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美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
______________________
表格:10-K
(標記一)
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的年度報告
 
截至本財政年度止12月31日, 2022
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的過渡報告
 
從2010年開始的過渡期             至今為止             
註冊人、國家或其他司法管轄區
公司名稱或組織名稱
佣金文件編號主要行政辦公室地址,郵政編碼
地址和電話號碼
税務局僱主身分證號碼
  
1-31447CenterPoint Energy,Inc.74-0694415
(a 德克薩斯州公司)
1111路易斯安那州
休斯敦,德克薩斯州77002
(713)207-1111
1-3187CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司22-3865106
(a 德克薩斯州有限責任公司)
1111路易斯安那州
休斯敦,德克薩斯州77002
(713)207-1111
1-13265CenterPoint能源資源公司76-0511406
(a 特拉華州公司)
1111路易斯安那州
休斯敦,德克薩斯州77002
(713)207-1111
根據該法第12(B)條登記的證券:
註冊人每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
CenterPoint Energy,Inc.普通股,面值0.01美元CNP紐約證券交易所
紐約證券交易所芝加哥證券交易所
CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司6.95%2033年到期的一般抵押債券不適用紐約證券交易所
CenterPoint能源資源公司6.625釐優先債券,2037年到期不適用紐約證券交易所
根據該法第12(G)條登記的證券:

用複選標記表示註冊人是否為證券法規則第405條所定義的知名經驗豐富的發行人。
CenterPoint Energy,Inc.þ
不是o
CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司þ
不是o
CenterPoint能源資源公司þ
不是o

如果註冊人不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告,請用複選標記表示。
CenterPoint Energy,Inc.
o
不是þ
CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司
o
不是þ
CenterPoint能源資源公司
o
不是þ




用複選標記表示註冊人是否:(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。
CenterPoint Energy,Inc.
þ
不是o
CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司
þ
不是o
CenterPoint能源資源公司
þ
不是o

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
CenterPoint Energy,Inc.þ
不是o
CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司þ
不是o
CenterPoint能源資源公司þ
不是o

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器加速文件管理器非加速文件服務器規模較小的報告公司新興成長型公司
CenterPoint Energy,Inc.
þ
oo
CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司oo
þ
CenterPoint能源資源公司oo
þ

如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據該法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。o  

用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告,證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國聯邦法典》第15編,第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告的內部控制的有效性進行了評估,該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。

如果證券是根據該法第12(B)條登記的,應用複選標記表示登記人的財務報表是否反映了對以前發佈的財務報表的錯誤更正。

CenterPoint Energy,Inc.
o
CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司
o
CenterPoint能源資源公司
o
 

用複選標記表示這些錯誤更正中是否有任何重述需要對註冊人的任何執行人員在相關恢復期間根據第240.10D-1(B)條收到的基於激勵的補償進行恢復分析。

CenterPoint Energy,Inc.
o
CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司
o
CenterPoint能源資源公司
o

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
CenterPoint Energy,Inc.
不是þ
CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司
不是þ
CenterPoint能源資源公司
不是þ

截至2022年6月30日,註冊人的非關聯公司持有的有投票權股票的總市值如下:
CenterPoint Energy,Inc.(使用根據1934年證券交易法頒佈的規則13d-3中包含的實益所有權的定義,不包括董事和高管持有的股份)
$18,490,009,390
CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司
CenterPoint能源資源公司

註明截至2023年2月9日,發行人所屬普通股類別股票的每股流通股數量:
CenterPoint Energy,Inc.
629,788,724 已發行普通股,不包括作為庫存股持有的1.66億股
CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司
1,000 已發行普通股,全部由CenterPoint Energy,Inc.的全資子公司Utility Holding,LLC持有。
CenterPoint能源資源公司1,000 已發行普通股,全部由CenterPoint Energy,Inc.的全資子公司Utility Holding,LLC持有。

CenterPoint Energy Houston Electric,LLC和CenterPoint Energy Resources Corp.符合Form 10-K的一般指令I(1)(A)和(B)中規定的條件,因此以Form 10-K的一般指令I(2)中指定的簡化披露格式提交本Form 10-K。

以引用方式併入的文件

將在2022年12月31日後120天內向美國證券交易委員會提交的與CenterPoint Energy 2023年股東年會有關的最終委託書的部分內容,通過引用併入本表格第三部分的第10項、第11項、第12項、第13項和第14項。




目錄
第I部分
頁面
第1項。業務
1
項目1A.風險因素
17
項目1B。未解決的員工意見
36
第二項。屬性
36
第三項。法律訴訟
40
第四項。煤礦安全信息披露
40
第II部
第5項。
註冊人普通股、相關股東事項和發行人購買股權證券的市場
40
第6項。選定的財務數據
40
第7項。管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
41
項目7A。關於市場風險的定量和定性披露
76
第8項。財務報表和補充數據
78
第9項。會計與財務信息披露的變更與分歧
176
項目9A。控制和程序
176
項目9B。其他信息
179
項目9C。關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露
179
第III部
第10項。董事、高管與公司治理
179
第11項。高管薪酬
180
第12項。某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和相關股東的事項
180
第13項。某些關係和相關交易,以及董事的獨立性
180
第14項。首席會計費及服務
180
第IV部
第15項。展品和財務報表附表
181
第16項。表格10-K摘要
181
 
i


詞彙表
王牌負擔得起的清潔能源
AFSI調整後財務報表收入
AFUDC施工期間使用的資金撥備
AGC美國鋁業發電公司,美國鋁業公司的子公司。
美國醫學會資產管理協議
阿美族高級計量基礎設施
AMS先進的計量系統
阿海琺Arevon Energy,Inc.,由Capital Dynamic,Inc.的S美國清潔能源基礎設施業務部門和Arevon Asset Management合併而成
阿羅資產報廢債務
ARP替代收入計劃
ASC會計準則編撰
資產購買協議資產購買協議,日期為2021年4月29日,由CERC Corp.和Southern Col Midco,LLC簽署,日期為2021年4月29日。Southern Col Midco,LLC是特拉華州的一家有限責任公司,也是Summit Utilities,Inc.的附屬公司。
ASU會計準則更新
AT&T美國電話電報公司
AT&T CommonAT&T普通股
Bailey to Jones Creek項目德克薩斯州大自由港地區的輸電項目,包括加強兩個現有變電站,並在布拉戈裏亞縣、馬塔戈達縣和沃頓縣建造一條新的345千伏雙回線路
Bcf十億立方英尺
債券公司債券公司IV和修復債券公司,均為全資擁有的、遠離破產的實體,其成立的唯一目的是通過發行證券化債券購買和擁有過渡或系統恢復財產
債券公司IVCenterPoint Energy Transfer Bond Company IV,LLC,休斯頓電氣的全資子公司
BTA建造轉讓協議
CARE法案冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法
CCR燃煤殘渣
塞卡清潔能源成本調整
CEIPCenterPoint能源州內管道有限責任公司,是CERC公司的全資子公司。
中心點能源CenterPoint Energy,Inc.及其子公司
CERC公司CenterPoint能源資源公司
CERCCERC Corp.及其子公司
CERCLA經修訂的1980年《全面環境反應、賠償和責任法》
CESCenterPoint Energy Services,Inc.(現在稱為對稱能源解決方案公司,LLC),在2020年6月1日剝離之前是CERC Corp.的全資子公司
憲章共同點查特通信公司普通股
CIP保育改善計劃
天然氣壓縮天然氣
代碼經修訂的1986年《國內收入法》
CODM首席運營決策者
普通股CenterPoint Energy,Inc.普通股,每股票面價值0.01美元
薪酬委員會中點能源董事會薪酬委員會
新冠肺炎2019年新型冠狀病毒病及其任何突變或變種,以及隨後被世界衞生組織宣佈為大流行的相關全球疫情
CPCN
公共便利性和必要性證明
CPP清潔電源計劃
CSIA合規性和制度改進調整
DCRF分銷成本回收係數
De&I理事會多樣性、公平和包容性理事會
II


詞彙表
多克美國商務部
圓點美國交通部
DRR分發替換附加功能
直接序列多址接入需求側管理調整
潛伏期德卡瑟姆
EBITDA未計所得税、折舊及攤銷前收益
非洲經委會環境成本調整
法國電力公司可再生能源EDF可再生能源開發公司
編輯超額遞延所得税
EECR能源效率成本回收
EECRF能效成本回收係數
EEFC能源效率籌資部分
Eefr能效融資騎手
ELG排污限制指引
麋鹿GP合併子Elk GP Merge Sub LLC,特拉華州有限責任公司,Energy Transfer的直接全資子公司
麋鹿合併子公司Elk Merge Sub LLC,特拉華州有限責任公司,Energy Transfer的直接全資子公司
使能支持中游合作伙伴、LP
啟用通用單位共同單位,代表有限合夥企業的利益
啟用GPEnable GP,LLC,特拉華州有限責任公司,Enable的普通合夥人
啟用合併Elk Merge Sub與Enable的合併以及Elk GP Merge Sub與Enable的合併以及Elk GP Merge Sub與Enable GP的合併,均按Enable合併協議中所載的條款和條件進行,Enable和Enable GP作為Energy Transfer的全資子公司繼續存在,該協議於2021年12月2日結束
啟用合併協議
能源轉移、ELK合併子公司、ELK GP合併子公司之間的協議和合並計劃啟用、啟用GP,僅就其中的第2.1(A)(I)節和僅為其中的第1.1(B)(I)節的目的啟用、啟用GP和僅為其中的第1.1(B)(I)節的目的啟用、啟用GP和僅為其中的1.1(B)(I)節的目的啟用、啟用GP和僅為其中的第1.1(B)(I)節的目的啟用、啟用GP
啟用A系列首選設備Enable的10%系列A固定至浮動非累積可贖回永久優先股,代表Enable的有限合夥人權益
能源服務通過CES和CEIP主要向商業和工業客户以及電力和天然氣公用事業提供具有競爭力的可變和固定價格的實物天然氣供應
能源服務處置小組根據股權購買協議出售的CenterPoint Energy和CERC能源服務報告部門中的幾乎所有業務
能源系統集團能源系統集團,Vectren的全資子公司
能量轉移Energy Transfer LP,特拉華州的有限合夥企業
能量轉移公共單位能量轉移共同單位,在能量轉移中代表有限的合作伙伴利益
能量轉移GP
LE GP,LLC,特拉華州有限責任公司,Energy Transfer的唯一普通合夥人
能量傳輸系列G首選單元能量轉移系列G固定利率重置累計可贖回永久優先股,代表有限合夥人在能量轉移中的利益
環境保護局環境保護局
股權購買協議股權購買協議,日期為2020年2月24日,由CERC Corp.和對稱性能源解決方案收購公司(f/k/a Athena Energy Services Buyer,LLC)簽署
ERCOT德克薩斯州電力可靠性委員會
ERCOT ISOERCOT獨立系統操作員
ERISA1974年《僱員退休收入保障法》
ERG員工資源組
埃羅電氣可靠性組織
ESPC節能履約合同
燃料調整條款
三、


詞彙表
2021年2月冬季風暴事件2021年2月史無前例的極端冬季天氣導致包括德克薩斯州在內的發電供應短缺,美國天然氣供應短缺,天然氣批發價格上漲,主要原因是冰凍時間延長。
FERC聯邦能源管理委員會
惠譽惠譽評級公司
表格10-K表格10-K的年報
FPA《聯邦權力法案》
一般按揭一般抵押契約,日期為2002年10月10日,由CenterPoint Energy Houston Electric,LLC和JPMorgan Chase Bank作為受託人,經補充
温室氣體温室氣體
夾點天然氣可靠性基礎設施計劃
GWh吉瓦時
HLPSA1979年危險液體管道安全法
休斯頓電氣CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司及其子公司
暖通空調供暖、通風和空調
IBEW國際電氣工人兄弟會
ICPA公司間權力協議
同上印第安納州環境管理部
印第安納州電力公司SIGECO的電力傳輸和配電服務,包括其發電和批發電力業務
印第安納天然氣公司印第安納天然氣公司是CERC公司的全資子公司。
印第安納州北部印第安納天然氣公司的天然氣業務
印第安納州南部SIGECO的天然氣業務
印第安納公用事業公司印第安納州電氣、印第安納州北部和印第安納州南部
基礎設施服務通過維斯科及其全資子公司米勒管道有限責任公司和明尼蘇達有限公司提供地下管道建設和維修服務
基礎設施服務處置小組根據證券購買協議出售的基礎設施服務報告單位內的業務
愛爾蘭共和軍《2022年通貨膨脹率削減法案》
IRP綜合資源計劃
美國國税局美國國税局
IURC印第安納州公用事業監管委員會
千伏千伏
LDC當地經銷公司
倫敦銀行同業拆借利率倫敦銀行間同業拆借利率
液化天然氣液化天然氣
減負減少TDU可以傳輸和分配給客户的電量
LPSC路易斯安那州公共服務委員會
LTIP長期激勵計劃
MCRAMISO成本與收入調整
多點(&DOT)1944年11月1日,休斯頓照明電力公司和德克薩斯大通銀行,全國協會(前身為休斯敦南得克薩斯商業國家銀行)作為受託人簽署的抵押貸款和信託契約,經修訂和補充
合併Merge Sub與Vectren和Vectren的合併符合合併協議所載的條款和條件,Vectren繼續作為尚存的公司和CenterPoint Energy,Inc.的全資子公司,於合併日期結束
合併協議截至2018年4月21日,CenterPoint Energy、Vectren和Merge Sub之間的合併協議和計劃
合併日期2019年2月1日
合併子Pace Merge Sub,Inc.,印第安納州公司,CenterPoint Energy的全資子公司
MESCenterPoint Energy Mobile Energy Solutions,Inc.(現在稱為Mobile Energy Solutions,Inc.),以前是CERC Corp.的全資子公司。
四.


詞彙表
MGP人造氣體工廠
味噌中大陸獨立系統運營商
MMCF百萬立方英尺
穆迪穆迪投資者服務公司
MPSC密西西比州公共服務委員會
MPUC明尼蘇達州公用事業委員會
MVA梅加沃特安培
兆瓦兆瓦
天然氣天然氣分銷業務
NECA全國電氣承包商協會
NERC北美電力可靠性公司
NGA1938年天然氣法案
NGL天然氣液體
NGPA1978年天然氣政策法案
NGPSA1968年《天然氣管道安全法》
諾爾斯淨營業虧損
NRGNRG能源公司
紐交所紐約證券交易所
OGEOGE能源公司
OPEIU辦公室和專業僱員國際聯合會
奧裏登
奧裏登有限責任公司
起源
Origis Energy USA Inc.
OUCC印第安納州公用事業消費者顧問辦公室
OVEC俄亥俄山谷電力公司
PHMSA管道和危險材料安全管理
管道法《2020年保護我們的管道基礎設施和加強安全法案》
PowerTeam服務PowerTeam Services,LLC,特拉華州的一家有限責任公司,現為Artera Services,LLC
PPA購電協議
PRPS潛在責任方
PTCS生產税抵免
PUCO俄亥俄州公用事業委員會
PUCT德克薩斯州公用事業委員會
鐵道委得克薩斯州鐵路委員會
RCRA1976年《資源保護和回收法案》
準備好的CenterPoint Energy的重傷和死亡預防模型。Ready代表識別、評估、預測、定義、是
註冊人CenterPoint Energy、休斯頓電氣和CERC合計
信實能源Relant Energy,Inc.
雷普零售電力供應商
覆盤債券公司CenterPoint能源恢復債券公司,LLC,休斯頓電氣的全資子公司
重組2022年6月30日,CERC Corp.從VUH手中收購印第安納天然氣公司和VEDO公司的S共同控制權
股本回報率
ROU使用權
RRA費率調整
RSP速率穩定計劃
範圍1排放公司運營的直接排放源
範圍2排放來自公司能源使用的間接排放源
v


詞彙表
範圍3排放來自公司最終用户的間接排放源
美國證券交易委員會美國證券交易委員會
證券購買協議證券購買協議,日期為2020年2月3日,由VUSI、PowerTeam Services和Vectren簽署,僅為證券購買協議第10.17節的目的
證券化債券過渡和系統恢復債券
A系列優先股CenterPoint Energy的A系列固定利率至浮動利率累積可贖回永久優先股,每股面值0.01美元,清算優先股為每股1,000美元
B系列優先股CenterPoint Energy的7.00%B系列強制性可轉換優先股,每股票面價值0.01美元,清算優先股為每股1,000美元
C系列優先股CenterPoint Energy的C系列強制性可轉換優先股,每股票面價值0.01美元,清算優先股為每股1,000美元
SIGECO南印第安納天然氣和電力公司,Vectren的全資子公司
軟性有擔保的隔夜融資利率
標普(S&P)標準普爾全球評級公司是標準普爾全球公司的一個部門。
SRC銷售對賬組件
對稱性能量解的獲取對稱性能源解決方案收購有限責任公司,特拉華州有限責任公司(f/k/a Athena Energy Services Buyer,LLC),Energy Capital Partners,LLC的子公司
待定待定
TCJA税改立法非正式地稱為2017年減税和就業法案
TCO輸電服務成本
TCRF輸電成本回收係數
TDSIC輸電、配電和存儲系統改進費
TDU輸電和配電公用事業
TEEEF根據《公用事業監管法》39.918條租賃的“臨時緊急電力能源設施”的資產或成本,也稱為移動發電。
德克薩斯RE德克薩斯可靠性實體
TSA運輸安全管理局
UESC公用事業能源服務合同
USW美國鋼鐵工人聯合會
UWUA美國公用事業工人工會
公用事業控股公用事業控股公司,CenterPoint Energy的全資子公司
維克特倫Vectren,LLC於2022年6月30日將其公司結構從Vectren Corporation轉變為有限責任公司,於合併日期為CenterPoint Energy的全資子公司,重組後由CenterPoint Energy通過Vectren附屬公用事業公司間接持有。
VedoVectren Energy Delivery of Ohio,LLC,該公司於2022年6月13日將其公司結構從俄亥俄州的Vectren Energy Delivery Inc.轉變為有限責任公司,該公司以前是Vectren的全資子公司,於2022年6月30日被CERC收購
VIE可變利息實體
粘性Vectren基礎設施服務公司,以前是Vectren的全資子公司
維斯特拉能源公司一家總部位於德克薩斯州的能源公司專注於競爭激烈的能源和發電市場,其主要子公司包括Lighant和TXU Energy
VRP自願補救計劃
嗯,嗯Vectren Utility Holdings,LLC於2022年6月30日將其公司結構從Vectren Utility Holdings,Inc.轉變為有限責任公司,Vectren的全資子公司
VUH PPNVUH的私人高級擔保票據
VusiVectren公用事業服務公司,Vectren的全資子公司
WBD常見華納兄弟探索公司A系列普通股
冬季風暴埃利奧特2022年12月21日至26日,一場歷史性的温帶氣旋在美國大部分地區和加拿大部分地區造成了冬季風暴條件,包括暴風雪、大風、降雪和創紀錄的寒冷氣温。
ZENS2029年到期的2.0%零溢價可交換次級債券
VI


詞彙表
ZENS相關證券截至2022年12月31日,由AT&T Common、Charge Common和WBD Common組成,截至2021年12月31日,由AT&T Common和Charge Common組成
2021年表格10-K截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告
2022年年金提升2022年12月從一家保險公司購買的不可撤銷的團體年金合同,以轉移CenterPoint Energy養老金計劃的1.38億美元未償還福利義務

第七章


 關於前瞻性信息的警示聲明

註冊人不時就其預期、信念、計劃、目標、目標、戰略、未來事件或業績以及基本假設和其他非歷史事實的陳述發表聲明。這些陳述是1995年私人證券訴訟改革法所指的“前瞻性陳述”。實際結果可能與這些陳述明示或暗示的結果大不相同。你通常可以通過“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“目標”、“打算”、“可能”、“目標”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“預測”、“應該”、“目標”、“將會”或其他類似的詞語來識別前瞻性陳述。

註冊人的前瞻性陳述基於管理層的信念和假設,基於管理層在作出陳述時可合理獲得的信息。註冊人提醒您,對未來事件的假設、信念、預期、意圖和預測可能並經常與實際結果大相徑庭。因此,註冊人不能向您保證實際結果與註冊人的前瞻性陳述中明示或暗示的結果不會有實質性差異。在本10-K表格中,除文意另有所指外,術語“我們”、“我們”和“我們”均用作對CenterPoint Energy,Inc.及其合併子公司的簡稱,包括休斯頓電氣、CERC和SIGECO。

可能導致實際結果與註冊人前瞻性陳述明示或暗示不同的一些因素在本報告第1a項“風險因素”和本報告第7項“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析--影響未來收益的某些因素”和“-流動資金和資本資源--其他可能影響現金需求的因素”項下描述,這些討論在此作為參考。

你不應該過分依賴前瞻性陳述。每一份前瞻性陳述僅在特定陳述日期發表,註冊人不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的義務。
 
風險因素摘要

投資CenterPoint Energy的證券涉及很大程度的風險。以下是在評估CenterPoint Energy及其普通股和優先股時需要考慮的某些風險因素的摘要。然而,這份清單並不是詳盡的。在投資CenterPoint Energy之前,請仔細考慮下文和第1A項中討論或引用的風險因素。這份合併報告的10-K表格中的“風險因素”。如果以下和第1A項中討論的任何風險。如果“風險因素”實際發生,CenterPoint Energy、休斯頓電氣和CERC的業務、財務狀況、運營結果或現金流可能會受到不利影響。在這種情況下,CenterPoint Energy可能無法為其普通股或優先股支付股息,或者其普通股或優先股的交易價格可能會下降。

影響運營的風險因素

發電、輸電和配電(CenterPoint Energy和休斯頓電氣)

發電設施的中斷、發電不足或監管當局發佈的指令可能會導致休斯頓電氣和印第安納電氣提供輸電和配電服務的能力中斷,並對它們的聲譽、財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。
休斯頓電氣的應收賬款主要集中在少數代表中,這些應收賬款的任何延遲或違約都可能對休斯頓電氣的財務狀況、經營業績和現金流產生不利影響。
印第安納電力公司執行其發電過渡計劃,包括其IRPS,面臨各種風險,包括及時收回資本投資,以及與開發和/或建設新發電設施的時間和成本有關的成本和風險增加。
在2021年2月冬季風暴事件之後,有人呼籲對德克薩斯州電力市場進行改革,如果實施一些措施,可能會對休斯頓電氣產生不利影響。
休斯頓電氣使用TEEEF面臨各種風險,包括未能獲得和部署足夠的TEEEF資源、潛在的性能問題以及對休斯頓電氣部署資源(包括資源的規劃、執行和有效性)的指控、監管和環境要求以及資本的及時回收。

VIII


天然氣(CenterPoint Energy和CERC)

獲得天然氣供應以及管道輸送和儲存能力是為天然氣客户提供可靠服務的重要組成部分。
天然氣受到天然氣價格波動的影響,這可能會影響其供應商和客户履行義務的能力,也可能會影響其運營,這可能會對CERC的財務狀況、運營業績和現金流產生不利影響。
天然氣必須與替代能源競爭,這可能導致輸送的天然氣減少,並對CenterPoint Energy和CERC的財務狀況、運營業績和現金流產生不利影響。

能源系統集團(CenterPoint Energy)

能源系統集團的業務有性能和保修義務,其中一些是由CenterPoint Energy擔保的。

影響監管、環境和法律風險的風險因素

對註冊人的電力和天然氣業務的費率監管可能會推遲或剝奪他們賺取預期回報和完全及時收回成本的能力。
我們受到環境法律法規產生的運營和財務風險和責任的影響,包括CCR的監管、氣候變化立法和某些旨在限制化石燃料使用的地方舉措。
CenterPoint Energy面臨與實施和努力實現其碳減排目標相關的運營和財務風險和責任。
我們捲入了許多法律訴訟,其結果是不確定的,而對我們不利的解決方案可能會對我們的財務業績產生負面影響。

影響金融、經濟和市場風險的風險因素

全球供應鏈的持續中斷可能會導致商品和服務價格上漲,並影響我們的運營,這可能會對我們執行資本計劃的能力以及我們的財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。
CenterPoint Energy是一家控股公司,其所有營業收入都來自子公司,並通過子公司持有幾乎所有資產。因此,CenterPoint Energy依賴子公司的業績和分配來履行其支付義務並支付普通股和優先股的股息,而適用法律或合同限制的規定可能會限制這些分配的金額。
如果我們無法在可接受的條件下安排未來的融資,我們為資本支出融資或為未償債務再融資的能力可能會受到限制。
如果CenterPoint Energy在ZEN於2029年到期之前贖回ZEN,其最終的納税義務和贖回付款將導致大量現金支付,這將對其現金流產生不利影響。同樣,ZENS持有者大量交換ZEN可能會對CenterPoint Energy的現金流產生不利影響。

影響安全和安保風險的風險因素

註冊人的業務存在安全風險。
網絡攻擊、物理安全漏洞、恐怖主義行為或其他中斷可能會對我們的聲譽、財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。

一般風險和其他風險

我們的收入和運營結果是季節性的。
氣候變化可能會對我們業務的財務業績產生不利影響,並導致更頻繁、更嚴重的天氣事件,這可能會對我們的運營業績產生不利影響。
老化的基礎設施可能會導致成本增加和運營中斷,這可能會對我們的財務業績產生負面影響。
我們的企業將繼續不得不適應技術變化,可能不會成功,或者可能不得不招致鉅額支出來適應技術變化。
全球或地區性衞生流行病、流行病或類似的公共衞生威脅可能會對我們的業務、前景、財務狀況、運營結果和流動性產生負面影響。
IX


第I部分

第1項。業務

這份合併後的10-K表格由三家註冊人單獨提交:CenterPoint Energy,Inc.、CenterPoint Energy Houston Electric、LLC和CenterPoint Energy Resources Corp.。本文中包含的與任何個人註冊人有關的信息僅由該註冊人自己提交。每一登記人對僅與其他登記人有關的信息不作任何陳述。除綜合財務報表附註13所述外,登記人對任何其他登記人的債務證券並無責任,而該等債務證券的持有人在就該等證券作出決定時,不應考慮除債務人外的任何登記人的財務資源或經營成果。

對CenterPoint Energy合併財務信息的討論包括休斯頓電氣公司和CERC的財務結果,這兩家公司與CenterPoint Energy一起統稱為註冊人。在適當的情況下,與特定登記人有關的信息已被分開並貼上標籤。除非上下文另有説明,否則對休斯頓電氣和CERC的具體提及也與CenterPoint Energy有關。在本10-K表格中,術語“我們”、“我們”和“我們”用作對CenterPoint Energy,Inc.及其合併子公司的簡稱。

我們的業務

概述

CenterPoint Energy是一家公共事業控股公司。CenterPoint Energy的運營子公司擁有和運營輸電、配電和發電設施以及天然氣分銷設施,並提供能源服務和其他相關活動。

CenterPoint Energy的間接全資子公司包括:

休斯頓電氣向ERCOT地區的輸電服務客户提供電力傳輸服務,向包括休斯頓市在內的得克薩斯州墨西哥灣沿岸地區的代表提供配電服務。債券公司是全資擁有的、遠離破產的實體,完全為了通過發行證券化債券購買和擁有過渡或系統恢復財產的目的而成立。

CERC Corp.(I)直接擁有和運營路易斯安那州、明尼蘇達州、密西西比州和德克薩斯州的天然氣分配系統;(Ii)通過Indiana Gas和VEDO間接擁有和運營印第安納州和俄亥俄州的天然氣分配系統;(Iii)通過CEIP與各種州際和州內管道公司建立互聯,擁有和運營永久管道連接。

SIGECO為位於印第安納州西南部埃文斯維爾及其附近的電力和天然氣客户提供能源輸送服務,並擁有和運營發電資產,以服務於其電力客户,並在電力批發市場優化這些資產。

能源系統集團提供能源績效合同和可持續的基礎設施服務,如可再生能源、分佈式發電和熱電聯產項目。

截至2022年12月31日,CenterPoint Energy的可報告部門為電力和天然氣。休斯頓電氣和CERC各由一個可報告的部門組成。

停產業務。關於停產業務和資產剝離的討論,見合併財務報表附註4。

關於按分部分列的淨收入的討論,見本報告第二部分項目7“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--按應報告分部分列的經營成果”。有關分部的其他資料,請參閲綜合財務報表附註17。我們不時會考慮收購或處置資產或業務。

註冊人的主要執行辦公室位於德克薩斯州休斯敦路易斯安那州1111號,郵編:77002(電話號碼:713207-1111)。

1


我們在以電子方式向美國證券交易委員會提交或提交報告後,在合理可行的範圍內儘快在我們的互聯網網站上免費提供我們的年度報告Form 10-K、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告以及根據1934年《證券交易法》第13(A)或15(D)節提交或提交的報告修正案。美國證券交易委員會維護着一個互聯網網站,其中包含以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、委託書和信息聲明以及其他有關發行人的信息,網址為http://www.sec.gov.此外,我們還在我們的互聯網網站上免費提供:

我們的首席執行官和高級財務官的道德準則;

我們的道德和合規守則;

我們的供應商行為準則;

我們的企業管治指引;以及

我們董事會的審計、薪酬、治理、環境和可持續發展委員會的章程。

任何股東如提出要求,可向本公司索取任何此等文件的印刷本。我們的首席執行官和高級財務官的道德守則的更改或豁免,以及我們的董事或高管的道德和合規守則的豁免,將在更改或豁免後五個工作日內發佈在我們的互聯網網站上,並保存至少12個月或及時報告表格8-K中的第5.05項。

我們的網站地址是Www.centerpointenergy.com.投資者還應該注意到,我們在美國證券交易委員會備案文件、新聞稿和公開電話會議中宣佈重大財務信息。根據美國證券交易委員會的指引,我們可以使用我們網站的投資者關係部分與我們的投資者進行溝通。在那裏張貼的財務和其他信息可能被認為是重要信息。除在此明確聲明的範圍外,我們網站上的文件和信息不包含在此作為參考。

電力(CenterPoint Energy)

電氣可報告部門由休斯頓電氣和印第安納電氣組成。

有關電氣可報告部分的屬性的信息,請閲讀本報告第2項中的“Properties-Electric(CenterPoint Energy And Houston Electric)”,該信息通過引用併入本文。

休斯頓電氣(Huston Electric,CenterPoint Energy和休斯頓電氣)
 
休斯頓電氣是一家輸電和配電電力公用事業公司,完全在德克薩斯州境內運營。休斯頓電力公司不直接零售或批發電能,也不擁有或經營除TEEEF以外的任何發電設施。

電力傳輸
 
代表REPS,休斯頓電力公司將電力從發電廠輸送到變電站,從一個變電站輸送到另一個變電站,並向零售電力客户提供69千伏或以上的電力,這些客户在休斯頓電氣認證的服務區域內的各個地點供電。休斯頓電力公司建造和維護輸電設施,並根據PUCT批准的關税提供輸電服務。

配電
 
休斯頓電氣的配電網絡通過配電變電站從輸電網接收電力,並通過配電饋線將低壓電力從變電站輸送到零售電力客户,從而為其認證服務區的代表輸送電力。休斯頓電氣的業務包括配電設施的建設和維護、計量服務、停電響應服務和呼叫中心運營。休斯頓電氣根據PUCT批准的關税提供配電服務。PUCT規則和市場協議管理分銷公司和其他市場參與者的商業運營。這些服務的費率是根據在擁有原始管轄權的市政當局和PUCT進行的費率訴訟程序確定的。
2


債券公司

休斯頓電氣擁有由Bond Companies組成的特殊目的子公司,並將其合併。該等合併的特殊目的附屬公司為全資擁有、遠離破產的實體,其成立的目的僅為透過發行證券化債券購買及擁有過渡或系統恢復物業,以及進行附帶活動。證券化債券通過向休斯頓電氣服務地區的客户收取費用來償還。2022年8月15日,恢復債券公司全額償還了到期的最後一筆未償還系統恢復債券。關於證券化債券和截至2022年12月31日、2022年和2021年12月31日的未償還餘額的進一步討論,見合併財務報表附註13。

顧客
 
休斯頓電氣為德克薩斯州墨西哥灣沿岸附近的幾乎所有休斯頓/加爾維斯頓大都市區提供服務。休斯頓電氣的客户包括向休斯頓電氣認證服務區內的計量客户銷售電力的銷售代表,以及位於休斯頓電氣認證服務區外的市政當局、電力合作社和其他配電公司。每個代表都得到了PUCT的許可,並且必須符合PUCT制定的最低信用標準。休斯頓電氣沒有與任何客户簽訂長期合同。它使用連續的計費週期運行,每個工作日進行儀表讀數並將發票分發給銷售代表。有關休斯頓電氣主要客户的信息,請參閲合併財務報表附註17。

