gree-20221231
00018449712022FY假的00018449712022-01-012022-12-310001844971US-GAAP:普通階級成員2022-01-012022-12-310001844971美國公認會計準則:SeniorNotes會員2022-01-012022-12-3100018449712022-06-30iso421:USD0001844971US-GAAP:普通階級成員2023-03-30xbrli: 股票0001844971US-GAAP:B類普通會員2023-03-30

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
________________________________
表單 10-K/A
(第1號修正案)
________________________________
(Mark One)
x根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的年度報告
在截至的財政年度 12 月 31 日, 2022
或者
o根據1934年《證券交易法》第13或15(d)條提交的從到過渡期的過渡報告
委員會檔案編號 001-40808
________________________________
格林尼治一代控股有限公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
________________________________
特拉華86-1746728
(州或其他司法管轄區
公司或組織)
(美國國税局僱主
證件號)
倫內爾大道 135 號, 三樓 費爾菲爾德, 克拉
06890
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
註冊人的電話號碼,包括區號:(315) 536-2359
________________________________
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題交易
符號
註冊的每個交易所的名稱
A 類普通股,面值0.0001美元格力納斯達克全球精選市場
8.50% 2026年到期的優先票據格里爾納斯達克全球精選市場
根據該法第12(g)條註冊的證券: 沒有
按照《證券法》第 405 條的定義,用勾號指明註冊人是否是經驗豐富的知名發行人。是的 o     沒有x
用複選標記表示註冊人是否無需根據該法第 13 條或第 15 (d) 條提交報告。是的 o     沒有x
用勾號指明註冊人是否:(1) 在過去 12 個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去 90 天內是否遵守了此類申報要求。 是的x沒有 o
用勾號指明註冊人是否在過去 12 個月(或註冊人必須提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了 S-T 法規 405(本章第 232.405 節)要求提交的所有交互式數據文件。 是的x沒有 o
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器
o
加速過濾器
o
非加速過濾器
x
規模較小的申報公司
x
新興成長型公司
x
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 o
    1


用複選標記表示註冊人是否已就其管理層對編制或發佈審計報告的註冊會計師事務所根據《薩班斯-奧克斯利法案》(15 U.S.C. 7262(b))第404(b)條對財務報告進行內部控制的有效性提交了報告和證明。 o
如果證券是根據該法第12(b)條註冊的,請用複選標記表明申報中包含的註冊人的財務報表是否反映了對先前發佈的財務報表錯誤的更正。☐
用勾號指明這些錯誤更正中是否有任何是重述,需要對註冊人的任何執行官在相關恢復期內根據§240.10D-1 (b) 收到的基於激勵的薪酬進行追回分析。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。是的 o沒有 x
根據2022年6月30日(註冊人最近結束的第二財季的最後一個工作日)的收盤價2.54美元,註冊人的非關聯公司持有的有表決權普通股的總市值為美元35,114,779.
截至 2023 年 3 月 30 日,註冊人已經 31,271,755A類普通股,每股面值0.0001美元,已發行股份 28,526,372已發行B類普通股,每股面值0.0001美元。
以引用方式納入的文檔
沒有。
審計員姓名審計師事務所 ID審計員地點
Armanino, LLP
PCAOB ID:32
 得克薩斯州達拉斯
    2


解釋性説明

Greenidge Generation Holdings Inc.(“公司”)截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告(“原始表格10-K”)的第1號修正案(“修正案”)的目的是重新提交公司獨立註冊會計師事務所的同意。在提交本修正案時,公司還在本修正案中納入了某些目前過時的認證。除非本解釋性説明中另有規定,否則本修正案不修改或更改原始表格10-K中包含的任何其他信息。


