各種州際和州內管道公司進行永久管道連接。

CenterPoint Energy的企業和其他類別包括能源系統集團在2023年6月30日之前提供的能源績效合同和可持續的基礎設施服務,以及支持CenterPoint Energy所有業務運營的企業支持業務。CenterPoint Energy的公司和其他公司還包括用於商業運營的寫字樓和其他房地產。

休斯頓電氣

休斯頓電氣的單一可報告部門包括向ERCOT地區的輸電服務客户提供電力傳輸服務,以及向包括休斯頓市在內的得克薩斯州墨西哥灣沿岸地區的代表提供配電服務。

CERC

CERC重組後的單一可報告部門包括:(I)向印第安納州、路易斯安那州、明尼蘇達州、密西西比州、俄亥俄州和德克薩斯州的住宅、商業、工業和機構客户銷售州內天然氣,以及為其輸送和分銷天然氣;(Ii)通過CEIP與多家州際和州內管道公司建立永久管道連接。

用於長期資產的支出包括財產、廠房和設備。除附註4所述外,部門間銷售在合併中被剔除。

可報告部門的財務數據如下,包括為對賬目的而停止的業務:

中心點能源
 收入
從…
外部
顧客
部門間收入
折舊

攤銷
利息收入(1)利息支出所得税費用
(利益)
淨收益(虧損)
(單位:百萬)
截至2023年12月31日的年度:    
 
電式$4,290 $ $872 $19 $(303)$189 $654 
天然氣4,276 3 513 10 (188)(25)533 
公司和其他130  16 34 (264)6 (270)
淘汰 (3) (54)54   
已整合
$8,696 $ $1,401 $9 $(701)$170 917 
截至2022年12月31日的年度:     
電式$4,108 $ $793 $4 $(235)$147 $603 
天然氣4,946  466 2 (137)243 492 
公司和其他267  29 59 (214)(30)(38)
淘汰   (62)62   
已整合
$9,321 $ $1,288 $3 $(524)$360 1,057 
164


 收入
從…
外部
顧客
部門間收入
折舊

攤銷
利息收入(1)利息支出所得税費用
(利益)
淨收益(虧損)
(單位:百萬)
截至2021年12月31日的年度:     
電式$3,763 $ $775 $ $(226)$95 $475 
天然氣4,336  527 1 (141)80 403 
公司和其他253  14 118 (278)(65)(210)
淘汰   (116)116   
持續運營
$8,352 $ $1,316 $3 $(529)$110 668 
停產業務,淨額
818 
已整合
$1,486 
(1)證券化債券利息收入$42000萬美元,不到美元12000萬美元,和美元1截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的年度淨額分別包括在CenterPoint Energy和休斯頓電氣各自的綜合收益表中的其他收入中。
總資產用於長期資產的支出
十二月三十一日,十二月三十一日,
 2023
 
2022202320222021
(單位:百萬)
電式$21,089 $19,024 $2,660 $2,611 $2,008 
天然氣17,429 18,043 1,697 1,697 1,178 
公司和其他,扣除扣除後的淨額(1)
1,197 1,479 13 107 42 
持續運營
39,715 
 
38,546 4,370 4,415 3,228 
資產剝離/停止運營
   3 171 
已整合
$39,715 $38,546 $4,370 $4,418 $3,399 

(1)總資產包括養卹金和其他與離職後有關的監管資產#美元。385百萬美元和美元405分別截至2023年、2023年和2022年12月31日。

資產剝離和停止運營(CenterPoint Energy和CERC)

有關CenterPoint Energy和CERC的資產剝離和終止業務的更多信息,請參見注4。

休斯頓電氣

休斯頓電氣由單一的可報告部門組成;因此,表格形式的可報告部門演示文稿
包括在內。

CERC

CERC由一個單獨的可報告部分組成;因此,未包括表格形式的可報告部分。

主要客户(休斯頓電氣)

休斯頓電氣從主要外部客户那裏獲得的收入如下:

截至十二月三十一日止的年度:
202320222021
(單位:百萬)
NRG的附屬公司$1,106 $1,046 $905 
維斯特拉能源公司的附屬公司。539 489 410 

165


按產品和服務分類的收入
 截至2013年12月31日止的年度,
202320222021
按產品和服務分類的收入:
中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣
CERC
 (單位:百萬)
電動送貨$3,701 $3,677 $ $3,438 $3,412 $ $3,158 $3,134 $ 
電器零售額569   630   559   
電器批發銷售20   40   46   
汽油零售額4,078  3,951 4,759  4,613 4,157  4,021 
氣運輸
11  11 12  12 12  12 
能源產品和服務
317  187 442  175 420  167 
總計$8,696 $3,677 $4,149 $9,321 $3,412 $4,800 $8,352 $3,134 $4,200 

(18) 現金流量和資產負債表信息的補充披露

現金流量信息的補充披露

中點能源選擇不單獨披露其合併現金流量表中的已終止業務。 下表補充披露了現金流信息:
202320222021
中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC
(單位:百萬)
現金支付/收款:
扣除資本化利息後的利息淨額(進一步審查中)
$664 $287 $175 $480 $223 $104 $489 $208 $130 
所得税支付(退款),淨額(1)
215 12 115 421 142 37 (46)20 (7)
非現金交易:
與資本支出相關的應付賬款
246 166 74 335 168 139 370 261 128 
為實現合併而收到的能量轉移公用單位的公允價值
      1,672   
為實現合併而收到的能量轉移G系列優先股的公允價值
      385   
以租賃負債換取的淨收益資產(2)
3 1  7 6  2   
(1)CenterPoint Energy的美元2152023年支付的1.6億美元所得税可歸因於通過鐵路委員會下令證券化收回2021年2月冬季風暴中產生的非常天然氣成本。
(2)不包括通過預付租賃負債獲得的ROU資產。參見附註20。

166


下表將合併資產負債表中報告的現金、現金等價物和限制性現金與合併現金流量表中報告的金額進行對賬:
2023年12月31日2022年12月31日
中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC
(單位:百萬)
現金和現金等價物(1)
$90 $76 $1 $74 $75 $ 
預付費用和其他流動資產中包含的限制性現金
19 13  17 13  
合併現金流量表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金總額
$109 $89 $1 $91 $88 $ 

(1)截至2023年12月31日和2022年12月31日與VIE相關的現金和現金等價物包括#美元901000萬美元和300萬美元75CenterPoint Energy和美元分別為2.6億美元和2.6億美元76百萬美元和美元75休斯頓電氣分別為2.5億美元。

補充披露資產負債表信息

截至2023年12月31日和2022年12月31日,CERC合併資產負債表上的其他流動負債包括#美元1181000萬美元和300萬美元61分別為與預算計費計劃中的客户相關的信用額度。截至2023年12月31日和2022年12月31日,休斯頓電氣合併資產負債表上的其他流動負債包括471000萬美元和300萬美元35援助建設的應計捐款分別為3.6億美元。

(19) 關聯方交易(休斯頓電氣和CERC)

休斯頓電氣和CERC參與了一個資金池,通過這個池,它們可以短期借款或投資。資金需求是彙總的,外部借款或投資是基於現金淨頭寸。資金池的淨資金需求預計將通過CenterPoint Energy循環信貸安排下的借款或出售CenterPoint Energy的商業票據來滿足。 

下表總結了資金池活動:
2023年12月31日2022年12月31日
休斯頓電氣CERC休斯頓電氣CERC
 (單位:百萬,不包括利率)
資金池投資(借款)(1)
$238 $1 $(642)$ 
加權平均利率
5.59 %5.59 %4.75 %4.75 %

(1)包括在休斯頓電氣和CERC合併資產負債表中的應收賬款和票據(應付)關聯公司。

休斯頓電氣和CERC附屬公司相關的淨利息收入(支出)如下:
截至十二月三十一日止的年度:
202320222021
休斯頓電氣CERC休斯頓電氣CERC休斯頓電氣
CERC(1)
(單位:百萬)
利息收入(支出)淨額 (2)
$2 $10 $ $(18)$ $(38)

(1)包括印第安納天然氣公司和VEDO的附屬公司相關淨利息支出,以反映重組。
(2)利息收入包括在其他淨額中,利息支出包括在休斯頓電氣公司和CERC各自綜合收益表的利息支出和其他財務費用中。

CenterPoint Energy為休斯頓電氣和CERC提供一些企業服務。服務費用已直接向休斯頓電氣和CERC收取,使用管理層認為合理的方法。這些方法包括協商使用率、專用資產分配和基於運營費用、資產、毛利率、員工以及資產、毛利率和員工組合的比例公司公式。休斯頓電氣提供某些
167


為CERC提供的服務。這些服務按實際費用直接或按分配方式計費,包括車隊服務、商店服務、地理服務、測量和通行權服務、無線電通信、數據電路管理和外地業務。此外,CERC還為休斯頓電氣提供某些服務。這些服務按實際成本直接計費或作為分配計費,幷包括線路定位和其他雜項服務。這些費用並不一定表明,如果休斯頓電氣和CERC不是附屬公司,將會發生什麼。

這些服務的收費金額主要包括在操作和維護費用中:
截至十二月三十一日止的年度:
202320222021
休斯頓電氣CERC休斯頓電氣CERC休斯頓電氣CERC
(單位:百萬)
企業服務費$173 $236 $167 $237 $189 $257 
聯屬服務費淨額(賬單)
(10)10 15 (15)(7)7 
下表顯示了休斯頓電氣、CERC及其母公司公用事業控股公司之間的交易。
截至十二月三十一日止的年度:
202320222021
休斯頓電氣CERC休斯頓電氣CERC休斯頓電氣CERC
(單位:百萬)
支付給母公司的現金股息$367 $496 $316 $124 $ $ 
向母公司支付與出售阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務有關的現金股息   720   
來自母公司的現金貢獻885 500 1,143 289 130 140 
在重組中獲得的淨資產(1)
   2,345   
母公司非現金出資,用於支付以下財產、廠房和設備  38 54   
支付給母公司的現金,用於購買以下財產、廠房和設備  65 61   
來自母公司的財產、廠房和設備(2)
  103 115   

(1)重組是一種常見的控制交易,需要將財務信息重塑到所列最早的時期。因此,在截至2022年12月31日的年度內,淨資產轉移沒有反映在CERC的合併權益變動表中。
(2)從CenterPoint Energy購買的物業、廠房和設備,在購買之日以賬面淨值計算。