下表反映了截至2022年12月31日休斯頓電氣服務區的代表和計量客户數量:
 銷售代表住宅商業/
工業
客户總數
得克薩斯州墨西哥灣沿岸64 2,402,329 304,269 2,706,598 

競爭
 
休斯頓電氣的服務區內沒有其他輸電和配電設施。對於另一家輸電和配電服務提供商在休斯頓電氣公司的領土上提供此類服務,它將被要求從PUCT獲得便利和必要性證書,並且根據設施的位置,還可能被要求從一個或多個市政當局獲得特許經營權。休斯頓電氣目前不知道有任何其他方打算在其服務區進入這項業務。分佈式發電(即位於用電地點或附近的發電)可能會導致對休斯頓電氣配電服務的需求減少,但到目前為止還不是一個重要因素。
季節性
 
休斯頓電氣的收入主要來自它向每個代表收取的電費,這些費率是根據代表該代表輸送的電量收取的。休斯頓電氣的收入和運營業績受到季節性、天氣狀況和其他用電量變化的影響,通常在較温暖的月份收入較高,因為有更多的電力用於降温。

特許經營權
 
休斯頓電氣在其服務區域內擁有某些合併市政當局的非獨家特許經營權。作為支付費用的交換,這些特許經營權使休斯頓電力公司有權使用這些市政當局的街道和公共通行權來建設、運營和維護其輸電和配電系統,並使用該系統進行電力輸送業務和特許經營權允許的其他目的。特許經營權的期限各不相同,通常從30年到40年不等。

3


印第安納電氣(Indiana Electric)(CenterPoint Energy)

印第安納電氣由SIGECO的電力傳輸和配電服務組成,包括髮電和批發電力業務。截至2022年12月31日,印第安納電氣向以下公司提供電力服務:
 住宅商業/工業客户總數
印第安納州西南部132,402 19,249 151,651 

系統負載

以下是2022年6月13日系統夏季高峯時的總負荷和相關備用裕度,單位為兆瓦,高峯時的備用裕度除外。
2022
高峯期總負荷1,020 
發電能力1,212 
採購供應(有效產能)36 
可中斷合同&直接負荷控制
總供電能力1,257 
高峯時的儲備利潤率23 %

2021-2022年冬季高峯負荷約為758兆瓦,出現在2022年1月10日。

太陽能

印第安納電力公司已經簽訂了各種PPA,以購買太陽能,以滿足其下表所述的未來發電需求。

PPA,帶位置預計啟用日期容量
(兆瓦)
期限(年)
克洛妮拉印第安納州沃裏克縣2025100 25
奧裏登印第安納州弗米爾縣2025185 15
起源印第安納州諾克斯縣2024150 20
435 

有關印第安納電力公司太陽能活動的更多信息,請參閲本報告第二部分項目7中的“項目2.物業”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析--流動性和資本資源--監管事項”,這兩個項目的討論內容在此引用作為參考。
煤炭採購

由於印第安納州南部地區有大量的煤炭儲量,燃煤發電站的煤炭一直由附近煤礦的運營商供應。主要供應商是那些佔印第安納電力公司煤炭採購量超過10%的供應商,截至2022年12月31日的年度情況如下:

日出有限責任公司88 %
皮博迪煤炭銷售有限責任公司11 %
*主要供應商合計99 %

其餘1%的煤炭採購為現貨採購。

4


下表提供了截至2022年12月31日的年度煤炭採購和截至2022年12月31日的煤炭庫存的相關信息。
(以噸為單位,不包括每噸平均成本)
購買用於發電的煤炭2,398,365 
截至2022年12月31日的煤炭庫存420,750 
噸煤平均成本$58.32

確定採購供應

印第安納電力公司簽訂了長期採購供應協議,以滿足其發電需求,如下所述:

燃料類型提供商位置合同到期容量
(兆瓦)
在2022年購買
(GWh)
煤,煤
OVEC (1)
印第安納州和俄亥俄州不適用32 179 
本頓縣風電場有限責任公司印第安納州本頓縣202830 86 
Fowler Ridge II風電場有限責任公司印第安納州本頓/蒂佩卡諾縣202950 147 
112 412 

(1)作為其電力投資組合的一部分,印第安納電氣在OVEC中持有1.5%的股份。根據其參與OVEC與其股東公司之間的ICPA,印第安納電氣有權獲得OVEC發電能力產出的1.5%,以及OVEC運營費用和債務的1.5%的份額。

味增相關活動

印第安納電氣是MISO的成員,MISO是FERC批准的地區性輸電組織。MISO滿足中大陸大部分地區的電力傳輸需求,並對印第安納電力公司的電力傳輸設施以及該地區的其他公用事業公司保持運營控制。印第安納電力公司是MISO能源市場的積極參與者,在該市場中,它將自己的發電量競標到提前一天和實時市場,並以MISO市場確定的位置邊際價格為其零售客户購買電力。與MISO有關的買賣交易使用MISO提供的結算信息進行記錄。這些買入和賣出交易至少按每小時淨倉位計算。

截至2022年12月31日的年度與MISO有關的活動如下:
在GWh中
淨購買量(1)
388 
淨銷售額(2)
883 

(1)表示從味佐購買的數量超過售出給味佐的代數時的音量間隔。
(2)表示對味增的銷售額超過從味增購買的音量間隔。

互聯互通

截至2022年12月31日,印第安納電力公司已與路易斯維爾燃氣電力公司、杜克能源共享服務公司、印第安納波利斯電力電力公司、Hoosier Energy農村電力合作社公司和大河電氣公司互聯,提供在高峯負荷期間同時交換約750兆瓦的能力。印第安納電力公司作為MISO的成員,已將互通設施的運營控制權和自己的輸電資產移交給MISO。印第安納州電力公司與MISO一起,必須按照NERC可靠性標準運行大宗電力傳輸系統。因此,互通能力因以下因素而異
5


區域輸電系統配置、發電調度、季節性設施額定值等因素。印第安納電氣符合NERC頒佈的可靠性標準。

競爭

印第安納州電力公司的服務區內沒有其他輸電和配電設施。印第安納電力公司是一家垂直整合的公用事業公司,擁有公用事業公司的發電、輸電和配電組件。

如果另一家輸電和配電服務提供商在印第安納州電力公司的領土上提供此類服務,則需要獲得IURC對此類服務領土的批准。印第安納州的服務區域證書是獨家的。分佈式發電(即位於消費點或附近的發電)可能會導致對印第安納電力公司配電服務的需求減少,但到目前為止還不是一個重要因素。

季節性

印第安納電力的收入主要來自其服務區域內的客户根據其輸送的電量向客户收取的電費。印第安納電力的收入和運營結果受季節性、天氣條件和其他用電量變化的影響,收入通常在較温暖的月份和較涼爽的月份較高,因為較温暖的月份用於製冷目的的電力較多,而較涼爽的月份用於取暖的電力較多。

天然氣(CenterPoint Energy和CERC)

CenterPoint Energy和CERC的天然氣從事受監管的州內天然氣銷售以及住宅、商業、工業和運輸客户的天然氣運輸和儲存。請查看下面按州列出的客户詳細信息。CenterPoint Energy和CERC的天然氣公司通過CEIP與各種州際和州內管道公司互連,提供永久性管道連接。截至2022年12月31日,CenterPoint Energy和CERC的天然氣公司還在明尼蘇達州通過第三方向印第安納州、密西西比州、俄亥俄州和德克薩斯州的天然氣客户提供服務,包括住宅家電維修和維護服務,以及暖通空調設備銷售和家庭維修保護計劃。

2022年1月10日,CERC Corp.完成了對其阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務的出售。有關資產剝離的更多信息,請參閲合併財務報表附註4。

CenterPoint Energy於2022年6月30日完成重組,印第安納天然氣和VEDO的股權從VUH轉讓給CERC Corp.,印第安納天然氣和VEDO成為CERC Corp.的全資子公司,以更好地使CenterPoint Energy的組織結構與管理和財務報告保持一致,並更有效地為未來的資本投資提供資金。詳情見合併財務報表附註1。

有關天然氣可報告部分的屬性的信息,請閲讀本報告第2項中的“屬性-天然氣(CenterPoint Energy和CERC)”,該信息通過引用併入本文。

6


顧客

下表反映了截至2022年12月31日,按州劃分的CenterPoint Energy和CERC天然氣客户數量:
 住宅商業/
工業/運輸
客户總數
印第安納州(印第安納天然氣公司)590,048 54,957 645,005 
路易斯安那州232,040 16,279 248,319 
明尼蘇達州839,278 72,239 911,517 
密西西比州122,054 13,169 135,223 
俄亥俄州305,741 24,388 330,129 
德克薩斯州1,770,565 110,152 1,880,717 
CERC天然氣總量3,859,726 291,184 4,150,910 
印第安納州(SIGECO)104,495 10,650 115,145 
總中心點能源天然氣3,964,221 301,834 4,266,055 

每個州服務的最大大都市區是德克薩斯州的休斯頓、明尼蘇達州的明尼阿波利斯、路易斯安那州的什裏夫波特、密西西比州的比洛克西、印第安納州的埃文斯維爾和俄亥俄州的代頓。

下表反映了截至2022年12月31日的年度按客户類型劃分的總吞吐量百分比。

 中心點能源CERC
住宅36 %37 %
商業/工業和交通運輸64 %63 %
總吞吐量100 %100 %

季節性

向居民客户銷售天然氣以及向商業和工業客户銷售和運輸天然氣的需求是季節性的,並受到天氣狀況變化的影響。2022年,CenterPoint Energy和CERC天然氣總產量的約68%發生在第一季度和第四季度。這些模式反映了在較冷的月份對取暖用天然氣的更高需求。

供應和運輸

2022年,CenterPoint Energy的天然氣幾乎購買了其所有天然氣供應,合同的剩餘期限從幾個月到三年不等。主要供應商是那些佔CenterPoint Energy或CERC年度天然氣供應採購量超過10%的供應商。

截至2022年12月31日的年度,天然氣的主要供應商如下:

 中心點能源CERC
田納斯卡營銷風險投資有限責任公司34 %32 %
麥格理能源有限責任公司15 %15 %
科赫能源服務有限責任公司10 %11 %
*主要供應商合計59 %58 %

許多其他供應商提供了CenterPoint Energy和CERC剩餘的天然氣供應要求。

CenterPoint Energy和CERC的天然氣公司通過各種州內和州際管道運輸天然氣,合同的剩餘期限從一年到十四年不等。CenterPoint Energy的
7


CERC的天然氣公司預計,這些天然氣供應和運輸合同將在到期前續簽或更換。

CenterPoint Energy和CERC的天然氣根據提交給和/或提交給每個州監管機構的年度天然氣供應計劃,積極參與大宗商品價格穩定。這些穩定價格的活動包括使用儲存天然氣,並與CenterPoint Energy和CERC的天然氣實物天然氣供應商簽訂合同,制定結構性價格(例如,固定價格、無成本管圈和上限)。他們的天然氣供應計劃通常要求以某種方式穩定50%-75%的正常冬季供應。
CenterPoint Energy和CERC的天然氣業務所在州的法規允許它們將天然氣成本的變化,包括與指數定價的實物供應相關的金融衍生品的節省和成本,根據其價格中購買天然氣的調整條款轉嫁給客户。根據司法管轄區的不同,購買天然氣的調整係數會定期更新,從每月到每半年不等。向客户收取的天然氣成本的變化將受到適用監管機構的審查。
CenterPoint Energy和CERC的天然氣使用各種第三方存儲服務或擁有的天然氣存儲設施來滿足高峯日的需求,並管理因天氣變化而導致的日常需求變化。CenterPoint Energy和CERC的天然氣公司還可能不時用儲存的液化天然氣和丙烷-空氣工廠的生產來補充合同供應和儲存。

在持續的基礎上,CenterPoint Energy和CERC的天然氣公司簽訂合同,提供足夠的供應和管道能力,以滿足客户的要求。然而,由於天氣條件、交通限制和其他事件,有限的服務中斷可能會不時發生。由於這些因素,天然氣供應可能不時變得不可用,或者價格可能會因臨時供應限制或其他因素而迅速上漲。
CenterPoint Energy和CERC的天然氣業務繼續利用與印第安納州、路易斯安那州、明尼蘇達州、密西西比州和德克薩斯州的公用事業分銷服務相關的AMA。一般來説,資產管理協議是CenterPoint Energy和CERC的天然氣公司與資產管理公司之間的合同,旨在轉移營運資本義務並最大限度地利用資產。在這些協議中,CenterPoint Energy和CERC的天然氣同意向其他方釋放運輸和儲存能力,以管理CenterPoint Energy和CERC的天然氣的天然氣儲存、供應和交付安排,並在CenterPoint Energy和CERC的天然氣不需要時將釋放的能力用於其他目的。CenterPoint Energy和CERC的天然氣可能會從資產管理公司獲得補償,補償方式是在AMA有效期內支付的款項。CenterPoint Energy和CERC的天然氣有義務購買根據這些AMA發放給資產管理公司的冬季儲存要求。AMA的任期各不相同,其中最長的將於2027年到期。根據協議的規定,CenterPoint Energy和CERC的天然氣要麼向資產管理公司出售天然氣,並同意以相同的成本在全年回購等量的天然氣,要麼乾脆在每個交貨點從資產管理公司購買其全部天然氣需求。關於這些資產管理協議下的未償還金額,請參閲綜合財務報表附註4和附註13。

競爭
 
CenterPoint Energy和CERC的天然氣主要與替代能源競爭,如電力和其他燃料來源。在一些地區,州內管道、其他天然氣分銷商和營銷商也直接競爭向最終用户銷售天然氣。此外,由於聯邦法規影響到州際管道,在這些管道上運營的天然氣營銷者可能能夠繞過CenterPoint Energy和CERC的天然氣設施,直接向商業和工業客户銷售、銷售和/或運輸天然氣。

公司和其他(CenterPoint Energy)

CenterPoint Energy的公司和其他業務包括通過能源系統集團提供能源績效合同和可持續的基礎設施服務,如可再生能源、分佈式發電和熱電聯產項目,以及支持CenterPoint Energy業務運營的其他公司支持業務。CenterPoint Energy的公司和其他公司還包括用於商業運營的寫字樓和其他房地產。

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監管

註冊人受到各種聯邦、州和地方政府機構的監管,包括下文所述的法規。以下討論基於截至2022年12月31日註冊人業務的監管。

聯邦能源管理委員會

根據NGA和修訂後的NGPA,FERC有管轄權監管州際商業中的天然氣運輸和州際商業中轉售的天然氣,這些天然氣不是首次銷售。除其他事項外,聯邦能源管制委員會對州際商業中用於天然氣運輸和儲存的管道和相關設施的建設進行管理,包括延長、擴建或廢棄這些設施。FERC還監管州際商業中的電力傳輸和批發銷售、電力公司的合併、收購和公司交易、能源市場、可靠性標準以及受FERC監管的公用事業公司發行短期債務。FERC有權禁止與FERC監管的交易相關的市場操縱,有權進行審計和調查,並有權對違反FERC規則或命令的法定行為和違反FERC規則或命令的行為處以重大民事處罰(每次違規最高可達每天約150萬美元,可根據通脹進行定期調整)。

印第安納電力公司是FPA下的一家“公用事業公司”,受到FERC的監管。根據FPA,休斯頓電氣不是“公用事業”,因此,它一般不受FERC的監管,儘管它的某些交易受到FERC有限管轄權的約束。FERC在確保電力傳輸服務的可靠性方面負有一定的責任,包括由休斯頓電氣公司和ERCOT內的其他公用事業公司擁有的傳輸設施。FERC已指定NERC為ERO,在FERC的監督下,為大宗電力系統的所有所有者、運營商和用户發佈標準。ERO和FERC有權(A)對不遵守核定標準的適用實體處以罰款和其他制裁,以及(B)審計遵守核定標準的情況。FERC已批准NERC將ERCOT中的可靠性授權授權給德克薩斯州RE,並將MISO授權給Reliability First Corporation。休斯頓電氣和印第安納電氣都沒有預料到NERC提出並得到FERC批准的可靠性標準將對他們的運營產生實質性的不利影響。鑑於休斯頓電氣和印第安納電氣需要額外支出以遵守這些標準,預計休斯頓電氣和印第安納電氣將尋求通過分別向ERCOT和MISO內的所有配電服務提供商收取輸電費用來收回這些成本。

作為一家公用事業控股公司,根據2005年的公用事業控股公司法,CenterPoint Energy及其合併子公司必須遵守報告和會計要求,並被要求保存某些賬簿和記錄,並在某些情況下提供給FERC和州監管機構進行審查。

關於註冊人正在進行的監管程序的討論,請參閲本報告第二部分項目7中的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析--流動性和資本資源--監管事項”。

州和地方法規-電力傳輸和配電(CenterPoint Energy和休斯頓電氣)

休斯頓電氣是ERCOT的成員,ERCOT是德克薩斯州大部分地區成員電力系統的獨立系統運營商和地區可靠性協調員。ERCOT市場約佔德克薩斯州電力需求的90%,是美國最大的電力市場之一。ERCOT市場在NERC制定的可靠性標準下運行,由FERC批准,並由德克薩斯州RE監督和執行。PUCT對ERCOT市場擁有主要管轄權,以確保該州主要互聯電網的電力供應充足和可靠。

ERCOT ISO負責運營ERCOT市場上的大宗電力供應系統。休斯頓電氣的輸電業務以及德克薩斯州輸電設施的其他所有者的輸電業務支持ERCOT ISO的運營。休斯頓電力公司與ERCOT ISO和其他ERCOT公用事業公司一起規劃、設計、獲得監管機構的批准並建造必要的新輸電線路,以提高批量電力傳輸能力並消除ERCOT輸電電網的現有限制。

休斯頓電氣根據PUCT簽發的便利和必要證書進行運營,該證書涵蓋其目前的服務區域和設施。根據服務成本費率規定,PUCT和某些市政當局有權設定休斯頓電氣提供的費率和服務條款。休斯頓電氣在其服務區域內擁有某些合併市政當局的非獨家特許經營權。作為支付費用的交換,這些特許經營權給休斯頓
9


電力公司有權使用這些市政當局的街道和公共通行權,以建造、運營和維護其輸電和配電系統,並使用該系統開展電力輸送業務,以及用於特許經營許可的其他目的。特許經營權的期限各不相同,通常從30年到40年不等。

在ERCOT中,最終用户直接從獲得認證的代表那裏購買電力。休斯頓電氣向住宅和小型商業客户的代表收取的配電率主要基於輸送的電量,而大多數大型商業和工業客户的配電率主要基於高峯需求。休斯頓電氣服務區的所有代表為輸電和配電服務支付相同的費率和其他費用。這種受監管的交付費用可能包括輸電和配電費(包括市政特許經營費)、用於收回超過基本配電率的增量配電投資資本的DCRF機制、與南得克薩斯州核電站設施退役相關的核退役費用、EECRF費用,以及與監管資產證券化、擱淺成本和恢復成本相關的費用。向配電公司收取的輸電費率是根據“郵資”費率傳輸的電量,該費率不隨電能傳輸距離而變化。ERCOT的所有配電公司向休斯頓電氣支付相同的費率和其他輸電服務費用。

在IURC的批准下,印第安納電氣成為MISO的成員,MISO是FERC批准的地區性輸電組織。MISO滿足中大陸大部分地區的電力傳輸需求,並對印第安納電力公司的電力傳輸和發電設施以及該地區其他公用事業公司的設施保持運營控制。印第安納電力公司是MISO能源市場的積極參與者,將其擁有的發電競標到次日和實時市場,並以MISO市場決定的位置邊際價格為其零售客户購買電力。印第安納電力公司還從其他成員使用印第安納電力公司的輸電系統中獲得輸電收入。一般來説,這些傳輸收入以及MISO收取的成本被視為基本費率的組成部分,與基本費率中包含的任何差異都將通過跟蹤機制從零售客户那裏收回或退還給零售客户。

有關休斯敦電氣和印第安納電氣正在進行的某些監管程序的討論,請參閲本報告第二部分第7項中的“管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析--流動性和資本資源--監管事項”,該討論被併入本文作為參考。

州和地方法規-發電(中心點能源)

從印第安納電力公司可用的發電資源中獲得的能源和容量主要用於滿足印第安納電力公司特許服務區域內的零售電力客户的需求。印第安納電力公司發電設施的運營成本通過IURC批准的基本費率以及定期費率回收機制收回,這些機制包括CECA、ECA、FAC、MCRA和RCRA機制。被IURC認為不合理或輕率的成本可能不能通過零售電價收回。印第安納州電力公司還從MISO獲得收入,以補償發電設施為輸電系統提供的好處。印第安納州電力公司發電設施的能源銷售收入超過零售客户的要求,由印第安納州電力公司和零售電力客户分享。

印第安納州電力公司擁有和運營的發電設施受美國環保局和美國環保署執行的各種環境法規的約束。印第安納州電力公司發電設施的運營受到環境保護局和環境與環境保護局的監管,因為它涉及到從發電設施中排放成分。有關進一步討論,請參閲下面的“我們的業務-環境事項”。

關於印第安納電力公司正在進行的監管程序的討論,請參閲本報告第二部分第7項中的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析--流動性和資本資源--監管事項”,該討論通過引用併入本文。

州和地方法規-天然氣(CenterPoint Energy和CERC)

在CenterPoint Energy和CERC的天然氣提供天然氣分銷服務的幾乎所有社區,它們都是根據州和地方當局獲得的特許經營權、證書或許可證進行運營的。特許經營權的原始條款,到期日期各不相同,通常從20年到30年不等。CenterPoint Energy和CERC的天然氣預計將能夠續簽即將到期的特許經營權。在大多數情況下,提供天然氣公用事業服務的特許經營權並不是獨家的。

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幾乎所有的CenterPoint Energy和CERC的天然氣都受到相關州公用事業委員會和德克薩斯州保留原始管轄權的市政當局的服務成本率監管。在其運營所在的某些司法管轄區,CenterPoint Energy和CERC的天然氣公司設有年度費率調整機制,根據投資資本、賺取的股本回報率或實際實現的利潤率的某些變化,調整費率。
關於CenterPoint Energy和CERC的天然氣公司正在進行的監管程序的討論,請參閲本報告第二部分第7項中的“管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析-流動性和資本資源-監管事項”,該討論被併入本文作為參考。

交通部(CenterPoint Energy和CERC)
根據NGPSA和HLPSA,CenterPoint Energy和CERC受到PHMSA的監管。NGPSA通過交通部將管理天然氣管道的權力下放給PHMSA。HLPSA通過交通部授權PHMSA制定、規定和執行通過管道運輸危險液體的聯邦安全標準。每隔四年,PHMSA就會被國會重新授權,隨之而來的是國會為監督天然氣和危險液體管道而提出的立法要求的變化。2020年,《管道法》頒佈。《管道法案》重新授權PHMSA到2023年,並對該機構施加了一些新的任務。該法律建立了PHMSA技術試點,授權了新的空閒管道運營狀態,幷包含了在PHMSA執行程序期間對運營商的過程保護。《2020年管道法》第114條是針對像CERC這樣的天然氣管道運營的自我授權規則。第114條側重於在正常運營期間消除或減少排放的流程和程序。此外,《管道法》第113條指示PHMSA制定法規,要求天然氣管道運營商實施泄漏檢測和修復計劃。目前,一項擬議的規則預計將於2023年3月31日發佈。

2021年1月,PHMSA發佈了一項最終規則,修訂了聯邦管道安全條例,以減輕天然氣傳輸、分配和收集系統的建設、運營和維護方面的監管負擔。

CenterPoint Energy和CERC預計,遵守PHMSA的規定、CenterPoint Energy和CERC的天然氣和州內管道修復活動的執行以及對最大允許運營壓力記錄的核實,將繼續需要增加資本支出和運營成本。支出水平將取決於幾個因素,包括設施的年限、地點和運營壓力。特別是,遵守DOT的完整性管理規則的成本將取決於完整性測試和此類測試發現的必要修復。對接受完整性管理的管道數量的改變,無論是通過擴大受完整性管理程序管理的區域類型的定義,還是通過將這種程序的適用性擴大到這些定義的區域之外,也可能影響所發生的費用。PHMSA執行《管道法》,特別是第113條,重新授權PHMSA的法案或其他未來法案可能會導致其他法規或對現有法規的重新解釋,這可能會影響遵約成本。此外,如果CenterPoint Energy和CERC未能遵守管道法規,它們可能會受到交通部的執法行動和處罰。

環境問題

以下討論基於截至2022年12月31日註冊人業務中的環境問題。註冊人的經營受到與環境有關的嚴格和複雜的法律和法規的約束。作為天然氣管道、分配系統和存儲、電力傳輸和分配系統、蒸汽發電和可再生發電系統以及支持這些系統的設施的所有者或運營商,註冊人必須遵守聯邦、州和地方各級的這些法律和法規。這些法律和法規可以在許多方面限制或影響註冊人的商業活動,包括但不限於:

限制登記人處理或處置廢物的方式,包括廢水排放和空氣排放;
限制或禁止在濕地、沿海地區、瀕危物種棲息地等敏感地區進行建設活動;
需要採取補救行動和進行監測,以減輕註冊人經營造成的或可歸因於以前經營的環境狀況;
根據此類環境法律和法規,要求持有許可證的設施不得作業;以及
直接或間接影響化石燃料的使用或價格,包括但不限於天然氣的使用或價格,從而影響對註冊人服務的需求。

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為遵守這些要求,登記人可能需要花費大量資金,並不時將其他資源用於開展其他活動:

建造或購置新設施及設備;
取得設施運營許可證或購買排放額度;
修改、升級或更換現有和擬議的設備;以及
退役或補救廢物管理區、燃料儲存設施和其他地點。

不遵守這些法律和條例可能會引發各種行政、民事和刑事執法措施,包括評估罰款、吊銷許可證、實施補救行動和監測以及發佈命令禁止今後的行動。某些環境法規對評估、清理和恢復儲存、處置或釋放危險物質的場所所需的費用規定了嚴格的連帶責任。此外,鄰近的土地所有者和其他第三方就據稱因向環境中排放危險物質或其他廢物而造成的人身傷害和/或財產損失提出索賠的情況並不少見。

環境法規越來越多地導致對可能影響環境的活動進行更多的限制和限制。無法保證未來用於環境遵守或補救和監測的支出的數額或時間,未來的實際支出可能與目前預期的數額不同。註冊人試圖預測未來可能實施的監管要求,並相應地制定計劃,以保持對不斷變化的環境法律和法規的遵守。

根據目前的監管要求和解釋,註冊人不認為遵守聯邦、州或地方環境法律和法規會對其業務、財務狀況、運營結果或現金流產生重大不利影響。此外,註冊人認為,他們目前的環境補救活動不會對他們的業務能力造成實質性的幹擾或削弱。登記人不能保證未來發生的事件,如現行法律的變更、新法律的頒佈、新事實或新情況的發展或發現,不會導致它們產生重大成本。以下是與註冊人運營相關的重大當前環境和安全問題以及法律法規的討論。註冊人認為,他們基本上遵守了這些環境法律和法規。

全球氣候變化

氣候變化問題正受到美國和全世界越來越多的關注。因此,監管機構不時考慮修改現有法律或條例,或通過新的法律或條例,在州、聯邦或國際一級處理温室氣體排放問題。2015年8月3日,環保局發佈了CPP規則,要求在2005年的基礎上減少32%的碳排放。最終規則於2015年10月23日發表在《聯邦紀事報》上,緊隨其後的是訴訟,最終導致美國最高法院暫停執行該規則。2019年7月8日,美國環保署公佈了ACE規則,其中(I)廢除了CPP規則;(Ii)用一項要求各州實施個別燃煤發電機組能效提高目標計劃的計劃取代了CPP規則;以及(Iii)修改了《清潔空氣法》第111(D)條的實施條例。2021年1月19日,ACE規則的大部分-包括CPP廢除、CPP替換和第111(D)條實施規則中與時間相關的部分-被美國華盛頓特區巡迴上訴法院推翻。2021年10月29日,美國最高法院同意考慮由各種煤炭利益集團和19個州組成的聯盟提交的四份請願書。2022年6月30日,美國最高法院裁定,環保局越權頒佈了CPP。美國環保署已經宣佈,計劃在未來發布新的温室氣體排放規則。

拜登政府再次承諾美國遵守《巴黎協定》,預計該協定將推動新的監管努力,要求能源行業進一步減少温室氣體排放,並在蘇格蘭格拉斯哥舉行的全球氣候會議上主導談判。2021年4月22日,總裁·拜登宣佈了新的目標,即到2035年在全經濟範圍內減少50%的温室氣體排放,以及100%的無碳電力,這構成了美國在格拉斯哥宣佈的承諾的基礎。2021年9月,CenterPoint Energy宣佈了到2035年範圍1和某些範圍2排放的淨零排放目標,以及到2035年將某些範圍3排放減少20%至30%的目標。由於德克薩斯州是一個不受監管的市場,客户選擇他們的發電供應商,CenterPoint Energy的Scope 2估計在線損計算中不考慮德克薩斯州的輸電和配電資產,此外,還不包括與估計的印第安納州2024至2026年間購買的電力相關的排放。CenterPoint Energy的Scope 3估計基於美國能源信息管理局(EIA)Form EIA-176報告中報告的向住宅和商業客户交付的天然氣供應總量,沒有考慮運輸客户的排放和與上游開採相關的排放。這些排放目標預計將被用來定位CenterPoint Energy,以符合現任和未來政府預期的未來法規要求,以進一步減少温室氣體排放。有關CenterPoint Energy的淨零排放和碳減排目標及其
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相關風險,請參閲“風險因素--影響監管、環境和法律風險的風險因素--CenterPoint Energy面臨運營和財務風險...”CenterPoint Energy和CERC的收入、運營成本和資本要求可能會受到任何監管行動的不利影響,這些監管行動將要求安裝新的控制技術或修改其運營,或產生減少天然氣消耗的效果。愛爾蘭共和軍建立了甲烷排放削減計劃,對某些天然氣傳輸設施的甲烷排放徵收費用,環保局提出了旨在減少甲烷排放的規則,這可能會增加與天然氣生產、傳輸和儲存相關的成本。與包括印第安納電力在內的一些電力公用事業公司不同,休斯頓電力公司不生產除TEEEF以外的電力,因此不會直接面臨燃燒化石燃料發電的電力公用事業公司面臨的高資本成本和監管不確定性的風險。CenterPoint Energy的淨零排放目標與印第安納電力公司的發電過渡計劃保持一致,預計將使印第安納電力公司符合預期的未來與温室氣體減排相關的法規要求。

如果氣候變化可能發生,並且這種氣候變化導致註冊人服務地區的氣温變暖,註冊人業務的財務業績可能會受到不利影響。例如,CenterPoint Energy和CERC的天然氣銷售可能會因天然氣銷量下降而受到不利影響。另一方面,CenterPoint Energy和休斯頓電氣的電力服務領域氣温上升,可能會通過增加用於冷卻的電力需求,增加輸電和配電以及發電的收入。氣候變化的另一個可能結果是更頻繁、更嚴重的天氣事件,如颶風、龍捲風和洪水。由於註冊公司的許多設施位於得克薩斯州墨西哥灣沿岸或附近,增加或更嚴重的颶風或龍捲風可能會增加修復受損設施和恢復對客户服務的成本。當註冊人無法向客户提供電力或天然氣,或客户無法獲得服務時,註冊人的財務結果可能會受到收入損失的影響,他們通常必須尋求監管機構的批准才能收回恢復成本。如果註冊人無法收回這些成本,或者如果因收回該等成本而產生的較高費率導致服務需求減少,註冊人未來的財務結果可能會受到不利影響。

空氣排放

註冊者的運營受聯邦清潔空氣法和類似的州法律法規的約束。這些法律和法規對包括髮電設施、天然氣加工廠和壓縮機站在內的各種工業來源的空氣污染物排放進行監管,並規定了各種監測和報告要求。這類法律和條例可能要求對某些項目或設施的建設或改裝事先批准,這些項目或設施預計會產生空氣排放或導致現有空氣排放增加。登記人可能被要求獲得並嚴格遵守包含各種排放和操作限制的航空許可證,或利用特定的排放控制技術來限制排放。不遵守這些要求可能會導致罰款、禁令、行動條件或限制,並可能採取刑事執法行動。註冊人可能被要求在未來為空氣污染控制設備支付與獲得和維持空氣排放的經營許可和批准有關的某些資本支出。