項目 15。附錄,財務報表附表。

以下附錄索引中列出的證物在本年度報告中以引用方式歸檔或提供,或以引用方式納入本年度報告。

展覽索引

展覽
數字
描述
2.1+
Greenidge Generation Holdings Inc.、Support.com, Inc. 和 GGH Merger Sub, Inc. 之間的協議和合並計劃,日期為2021年3月19日(參照構成2021年5月4日提交的S-4表格註冊聲明一部分的委託書/招股説明書附件A合併)
3.1
第二份經修訂和重述的公司註冊證書(參照公司於2022年10月31日提交的S-8表格註冊聲明附錄3.1納入)    
3.2
經修訂和重述的 Greenidge Generation Holdings Inc. 章程(參照 2021 年 7 月 16 日提交的 S-4 表格註冊聲明附錄 3.2 納入)
4.1
Greenidge Generation Holdings Inc. 與威爾明頓儲蓄基金協會(FSB)於2021年10月13日簽訂的契約(參照公司於2021年10月13日提交的8-K表最新報告附錄4.1合併)
4.2
Greenidge Generation Holdings Inc. 與威爾明頓儲蓄基金協會(FSB)於 2021 年 10 月 13 日簽訂的第一份補充契約(參照公司於 2021 年 10 月 13 日提交的 8-K 表最新報告附錄 4.2 納入)
4.3
2026 年到期 8.50% 的優先票據的形式(作為上文附錄 4.2 的附錄 A 包括在內)
4.4
股票購買權證,日期為2021年9月14日(參照公司於2021年11月15日提交的10-Q表季度報告附錄4.4納入其中)
4.5
註冊權協議表格,日期為 2021 年 1 月 29 日(參照 2021 年 5 月 4 日提交的 S-4 表格註冊聲明附錄 4.1 納入)
4.5A
日期為 2021 年 1 月 29 日的優先拒絕權和共同銷售協議表格(參照 2021 年 5 月 4 日提交的 S-4 表格註冊聲明附錄 4.2 納入)
4.5B
2021 年 9 月 1 日的《註冊合規協議》表格(參照公司 2021 年 9 月 1 日提交的 S-1 表格註冊聲明附錄 4.4 納入其中)
4.5C
210 Capital, LLC 與 Greenidge Generation Holdings Inc. 於 2021 年 9 月 9 日提交的《投資者協議》(參照公司 2021 年 9 月 14 日提交的 S-1 表格註冊聲明附錄 4.5 納入其中)
4.6
210 Capital, LLC 與 Greenidge Generation Holdings Inc. 於 2021 年 9 月 9 日提交的註冊人證券投資者協議的描述(參照公司於 2022 年 3 月 31 日提交的 10-K 表年度報告附錄 4.6 納入其中)。
10.1+
LSC Communications MCL LLC 與 300 Jones Road LLC 於 2021 年 10 月 21 日達成的買賣協議。(參照公司於2021年12月1日提交的S-1表格註冊聲明附錄10.8合併)
10.2†
Greenidge Generation Holdings Inc. 2021 年股權激勵計劃(參照 2021 年 9 月 14 日提交的 S-1/A 表註冊聲明附錄 10.1 納入)。
10.3†
Greenidge Generation Holdings Inc. 2021年股權激勵計劃的股票期權協議表格(參照2021年5月4日提交的S-4表格註冊聲明附錄10.2納入)。
    3


