附件12.2

認證

我,亨利·孫,特此證明:

1.本人已審閲播思科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”)的20-F表格年報;

2.據我所知,本報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,也不遺漏陳述作出陳述所必需的重要事實, 鑑於此類陳述是在何種情況下作出的,對於本報告所涉期間不具有誤導性;

3.根據本人所知,本報告所包括的財務報表及其他財務資料,在各重要方面均公平地反映了本公司截至及截至本報告所述期間的經營業績及現金流量;

4.本公司的其他認證人員(S)和我負責為本公司建立和維護披露控制和程序(如交易法規則 13a-15(E)和15d-15(E)所定義)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義),並具有:

(A)設計了此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與本公司有關的重要信息,包括其合併子公司,被這些實體中的其他人告知,尤其是在編寫本報告期間;

(B)設計這種財務報告內部控制,或使這種財務報告內部控制在我們的監督下設計, 為財務報告的可靠性和根據公認會計原則為外部目的編制財務報表提供合理保證;

(C)評估了本公司披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出了我們基於此類評估得出的關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序有效性的結論。

(D)在本報告中披露 年報所述期間公司財務報告內部控制發生的任何變化,該變化對公司財務報告的內部控制產生或合理地可能產生重大影響;以及

5.本公司其他核證員(S)和我已根據我們對財務報告內部控制的最新評估,向本公司的 審計師和本公司董事會審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:

(A)在財務報告內部控制的設計或運作方面可能會對本公司記錄、處理、彙總及報告財務資料的能力造成不利影響的所有重大缺陷及重大弱點;及

(B)涉及管理層或在公司財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。

日期:2023年5月15日

/發稿S/孫亨利

孫亨利

首席財務官