水的排放

註冊人的經營必須遵守1972年修訂的聯邦水污染控制法案,也被稱為清潔水法,以及類似的州法律和法規。這些法律法規對向美國水域排放污染物提出了詳細的要求和嚴格的控制。禁止非法排放污染物,包括因泄漏或泄漏事件而排放的污染物。《清潔水法》及其實施的條例還禁止向美國濕地和其他水域排放疏浚和填埋材料,除非獲得適當許可。任何不允許的石油或其他污染物從註冊者的管道或設施中泄漏,都可能導致罰款或處罰,以及重大的補救義務。

美國水域

在奧巴馬政府的領導下,環境保護局頒佈了一套規則,其中包括全面的監管改革,以確定聯邦司法管轄權為目的的“美國水域”的定義。特朗普政府表示,它打算廢除和取代奧巴馬時代的規則。根據這一意圖,環保局在2018年初頒佈了一項規則,將奧巴馬時代的規則的生效日期推遲到2020年。此後,環保局提出了一套新的規則,以縮小《清潔水法》的管轄權,並於2020年4月21日最終敲定。新墨西哥州和亞利桑那州的美國聯邦地區法院最近的裁決取消了這套規則,2021年11月18日,環保局發佈了一項提案,重新確立2015年前的“美國水域”的定義,該定義將在最終確定和公佈後生效。2022年12月30日,美國環保署和美國陸軍工程兵團宣佈了最終的“修改後的美國水域定義”規則,該規則於2023年1月18日公佈,並於3月20日生效。
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2023年。《美國水域條例》的修訂對註冊人的業務、負債、合規義務或利潤和收入的潛在影響目前尚不確定。

ELG

2015年,環保局敲定了對現有蒸汽電力廢水排放標準的修訂,設定了更嚴格的廢水排放限制,並有效地禁止在灰池中進一步濕法處置火山灰。這些新標準在許可證續期時適用,受影響的設施必須在不遲於2023年12月31日之前符合廢水排放限制,並在不遲於2025年12月31日之前遵守禁止濕法沖洗底灰的規定。2019年2月,IURC批准了印第安納電氣對其F.B.卡爾利發電站的ELG合規計劃,印第安納電氣目前正在敲定其其餘受影響機組的ELG合規計劃,作為其正在進行的IRP進程的一部分。

冷卻水進水口結構

聯邦《清潔水法》第316條要求蒸汽發電設施使用“最先進的技術”,以最大限度地減少對水體的不利環境影響。2014年5月,美國環保局敲定了一項規定,要求安裝“可用的最佳技術”,以減少冷卻水進水口結構中水生物種的衝擊和夾帶。印第安納電力公司目前正在完成所需的生態研究,預計將在2023年及時合規。

危險廢物

登記人的業務產生的廢物,包括一些危險廢物,受聯邦RCRA和類似的州法律的約束,這些法律對危險和固體廢物的處理、儲存、處理、運輸和處置提出了詳細的要求。RCRA目前免除了許多天然氣收集和現場處理廢物作為危險廢物的分類。具體地説,RCRA將與勘探、開發或生產原油和天然氣有關的危險廢水和其他廢物的定義排除在外。然而,這些石油和天然氣勘探和生產廢物仍然受州法律和RCRA不那麼嚴格的非危險廢物要求的監管。此外,普通工業廢物,如油漆廢物、廢溶劑、實驗室廢物和廢壓縮機油,可能被監管為危險廢物。天然氣在管道中的運輸還可能產生一些危險廢物,這些廢物將受到RCRA或類似州法律的要求。

火山灰

印第安納電力公司有三個灰池,其中兩個在F.B.卡爾利工廠(卡爾利東部和卡爾利西部),一個在A.B.布朗工廠。2015年,美國環保局敲定了CCR規則,該規則根據RCRA將火山灰作為非危險材料進行監管。最後一條規則允許有益的火山灰再利用,印第安納電力公司發電廠產生的大部分火山灰將繼續得到有益的再利用。環保局繼續提出對CCR規則的修訂;然而,根據目前有效的CCR規則,印第安納電力公司必須在其F.B.卡爾利和A.B.布朗發電站進行完整性評估,包括地下水監測。有必要進行地下水研究,以確定池塘的剩餘使用壽命,以及池塘是否必須改裝襯墊或就地關閉。初步的地下水監測顯示,潛在的地下水影響非常接近印第安納電力公司的火山灰蓄水池,進一步的分析正在進行中。CCR規則要求公司在2018年10月18日之前完成地點限制確定。印第安納電力公司完成了評估,確定F.B.卡爾利池塘(卡爾利東部)和A.B.布朗池塘不符合含水層放置位置限制。由於這一故障,印第安納電力公司被要求停止在池塘中處置新的火山灰,並在2021年4月11日之前開始關閉池塘。印第安納電力公司及時提交了根據CCR規則可用的延期請求,該規則將允許印第安納電力公司繼續使用這些池塘到2023年10月15日。無法接受這些延期可能會導致與加快實施替代灰塵處理系統相關的增加的、潛在的鉅額運營成本,或者對印第安納電力公司未來的運營產生不利影響。不遵守這些要求也可能導致執行程序,包括施加罰款和處罰。2021年1月22日,印第安納電氣收到美國環保局關於F.B.卡利和A.B.布朗工廠的信函,確定印第安納電氣的延期提交完成,並將2021年4月11日的合規截止日期延長,直到環保局就延期請求做出最終決定。2022年10月5日,SIGECO收到了其對A.B.Brown設施的延期請求的擬議有條件批准。根據適用於不活躍池塘的《CCR》條款,關閉了卡利西池塘,關閉活動於2020年12月完成。有關印第安納電力公司灰池的進一步討論,請參閲合併財務報表附註15(D)。

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補救的法律責任

CERCLA,也被稱為“超級基金”,以及類似的州法律,在不考慮過錯或原始行為的合法性的情況下,對向環境中排放“危險物質”負有責任的某些類別的人施加責任。PRPS的類別包括危險物質釋放地點的現在和過去的所有者或經營者,以及在場外地點(如垃圾填埋場)處置或安排處置危險物質的公司。儘管石油和天然氣被明確排除在CERCLA對“危險物質”的定義之外,但在註冊人的日常業務過程中,它們確實有時會產生可能屬於“危險物質”定義的廢物。CERCLA授權環保局,在某些情況下,授權第三方採取行動,以應對對公共衞生或環境的威脅,並向負有責任的人員追回它們所產生的費用。根據CERCLA,登記人可能需要承擔連帶責任,包括清理和修復已釋放有害物質的地點的費用、對自然資源的損害以及相關的反應和評估費用,包括某些健康研究的費用。

對先前存在的情況的法律責任

有關先前存在的環境事項的資料,請參閲綜合財務報表附註15(D)。

人力資本

CenterPoint Energy認為,其員工對於在其服務區域內安全地輸送電力和天然氣至關重要,並致力於創造一個多樣化、公平、包容和安全的工作環境。CenterPoint Energy的核心價值觀-安全、誠信、責任、主動性和尊重-指導其如何做出決策,併為強大的道德文化奠定基礎,在這種文化中,員工有責任堅持這些價值觀,並遵守CenterPoint Energy的道德和合規準則。

下表列出了截至2022年12月31日按註冊人和可報告類別劃分的員工數量:
僱員人數集體談判小組代表的僱員人數
可報告的細分市場中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC
電式3,038 2,681 — 1,639 1,446 — 
天然氣3,583 — 3,296 1,691 1,635 
公司和其他(1)
2,365 — — 139 — 
總計8,986 2,681 3,296 3,469 1,446 1,635 
(1)公司和其他部門的員工向電力和天然氣部門提供服務,這些服務的成本已使用管理層認為合理的分配方法直接計入電力和天然氣部門。詳情見合併財務報表附註19。

CenterPoint Energy的員工包括3469名代表集體談判協議的員工。關於集體談判協定狀況的資料,見合併財務報表附註8(J)。

招聘、培訓和發展。 CenterPoint Energy的人力資本優先事項包括通過其人才管理活動吸引、留住和發展高績效人才。CenterPoint Energy致力於保持一支反映我們服務區域內現有勞動力的隊伍,通過其招聘和遴選流程吸引高質量的候選人,目標是創造一個每個員工都參與其中、與CenterPoint Energy的願景和價值觀保持一致的工作環境,並瞭解這些願景和價值觀如何對其長期業績做出貢獻。CenterPoint Energy招聘合格員工,不分種族、性別、膚色、性取向、年齡、宗教或身體或精神殘疾。人才獲取團隊更加註重與當地夥伴關係,以從戰略上影響所有接受服務的當地社區。這繼續包括SERJobs、休斯頓地區城市聯盟、Work Texas、Wesley社區中心、歷史上的黑人學院和大學、西班牙裔服務機構,以及與CenterPoint能源基金會的倡議保持一致的所有六個州更強大的大學合作伙伴關係。

CenterPoint Energy採取戰略方法來吸引、留住和發展員工。CenterPoint Energy的戰略將人才評估和繼任規劃與內部人才發展結合在一起,作為整體勞動力規劃的基本要素。為了支持其安全可靠地輸送電力和天然氣的承諾,CenterPoint Energy專注於不斷髮展其最大的資產、員工,建立可持續的領導渠道。
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CenterPoint Energy與各級領導層一起進行年度人才評估和繼任規劃,以確保業務連續性並確定其未來的領導者。關於高級執行團隊,董事會正在與管理層一起執行一項全面的高管繼任規劃進程,除其他外,這一進程的目的是確定和留住高級執行人才並提供發展機會。CenterPoint Energy全年對員工發展進行投資,以使績效與業務需求保持一致,推動發展規劃,併為職業發展做出貢獻。CenterPoint Energy為其員工提供職業生涯各個階段的發展計劃,包括技術和領導能力方面的發展。為了持續改進,每年都會對CenterPoint Energy的流程和進度進行審查。

多樣性、公平和包容性。CenterPoint Energy致力於促進包容性的文化和工作環境,不受任何形式的歧視,通過多元化勞動力的技能、能力和才華實現業務成果。2022年,CenterPoint Energy的DE&I理事會繼續通過內部合作伙伴關係吸引員工,併為員工調查、培訓、通信和ERG治理提供額外資源。DE&I理事會有八個獲得批准的ERG,它們專注於員工的職業發展、網絡和文化意識,並作為與CenterPoint Energy的目標和目標一致的資源。ERG包括但不限於婦女、黑人、LGBTQ+、軍人、西班牙裔/拉丁裔、亞裔、印度裔僱員以及在行政領導層的支持下向不同能力的個人提供援助的羣體。ERGs僱用了1,600多名員工,為整個企業的所有員工制定和管理59項活動。2022年,CenterPoint Energy和員工因在多樣性、公平性和包容性方面的倡議和持續教育和認證而獲得多個組織的認可。2022年的競爭性就業機會有57%是種族和/或族裔多樣化的,41%是性別多樣化的。其他有利的指標包括面試小組的多樣性和被面試的不同候選人。截至2022年12月31日,CenterPoint Energy的員工中有41%是種族和/或民族多元化。

薪酬和福利。CenterPoint Energy致力於為員工提供具有競爭力的薪酬和福利。其薪酬哲學是保持員工的總薪酬,包括基本工資和短期和長期激勵,即市場競爭、內部公平和基於業績的激勵。CenterPoint Energy認為,這種薪酬做法吸引、激勵和留住了擁有實現業務目標所必需的技能和能力的員工。除了有競爭力的薪酬外,CenterPoint Energy還為員工提供福利,包括健康和福利、退休和儲蓄計劃,包括公司配對、殘疾保險、帶薪假期、探親假、福利和員工援助計劃,以及其他福利,CenterPoint Energy認為這些福利提供了具有競爭力和吸引力的整體獎勵方案。

員工健康與安全。CenterPoint Energy致力於其員工、客户、商業交易對手和其運營所在社區的健康和安全。根據其安全前瞻方法,安全是所有員工的責任。CenterPoint Energy通過其學習和發展平臺建立了結構化的員工安全入職和發展計劃,提供側重於駕駛、工人安全和安全文化的安全和技術培訓課程,以及旨在鼓勵員工敬業度和參與度的其他安全計劃。關鍵安全指標包括高級安全參與度、領導力安全參與率、天數、限制或轉移以及可預防的車輛事故率等。CenterPoint Energy與愛迪生電氣研究所、美國天然氣協會和其他行業組織結盟,以減少重傷和死亡。CenterPoint Energy認為,其Ready型號的推出增加了對危險識別和實施直接控制的關注,以增加安全能力。為了應對新冠肺炎疫情,作為關鍵服務提供商,CenterPoint Energy採取了預防措施,以確保運營其業務的員工的安全和知情。我們的協議還包括保護我們的客户,因為我們的員工繼續提供我們的服務。

關於我們的執行官員的信息
(截至2023年2月9日)
名字年齡標題
David·J·萊薩爾69首席執行官
傑森·P·威爾斯45首席運營官兼首席財務官總裁
林恩·哈克爾-拉姆福德66常務副總裁兼首席人力資源官
莫妮卡·卡魯圖裏44常務副祕書長總裁和總法律顧問
傑森·M·瑞安47總裁常務副局長,監管事務和政務

David·J·萊薩爾自2020年5月起擔任董事首席執行官,2023年1月起擔任中點能源首席執行官。他此前曾於2020年7月至2022年12月擔任公司總裁兼首席執行官。2019年7月至2020年6月1日,他擔任美國最大的私營健康保險公司Health Care Service Corporation的臨時首席執行官;2018年至2020年7月,擔任董事的臨時首席執行官。在加入醫療保健服務公司之前,Lesar先生曾擔任哈里伯頓公司的董事會主席兼首席執行官
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2000年至2017年擔任董事會執行主席,2017年6月至2018年12月擔任董事會執行主席。Lesar先生於1993年加入哈里伯頓,並擔任過其他各種職務,包括哈里伯頓能源服務財務和行政執行副總裁總裁,哈里伯頓業務部門,1995年至1997年5月擔任哈里伯頓首席財務官,1997年5月至2000年8月擔任總裁兼首席運營官。他還曾在幾家公司的董事會任職,最近的一次是Agrium公司以及Lyondell化學公司、美國南方公司公司、科丹特技術公司和Mirant公司。

傑森·P·威爾斯自2023年1月起擔任中點能源首席運營官兼首席財務官總裁。2020年9月至2022年12月,擔任中點能源執行副總裁總裁兼首席財務官。在加入CenterPoint Energy之前,Wells先生於2019年6月至2020年9月期間擔任PG&E Corporation執行副總裁兼首席財務官,PG&E Corporation是一家上市電力控股公司,通過其子公司太平洋燃氣電力公司為約1,600萬客户提供服務。他此前於2016年1月至2019年6月擔任PG&E公司高級副總裁兼首席財務官,2013年8月至2016年1月擔任太平洋燃氣電力公司商業財務副總裁。PG&E Corporation於2019年1月29日根據破產法第11章申請破產,並於2020年7月1日成功擺脱破產。他還在太平洋天然氣和電力公司擔任過各種財務和會計職務,承擔着越來越多的責任。威爾斯先生在佛羅裏達大學獲得了會計學學士和碩士學位。他是一名註冊會計師。Wells先生在休斯頓大學C.T.鮑爾商學院鮑爾學院董事會、萊斯大學Kinder城市研究所顧問委員會、中央休斯頓公司和M.D.安德森癌症中心董事會任職。

林恩·哈克爾-拉姆福德自2022年1月起擔任中點能源執行副總裁總裁兼首席人力資源官。Harkel-Rumford女士在薪酬和福利事務方面擁有30多年的經驗,曾於2020年7月至2022年1月擔任高級副總裁兼首席人力資源官;於2014年9月至2020年7月擔任全面薪酬和技術部副主任總裁;並於2007年4月至2014年9月擔任副總法律顧問。哈克爾-拉姆福德目前在休斯敦Target Hunger的顧問董事會任職,協助董事會治理。

莫妮卡·卡魯圖裏自2022年1月起擔任中點能源執行副總裁總裁兼總法律顧問。她曾於2020年7月至2022年1月擔任高級副總裁和總法律顧問;2019年4月至2020年7月擔任高級副總裁和副總法律顧問;;2015年10月至2019年4月擔任;副總裁兼企業和證券副總法律顧問;2014年9月至2015年10月擔任企業副總法律顧問。在加入CenterPoint Energy之前,Karuturi女士曾在LyondellBasell Industries擔任公司和財務事務以及戰略交易方面的法律顧問。卡魯圖裏女士於2015年6月被德克薩斯州最高法院任命為得克薩斯州訴諸司法委員會專員,並在這一職位上任職至2021年6月。她目前擔任休斯頓律師基金會主席。卡魯圖裏女士還在塔希裏司法中心諮詢委員會任職。

傑森·M·瑞安自2022年1月起擔任中點能源執行副總裁總裁,負責監管服務和政府事務。他曾於2020年7月至2022年1月擔任監管事務和政府事務高級副總裁;2019年4月至2020年7月擔任高級副總裁和總法律顧問;;2019年2月至2019年4月擔任監管和政府事務;高級副總裁;2017年3月至2019年2月擔任;監管和政府事務副主任總裁兼副總法律顧問;2014年9月至2017年3月擔任副總裁兼副總法律顧問。他於2013年被德克薩斯州州長佩裏任命為德克薩斯州糖尿病委員會成員,任期至2019年。;於2019年再次被德克薩斯州州長阿博特任命,任期至2025年。瑞安目前在孤星飛行博物館和德克薩斯州電氣公司協會的董事會任職。他還在美國天然氣協會法律委員會的執行委員會任職。

第1A項。風險因素

CenterPoint Energy是一家控股公司,其所有業務都通過子公司進行,主要是休斯頓電氣、CERC和SIGECO。下文連同本合併報告表格10-K第3項中通過參考確定或併入的任何額外法律程序,概述了與控股公司及其子公司開展的業務有關的主要風險因素。然而,管理層目前不知道或認為不重要的其他風險和不確定性也可能對CenterPoint Energy的業務產生不利影響。關於可能導致實際結果與本合併報表10-K所載任何前瞻性陳述或預測所表明的結果不同的其他因素,請參閲項目7中的“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--影響未來收益的某些因素”,該項目應與本項目1A所載風險因素一併閲讀。仔細考慮下面描述的每一種風險,包括與休斯頓電氣和CERC有關的風險,這兩家公司與CenterPoint Energy一起統稱為註冊人。除非上下文另有説明,否則在適當的情況下,與特定註冊人有關的信息已被分離和貼上標籤,並且
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本節中對休斯頓電氣和CERC的具體引用也與CenterPoint Energy有關。在這份關於Form 10-K的合併報告中,術語“我們”、“我們”和“我們”被用作對CenterPoint Energy,Inc.及其子公司的簡稱。

影響運營的風險因素

發電、輸電和配電(CenterPoint Energy和休斯頓電氣)

發電設施的中斷、發電不足或監管當局發佈的指令可能會導致休斯頓電氣和印第安納電氣提供輸電和配電服務的能力中斷,並對它們的聲譽、財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。

休斯頓電氣擁有其服務區域內向客户輸送電力的輸電和配電基礎設施,但除了運營TEEEF外,它並不擁有或運營任何發電設施。印第安納州電力公司除了在其服務地區擁有和運營輸電和配電基礎設施外,還擁有和運營發電設施。休斯頓電氣和印第安納電氣都必須分別遵守各自獨立系統運營商ERCOT和MISO發佈的指令。ERCOT和MISO已經並可能在未來發布指令,要求成員因緊急情況或可靠性問題而實施受控停電。例如,2021年2月,ERCOT監管的德克薩斯州電力系統經歷了極端冬季天氣條件和前所未有的發電短缺。國家發電公司的發電量不足以滿足用户的需求。這導致ERCOT指示TDU大幅減負,導致整個德克薩斯州ERCOT電網的客户停電,包括休斯頓電氣的服務區域。見合併財務報表附註7和“-休斯頓電力公司使用臨時……”以獲取更多信息。如果未來發電能力因任何原因嚴重中斷或不足,休斯頓電氣或印第安納電氣的輸電和配電服務可能會減少或中斷。此外,與2021年2月冬季風暴事件後提起的訴訟一樣,可能會對註冊人提出索賠和訴訟,我們的聲譽、財務狀況、運營結果和現金流可能會受到不利影響。

此外,印第安納電力公司的發電設施和為休斯頓電力公司輸送的電力提供電力的發電設施面臨着運營風險,這些風險已經並可能在未來導致工廠意外停電、意外的運營和維護費用以及購買電力成本的增加。例如,2022年12月,由於冬季風暴埃利奧特的複雜情況,A.B.Brown 1號和2號發電機組在大約一週半的時間裏多次離線。如果印第安納電力無法滿足其發電能力,它將被要求在公開市場上購買能源,這就是冬季風暴埃利奧特(Elliott)期間發生的情況,當時A.B.布朗1號和2號停產。此類公開市場採購可能會導致成本增加,並可能對我們的運營產生不利影響。在冬季風暴埃利奧特停電期間,由於公開市場採購,印第安納電力公司的成本增加,因為印第安納電力公司能夠以低於在公開市場上購買電力的成本的費率發電。此外,印第安納電氣還與第三方簽訂了多項PPA協議。如果第三方不根據我們的PPA提供所需的電力,印第安納電力的發電可能會中斷或以其他方式不足。這些運營風險可能來自以下情況:由於設備故障或操作員錯誤導致的設施關閉或故障;基礎設施老化;燃料供應中斷或隨着合同到期和通貨膨脹率上升而上漲的燃料價格;電力輸送中斷;無法遵守監管或許可要求;勞資糾紛;或自然災害,所有這些都可能對印第安納電氣和休斯頓電氣的業務產生不利影響。此外,印第安納州電力公司目前的大部分發電能力依賴於煤炭。印第安納電力公司的大部分煤炭供應來自一家不相關的單一公司,儘管煤炭供應是長期合同,但失去該供應商或運輸中斷可能會對其向客户輸送電力的能力產生不利影響,並對印第安納電力公司的財務狀況、經營業績和現金流產生不利影響。在2021年和2022年的部分時間裏,由於煤炭行業正在經歷的勞動力短缺,印第安納電力公司經歷了煤炭供應短缺。雖然印第安納電力經歷的煤炭供應短缺沒有影響其向客户輸送電力的能力,但未來的勞動力短缺以及供應短缺,無論是由於供應不足、供應商破產或採礦業其他監管和供應問題造成的,都可能導致成本增加,並對我們的運營、財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。見“-供應持續中斷...”

休斯頓電氣的應收賬款主要集中在少數代表中,這些應收賬款的任何延遲或違約都可能對休斯頓電氣的財務狀況、經營業績和現金流產生不利影響。

休斯頓電氣來自電力分配的應收賬款是從提供電力的代表那裏收取的。截至2022年12月31日,休斯頓電氣為大約64名代表提供電子送貨服務。不利的經濟
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新冠肺炎的影響、2021年2月的冬季風暴事件、ERCOT服務的市場結構問題、一個或多個代表的通貨膨脹或財務困難等條件已經並可能在未來削弱這些代表支付休斯頓電氣服務費用的能力或導致他們推遲支付此類款項。休斯頓電氣依靠這些代表及時匯款。休斯頓電氣PUCT批准的關税概述了休斯頓電氣在代表拖欠欠款的情況下可以採取的補救措施。休斯頓電氣可用的補救措施包括尋求對代表提供的任何現金保證金、信用證或擔保債券的追索權,或與代表實施雙方同意的條款。另一種補救措施是要求客户被轉移到另一位代表或最後的供應商。因此,休斯頓電氣公司在轉移到另一名代表或最後的供應商之前提供的服務相關的付款會產生風險。休斯頓電氣從代表那裏收取的應收賬款中,有很大一部分來自NRG和維斯特拉能源公司的附屬公司。截至2022年12月31日,休斯頓電氣從代表那裏收取的應收賬款總額為2.52億美元。其中約39%和18%的債務分別由NRG和Vstra Energy Corp.的附屬公司欠下。銷售代表的任何延遲或拖欠付款都可能對休斯頓電氣的財務狀況、經營業績和現金流產生不利影響。如果一名代表無法履行其義務,它可以在各種選擇中考慮根據破產法進行重組,在這種情況下,該代表可能尋求避免履行其義務,並可能就休斯頓電氣從該代表那裏收到的先前付款提出索賠。例如,在2021年2月的冬季風暴事件之後,多名代表申請破產。我們目前正在將這些代表所欠的金額作為允許的監管資產用於壞賬支出,當我們在下一次基本利率案件中尋求追回時,這將受到PUCT的合理性審查。截至2022年12月31日和2021年12月31日,根據PUCT的授權,CenterPoint Energy和休斯頓電氣記錄了800萬美元的監管資產,用於支付代表拖欠向休斯頓電氣支付遞送費用的義務(扣除抵押品)而產生的壞賬支出。不能保證我們能夠在下一個基本利率案中追回任何或全部監管資產。見“註冊人電費管理……”。

印第安納電力公司執行其發電過渡計劃,包括其IRP,面臨各種風險,包括及時收回資本投資,以及與開發和/或建設新發電設施的時間和成本有關的成本和風險增加。

印第安納州要求每個電力公司每三年執行一次IRP並向IURC提交一份IRP,除非延期,該報告使用經濟模型來考慮與可用資源選擇相關的成本和風險,以便在未來20年內提供可靠的電力服務。印第安納電力公司已經使用了過去的IRPS,並將繼續使用未來的IRPS來評估其發電資源的組合。印第安納州電力公司與其服務的社區、監管機構和第三方接觸,制定其發電過渡計劃。最近的IRP表明,印第安納電力公司可以通過將其發電機隊過渡到包括可再生能源在內的更廣泛的資源組合來最具成本效益地為客户服務。例如,印第安納電力公司2019/2020年度的IRP確定了一個首選投資組合,淘汰了730兆瓦的燃煤發電設施,並用主要由可再生能源(包括太陽能、風能和太陽能)組成的發電資源組合取代這些資源,並由可調度的天然氣燃燒渦輪機支持,包括一條為此類天然氣發電服務的管道。印第安納電氣目前正在準備一份新的IRP,將於2023年提交,該公司已就該報告徵求建議書,以確定發電資源的成本,包括可再生能源、熱能和需求側資源,以及滿足其電力客户未來需求的短期產能。雖然IURC不批准或拒絕印第安納電氣的IRP,但IURC確實對IRP發表了評論。印第安納州電力公司在建設或獲得發電資源之前,必須獲得CPCN。印第安納電力公司還獲得了IURC對PPA和DSM計劃的批准,以確保成本回收。

印第安納電力公司必須管理與其發電過渡計劃相關的幾個風險。IURC可能會推遲對印第安納電氣的IRP發表評論,要求印第安納電氣要麼等待評論,要麼在沒有IURC評論的情況下繼續實施IRP。IURC的評論可能會引起人們對印第安納電力公司IRP的擔憂,如果不解決這一問題,就很難獲得發電過渡計劃的批准。不能保證IURC會批准印第安納電力公司實施部分發電過渡的請求。如果印第安納電力公司未能獲得獲得其IRP中確定的項目或資源所需的IURC批准,印第安納電力公司可能無法及時或根本無法實施其發電過渡計劃。如果印第安納電力無法實施其發電過渡計劃,可能會對CenterPoint Energy執行其淨零排放和碳排放目標、增長戰略、實現財務目標的能力產生不利影響,並以其他方式影響運營和現金流的結果。

即使發電項目獲得批准,與任何新一代發電的開發或建設相關的風險也存在,包括限制或推遲新一代發電的新立法、暫停立法、以合理成本獲得建設所需資源的能力、資源和勞動力的稀缺性、適當估計新發電成本的能力、潛在建設延誤的影響、項目範圍變化、成本超支以及滿足容量要求的能力。例如,我們與波西太陽能項目的開發商一起宣佈了將波西太陽能項目從300兆瓦縮減至191兆瓦的計劃,原因是能源行業面臨供應鏈問題、大宗商品成本上升以及社區反饋。印第安納電氣還將尋求收回與波西協議修正案相關的成本。欲瞭解更多信息,請參閲“-供應持續中斷...”此外,作為我們資本計劃的一部分,我們已經開始收購和/或開發更多的太陽能和風能設施。然而,我們尚未與開發商就收購和/或開發所有額外項目達成最終協議,我們在開發商計劃建造的有限數量的此類發電設施和太陽能設施方面面臨着與其他投標人的激烈競爭。
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電池板。欲瞭解更多信息,請參閲“-成本增加或供應減少...”由於潛在的互聯成本可能使項目變得不可行,可用項目的數量進一步受到MISO互聯隊列的限制。因此,合適的發電設施項目候選者或建設此類項目所需的資源可能無法按我們認為可接受的條款和條件獲得,或已建成設施的預期效益可能無法完全實現或根本無法實現,或可能無法在預期時間框架內實現。如果印第安納電力公司由於項目延誤或取消而無法滿足其發電需求,它將被要求在公開市場上購買必要的容量和電力。此類公開市場收購可能導致成本增加,並可能對我們的運營、財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。如果我們無法完成或獲得這些發電設施或資源,或者如果它們的表現不如預期,我們未來的增長、財務狀況、運營結果和現金流可能會受到不利影響。

由於美國政府實施的關税或貿易限制,太陽能系統組件的成本增加或減少,可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

中國是太陽能電池板和其他太陽能產品的主要生產商。中國的某些太陽能電池、組件、層壓板和電池板被徵收不同的反傾銷和反補貼税率,具體取決於供應產品的出口商,美國政府徵收的税率是由於此類進口產品以低於公允價值的價格出售並得到中國政府補貼而導致美國遭受實質性損害的結果。2022年3月,商務部宣佈將啟動一項調查,調查柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南生產的太陽能電池和電池板的進口是否規避了美國的規則和法律,如反傾銷和反補貼税率,這些規則對中國生產的太陽能電池和電池板的進口徵收關税。2022年12月,DOC發佈了初步調查結果,指出這四個國家都存在規避行為。如果DOC得出肯定的結論,它可能會對從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南進口的太陽能電池和麪板徵收關税,既有前瞻性的,也有追溯性的。此外,2021年12月,總裁·拜登簽署了《維吾爾族強迫勞動防治法》,禁止因使用強迫勞動而進入中國所在的新疆地區的商品。美國和中國之間持續的緊張關係可能會導致兩國之間的貿易受到限制,或者出現新的立法、關税或禁令,其中任何一項都可能進一步對太陽能電池板的供應產生負面影響。這些或類似的關税和立法已經並可能在未來對這些太陽能產品的價格構成上漲壓力,這可能會降低我們以及時和具有成本效益的方式獲得這些產品的能力。如果我們或與我們合作的開發商無法以及時和具有成本效益的方式獲得此類太陽能產品,我們可能會被迫推遲、縮減規模和/或取消太陽能項目,並且我們可能無法獲得全面執行我們的十年資本計劃或實現我們的淨零排放目標所需的資源。我們經歷了項目延誤,因為我們項目的開發商由於供應鏈限制而無法獲得太陽能電池板。此外,預計將與CenterPoint Energy和休斯頓電力公司的系統互聯的第三方太陽能發電設施開發商的延遲或取消可能會產生不利影響,例如推遲或減少潛在的未來收入。我們無法預測美國政府未來可能會在關税或其他貿易法規方面採取哪些額外行動,或者其他國家可能會採取哪些行動來報復這些措施。如果商務部做出肯定的結論或施加其他額外措施,我們的業務、財務狀況和經營結果可能會受到不利影響。

在2021年2月冬季風暴事件之後,有人呼籲對德克薩斯州電力市場進行改革,如果實施一些措施,可能會對休斯頓電氣產生不利影響。

在2021年2月冬季風暴事件期間和之後,德克薩斯州立法機構修訂了適用的法規,並授予PUCT和ERCOT額外的監管權力,包括監督和執法,重點是確保ERCOT市場參與者,包括髮電設施和TDU(如休斯頓電氣)採用了足夠的越冬標準和保護。休斯頓電氣遵守了適用於它的要求。如果未來需要任何額外的保護措施,遵守這些新的保護措施可能會增加電力成本,這可能會對休斯頓電氣的運營結果產生不利影響。由於銷售代表收取更高的電價而導致客户使用量的任何潛在減少,可能不會導致休斯頓電氣在下一次一般基本費率程序之前增加其服務的基本費率。欲瞭解休斯頓電力公司監管程序的更多信息,請參見“-休斯頓電力公司的費率監管……”

各個政府和監管機構以及其他實體已經呼籲或正在對2021年2月的冬季風暴事件以及各種實體為準備和應對這一事件所做的努力,包括髮電量短缺問題進行調查和調查。這些機構和實體包括美國國會、FERC、NERC、德克薩斯RE、ERCOT、德克薩斯州政府實體和官員,如德克薩斯州州長辦公室、德克薩斯州立法機構、德克薩斯州總檢察長、PUCT、休斯頓市和休斯頓電氣服務區的其他市縣實體等。除了有關準備和迴應的問題外,一些聯邦和其他官員以及公眾和媒體也呼籲對德克薩斯州電力市場進行審查和改革,包括它是應該繼續由ERCOT管理,還是應該通過加入MISO等ISO來接受FERC的管轄和監管,以及在發電商、TDU(如休斯頓電氣)和代表之間劃分市場。這些措施是否會帶來任何進一步的市場結構或治理變化,仍存在重大不確定性。
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討論。如果德克薩斯州電力市場的結構或監管方式發生變化,這種變化可能會對休斯頓電氣的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。詳情見綜合財務報表附註7。

休斯頓電氣使用TEEEF面臨各種風險,包括相關未能獲得和部署足夠的TEEEF資源、潛在的性能問題和對休斯頓電氣資源部署(包括資源的規劃、執行和有效性)的指控、監管和環境要求以及資本的及時回收。

2021年2月冬季風暴事件發生後,德克薩斯州立法機構通過了一項法律,從2021年9月1日起生效,允許休斯頓電氣等TDU在大範圍停電期間租賃和臨時運營備用發電資源,因為ERCOT已命令TDU卸載,或者TDU的配電設施在正常運行時未得到大容量電力系統的充分供電。作為對這項立法的迴應,休斯頓電力公司簽訂了兩份TEEEF(移動發電)租約。

如果休斯頓電力公司無法及時部署足夠數量的TEEEF以應對特定事件;如果TEEEF未能按預期運行;如果休斯頓電氣無法提供備用發電資源並按預期恢復電力;或者如果使用TEEEF或其未能執行任務,或由於指控未能合理或有效地部署此類設備並未能對特定停電做出反應而導致任何人身傷害、財產損失或其他損害或損失,則休斯頓電氣可能面臨索賠、要求、訴訟、責任、監管審查和聲譽損失。雖然休斯頓電氣對其使用TEEEF有保險覆蓋和賠償權利,但如果其保險公司或賠償人未能履行其賠償義務,休斯頓電氣可能對人身傷害、財產損失或其他損害或損失承擔責任。如上所述,立法規定了TEEEF的具體和有限的用途,而休斯頓電氣的TEEEF的發電能力有限,因此在未來的情況下,即使部署了TEEEF,客户仍可能沒有電力供應。

此外,TEEEF受到各種環境法規和許可要求的約束,這可能會對休斯頓電氣使用這些設備的能力產生影響。如果休斯頓電氣不遵守任何環境法規或許可要求,休斯頓電氣可能會面臨進一步的潛在責任。TEEEF的使用也受到各種要求的限制,如果不遵守這些要求,休斯頓電氣可能會承擔額外的責任,並對其使用TEEEF提出挑戰。此外,休斯頓電氣能否收回TEEEF的成本還不確定。2022年4月,休斯頓電氣試圖通過DCRF申請收回TEEEF的成本。2022年7月,休斯頓電氣修改了其申報文件,將TEEEF成本包括在一個單獨的騎手中,幹預者於2022年9月提交證詞,對TEEEF的收購和部署提出質疑。2023年1月27日,行政法法官發佈了一份裁決建議書,建議租賃TEEEF是不謹慎或合理和必要的,並且PUCT拒絕收回TEEEF的所有費用。預計PUCT將於2023年3月9日審議該提案並做出決定。 如果休斯頓電氣無法收回任何或全部TEEEF成本,可能會對其財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。欲瞭解更多信息,請參閲“-休斯頓電氣公司的費率規則...”,“-我們的保險範圍可能不...”和“-我們受制於行動...”

