附錄 99.1

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Aterian 公佈固定成本削減計劃和 2023 年第四季度初步業績

預計每年將節省400萬美元

目標是2024年下半年調整後的息税折舊攤銷前利潤盈利能力

2023 年第四季度淨收入範圍擴大至 3,120 萬美元至 3,200 萬美元

調整後的預期息税折舊攤銷前利潤虧損範圍擴大至630萬美元至(550萬美元)

紐約,2024年2月14日——Aterian, Inc.(納斯達克股票代碼:ATER)(“Aterian” 或 “公司”)今天宣佈降低固定成本,這是其先前宣佈的SKU合理化計劃的最後步驟的一部分。該公司還發布了2023年第四季度的某些初步業績。

固定成本削減計劃

固定成本削減計劃預計將使公司的成本與公司認為在2024年下半年實現調整後的息税折舊攤銷前利潤盈利能力的適當水平保持一致。該公司預計將裁減21名員工和27名承包商,主要分佈在菲律賓和波蘭,並確認每年節省約400萬美元。該公司預計將在2024年第一季度末基本完成該計劃,並在該季度確認和支付90萬美元的重組費用,主要與遣散費有關。

“今天的公告反映了先前舉措的延續,這些舉措旨在集中、簡化和穩定我們的核心業務,並重新定位Aterian以實現盈利和增長。我和Arty為我們團隊的努力感到自豪,我們預計未來幾個季度將取得進一步的進展。對於我們受影響的同事來説,做出的決定很艱難,我和Arty對你們對Aterian的貢獻深表感謝。我們祝你們每個人一切順利。” Aterian聯席首席執行官喬·裏西科説。

作為該計劃的一部分,該公司已將其技術平臺AIMEE的架構從完全內部開發的模型轉移到集成的第三方同類最佳模型。預計這一轉變將佔今天宣佈的預期年化儲蓄額約70萬美元。

Aterian聯席首席執行官兼首席財務官Arturo Rodriguez表示:“這種向同類最佳的綜合第三方方法的轉變不僅有望節省成本,而且有望提高我們的速度和靈活性,以支持我們推進全渠道戰略並應對不斷變化的市場環境。” 他補充説:“我們的技術將繼續由首席技術官羅伊·扎胡特領導,我們仍然相信是科技公司啟用是我們未來的關鍵。這些變化加劇了我們對2024年下半年調整後的息税折舊攤銷前利潤之路的樂觀情緒。”


2023年第四季度初步淨收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤更新

該公司宣佈更新其先前公佈的截至2023年12月31日的第四季度淨收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤範圍。該公司預計,淨收入將在3,120萬美元至3,200萬美元之間,調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損將在630萬美元至550萬美元之間。

先前公佈的2023年第四季度淨收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損範圍分別為2,800萬美元至3200萬美元以及(650萬美元)和750萬美元(750萬美元)。正如預期的那樣,截至2023年12月31日,該公司的現金餘額約為2,000萬美元,其信貸額度下的借款預計約為1,100萬美元。

調整後息税折舊攤銷前利潤虧損的最直接可比的GAAP財務指標是淨虧損,我們預計將報告截至2023年12月31日的三個月和年度的淨虧損以及2024年下半年的淨虧損,這主要是由於利息、重組成本和股票薪酬支出。我們無法將本新聞稿中調整後息税折舊攤銷前利潤的前瞻性陳述與其最接近的GAAP指標進行對賬,因為在前瞻性基礎上無法獲得最接近的GAAP財務指標,如果不進行不合理的努力就無法核對此類信息。

本新聞稿中的淨收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤信息基於公司當前的預期,可能會根據慣例年度審計程序和財務審查的完成等結果進行調整。

該公司預計將在2024年3月12日左右公佈其第四季度和2023財年的最終業績。

關於 Aterian, Inc.

Aterian, Inc.(納斯達克股票代碼:ATER)是一家以技術為導向的消費品公司,該公司建立和收購領先的電子商務品牌,提供多個類別的暢銷消費品,包括家用和廚房電器、健康和保健以及空氣質量設備。該公司在全球最大的在線市場上進行銷售,重點是美國的亞馬遜和沃爾瑪,並自行直接面向消費者網站進行銷售。


前瞻性陳述

除歷史事實陳述外,本新聞稿中涉及我們預期、認為或預計未來將發生或可能發生的活動、事件或事態發展的所有陳述均為前瞻性陳述,特別包括以下方面的陳述:我們在2024年下半年實現調整後的息税折舊攤銷前利潤的目標、我們對未來幾個季度的預期、我們預計的裁員、完成重組的時間和相關的預期成本、我們的預期年化儲蓄以及與轉變技術平臺架構相關的預期節省、與轉變技術平臺架構相關的任何潛在收益、我們預計的第四季度淨收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤、截至2023年12月31日的預期現金餘額、截至2023年12月31日的信貸額度下的預期借款。這些前瞻性陳述基於管理層當前的預期和信念,受許多風險和不確定性以及其他因素的影響,所有這些風險和不確定性以及其他因素都難以預測,其中許多是我們無法控制的,可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的結果存在重大不利差異。這些風險包括但不限於與我們從AIMEE向第三方技術模式過渡相關的風險、全球航運中斷、我們繼續經營的能力、我們與貸款人履行財務契約的能力、我們在整合我們收購的公司時創造運營槓桿和效率的能力(包括利用我們團隊的專業知識)、供應鏈的規模經濟以及由我們平臺驅動的自動化;與之相關的風險;與之相關的風險我們通過以下方式實現國際增長的能力以我們的品牌推出產品並收購其他品牌;與消費者需求、現金流、財務狀況、預測和收入增長率相關的產品;我們的供應鏈,包括採購、製造、倉儲和配送;我們高效管理支出、營運資本和資本支出的能力;我們的商業模式和技術平臺;我們顛覆消費品行業的能力;我們在現有和新產品類別中維持和增加市場份額的能力;我們的持續能力以盈利方式出售我們運營的SKU;我們創造盈利能力和股東價值的能力;我們維持股票在納斯達克資本市場上市的能力;國際關税和貿易措施;庫存管理、產品責任索賠、召回或其他安全和監管問題;對第三方在線市場的依賴;我們收入的季節性和季度變化;對其他公司和技術的收購以及我們將此類公司和技術與我們的業務整合的能力;我們的持續能力到獲取債務和股權資本(包括對公司有利的條件)和我們的槓桿程度;以及我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的最新定期報告的 “風險因素” 部分中討論的其他因素,所有這些因素都可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得。

儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的,但我們不知道我們的預期是否會被證明是正確的。提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至本文發佈之日,即使我們隨後在我們的網站上或其他地方提供了這些陳述。除非適用的證券法有要求,否則我們不承擔任何更新、修改或澄清這些前瞻性陳述的義務,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

投資者聯繫人:

伊利亞·格羅佐夫斯基

投資者關係與公司發展副總裁

Aterian, Inc.

ilya@aterian.io

917-905-1699

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