(20)租契

根據登記人是否有權控制已確定資產的使用,一項安排在開始時被確定為租賃。ROU資產代表註冊人在租賃期內使用標的資產的權利,租賃負債代表註冊人支付租賃所產生的租賃款項的義務。淨收益資產及負債於租賃開始日根據租賃期內租賃付款的現值確認,包括根據指數或比率於租賃開始時的付款。登記人為承租人的大部分租約並無可輕易釐定的隱含利率,因此,根據租約開始日的資料,採用遞增借款利率來釐定租賃付款的現值。當沒有現成的有擔保借款利率時,無擔保借款利率會根據抵押品的影響進行調整,以確定遞增借款利率。每一登記人在其作為出租人的協議中使用隱含匯率。經營性租賃的租賃收入和費用以及融資租賃的ROU攤銷在租賃期內按直線原則確認。

登記人與租賃和非租賃組成部分簽訂了租賃協議,並選擇了將某些租賃類別的租賃和非租賃組成部分合並起來的實際權宜之計,如辦公樓和移動發電機。對於租賃和非租賃組成部分沒有合併的租賃類別,根據獨立價格在組成部分之間分配對價。轉租收入對註冊人並不重要。

註冊人的租賃協議不包含任何重大剩餘價值保證、重大限制或重大契約。與關聯方不存在租賃交易。登記人為出租人的協議不包括
168


承租人購買資產的撥備。由於風險微乎其微,註冊人不會採取任何重大行動來管理與其租賃資產剩餘價值相關的風險。

註冊人的經營租賃協議主要是設備和不動產租賃,包括土地和辦公設施租賃。CenterPoint Energy和休斯頓電氣也有移動發電機的融資租賃協議。登記人的租賃條款可包括在合理確定將行使這些選項時延長或終止租約的選項。註冊人選擇了一項會計政策,該政策免除了一年或一年以下租約的確認要求,符合ASC 842的要求。

2021年,休斯頓電氣為移動發電簽訂了臨時短期租賃和長期租賃。短期租賃協議允許休斯頓電氣以短期方式接受TEEEF資產的交付,初始期限至2022年9月30日,並延長至2022年12月31日。此時,短期租賃協議到期,所有移動發電資產均根據長期租賃協議租賃。根據休斯頓電氣的短期租賃會計政策選擇,ROU資產和租賃負債沒有反映在休斯頓電氣的綜合資產負債表中。與短期租賃相關的費用,包括持有成本,遞延至監管資產,總額為#美元。1001000萬美元和300萬美元103分別截至2023年12月31日和2022年12月31日。

長期租賃協議包括最多505兆瓦的TEEEF,所有這些都是在2022年12月31日交付的,在交付時觸發租賃開始,所有TEEEF租賃的初始期限都將在2029年結束。長期租賃項下的現金支付總額為#美元。6642000萬美元,最後一筆4852022年支付了1.8億美元。這些資產以前是根據短期租賃協議提供的。休斯頓電氣取消確認融資租賃責任時,主題405中的消滅標準-負債已經實現了。根據協議條款,租賃付款到期並由休斯頓電氣在獲得資產後全額支付,幾乎免除了當時所有相關的融資租賃債務。截至2023年12月31日及2022年12月31日,與已開始的長期TEEEF協議相關的剩餘融資租賃負債並不重大,涉及租賃期結束時將產生的搬遷成本。截至2023年12月31日,休斯頓電氣已獲得根據預付款協議租賃的資產的第一留置權,但租賃付款總額為美元的資產除外。971000萬美元。這一美元97100萬預付款存放在託管賬户中,不受休斯頓電氣控制,當休斯頓電氣能夠獲得第一筆留置權時,資金將被釋放。與長期租賃相關的費用,包括使用權資產的折舊費用和持有成本,遞延至監管資產,總額為#美元。1241000萬美元和300萬美元60分別截至2023年12月31日和2022年12月31日。長期租賃協議包含一項終止條款,在發生重大不利監管行動的情況下可以行使該條款。如果選擇終止權利,但須滿足某些條件,75可歸因於終止生效日期至租期結束期間的休斯頓電氣預付租賃成本的%將退還。2022年12月,對長期租賃協議進行了修訂,加入了一項免賠條款,在任何監管程序或和解協議導致休斯頓電氣根據長期租賃協議、短期租賃協議或任何其他可量化的不利財務影響不允許休斯頓電氣收回遞延成本的情況下,可以行使該條款。拒付條款已於2023年12月31日到期,休斯頓電氣不能再在監管機構做出不利裁決的情況下尋求救濟。有關監管影響的進一步討論,請參見附註7。

休斯頓電力公司還將在整個租賃期內為發電機的運營和維護支付可變成本。租賃成本,包括可變和ROU資產攤銷成本,遞延到監管資產,根據2021年德克薩斯州立法作為可收回成本發生。關於收回這些遞延費用的進一步信息,見附註7。

在註冊人各自的合併收益表上,租賃費用包括在運營和維護費用中,其構成如下:

截至十二月三十一日止的年度:
2023
2022
2021
中心點能源休斯敦
電式
CERC中心點能源休斯敦
電式
CERC中心點能源休斯敦
電式
CERC
(單位:百萬)
經營租賃成本$6 $3 $2 $6 $1 $2 $8 $1 $4 
短期租賃成本31 30 $ 167 166 1 119 118  
總租賃成本(1)
$37 $33 $2 $173 $167 $3 $127 $119 $4 

(1)CenterPoint Energy和Houston Electric將TEEEF的融資租賃成本推遲到監管資產以供回收,而不是在綜合收益表中計入折舊和攤銷。
169



租賃收入的構成如下:

截至十二月三十一日止的年度:
2023
 2022
 2021
中心點能源休斯敦
電式
CERC中心點能源休斯敦
電式
CERC中心點能源休斯敦
電式
CERC
(單位:百萬)
經營租賃收入$6 $1 $4 $5 $1 $3 $6 $1 $3 
可變租賃收入2   2   1   
租賃總收入$8 $1 $4 $7 $1 $3 $7 $1 $3 

與租賃有關的補充資產負債表信息如下:
2023年12月31日2022年12月31日
中心點能源休斯敦
電式
CERC中心點能源休斯敦
電式
CERC
(單位:百萬,租期和貼現率除外)
資產:
運營ROU資產(1)
$13 $6 $4 $19 $6 $5 
財務ROU資產(2)
526 $526  621 621  
租賃資產總額$539 $532 $4 $640 $627 $5 
負債:
當期經營租賃負債(3)
$3 $1 $1 $5 $1 $2 
非流動經營租賃負債(4)
10 $5 3 14 5 4 
租賃負債總額 (5)
$13 $6 $4 $19 $6 $6 
加權平均剩餘租賃期(年)-經營租賃4.73.93.14.34.83.9
加權平均貼現率-經營租賃4.13 %4.09 %3.60 %3.80 %4.01 %3.58 %
加權平均剩餘租賃期限(年)-融資租賃5.55.5— 6.56.5— 
加權平均貼現率-融資租賃3.60 %3.60 % 3.60 %3.60 % 

(1)報告時間內其他資產在註冊人各自的綜合資產負債表中,扣除累計攤銷後的淨額。
(2)報告時間內物業、廠房及設備在註冊人各自的綜合資產負債表中,扣除累計攤銷後的淨額。
(3)報告時間內流動其他負債在註冊人各自的綜合資產負債表中。
(4)報告時間內其他負債在註冊人各自的綜合資產負債表中。
(5)截至2023年12月31日或2022年12月31日,融資租賃負債並不重要,並在適用時在註冊人各自的綜合資產負債表中列為其他長期債務。

170


截至2023年12月31日,融資租賃負債對註冊人並不重要。截至2023年12月31日,經營租賃負債到期日如下:
中心點
能量
休斯敦
*電氣公司
CERC
(單位:百萬)
2024$4 $2 $2 
20253 2 1 
20263 1 1 
20272 1  
20281   
2029年及以後2   
租賃付款總額15 6 4 
減去:利息2   
租賃負債現值$13 $6 $4 

截至2023年12月31日,未來收到的最低融資租賃付款對註冊人來説並不重要。截至2023年12月31日,應收到的未貼現經營租賃付款到期日如下:
中心點
能量
休斯敦
*電氣公司
CERC
(單位:百萬)
2024$6 $1 $4 
20258 1 5 
20268  5 
20277  5 
20287  5 
2029年及以後173  170 
待收租賃付款總額$209 $2 $194 

與租約有關的其他資料如下:

截至十二月三十一日止的年度:
202320222021
中心點能源休斯敦
電式
CERC中心點能源休斯敦
電式
CERC中心點能源休斯敦
電式
CERC
(單位:百萬)
計入租賃負債計量的經營性租賃產生的經營現金流$5 $2 $2 $6 $1 $2 $6 $1 $3 
計入租賃負債計量的融資租賃現金流   485 485  179 179  

關於以經營租賃負債交換獲得的投資收益資產的信息,見附註18。

(21) 後續事件

2024年1月股權分配協議(CenterPoint Energy)

2024年1月10日,CenterPoint Energy與某些金融機構就不時發行和出售普通股訂立了股權分配協議,總銷售總價最高可達$5001000萬美元。普通股的出售可以通過適用法律允許的任何方式進行,並被視為1933年證券法第415條規定的“在市場上發行”。CenterPoint Energy還可以根據主遠期確認簽訂一份或多份遠期銷售協議。股權分配協議項下普通股的要約和出售將於(1)出售所有受股權分配約束的普通股時終止
171


協議,(2)終止股權分配協議,或(3)2026年5月17日。 截至2024年2月20日,CenterPoint Energy尚未根據股權分配協議發行任何普通股,也未訂立任何遠期銷售協議。

擬議剝離路易斯安那州和密西西比州天然氣本地分銷公司(CenterPoint Energy和CERC)

2024年2月19日,CERC Corp.簽署了LAMS資產購買協議,根據該協議,CERC Corp.已同意出售其路易斯安那州和密西西比州受監管的天然氣當地分銷公司業務。路易斯安那州和密西西比州受監管的天然氣當地分銷公司業務的收購價為1美元1.2根據LAMS資產購買協議的規定進行調整,包括基於淨營運資本、監管資產和負債以及成交時的資本支出進行調整。建議交易的完成須遵守慣常成交條件,包括(I)經修訂的1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯改善法案》下的適用等待期屆滿或終止,(Ii)批准LPSC,(Iii)批准MPSC,(Iv)並無發生重大不利影響(定義見LAMS資產購買協議),及(V)有關陳述及保證的準確性及訂約方遵守LAMS資產購買協議項下各自義務的慣常成交條件。擬議的交易不受融資條件的限制,在滿足上述條件的情況下,預計將於2025年第一季度末完成。

第九項。關於會計和會計的變更和與會計師的分歧 財務披露

沒有。

第9A項。控制和程序

披露控制和程序

根據《交易法》規則13a-15和15d-15,註冊人在包括首席執行官和首席財務官在內的每家公司管理層的監督和參與下,對截至本報告所述期間結束的披露控制和程序的有效性進行了單獨的評估。基於這些評估,首席執行官和首席財務官在每個案例中都得出結論,披露控制和程序自2023年12月31日起有效,以確保根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告,並酌情積累這些信息並傳達給管理層,包括首席執行官和首席財務官,以便及時做出有關披露的決定。