天然氣(CenterPoint Energy和CERC)

獲得天然氣供應以及管道輸送和儲存能力是為天然氣客户提供可靠服務的重要組成部分。

天然氣依賴於第三方服務提供商來維持充足的天然氣供應,以及可用存儲和州內和州際管道能力來滿足客户的需求,所有這些都對系統可靠性至關重要。天然氣公司幾乎所有的天然氣供應都是通過州內和州際管道購買的。如果天然氣無法確保自己的獨立天然氣供應,或者如果第三方服務提供商未能及時交付天然氣以滿足天然氣的要求,則天然氣服務區域的天然氣供應減少可能對其財務狀況、運營業績和現金流產生不利影響。此外,嚴重的中斷,無論是由於州內和州間管道傳輸或儲存能力的降低,還是其他影響天然氣供應的事件,包括但不限於運營故障、颶風、龍捲風、洪水、惡劣的冬季天氣條件、恐怖主義行為或網絡攻擊或立法或監管要求的變化,也可能對天然氣公司的業務產生不利影響。此外,如果無法通過獲得或繼續使用現有天然氣基礎設施來滿足天然氣的天然氣需求,或者如果額外的基礎設施,包括陸上和海上勘探和生產設施、收集和處理系統以及管道和儲存能力的建設速度不能滿足需求,那麼天然氣的運營可能會受到負面影響。

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天然氣受天然氣價格波動的影響,這可能影響其供應商和客户履行義務的能力,或可能影響其運營,從而可能對CERC的財務狀況、運營業績和現金流產生不利影響。

天然氣受到與天然氣價格變化相關的風險的影響。天然氣價格的大幅上漲,如2021年2月冬季風暴事件期間經歷的價格上漲,可能會影響天然氣從客户那裏收回應收餘額的能力,並可能導致壞賬費用超過計入關税税率的可收回水平。此外,天然氣價格持續高企可能(I)減少天然氣經營地區對天然氣的需求,從而導致銷售和收入下降,(Ii)增加天然氣供應商或客户無法履行其義務的風險。天然氣價格上漲還會增加維持天然氣庫存水平所必須進行的投資,從而增加營運資金需求。

天然氣必須與替代能源競爭,這可能導致輸送的天然氣減少,並對CenterPoint Energy和CERC的財務狀況、運營業績和現金流產生不利影響。

天然氣主要與替代能源競爭,如電力和其他燃料來源。在一些地區,州內管道、其他天然氣分銷商和天然氣營銷者也直接與天然氣公司競爭向最終用户銷售天然氣。此外,由於影響州際管道的聯邦監管改革,在這些管道上運營的天然氣營銷人員可能能夠繞過天然氣公司的設施,直接向商業和工業客户銷售、銷售和/或運輸天然氣。由於與替代能源的競爭,天然氣輸送的天然氣數量的任何減少都可能對CenterPoint Energy和CERC的財務狀況、運營業績和現金流產生不利影響。

由於其他公用事業公司涉及天然氣管道的事件導致客户看法發生變化等因素,我們面臨着與能源消耗減少相關的風險。

我們的業務受到能源消耗減少的影響,這些因素包括我們服務地區的經濟、氣候和市場條件、能源效率計劃、替代技術的使用以及由於其他公用事業公司涉及天然氣管道的事件而導致客户對天然氣使用看法的變化,這可能會影響我們擴大客户基礎的能力和我們的增長速度。客户賬户的增長和客户使用量的增長都直接影響到對電力和天然氣的需求以及對額外輸送設施的需求。客户增長和客户使用受到許多我們控制之外的因素的影響,例如強制執行的能效措施、對天然氣電器的禁令或進一步監管、需求側管理目標、分佈式發電資源以及經濟和人口狀況,包括人口變化、就業和收入增長、住房開工、新業務形成和整體經濟活動水平。由於其他公用事業公司的管道事故、2021年2月冬季風暴期間經歷的電力和天然氣價格上漲以及經濟低迷等因素,我們服務地區的電力和天然氣需求下降,可能會減少整體使用量和現金流,特別是工業客户減少產量,從而減少電力和天然氣的消耗。儘管根據定期調整條款,休斯頓電氣和印第安納電氣的輸電和配電業務受到監管的允許回報率和某些成本的回收,但由於經濟低迷或經濟衰退,交付和使用的電力總體下降可能會減少收入和現金流,從而減少運營結果。經濟、就業和/或人口增長率的下降可能會導致這些服務地區的增長放緩,電力和天然氣的需求和使用減少。部分或全部這些因素可能導致客户對電力或天然氣的需求或客户數量增長不足或下降,並可能導致我們無法充分實現重大資本投資和支出的預期好處,這可能對我們的財務狀況、運營業績和現金流產生不利影響。

能源系統集團(CenterPoint Energy)

能源系統集團的運營可能會受到許多因素的不利影響。

能源系統集團的業務業績取決於許多因素。能源系統集團經營的行業競爭激烈,許多合同都要經過招標程序。如果能源系統集團在投標合同(例如,聯邦不確定交付/不確定數量合同)中失敗,運營結果可能會受到影響。通過競標,承包工程量每年可能有很大差異。此外,如果合同工作的完成出現意外的費用增加,或出現可能無法收回所完成工作的應得金額的問題,則任何單個項目實現的利潤率都可能降低。影響能源系統集團所服務的客户所在部門的法律和法規的變化可能會對經營業績產生不利影響。此外,能源系統集團的業務還面臨其他風險,包括但不包括
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這些風險和不確定性包括但不限於以下因素:聯邦ESPC和UESC計劃的終止;税收負擔的增加,如由於立法變化或現有指導方針的解釋;客户無法為項目提供資金;未能適當地設計、建造或運營項目;項目延誤和積壓增加,尤其是在聯邦部門;供應材料和其他因素的成本增加和短缺;客户取消項目或縮小項目範圍;以及與保證、擔保和其他合同和法律義務相關的義務。

能源系統集團的業務有性能和保修義務,其中一些是由CenterPoint Energy擔保的。

在正常的業務過程中,能源系統集團會出具履約保證金和其他形式的擔保,承諾運營設施、向供應商或分包商付款並支持保修義務。作為母公司,CenterPoint Energy或Vectren已經並將不時保證其子公司的承諾。這些擔保並不代表遞增的合併債務;相反,它們代表的是母公司對附屬債務的擔保,以使子公司能夠靈活地開展業務,而無需張貼其他形式的抵押品。到目前為止,CenterPoint Energy和Vectren都沒有被要求履行根據這些父母擔保的任何義務。詳情見合併財務報表附註15(C)。

影響監管、環境和法律風險的風險因素

對註冊人的電力和天然氣業務的費率監管可能會推遲或剝奪他們賺取預期回報和完全及時收回成本的能力。

註冊人的電力和天然氣業務由某些市政和州委員會管理。它們的費率是在綜合基本費率程序(即一般費率案例)中根據對它們在指定測試年度(通常是全部或部分歷史)的投資資本、費用和其他因素的分析確定的,並須進行定期審查和調整。這些利率訴訟中的每一個都受到第三方幹預和上訴的影響,一般基本利率訴訟的時間可能不受註冊人的控制。休斯頓電氣、印第安納電氣和CERC分別計劃在2023年提起訴訟。註冊人不能保證其或其附屬公司各自的基本利率程序將導致對其利率進行請求或有利的調整、全面和及時收回成本或批准其他請求的項目,包括(其中包括)資本結構和淨資產收益率。此外,在某些情況下,這些基本費率訴訟導致註冊人的電力和/或天然氣業務的投資低於其要求的水平、低於公用事業的全國平均回報或低於各自管轄區其他公用事業最近核準的回報水平。例如,在2019年休斯頓電氣一般費率案中,休斯頓電氣提交了一個基本費率案件,尋求批准收入增加約1.94億美元和10.4%的淨資產收益率,但在與PUCT簽訂規定和和解協議後,休斯頓電氣獲得了約1300萬美元的總體收入要求增加和9.4%的淨資產收益率。如果監管程序不允許登記人及時足額收回適當費用,他們的財務狀況、經營成果和現金流可能會受到不利影響。此外,註冊人或其子公司可能被要求實施額外的措施,例如休斯頓電氣在其2019年費率案訴訟中採取了圈護措施。這些額外措施可能會對註冊人的業務產生不利影響,並可能對註冊人的財務狀況、經營業績和現金流產生不利影響。

註冊商的電力和天然氣業務被允許收取的費率在任何給定的時間都可能與他們的成本不匹配,這種情況被稱為“監管滯後”。在某些情況下,監管滯後已經被誇大了,未來也可能被誇大,比如像2022年那樣的通貨膨脹率上升。例如,MPUC已下令從2022年1月1日起將2021年2月冬季風暴事件導致的非常天然氣成本的攤銷期限從27個月延長至63個月,CERC放棄收回相關的攜帶成本,以使客户更容易負擔得起每月賬單,並且由於攜帶成本在明尼蘇達州通常無法收回。雖然幾個臨時費率調整機制已獲司法監管當局批准,並由註冊人及其附屬公司實施,以減少監管滯後的影響(例如,CSIA、DCRF、DRR、DSMA、GRIP、RCRA、RRA、RSP、TCOS和TDSIC),但此類調整機制須經適用的監管機構批准,我們不能保證批准,並受某些限制的限制,這些限制可能會降低或以其他方式阻礙註冊人或其子公司調整其費率或導致費率低於要求的費率。因此,註冊人不能保證此類機制的申請將導致有利的費率調整或全額收回成本。此外,註冊人的監管機構不時批准發行證券化債券,以收回某些成本,包括因惡劣天氣而產生的成本或收回擱淺的資產成本。這些證券化債券的發行可能會推遲。例如,CenterPoint Energy和CERC已經在德克薩斯州申請了天然氣成本證券化,獲得了委員會的批准並於2022年發佈了融資令,並預計德克薩斯州公共融資局將在2023年上半年發行客户利率減免債券。如果這種證券化債券的發行被推遲,我們可能無法
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及時收回我們的成本,這可能會對CenterPoint Energy和CERC的財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。

監管過程中固有一定程度的風險,司法管轄監管當局可能質疑註冊人或其子公司所發生的運營費用或資本投資的合理性或審慎程度,並拒絕在差餉中全額收回其服務成本。有時,這些審查和調查在某些情況下導致註冊人收回低於其要求水平的成本或投資,未來也可能導致註冊人收回成本或投資。例如,2022年10月,MPUC發佈了一項書面命令,不允許從CERC最初要求的4.09億美元中追回因2021年2月冬季風暴事件而產生的費用中的約3600萬美元。2022年11月,CERC向MPUC提交了複議請願書,MPUC於2023年1月6日發佈了駁回請願書的書面命令。儘管適用了這種費率調整機制,但確定費率的監管程序可能會因立法程序或規則制定而發生變化,並且可能不總是可用的或所產生的費率將收回註冊人或其子公司的成本或使其能夠賺取其授權回報。費率案件或臨時調整機制的變化可能導致監管滯後的增加,或以其他方式影響登記人及時收回成本的能力。如果監管程序不允許登記人及時足額收回適當費用,他們的財務狀況、經營成果和現金流可能會受到不利影響。關於利率案件訴訟程序和臨時利率調整機制的進一步信息,請參閲本報告第二部分項目7“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析--流動性和資本資源--監管事項”。

我們受制於環境法律法規產生的運營和財務風險及責任,包括CCR的監管, 氣候變化立法和某些旨在限制化石燃料使用的地方倡議。

我們的運營受到與環境有關的嚴格而複雜的法律和法規的約束。作為天然氣管道、分配系統和儲存、發電設施和輸配電系統以及支持這些系統的設施的所有者或運營商,我們必須在聯邦、州和地方各級遵守這些法律和法規。這些法律和法規可能以許多方式限制或影響我們的業務活動,包括通過未來的氣候立法或法規限制化石燃料的使用、限制在新家庭中使用天然氣電器、限制發電設施的空氣排放、限制我們管理廢物的方式,包括廢水排放、空氣排放和CCR清除,以及要求採取補救行動或進行監測,以減少我們的運營造成的或可歸因於前運營的環境行為。我們可能需要花費大量資金,並不時投入其他資源,以符合這些要求。例如,印第安納電力公司已經決定,根據CCR規則,需要關閉兩個池塘,一個位於F.B.卡爾利,另一個位於A.B.Brown。印第安納電氣已根據CCR規則及時提交了延期請求。如果印第安納電力公司沒有收到這些或未來延期請求的批准,印第安納電力公司可能已經增加了與加速實施替代灰塵處理系統有關的潛在的重大運營成本。此外,在行動過程中,我們已經釋放了,並可能在未來無意中釋放出各種污染物。任何此類釋放都可能對環境產生重大影響,並導致鉅額罰款。不遵守適用的環境法律和法規可能會引發各種行政、民事和刑事執法措施,包括評估我們不時受到的罰款、吊銷許可證、實施補救行動以及發佈命令禁止未來的作業。某些環境法規對清理、恢復和監測儲存、處置或釋放危險物質的場所所需的費用規定了嚴格的連帶責任。此外,鄰近的土地所有者和其他第三方就據稱因向環境中排放危險物質或其他廢物而造成的人身傷害和財產損失提出索賠的情況並不少見。

監管機構還通過並不時考慮通過新的立法和/或修改現有的法律和條例,以減少温室氣體排放。關於温室氣體的潛在影響及其可能的管制手段,國內和國際上仍在進行廣泛的政策和監管辯論。環境監管的趨勢是對可能影響環境的活動施加更多限制和限制,預計在本屆政府領導下將繼續這樣做。2021年4月22日,總裁·拜登宣佈了全經濟温室氣體排放量減少50%的新目標,並 到2035年100%無碳電力,這構成了美國在蘇格蘭格拉斯哥宣佈的承諾的基礎。重新加入《巴黎協定》、在格拉斯哥舉行的2021年聯合國氣候變化會議修改後的氣候承諾以及總裁·拜登的行政命令可能會導致制定額外的法規或改變現有法規。除其他外,未來可能的限制包括美國製定額外的温室氣體法規,以及強制披露財務、排放和其他信息。作為印第安納州天然氣和電力的分銷商和運輸商,以及電力生產商,註冊人的收入、運營成本和資本要求可能會受到任何監管行動的不利影響,這些監管行動將要求安裝新的控制技術或修改其運營,或將產生減少
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消耗天然氣或電力或阻止使用某些類型的燃料。此外,無法保證未來用於環境合規或補救的支出的金額或時間,未來的實際支出可能大於我們目前預期的金額,這可能對我們的財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。同樣,鼓勵節約能源或使用天然氣以外的能源可能會導致對我們服務的需求減少。關於進一步的討論,見項目1中的“商業-環境事項”和“-天然氣必須與……競爭”。

與化石燃料使用相關的不斷髮展的投資者情緒,以及限制化石燃料繼續生產的舉措,可能會對CenterPoint Energy和CERC的發電和天然氣業務產生重大影響。例如,由於印第安納電力目前的發電設施在很大程度上依賴煤炭運營,某些金融機構選擇不參與CenterPoint Energy的融資安排。此外,由於CenterPoint Energy和CERC使用化石燃料,一些投資者選擇不投資CenterPoint Energy。此外,CenterPoint Energy和CERC天然氣業務足跡中的某些城市已經討論了採取措施,禁止建設新的天然氣設施,這些設施將提供服務並專注於電氣化。例如,明尼阿波利斯已經通過了碳減排目標,以努力減少對化石天然氣的依賴。紐約州和加利福尼亞州等州的某些州和地方政府也已經通過或正在考慮立法,禁止在新家庭使用天然氣電器,這可能會影響消費者對天然氣的使用。如果這些禁令在天然氣公司的運營範圍內實施,它們可能會對天然氣的消費者需求產生不利影響。任何此類舉措和立法都可能對CenterPoint Energy和CERC的運營結果產生不利影響。

CenterPoint Energy面臨與實施和努力實現其碳減排目標相關的運營和財務風險和責任。

2021年9月,CenterPoint Energy宣佈了到2035年範圍1和某些範圍2排放的淨零排放目標,以及到2035年某些範圍3排放與2021年水平相比減少20%-30%。CenterPoint Energy的分析和執行計劃要求它做出一些假設。這些目標和基本假設涉及風險和不確定性,並不是保證。如果CenterPoint Energy的一個或多個基本假設被證明是錯誤的,其實際結果以及到2035年實現淨零排放的能力可能與其預期大相徑庭。可能影響CenterPoint Energy實現淨零排放目標的能力的某些假設包括但不限於:排放水平、服務區域規模和產能需求保持與預期一致(包括與出售CenterPoint Energy在阿肯色州和俄克拉何馬州的天然氣業務有關的變化);監管機構批准印第安納電力公司的發電過渡計劃;未來環境法規或立法的影響;未來碳定價法規或立法的影響,包括未來的碳税;碳補償的價格、可獲得性和法規;天然氣等燃料的價格;能源發電技術的成本,如風能和太陽能、天然氣和存儲解決方案;公眾對替代能源的採用,包括電動汽車的採用;替代能源方面的技術創新速度;CenterPoint Energy實施其管道和設施現代化計劃的能力;完成並及時實施印第安納電力公司煤炭發電的發電替代品(如太陽能和風力發電)的能力;印第安納電力公司煤炭設施的退役日期;建造和/或允許建設新的天然氣管道的能力;能夠以合理的成本獲得建設所需的資源,資源和勞動力的缺乏或稀缺,任何項目的取消、建設延誤或超支,以及適當估計新一代能源成本的能力;任何供應鏈中斷的影響;適用標準或方法的變化;以及能源效率的提高。我們的業務可能會面臨投資者和其他利益相關者對我們可持續發展活動的更嚴格審查,包括我們宣佈的目標、指標和目標、實現這些目標的方法和時間表,以及相關披露。如果我們的可持續發展實踐不符合投資者或其他利益相關者的期望和標準,而這些期望和標準仍在不斷髮展,我們的聲譽、我們吸引或留住員工的能力以及我們作為投資或商業夥伴的吸引力可能會受到負面影響。同樣,我們未能或被認為未能在我們宣佈的時間內追求或實現我們以可持續發展為重點的目標、指標和目的,未能遵守道德、環境或其他標準、法規或期望,或未能滿足與這些事項有關的各種報告標準,可能會對我們的業務或聲譽產生不利影響,並使我們面臨政府執法行動和私人訴訟。

制定和執行遵守自願氣候承諾的計劃可能會導致額外的資本、人員以及操作和維護支出,並可能嚴重影響現有設施和擬議項目的經濟狀況。在某種程度上,如果我們認為這些成本中的任何一項都可以按費率收回,那麼成本收回可能會遭到我們的監管機構的抵制,我們的監管機構可能會試圖否認或推遲及時收回這些成本。此外,我們無法預測實現我們的減排目標或各種實施方面對我們的系統可靠性或我們的財務狀況和運營結果的最終影響。

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休斯頓電氣和印第安納電氣分別作為ERCOT和MISO的成員,可能會因為FERC強制性可靠性標準而面臨更高的系統改進成本,以及罰款或其他制裁。

休斯頓電氣和印第安納電氣分別是ERCOT和MISO的成員,這兩家公司為各自適用地區的電力傳輸需求提供服務。由於分別參與了ERCOT和MISO,休斯頓電力公司和印第安納電力公司對其輸電設施沒有運營控制權,因此需要支付改善這些地區電力傳輸系統的某些費用。此外,FERC在確保電力傳輸服務的可靠性方面擁有管轄權,包括分別由休斯頓電力公司和ERCOT和印第安納電力公司擁有的輸電設施和MISO內的其他公用事業公司。FERC已將NERC指定為 ERO在FERC的監督下,為大宗電力系統的所有所有者、運營商和用户頒佈標準。FERC已批准NERC將ERCOT中的可靠性授權給德克薩斯州的非營利性公司德克薩斯RE,並將包括印第安納電氣在內的MISO部分的可靠性授權給特拉華州的非營利性公司Reliability First Corporation。遵守強制性可靠性標準可能會使休斯頓電氣和印第安納電氣面臨更高的運營成本,並可能導致資本支出增加,這可能無法在費率中完全收回。雖然休斯頓電氣和印第安納電氣過去曾因不遵守規定而受到輕微罰款,但如果休斯頓電氣或印第安納電氣再次被發現不符合適用的強制性可靠性標準,它們將受到制裁,包括潛在的罰款--每次違規每天可能高達100萬美元以上--以及非罰款,比如必須提交緩解計劃,以防止類似違規行為再次發生,並跟蹤此類計劃中的某些里程碑。

我們捲入了許多法律訴訟,其結果是不確定的,不利於我們的決議可能會對我們的財務業績產生負面影響。

除監管程序外,註冊人還須面對多項法律程序,包括訴訟及環境事宜,其中最重要的程序載於綜合財務報表附註15。訴訟受到許多不確定因素的影響;最近的趨勢表明,陪審團的裁決和其他責任一直在增加;登記人不能肯定地預測所有事項的結果。此外,在某些情況下,註冊人可能會因出售、剝離或以其他方式轉讓給可能無法履行其對註冊人的賠償義務的第三方而對其提出索賠或產生與其不再擁有的資產和業務相關的債務。最終解決這些事項或任何未來可能的索賠或債務,可能需要在較長時間內支付超過既定保險或準備金的額外支出,並可能對註冊人的財務業績產生不利影響。

我們的業務可能會因員工的故意不當行為而受到不利影響。

我們致力於踐行我們的核心價值觀,即安全、誠信、責任感、主動性和尊重,並遵守所有適用的法律和法規。儘管承諾並努力防止不當行為,員工仍有可能從事故意不當行為,未能維護我們的核心價值觀,並通過合同或採購欺詐、挪用、賄賂或腐敗、欺詐性關聯交易以及嚴重違反我們的道德和合規守則及其他政策來違反法律和法規,以謀取個人利益。如果員工發生這種故意的不當行為,可能會導致重大責任、更高的成本、更嚴格的監管審查和公眾的負面看法,任何這些都可能對我們的財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。不時,包括作為我們道德與合規計劃檢測不當行為的努力的一部分,我們會意識到並希望繼續意識到員工不當行為的事件,我們會根據事件的適當和相稱進行調查、補救和披露。

影響金融、經濟和市場風險的風險因素

全球供應鏈的持續中斷可能會導致商品和服務價格上漲,並影響我們的運營,這可能會對我們執行資本計劃的能力以及我們的財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。

由於新冠肺炎疫情、勞動力短缺、資源可獲得性、提前期長、通貨膨脹和天氣等多種因素,全球供應鏈已經並預計將繼續經歷中斷,這些中斷已經對公用事業行業產生了不利影響。我們和我們行業的其他公司一樣,經歷了供應鏈中斷和價格上漲,未來我們可能會繼續經歷這種情況。我們和我們的行業在採購變壓器、電線、電纜、電錶、電線杆和太陽能電池板等輸電和配電所必需的材料方面遇到了困難。我們在獲取這些資源和其他經營我們業務所需的資源方面可能會繼續遇到困難,如果我們經歷了其他
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如果未來發生重大供應鏈中斷,我們可能無法獲得及時開展風暴恢復活動、全面執行我們的十年資本計劃或實現我們的淨零排放目標所需的資源,包括勞動力。此外,高通脹和不斷上升的利率仍然是一個令人擔憂的經濟領域,並導致了我們和我們行業內其他公司經歷的材料和服務價格的上漲。即使我們能夠獲得必要的資源,我們也可能無法以合理的費用或以及時的方式這樣做,這可能導致項目取消或範圍改變、延誤、成本超支和成本回收不足。如果由於供應鏈中斷,我們無法完全執行資本計劃,我們的財務狀況、運營結果和現金流可能會受到不利影響。

CenterPoint Energy是一家控股公司,其所有營業收入都來自子公司,並通過子公司持有幾乎所有資產。因此,CenterPoint Energy依賴子公司的業績和分配來履行其支付義務並支付普通股和優先股的股息,而適用法律或合同限制的規定可能會限制這些分配的金額。

CenterPoint Energy的所有營業收入都來自子公司,並通過子公司持有幾乎所有資產。同樣,作為重組的結果,CERC的很大一部分營業收入來自其子公司,並通過其子公司持有大量資產,包括印第安納天然氣公司和VEDO公司。因此,CenterPoint Energy和CERC(在較小程度上)依賴各自子公司的業績和分配來履行各自的付款義務,併為各自的普通股和/或優先股支付股息。總體而言,CenterPoint Energy和CERC的子公司是獨立的、不同的法人實體,沒有義務為它們各自的支付義務提供資金,無論是通過股息、分配、貸款或其他方式。此外,適用法律的條款,如限制股息的合法來源的條款,限制了CenterPoint Energy和CERC各自子公司向CenterPoint Energy或CERC支付或以其他方式分配的能力,它們各自的子公司可以同意對其支付或以其他方式分配的能力的合同限制。此外,作為休斯頓電氣2019年基本費率案的一部分,休斯頓電氣同意採取某些“圈護”措施,以增加其與CenterPoint Energy的財務獨立性。休斯頓電氣預計將在2023年末提交基本費率訴訟程序。在這一訴訟中,休斯頓電氣可能被要求採取進一步的圈護措施,或者未來可能通過立法或PUCT規則或命令對休斯頓電氣實施進一步的圈護措施。雖然目前的圈護措施沒有影響休斯頓電力公司向CenterPoint Energy支付股息的能力,但實施任何影響CenterPoint Energy從休斯頓電力公司獲得股息的額外措施可能會對CenterPoint Energy的現金流、信貸質量、財務狀況和運營結果產生不利影響。對CenterPoint Energy的任何此類不利影響也可能對休斯頓電氣的現金流、信用質量、財務狀況和運營結果產生不利影響,因為如果有必要,CenterPoint Energy可能無法在財務上支持休斯頓電氣。
CenterPoint Energy接受任何子公司資產的權利,以及其債權人蔘與這些資產的權利,在結構上從屬於該子公司債權人(包括貿易債權人)的債權。此外,即使CenterPoint Energy是任何子公司的債權人,其作為債權人的權利實際上也可能排在該子公司資產的任何擔保權益和該子公司的任何優先債務之後。

如果我們無法以可接受的條件安排未來的融資,我們為資本支出融資的能力或 對未償債務進行再融資可能是有限的。

我們的業務是資本密集型的,我們依賴各種來源為我們的資本支出提供資金。例如,我們依賴(I)長期債務,(Ii)通過我們的循環信貸安排借款,以及(Iii)如果市場條件允許,CenterPoint Energy和CERC依賴商業票據計劃,以及(Iii)CenterPoint Energy發行額外的普通股或優先股。我們還可以利用這些來源在任何未償債務到期時對其進行再融資。此外,我們的運營子公司,包括休斯頓電氣和CERC,可能會不時依賴從CenterPoint Energy獲得的公司間借款,這些借款可能來自CenterPoint Energy的外部融資。截至2022年12月31日,CenterPoint Energy在綜合基礎上有170億美元的未償債務,其中包括3.17億美元的無追索權證券化債券。有關休斯頓電氣和CERC的未償債務以及未來到期日的信息,請參閲合併財務報表附註13。我們未來的融資活動可能會受到以下因素的重大影響:

一般經濟和資本市場狀況,包括通貨膨脹;
從金融機構和其他貸款人獲得信貸;
投資者對我們和我們經營的市場的信心;
我們業務的未來表現;
維持可接受的信用評級;
美聯儲的行動,包括進一步加息和意外行動;
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市場對我們未來收益和現金流的預期;
投資者願意投資於與化石燃料相關的公司;
我們有能力以合理的條件進入資本市場;
我們所在司法管轄區未來證券化的時間安排;以及
有關證券法的規定。

註冊人目前的信用評級以及2022年和2023年迄今信用評級的任何變化將在本報告第二部分第7項“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析-流動性和資本資源-其他事項-信用評級下調對流動性的影響”中進行討論。這些信用評級可能不會在任何給定的時間段內保持有效,評級機構可能會降低或撤銷其中一個或多個評級。註冊人指出,這些信用評級並不是購買、出售或持有他們證券的建議。每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估。註冊人未來任何一項或多項信用評級的降低或撤銷,都可能對其以可接受的條件獲得資本的能力產生不利影響。例如,如果CERC的信用評級下降,可能會對借款成本產生不利影響,在非常市場條件下,可能會限制進入債務資本市場的能力。此外,CERC可能被要求根據其運輸安排提供抵押品或購買天然氣。如果信用評級下調和隨之而來的現金抵押品要求發生在CERC正在經歷大量營運資金要求或缺乏流動性的時候,CERC的財務狀況、運營結果和現金流可能會受到不利影響。

