附件 12.2

認證

本人朱春生,特此證明:

1.本人已審閲易居家居服務集團有限公司20-F表格年報;

2. 據我所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏就本報告所涵蓋的 期間作出該等陳述所必需的重要事實,以使該等陳述不具誤導性;

3. 據我所知,本報告所包含的財務報表和其他財務信息在所有材料中都是公平列報的 尊重本報告所列期間公司的財務狀況、經營成果和現金流;

4. 公司的其他核證官(S)和我負責為公司建立和維護披露控制和程序 (如交易法規則13a-15i和15d-15i所定義)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義),並具有:

(A)設計了此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與公司有關的重要信息,包括其合併子公司,被這些實體中的其他人告知,特別是在本報告編寫期間;

(B) 設計了這種財務報告內部控制,或使這種財務報告內部控制是在我們的監督下設計的,以根據公認的會計原則為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。

(C) 評估公司的披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論。

(D) 在本報告中披露,在年度報告所涉期間內,公司財務報告內部控制發生的任何變化,對公司財務報告內部控制產生重大影響或相當可能產生重大影響;以及

5. 根據我們對財務報告的內部控制的最新評估,公司的其他認證官員和我已向公司的審計師和公司董事會的審計委員會(或履行類似職能的人員)披露:

(A)財務報告內部控制的設計或運作方面的所有重大缺陷和重大弱點,而這些缺陷和重大弱點合理地可能對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;和

(B) 任何欺詐行為,不論是否重大,涉及管理層或在公司內部財務報告控制中發揮重要作用的其他員工。

日期: 2021年10月29日

/S/ 朱春生
朱春生
首席財務官