註冊人對財務報告的內部控制在截至2023年12月31日止三個月內並無發生重大影響或合理地可能對註冊人的財務報告內部控制產生重大影響的變化。


172


管理層財務報告內部控制年度報告

註冊人管理層負責建立和維持對財務報告的充分內部控制。根據1934年《證券交易法》頒佈的規則13a-15(F)或15d-15(F),對財務報告的內部控制被定義為由註冊人的主要高管和主要財務官設計或在其監督下,並由CenterPoint Energy的董事會、管理層和其他人員實施的程序,以根據公認的會計原則為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證,幷包括以下政策和程序:

與保存合理、詳細、準確和公平地反映登記人資產的交易和處置的記錄有關;

提供合理保證,保證必要時記錄交易,以便按照公認的會計原則編制財務報表,並且註冊人的收入和支出僅根據註冊人管理層和董事的授權進行;

提供合理保證,防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權獲取、使用或處置註冊人的資產。

管理層設計了對財務報告的內部控制,以便根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則,對財務報告的可靠性和財務報表的編制提供合理保證。管理層的評估包括審查和測試對與財務報表中所有重要賬户和披露有關的所有相關斷言的控制措施的設計效力和運作效力。

所有的內部控制系統,無論設計得多麼好,都有其固有的侷限性。因此,即使是那些被確定為有效的系統,也只能在編制和列報財務報表方面提供合理的保證。對未來期間進行任何有效性評估的預測都有這樣的風險,即由於條件的變化,控制可能會變得不充分,或者遵守政策或程序的程度可能會惡化。

在註冊人管理層(包括其主要行政人員及主要財務人員)的監督及參與下,註冊人於#年根據該框架對其財務報告內部控制的成效進行了評估。內部控制論--綜合框架(2013)特雷德韋委員會贊助組織委員會發布。根據註冊人在#年框架下的評估內部控制論--綜合框架根據《財務報告準則》(2013),註冊人管理層得出結論,在每一種情況下,其對財務報告的內部控制自2023年12月31日起生效。

CenterPoint Energy的獨立註冊會計師事務所Deloitte T&Touche LLP發佈了一份關於CenterPoint Energy截至2023年12月31日財務報告內部控制有效性的認證報告,內容如下。該報告不適用於休斯頓電氣或CERC,因為它們不是加速或大型加速申報機構。

173


獨立註冊會計師事務所報告

致本公司股東及董事會
CenterPoint Energy,Inc.

財務報告內部控制之我見

我們已經審計了CenterPoint Energy,Inc.及其子公司(以下簡稱“本公司”)截至2023年12月31日的財務報告內部控制,其依據的標準是內部控制--綜合框架(2013)由特雷德韋委員會(COSO)贊助組織委員會發布。我們認為,截至2023年12月31日,本公司在所有重要方面都保持了對財務報告的有效內部控制,其依據是內部控制--綜合框架(2013)由COSO發佈。

我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準審計了本公司截至2023年12月31日及截至2023年12月31日年度的綜合財務報表以及我們2024年2月20日的報告,對該等財務報表表達了無保留意見。

意見基礎

本公司管理層負責維持有效的財務報告內部控制,並負責評估財務報告內部控制的有效性,包括在隨附的管理層財務報告內部控制年度報告中。我們的責任是根據我們的審計,對公司財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規,我們必須與公司保持獨立。

我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計,以獲得合理的保證,以確定財務報告的有效內部控制是否在所有重要方面都得到了維護。我們的審計包括瞭解財務報告的內部控制,評估存在重大弱點的風險,根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性,以及執行我們認為在情況下必要的其他程序。我們相信,我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。

財務報告內部控制的定義及侷限性

公司對財務報告的內部控制是一個程序,旨在根據公認的會計原則,為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括下列政策和程序:(1)關於保存合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄;(2)提供合理的保證,即交易被記錄為必要的,以便按照公認的會計原則編制財務報表,公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行;(三)提供合理保證,防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產。

由於其固有的侷限性,財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外,對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險,或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。


/s/德勤律師事務所

休斯敦,得克薩斯州
2024年2月20日
174


項目9B。其他信息

公司章程或章程的修訂;財政年度的變化(CenterPoint Energy)

2024年2月16日,CenterPoint Energy向德克薩斯州州務卿提交了以下決議聲明,目的是從CenterPoint Energy重新發布的公司章程中刪除A系列優先股、B系列優先股和C系列優先股:

刪除CenterPoint Energy,Inc.指定A系列固定利率至浮動利率累積可贖回永久優先股的決議聲明(A系列決議聲明);

刪除指定為7.00%CenterPoint Energy,Inc.的B系列強制性可轉換優先股的系列股票的決議聲明(B系列決議聲明);以及

刪除被指定為CenterPoint Energy,Inc.的C系列強制性可轉換優先股的系列股票的決議聲明(C系列決議聲明,與A系列決議聲明和B系列決議聲明統稱為決議聲明)。

在提交決議聲明之前,之前發行的A系列優先股、B系列優先股或C系列優先股均未發行。

提交後生效的決議聲明刪除了CenterPoint Energy重新制定的公司章程中包含的所有A系列優先股、B系列優先股和C系列優先股。被指定為該系列的股票被恢復為CenterPoint Energy的授權但未發行的優先股的狀態,每股面值0.01美元,沒有指定系列。

A系列決議聲明、B系列決議聲明和C系列決議聲明的副本分別作為附件3(M)、3(N)和3(O)提交,並通過引用併入本文。

自2024年2月16日起,董事會修訂並重申了CenterPoint Energy的附則(附則)。附例包括以下各項更改:

修訂提名董事和提交提案供CenterPoint Energy股東大會審議的程序和披露,其中包括:(X)整合適用於所有提案的預先通知條款(即董事提名、修改CenterPoint Energy章程的提案、罷免董事的提案和所有其他提案)(根據1934年《證券交易法》第14a-8節提出的代理訪問提名和股東提案除外),經修訂的《交易法》),並(Y)增加了一項要求,即尋求在年會上提名董事(S)的股東必須在會議後八個工作日內向CenterPoint Energy提交合理證據,證明其已遵守交易法第14a-19條的要求;

澄清多數表決標準對無競爭董事選舉的適用性,即使董事會認定股東的提名通知不符合預先通知附例,選舉仍是“有爭議的”(並適用多數表決標準);

通過一項法院選擇附例,規定美國聯邦地區法院應是解決經修訂的1933年《證券法》下的索賠的唯一法院;以及

進行某些行政、現代化、澄清和一致性更改,包括(X)更新以反映經修訂的《德克薩斯州商業組織法》修正案,(Y)明確規定,根據適用法律,股東大會可以通過遠程通信的方式全部或部分舉行,以及(Z)在提及特定職位、職位或頭銜持有人時採用中性的術語,包括採用主席的頭銜取代主席。

上述對章程條款的描述並不聲稱是完整的,並受章程全文的約束和限制。《章程》連同一份標明與前一版本相比有所變化的副本,分別作為附件3(H)和3(I)包括在本年度報告的表格10-K中,並通過引用併入本文。

175


某些人員的薪酬安排(CenterPoint Energy)

2024年2月15日,薪酬委員會根據CenterPoint Energy的LTIP批准了限制性股票單位獎勵和業績單位獎勵的新形式的獎勵協議。

新批准的官員和董事僱員獎勵協議形式修訂和簡化了退休規定,採用了單一的退休規定,如果獎勵是在參與者退休的日曆年之前授予,則有機會全額歸屬,如果獎勵是在參與者退休的日曆年按比例授予的,則在所有情況下都取決於相關業績衡量標準的實現情況。參與者必須(I)年滿55歲,且年齡和服務年限在65歲或以上,(Ii)提供至少三個月的書面退休通知(或在符合交易所法案第16條的情況下,提供合理的提前書面通知),(Iii)提供全面的過渡計劃,才有資格獲得此類退休歸屬。此外,對於受《交易法》第16條約束的官員,退休歸屬的資格須經補償委員會批准。

此外,新批准的授標協議形式修訂了非邀請函和保密條款,以反映法律的變化。

對授標協議形式的描述應參照作為證據10(Cc)(13)、10(Cc)(14)和10(Cc)(15)的相應形式授標協議的全文加以限定。

2024年2月15日,薪酬委員會還批准了年度限制性股票單位獎勵的3年應課差餉歸屬,根據該獎勵,三分之一(1/3)的基礎單位歸屬於授予日的前三個週年紀念日,條件是參與者繼續受僱並實現適用的業績目標。薪酬委員會還批准了基於股東總回報的公司LTIP下業績股單位獎勵的市盈率(P/E)修飾符。根據市盈率調整,如果CenterPoint Energy的市盈率位居CenterPoint Energy同行組的前四分位數,則將適用市盈率調整,規定獎勵的最低支付水平為75%,無論實現的總股東回報業績水平如何。此歸屬時間表和市盈率修改量不適用於以前授予的獎勵。

規則第10B5-1條交易安排

在截至2023年12月31日的三個月裏,董事或CenterPoint Energy、休斯頓電氣或CERC的高管通過已終止“規則10b5-1交易安排”或“非規則10b5-1交易安排”,每個術語在條例S-K第408項中定義。

項目9C。關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露

不適用。

第III部

第10項。董事、高管與公司治理

對於CenterPoint Energy,第10項要求提供的信息(在本報告第I部分第1項“關於我們高管的信息”中沒有列出)將在與CenterPoint Energy根據第14A條規定召開的2024年股東年會有關的最終委託書中闡述。這種最終的委託書涉及涉及董事選舉的股東大會,其中第(10)項要求的部分通過引用結合在此,以根據指令GG組成T10-K。

對於休斯頓電氣和CERC,第10項要求的信息根據指令I(2)被省略,以形成10-K(某些全資子公司的信息遺漏)。

第11項。高管薪酬

就CenterPoint Energy而言,第(11)項要求提供的資料將根據美國證券交易委員會第(14A)條的規定,於與CenterPoint Energy 2024年股東周年大會有關的最終委託書中列出。這種最終的委託書涉及涉及董事選舉的股東大會,其中第(11)項要求的部分通過引用結合在此,以根據指令TG組成F10-K。
176



對於休斯頓電氣和CERC,第11項要求的信息根據指令I(2)被省略,以形成10-K(某些全資子公司的信息遺漏)。

第12項。某些實益所有人和管理層的擔保所有權 及相關股東事宜

就CenterPoint Energy而言,第(12)項要求提供的資料將根據美國證券交易委員會第(14A)條的規定,於與CenterPoint Energy的2024年股東周年大會有關的最終委託書中闡明。這種最終的委託書涉及涉及董事選舉的股東大會,其中第(12)項所要求的部分通過引用結合在此,以根據指令G10-K組成。