CERC還預計將在2023年上半年從德克薩斯州公共融資管理局發行客户利率減免債券中獲得約11億美元的收益,以償還CERC因2021年2月冬季風暴事件而產生的天然氣成本。這些收益最初預計將在2022年收到。未能收到此類收益或任何進一步的延遲可能會對我們的財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。

對商譽、長期資產(包括無形資產)、權益法投資以及減值或公允價值調整的減值可能會減少我們的收益。

長期資產,包括使用年限有限的無形資產,每當發生事件或環境變化顯示賬面值可能無法收回時,便會就減值進行審核。商譽至少每年進行減值測試,當事件或環境變化表明賬面價值可能無法收回時,商譽也會進行減值測試。在截至2020年12月31日的年度內,CenterPoint Energy在印第安納州電氣報告部門確認並記錄了1.85億美元的商譽減值費用。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度內,沒有記錄到商譽減值。有關進一步資料,見綜合財務報表附註6。如果年度商譽減值測試或另一次定期減值測試或可觀察到的交易顯示我們資產的公允價值低於賬面價值,我們將被要求對收益計入非現金費用,這將對股本產生相關影響,從而增加以債務與總資本之比衡量的資產負債表槓桿。非現金減值費用或公允價值調整可能會對我們的財務狀況和運營結果產生不利影響。

如果CenterPoint Energy在ZEN於2029年到期之前贖回ZEN,其最終的納税義務和贖回付款將導致大量現金支付,這將對其現金流產生不利影響。同樣,ZENS持有者大量交換ZEN可能會對CenterPoint Energy的現金流產生不利影響。

截至2022年12月31日,CenterPoint Energy的未償還ZENS本金約為8.28億美元。CenterPoint Energy擁有ZENS相關證券的股份,相當於用於計算其對ZENS持有人的債務的參考股份的大約100%。CenterPoint Energy可隨時贖回所有ZEN,贖回金額相當於每個ZEN的或有本金金額(截至2022年12月31日,總計2,600萬美元,或每個ZEN 1.86美元),或贖回時屬於一個ZEN的參考股份的當前市值之和。如果CenterPoint Energy贖回ZEN,除了贖回金額外,它還需要支付與ZEN相關的遞延税款。CenterPoint Energy與ZENS和ZENS相關證券相關的最終納税義務每年實現的税收優惠金額繼續增加。如果ZENS在2022年12月31日贖回,根據2022年的有效税率,2022年將支付約6.65億美元的遞延税款。此外,如果ZENS相關證券的所有股票在2022年12月31日出售,為總贖回金額提供資金,2022年將支付約8000萬美元的資本利得税。同樣,ZENS持有者大量交換ZEN可能會對CenterPoint Energy的現金流產生不利影響。如果CenterPoint Energy的信譽下降,ZENS的市場變得缺乏流動性,或者其他一些原因,這種情況可能會發生。雖然交換ZENS時支付現金的資金可以通過出售ZENS相關證券CenterPoint Energy擁有的股份或從其他來源獲得,但ZENS交易所會導致現金流出,因為與ZENS和ZENS相關證券股票相關的遞延税款通常會在ZENS交換和ZENS相關證券股票出售時處置。
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與CenterPoint Energy的A系列優先股相關的股息要求使其面臨一定的風險。

CenterPoint Energy有80萬股A系列優先股流通股。CenterPoint Energy未來對其A系列優先股支付的任何現金股息以及支付的任何現金股息的金額將取決於其財務狀況、資本要求和經營業績、我們子公司向CenterPoint Energy分配現金的能力,以及CenterPoint Energy董事會(或其授權委員會)可能認為相關的其他因素。未能在到期時支付A系列優先股的預定股息可能會對我們以可接受的條款獲得資本的能力產生不利影響,並可能對A系列優先股、普通股和CenterPoint Energy的債務證券的市場價格產生不利影響,並將禁止CenterPoint Energy根據A系列優先股的條款支付普通股的現金股息或回購普通股(有限例外情況除外),直到CenterPoint Energy支付了A系列優先股的所有累積和未支付股息。

此外,A系列優先股的條款規定,如果任何相應股份的股息尚未宣佈和支付,相當於三個或更多半年度或六個或更多季度股息期,無論是否連續的股息期,該等股份的持有人與CenterPoint Energy的任何和所有其他系列股本的持有人作為一個單一類別一起投票,投票與其A系列優先股(關於支付股息和清算、解散或清盤CenterPoint Energy的事務時應支付的金額)相同,並可行使類似的投票權。將有權投票選舉總共兩名額外的CenterPoint Energy董事會成員,但受某些條款和限制的限制。

用替代參考利率取代倫敦銀行同業拆借利率或SOFR,可能會對與未償債務和其他金融工具相關的資本成本產生不利影響。

Libor是目前被廣泛用作設定可變利率貸款和其他證券利率的全球參考的基本利率。註冊人子公司簽訂的某些金融工具使用LIBOR作為參考利率。從2022年1月1日開始,金融市場行為監管局停止發佈一週和兩個月期美元LIBOR,預計將在2023年6月停止發佈所有剩餘的美元LIBOR期限,除非停止進一步延長。

註冊人的每項信貸及定期貸款安排,包括其附屬公司訂立的若干貸款安排或金融工具,均以SOFR作為參考利率。由於SOFR是一種廣泛的美國國債回購融資利率,代表隔夜擔保融資交易,因此它與LIBOR有根本的不同。確定LIBOR的方法的任何變化,或與LIBOR逐步淘汰相關的監管活動,都可能導致LIBOR的表現與過去不同,或者不復存在。更改計算LIBOR的方法,或以另一種利率或基準取代LIBOR(或SOFR),可能會對利率產生不利影響,並導致更高的借款成本。這可能會對我們的現金流和流動性產生不利影響。註冊人的每一項信貸安排都提供了一種機制,在發生某些基準替換事件時,用可能的替代基準取代SOFR。我們將評估任何此類潛在基準更換的潛在影響,如果發生的話。

我們潛在的業務戰略和戰略舉措,包括合併和收購活動以及資產或業務的處置,可能無法按預期完成或執行,從而對我們的財務狀況、經營業績和現金流產生不利影響。

我們的財務狀況、經營結果和現金流在一定程度上取決於我們管理層成功實施我們的業務戰略並實現預期收益的能力。2021年,我們宣佈了公司的戰略目標,包括十年長期資本計劃,淨零排放和碳減排目標。我們的戰略目標受制於本節描述的風險和各種假設。這些假設可能被證明是不正確的,或者我們可能無法及時或根本無法執行這些戰略目標。如果我們不能執行我們的戰略目標,包括我們的長期資本計劃,那麼由此帶來的好處可能無法完全實現,甚至可能根本沒有實現,我們的聲譽可能會受到不利影響。

我們不時進行,並可能繼續進行業務和資產的收購或剝離,例如我們完成出售我們在阿肯色州和俄克拉何馬州的天然氣業務,以及完成Enable合併和隨後出售Energy Transfer Common Units和Energy Transfer Series G優先單元,組建合資企業或進行重組,例如最近完成的重組。然而,合適的收購候選者或潛在買家可能無法繼續以我們認為可接受的條款和條件獲得,或已完成收購或處置的預期收益可能無法完全或根本實現,或可能無法在預期時間框架內實現。如果我們不能
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如果這些收購沒有達到預期的效果,我們未來的增長可能會受到不利影響。此外,任何已完成或未來的收購或處置都涉及重大風險,包括:

被收購的企業或資產可能不會產生預期水平的收入、收益或現金流;
被收購的企業或資產可能存在環境、許可或其他問題,而合同保護被證明是不充分的;
我們可能承擔未向我們披露的、超出我們估計的、或我們從賣方獲得賠償的權利有限的責任;
我們可能無法成功整合收購的業務並及時實現預期的經濟、運營和其他利益,這可能導致大量成本和延誤或其他運營、技術或財務問題;
收購或處置,或從事此類交易,包括任何分離或分離努力或要求,如提供過渡服務,可能擾亂我們正在進行的業務,分散管理層的注意力,轉移資源,並使維持目前的業務標準、控制和程序變得困難;以及
我們可能得不到及時完成收購或處置所需的監管批准,甚至根本不能。
人口結構的變化、養老金計劃資產的投資表現不佳以及其他不利影響養老金負債計算的因素可能會對我們的財務狀況、經營業績和流動性產生不利影響。

CenterPoint Energy及其子公司維護着覆蓋某些員工的合格固定收益養老金計劃。與這些計劃相關的費用取決於若干因素,包括計劃資產的投資回報、用於計算計劃供資狀況的利率水平、對計劃的繳款、計劃參與者的人數以及政府關於供資要求和計劃負債的計算規定。如果計劃資產的市場價值下降,用於計算未來計劃債務現值的利率下降,或者政府規定增加最低資金要求或養老金負債,資金需求可能會增加,CenterPoint Energy可能被要求做出計劃外貢獻。在2022年和2021年,由於符合條件的員工退休人數和養老金計劃分配的增加,公司的養老金計劃產生了結算費用。有關進一步資料,請參閲綜合簡明財務報表附註8。除了影響CenterPoint Energy的資金需求外,這些因素還可能對我們的財務狀況、運營結果和流動性產生不利影響。

我們可能會受到聯邦所得税法律法規變化的重大影響,包括任何全面的聯邦税收改革立法。

我們的業務受到美國聯邦所得税政策的影響。TCJA、CARE Act和IRA通過降低聯邦企業所得税税率、限制利息扣減、改變資本支出的支出、制定新的企業替代最低税以及擴大對清潔能源生產的聯邦税收抵免等措施,顯著改變了美國國內税法,包括對美國企業的税收。根據截至2022年12月31日的信息和預測,註冊人可能需要繳納IRA中包含的公司替代最低税。

國税局和州税務機關發佈的解釋性指導可能與我們的解釋不一致,立法可能會受到修改,這可能會減少或增加立法的某些影響。此外,零售監管機構對擴大的税項抵免和公司替代最低税額的處理可能會影響註冊人未來的現金流,而這項立法可能會導致尚未確定的意外後果,可能對註冊人的財務業績和未來現金流產生不利影響。

進一步的聯邦税收改革立法可能會顯著改變適用於國內企業的聯邦所得税法,包括可能提高聯邦所得税税率、影響投資激勵以及折舊和利息扣除等扣除的變化。雖然CenterPoint Energy及其子公司無法評估任何此類潛在立法對我們業務的整體影響,但我們的財務狀況、運營業績或現金流可能會受到負面影響。此外,對於任何已頒佈的聯邦税收改革立法,州委員會和地方市政當局可能會如何要求我們對此類税收立法的影響做出迴應,包括決定如何處理我們的收入要求中的編輯和其他增減。因此,針對任何制定的税收立法而可能採取的監管行動可能會對我們的財務狀況、經營業績和現金流產生不利影響。

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影響安全和安保風險的風險因素

註冊人的業務存在安全風險。

註冊人的設施以及分配和傳輸系統已經並可能在未來發生導致員工、客户、第三方或公眾受傷、死亡或財產損失的事件。儘管註冊人為許多潛在的事故提供保險,但根據事故的性質和嚴重程度,他們可能會遭受經濟損失、索賠和訴訟、聲譽受損以及監管當局或其他公共當局的負面後果。

網絡攻擊、物理安全漏洞、恐怖主義行為或其他中斷可能會對我們的聲譽、財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。

我們面臨與對手攻擊信息技術系統、運營技術、網絡基礎設施以及用於開展我們幾乎所有業務的其他技術和設施有關的網絡和物理安全風險,這些技術和設施包括(I)管理運營和其他業務流程,以及(Ii)保護在正常業務過程中維護的敏感信息。例如,我們的發電、輸電和配電系統的運行不僅依賴於我們設施的物理互連,而且依賴於我們系統的各個組件和第三方系統之間的通信。自從在我們的業務中部署智能電網、智能設備和運營技術以來,這種對這些組件之間的信息和通信的依賴有所增加。此外,我們用來開展業務的某些內部系統是高度集成的。因此,這些系統中的任何一個系統中的網絡攻擊或未經授權的訪問都可能影響其他系統。同樣,我們的業務運營與外部網絡和設施互聯互通。例如,德克薩斯州高效的放松管制的批發和零售電子市場的運營要求與ERCOT和競爭對手零售商進行溝通;我們的印第安納電氣組織與MISO也有類似的關係。此外,向我們的客户分配天然氣需要與第三方系統進行通信。這些通信的中斷,無論是由風暴或其他自然災害等物質幹擾、設備或技術故障或網絡攻擊或恐怖主義行為等人為事件造成的,都可能破壞我們開展行動和控制資產的能力。

網絡攻擊,包括網絡釣魚攻擊和惡意代碼(如惡意軟件、勒索軟件和病毒)的使用威脅,以及未經授權的訪問,也可能導致機密、專有或關鍵基礎設施數據的丟失或未經授權使用,或其他信息技術系統的安全漏洞,這些可能會擾亂運營和關鍵業務功能,對聲譽造成不利影響,增加成本,並使我們面臨可能的法律索賠和責任。雖然我們實施並維護了一項旨在保護我們的信息技術、運營技術和數據系統免受此類攻擊的網絡安全計劃,但我們的網絡安全計劃並不能防止所有入侵或網絡攻擊事件。我們經歷了外部各方試圖在未經授權的情況下訪問我們的網絡或公司數據的次數增加。我們還經歷過,預計將繼續經歷對我們的信息系統和第三方的網絡入侵和攻擊,包括供應商、供應商、承包商和準政府實體,如ERCOT和MISO,他們為我們提供某些服務或管理和維護我們的敏感信息。這些先前的入侵和攻擊並沒有對我們的行動產生實質性影響。由於技術日益複雜,網絡攻擊日益複雜和頻繁,此類事件有可能在未來對我們產生不利影響。隨着未遂攻擊在世界各地的複雜性和數量上的進步,通過網絡安全漏洞或勒索軟件攻擊中斷或入侵我們的運營技術系統或與我們的運營相關的處理數據的風險已經增加。我們沒有為所有網絡安全風險提供充分的保險,任何網絡安全風險都可能對我們的聲譽產生不利影響,並可能對我們的財務狀況、運營業績和現金流產生不利影響。

我們依賴有形資產的安全運營來運輸我們交付的能源,依賴我們的信息技術來處理、傳輸和存儲電子信息,包括我們用來安全運營我們的能源運輸系統的信息和運營技術。安全漏洞、對我們的基礎設施和設施的攻擊,包括針對註冊人的攻擊,或通過擾亂能源傳輸和分配來傷害第三方的手段,或恐怖主義行為,包括外國或國內行為者,可能使我們的業務面臨影響我們運營的關鍵有形資產或信息和功能的丟失、誤用或中斷的風險,以及潛在的數據隱私泄露和受保護的個人信息和其他敏感信息的丟失,如關鍵能源基礎設施信息。此類損失可能導致運營影響、資產受損、公共或個人安全事件、環境損害、聲譽損害、競爭劣勢、監管執法行動、訴訟以及對我們的運營、財務狀況、運營結果和現金流的潛在不利影響。不能確定與實際或被挫敗的網絡攻擊有關的成本,或者為防範此類安全威脅而產生的成本,是否可以通過費率收回。

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網絡安全法律法規的遵守和變化會對我們的業務產生成本和運營影響,如果不遵守這些要求,可能會對我們的聲譽、財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。

網絡攻擊正變得越來越複雜,美國政府的警告表明,包括管道、發電和基礎設施在內的基礎設施資產可能是某些組織的專門目標。2021年第二季度和第三季度,TSA宣佈了兩項新的安全指令,以迴應2021年發生的針對殖民地管道的勒索軟件攻擊。這些指令要求關鍵管道所有者遵守強制性報告措施,指定一名網絡安全協調員,提供漏洞評估,並確保遵守某些網絡安全要求。2022年第三季度,TSA宣佈了第三項安全指令,要求關鍵管道所有者建立和實施TSA批准的網絡安全實施計劃,制定和維護網絡安全事件響應計劃,並建立網絡安全評估計劃。管道所有者必須繼續執行第二個指令中概述的措施,直到組織的網絡安全實施計劃獲得批准。TSA於2022年12月批准了CenterPoint Energy的網絡安全實施計劃。我們可能需要花費大量額外資源和成本來應對網絡攻擊,繼續修改或增強我們的保護措施,或者評估、調查和補救任何關鍵的基礎設施安全漏洞。不能確定這些成本是否會通過差餉收回。任何未能遵守這些政府法規或我們的網絡安全保護措施失敗的情況都可能導致執法行動,這可能會對我們的聲譽、財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。

如果不能維護個人身份信息的安全,可能會對我們造成不利影響。

在與我們的業務相關的方面,我們和我們的供應商、供應商和承包商收集並保留個人身份信息(例如,我們客户、股東、供應商和員工的信息),我們期望我們和這些第三方將充分保護這些信息。圍繞信息安全和數據隱私的監管環境繼續發展,要求也越來越高。監管數據隱私和未經授權披露機密信息的新法律法規帶來了日益複雜的合規挑戰,並提高了我們的成本。任何我們未能遵守這些法律和法規的行為,包括由於安全或隱私被侵犯的結果,都可能導致我們的鉅額成本、罰款、處罰和責任。雖然我們實施和維護了旨在保護我們的信息技術、運營技術和數據系統免受攻擊的網絡安全計劃,並且我們實施和維護了旨在管理和保護個人信息免受攻擊的數據隱私計劃,但這兩個計劃都無法阻止所有安全或隱私違規行為。我們和我們的一些維護個人身份信息的第三方供應商已經並預計將繼續經歷數據隱私事件和入侵。如果我們維護的個人身份信息遭到重大盜竊、丟失或欺詐性使用,或者我們的供應商、供應商和承包商未能按照合同條款和其他法律要求使用或維護此類數據,可能會對我們的聲譽造成不利影響,並可能給我們帶來重大成本、罰款和處罰及責任。此外,如果我們收購了一家侵犯或不遵守適用數據保護隱私的公司,我們可能會因此招致重大責任和處罰。

一般風險和其他風險

我們的收入和運營結果是季節性的。

休斯頓電力公司、印第安納電力公司和天然氣公司的收入和運營結果受季節性、天氣條件以及電力和天然氣使用量的其他變化的影響。休斯頓電氣的收入通常在較暖和的月份較高。與過去幾年一樣,在温暖的月份裏,異常温和的天氣可能會削弱休斯頓電氣的運營業績,損害其財務狀況。相反,與過去幾年一樣,極端温暖的天氣條件可能會以一種不太可能每年重複的方式增加休斯頓電氣的運營業績。印第安納電力公司的很大一部分銷售額是用於空間供暖和製冷。因此,與過去幾年一樣,印第安納電氣的運營業績可能會受到比正常暖季天氣更熱或比正常冷季天氣更冷的不利影響,而像過去幾年發生的那樣,更極端的季節性天氣條件可能會以一種不太可能每年重複的方式增加印第安納電氣的運營業績。天然氣的收入通常在冬季的幾個月裏更高。與過去幾年一樣,冬季幾個月異常温和的天氣可能會削弱天然氣公司的運營業績,損害其財務狀況。相反,正如過去幾年所發生的那樣,極端寒冷的天氣條件可能會以一種不太可能每年重複出現的方式增加其業務成果。有關天氣正常化監管機制和天氣對衝的信息,見合併財務報表附註9(A)。有關2021年2月冬季風暴事件的其他風險,請參閲合併簡明財務報表附註7以瞭解進一步信息。

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氣候變化可能會對我們業務的財務業績產生不利影響,並導致更頻繁、更嚴重的天氣事件,這可能會對我們的運營業績產生不利影響。

氣候變化帶來了不確定性,並可能導致我們的服務領域和業務發生廣泛的變化,無論是物質上的還是財務上的。如果氣候變化導致我們服務地區的氣温高於正常水平,我們業務的財務業績可能會受到不利影響。例如,在天然氣用於家庭和企業供暖的地方,天氣變暖可能會導致天然氣使用量減少,從而對我們產生不利影響。氣候變化的另一個可能結果是更頻繁和更嚴重的天氣事件,如颶風、龍捲風和包括冰暴在內的惡劣冬季天氣條件,所有這些都可能影響我們的運營和為客户提供服務的能力。*隨着極端天氣事件的頻率和嚴重程度的增加,我們提供服務的成本可能會增加,包括與此類影響相關的購買保險的成本和可用性,這些成本可能無法收回。此外,極端天氣事件可能會使我們的員工不安全或阻礙員工修復、維護和恢復受影響地區的電力,並可能損害我們的聲譽。由於我們的某些設施位於德克薩斯州墨西哥灣沿岸或附近,更多或更嚴重的颶風或龍捲風可能會增加我們修復受損設施和恢復對客户服務的成本。我們在服務地區的電力和天然氣業務也受到2021年2月冬季風暴事件的影響。從長遠來看,氣候變化還可能導致人口轉移,包括客户離開我們的服務區域。當我們無法向客户提供電力或天然氣或我們的客户無法獲得我們的服務時,我們的財務業績會受到收入損失的影響,我們通常必須尋求監管機構的批准才能收回恢復成本。如果我們無法收回或及時收回這些成本,或者如果收回這些成本導致費率上升和對我們服務的需求減少,我們未來的財務業績可能會受到不利影響。同樣,公共和私人部門應對氣候變化的努力,例如通過立法、監管、私人利益集團的行動和訴訟,可能會影響我們繼續像今天這樣經營我們的企業的能力,這些企業的很大一部分依賴於化石燃料。這些計劃可能會對我們和我們的運營以及我們的第三方供應商、供應商和合作夥伴產生重大影響,其中可能會影響我們,導致許可和施工延誤、項目取消或轉嫁給我們的項目成本增加。有關這些舉措的更多信息,請參見“-我們受到運營…的約束”最後,我們可能會受到氣候變化訴訟的影響,這可能會導致鉅額罰款、罰款或損害賠償,並限制我們的運營。石油和天然氣行業已經面臨這樣的訴訟,挑戰其營銷和使用化石燃料,並將氣候變化歸因於使用化石燃料造成的排放,包括我們在內的其他行業未來可能面臨此類訴訟。有關更多信息,請參閲合併財務報表附註7,以及“-CenterPoint Energy面臨運營和財務風險……”

老化的基礎設施可能會導致成本增加和運營中斷,這可能會對我們的財務業績產生負面影響。

我們有與老化的基礎設施資產相關的風險,包括設備或流程的故障,以及由於這種老化而可能出現的故障。由於我們基於風險的聯邦和州合規誠信管理計劃,我們的某些資產的老化可能會導致需要更換或更高水平的維護成本。*作為我們長期資本計劃的一部分,我們繼續升級我們老化的基礎設施資產,以增強我們基礎設施的可靠性。如果不能及時和全部收回與我們老化的基礎設施相關的費用,可能會對收入產生不利影響,並可能導致資本支出或支出增加。此外,有關老化基礎設施資產的信息的性質可能使資產的檢查、維護、升級和更換特別具有挑戰性。此外,由於供應鏈中斷,我們成功維護或更換老化基礎設施的能力可能會延遲或成本高於預期。此外,關於天然氣的運營,如果某些管道更換(例如,鑄鐵或裸鋼管)沒有及時或成功地完成,政府機構和私營部門可能會聲稱,未完成的更換導致了火災、爆炸或泄漏等事件。儘管我們為某些設施提供保險,但如果因未能及時完成設備更換而造成災難性損失,我們的保險覆蓋範圍可能不夠。保險覆蓋範圍不足和保險成本增加可能會對我們的財務狀況、經營業績和現金流產生不利影響。最後,老化的基礎設施可能會使我們的公用事業運營複雜化,使我們解決氣候變化問題的能力以及提高復原力和可靠性的努力複雜化。見“-供應持續中斷...”
如果我們不能成功運營我們的設施或履行某些公司職能,我們的財務狀況、運營結果和現金流可能會受到不利影響。

我們的業績取決於我們設施的成功運營。運營這些設施涉及發電、輸電和配電以及天然氣輸送中固有的許多風險,這些風險可能導致重大損失或其他損害。我們不時地會遇到各種與設施運營相關的風險,包括但不限於以下風險:

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操作員錯誤或設備或流程故障,包括未能遵守輸電和配電以及天然氣輸送的適當安全協議,包括我們的調峯、丙烷-空氣設施的操作;
處理可能造成嚴重人身傷害、生命損失以及環境和財產損失的危險設備或材料;
環境或其他法規要求可能施加的運營限制;
勞動爭議;
信息技術或財務和計費系統故障,包括因採用和整合新技術而造成的故障,損害我們的信息技術基礎設施、報告系統或擾亂正常業務運作;
未能及時以合理價格獲得必要的燃料,如煤炭和天然氣、建築材料或運行我們設施所需的其他物品;
信息技術故障,影響我們獲取客户信息的能力,或導致我們丟失機密或專有數據,從而對我們的聲譽造成不利影響,或使我們面臨法律索賠;以及
災難性事件,如火災、地震、爆炸、泄漏、洪水、乾旱、颶風、冰暴、洪水、恐怖主義、野火、大流行健康事件或其他類似事件,包括與之相關的任何環境影響,這些災難性事件可能需要我們或其他公用事業公司參與互助工作,以協助電力恢復工作。

這類事件可能會導致我們設施的收入減少或消失,我們設施的運營成本增加或現金收取延遲,任何這些都可能對我們的財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。這類事件已經並可能在未來導致施加監管或環境罰款和增加訴訟。

我們的企業將繼續不得不適應技術變化,可能不會成功,或者可能不得不招致鉅額支出來適應技術變化。

我們經營的業務需要複雜的數據收集、處理系統、軟件和其他技術。支持我們所服務行業的一些技術正在快速變化,其複雜性也在不斷增加。新技術的出現或發展可能優於或不兼容我們現有的一些技術,並可能需要我們進行大量投資和支出,以便我們能夠繼續為能源生產和輸送提供具有成本效益和可靠的方法。這些技術進步包括分佈式發電資源(例如,專用太陽能、微型渦輪機、燃料電池)、儲能設備和更節能的建築,以及旨在減少能源消耗和浪費的產品。隨着時間的推移,這些技術變得更具成本競爭力,無論是通過成本效益還是政府激勵和補貼,某些客户可能會選擇滿足自己的能源需求,從而減少對我們系統和服務的使用,包括印第安納電力公司的發電設施變得不那麼有競爭力和經濟性。此外,某些監管和立法機構已經或正在考慮在某些日期之前減少能源消耗的要求和/或獎勵措施。與通脹上升和利率上升的影響類似,在激勵我們的客户減少能源消耗的其他項目中,由聯邦法律推動的技術進步可能會導致人均能源消耗的下降。聯邦法律要求最終使用的電力和天然氣設備的能效達到新的水平,或者技術的其他改進或應用。

我們未來的成功將在一定程度上取決於我們能否以具有成本效益的方式預測和適應這些技術變化,及時提供滿足客户需求和不斷髮展的行業標準的可靠服務,以及收回所有或大部分未收回的陳舊資產投資。如果我們未能成功適應任何技術變化或過時,無法獲得重要技術或在適應技術變化方面產生重大支出,或者如果實施的技術沒有按預期運行,我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流可能會受到不利影響。

我們的保險覆蓋範圍可能不夠。保險覆蓋範圍不足和保險成本增加可能會對我們的財務狀況、經營業績和現金流產生不利影響。

我們目前已有保險,如一般責任保險和財產保險,以我們認為適當的金額覆蓋我們的某些設施。此類保單有一定的限制和免賠額,不包括業務中斷保險。未來可能無法按當前成本或按商業合理條款提供保險,而為我們任何設施的任何損失或任何損壞收到的保險收益可能不足以完全覆蓋或恢復損失或損壞,而不會對我們的財務狀況、運營結果和現金流產生負面影響。
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最近發生的影響其他公用事業公司的事件,如野火、冬季風暴和爆炸等,其成本、損害和其他責任已超過或可能超過此類公用事業公司的保險範圍。此外,由於最近發生的這些事件和事件,公用事業公司的保險市場可能無法提供保險或承保能力有限,或者在目前的情況下,我們可能認為任何此類保險的成本過高。任何此類保險的保險費,如果可用,我們可能沒有資格通過我們的公用事業公司收取的費率獲得全部或部分賠償。

與其他服務沿海地區的公司一樣,休斯頓電力公司沒有為其輸電和配電系統提供保險,除了變電站,因為休斯頓電力公司認為它的成本過高,保險能力有限。從歷史上看,休斯頓電力公司能夠通過發行風暴恢復債券或改變其監管費率或其他方式,收回在颶風或其他災難後恢復其輸電和配電性能所產生的成本。在未來,任何這樣的恢復可能都不會被批准。因此,休斯頓電氣可能無法恢復其任何輸電和配電資產的任何損失或損害,而不會對其財務狀況、運營結果和現金流產生負面影響。

全球或地區性衞生流行病、流行病或類似的公共衞生威脅可能會對我們的業務、前景、財務狀況、運營結果和流動性產生負面影響。

當前和未來的健康流行病、流行病和類似的公共衞生威脅,如新冠肺炎及其變種,以及為遏制其傳播而實施的措施,如旅行禁令和限制、隔離和強制接種疫苗,繼續並可能在未來對全球經濟、我們的員工、客户和第三方業務合作伙伴產生廣泛影響。當前或未來健康威脅的嚴重程度、程度和持續時間 是不確定的,快速變化的,很難預測的。未來的任何健康威脅,包括新版新冠肺炎的出現,都可能在許多方面影響我們的業務,包括但不限於以下幾個方面:

商業和工業客户的需求減少,對我們服務的需求發生轉變;
由於員工停工和/或生病以及旅行限制,延遲向客户提供服務的及時性;
負面影響我們客户和代表的財務狀況以及他們為我們的服務付費的能力,我們因不付款而切斷服務的能力可能有限,州監管機構可能會強制實施賬單延期計劃;
可能會顯著或完全限制或限制公用事業委員會批准或授權我們可能就我們的業務提出的申請和其他請求的能力,包括推遲制定費率的程序;
由於大流行期間網絡攻擊的增加和遠程工作安排的增加,我們的網絡安全計劃面臨的風險增加,見上文“影響我們的安全和安保風險”;
增加的通貨膨脹率和供應鏈中的延遲,以及我們完成維護、維修和資本計劃的能力,這可能會導致中斷、成本增加,以及我們無法執行或要求我們修改資本計劃;以及
由於對限制和準則的擔憂,包括口罩任務和隔離任務,以及對替代工作安排更高的接受度,導致員工流動率加快。

像許多公司一樣,我們也經歷了新冠肺炎疫情帶來的上述和其他影響。 全球或區域衞生大流行、流行病或類似的公共衞生威脅的這些和其他影響也可能會加劇本節和我們不時向美國證券交易委員會提交的其他報告中描述的許多其他風險。我們可能無法及時預測或應對所有影響,以防止對我們的運營、財務狀況和流動性造成短期或長期的不利影響。公共衞生威脅對我們業務的最終影響取決於我們不知道或無法控制的因素,包括疫情的持續時間和嚴重程度,以及為控制傳播和減輕公共衞生影響而採取的第三方行動。這些因素中的任何一個都可能對我們的業務、前景、財務狀況和運營結果產生負面影響,影響可能是實質性的。

我們的成功取決於我們吸引、有效過渡、激勵和留住關鍵員工的能力,以及確定和培養人才以接替高級管理層的能力。

我們依賴於高級管理人員和其他關鍵人員。我們的成功取決於我們吸引、有效過渡和留住關鍵人員的能力。進一步收緊勞動力市場,提高工資來吸引和留住關鍵人才,可能會對我們吸引和留住關鍵人才的能力產生不利影響。不能招募和留住或有效地
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關鍵人員的過渡或關鍵人員的意外流失可能會對我們的運營產生不利影響。此外,由於對我們管理團隊的依賴,我們未來的成功在一定程度上取決於我們識別和培養人才以接替高級管理層的能力。保留關鍵人員和適當的高級管理人員繼任計劃對於成功執行我們的戰略將繼續至關重要。

