附件12.2
認證

我,Adriaan Jacobus Davel,特此證明:

1):本人已審閲本年度DRDGold Limited 20-F年報。

2)根據本人所知,本年度報告並無對重大事實作出任何不真實的陳述,或遺漏就本年度報告所涵蓋的期間作出該等陳述所需的重大事實,而該等陳述並無誤導性。

3)根據本人所知,本年報所載財務報表及其他財務資料,在各重大方面均公平地反映本年報所載期間本公司的財務狀況、經營業績及現金流。

4):公司的其他核證官和我負責為公司建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義的),並具有:

A)我們沒有設計該等披露控制和程序,或導致該等披露控制和程序是在我們的監督下設計的,以確保與本公司有關的重要信息,包括其合併子公司,被這些實體中的其他人告知,特別是在本年度報告編制期間;

(B)沒有設計這種財務報告內部控制,或導致這種財務報告內部控制在我們的監督下設計,以根據公認的會計原則對財務報告的可靠性和對外財務報表的編制提供合理保證;

C)對本公司的披露控制和程序的有效性進行了評估,並在本年度報告中提出了我們關於截至本年度報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;以及

D)本年度報告未披露本公司財務報告內部控制在本年度報告涵蓋期間發生的任何變化,該變化已對或合理地可能對公司財務報告內部控制產生重大影響。

5)根據我們對財務報告的內部控制的最新評估,我和公司的其他審核人已向公司的審計師和公司董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:

A)糾正財務報告內部控制設計或運作中的所有重大缺陷和重大弱點,這些缺陷和重大弱點可能會對本公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及

B)禁止任何涉及管理層或其他在公司財務報告內部控制中發揮重要作用的員工的欺詐行為,無論是否存在重大欺詐行為。

日期:2023年10月30日

/S/Adriaan Jacobus Davel
阿德里安·雅各布斯·達維爾
首席財務官