對於休斯敦電氣和CERC,根據指令I(2)到10-K(某些全資子公司的信息遺漏),第12項要求的信息被省略。

第13項。某些關係和相關交易,以及董事 獨立

就CenterPoint Energy而言,第(13)項要求提供的資料將根據美國證券交易委員會第(14A)條的規定,於與CenterPoint Energy 2024年股東周年大會有關的最終委託書中闡明。這種最終的委託書涉及涉及董事選舉的股東大會,其中第(13)項要求的部分通過引用結合在此,以根據指令GG組成T10-K。

對於休斯頓電氣和CERC,根據指令I(2)將第13項要求的信息省略,以形成10-K(某些全資子公司的信息遺漏)。

第14項。首席會計費及服務

就CenterPoint Energy而言,第(14)項要求提供的資料將根據美國證券交易委員會第(14A)條的規定,於與CenterPoint Energy的2024年股東周年大會有關的最終委託書中闡明。這種最終的委託書涉及涉及董事選舉的股東大會,其中第(14)項要求的部分以引用的方式併入本文中,以根據指示(G)組成A10-K。

在截至2023年12月31日、2023年和2022年12月31日的年度內,休斯頓電氣和CERC的主要會計師事務所德勤會計師事務所向休斯頓電氣和CERC收取的費用總額如下.
 截至2013年12月31日止的年度,
 20232022
休斯頓電氣CERC休斯頓電氣CERC
審計費(1)
$843,661 $1,155,700 $708,180 $965,700 
審計相關費用(2)
530,000 410,000 435,000 559,000 
審計和與審計有關的費用總額1,373,661 1,565,700 1,143,180 1,524,700 
税費— — — — 
所有其他費用— — — — 
總費用$1,373,661 $1,565,700 $1,143,180 $1,524,700 
 
(1)2023年和2022年的數額包括主要會計師事務所提供的與財務報表綜合審計和財務報告內部控制、法定審計、證明服務和監管備案有關的服務費用。
(2)2023年和2022年的數額包括就財務會計和報告標準以及為遵守財務會計或監管報告事項而與會計記錄有關的各種商定或擴大程序的諮詢費。

休斯頓電氣和CERC都不需要也沒有審計委員會。


177


第IV部

第15項。展品和財務報表附表

(A)(1)財務報表。
中心點能源
獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB ID號34)
84
截至2023年12月31日止三個年度的綜合收益表
86
截至2023年12月31日止三個年度的綜合全面收益表
87
截至2023年12月31日和2022年12月的合併資產負債表
88
截至2023年12月31日止三個年度的合併現金流量表
90
截至2023年12月31日的三個年度的綜合權益變動表
91
休斯頓電氣
獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB ID號34)
92
截至2023年12月31日止三個年度的綜合收益表
94
截至2022年12月31日止三個年度的綜合全面收益表
1
截至2023年12月31日和2022年12月的合併資產負債表
95
截至2023年12月31日的三個年度的合併現金流量表
97
截至2023年12月31日的三個年度的綜合權益變動表
97
CERC
獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB ID號34)
99
截至2023年12月31日止三個年度的綜合收益表
101
截至2023年12月31日止三個年度的綜合全面收益表
102
截至2023年12月31日和2022年12月的合併資產負債表
103
截至2023年12月31日止三個年度的合併現金流量表
105
截至2023年12月31日的三個年度的綜合權益變動表
106
合併財務報表合併附註
107

根據S-X法規第3-09條規定,Enable Midstream Partners,LP的財務報表包含在CenterPoint Energy的本文件中,作為附件99.1。

(A)(2)截至2023年12月31日的三個年度的財務報表附表

登記人省略了下列附表,因為不具備要求這些附表的條件,或因為所要求的資料已列入財務報表:

I、II、III、IV和V

(A)(3)展品。

參見第179頁開始的展品索引,該索引還包括S-K規則第601(B)(10)(Iii)項中要求作為展品在10-K表中備案的管理合同或補償計劃或安排。

第16項。 表格10-K摘要
    
沒有。


178


CenterPoint Energy,Inc.及附屬公司
CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司及其子公司
CenterPoint能源資源公司。及附屬公司

與Form 10-K合併年度報告相關的展品
截至2023年12月31日的財政年度

展品索引

包含在本報告中的展品由十字(†)指定;所有未如此指定的展品均通過引用先前的申請文件併入本文。標有星號(*)的展品是指S-K規則第601(B)(10)(Iii)項中要求作為展品在本表格10-K中存檔的管理合同或補償計劃或安排。登記人未提交附件二的展品和時間表。登記人特此同意根據要求向美國證券交易委員會補充提供附件二中遺漏的任何時間表的副本。

以下所列協議僅用作向投資者提供有關其條款的信息。以下所列協議可能包含陳述、擔保和其他規定,其中包括為協議各方提供特定的權利和義務以及在他們之間分配風險,此類協議不應被視為構成或提供關於我們、任何其他人、任何事務狀態或其他事項的任何事實披露。
 
展品
描述報告或註冊聲明美國證券交易委員會文件或
註冊
展品
參考
中心點能源休斯頓電氣CERC
2(a)
2004年7月21日CenterPoint Energy、Utility Holding,LLC、NN Houston Sub,Inc.、Texas Genco Holdings,Inc.、HPC Merge Sub,Inc.和GC Power Acquisition LLC之間的交易協議
CenterPoint Energy於2004年7月21日提交的8-K表格1-3144710.1X
2(b)
Vectren Corporation、CenterPoint Energy,Inc.和Pacer Merge Sub,Inc.之間的合併協議和計劃,日期為2018年4月21日。

CenterPoint Energy的Form 8-K日期為2018年4月21日
1-314472.1X
2(c)(1)CERC、休斯頓照明和電力公司(HL&P)、HI Merge,Inc.和NorAm Energy Corp.(以下簡稱NorAm)於1996年8月11日達成的合併協議和計劃休斯頓工業公司1996年8月11日的8-K表格1-76292X
2(c)(2)1996年8月11日對CERC、HL&P、HI Merge,Inc.和NorAm之間的合併協議和計劃的修正案S-4表格上的報名聲明333-113292(c)X
2(d)2000年12月29日的合併協議和計劃將Relant Resources合併子公司與Relant Energy Services,Inc.合併。S-3表格上的報名聲明333-545262X
2(e)
CenterPoint Energy,Inc.、OGE Energy Corp.、Bronco Midstream Holdings,LLC和Bronco Midstream Holdings II,LLC之間於2013年3月14日簽署的主組建協議。
CenterPoint Energy的Form 8-K日期為2013年3月14日
1-314472.1XX
179


展品
描述報告或註冊聲明美國證券交易委員會文件或
註冊
展品
參考
中心點能源休斯頓電氣CERC
2(f)
證券購買協議,日期為2020年2月3日,由Vectren公用事業服務公司、PowerTeam Services LLC和Vectren Corporation之間簽署,僅為證券購買協議第10.17節的目的

CenterPoint Energy的Form 8-K日期為2020年2月3日
1-314472.1X
2(g)
CERC Corp.和Athena Energy Services Buyer,LLC之間的股權購買協議,日期為2020年2月24日
CenterPoint Energy的Form 8-K日期為2020年2月24日
1-314472.1XX
2(h)
CenterPoint Energy Resources Corp.和Southern Col Midco,LLC之間的資產購買協議,日期為2021年4月29日
CenterPoint Energy截至2021年3月31日的季度10-Q表1-314472.4XX
3(a)
重述CenterPoint Energy的註冊條款
CenterPoint Energy於2008年7月24日提交的8-K表格1-314473.2X
3(b)
Repant Energy Inc.轉換條款
休斯頓電氣2002年8月31日的8-K表格1-31873(a)X
3(c)
重述休斯敦電氣的組建證書

休斯頓電氣截至2011年6月30日的季度10-Q表
1-3187
3.1X
3(d)
RERC公司註冊證書。

截至1997年12月31日的CERC Form 10-K
1-13265
3(a)(1)X
3(e)
1997年8月6日前NorAm Energy Corp.與HI Merge,Inc.合併的合併證書

截至1997年12月31日的CERC Form 10-K
1-13265
3(a)(2)X
3(f)
修正案證書,更名為Relant Energy Resources Corp.

截至1998年12月31日的CERC Form 10-K
1-13265
3(a)(3)X
3(g)
修改證書更名為CenterPoint能源資源公司。

CERC截至2003年6月30日的季度10-Q表
1-13265
3(a)(4)X
†3(h)
第四次修訂和重新制定CenterPoint Energy附例


X
†3(i)
CenterPoint Energy第四次修訂和重新修訂的附則,標記為顯示修訂
X
3(j)
修訂和重新簽署休斯頓電氣有限責任公司協議

休斯頓電氣截至2011年6月30日的季度10-Q表
1-3187
3.2X
3(k)
RERC公司附則。
截至1997年12月31日的CERC Form 10-K
1-132653(b)X
180


展品
描述報告或註冊聲明美國證券交易委員會文件或
註冊
展品
參考
中心點能源休斯頓電氣CERC
3(l)
刪除CenterPoint Energy指定的A系列優先股的決議聲明

CenterPoint Energy截至2011年12月31日的10-K表格1-314473(c)X
†3(m)
決議聲明刪除CenterPoint Energy指定的A系列固定利率至浮動利率累計可贖回永久優先股
X
†3(n)
刪除指定股份7.00%CenterPoint Energy B系列強制性可轉換優先股的決議聲明
X
†3(o)
刪除CenterPoint Energy指定的C系列強制性可轉換優先股的決議聲明
X
4(a)
CenterPoint能源儲備證書格式
CenterPoint Energy在S-4表格上的註冊聲明333-695024.1X
4(b)
Relant Energy、CenterPoint Energy和北方信託公司之間於2001年12月18日簽署的繳費和登記協議,北方信託公司是Relant Energy Inc.Master退休信託的受託人
CenterPoint Energy截至2001年12月31日的年度報表10-K1-314474.3X
4(c)(1)
抵押貸款和信託契約,日期為1944年11月1日,由休斯頓照明電力公司(HL&P)和德克薩斯州大通銀行全國協會(前身為休斯敦南德克薩斯商業國家銀行)作為受託人,經20份補充契約修訂和補充HL&P於1977年8月25日提交的S-7表格2-597482(b)XX
4(c)(2)
表4(C)(1)所列第二十一至第五十項補充假牙
HL&P截至1989年12月31日的年度10-K表格1-31874(a)(2)XX
4(c)(3)
附件4(C)(1)註明日期為1991年3月25日的第51份補充契約
HL&P截至1991年6月30日的季度10-Q表1-31874(a)XX
4(c)(4)
附件4(C)(1)的第五十二至五十五份補充契約,日期均為1992年3月1日
截至1992年3月31日的季度HL&P表格10-Q1-31874XX
181


