附錄 31.1

認證

我, Martin J. Shen,證明:

1。 我已經查看了 FingerMotion, Inc. 的這份 10-Q 表格;

2。 據我所知,鑑於作出此類陳述的情況,本報告沒有包含任何對重大事實的不真實陳述,也沒有省略陳述 發表聲明所必需的重大事實,這對於本報告所涵蓋的 時期沒有產生誤導性;

3. 據我所知、本報告中包含的財務報表和其他財務信息,所有材料的公允列報 都反映了註冊人截至本 報告所述期間的財務狀況、經營業績和現金流量;

4。 註冊人其他認證人員和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序 (定義見交易法第13a—15(e)條和第15d—15(e)條)以及對財務報告的內部控制(定義見交易所 法案第13a—15(f)條和第15d—15(f)條),並有:

(a)設計 此類披露控制和程序,或促使此類披露控制和程序 在我們的監督下設計,以確保與 註冊人(包括其合併子公司)相關的重要信息由這些實體內的其他人告知我們,尤其是在本報告編寫期間;

(b)設計了 財務報告的內部控制,或促使此類財務 報告的內部控制在我們的監督下進行設計,以合理保證 財務報告的可靠性和根據公認會計原則為外部 目的編制財務報表的可靠性;

(c)評估了 註冊人披露控制和程序的有效性,並在 本報告中根據此類評估得出了我們對披露控制和程序有效性的結論, 截至本報告所涉期末;以及

(d) 在本報告中披露 在註冊人最近一個財季度(年度報告為註冊人的第四財年 季度)發生的對註冊人對財務報告的內部控制產生重大影響或有合理可能 對註冊人對財務報告的內部控制產生重大影響的任何變化;以及

5。 根據我們對財務 報告內部控制的最新評估,註冊人、審計師和註冊人董事會審計委員會(或履行同等 職能的人員)披露了註冊人、其他認證人員和我:

(a)財務報告內部控制 設計或運作中的所有 重大缺陷和重大缺陷,這些缺陷和實質性缺陷很可能會對註冊人 記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及

(b)任何 欺詐,無論是否是重大欺詐,涉及在註冊人的財務報告內部控制中扮演重要角色 的管理層或其他員工。

日期: 2024 年 1 月 16 日

/s/ Martin J. Shen

Martin J. Shen,首席執行官

(主要 執行官)