附件12.1
 
認證
 
我,奧斯卡·薩迪,特此證明:
 

1.
我已審閲了南方天然氣運輸公司截至2022年12月31日年度的20-F表格年度報告;
 

2.
據我所知,本報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,也不遺漏作出陳述所必需的重大事實,鑑於此類陳述是在何種情況下作出的,對於本報告所涉期間而言,不具有誤導性;
 

3.
據本人所知,本報告所包含的財務報表和其他財務信息在各重要方面都公平地反映了截至本報告所述期間公司的財務狀況、經營成果和現金流。
 

4.
公司的其他認證人員和我負責為公司建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義的)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)中定義的 ),並具有:
 

a)
設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與公司有關的重要信息,包括其合併子公司,被這些實體中的其他人告知,特別是在本報告編寫期間;
 

b)
設計這種財務報告內部控制,或使這種財務報告內部控制在我們的監督下設計,以便為財務報告的可靠性和根據國際會計準則委員會發布的國際財務報告準則編制外部財務報表提供合理保證;
 

c)
評估公司的披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出我們關於截至本報告所述期間結束時披露控制和程序的有效性的結論。
 

d)
在本報告中披露在年度報告所涉期間發生的公司財務報告內部控制的任何變化,該變化對公司的財務報告內部控制有重大影響或合理地可能產生重大影響;以及
 

5.
根據我們對財務報告內部控制的最新評估,我和公司的其他審核員已向公司的審計師和公司董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:
 

a)
財務報告內部控制的設計或運作中可能對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點;以及
 

b)
涉及管理層或在公司財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。
 
日期:2023年4月25日
 
 
/S/奧斯卡·何塞·薩迪
 
奧斯卡·何塞·薩迪
 
首席執行官


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