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描述報告或註冊聲明美國證券交易委員會文件或
註冊
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中心點能源休斯頓電氣CERC
4(c)(5)
附件4(c)(1)的第五十六和第五十七份補充契約,日期均為1992年10月1日
HL&P截至1992年9月30日的季度10-Q表1-31874XX
4(c)(6)
附件4(c)(1)的第五十八和第五十九補充契約,日期均為1993年3月1日
HL&P截至1993年3月31日的季度10-Q表1-31874XX
4(c)(7)
1993年7月1日附件4(c)(1)的第六十份補充契約
HL&P截至1993年6月30日的季度10-Q表1-31874XX
4(c)(8)
附件4(c)(1)的第六十一至第六十三份補充契約,日期為1993年12月1日
HL&P截至1993年12月31日的年度10-K表格1-31874(a)(8)XX
4(c)(9)
附件4(c)(1)的第六十四和第六十五補充契約,日期均為1995年7月1日
HL&P截至1995年12月31日的年度10-K表格1-31874(a)(9)XX
4(d)(1)
一般抵押契約,日期為2002年10月10日,由CenterPoint Energy Houston Electric,LLC和摩根大通銀行作為受託人
休斯頓電氣截至2002年9月30日的季度10-Q表1-31874(j)(1)XX
4(d)(2)
附件4(D)(1)的第三份補充契約,日期為2002年10月10日
休斯頓電氣截至2002年9月30日的季度10-Q表1-31874(j)(4)XX
4(d)(3)
註明第一至第八系列一般按揭債券的形式、條款及條文的2002年10月10日發出的人員證明書
CenterPoint Energy截至2003年12月31日的年度報表10-K1-314474(e)(10)XX
4(d)(4)
附件4(D)(1)的第九份補充契約,日期為2002年11月12日
CenterPoint Energy截至2002年12月31日的年度報表10-K1-314474(e)(10)XX
4(d)(5)
附件4(D)(1)的第十份補充契約,日期為2003年3月18日
CenterPoint Energy於2003年3月13日提交的8-K表格1-314474.1XX
4(d)(6)
日期為2003年3月18日的高級人員證明書,列明第10系列及第11系列一般按揭債券的形式、條款及規定
CenterPoint Energy於2003年3月13日提交的8-K表格1-314474.2XX
4(d)(7)
附件4(D)(1)的第二十份補充契約,日期為2008年12月9日
休斯頓電氣2009年1月6日的8-K表格1-31874.2XX
182


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描述報告或註冊聲明美國證券交易委員會文件或
註冊
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中心點能源休斯頓電氣CERC
4(d)(8)
附件4(d)(1)的第二十二份補充契約,日期為2012年8月10日
CenterPoint Energy截至2012年12月31日的10-K表格1-314474(e)(33)XX
4(d)(9)
高級人員證書,日期為2012年8月10日,列明第二十二系列一般抵押債券的格式、條款和條款
CenterPoint Energy截至2012年12月31日的10-K表格1-314474(e)(34)XX
4(d)(10)
附件4(d)(1)的第二十三份補充契約,日期為2014年3月17日
CenterPoint Energy截至2014年3月31日的季度10-Q表1-314474.10XX
4(d)(11)
高級人員證書,日期為2014年3月17日,列出了第二十三系列一般抵押債券的格式、條款和條款
CenterPoint Energy截至2014年3月31日的季度10-Q表1-314474.11XX
4(d)(12)
附件4(d)(1)的第二十五份補充契約,日期為2016年8月11日
CenterPoint Energy截至2016年9月30日的季度10-Q表1-314474.5XX
4(d)(13)
截至2016年8月11日的高級人員證書,列出了第26系列一般抵押債券的形式、條款和條款
CenterPoint Energy截至2016年9月30日的季度10-Q表1-314474.6XX
4(d)(14)
附件4(d)(1)的第二十六份補充契約,日期為2017年1月12日
CenterPoint Energy截至2016年12月31日的10-K表格1-314474(e)(41)XX
4(d)(15)
截至2017年1月12日的高級人員證書,列出了第27系列一般抵押債券的形式、條款和條款
CenterPoint Energy截至2016年12月31日的10-K表格1-314474(e)(42)XX
4(d)(16)

附件4(D)(1)的第二十七份補充契約,日期為2018年2月28日

CenterPoint Energy截至2018年3月30日的季度10-Q表1-314474.9XX
4(d)(17)

截至2018年2月28日的高級人員證書,列出了第28系列一般抵押債券的形式、條款和條款
CenterPoint Energy截至2018年3月30日的季度10-Q表1-314474.10XX
4(d)(18)
附件4(D)(1)的第二十八份補充契約,日期為2019年1月15日
休斯頓電氣公司日期為2019年1月10日的8-K表格1-31874.4XX
4(d)(19)
高級人員證書,日期為2019年1月15日,列出了第29系列一般抵押債券的形式、條款和條款
CenterPoint Energy截至2018年12月31日的Form 10-K1-314474(h)(24)XX
183


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描述報告或註冊聲明美國證券交易委員會文件或
註冊
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中心點能源休斯頓電氣CERC
4(d)(20)
附件4(D)(1)的第二十九份補充契約,日期為2020年6月5日



休斯頓電氣公司日期為2020年6月2日的8-K表格1-31874.4XX
4(d)(21)
高級人員證書,日期為2020年6月5日,列出第三十系列一般抵押債券的形式、條款和條款
CenterPoint Energy截至2020年6月30日的季度10-Q表1-314474.26XX
4(d)(22)
附件4(D)(1)的第三十份補充契約,日期為2021年3月11日
休斯頓電氣公司日期為2021年3月8日的8-K表格1-31874.4XX
4(d)(23)
高級人員證書,日期為2021年3月11日,列出第三十一和第三十二系列一般抵押債券的格式、條款和條款
CenterPoint Energy截至2021年3月31日的季度10-Q表1-314474.22XX
4(d)(24)
附件4(D)(1)的第三十一份補充契約,日期為2022年2月28日
休斯頓電氣公司日期為2022年2月23日的8-K表格1-31874.4X
4(d)(25)
高級人員證書,日期為2022年2月28日,列出第33和第34系列一般抵押債券的格式、條款和條款
CenterPoint Energy截至2022年3月31日的季度10-Q表1-314474.11X
4(d)(26)
附件4(D)(1)的第三十二份補充契約,日期為2022年9月15日
休斯頓電氣公司日期為2022年9月12日的8-K表格1-31874.4X
4(d)(27)
高級人員證書,日期為2022年9月15日,列出第三十五和第三十六系列一般抵押債券的格式、條款和條款
CenterPoint Energy截至2022年9月30日的季度10-Q表1-314474.7X
4(d)(28)
附件4(D)(1)的第三十三份補充契約,日期為2023年3月23日
休斯頓電氣公司日期為2023年3月20日的8-K表格
1-3187
4.4
X
4(d)(29)
高級人員證書,日期為2023年3月23日,列出第三十七和第三十八系列一般抵押債券的格式、條款和條款
CenterPoint Energy截至2023年3月31日的季度10-Q表
1-31447
4.11
X
4(d)(30)
附件4(E)(1)的第三十四份補充契約,日期為2023年9月18日
休斯頓電氣公司日期為2023年9月13日的8-K表格
1-3187
4.4
X
4(d)(31)
高級人員證明書,日期為2023年9月18日,列明第三十九系列一般按揭債券的格式、條款及條文
CenterPoint Energy截至2023年9月30日的季度10-Q表
1-31447
4.9
X
184


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描述報告或註冊聲明美國證券交易委員會文件或
註冊
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參考
中心點能源休斯頓電氣CERC
4(e)(1)
Relant Energy Resources Corp.(RERC Corp.)之間的契約,日期為1998年2月1日。和德克薩斯州大通銀行為受託人CERC Corp.的S 1998年2月5日的8-K表格1-132654.1XX
4(e)(2)
附件4(E)(1)的補充契約編號T10,日期為2007年2月6日,規定發行CERC Corp.的S優先債券,2037年到期
CenterPoint Energy截至2006年12月31日的年度報表10-K1-314474(f)(11)XX
4(e)(3)
附件4(E)(1)第12號補充契約,日期為2007年10月23日,規定發行CERC Corp.的S 6.625優先債券,2037年到期
CenterPoint Energy截至2008年6月30日的季度10-Q表1-314474.9XX
4(e)(4)
附件4(E)(1)的第14號補充契約,日期為2011年1月11日,規定發行中國中車股份有限公司的S優先債券,2021年到期,利率4.50%,2041年到期,利率5.85%
CenterPoint Energy截至2010年12月31日的年度10-K表格1-314474(f)(15)XX
4(e)(5)
附件4(E)(1)第16號補充契約,日期為2017年8月23日,規定發行CERC Corp.的S 4.10%優先債券,2047年到期
CenterPoint Energy截至2017年9月30日的季度10-Q表1-314474.11XX
4(e)(6)
附件4(E)(1)截至2018年3月28日的第17號補充契約,規定發行2023年到期的中國中車股份有限公司的S 3.55%優先債券和2028年到期的4.00%優先債券

CERC截至2018年3月31日的季度10-Q表
1-13265
4.4XX
4(e)(7)
附件4(E)(1)第18號補充契約,日期為2020年10月1日,規定發行CERC Corp.的S優先債券,2030年到期
CenterPoint Energy截至2020年9月30日的季度報表10-Q1-314474.23XX
4(e)(8)
附件4(E)下的第21號補充契約,日期為2022年6月9日(1)
CenterPoint Energy截至2022年6月30日的季度10-Q表1-314474.12X
4(e)(9)
附件4(E)(1)第22號補充契約,日期為2022年10月5日,規定發行CERC Corp.的S 6.10%優先債券,2035年到期
CERC日期為2022年10月5日的Form 8-K1-132654.2X
4(e)(10)
附件4(E)(1)第23號補充契約,日期為2023年2月23日,規定發行2028年到期的中國中車股份有限公司的S 5.25%優先債券和2033年到期的5.40%優先債券
CenterPoint Energy截至2023年3月31日的季度10-Q表
1-31447
4.6
X
185


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描述報告或註冊聲明美國證券交易委員會文件或
註冊
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參考
中心點能源休斯頓電氣CERC
4(e)(11)
附件4(E)(1)第24號補充契約,日期為2023年5月3日,規定發行CERC Corp.的S 5.25%優先債券,2028年到期
CenterPoint Energy截至2023年6月30日的季度10-Q表
1-31447
4.5
X
4(f)(1)
CenterPoint Energy和摩根大通銀行之間的契約,日期為2003年5月19日,作為受託人
CenterPoint Energy於2003年5月19日提交的8-K表格1-314474.1X
4(f)(2)
附件4(F)(1)的補充契約編號:第310號,日期為2018年10月5日,規定發行CenterPoint Energy的3.60%2021年到期的優先債券,3.85%的2024年到期的優先債券和4.25%的2028年到期的優先債券