如果不能吸引和留住合格的勞動力並保持良好的勞資關係,可能會對我們工廠的運營和我們的運營結果產生不利影響。

我們的業務依賴於招聘、留住和激勵員工。與公用事業行業和其他行業的許多公司一樣,由於多種因素,包括新冠肺炎疫情、勞動力市場趨緊、遠程工作機會增加、員工跳槽、個人決定不工作以及勞動力日益成熟,我們經歷了高於正常水平的員工流動率。在我們的員工中,不包括能源系統集團的員工或臨時員工,截至2022年、2021年和2020年12月31日,分別有19.3%、23.6%和26.1%的員工符合退休條件。某些情況下,例如勞動力老化而沒有適當的替代人員、現有技能與未來需求不匹配或合同資源不可用,可能會導致業務挑戰,如缺乏資源、知識喪失或與技能發展相關的較長時間。我們的成本,包括更換員工的成本、生產率成本和安全成本,可能會上升。未能僱用和充分培訓替代員工,包括將重要的內部歷史知識和專業知識轉移給新員工,或未來合同勞動力的可用性和成本,可能會對我們管理和運營業務的能力產生不利影響,特別是建造和運營發電設施、技術電網和輸配電基礎設施等設施所需的專業技能和知識。如果我們不能成功地吸引和留住合適的合格勞動力,我們執行10年資本計劃的能力和我們的運營結果可能會受到負面影響。

此外,我們工廠的運營依賴於與員工之間良好的勞資關係,我們的幾家企業與不同的工會簽訂了集體談判協議,約佔我們員工總數的39%。我們有幾個獨立的談判單位,每個談判單位都有一項獨特的集體談判協議,詳見綜合財務報表附註8(J),該等資料在此併入作為參考。與IBEW 1393、USW 12213、USW7441與天然氣員工有關的集體談判協議,以及與IBEW 66與休斯頓電氣員工有關的集體談判協議,IBEW 66定於2023年5月到期,其餘協議定於2023年12月到期,這些協議的談判預計將在各自到期之前完成。任何不能就新的勞動合同達成協議或談判這些勞動合同的行為都可能導致罷工、抵制或其他勞工中斷。這些潛在的勞動力中斷可能會對我們的業務、運營結果和/或現金流產生不利影響。勞動力中斷、罷工或協商的工資和福利大幅增加,無論是由於工會活動、員工流動或其他原因,都可能對我們的業務、運營結果和現金流產生不利影響。

項目1B。未解決的員工意見

沒有。

第二項。屬性

以下討論基於註冊人截至2022年12月31日的業務。

所有權性質

我們以佣金出租或擁有我們的主要財產,包括我們的公司辦公空間和各種不動產。根據地役權和其他權利,我們的大部分輸電線和天然氣管道都位於公共道路上或他人擁有的土地上。

電氣(CenterPoint Energy和休斯頓電氣)

屬性

休斯頓電氣的所有資產都位於德克薩斯州。其屬性主要包括高壓輸電線路和電杆、配電線路、變電站、服務中心、服務導線、電信網絡和電錶。休斯頓電力公司的大部分輸電和配電線路都是根據地役權,或根據特許經營協議,在法律允許的情況下,沿着公共高速公路和街道在他人土地上修建的。
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休斯頓電氣的所有實物和有形財產,除某些排除外,目前受M&DOT的留置權和一般抵押貸款的留置權的約束,一般抵押貸款的留置權低於M&DOT的留置權。

根據M&DOT,沒有未償還的第一抵押債券,根據M&DOT,休斯頓電氣有合同義務不發行任何額外的第一抵押債券,並正在採取行動,解除M&DOT的留置權並終止M&DOT。有關一般按揭項下未償還債務的資料,請參閲綜合財務報表附註13。

印第安納電氣的資產主要位於印第安納州。它們包括印第安納州和肯塔基州的輸電線路、配電線路、變電站、服務中心、燃煤發電設施、燃氣渦輪機調峯機組、垃圾填埋氣發電項目和太陽能發電設施。

印第安納電氣的所有實物和有形財產,除某些例外情況外,目前均受以下限制:

截至2023年1月1日,由SIGECO(印第安納電氣)和德意志銀行美洲信託公司(前身為Bankers Trust Company)作為受託人的修訂和重新設定的抵押契約的留置權。

輸電線--輸電和配電。截至2022年12月31日,休斯頓電氣和印第安納電氣擁有和運營以下輸配電線路:
休斯頓電氣印第安納州電力公司
描述架空線路地鐵線印第安納州肯塔基州(1)
傳輸線:(賽道里程)
69千伏213 566 — 
138千伏2,290 24 407 
345千伏1,445 — 48 15 
總計3,948 26 1,021 24 
(賽道里程)
配電線路29,057 28,611 4,615 2,583 

(1)這些資產與路易斯維爾天然氣和電力公司位於肯塔基州克洛弗波特的輸電系統以及位於肯塔基州塞布里的大河電力合作社相互連接。

發電能力。截至2022年12月31日,印第安納州電力公司的裝機容量為1212兆瓦,如下表所示。
生成來源單元號位置服役日期容量
(兆瓦)
煤,煤
A.B.布朗 (1)
1波西縣1979245 
A.B.布朗 (1)
2波西縣1986240 
F.B.卡利2沃裏克縣196690 
F.B.卡利3沃裏克縣1973270 
沃裏克(2)
4沃裏克縣1970150 
煤炭總產能995 
燃氣
棕色(3)
3波西縣199180 
棕色4波西縣200280 
可再生垃圾填埋氣派克縣2009
總燃氣容量163 
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生成來源單元號位置服役日期容量
(兆瓦)
太陽能
橡樹山印第安納州埃文斯維爾2018
沃爾克曼印第安納州埃文斯維爾2018
特洛伊斯賓塞縣202150 
太陽能總容量54 
總髮電量(4)
1,212 

(1)A.B.布朗1號和2號機組預計將於2023年底退役。
(2)SIGECO和AGC作為共同租户在沃裏克發電廠擁有一臺300兆瓦的機組。
(3)布朗3號機組也配備了燃油設備。
(4)不包括參與OVEC的1.5%。更多細節見項目1.業務。

天然氣燃燒渦輪機。2022年,印第安納電力公司獲得了IURC的批准,將建設一個CPCN,尋求批准建造兩個天然氣燃燒渦輪機,以取代其現有的部分燃煤發電機組。這些渦輪機的目標是在2025年底之前投入使用。有關詳情,請參閲本報告第二部分第7項“管理層對財務狀況及經營成果的討論及分析--流動資金及資本資源--監管事宜”。

太陽能。印第安納電力公司達成了一項BTA,在印第安納州波西縣建造了一個300兆瓦的太陽能電池板,隨後縮小到191兆瓦。此外,印第安納電氣通過一家特殊目的實體簽訂了一項BTA,以上限收購價收購了印第安納州派克縣的一個130兆瓦太陽能電池板。有關印第安納電氣BTA的更多信息,請參閲本報告第二部分第7項中的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析--流動性和資本資源--監管事項”。

移動一代。根據德克薩斯州立法機構在2021年2月冬季風暴事件後頒佈的一項法律的允許,休斯頓電氣正在租賃TEEEF,該設備可以在影響其配電系統的某些大範圍停電期間幫助恢復客户的電力供應。截至2022年12月31日,休斯頓電氣租賃了505兆瓦的TEEEF。詳情見合併財務報表附註20。

變電所。變電站是一種將電力從較高電壓轉換為較低電壓或反之亦然的設施。通常,該設施是輸電系統和配電網之間的接口。

截至2022年12月31日
 變電站數量變壓器容量(MVA)
休斯頓電氣239 72,050 
印第安納州電力公司110 6,906 
CenterPoint總能量349 78,956 

服務中心。電力服務中心由用於輸電和配電業務的辦公樓、倉庫和維修設施組成。

截至2022年12月31日
 服務中心數量英畝土地
休斯頓電氣13 320 
印第安納州電力公司50 
CenterPoint總能量19 370 
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天然氣(CenterPoint Energy和CERC)

CenterPoint Energy和CERC的天然氣使用各種第三方存儲服務或擁有的天然氣存儲設施來滿足高峯日的需求,並管理因天氣變化而導致的日常需求變化。CenterPoint Energy和CERC的天然氣公司還可能不時用儲存的液化天然氣和丙烷-空氣工廠的生產來補充合同供應和儲存。

截至2022年12月31日,CenterPoint Energy和CERC的天然氣擁有並運營以下天然氣設施:

不是的。資產的價值存儲容量(Bcf)工作能力(Bcf)*每日最高取款率(MMcf)
中心點能源
地下天然氣儲存設施843 14 331 
CERC
地下天然氣儲存設施532 205 
現場存儲容量
不是的。資產的價值日生產率(DTH)數百萬加侖潛伏期
CenterPoint Energy和CERC
丙烷空氣制氣廠16234,000 14,100,000 1,290,000 
液化天然氣工廠設施172,000 12,000,000 1,000,000 

下表反映了截至2022年12月31日,CenterPoint Energy和CERC的天然氣合同上游存儲服務:

存儲容量(Bcf)*最大高峯日遞送量(MMcf)
上游存儲服務92 2,322 
截至2022年12月31日,CenterPoint Energy和CERC的Natural Gas分別擁有約8.4萬英里和8.1萬英里的天然氣分配和傳輸幹線,直徑從0.5英寸到24英寸不等。CenterPoint Energy和CERC在印第安納州和俄亥俄州的天然氣分別包括約22,000英里和19,000英里的配電和輸電幹線,除CenterPoint Energy的管道設施從肯塔基州北部延伸到印第安納州南部外,所有這些幹線都位於印第安納州和俄亥俄州,以便天然氣可以運輸到印第安納州,然後出售或運輸給印第安納州的客户。一般來説,在CenterPoint Energy和CERC的天然氣服務的每個城市、城鎮和農村地區,他們都擁有地下燃氣總管和服務管道,位於客户住所的計量和調節設備,以及維護壓力所需的區域調節設備。除了少數例外,CenterPoint Energy和CERC的天然氣接收站由其他公司擁有、運營和維護,其分配設施從測量設備的出口開始。這些設施,包括氣味設備,通常位於供應商擁有的土地上。

截至2022年12月31日,CenterPoint Energy和CERC通過CEIP在路易斯安那州和德克薩斯州擁有和運營超過2.17億英里的州際管道。

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第三項。法律訴訟

關於實質性法律和監管程序的討論,包括涉及政府當局作為當事方的環境法律程序,以及註冊人有理由相信,根據已頒佈或通過的關於向環境排放材料或主要為保護環境、影響註冊人的目的的聯邦、州和地方法律,註冊人有理由相信將導致1,000,000美元或更多的不含利息和費用的金錢制裁,請閲讀本報告第1項下的“商業行為--監管”和“商業行為--環境事項”,本報告第7項及綜合財務報表附註15(D)所載“管理層對財務狀況及經營成果的討論及分析--流動資金及資本資源--監管事宜”,該等資料在此併入作為參考。

第四項。煤礦安全信息披露

不適用。

第II部

這份合併後的10-K表格由三家註冊商分別提交:CenterPoint Energy、休斯頓電氣和CERC。

第五項。註冊人普通股市場、相關股東事項與發行人購買股權證券

中心點能源

截至2023年2月9日,CenterPoint Energy的普通股由大約23,939名登記在冊的股東持有。CenterPoint Energy的普通股在紐約證券交易所和芝加哥證券交易所上市,交易代碼為“CNP”。

未來現金分紅的數額將取決於CenterPoint Energy的財務狀況和經營結果、未來的業務前景、任何適用的合同限制以及CenterPoint Energy董事會認為相關的其他因素,並將由CenterPoint Energy董事會酌情宣佈。有關CenterPoint Energy分紅的更多信息,請參閲合併財務報表附註12。

股票證券的回購

在截至2022年12月31日的季度內,根據1934年《證券交易法》第12節登記的CenterPoint Energy的股權證券均不是由CenterPoint Energy或任何根據1934年《證券交易法》定義的規則第10b-18(A)(3)條所界定的“關聯購買者”或其代表購買的。

休斯頓電氣

截至2023年2月9日,休斯頓電氣的1000股已發行普通股全部由CenterPoint Energy的全資子公司Utility Holding,LLC持有。

CERC

截至2023年2月9日,CERC Corp.的S 1,000股已發行普通股全部由中點能源的全資子公司公用事業控股有限公司持有。

第6項:第一項、第二項。選定的財務數據(CenterPoint Energy)

不適用。

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第7項。管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

註冊人不會就僅與CenterPoint Energy或CenterPoint Energy的子公司有關的信息作出任何陳述。

以下綜合討論和分析應與本報告項目8所列合併財務報表一併閲讀。在討論CenterPoint Energy的合併財務信息時,它包括休斯頓電氣和CERC的結果,這兩家公司與CenterPoint Energy一起統稱為註冊人。在適當的情況下,與特定登記人有關的信息已被分開並貼上標籤。除非上下文另有説明,否則對休斯頓電氣和CERC的具體提及也與CenterPoint Energy有關。在這份合併的10-K表格中,除非另有説明,否則術語“Our”、“We”和“Us”均用作對CenterPoint Energy,Inc.及其合併子公司(包括休斯頓電氣和CERC)的簡稱。

概述

背景

CenterPoint Energy,Inc.是一家公共事業控股公司。CenterPoint Energy的運營子公司擁有和運營輸電、配電和發電以及天然氣分銷設施,並提供能源績效合同和可持續的基礎設施服務。有關CenterPoint Energy運營子公司的詳細説明,請閲讀合併財務報表的附註1。
休斯頓電氣是CenterPoint Energy的間接全資子公司,為ERCOT地區的輸電服務客户提供電力傳輸服務,併為包括休斯頓市在內的得克薩斯州墨西哥灣沿岸地區的代表提供配電服務。

CERC Corp.是CenterPoint Energy的間接全資子公司,該公司(I)直接擁有和運營路易斯安那州、明尼蘇達州、密西西比州和德克薩斯州的天然氣分配系統,(Ii)通過印第安納天然氣公司和VEDO間接擁有和運營印第安納州和俄亥俄州的天然氣分配系統,以及(Iii)通過CEIP與各種州際和州內管道公司建立互聯擁有和運營永久管道連接。

CenterPoint Energy於2022年6月30日完成重組,將其在2019年2月1日收購Vectren時收購的子公司Indiana Gas和VEDO的股權從VUH轉讓給CERC Corp.。因此,Indiana Gas和VEDO成為CERC Corp.的全資子公司,以更好地使CenterPoint Energy的組織結構與管理和財務報告保持一致,並更有效地為未來的資本投資提供資金。此次重組是CERC以非現金方式進行的共同控制權收購。因此,CERC根據CenterPoint Energy在這些實體中的歷史基礎收購了這些業務,並對上一年的金額進行了重新計算,以反映重組的情況,就好像它發生在CenterPoint Energy共同控制的最早的時期一樣。重組沒有影響CenterPoint Energy在任何實體的賬面基礎、其對其報告單位的商譽分配,或其部門陳述。CenterPoint Energy和CERC都沒有承認與重組有關的任何損益。SIGECO沒有被CERC收購,它仍然是VUH的子公司。

可報告的細分市場

在本管理層的討論和分析中,我們將在綜合的基礎上討論我們持續運營的結果,並分別討論我們每個可報告部門的業績,如下所列。我們還討論了我們的流動性、資本資源和關鍵的會計政策。我們首先是一家能源輸送公司,我們打算繼續專注於這些受監管的領域。我們的業務運營結果受到天氣、客户增長、經濟狀況、成本管理、競爭、監管機構的費率訴訟以及我們所管轄的各個監管機構的其他行動等因素的重大影響。

截至2022年12月31日,CenterPoint Energy的可報告部門包括電力、天然氣和公司等。

Electric可報告部分包括受休斯頓電力公司和印第安納電力公司服務地區費率監管的輸電和配電服務,以及受監管的電力公用事業和向電力客户和發電資產提供的能源輸送服務可收回的與發電相關的滯留成本和其他真實餘額的影響,以服務電力客户並在印第安納電氣服務地區的電力批發市場優化這些資產。有關電氣可報告部分的更多信息,請參見本報告第一部分第1項中的“業務--我們的業務--電氣”。
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天然氣可報告部門包括(I)向印第安納州、路易斯安那州、明尼蘇達州、密西西比州、俄亥俄州和德克薩斯州的住宅、商業、工業和機構客户銷售天然氣,以及為其輸送和分銷天然氣;(Ii)通過CEIP與各種州際和州內管道公司建立永久管道連接;(Iii)嚮明尼蘇達州客户提供家用電器維護和維修服務,並通過第三方向印第安納州、密西西比州、俄亥俄州和德克薩斯州的天然氣客户提供家庭維修保護計劃。有關天然氣可報告部分的更多信息,請參閲本報告第一部分第1項下的“業務--我們的業務--天然氣”。

公司和其他可報告部門包括能源績效合同和可持續基礎設施服務,以及支持CenterPoint Energy業務運營的其他公司支持業務。CenterPoint Energy的公司和其他公司還包括用於商業運營的寫字樓和其他房地產。

休斯頓電氣和CERC各自由一個可報告的部門組成。

執行摘要

我們預計我們的業務將繼續受到下面討論的關鍵因素和趨勢的影響。我們的預期是基於我們所做的假設和我們目前掌握的信息。如果我們對現有信息的基本假設或解釋被證明是不正確的,我們的實際結果可能與我們的預期結果大不相同。

影響我們業務和行業趨勢的因素

我們是一家能源輸送公司,擁有輸配電、發電和天然氣分銷業務,為六個司法管轄區的700多萬計量客户提供服務。我們的大部分收入來自我們子公司的輸電和輸送以及天然氣銷售。

2021年,我們宣佈了企業的戰略目標,包括十年資本計劃、淨零排放和碳減排目標。我們對受監管公用事業業務增長的關注導致了之前宣佈的Enable合併,並於2021年12月和2022年2月和3月,CenterPoint Energy完全剝離了剩餘的Energy Transfer Common Units和Energy Transfer Series G優先股。作為這些交易的結果,我們現在超過95%的收益來自受監管的公用事業運營。詳情見綜合財務報表附註11。

根據這一業務戰略並考慮到我們業務的性質,需要進行大量資本投資,這反映在我們當前的資本計劃中,該計劃於2022年增加,以資助在系統彈性、可靠性和電網現代化方面的額外投資。這些投資不僅是為了滿足我們客户目前的需求,也是因為我們預計服務地區的電氣化增加將帶來進一步的有機增長和負載增長,包括通過增加電動汽車的採用。為了為這些資本投資提供資金,我們依靠內部產生的現金、我們信貸安排下的借款、商業票據收益、戰略交易(如出售我們的阿肯色州和俄克拉何馬州最不發達國家業務)的現金收益,以及在資本市場發行債務來滿足這些資本需求。我們努力維持我們證券的投資級評級,以便以我們認為合理的條款進入資本市場。評級下調通常會增加我們發行新債的借款成本,以及我們現有循環信貸安排下的借款成本,並可能阻止我們進入商業票據市場。金融市場的混亂,以及利率的上升,也會影響我們認為有吸引力的條款獲得新資本。在這種情況下,我們可能無法獲得某些類型的外部融資,或者可能被要求接受比他們本來接受的更優惠的條款。出於這個原因,我們尋求通過現有的信貸安排和對現有債務的審慎再融資來為我們的業務保持充足的流動性。

聯邦和州監管機構對輸電、配電和發電設施以及天然氣管道和相關設施的監管影響到CenterPoint Energy、休斯頓電氣和CERC的業務。根據適用的法規,CenterPoint Energy、休斯頓電氣和CERC正在並將繼續根據我們的資本計劃在其服務區域進行重大資本投資,以幫助運營和維護更安全、更可靠和不斷增長的電力和天然氣系統。下面進一步討論的當前經濟環境(例如,利率上升、美國較高的相對通脹水平)可能會導致更嚴格的監管審查,因為這些監管機構尋求減少公用事業賬單對客户的財務影響。這種更嚴格的審查可能導致CenterPoint Energy及其子公司不允許(部分或全部)收回某些資本投資。由於這些法規要求採取預防措施,CenterPoint Energy、休斯頓電氣和CERC的合規費用也可能增加。因此,他們所服務的地區的新利率是必要的,以恢復
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這些不斷增加的成本。休斯頓電氣、印第安納電氣和CERC計劃在2023年提起訴訟。這些基本利率訴訟的結果是不確定的,可能會受到當前經濟環境的影響。

為了評估我們的財務表現,我們的管理層主要通過評估淨收入和資本支出等來監測成本和投資回報的回收情況,其中包括在我們的可報告部門內從我們受監管的服務領域進行評估。在這些更廣泛的財務指標中,我們監控利潤率、天然氣和燃料成本、利息支出、資本支出、營運資本要求以及運營和維護費用。除了這些財務措施外,我們還監測管理層認為對衡量我們可報告細分市場的表現很重要的一些變量,包括客户數量、吞吐量、每個客户的使用量、商品價格、供暖和製冷程度天數、環境影響、安全係數、系統可靠性和客户滿意度。

每個州都有獨特的經濟,並由不同的工業部門驅動。我們最大的客户反映了我們足跡範圍內各州行業的多樣性。例如,休斯頓電氣主要集中在休斯頓,這是一個多元化的經濟體,與美國其他地區相比,能源行業的就業比例更高。雖然休斯頓地區代表了我們客户基礎的一大部分,但我們在我們的公用事業企業服務的各個州都有不同的客户基礎。例如,在明尼蘇達州,教育和醫療服務是該州最大的部門。印第安納州和俄亥俄州受到中西部經濟總體變化以及集中在中西部的汽車、飼料和穀物加工等特定行業變化的影響。一些行業受到人口增長的推動,如教育和醫療保健,而另一些行業可能受到國內或國際經濟實力的影響。不利的經濟狀況,再加上對環境保護和替代能源供應增加的擔憂,可能會導致消費者減少使用能源或避免擴建他們的設施,包括天然氣設施,從而導致對我們服務的需求減少。長期的全國趨勢表明,客户已經減少了能源消耗,這可能會對我們的業績產生不利影響。在一定程度上,人口增長受到能源價格下跌的影響,我們的一些在能源行業運營的客户面臨財務壓力,這可能會對我們的客户羣和整體需求的增長率產生影響。管理層預計休斯頓電氣的住宅電錶增長將保持在約2%的長期趨勢。在天然氣可報告部門服務的司法管轄區內,典型的客户增長約為1%。管理層預計CERC的住宅電錶增長將保持與長期趨勢一致,約為1%。

不斷上升的通脹和利率,以及經濟衰退的環境,可能會對CenterPoint Energy執行其10年資本計劃的能力產生潛在的不利影響。無法執行我們的資本計劃可能會導致CenterPoint Energy未來的收入損失。此外,這些經濟狀況可能會影響客户支付水電費的能力,這可能會使我們無法從這些客户那裏收回應得的餘額。

此外,由於勞動力短缺、資源可獲得性、交貨期長、通貨膨脹和天氣等多種因素,全球供應鏈經歷了重大中斷。這些幹擾對公用事業行業產生了不利影響。像我們的許多同行一樣,我們的供應鏈也經歷了中斷,未來可能會繼續經歷這樣的中斷。例如,由於能源行業的供應鏈問題、大宗商品成本上升和社區反饋,我們與該項目的開發商在2022年1月宣佈了縮小印第安納州波西縣將建造的太陽能電池板的計劃。如果不利的經濟狀況,包括供應鏈中斷,影響我們的供應商和客户,以及我們滿足資本計劃和發電過渡計劃的能力,我們的能源輸送業務的結果可能會受到影響。詳情見合併財務報表附註15。

此外,針對人們對環境保護的關切,我們努力在向更安全、更清潔的能源過渡方面走在前列,成為第一家擁有受監管發電資產的電力和天然氣聯合公用事業公司,到2035年實現其範圍1和部分範圍2温室氣體排放淨零的目標。此外,我們通過承諾幫助我們的住宅和商業客户在2021年基線的基礎上,到2035年將其最終使用天然氣的温室氣體排放量減少20%至30%,從而在我們的多個州範圍內設定了範圍3温室氣體減排目標。我們的資本計劃支持這些目標。

重大事件

監管程序。MPUC委員於2022年8月就CERC與2021年2月冬季風暴事件有關的天然氣成本審慎審查案件進行了審議。因此,MPUC不允許收回在活動期間發生的約3,600萬美元的司法管轄區氣體成本(約佔CERC產生的此類成本總額的8.7%),CERC的監管資產餘額減少以反映這一不允許。休斯頓電氣於2022年4月5日向PUCT提交了DCRF申請,隨後於2022年7月1日修改了此類申請,以在單獨的Rider TEEEF中顯示移動發電,尋求根據這些約2億美元的租賃協議收回遞延成本和截至2021年12月31日的適用回報。這些租賃協議要求的年度收入增長為
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大約5700萬美元。2023年1月27日,行政法法官發佈了一份裁決建議書,建議租賃TEEEF是不謹慎或合理和必要的,並且PUCT拒絕收回TEEEF的所有費用。預計PUCT將於2023年3月9日審議該提案並做出決定。詳情見合併財務報表附註7。有關我們2022年迄今和2023年迄今懸而未決和已完成的監管程序的相關信息,請參閲下文“-流動性和資本資源-監管事項”。

債務交易。2022年,休斯頓電氣發行了16億美元,CERC發行或借入了10億美元的新債,不包括下文討論的債務交換。CenterPoint Energy償還或贖回了總計15.3億美元的債務,其中包括CERC贖回4.25億美元的債務和CEHE贖回5億美元的債務,但不包括證券化債券的預定本金支付。關於2022年債務交易的信息,見合併財務報表附註13。

債務交換。作為重組的一部分,2022年5月27日,CERC Corp.和VUU完成了與VUU PPN持有人的交換,根據該交換,CERC Corp.發行了新的優先票據,本金總額為3.02億美元,以換取其所有未償還VUU PPN,本金總額為3.02億美元。2022年10月5日,為了達成交換要約的和解,CERC Corp.發行了總計7,500萬美元本金總額為6.10%的2035年到期優先票據,以換取所有剩餘的未償還VUU優先票據。有關其他資料,請參閲合併財務報表附註13。

重組。CenterPoint Energy於2022年6月30日完成重組,將在2019年2月1日收購Vectren時收購的Indiana Gas和VEDO的股權從VUH轉讓給CERC Corp.。因此,Indiana Gas和VEDO成為CERC Corp.的全資子公司,以更好地使CenterPoint Energy的組織結構與管理和財務報告保持一致,並更有效地為未來的資本投資提供資金。有關更多信息,請參閲合併財務報表附註1。

信貸安排。2022年12月6日,CenterPoint Energy,Inc.及其全資子公司休斯頓電氣和CERC用三項總計37.5億美元的循環信貸安排取代了現有的循環信貸安排。此外,SIGECO簽訂了一項新的循環信貸安排,總承付款總額增加了2.5億美元。四項信貸安排的承諾額合共為40億美元。2022年6月30日,與重組有關,VUU全額償還了所有未償債務,並終止了截至2021年2月4日的4億美元修訂和重述信貸協議下的所有剩餘承諾和其他債務。有關其他資料,請參閲合併財務報表附註13。

出售能源轉移股權證券。2022年,CenterPoint Energy以7.02億美元的淨收益出售了剩餘的Energy Transfer Common Units和Energy Transfer Series G優先股。詳情見合併財務報表附註11。

出售天然氣業務。2022年1月10日,CERC Corp.完成了對其阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務的出售。有關終止業務和資產剝離的更多信息,請參閲合併財務報表附註4。

影響未來收益的某些因素

我們過去的收益和經營結果並不一定預示着我們未來的收益和經營結果。除非另有説明,否則我們未來收益的大小和我們業務的結果將取決於適用於所有註冊人的眾多因素或受到這些因素的影響,包括:

CenterPoint Energy的業務戰略和戰略舉措、重組,包括重組、合資和收購或處置資產或業務,包括完成出售我們在阿肯色州和俄克拉何馬州的天然氣業務,以及我們退出中游行業,我們不能保證這些會給我們帶來預期的好處;
我們服務地區的工業、商業和住宅增長以及市場需求的變化,包括對我們的非公用事業產品和服務的需求,以及能源效率措施和人口結構的影響;
我們有能力為計劃的資本提供資金和進行投資,並及時收回我們的投資,包括與印第安納電氣作為其IRPS的一部分的發電過渡計劃相關的投資;
我們有能力成功地建造、運營、維修和維護髮電設施、天然氣設施、TEEEF和電力傳輸設施,包括遵守適用的環境標準,並酌情實施平衡的能源和資源組合;
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及時和適當的費率行動,以收回成本和合理的投資回報,包括收回休斯頓電力公司的TEEEF租約的時間和金額;
區域和國家市場的未來經濟狀況,包括通貨膨脹及其對銷售、價格和成本的影響;
天氣變化和其他自然現象,包括惡劣天氣事件對業務和資本的影響,如2021年2月冬季風暴事件的影響;
商品價格上漲;
除其他因素外,武裝衝突造成的天然氣市場波動,包括烏克蘭衝突和對某些俄羅斯實體的相關制裁;
通貨膨脹率的變化;
全球供應鏈的持續中斷,包括關税和其他影響供應鏈的立法,可能會阻止CenterPoint Energy獲得所需的資源,以全面執行其10年資本計劃或實現淨零和碳減排目標;
由於我們客户的財務困難以及代表履行對CenterPoint Energy和休斯頓電氣的義務的能力,包括與不利的經濟條件和惡劣天氣事件有關的對這種能力的負面影響,導致我們的服務不付款;
公共健康威脅,如新冠肺炎,及其對我們的運營、業務和財務狀況、我們的行業和我們所服務的社區、美國和世界金融市場和供應鏈的影響、潛在的監管行動以及客户和利益相關者行為的變化;
影響我們企業各個方面的州和聯邦立法和監管行動或發展,其中包括能源放鬆或重新監管、管道完整性和安全以及與貿易、醫療保健、金融有關的監管和立法的變化,以及與我們受監管企業收取的費率有關的行動;
對我們的設施、資源、運營和財務狀況造成的直接或間接影響:恐怖主義、網絡攻擊或入侵、數據安全漏洞或其他破壞我們的業務或第三方業務的企圖,或其他災難性事件,如火災、冰凍、地震、爆炸、泄漏、洪水、乾旱、颶風、龍捲風和其他惡劣天氣事件、大流行健康事件或其他事件;
税收立法,包括CARE法案和IRA(包括但不限於税率、税收抵免和/或利息抵扣的任何潛在變化)的影響,以及本屆政府税法的任何變化,以及涉及州委員會和地方市政當局關於如何處理編輯和我們的税率的監管要求和決定的不確定性;
我們通過正常化或費率機制減輕天氣影響的能力,以及這種機制的有效性;
信用評級機構的行動,包括任何可能下調信用評級的行為;
與重大基建項目有關的監管審批、立法行動、建設、必要技術的實施或其他導致延誤、取消或無法在費率中收回的成本超支的事項;
與環境有關的地方、州和聯邦立法和監管行動或發展,除其他外,包括與全球氣候變化、空氣排放、碳排放、廢水排放以及可能影響運營的CCR的處理和處置、發電廠成本和相關資產的成本回收以及CenterPoint Energy的淨零和碳減排目標有關的行動和發展;
設施意外停運或其他關閉的影響;
我們的保險覆蓋範圍是否足夠,包括可獲得性、成本、覆蓋範圍和條款以及追回索賠的能力;
當前和未來建設項目以及運營和維護成本的原材料和服務的可獲得性和價格以及勞動力的變化,包括我們控制此類成本的能力;
CenterPoint Energy養老金和退休後福利計劃的影響,如投資業績以及計劃結算和貼現率變化導致的淨定期成本增加;
利率變化及其對借款成本和CenterPoint Energy養老金福利義務估值的影響;
商業銀行和金融市場狀況、我們獲得資本的途徑、這種資本的成本以及我們融資和再融資努力的結果,包括債務資本市場的資金可用性;
各交易對手不能履行其對我方的義務;
因客户財務困難而未支付服務費用;
我們風險管理活動的範圍和有效性;
及時和適當的監管行動,包括允許證券化的行動,例如德克薩斯州公共融資管理局預期發行的客户利率減免債券,用於任何颶風或其他惡劣天氣事件,或自然災害或其他成本回收,包括擱淺的燃煤發電資產成本;
45