10.4†
Greenidge Generation Holdings Inc. 2021年股權激勵計劃的限制性股票獎勵協議表格(參照2021年5月4日提交的S-4表格註冊聲明附錄10.3納入)。
10.5†
Greenidge Generation Holdings Inc. 2021年股權激勵計劃的限制性股票單位獎勵協議表格(參照公司於2021年11月15日提交的10-Q表季度報告附錄10.7納入)。
10.6†
Greenidge Generation Holdings Inc.與羅伯特·洛夫蘭簽訂的日期為2021年11月12日的高管僱傭協議(參照公司於2021年11月15日提交的10-Q表季度報告附錄10.3合併)。
10.7
Greenidge Generation與Empire Pipeline Inc. 之間的協議(參照2021年6月25日提交的S-4/A表格註冊聲明附錄10.7納入)。
10.8
Greenidge Generation Holdings Inc.與B. Riley Principal Capital, LLC之間的收購協議,日期為2021年9月15日(參照2021年9月15日提交的表格8-K報告附錄10.1合併)。
10.9
與Greenidge Generation Holdings Inc. 董事和高級管理人員簽訂的賠償協議表格(參照公司於2021年11月15日提交的10-Q表季度報告附錄10.6納入其中)。
10.10†
Greenidge Generation Holdings Inc.與特倫斯·伯克簽訂的日期為2021年11月15日的高管僱傭協議(參照公司於2022年3月31日提交的10-K表年度報告附錄10.12合併)。
10.11†+
2021 年 12 月 28 日,Greenidge Generation Holdings Inc. 與 Jeffrey Kirt 之間的信函協議(參照公司於 2022 年 3 月 31 日提交的 10-K 表年度報告附錄 10.14 納入其中).
10.12†
Bridge Generation Holdings Inc. 作為借款人於 2022 年 3 月 18 日出具的 Bridge 期票,支持 B. Riley Commercial Capital, LLC(參照 2022 年 3 月 24 日提交的 8-K 表報告附錄 10.1 納入)
10.13
自2022年3月21日起,由GTX Gen 1 Partal LLC、GNY Partarsal LLC、GSC Partarsal LLC、Greenidge Generation Holdings, Inc. 以及作為貸款人、服務商和抵押代理人的NYDIG ABL LLC簽訂的主設備融資協議(參照2022年3月24日提交的8-K表報告附錄10.2納入)
10.14
Greenidge Generation Holdings Inc. 與 B. Riley Principal Capital, LLC 之間的收購協議,日期為 2022 年 4 月 7 日(參照公司 2022 年 4 月 8 日提交的 8-K 表報告附錄 10.1 合併)
10.15
Greenidge Generation Holdings Inc. 與 B. Riley Principal Capital, LLC 之間的註冊權協議,日期為 2022 年 4 月 7 日(參照公司 2022 年 4 月 8 日提交的 8-K 表報告附錄 10.2 合併)
10.16
Greenidge Generation Holdings Inc. 與 B. Riley Principal Capital, LLC 之間的 2022 年 4 月 13 日普通股購買協議第 1 號修正案(參照公司 2022 年 4 月 14 日提交的 8-K 表報告附錄 10.1 納入其中)
10.17
Greenidge Generation Holdings Inc. 作為借款人修訂並重述了 2022 年 8 月 10 日的 Bridge 期票,轉給 B. Riley Commercial Capital, LLC(參照公司於 2022 年 8 月 15 日提交的 10-Q 表附錄 10.6 合併)
10.18
Greenidge Generation Holdings Inc.與戴爾·歐文簽訂的日期為2022年8月15日的高管僱傭協議(參照公司於2022年8月15日提交的10-Q表附錄10.7納入)。
10.19
在 Greenidge Generation Holdings Inc.、B. Riley Securities, Inc. 和 Northland Securities, Inc. 之間簽訂的 2022 年 9 月 19 日的《市場發行銷售協議》(參照公司於 2022 年 9 月 19 日提交的 S-3 表格註冊聲明附錄 1.1 納入)
10.20
Greenidge Generation Holdings Inc.、B. Riley Securities, Inc.和Northland Securities, Inc.於2022年10月3日簽訂的市場發行銷售協議第1號修正案(參照公司於2022年10月4日提交的8-K表附錄10.1納入)
10.21
Greenidge Generation Holdings Inc.、Greenidge Generation LLC、Greenidge Generation Holdings Inc. 的其他子公司和NYDIG ABL LLC之間簽訂的截至2023年1月30日的債務和解協議(參照公司於2023年1月30日提交的8-K表附錄10.1合併)。
    4