CenterPoint Energy截至2018年9月30日的季度報表10-Q
1-31447
4.14X
4(f)(3)
附件4(F)(1)第11號補充契約,日期為2019年8月14日,規定發行CenterPoint Energy公司2024年到期的2.50%優先債券、2030年到期的2.95%優先債券和2049年到期的3.70%優先債券

CenterPoint Energy截至2019年9月30日的季度報表10-Q
1-31447
4.2X
4(f)(4)
附件4(F)(1)第12號補充契約,日期為2021年5月13日,規定發行CenterPoint Energy的浮動利率優先票據,2024年到期
CenterPoint Energy截至2021年6月30日的季度10-Q表1-314474.24X
4(f)(5)
附件4(F)(1)第13號補充契約,日期為2021年5月13日,規定發行CenterPoint Energy於2026年到期的1.45%優先債券和2031年到期的2.65%優先債券
CenterPoint Energy截至2021年6月30日的季度10-Q表1-314474.25X
4(f)(6)
附件4(f)(1)的第14號補充契約,日期為2023年8月10日,規定發行2026年到期的CenterPoint Energy 5.25%優先票據
CenterPoint Energy截至2023年9月30日的季度10-Q表
1-31447
4.4
X
4(g)(1)
附屬契約日期為1999年9月1日Relant Energy公司日期為1999年9月1日的8-K表格1-31874.1X
4(g)(2)
1999年9月1日,Reliant Energy與德克薩斯大通銀行簽訂的第1號補充契約(補充附件4(g)(1),並規定發行Reliant Energy 2029年到期的2%零溢價可交換次級債券)
Relant Energy公司日期為1999年9月15日的8-K表格1-31874.2X
186


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描述報告或註冊聲明美國證券交易委員會文件或
註冊
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參考
中心點能源休斯頓電氣CERC
4(g)(3)
CenterPoint Energy、Reliant Energy和JPMorgan Chase Bank於2002年8月31日簽訂的第2號補充契約(補充附件4(g)(1))
CenterPoint Energy的Form 8-K12B日期為2002年8月31日1-314474(e)X
4(g)(4)
補充合同編號:截至2005年12月28日,由CenterPoint Energy、Relant Energy和摩根大通銀行簽署(補充附件4(G)(1))
CenterPoint Energy截至2005年12月31日的年度報表10-K1-314474(h)(4)X
4(h)(1)
修訂和重新簽署的截至2023年1月1日的抵押和信託契約,由SIGECO和德意志銀行信託公司美洲公司作為受託人簽署

CenterPoint能源公司日期為2023年1月30日的8-K表格
1-31447
10.2
X
4(h)(2)
附件4(H)(1)的第一份補充契約,日期為2023年3月15日
CenterPoint Energy於2023年3月15日提交的8-K表格
1-31447
4.2
X
4(h)(3)
附件4(H)(1)的第二份補充契約,日期為2023年10月13日
CenterPoint Energy日期為2023年10月13日的8-K表格
1-31447
4.2
X
4(h)(4)
附件4(H)(1)的附加附註
X
截止日期文件引用證物編號:
1999年7月1日
1-3553,SIGECO截至1999年6月30日的季度10-Q表4(a)
2013年4月1日
1-15467,Vectren的Form 8-K,日期為2013年4月30日4.1
2014年9月1日
1-15467,Vectren的Form 8-K,日期為2014年9月25日4.1
2015年9月1日
1-15467,Vectren的Form 8-K,日期為2015年9月10日4.1
4(i)(1)
印第安納天然氣公司和美國銀行信託全國協會(前身為第一信託全國協會,前身為美國伊利諾伊銀行,前身為大陸銀行,全國協會)於1991年2月1日簽訂的契約
印第安納天然氣公司的Form 8-K於1991年2月15日提交
1-6494
4(a)
X
187


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描述報告或註冊聲明美國證券交易委員會文件或
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中心點能源休斯頓電氣CERC
4(i)(2)
附件4(I)(1)的第一份補充契約,日期為1991年2月15日
印第安納天然氣公司的Form 8-K於1991年2月15日提交1-64944(b)X
4(i)(3)
附件4(I)(1)的第二份補充契約,日期為1991年9月15日
印第安納天然氣公司的Form 8-K於1991年9月25日提交1-64944(b)X
4(i)(4)
附件4(I)(1)的第三份補充契約,日期為1991年9月15日
印第安納天然氣公司的Form 8-K於1991年9月25日提交1-64944(c)X
4(i)(5)
附件4(I)(1)的第四份補充契約,日期為1992年12月2日
印第安納天然氣公司的Form 8-K於1992年12月8日提交1-64944(b)X
4(i)(6)
附件4(I)(1)的第五份補充契約,日期為2000年12月28日
印第安納天然氣公司於2000年12月27日提交的8-K表格1-64944X
4(j)(1)
債券購買和契約協議,2017年9月14日,SIGECO和PNC銀行之間的協議,全國協會
Vectren的Form 8-K,日期為2017年9月25日1-154674.1X
4(j)(2)
2018年3月1日SIGECO、貸款方SIGECO和PNC銀行之間的聯合和第一修正案,日期為2018年3月1日
Vectren的Form 8-K,日期為2018年5月3日1-154674.1X
4(j)(3)
對附件4(J)(1)的第二修正案,日期為2018年5月1日,在SIGECO,貸款人一方和PNC銀行,全國協會之間
Vectren的Form 8-K,日期為2018年5月3日1-154674.2X
4(j)(4)
對附件4(J)(1)的第三次修正案,日期為2022年12月7日,在SIGECO,貸款人一方和PNC銀行,全國協會之間
CenterPoint Energy截至2022年12月31日的年度10-K表格
1-31447
4(k)(4)
X
4(k)
CERC與購買者之間於2022年5月27日簽署的票據購買協議,與CERC發行本金總額40,000,000美元的CERC 4.36%B系列優先票據有關,該優先票據將於2045年12月15日到期
CenterPoint Energy於2022年5月27日提交的8-K表格1-314474.1XX
4(l)
CERC與購買者之間於2022年5月27日簽署的票據購買協議,與CERC發行本金總額1,000萬美元的CERC 4.25%B系列優先票據有關,2043年6月5日到期
CenterPoint Energy於2022年5月27日提交的8-K表格1-314474.3XX
188


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描述報告或註冊聲明美國證券交易委員會文件或
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中心點能源休斯頓電氣CERC
4(m)
CERC與其簽字人於2022年5月27日簽署的票據購買協議,與CERC發行本金總額1億美元的CERC 5.00%優先債券有關,2042年2月3日到期
CenterPoint Energy於2022年5月27日提交的8-K表格1-314474.4XX
4(n)
CERC與其簽字人於2022年5月27日簽署的票據購買協議,涉及CERC發行本金總額為60,000,000美元的CERC於2026年11月30日到期的5.02%B系列優先債券和本金總額為35,000,000美元的CERC於2041年11月30日到期的5.99%C系列優先債券
CenterPoint Energy於2022年5月27日提交的8-K表格1-314474.5XX
4(o)
CenterPoint Energy Resources Corp.和Goldman Sachs&Co.LLC之間的註冊權協議,日期為2022年10月5日
CERC日期為2022年10月5日的Form 8-K1-132654.3X
4(p)
CenterPoint Energy和紐約銀行梅隆信託公司作為受託人,於2023年8月4日簽署的契約
CenterPoint Energy於2023年8月4日提交的8-K表格
1-31447
4.1
X
†4(q)
介紹CenterPoint Energy的證券
X
†4(r)
休斯頓電氣公司證券介紹
X
†4(s)
CERC證券介紹
X
根據S-K法規第601(B)(4)(Iii)(A)項,註冊人並未將10-K的某些長期債務工具(包括債券)作為證物提交本表格,根據該等長期債務工具的授權證券總額不超過註冊人及其附屬公司綜合資產總額的10%。註冊人在此同意應要求向美國證券交易委員會提供任何此類文書的副本。
 
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 描述報告或註冊聲明美國證券交易委員會文件或
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中心點能源休斯頓電氣CERC
*10(a)
CenterPoint Energy,Inc.1991年福利恢復計劃,修訂和重述於2011年2月25日生效
CenterPoint Energy截至2011年3月31日的季度10-Q表1-3144710.3X
*10(b)(1)
CenterPoint能源福利恢復計劃,自2008年1月1日起生效
CenterPoint Energy於2008年12月22日提交的8-K表格1-3144710.1X
189


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 描述報告或註冊聲明美國證券交易委員會文件或
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參考
中心點能源休斯頓電氣CERC
*10(b)(2)
附件10(B)(1)的第一修正案,自2011年2月25日起生效
CenterPoint Energy截至2011年3月31日的季度Form 10-Q季度報告1-3144710.4X
*10(b)(3)
附件10(B)(1)的部分終止修正案,自2022年3月1日起生效
CenterPoint Energy截至2022年3月31日的季度報告Form 10-Q1-3144710.14X
*10(b)(4)
附件10(b)(1)的第三次修訂,自2023年10月1日起生效
CenterPoint Energy截至2023年9月30日的10-Q表格季度報告
1-31447
10.2
X
*10(c)
CenterPoint Energy 1985延期補償計劃,自2003年1月1日起修訂和重述
CenterPoint Energy截至2003年9月30日的季度報表10-Q1-3144710.1X
*10(d)(1)
修訂和重新啟動CenterPoint Energy,Inc.1991節約恢復計劃,自2008年1月1日起生效
CenterPoint Energy於2008年12月22日提交的8-K表格1-3144710.4X
*10(d)(2)
附件10(D)(1)的第一修正案,自2011年2月25日起生效
CenterPoint Energy截至2011年3月31日的季度Form 10-Q季度報告1-3144710.5X
*10(e)(1)
CenterPoint節能恢復計劃,自2008年1月1日起生效
CenterPoint Energy於2008年12月22日提交的8-K表格1-3144710.3X
*10(e)(2)
附件10(E)(1)的第一修正案,自2011年2月25日起生效
CenterPoint Energy截至2011年3月31日的季度Form 10-Q季度報告1-3144710.6X
*10(e)(3)
附件10(B)(1)第二修正案,自2020年1月1日起生效
CenterPoint Energy於2019年12月9日提交的8-K表格1-3144710.1X
*10(e)(4)
附件10(E)(1)的部分終止修正案,自2022年3月1日起生效
CenterPoint Energy截至2022年3月31日的季度報告Form 10-Q1-3144710.18X
190


