附件12.2

根據交易所法案規則13A-14(A)或15D-14(A)進行認證

我,Yoshiyuki Sekine,證明:

1.我已審閲了這份精靈塵埃技術公司(The Company)20-F表格的年度報告;

2.據本人所知,本年度報告並無對重大事實作出任何不真實的陳述,亦無遺漏就本報告所涵蓋的期間作出有關陳述所必需的重大事實,而該等陳述是根據作出該等陳述的情況而不具誤導性的;

3.根據本人所知,本年度報告所載的財務報表及其他財務資料,在各重要方面均如實列報登記人在本報告所述期間的財務狀況、經營業績及現金流量;

4.我和S其他證明人負責為公司建立和維護信息披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義),並具有:

A)設計此類披露控制和程序,或 使此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與公司有關的重要信息被這些實體中的其他人告知,尤其是在本報告編制期間;

b) [保留區];

C)評估了S公司披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據該評估提出了我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;以及

D)在本報告中披露,在年報所述期間,本公司財務報告內部控制S發生的任何變化,對或相當可能對本公司財務報告內部控制S產生重大影響;以及

5.本公司S其他核準人和我本人根據對財務報告內部控制的最新評估,已向S公司審計師和S公司董事會審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:

(A)在財務報告內部控制的設計或運作方面可能會對S記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點;以及

B) 任何欺詐行為,不論是否重大,涉及管理層或在公司財務報告內部控制S中扮演重要角色的其他員工。

日期:2023年11月16日 /發稿S/關永吉之
姓名:吉幸
職位:首席財務官