10.22
Greenidge Generation Holdings Inc.、Greenidge Generation LLC、不時參與的擔保人、貸款人以及NYDIG ABL LLC(參照公司於2023年1月30日提交的8-K表附錄10.2合併)簽訂的優先擔保貸款協議,日期為2023年1月30日。
10.23
NYDIG ABL LLC、Greenidge Generation Holdings, Inc.、Greenidge Generation LLC、GSC Partaral LLC和GNY Partaral LLC簽訂的日期為2023年1月30日的會員權益和資產購買協議(參照公司於2023年1月30日提交的8-K表附錄10.3合併)。
10.24
Greenidge South Carolina LLC與獨立的NYDIG子公司之間的截至2023年1月30日的託管服務協議表格(參照公司於2023年1月30日提交的8-K表附錄10.4合併)。
10.25
截至2023年1月30日,Greenidge Generation Holding, Inc.與NYDIG ABL LLC之間的董事會觀察權信函(參照公司於2023年1月30日提交的8-K表附錄10.5納入其中)。
10.26
Greenidge Generation Holdings Inc.與B. Riley Commercial Capital, LLC之間截至2023年1月30日經修訂和重述的Bridge本票的同意書和第1號修正案(參照公司於2023年1月30日提交的8-K表附錄10.6合併)。
10.27†
Greenidge Generation Holdings Inc.與戴維·安德森之間的日期為2022年10月7日的報價信(參照公司於2023年3月31日提交的10-K表附錄10.27合併)。
10.28†
Greenidge Generation Holdings Inc.與斯科特·麥肯齊之間的日期為2022年10月7日(參照公司於2023年3月31日提交的10-K表附錄10.28合併)。
10.29†
股票期權激勵獎勵協議表格(參照公司於2023年3月31日提交的10-K表附錄10.29納入)。
10.30†
Greenidge Generation Holdings Inc.與Jeffrey Kirt之間的日期為2022年10月10日的信函協議(參照公司於2023年3月31日提交的10-K表附錄10.27合併)。
21.1
Greenidge Generation Holdings Inc的子公司(參照公司於2023年3月31日提交的10-K表附錄21.1註冊成立)。
23.1*
Armanino LLP 的同意
24.1
委託書(包含在簽名頁上)
31.1*
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的1934年《證券交易法》第13a-14(a)條和第15d-14(a)條對首席執行官進行認證。
31.2*
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的1934年《證券交易法》第13a-14 (a) 條和第15d-14 (a) 條對首席財務官進行認證。
32.1**
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350條對首席執行官進行認證。
32.2**
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350條對首席財務官進行認證。
101.INS行內 XBRL 實例文檔 — 實例文檔未出現在交互式數據文件中,因為 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。
101.SCH內聯 XBRL 分類擴展架構文檔
101.CAL內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEF內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔
101.LAB內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔
101.PRE內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔
104封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)
_______________
    5


*隨函提交
**本文附錄32.1和32.2中提供的認證被視為本10-K表年度報告所附的認證,就經修訂的1934年《證券交易法》第18條而言,不得被視為 “已提交”,也不得以提及方式納入註冊人根據經修訂的1933年《證券法》或經修訂的1934年《證券交易法》提交的任何文件,無論其中包含何種通用公司措辭這樣的申報。
+根據 S-K 法規第 601 (a) (5) 項或第 601 (b) (2) 項,某些附表和證物已被省略。我們特此承諾應美國證券交易委員會的要求提供省略的附表或附錄的副本。
管理合同或補償計劃或安排。
    6


簽名

根據經修訂的1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條的要求,註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得正式授權.
格林尼治一代控股公司
日期:2023 年 4 月 18 日來自:/s/大衞 ·C·安德森
大衞 C. 安德森
首席執行官


    7


根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求,本報告由以下人員代表註冊人以指定的身份和日期在下文簽署。

姓名標題日期
/s/大衞 ·C·安德森首席執行官(首席執行官兼董事)2023年4月18日
大衞 C. 安德森
/s/ 羅伯特·洛夫蘭首席財務官(首席財務和會計官)2023年4月18日
羅伯特·洛夫蘭
/s/Andrew M. Bursky*導演2023年4月18日
安德魯·伯斯基
/s/Timothy Fazio*董事會主席2023年4月18日
蒂莫西·法齊奧
/s/David Filippelli*導演2023年4月18日
大衞菲利佩利
/s/喬丹·科夫勒*導演2023年4月18日
喬丹·科夫勒
/s/Jerome Lay*導演2023年4月18日
傑羅姆·萊
/s/Timothy Lowe*導演2023年4月18日
蒂莫西·洛威
/s/邁克爾·紐舍勒*導演2023年4月18日
邁克爾·諾伊舍勒
/s/George (Ted) Rogers*董事會副主席2023年4月18日
喬治(泰德)羅傑斯
/s/Daniel Rothaupt*導演2023年4月18日
丹尼爾·羅斯托普特
* 作者:大衞 C. 安德森
事實上是律師
/s/David C. Anderson*2023年4月18日
    8