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 描述報告或註冊聲明美國證券交易委員會文件或
註冊
展品
參考
中心點能源休斯頓電氣CERC
*10(e)(5)
附件10(E)(1)第四修正案,自2023年10月1日起生效
CenterPoint Energy截至2023年9月30日的10-Q表格季度報告
1-3144710.3
X
†*10(e)(6)
附件10(E)(1)第五修正案,自2024年1月1日起生效
X
†*10(e)(7)
附件10(E)(1)的部分終止修正案,自2024年4月1日起生效
X
*10(f)
CenterPoint能源高管人壽保險計劃,自2003年6月18日起修訂和重述
CenterPoint Energy截至2003年9月30日的季度報表10-Q1-3144710.5X
10(g)(1)休斯頓工業公司和時代華納公司於1995年7月6日簽署的股東協議。附表13-D日期:1995年7月6日5-193512X
10(g)(2)1996年11月18日對附表10(G)(1)的修正截至1996年12月31日的年度10-K表格1-762910(x)(4)X
10(h)(1)
自2000年12月31日起,Relant Energy,Inc.和Relant Resources,Inc.簽訂了主分離協議。
Relant Energy截至2001年3月31日的季度報表10-Q1-318710.1X
10(h)(2)
附表10(H)(1)第一修正案自2003年2月1日起生效
CenterPoint Energy截至2002年12月31日的年度報表10-K1-3144710(BB)(5)X
10(h)(3)
員工事宜協議,於2000年12月31日在Relant Energy,Inc.和Relant Resources,Inc.之間簽訂。
Relant Energy截至2001年3月31日的季度報表10-Q1-318710.5X
10(h)(4)
零售協議,於2000年12月31日在Relant Energy,Inc.和Relant Resources,Inc.之間簽訂。
Relant Energy截至2001年3月31日的季度報表10-Q1-318710.6X
10(h)(5)
税收分配協議,於2000年12月31日在Relant Energy,Inc.和Relant Resources,Inc.之間簽訂。
Relant Energy截至2001年3月31日的季度報表10-Q1-318710.8X
10(i)(1)
CenterPoint Energy與德克薩斯Genco於2002年8月31日簽訂分離協議
CenterPoint Energy截至2002年12月31日的年度報表10-K1-3144710(Cc)(1)X
191


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 描述報告或註冊聲明美國證券交易委員會文件或
註冊
展品
參考
中心點能源休斯頓電氣CERC
10(i)(2)
CenterPoint Energy和Texas Genco之間的過渡服務協議,日期為2002年8月31日
CenterPoint Energy截至2002年12月31日的年度報表10-K1-3144710(Cc)(2)X
10(i)(3)
CenterPoint Energy和Texas Genco之間的税收分配協議,日期為2002年8月31日
CenterPoint Energy截至2002年12月31日的年度報表10-K1-3144710(Cc)(3)X
*10(j)(1)
CenterPoint Energy,Inc.遞延薪酬計劃,自2003年1月1日起修訂和重述
CenterPoint Energy截至2003年6月30日的季度報表10-Q1-3144710.2X
*10(j)(2)
附件10(J)(1)第一修正案自2008年1月1日起生效
CenterPoint Energy於2008年2月20日提交的8-K表格1-3144710.4X
*10(k)(1)
修訂和重新啟動CenterPoint Energy 2005遞延補償計劃,自2009年1月1日起生效
CenterPoint Energy截至2008年9月30日的季度報表10-Q1-3144710.1X
*10(k)(2)
附件10(K)(1)的第一修正案於2022年3月1日生效
CenterPoint Energy的8-K表格日期為2022年4月22日1-3144710.10X
*10(k)(3)
附件10(K)(1)第二修正案於2022年5月1日生效
CenterPoint Energy截至2022年3月31日的季度10-Q表1-3144710.11X
*10(k)(4)
附件10(K)(1)第三修正案自2023年10月1日起生效
CenterPoint Energy截至2023年9月30日的季度10-Q表
1-31447
10.1
X
†*10(k)(5)
附件10(K)(1)的部分終止修正案於2024年4月1日生效
X
*10(l)(1)
CenterPoint Energy Inc.,短期激勵計劃,自2022年1月1日起修訂並重新聲明

截至2021年12月31日的年度CenterPoint Energy Form 10-K1-3144710(l)X
*10(l)(2)
表10(L)(一)修正案自2023年1月1日起施行
截至2022年12月31日的年度CenterPoint Energy Form 10-K
1-31447
10(l)(2)
X
*10(m)(1)
修訂並重新制定了針對外部董事的CenterPoint能源庫存計劃

CenterPoint Energy截至2018年3月31日的季度報表
1-3144710.1X
192


展品
 描述報告或註冊聲明美國證券交易委員會文件或
註冊
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參考
中心點能源休斯頓電氣CERC
*10(m)(2)
附件10(M)(1)的第一修正案,日期為2020年2月19日
CenterPoint Energy截至2019年12月31日的10-K表格1-3144710(n)(2)X
10(n)
《休斯頓市特許經營權條例》
CenterPoint Energy截至2005年6月30日的季度報表10-Q1-3144710.1XX
10(o)(1)
修訂並重新實施HL&P高管激勵薪酬計劃,自1985年1月1日起生效
CenterPoint Energy截至2008年9月30日的季度報表10-Q1-3144710.2X
10(o)(2)
附件10(O)(1)第一修正案自2008年1月1日起生效
CenterPoint Energy截至2008年9月30日的季度報表10-Q1-3144710.3X
*10(p)(1)
CenterPoint Energy,Inc.2009年長期激勵計劃
CenterPoint Energy的時間表14A日期為2009年3月13日1-31447AX
*10(p)(2)
附件10(P)(1)下20XX-20XX績效週期績效獎勵協議格式
CenterPoint Energy截至2019年12月31日的10-K表格1-3144710(q)(2)X
*10(p)(3)
附件10(P)(1)下的限制性股票單位獎勵協議(基於服務的歸屬)的格式
CenterPoint Energy截至2019年12月31日的10-K表格1-3144710(q)(5)X
*10(p)(4)
附件10(P)(1)下的限制性股票單位獎勵協議(保留、基於服務的歸屬)的格式
CenterPoint Energy於2020年6月30日提交的8-K表格1-3144710.4X
*10(p)(5)
附表10(P)(1)項下行政總裁的工作表現獎勵協議格式
CenterPoint Energy於2020年6月30日提交的8-K表格1-3144710.2X
*10(p)(6)
附表10(P)(1)下行政總裁的限制性股票單位獎勵協議格式
CenterPoint Energy於2020年6月30日提交的8-K表格1-3144710.3X
*10(p)(7)
附表10(P)(1)下獲提名的行政人員(離職)的業績分享單位獎勵協議格式
CenterPoint Energy的表格8-K/A日期為2020年6月30日1-3144710.1X
*10(p)(8)
附表10(P)(1)下獲提名的行政人員(離職)的限制性股票單位獎勵協議格式
CenterPoint Energy的表格8-K/A日期為2020年6月30日1-3144710.2X
*10(p)(9)
附表10(P)(1)下的限制性股票單位獎勵協議格式(以服務為基礎的授予及績效目標)
CenterPoint Energy截至2020年12月31日的Form 10-K1-3144710(q)(12)X
193


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 描述報告或註冊聲明美國證券交易委員會文件或
註冊
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參考
中心點能源休斯頓電氣CERC
*10(p)(10)
表10(P)(1)下CEO(以服務為基礎及績效目標)的限制性股票單位獎勵協議格式
CenterPoint Energy截至2020年12月31日的Form 10-K1-3144710(q)(13)X
*10(p)(11)
附件10(P)(1)下的限制性股票單位獎勵協議(完全歸屬)的格式
CenterPoint Energy的表格8-K/A日期為2020年2月19日1-3144710.1X
*10(p)(12)
附表10(P)(1)下行政總裁的限制性股票單位獎勵協議格式
CenterPoint Energy於2021年7月20日提交的8-K表格1-3144710.1X
*10(q)(1)
控制平面中的更改
CenterPoint Energy的Form 8-K日期為2017年4月27日1-3144710.1X
*10(q)(2)
對附件10(Q)(1)的第一修正案
CenterPoint Energy截至2020年12月31日的Form 10-K1-3144710(t)(2)X
*10(q)(3)
對附件10(Q)(1)的第二次修正
CenterPoint Energy截至2021年12月31日的年度10-K表格1-3144710(q)(3)X
*10(r)
CenterPoint Energy,Inc.福利計劃綜合修正案,日期為2013年5月23日
CenterPoint Energy截至2013年12月31日的10-K表格1-3144710(zz)X
*10(s)(1)
Vectren非限定延期補償計劃,自2001年1月1日起修訂和重述
截至2001年12月31日的年度10-K表格1-1546710.32X
†*10(s)(2)
2002年7月1日附件10(s)(1)的修正案
X
*10(t)
Vectren Corporation非限定延期補償計劃,2005年1月1日生效
Vectren的Form 8-K,日期為2008年9月29日1-1546710.3X
*10(u)(1)
Vectren非限定收益恢復計劃,自2005年1月1日起修訂和重述
Vectren的8-K表格日期為2008年12月17日1-1546710.2X
†*10(u)(2)
附件10(u)(1)的第一次修訂
X
*10(v)
針對部分管理僱員的Vectren無資金補充退休計劃(經修訂並於2005年1月1日重新生效)
Vectren的8-K表格日期為2008年12月17日1-1546710.1X
194


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 描述報告或註冊聲明美國證券交易委員會文件或
註冊
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參考
中心點能源休斯頓電氣CERC
*10(w)
Vectren樣本豁免,自2013年10月3日起生效,適用於Vectren無基金補充退休計劃,適用於選定的管理員工組
Vectren截至2013年9月30日的季度10-Q表1-1546710.1X
10(x)
CenterPoint Energy和David·J·萊薩爾之間的邀請函
CenterPoint Energy的Form 8-K日期為2020年6月30日1-3144710.1X
10(y)
CenterPoint Energy和Jason P.Wells之間的邀請函
CenterPoint Energy的Form 8-K日期為2020年9月15日1-3144710.1X
10(z)
註冊權協議的格式,由Enable Midstream Partners,LP的Energy Transfer LP和某些單位持有人之間填寫,日期為截止日期,如其附表I所列
CenterPoint Energy於2021年2月16日提交的8-K表格1-3144710.2X
10(AA)
CenterPoint Energy,Inc.與David·J·萊薩爾簽訂的留任激勵協議,日期為2021年7月20日
CenterPoint Energy截至2021年6月30日的季度10-Q表1-3144710.8X
10(BB)
CenterPoint Energy,Inc.與米爾頓·卡羅爾的分離協議,日期為2021年7月21日
CenterPoint Energy截至2021年6月30日的季度10-Q表1-3144710.9X
*10(Cc)(1)
CenterPoint Energy,Inc.2022長期激勵計劃
CenterPoint Energy於2022年3月11日提交的最終委託書1-31447附錄AX
*10(Cc)(2)
表10(Cc)(1)下CEO 20XX-20XX績效週期績效獎勵協議格式
CenterPoint Energy日期為2022年4月22日的8-K1-3144710.2X
*10(Cc)(3)
附件10(Cc)(1)下的高級管理人員和董事員工20XX-20XX績效週期績效獎勵協議格式
CenterPoint Energy日期為2022年4月22日的8-K1-3144710.3X
*10(Cc)(4)
附表10(Cc)(1)下的限制性股票單位獎勵協議的格式
CenterPoint Energy日期為2022年4月22日的8-K1-3144710.4X
*10(Cc)(5)
表10(Cc)(1)下CEO(附業績目標)的限制性股票單位獎勵協議格式
CenterPoint Energy日期為2022年4月22日的8-K1-3144710.5X
*10(Cc)(6)
附件10(cc)(1)中的高級職員和董事僱員限制性股票單位獎勵協議(含績效目標)格式
CenterPoint Energy日期為2022年4月22日的8-K1-3144710.7X
*10(cc)(7)
附件10(cc)(1)中CEO限制性股票單位獎勵協議的格式
CenterPoint Energy日期為2022年4月22日的8-K1-3144710.8X
195