涉及我們或本行業的收購和合並或資產剝離活動,包括成功完成合並、收購和資產剝離計劃的能力;
我們有能力招聘、有效轉換和留住管理層和關鍵員工,並保持良好的勞資關係;
技術的變化,特別是在高效電池存儲或新的、發展中的或替代的發電來源的出現或增長以及消費者採用這些能源方面;
氣候變化和替代能源對我們生產或傳輸的天然氣和電力的需求的影響;
與税務有關的任何審計、爭議和其他程序的時間和結果;
減值費用的記錄;
政治和經濟發展,包括現任政府的能源和環境政策;
向倫敦銀行同業拆借利率基準利率的替代品過渡;
CenterPoint Energy執行其計劃、目標和目標的能力,包括淨零排放和碳減排目標以及運營和維護支出目標;
訴訟結果,包括與2021年2月冬季風暴事件有關的訴訟;
新機會的開發和能源系統集團承擔的項目的執行情況,除其他因素外,這取決於客户在投標合同和取消和(或)縮小項目範圍方面的成功程度,以及與保證、擔保和其他合同和法律義務有關的義務;
會計準則和公告的變更和適用的影響;
在本報告第1A項“風險因素”以及註冊人不時向美國證券交易委員會提交的其他報告中討論的其他因素。

CenterPoint能源綜合運營結果

CenterPoint Energy的運營業績受到電力和天然氣需求季節性波動的影響。除其他事項外,CenterPoint Energy的經營業績還受到對其子公司收取的費率、償債成本、所得税支出、子公司向代表和客户收取應收賬款的能力以及收回其監管資產的能力具有管轄權的各種政府機構的行動的影響。有關可能影響我們綜合業務未來結果的因素的信息,請閲讀本報告第一部分第1A項中的“風險因素”。

截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度,普通股股東可獲得的收入(虧損)如下:
截至十二月三十一日止的年度:有利(不利)
2022202120202022年至2021年2021年至2020年
(單位:百萬)
電式$603 $475 $230 $128 $245 
天然氣492 403 278 89 125 
總公用事業運營1,095 878 508 217 370 
公司和其他 (1)
(87)(305)(201)218 (104)
停產運營— 818 (1,256)(818)2,074 
**總CenterPoint能源$1,008 $1,391 $(949)$(383)$2,340 

(1)包括能源系統集團的能源業績合同和可持續基礎設施服務、未分配的公司成本、利息收入和利息支出、公司間抵銷以及分配給優先股股東的收入減少。

2022年與2021年相比

淨收入。*CenterPoint Energy報告2022年普通股股東可獲得的收入為10.08億美元,而2021年普通股股東可獲得的收入為13.91億美元。

可供普通股股東使用的收入減少3.83億美元,主要原因如下:

電氣應報告部分淨收入增加1.28億美元,如下文進一步討論;
天然氣應報告部分淨收入增加8900萬美元,如下文進一步討論;

46


普通股股東可獲得的公司和其他收入增加2.18億美元,主要是由於與2021年7月宣佈的董事會實施的治理改革的影響有關的税前支付2800萬美元,2022年淨收益8600萬美元,以及2021年12月出售Energy Transfer股權證券淨虧損1.22億美元,被附註4中討論的2021年Enable A系列優先股分配的3400萬美元虧損部分抵消,以及分配給優先股東的收入減少4600萬美元,主要原因是2021年將B系列優先股轉換為普通股;以及
非連續性業務收入減少8.18億美元,在合併財務報表附註4中進一步討論。

2021年與2020年相比

淨收入。*CenterPoint Energy公佈,2021年普通股股東可獲得的收入為13.91億美元,而2020年普通股股東可獲得的虧損為9.49億美元。

普通股股東可獲得的收入增加了23.4億美元,這主要是由於以下項目:

電氣應報告部分淨收入增加2.45億美元,如下文進一步討論;
天然氣應報告部門淨收入增加1.25億美元,如下文進一步討論;以及
普通股股東可獲得的公司和其他收入減少1.04億美元,主要原因是2021年能源轉移股權證券淨收益9700萬美元,與2021年7月宣佈的董事會實施的治理改革的影響有關的税前支付2800萬美元,2020年主要由CARE法案福利推動的大約5100萬美元的不利所得税影響,以及2021年約3300萬美元的CenterPoint Energy Inc.債務贖回費用;部分被債務贖回導致利息支出減少約1500萬美元以及分配給優先股東的收入減少5800萬美元(主要是因為在2020年將C系列優先股轉換為普通股)和2200萬美元(主要是由於在2021年將B系列優先股轉換為普通股)所抵消;以及
非連續性業務收入增加20.74億美元,在合併財務報表附註4中進一步討論。

所得税支出。關於每一期間的有效税率的討論,見合併財務報表附註14。


47


CenterPoint Energy按可報告部門劃分的運營結果

CenterPoint Energy的CODM將淨收入視為可報告部門的損益衡量標準。部門業績包括部門間的利息收入和費用,這可能導致部門間的損益。

以下對CenterPoint Energy運營結果的討論分為兩個可報告的部分:電力和天然氣。

電動的

下表提供了CenterPoint Energy的電力可報告部門的彙總數據:
 截至2013年12月31日止的年度,有利(不利)
 2022202120202022年至2021年2021年至2020年
(單位:百萬,不包括吞吐量、天氣和客户數據)
收入$4,108 $3,763 $3,470 $345 $293 
費用:   
公用事業天然氣、燃料和購買的電力222 186 147 (36)(39)
運維1,864 1,761 1,683 (103)(78)
折舊及攤銷793 775 684 (18)(91)
所得税以外的其他税種275 268 268 (7)— 
商譽減值 (1)
— — 185 — 185 
總費用3,154 2,990 2,967 (164)(23)
營業收入954 773 503 181 270 
其他收入(支出):
利息和其他財務費用(235)(226)(220)(9)(6)
其他收入(費用),淨額31 23 19 
所得税前收入750 570 302 180 268 
所得税費用147 95 72 (52)(23)
淨收入$603 $475 $230 $128 $245 
吞吐量(GWh):   
住宅35,074 32,067 32,630 %(2)%
總計105,541 103,000 98,647 %%
天氣(服務區正常天氣的百分比):
降温程度天數110 %108 %109 %%(1)%
採暖度天數121 %82 %76 %39 %%
期末電錶客户數量:   
住宅2,534,730 2,493,832 2,433,474 %%
總計2,858,203 2,814,859 2,749,116 %%
(1)有關印第安納電氣報告單位2020年商譽減值的信息,請參閲合併財務報表附註6。


48


下表按電氣可報告部門的主要損益表標題提供了差異解釋:
有利(不利)
2022年至2021年2021年至2020年
(單位:百萬)
收入
輸電收入,包括TCO和TCRF,以及費率設計變化的影響,包括輸電供應商開具賬單的成本,部分抵消以下運營和維護費用$157 $254 
天氣、效率提升和其他使用影響,不包括新冠肺炎的影響54 (57)
客户費率和費率設計更改的影響38 (80)
燃料和購買電力的成本,在公用事業天然氣、燃料和購買電力中抵銷如下36 39 
受保護和不受保護編輯的退款,在所得税費用中抵銷32 (8)
客户增長28 32 
傳遞收入,在下面的操作和維護中抵銷21 
雜項收入,主要與服務聯繫和系統外銷售有關11 
股本回報,與以前期間收取的過高或過低的過渡費用的年度實額有關
上一年高峯需求增加的影響,以本年度的費率收集
新冠肺炎對用户使用的影響— 28 
能效,在下面的操作和維護中部分抵消(3)12 
債券公司,在以下其他行項目中抵銷(33)52 
總計$345 $293 
公用事業天然氣、燃料和購買的電力
購買電力的成本,在以上收入中抵消12 
燃料成本,包括煤、天然氣和燃料油,在收入中抵消(48)(45)
$(36)$(39)
運維
由傳輸提供商計費的傳輸成本,在上面的收入中抵消$(77)$(90)
所有其他操作和維護費用,包括材料、用品和保險(39)(8)
轉嫁費用,在以上收入中抵銷(19)(3)
合同服務(2)— 
與合併有關的費用,主要是遣散費和技術費用— 10 
債券公司,在其他行項目中抵銷(1)
能源效率,在以上收入中抵消(1)
勞工和福利
支持服務20 
總計$(103)$(78)
折舊及攤銷
債券公司,在其他行項目中抵銷$22 $(58)
在役工廠的持續增加(40)(33)
總計$(18)$(91)
所得税以外的其他税種
投入使用的增量資本項目$(14)$(2)
特許經營費和其他税費
總計$(7)$— 
商譽減值
有關詳細信息,請參閲附註6$— $185 
總計$— $185 
利息支出和其他財務費用
未償債務的變動$(32)$(19)
其他,主要是AFUDC和監管延期的影響15 
債券公司,在上文其他行項目中抵銷
總計$(9)$(6)
其他收入(費用),淨額
降低非服務福利成本$— $
其他收入,包括AFUDC-股權— 
投資於CenterPoint能源貨幣池利息收入— (1)
總計$$

49


所得税支出。關於登記人每期實際税率的討論,見合併財務報表附註14。

天然氣

下表提供了CenterPoint Energy的天然氣可報告部門的彙總數據:
截至2013年12月31日止的年度,有利(不利)
2022202120202022年至2021年2021年至2020年
(單位:百萬,不包括吞吐量、天氣和客户數據)
收入$4,946 $4,336 $3,631 $610 $705 
費用:
公用事業天然氣、燃料和購買的電力2,665 1,941 1,341 (724)(600)
收入的非公用事業成本,包括天然氣18 17 14 (1)
運維919 979 995 60 16 
折舊及攤銷466 527 491 61 (36)
所得税以外的其他税種261 253 237 (8)(16)
總費用4,315 3,718 3,081 (597)(637)
營業收入631 618 550 13 68 
其他收入(費用)
銷售收益303 — 295 
利息支出和其他財務費用(137)(141)(153)12 
其他收入(費用),淨額(62)(2)(60)(8)
所得税前持續經營所得735 483 403 252 80 
所得税費用243 80 125 (163)45 
淨收入$492 $403 $278 $89 $125 
吞吐量(Bcf):
住宅240 241 237 — %%
工商業424 428 439 (1)%(3)%
總吞吐量664 669 676 (1)%(1)%
天氣(服務區域10年平均值的百分比):
採暖度天數106 %91 %91 %15 %— %
期末客户數量:
住宅3,964,221 4,372,428 4,328,607 (9)%%
工商業301,834 354,602 349,725 (15)%%
總計4,266,055 4,727,030 4,678,332 (10)%%



50


下表按天然氣可報告部門的主要損益表標題提供了差異解釋:

有利(不利)
2022年至2021年2021年至2020年
(單位:百萬)
收入
天然氣成本,在公用事業天然氣、燃料和購買的電力中抵消如下$923 $600 
客户費率和費率設計更改的影響,不包括以下TCJA影響69 65 
非貨幣性收入和雜項收入,不包括新冠肺炎的影響26 (16)
天氣和使用情況,不包括新冠肺炎的影響22 12 
總收入税,在以下所得税以外的税項中抵銷19 13 
客户增長16 13 
受保護和不受保護編輯的退款,在所得税費用中抵銷(8)
能效,在下面的操作和維護中抵消(7)
新冠肺炎的影響,包括使用和其他雜費— 16 
非公用事業收入的變化,包括MES處置的影響(17)17 
阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務將於2022年1月出售9天(457)— 
總計$610 $705 
公用事業天然氣、燃料和購買的電力
天然氣成本,在以上收入中抵消(923)$(600)
阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務將於2022年1月出售9天199 — 
$(724)$(600)
收入的非公用事業成本,包括天然氣
收入的非公用事業成本,包括天然氣14 (1)
$14 $(1)
運維
阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務將於2022年1月出售9天$125 $— 
合同服務(14)(3)
與合併有關的費用,主要是遣散費和技術費用— 
能源效率,在以上收入中抵消(3)
企業支持服務(22)(8)
勞動力和福利,主要是由於員工人數(5)(19)
雜項業務和維護費用,包括壞賬費用(21)31 
總計$60 $16 
折舊及攤銷
阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務將於2022年1月出售9天$66 $— 
印第安納州較低的折舊率從2021年開始18 — 
投入使用的增量資本項目(23)(36)
總計$61 $(36)
所得税以外的其他税種
總收入税,在以上收入中抵銷$(19)$(13)
投入使用的增量資本項目(12)(3)
阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務將於2022年1月出售9天23 — 
總計$(8)$(16)
銷售收益
銷售MES的淨收益$— $
出售阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務的收益295 — 
總計$295 $
利息支出和其他財務費用
未償債務的變動$(11)$(2)
其他,主要是AFUDC和監管延期的影響15 14 
總計$$12 
51


有利(不利)
2022年至2021年2021年至2020年
(單位:百萬)
其他收入(費用),淨額
增加非服務福利成本,主要是2022年發生的結算成本$(66)$(10)
AFUDC-股權,主要來自增加資本支出— 
利用CenterPoint能源利息收入進行資金池投資— 
其他雜項營業外收入(費用)— 
總計$(60)$(8)

所得税支出。關於登記人每期實際税率的討論,見合併財務報表附註14。

休斯頓電力公司合併運營業績

休斯頓電氣的CODM認為,淨收入是衡量其可報告部門盈虧的指標。休斯頓電氣由一個可報告的部門組成。休斯頓電氣的運營業績受到電力需求季節性波動的影響。休斯敦電氣的經營結果還受到許多因素的影響,其中包括對利率擁有管轄權的各種政府機構的行為、休斯頓電氣的收費、償債成本、所得税支出、休斯頓電氣向銷售代表收取應收賬款的能力以及休斯頓電氣收回其監管資產的能力。有關可能影響休斯頓電氣公司綜合業務未來結果的因素的信息,請閲讀本報告第一部分第1A項中的“風險因素”。
 截至2013年12月31日止的年度,有利(不利)
 2022202120202022年至2021年2021年至2020年
(單位:百萬,不包括吞吐量、天氣和客户數據)
收入:
TDU$3,205 $2,894 $2,723 $311 $171 
債券公司207 240 188 (33)52 
總收入3,412 3,134 2,911 278 223 
費用:
運維,不包括債券公司1,647 1,591 1,517 (56)(74)
折舊和攤銷,不包括債券公司479 429 405 (50)(24)
所得税以外的其他税種261 251 252 (10)
債券公司194 219 161 25 (58)
總計2,581 2,490 2,335 (91)(155)
營業收入831 644 576 187 68 
利息支出和其他財務費用(202)(183)(171)(19)(12)
證券化債券的利息支出(13)(21)(28)
其他收入,淨額19 17 10 
所得税前收入635 457 387 178 70 
所得税費用125 76 53 (49)(23)
淨收入$510 $381 $334 $129 $47 
吞吐量(GWh):
住宅33,676 30,650 31,244 10 %(2)%
總計100,062 96,898 93,768 %%
天氣(服務區域10年平均值的百分比):
降温程度天數110 %109 %110 %%(1)%
採暖度天數120 %80 %72 %40 %%
期末電錶客户數量:
住宅2,402,329 2,359,168 2,303,315 %%
總計2,706,598 2,660,938 2,599,827 %%

52


下表按休斯頓電氣的主要損益表標題提供了差異解釋:
有利(不利)
2022年至2021年2021年至2020年
(單位:百萬)
收入
傳輸收入,包括TCO和TCRF以及費率設計變化的影響,包括傳輸提供商開具賬單的成本$157 $254 
天氣影響和其他用途60 (51)
受保護和不受保護編輯的退款,在所得税費用中抵銷32 (8)
客户費率和費率設計更改的影響30 (100)
客户增長27 31 
雜項收入(1)
上一年高峯需求增加的影響,以本年度的費率收集
股本回報,與以前期間收取的過高或過低的過渡費用的年度實額有關
新冠肺炎對用户使用的影響— 19 
能效,在下面的操作和維護中部分抵消(3)12 
債券公司,在以下其他行項目中抵銷(33)52 
總計$278 $223 
運維,不包括債券公司
由傳輸提供商計費的傳輸成本,在上面的收入中抵消$(77)$(90)
所有其他操作和維護費用,包括材料、用品和保險(21)(2)
與合併有關的費用,主要是遣散費和技術費用— 
合同服務(3)
能效計劃成本,在以上收入中抵消(1)
勞工和福利12 11 
支持服務24 
總計$(56)$(74)
折舊和攤銷,不包括債券公司
在役工廠的持續增加$(50)$(24)
總計$(50)$(24)
所得税以外的其他税種
特許經營費和其他税費$$
投入使用的增量資本項目(14)(3)
總計$(10)$
債券公司費用
運維和折舊費用,由以上收入抵消$25 $(58)
總計$25 $(58)
利息支出和其他財務費用
未償債務的變動$(32)$(19)
其他,主要是AFUDC和監管延期的影響13 
總計$(19)$(12)
證券化債券的利息支出
未償還本金餘額減少,由以上收入抵消$$
總計$$
其他收入(費用),淨額
降低非服務收益成本$— $
其他收入,包括AFUDC-股權— 
投資於CenterPoint能源貨幣池利息收入— (1)
總計$$

所得税支出。*關於每一期間的有效税率的討論,見合併財務報表附註14。

53


CERC綜合業務結果

CERC的CODM將淨收入視為其可報告部門的損益衡量標準。CERC由一個單一的可報告部分組成。CERC的運營業績受到天然氣需求季節性波動的影響。CERC的經營結果還受到各種聯邦、州和地方政府當局的行動的影響,這些當局對CERC的費率、償債成本和所得税支出具有管轄權,CERC向客户收取應收賬款的能力,以及CERC收回其監管資產的能力。關於可能影響CERC綜合業務未來結果的因素的信息,請閲讀本報告第一部分第1A項中的“風險因素”。

CenterPoint Energy於2022年6月30日完成重組,將其在2019年2月1日收購Vectren時收購的子公司Indiana Gas和VEDO的股權從VUH轉讓給CERC Corp.,從而使Indiana Gas和VEDO成為CERC Corp.的全資子公司。因此,CERC根據CenterPoint Energy在這些實體中的歷史基礎收購了這些業務,並對上一年的金額進行了重新計算,以反映重組的情況,就好像它發生在CenterPoint Energy共同控制的最早的時期一樣。
 截至十二月三十一日止的年度:有利(不利)
 2022202120202022年至2021年2021年至2020年
(單位:百萬,不包括吞吐量、天氣和客户數據)
收入:4,800 4,200 3,531 600 669 
費用:
公用事業天然氣、燃料和購買的電力2,607 1,885 1,313 (722)(572)
收入的非公用事業成本,包括天然氣17 17 13 — 
運維886 973 997 87 24 
折舊及攤銷448 483 441 35 (42)
所得税以外的其他税種257 249 234 (8)(15)
總費用4,202 3,607 3,002 (595)(605)
營業收入598 593 529 64 
其他收入(費用)
銷售收益557 11 — 546 11 
利息支出和其他財務費用(130)(134)(143)
其他收入(費用),淨額(64)(4)(4)(60)— 
所得税前持續經營所得961 466 382 495 84 
所得税支出(福利)236 76 117 (160)41 
持續經營收入725 390 265 335 125 
非持續經營虧損(分別扣除税收優惠$-、$-和$(2))— — (66)— 66 
淨收入$725 $390 $199 $335 $191 
吞吐量(BCF):
住宅233 235 231 (1)%%
工商業389 396 410 (2)%(3)%
總吞吐量622 631 641 (1)%(2)%
天氣(服務區域10年平均值的百分比):
採暖度天數106 %91 %91 %15 %— %
期末客户數量:  
住宅3,859,726 4,268,385 4,225,047 (10)%%
工商業291,184 336,828 332,210 (14)%%
總計4,150,910 4,605,213 4,557,257 (10)%%

停產業務。2020年2月24日,CenterPoint Energy通過其子公司CERC Corp.簽訂了股權購買協議,出售能源服務處置集團。因此,以前報告的能源服務可報告部分已被取消。這筆交易於2020年6月1日完成。詳情見合併財務報表附註4。

54



下表按CERC的天然氣可報告部門的主要損益表標題提供了差異解釋:
有利(不利)
2022年至2021年2021年至2020年
(單位:百萬)
收入
天然氣成本,在公用事業天然氣、燃料和購買的電力中抵消如下$921 $572 
客户費率和費率設計更改的影響,不包括TCJA的影響56 56 
非貨幣性和雜項收入26 (16)
天氣和使用情況22 11 
總收入税,在所得税以外的税種中抵銷19 13 
客户增長16 12 
能效,在運行和維護中抵消(4)
受保護和不受保護編輯的退款,在所得税費用中抵銷(8)
新冠肺炎帶來的影響— 16 
非公用事業收入的變化,包括MES處置的影響(17)17 
阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務將於2022年1月出售9天(457)— 
總計$600 $669 
公用事業天然氣、燃料和購買的電力
天然氣成本,在以上收入中抵消$(921)$(572)
阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務將於2022年1月出售9天199 — 
總計$(722)$(572)
收入的非公用事業成本,包括天然氣
其他,主要是非公用事業收入成本$13 $— 
總計$13 $— 
運維
阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務將於2022年1月出售9天$125 $— 
合同服務(8)(2)
勞工和福利(4)(18)
能源效率,在以上收入中抵消(8)
企業支持服務
與合併有關的費用,主要是遣散費和技術費用— 
雜項業務和維護費用,包括壞賬費用(20)27 
總計$87 $24 
折舊及攤銷阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務將於2022年1月出售9天
阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務將於2022年1月出售9天$66 $— 
印第安納州最近的利率訂單降低了折舊率13 — 
投入使用的增量資本項目(44)(42)
總計$35 $(42)
所得税以外的其他税種
總收入税,在收入中抵銷$(19)$(13)
投入使用的增量資本項目(12)(2)
阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務將於2022年1月出售9天23 — 
總計(8)(15)
銷售收益
出售阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務的淨收益$546 $— 
銷售MES的淨收益— 11 
總計$546 $11 
利息支出和其他財務費用
未償債務的變動$(11)$(5)
其他,主要是AFUDC和監管延期的影響15 14 
總計$$
55


有利(不利)
2022年至2021年2021年至2020年
(單位:百萬)
其他收入(費用),淨額
增加非服務收益成本$(65)$(10)
其他雜項營業外收入(費用)— 10 
增加股本AFUDC— 
阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務將於2022年1月出售9天— 
總計$(60)$— 

所得税支出。關於每一期間的有效税率的討論,見合併財務報表附註14。
 
流動資金和資本資源

歷史現金流

2022年、2021年和2020年經營、投資和融資活動提供(用於)的現金淨額如下:
截至十二月三十一日止的年度:
202220212020
中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC
(單位:百萬)
現金提供方(使用於):
經營活動
$1,810 $966 $856 $22 $770 $(1,219)$1,995 $899 $990 
投資活動
(1,628)(2,435)406 (1,851)(1,617)(1,287)(1,265)(564)(770)
融資活動
(345)1,324 (1,277)1,916 926 2,515 (834)(416)(223)

經營活動。下列項目導致業務活動提供的現金淨額增加(減少):
截至十二月三十一日止的年度:
2022年與2021年相比2021年與2020年相比
中心點能源休斯敦
*電氣公司
CERC中心點能源休斯敦
*電氣公司
CERC
(單位:百萬)
經非現金項目調整後的淨收入變化$(492)$211 $(169)$2,098 $203 $117 
營運資金的變動(615)(177)(107)(155)(101)(236)
增加監管資產(1)
2,529 196 2,339 (2,188)(226)(2,017)
未合併關聯公司收益中的權益變化
339 — — (1,767)— — 
未合併關聯公司的分配發生變化(2) (3)
(155)— — 42 — — 
更高的養老金繳費26 — — 25 — — 
其他156 (34)12 (28)(5)(73)
$1,788 $196 $2,075 $(1,973)$(129)$(2,209)

(1)監管資產的增加主要是由於與2021年2月冬季風暴事件相關的天然氣成本。有關2021年2月冬季風暴事件的更多信息,請參閲合併財務報表附註7。
(2)2021年9月,CenterPoint Energy對Enable的股權投資符合持有待售標準,並在CenterPoint Energy的合併收益表中反映為非持續運營。詳情見合併財務報表附註4。
(3)這一變化被下表所示投資活動中使能超過累計收益的分配變化部分抵消。
56



投資活動。 下列項目導致投資活動使用的現金淨額減少(增加):
截至十二月三十一日止的年度:
2022年與2021年相比2021年與2020年相比
中心點能源休斯敦
*電氣公司
CERC中心點能源休斯敦
*電氣公司
CERC
(單位:百萬)
出售股權證券所得收益$(618)$— $— $1,320 $— $— 
資本支出淨變化(1,255)(817)(337)(568)(561)(178)
與Enable合併相關的交易成本49 — — (49)— — 
與促成合並相關的現金收入(5)— — — — 
未合併關聯公司應收票據淨變化— — — — (481)
將分配從啟用更改為超過累計收益(1)
— — — (80)— — 
資產剝離所得收益2,053 — 2,053 (1,193)— (343)
其他(1)(1)(23)(21)(11)(5)
$223 $(818)$1,693 $(586)$(1,053)$(517)

(1)2021年9月,CenterPoint Energy對Enable的股權投資符合持有待售標準,並在CenterPoint Energy的合併收益表中反映為非持續運營。詳情見合併財務報表附註4。

融資活動。 下列項目導致(增加)用於籌資活動的現金淨額減少:
截至十二月三十一日止的年度:
2022年與2021年相比2021年與2020年相比
中心點能源休斯敦
*電氣公司
CERC中心點能源休斯敦
*電氣公司
CERC
(單位:百萬)
未償還商業票據淨變動$(1,206)$— $(646)$1,893 $— $582 
發行優先股所得款項淨額— — — (723)— — 
發行普通股所得款項淨額— — — (672)— — 
長期未償債務淨變化,不包括商業票據(1,231)386 (936)2,450 415 1,481 
債務和股權發行成本的淨變化(5)(4)(30)(9)(6)
短期借款淨變化479 — 479 (27)— (27)
普通股股息支付減少(55)— — — — 
減少(增加)支付優先股股息58 — — 30 — — 
支付融資租賃的債務(306)(306)— (179)(179)— 
關聯公司應付票據淨變化— (374)(2,007)— 496 508 
來自父母的貢獻— 1,013 149 — 68 (197)
給母公司的股息— (316)(827)— 551 111 
與出售CES相關的對母公司的出資— — — — — 286 
其他(2)— — — — 
$(2,261)$398 $(3,792)$2,750 $1,342 $2,738 

現金的未來來源和用途

註冊人預計,預期的2023年現金需求將通過其信貸安排下的借款、發行長期債務(包括差餉支持的證券化債券)的收益、德克薩斯州公共融資管理局發行客户利率減免債券的收益(這將不是CERC或其子公司的債務)、定期貸款或普通股、預期的運營現金流以及關於CenterPoint Energy和CERC的收益來滿足
57


商業票據。酌情融資或再融資可能導致在資本市場發行CenterPoint Energy的股權證券或註冊人的債務證券,或安排額外的信貸安排或定期銀行貸款。然而,在資本市場發行股票或債務、在商業票據市場籌集資金和額外的信貸安排可能不會以可接受的條件提供。

材料流動和長期現金需求。註冊人的流動資金和資本需求主要受經營結果、資本支出、償債要求、納税、營運資金需求和各種監管行動的影響。資本支出預計將用於電力和天然氣分銷業務的基礎設施投資。這些資本支出預計將通過增值項目保持可靠性和安全性,提高彈性並擴大我們的系統。除了支付CenterPoint Energy A系列優先股和普通股的股息,以及支付債務利息外,註冊人2023年的本金預期現金需求包括:
中心點能源休斯頓電氣CERC
(單位:百萬)
估計資本開支$3,639 $1,815 $1,427 
證券化債券的預定本金支付156 156 — 
到期的CERC優先票據和定期貸款1,831 — 1,831 

下表列出了註冊人對目前計劃用於2023年至2027年項目的註冊人資本支出的估計。見CenterPoint Energy按可報告部分列出的2022年實際資本支出合併財務報表附註17。
 20232024202520262027
中心點能源(單位:百萬)
電式$2,102 $3,335 $2,251 $2,246 $2,388 
天然氣1,521 1,363 1,349 1,775 1,817 
公司和其他16 18 18 18 18 
總投資總額:總投資、總資產。$3,639 $4,716 $3,618 $4,039 $4,223 
休斯頓電氣 (1)
$1,815 $1,970 $1,863 $2,098 $2,246 
CERC (1)
$1,427 $1,311 $1,277 $1,690 $1,738 

(1)休斯頓電氣和CERC各自由一個可報告的部門組成。

氣候相關項目的資本支出。2021年9月23日,中點能源宣佈了新的10年資本支出計劃。作為其資本支出超過400億美元的十年計劃的一部分,CenterPoint Energy預計將在清潔能源投資和啟用方面支出超過30億美元,這些投資可能用於支持可再生能源發電和電動汽車擴張等。CenterPoint Energy於2022年11月宣佈,將在2030年結束的10年資本計劃中增加23億美元,目前該計劃的總規模接近430億美元。

下表彙總了註冊人截至2022年12月31日的重大當前和長期現金需求。
總計20232024-20252026-20272028年及其後
(單位:百萬)
中心點能源
證券化債券$317 $156 $161 $— $— 
其他長期債務(1)
16,021 1,335 1,273 3,761 9,652 
利息支付--證券化債券 (2)
12 — — 
利息支付--其他長期債務 (2)
8,049 651 1,196 1,133 5,069 
短期借款511 511 — — — 
商品和其他承諾 (3)
7,152 1,165 2,424 1,040 2,523 
現金需求總額$32,062 $3,826 $5,058 $5,934 $17,244 
58


總計20232024-20252026-20272028年及其後
(單位:百萬)
休斯頓電氣
證券化債券$317 $156 $161 $— $— 
其他長期債務(1)
6,036 — — 600 5,436 
利息支付--證券化債券 (2)
12 — — 
利息支付--其他長期債務(2)
4,693 235 467 456 3,535 
現金需求總額$11,058 $399 $632 $1,056 $8,971 
CERC
長期債務$4,826 $1,331 $10 $891 $2,594 
利息支付--長期債務(2)
1,897 195 327 313 1,062 
短期借款511 511 — — — 
商品和其他承諾 (3)
5,096 894 1,426 822 1,954 
現金需求總額$12,330 $2,931 $1,763 $2,026 $5,610 

(1)ZENS債務包括在2028年及其後一欄,其或有本金金額為2600萬美元,截至2022年12月31日。如合併財務報表附註11所述,這些債務可隨時由持有人選擇兑換為現金,換取各ZENS應佔參考股份現值的95%(截至2022年12月31日為5.07億美元)。
(2)註冊人計算長期債務的估計利息支付如下:對於固定利率債務和定期債務,註冊人根據適用的利率和支付日期計算利息;對於可變利率債務和/或非定期債務,註冊人使用截至2022年12月31日的利率。註冊人通常希望用運營和短期借款的現金流來支付這類利息。
(3)關於商品和其他承付款的討論,見合併財務報表附註15(A)。

上表不包括以下內容:

預計未來淨資產的估計未來付款主要估計在2026年後發生。進一步資料見合併財務報表附註3(C)。
預計2023年對養老金計劃和其他退休後計劃的繳款。進一步資料見合併財務報表附註8(G)。
經營租約。詳情見綜合財務報表附註20。

表外安排。除休斯頓電氣作為CenterPoint Energy免税長期債務抵押品發行的一般抵押債券(見綜合財務報表附註13)及短期租賃外,註冊人並無任何表外安排。

監管事項

新冠肺炎監管事項

有關新冠肺炎監管事項的信息,請參見合併財務報表附註7。

2021年2月冬季風暴事件

有關2021年2月冬季風暴事件的信息,請參閲合併財務報表附註7,有關德克薩斯州電力市場的更多信息,請參閲“風險因素-影響發電、輸電和配電業務的風險因素-與2月...”