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 描述報告或註冊聲明美國證券交易委員會文件或
註冊
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中心點能源休斯頓電氣CERC
*10(cc)(8)
附件10(cc)(1)中總裁和首席運營官的績效獎勵協議格式
截至2022年12月31日止年度的CenterPoint Energy 10-K
1-31447
10(Ee)(9)
X
*10(Cc)(9)
表10(抄送)(1)總裁與首席運營官(附業績目標)限制性股票獎勵協議格式
截至2022年12月31日止年度的CenterPoint Energy 10-K
1-31447
10(Ee)(10)
X
*10(Cc)(10)
附表10(Cc)(1)下的限制性股票單位獎勵協議的格式
CenterPoint Energy於2023年3月15日提交的8-K表格
1-31447
10.2
X
*10(Cc)(11)
高級管理人員和董事員工績效分享單位獎勵協議格式附件10(Cc)(1)
CenterPoint Energy於2023年9月27日提交的8-K表格
1-31447
10.1
X
*10(Cc)(12)
軍官和董事限制性股票單位獎勵協議格式附件10(Cc)(1)
CenterPoint Energy於2023年9月27日提交的8-K表格
1-31447
10.2
X
†*10(Cc)(13)
附件10(cc)(1)中的高級職員和董事僱員限制性股票單位獎勵協議(含績效目標)格式
X
†*10(Cc)(14)
表10(Cc)(1)董事高級職員與員工工作表現獎勵協議格式
X
†*10(Cc)(15)
附表10(Cc)(1)下的限制性股票單位獎勵協議的格式
X
10(Dd)(1)
2,400,000,000美元CenterPoint Energy,Inc.作為借款人,JPMorgan Chase Bank,N.A.作為行政代理,金融機構作為銀行當事人和其他當事人之間於2022年12月6日修訂和重新簽署的信貸協議
CenterPoint Energy於2022年12月6日發佈的8-K1-3144710.1X
10(Dd)(2)
附件10(Dd)(1)的第一修正案,日期為2023年7月26日
CenterPoint Energy截至2023年6月30日的季度10-Q表
1-31447
10.1
X
10(Ee)
截至2022年12月6日,CenterPoint Energy Houston Electric,LLC作為借款人、瑞穗銀行作為行政代理、作為銀行參與方的金融機構和其他參與方簽訂的3億美元信貸協議
CenterPoint Energy於2022年12月6日發佈的8-K1-3144710.2X
196


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 描述報告或註冊聲明美國證券交易委員會文件或
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參考
中心點能源休斯頓電氣CERC
10(Ff)
CenterPoint Energy Resources Corp.(借款人)、Wells Fargo Bank、National Association(行政代理)、金融機構(銀行參與方)和其他參與方簽訂的截至2022年12月6日的10.5億美元信貸協議
CenterPoint Energy於2022年12月6日發佈的8-K1-3144710.3X
10(克)
截至2022年12月6日,南印第安納天然氣和電力公司(作為借款人)、富國銀行(Wells Fargo Bank)、國家協會(National Association)作為行政代理、作為銀行當事人的金融機構和其他當事人之間的2.5億美元信貸協議
CenterPoint Energy於2022年12月6日發佈的8-K1-3144710.4X
10(HH)
截至2023年2月16日,CenterPoint Energy Resources Corp.作為借款人、瑞穗銀行(Mizuho Bank,Ltd.)作為行政代理與其中指定的銀行簽訂的5億美元定期貸款協議
CenterPoint Energy截至2022年12月31日的10-K年報
1-31447
10(千克)
X
10(Ii)
CenterPoint Energy,Inc.與斯科特·E·道爾於2023年2月17日簽署的分離和釋放協議
CenterPoint Energy的Form 8-K/A日期為2023年1月3日
1-31447
10.1
X
10(JJ)
克里斯托弗·A·福斯特聘書
CenterPoint Energy於2023年3月15日提交的8-K表格
1-31447
10.1
X
10(千克)
SIGECO與附表B所列買方於2023年3月15日簽訂的債券購買協議
CenterPoint Energy於2023年3月15日提交的8-K表格
1-31447
10.1
X
10(Ll)
SIGECO與附表B所列買方於2023年10月13日簽訂的債券購買協議
CenterPoint Energy日期為2023年10月13日的8-K表格
1-31447
10.1
X
†21.1
CenterPoint Energy的子公司
X
†21.2
CERC Corp.的子公司。
X
†23.1.1
德勤律師事務所和Touche LLP同意
X
†23.1.2
德勤律師事務所和Touche LLP同意
X
†23.1.3
德勤律師事務所和Touche LLP同意
X
†31.1.1
規則13a-14(A)/15d-14(A)Jason P.Wells的認證
X
†31.1.2
規則第13a-14(A)/15d-14(A)條林奈·K·威爾遜
X
197


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中心點能源休斯頓電氣CERC
†31.1.3
規則第13a-14(A)/15d-14(A)條達林·M·卡羅爾
X
†31.2.1
規則13a-14(A)/15d-14(A)Christopher A.Foster的認證
X
†31.2.2
規則13a-14(A)/15d-14(A)Christopher A.Foster的認證
X
†31.2.3
規則13a-14(A)/15d-14(A)Christopher A.Foster的認證
X
†32.1.1
第1350節傑森·P·威爾斯的認證
X
†32.1.2
第1350節認證林奈·K·威爾遜
X
†32.1.3
第1350節認證達林·M·卡羅爾
X
†32.2.1
第1350節克里斯托弗·A·福斯特的認證
X
†32.2.2
第1350節克里斯托弗·A·福斯特的認證
X
†32.2.3
第1350節克里斯托弗·A·福斯特的認證
X
†97.1
CenterPoint Energy的首席執行官恢復政策
X


†97.2
休斯頓電氣公司修訂和重新制定的高管離職政策
X
†97.3
CERC修訂和重新確定的高管離職政策
X
99.1
Enable Midstream Partners,LP截至2021年和2020年9月30日的財務報表以及截至2021年和2020年9月30日的三個月和九個月的財務報表
第一部分,Enable Midstream Partners,LP‘s Form 10-Q截至2021年9月30日的季度的第1項001-36413項目1X
†101.INS內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中XXX
†101.SCH內聯XBRL分類擴展架構文檔XXX
†101.CAL內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔XXX
†101.DEF
內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
XXX
†101.LAB
內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
XXX
198


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 描述報告或註冊聲明美國證券交易委員會文件或
註冊
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參考
中心點能源休斯頓電氣CERC
†101.PRE
內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
XXX
†104
封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)

XXX

199


簽名

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求,註冊人已於2024年2月20日在德克薩斯州休斯頓市正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。

CenterPoint Energy,Inc.
(註冊人)
發信人:/S/傑森·P·威爾斯
傑森·P·威爾斯
總裁與首席執行官

根據1934年證券交易法的要求,本報告已由以下人員代表註冊人並以2024年2月20日指定的身份簽署。

簽名標題
/S/首席執行官傑森·P·威爾斯
首席執行官總裁和
傑森·P·威爾斯
董事(首席執行官兼董事)
//S/克里斯托弗·A·福斯特
常務副總裁兼首席財務官
克里斯托弗·A·福斯特(首席財務官)
/作者S/克里斯蒂·L·科爾文
高級副總裁與首席會計官
克里斯蒂·L·科爾文
(妥為授權的人員及首席會計主任)
/S/文多利恩·蒙託亞·克魯南董事
温多林·蒙託亞·克魯南
/S/紐約厄爾·M·卡明斯董事
厄爾·M·卡明斯
/S/克里斯托弗·H·富蘭克林董事
克里斯托弗·H·富蘭克林
/記者S/拉奎爾·W·劉易斯董事
拉奎爾·W·劉易斯
/記者S/撒迪厄斯·J·馬利克
董事
撒迪厄斯·J·馬利克
//S/西奧多·F·龐德董事
西奧多·F·龐德
//S/首席執行官瑞奇·A·雷文
董事
瑞奇·A·雷文
//S/菲利普·R·史密斯董事
菲利普·R·史密斯
/記者S/記者巴里·T·史密瑟曼董事
巴里·T·史密瑟曼

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CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司
(註冊人)
發信人:
/S/林奈·K·威爾遜
林奈·K·威爾遜
總裁與首席執行官

根據1934年證券交易法的要求,本報告已由以下人員代表註冊人並以2024年2月20日指定的身份簽署。

簽名標題
/S/林奈·K·威爾遜
經理總裁兼首席執行官
林奈·K·威爾遜
(首席行政主任)
/S/克里斯托弗·A·福斯特
常務副總裁兼首席財務官
克里斯托弗·A·福斯特
(首席財務官)
/S/克里斯蒂·L·科爾文
高級副總裁與首席會計官
克里斯蒂·L·科爾文
(妥為授權的人員及首席會計主任)

CenterPoint能源資源公司。
(註冊人)
發信人:
/S/達林·M·卡羅爾
達林·M·卡羅爾
總裁與首席執行官

根據1934年證券交易法的要求,本報告已由以下人員代表註冊人並以2024年2月20日指定的身份簽署。

簽名標題
/S/達林·M·卡羅爾
董事長總裁兼首席執行官
達林·M·卡羅爾
(董事首席執行官兼首席執行官)
/S/克里斯托弗·A·福斯特
常務副總裁兼首席財務官
克里斯托弗·A·福斯特
(首席財務官)
/S/克里斯蒂·L·科爾文
高級副總裁與首席會計官
克里斯蒂·L·科爾文
(妥為授權的人員及首席會計主任)

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