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印第安納州電力公司CPCN(CenterPoint Energy)

BTAS

2021年2月23日,印第安納電氣向IURC提交了CPCN申請,尋求批准購買波西太陽能項目。2021年10月27日,IURC發佈命令批准CPCN,授權印第安納電氣通過BTA收購Posey太陽能項目,以固定收購價收購其太陽能電池板資產,並批准在預期35年壽命內通過統一費率收回成本。由於社區反饋,以及影響能源行業的通脹和供應鏈問題導致的項目成本上升,印第安納電氣與開發商阿海琺於2022年1月宣佈計劃將波西太陽能項目的規模縮小至191兆瓦。印第安納電氣公司合作同意了範圍的改變,並於2023年2月1日,印第安納電氣公司簽訂了修訂和重述的BTA,這取決於IURC的進一步審查和批准。2023年2月7日,印第安納電氣向IURC提交了CPCN,以批准修訂後的BTA。隨着愛爾蘭共和軍的通過,印第安納電力公司現在可以為太陽能項目尋求PTC。印第安納電力公司將要求通過基本費率或CECA機制,以費率基數而不是統一費率收回扣除PTC的項目成本,這取決於哪種機制提供的回收更及時。波西太陽能項目預計將於2025年投入使用。
2022年7月5日,印第安納電氣簽署了一項BTA,通過一家特殊目的實體以上限收購價收購了印第安納州派克縣的一個130兆瓦太陽能電池板。該項目的CPCN於2022年7月29日提交給IURC。2022年9月21日,印第安納電氣和OUCC達成了一項原則協議,解決了所有問題。該規定和和解協議於2022年10月6日備案,和解聽證會於2022年11月1日舉行。2023年1月11日,IURC發佈命令,批准和解協議,允許印第安納電氣通過BTA購買和收購派克縣太陽能項目,並批准了估計成本。IURC還將該項目指定為IND下的清潔能源項目。代碼CH。8-1-8.8,核準了擬議的統一費率以及相關的費率制定和會計處理。該項目預計將於2025年第一季度投入使用。

2023年1月10日,印第安納電力公司向IURC提交了一份CPCN申請,通過BTA收購一個風能發電設施,這與其2019/2020年IRP要求高達300兆瓦的風力發電能力是一致的。該風能項目位於MISO的中部地區。建設階段預計將於2023年下半年開始,到2025年1月1日實現商業運營。印第安納電氣已要求通過CECA機制或在下一次一般費率情況下通過基本費率進行恢復,具體取決於哪種機制提供的恢復更及時。截至本10-K表格之日,印第安納電力公司尚未就該風能發電設施達成任何最終協議,也不確定是否會達成最終協議。

PPA

印第安納電氣還於2021年2月與Clenera LLC在印第安納州沃裏克縣尋求批准100兆瓦太陽能PPA。這項請求解釋了與這項購買力平價協定有關的債務成本增加的原因,該協定提供等值的股本回報,以抵消購買力平價協定25年期間的推定債務。2021年10月,IURC批准了沃裏克縣太陽能PPA,但拒絕了搶先抵消PPA成本中估算的債務的請求。由於通脹和影響能源行業的供應鏈問題導致項目成本上升,Clenera和印第安納電氣被迫重新談判協議條款,以提高PPA價格。 2023年1月17日,印第安納電氣向IURC提交了一份請求,要求對之前批准的PPA進行某些修改。修訂後的購買力費用要求在修訂後的購買力平價協議期間通過燃料調整條款程序予以收回。修正後的PPA將在2023年第二季度提交給IURC,進行全面的摘要程序。Clenera太陽能電池板預計將於2025年第二季度投入使用。

2021年8月25日,印第安納電力公司向IURC提交了申請,尋求批准根據15年購買力平價協議從奧裏登,該公司正在開發印第安納州弗米爾縣的一個太陽能項目,以及來自Origis的150兆瓦太陽能發電,該公司根據一項為期20年的購買力平價協議,正在印第安納州諾克斯縣開發一個太陽能項目。2022年5月4日,IURC發佈了一項命令,批准印第安納電力公司加入這兩個PPA。2022年3月,當MISO互聯研究結果完成時,Origis建議印第安納電力公司在印第安納州諾克斯縣建設太陽能項目的成本增加。這一增長在很大程度上是由影響全球製造商的大宗商品和供應鏈成本不斷上升推動的。2022年8月,印第安納電氣和Origis簽訂了修訂後的PPA,重申了2021年PPA中包含的條款,並進行了某些修改。2022年10月19日,印第安納電氣向IURC提交了申請,要求批准經修訂的PPA和Origis,並於2023年1月4日舉行了聽證會。2023年1月17日,印第安納電氣向IURC提交了一份請求,要求對之前批准的PPA進行某些修改。要求在與Oriden簽訂的經修訂的購買力協定期限內,通過燃料調整條款程序收回經修訂的購買電力費用。經修訂的與奧裏登的PPA將於2023年第二季度提交IURC,進行全面的摘要程序。Oriden太陽能電池陣預計將於2025年第二季度投入使用,Origis太陽能電池板預計將於2024年第三季度投入使用。

60


天然氣燃氣輪機

2021年6月17日,印第安納電氣向IURC提交了CPCN申請,尋求批准建造兩臺天然氣燃燒渦輪機,以取代其現有燃煤發電機組的一部分。2022年6月28日,IURC批准了CPCN。這座預計耗資3.34億美元的渦輪機設施計劃建在印第安納州波西縣A.B.布朗發電廠的現址上,總髮電量將達到460兆瓦。印第安納電氣獲得批准,將在監管資產中推遲折舊費用和在職後保持成本,直到印第安納南部的基本利率包括設施折舊費用的回報和回收之日。德克薩斯天然氣傳輸有限責任公司將建造和運營一條長約23.5英里的新管道,向渦輪機設施供應天然氣。FERC於2022年10月20日頒發了建設這條管道的證書。向聯邦地區法院挑戰FERC證書的期限將於2023年2月20日到期。印第安納電力公司於2022年12月9日向其承包商發出了開始建造渦輪機的完整通知。該設施的目標是在2025年底之前投入運營。預計在2023年的下一次印第安納州電價案件中,將要求收回擬議的天然氣燃燒渦輪機和監管資產。

欲瞭解與我們的太陽能項目相關的不確定因素的更多信息,請參閲下面合併的表格10-K和“-太陽能電池板問題”第一部分的第1A項。

卡爾利3號單元的運作

2022年6月,裝機容量為270兆瓦的印第安納州電力燃煤發電機組F.B.卡爾利3號機組出現與鍋爐給水泵汽輪機有關的運行問題,目前仍處於停運狀態。目前對F.B.卡爾利3號機組的維修費用估計約為600萬至700萬美元,其中大部分是資本支出。CenterPoint Energy已經找到了替換的鍋爐給水泵渦輪機,該渦輪機目前正在由原始設備製造商進行翻新,以確保其處於良好的工作狀態。目前,F.B.卡爾利3號機組預計將在2023年上半年恢復服務,具體取決於更換渦輪機和相關材料的整修、安裝和測試運行所需的時間。CenterPoint Energy正在評估保險覆蓋範圍的適用性。在計劃外停電期間,CenterPoint Energy預計將通過其他發電機組和購電協議滿足其發電能力需求。

印第安納州電力證券化計劃中的發電退役(CenterPoint Energy)

印第安納州已經頒佈了一項立法,即參議院第386號法案,該法案將使CenterPoint Energy能夠在機組退役前不超過24個月的時間內,向IURC申請批准,將與某些發電設施相關的剩餘賬面價值和拆除成本證券化。印第安納州州長於2021年4月19日簽署了這項立法。2022年5月10日,CenterPoint Energy(印第安納電氣)向IURC提交了一份申請,要求將與其計劃淘汰的燃煤發電設施相關的合格成本證券化。符合條件的總成本估計為3.59億美元,其中3.5億美元將由供資,900萬美元估計為持續成本總額。2022年9月7日,IURC舉行了聽證會,2023年1月4日收到了授權發行高達3.5億美元證券化債券的最終命令。根據參議院第386號法案,CenterPoint Energy在30天上訴期到期後有90天的時間發行證券化債券,但須獲得批准的延期。

子公司重組

2021年7月,印第安納州北部和SIGECO向IURC提交請願書,要求批准新的金融服務協議並確認印第安納州北部的融資權限,IURC於2021年12月28日發佈了最終命令。Vedo於2021年9月向PUCO提出了類似的申請,PUCO於2022年1月26日發佈了一項命令,採納了PUCO工作人員的建議。IURC和PUCO都批准了請願書。這些訂單允許向CERC重新發行印第安納天然氣公司和VEDO公司的現有債務,繼續攤銷現有發行費用和折扣,並將任何潛在的交換費視為在債務期限內攤銷的折扣。作為重組的一部分,2022年5月27日,CERC Corp.和VUU完成了與VUU PPN持有人的交換,根據該交換,CERC Corp.發行了新的優先票據,本金總額為3.02億美元,以換取其所有未償還VUU PPN,本金總額為3.02億美元。此外,雖然不是完成重組或上述交換所必需的,但於2022年10月5日,CERC Corp.完成了對CERC Corp.新票據的所有未償還VUU6.10%優先票據的單獨交換要約。有關債務交換的進一步信息,請參閲合併財務報表附註13。CenterPoint Energy於2022年6月30日完成了印第安納天然氣和VEDO從VUH向CERC的轉移,以更好地將其組織結構與管理和財務報告相結合,並更有效地為未來的資本投資提供資金。有關進一步資料,見綜合財務報表附註1。

61


Bailey to Jones Creek項目(CenterPoint Energy和休斯頓電氣)

2017年4月,休斯頓電氣向ERCOT提交了一份提案,要求其批准自由港地區總體規劃,其中包括貝利至瓊斯溪項目。2019年11月21日,PUCT根據一項無異議的和解協議,最終批准了休斯頓電氣的便利和必要性證書申請,根據該協議,休斯頓電氣將建設該項目,估計成本約為4.83億美元。休斯頓電氣於2019年開始該項目的前期建設活動,2021年開始建設,並於2021年11月提前完成建設併為線路供電。 2022年完成了一些剩餘的清理活動,2023年將繼續進行。

航天城太陽能輸電互聯項目(CenterPoint Energy和休斯頓電氣)

2020年12月17日,休斯頓電氣向PUCT提交了便利和必要性證書申請,申請批准在德克薩斯州沃頓縣建設一條345千伏輸電線路,將休斯頓電氣輸電系統上的Hillje變電站與第三方開發商EDF Renewables正在開發的計劃中的610兆瓦太空城太陽能發電設施連接起來。該項目的實際資本成本將取決於實際的土地徵用成本、建築成本和其他因素。2021年11月,PUCT批准了一條估計耗資2500萬美元的路線,並於2022年1月12日發佈了最終命令。在開發商購買太陽能電池板的過程中,由於供應鏈的限制,項目出現了延誤。休斯頓電氣預計在2023年底之前完成輸電線路的建設和通電。

德克薩斯州立法(CenterPoint Energy和休斯頓電氣)

休斯頓電力公司繼續審查2021年通過的立法的影響,並將在適用的情況下審查已經或將在2023年本屆立法會議期間提交的擬議法案的類似影響。例如,根據2021年通過的立法,休斯頓電氣簽訂了兩份TEEEF(移動發電)租約。休斯頓電氣在其2022年DCRF申請中尋求初步收回TEEEF的2021年租賃成本以及運輸、動員和復員、互聯的勞動力和材料、調試、測試和運營的燃料、輔助設備的購買和租賃以及運營的勞動力和材料的運營成本。此外,2021年的立法允許休斯頓電氣尋求恢復至少有六個月交付期的輸電和配電設施,這將有助於休斯頓電氣在大範圍停電後恢復向配電客户供電。 休斯頓電氣計劃在未來的DCRF或費率制定程序中尋求收回與長時間設施相關的成本。欲瞭解有關休斯頓電氣公司TEEEF的更多信息,請參閲合併財務報表附註7和20。

明尼蘇達州基本利率案例(CenterPoint Energy和CERC)

2021年11月1日,CERC向MPUC提起了一般費率訴訟,尋求批准在截至2022年12月31日的預計測試年度增加約6700萬美元的收入。在2022年9月23日,臨市局發出書面命令,批准和解協議,其中規定一般收入增加4,850萬元,整體回報率為6.65%。MPUC於2023年1月17日批准了CERC的合規申請,並於2023年2月1日開始實施費率。CERC計劃在2023年第二季度實施臨時費率不足徵收計劃,以收集2022年9月23日至2023年1月31日期間授權最終費率和臨時費率之間的差額。

明尼蘇達州立法(CenterPoint Energy和CERC)

2021年6月,明尼蘇達州立法機構在兩黨支持下通過了《天然氣創新法案》。這部法律建立了一個監管框架,使州投資者所有的天然氣公用事業公司能夠向客户提供可再生能源和創新技術,目標是減少温室氣體排放,推進該州清潔能源的未來。具體地説,《天然氣創新法》允許天然氣公用事業公司提交一份創新計劃,供MPUC批准,該計劃可以建議使用可再生能源和創新技術,例如:

可再生天然氣(從廢水、農業肥料、食物垃圾、農業或森林垃圾等有機材料中產生能源);
可再生氫氣(通過電解利用太陽能等可再生電力從水中產生能量);
能源效率措施(避免能源消耗超過公用事業公司現有的節約計劃);以及
創新技術(利用碳捕獲等技術減少或避免温室氣體排放)。

CERC預計將於2023年向MPUC提交第一份創新計劃。根據MPUC的審查和批准,創新計劃的最高允許成本將從該州公用事業收入的1.75%開始,到2033年可能增加到4%。

62


太陽能電池板問題(CenterPoint Energy)

CenterPoint Energy目前和未來的太陽能項目都受到了延遲和/或成本增加的影響。我們的太陽能項目開發商傳達的潛在延誤和通脹成本壓力主要是由於(I)太陽能電池板不可用,以及與國內太陽能製造商提起的美國商務部對反傾銷和反補貼税的未決調查有關的其他不確定性,(Ii)2021年12月對中國所在的新疆維吾爾自治區製造的太陽能組件和其他產品的《維吾爾強迫勞動保護法》,以及(Iii)持續存在的普遍的全球供應鏈和勞動力可用性問題。2022年12月2日,商務部發布了初步裁定,發現被調查的8家公司中有4家試圖繞過美國的關税;然而,調查仍在繼續,商務部的最終裁定目前定於2023年5月做出。2022年6月,總裁·拜登授權一項行政命令,暫停對太陽能電池板徵收反規避關税兩年;然而,該行政命令可能受到法律挑戰,其效果仍不確定。這些問題的解決將決定我們的太陽能項目將受到哪些額外成本或延誤的影響。這些影響導致某些項目的成本增加,並可能導致其他項目的成本增加,這些影響已經導致或預計將導致我們需要尋求額外的監管審查和批准。此外,由於這些因素,項目成本和進度發生重大變化,可能會影響項目的可行性。有關潛在延誤、取消和供應鏈中斷的更多信息,請參閲“項目1A”。風險因素--影響運營的風險因素--發電、輸電和配電--成本增加或……“在這份報告中。

費率更改應用程序

註冊人通常會在州監管機構之前參與利率變化申請。這些應用包括一般費率案例,在這些案例中,公用事業的整個服務成本被評估和重置。此外,註冊人定期參與調整其資本跟蹤機制(例如CSIA、DCRF、DRR、GRIP、TCO和TDSIC)、服務成本調整(例如RSP和RRA)、脱鈎機制(例如脱鈎和SRC)以及能效成本追蹤器(例如CIP、DSMA、EECR、EECRF、EEFC和Eefr)的程序。下表反映了自注冊人向美國證券交易委員會提交2021年合併10-K表格以來,截至2023年2月15日,待處理或完成的重大申請。

機理
年度增長(減少)(1)
(單位:百萬)
歸檔
日期:
生效日期批准日期附加信息
CenterPoint能源和休斯頓電氣(PUCT)
TCO382022年9月2022年10月2022年10月基於2022年1月1日至2022年7月31日期間3.17億美元的投資資本淨變化。
EECRF23六月
 2022
2023年3月2022年11月申請的金額如下:2023年計劃及評價、測量和核查費用3800萬美元,與2021年計劃費用(包括利息和利率案件費用)回收不足有關的費用300萬美元,2021年獲得獎金2300萬美元,總計6400萬美元。2022年8月26日,各方一致達成和解,調整後的總額為6300萬美元,其中包括:2023年計劃和評估、測量和核查成本3700萬美元,與2021年計劃成本(包括利息和利率案件費用)回收不足有關的費用300萬美元,以及2021年賺取的2300萬美元獎金。
DCRF(1)
142四月
 2022
待定待定經2022年7月1日修訂後,自2019年1月1日至2021年12月31日期間,分配的淨變化投資資本超過10億美元,收入增加8600萬美元,經負荷增長調整。此外,該請求還包括截至2021年12月31日的日曆年度內約2億美元的TEEEF,這意味着收入增加了5700萬美元。要求增加的總收入為1.42億美元,擬議生效日期為2022年9月1日。2022年7月11日,部分和解方案解決了非TEEEF問題。和解協議規定,黑匣子將收入要求減少到780萬美元,收入增加7800萬美元,差餉的生效日期為2022年9月1日。關於TEEEF問題的聽證會於2022年10月18日至20日舉行。案情摘要於2022年11月16日提交,答覆摘要於2022年12月2日提交。2023年1月27日,行政法法官發佈了一份裁決建議書,建議租賃TEEEF是不謹慎或合理和必要的,並且PUCT拒絕收回TEEEF的所有費用。預計PUCT將於2023年3月9日審議該提案並做出決定。
TCO642022年2月四月
 2022
2022年4月按投資資本淨變動5.74億美元計算。
63


機理
年度增長(減少)(1)
(單位:百萬)
歸檔
日期:
生效日期批准日期附加信息
CenterPoint Energy和CERC-博蒙特/東得克薩斯、南得克薩斯、休斯頓和得克薩斯海岸(鐵路委員會)
夾點342022年3月六月
 2022
六月
 2022
根據2021年日曆年投資資本淨變化2.13億美元計算。
CenterPoint Energy和CERC-路易斯安那州(LPSC)
RSP (1)
72022年9月待定待定
基於9.95%的淨資產收益率和50個基點(+/-)的收益區間。根據截至2022年6月的測試年度,扣除盈利區間外的TCJA影響,北路易斯安那州的淨增長為300萬美元,調整後的淨資產收益率為7.05%。南路易斯安那州的增長,扣除盈利區間外的TCJA影響,基於截至2022年6月的測試年度,淨增長500萬美元,調整後淨資產收益率為4.19%。TCJA對北路易斯安那州和南路易斯安那州的退款影響分別為100萬美元和100萬美元。北路易斯安那州和南路易斯安那州還尋求追回因COVID壞賬支出而產生的監管資產,金額分別為70萬美元和30萬美元。於2022年12月28日實施的臨時費率,可退還。
CenterPoint Energy和CERC-明尼蘇達州(MPUC)
CIP財務激勵82022年5月2022年10月2022年9月
申請的金額歸因於基於2021年CIP計劃活動的CIP財務獎勵,批准的保護成本回收調整費用包括CIP獎勵以及CIP的任何過多或不足的收款,以達到預測的CIP追蹤器餘額為零。
費率案例492021年11月2023年2月2022年9月
請參閲下面的上述討論明尼蘇達州基本利率案例.
脱鈎不適用2021年9月2021年9月2022年4月代表2020年7月1日至2021年6月30日期間記錄的追回不足約1,900萬美元,其中包括與執行2019年提起的一般税率案件的最終税率有關的約500萬美元調整。
CenterPoint Energy和CERC-密西西比州(MPSC)
RRA2四月
2022
2022年8月2022年8月
基於9.568%的淨資產收益率和100個基點(+/-)的收益區間。在2021測試年度的基礎上,收入增加了約300萬美元,調整後的淨資產收益率為7.74%。臨時增加約100萬美元,於2022年5月31日實施。2022年7月29日提交了一項聯合規定,解決了所有問題,同意在2021年測試年度的基礎上增加200萬美元的收入,調整後的淨資產收益率為8.27%,税率於2022年8月生效。
CenterPoint Energy-印第安納州南部天然氣公司(IURC)
CSIA92022年10月2023年1月2023年1月要求將費率基數增加1200萬美元,這反映出當前收入每年增加約100萬美元。80%的收入要求包括在請求的費率增加中,20%推遲到下一次費率情況下。該機制還包括每年變動(超過)/回收不足的差異(100萬美元)。還包括900萬美元的未收回遞延運營和維護費用。OUCC於2022年12月2日提交了建議批准提交的收入要求,並就不允許增加特定傳輸項目的成本估計提出了其他建議(本申請中沒有排除實際成本)。針對OUCC的建議,2022年12月9日提交了反駁證詞。2022年12月20日舉行了聽證會,2023年1月9日向法官提交了一項商定的聯合擬議命令,IURC於2023年1月25日批准了該命令。
CenterPoint Energy和CERC-印第安納州北部天然氣公司(IURC)
CSIA172022年10月2023年1月2023年1月要求將費率基數增加3800萬美元,這反映了300萬美元
當期收入的年度增長。80%的收入要求包括在請求的費率增加中,20%推遲到下一次費率情況下。該機制還包括每年變動(超過)/回收不足的差異(500萬美元)。還包括未收回的遞延運營和維護費用2000萬美元。OUCC於2022年12月2日提交了建議對合規部分收入要求進行更改的建議,因為建議不考慮五個分銷項目的實際成本。還建議不允許增加某些項目的成本估算。針對OUCC的建議,2022年12月9日提交了反駁證詞。2022年12月20日舉行了聽證會,2023年1月9日向法官提交了一項商定的聯合擬議命令,IURC於2023年1月25日批准了該命令。
64


機理
年度增長(減少)(1)
(單位:百萬)
歸檔
日期:
生效日期批准日期附加信息
CenterPoint Energy和CERC-俄亥俄州(PUCO)
DRR9四月
2022
2022年9月2022年8月要求將2021年進行的投資的評級基數增加6300萬美元,這反映出當前收入每年增加900萬美元。費率中還包括每年(超過)/回收不足差異(400萬美元)。浦項制鐵於2022年8月發佈了命令,並於2022年9月實施了費率。於2022年9月14日單獨提出申請,將DRR延長至2023年之後,用於投資至2026年12月31日(不影響收入)。工作人員報告於2023年1月11日提交,其中提出了兩項建議:1)在延長期內,任何超過年利率上限的未收回資本投資將繼續延期,但CERC應停止就超過年利率上限的金額積累額外的賬面費用;2)工作人員同意CERC的觀點,即該計劃應在此次3年延期後完成,並向PUCO建議,根據DRR計劃結束的情況批准延期,但不包括CERC在本申請中概述的里程、項目和成本完成後的任何增量投資。反對意見截止日期為2023年2月10日。在審查了工作人員報告和提出的任何反對意見後,PUCO將決定是否需要舉行聽證會。
CenterPoint Energy-印第安納電力公司(IURC)
TDSIC (1)
22023年2月待定待定要求將費率基數增加3100萬美元,這反映了當前收入每年增加500萬美元。80%的收入要求包括在請求的費率增加中,20%推遲到下一次費率情況下。該機制還包括(超過)/低於回收的差異變化和總計100萬美元的税制改革抵免。
塞卡 (1)
2023年2月待定待定要求將費率基數增加不到100萬美元,這反映出當前收入的年增幅不到100萬美元。該機制還包括低於100萬美元的(超過)/回收不足差異的變動。
TDSIC32022年8月2022年11月2022年11月
要求將費率基數增加4,300萬美元,這反映出當前收入每年增加300萬美元。80%的收入要求包括在請求的費率增加中,20%推遲到下一次費率情況下。該機制還包括低於100萬美元的(超過)/回收不足差異的變動。
非洲經委會62022年5月2022年8月2022年8月要求將費率基數增加2100萬美元,這反映出當前收入每年增加900萬美元。80%的收入要求包括在請求的費率增加中,20%推遲到下一次費率情況下。該機制還包括(超過)/回收不足差異的變動(300萬美元)。
TDSIC32022年2月可能
 2022
可能
 2022
要求將費率基數增加4200萬美元,這反映出當前收入每年增加300萬美元。80%的收入要求包括在請求的費率增加中,20%推遲到下一次費率情況下。該機制還包括不到100萬美元的(超過)/回收不足差異。
塞卡(2)2022年2月六月
 2022
可能
 2022
要求將費率基數減少不到100萬美元,這反映了當前收入每年減少300萬美元。該機制還包括不到100萬美元的(超過)/回收不足差異。這一機制包括與2021年1月投入使用的50兆瓦通用太陽能電池板相關的非傳統費率制定方法。

(1)表示尚未確定生效日期和/或批准日期時的建議加薪(減少)。批准的税率可能與建議的税率有實質性差異。

《降低通貨膨脹法案》(IRA)

2022年8月16日,愛爾蘭共和軍簽署成為法律。新法律延長或創建了針對太陽能、風能和替代清潔能源的税收相關能源激勵措施,除某些例外情況外,對2022年12月31日後的股票回購徵收1%的税,並根據最近三年內AFSI平均為10億美元的公司的AFSI實施15%的公司替代最低税。愛爾蘭共和軍沒有對註冊人2022年的財務業績產生實質性影響,預計2023年的財務業績也不會受到實質性影響。預計將就愛爾蘭共和軍的税務規定提供進一步指導,登記人將繼續評估愛爾蘭共和軍的規定對其未來財務業績的影響。
65



温室氣體監管和合規性(CenterPoint Energy)

2015年8月3日,環保局發佈了CPP規則,要求在2005年的基礎上減少32%的碳排放。最終規則於2015年10月23日發表在《聯邦紀事報》上,緊隨其後的是訴訟,最終導致美國最高法院暫停執行該規則。2019年7月8日,美國環保署公佈了ACE規則,其中(I)廢除了CPP規則;(Ii)用一項要求各州實施個別燃煤發電機組能效提高目標計劃的計劃取代了CPP規則;以及(Iii)修改了《清潔空氣法》第111(D)條的實施條例。2021年1月19日,ACE規則的大部分-包括CPP廢除、CPP替換和第111(D)條實施規則中與時間相關的部分-被美國華盛頓特區巡迴上訴法院推翻。2021年10月29日,美國最高法院同意考慮由各種煤炭利益集團和19個州組成的聯盟提交的四份請願書。2022年6月30日,美國最高法院裁定,環保局越權頒佈了CPP。美國環保署已經宣佈,計劃在未來發布新的温室氣體規則。

拜登政府再次承諾美國遵守《巴黎協定》,預計該協定將推動新的監管努力,要求能源行業進一步減少温室氣體排放,並在蘇格蘭格拉斯哥舉行的全球氣候會議上主導談判。2021年4月22日,總裁·拜登宣佈了新的目標,即到2035年將整個經濟範圍內的温室氣體排放量減少50%,並實現100%的無碳電力供應,這構成了美國在格拉斯哥宣佈的承諾的基礎。2021年9月,CenterPoint Energy宣佈了到2035年範圍1和某些範圍2排放的淨零排放目標,以及到2035年將某些範圍3排放減少20%至30%的目標。由於德克薩斯州是一個不受監管的市場,CenterPoint Energy的Scope 2估計在線損計算中不考慮德克薩斯州的輸電和配電資產,此外,還不包括與估計的印第安納州2024至2026年間購買的電力相關的排放量。CenterPoint Energy的Scope 3估計基於美國能源信息管理局(EIA)Form EIA-176報告中報告的向住宅和商業客户交付的天然氣供應總量,沒有考慮運輸客户的排放和與上游開採相關的排放。這些排放目標預計將被用來定位CenterPoint Energy,以符合現任和未來政府預期的未來法規要求,以進一步減少温室氣體排放。CenterPoint Energy和CERC的收入、運營成本和資本要求可能會受到任何監管行動的不利影響,這些監管行動將要求安裝新的控制技術或修改其運營,或產生減少天然氣消耗的效果。愛爾蘭共和軍建立了甲烷減排計劃,對某些天然氣傳輸設施的甲烷排放收費,環保局提出了旨在減少甲烷排放的新法規,如果實施,將增加與天然氣生產、傳輸和儲存相關的成本。與包括印第安納電力在內的一些電力公用事業公司不同,休斯頓電力公司不生產除TEEEF以外的電力,因此不會直接面臨燃燒化石燃料發電的電力公用事業公司面臨的高資本成本和監管不確定性的風險。CenterPoint Energy的淨零排放目標與印第安納電力公司的發電過渡計劃保持一致,預計將使印第安納電力公司符合預期的未來與温室氣體減排相關的法規要求。然而,休斯頓電氣和印第安納電氣的收入可能會受到不利影響,因為任何由此產生的監管行動都會減少各自服務區域內最終消費者的用電量。同樣,鼓勵節約能源或使用天然氣以外的能源可能會導致對註冊人服務的需求減少。例如,明尼蘇達州頒佈了《天然氣創新法》,尋求為客户提供可再生能源和創新技術,目標是減少温室氣體排放。 此外,某些地方政府機構已經或正在考慮在特定日期之前減少能源消耗的要求和/或獎勵措施。例如,明尼阿波利斯已經通過了碳減排目標,以努力減少對化石天然氣的依賴。另外,在CenterPoint Energy天然氣業務範圍內的明尼蘇達州城市正在考慮取消建築物中天然氣使用的舉措,並將重點放在電氣化上。此外,明尼蘇達州的城市可能會考慮尋求立法授權,以便有能力為所有開發項目制定自願增強的能源標準。這些舉措可能會對CenterPoint Energy及其運營產生重大影響,如果其服務區域內的其他城市和司法管轄區也實施類似舉措,這種影響可能會增加。此外,我們的第三方供應商、供應商和合作夥伴也可能受到氣候變化法律法規的影響,這可能會影響CenterPoint Energy的業務,其中包括導致許可和建設延誤、項目取消或轉嫁給CenterPoint Energy的項目成本增加。相反,由於天然氣較低的排放特性而有效促進天然氣消費的監管行動,預計將使CenterPoint Energy和CERC及其天然氣相關業務受益。然而,目前我們無法量化與温室氣體排放相關的可能的新監管行動對註冊人業務的影響程度,無論是積極的還是消極的。

與氣候變化、減少温室氣體排放和獲得可再生能源有關的履約成本和其他影響仍然不確定。儘管合規成本的數額仍然不確定,但任何新的法規或立法
66


與氣候變化有關的問題可能會導致履約成本增加。雖然聯邦或州法規的要求仍不確定,但CenterPoint Energy將繼續監控可能影響其業務的温室氣體排放標準方面的監管活動。目前,CenterPoint Energy不購買碳信用額度。根據其淨零排放目標,CenterPoint Energy預計將在未來購買碳信用額度;然而,CenterPoint Energy目前預計信用額度的數量或這些信用額度的成本不是材料。

氣候變化趨勢和不確定性

由於對氣候變化的認識提高,再加上不利的經濟條件,可替代能源的出現,包括私人太陽能、微型渦輪機、燃料電池、節能建築和儲能設備的出現,以及限制排放的新法規,包括潛在的甲烷排放法規,一些消費者和公司可能會減少使用能源,通過替代能源滿足自己的能源需求,或避免擴大其設施,包括天然氣設施,從而導致對註冊人服務的需求減少。隨着時間的推移,這些技術變得更具成本競爭力,無論是通過成本效益還是政府激勵和補貼,某些客户可能會選擇滿足他們自己的能源需求,從而減少對註冊人系統和服務的使用,這可能會導致印第安納電力公司的發電設施變得不那麼有競爭力和經濟性。此外,與化石燃料使用相關的不斷髮展的投資者情緒以及限制化石燃料持續生產的舉措對CenterPoint Energy的發電和天然氣業務產生了重大影響。例如,由於印第安納電力目前的發電設施在很大程度上依賴煤炭運營,某些金融機構選擇不參與CenterPoint Energy的融資安排。相反,由於客户因應氣候變化而發生變化,對註冊人服務的需求可能會增加。例如,隨着電動汽車使用率的提高,對電力的需求可能會增加,從而導致CenterPoint Energy的系統和服務的使用量增加。監管機構、客户、投資者、立法者或其他利益相關者對CenterPoint Energy的環境實踐或其應對氣候變化挑戰的能力形成的任何負面意見都可能損害其聲譽。

為了應對這些發展,CenterPoint Energy宣佈了到2035年範圍1和某些範圍2排放的淨零排放目標。印第安納電力公司2019/2020年度的IRP確定了一個首選投資組合,淘汰了730兆瓦的燃煤發電設施,並用主要由可再生能源(包括太陽能、風能和太陽能)組成的發電資源組合取代這些資源,並由可調度的天然氣燃燒渦輪機支持,包括一條為此類天然氣發電服務的管道。印第安納電氣繼續執行其2019/2020年度IRP,並已獲得初步批准,在印第安納電氣2019/2020年度IRP中確定的700-1,000兆瓦中,有756兆瓦。此外,正如2021年9月宣佈的10年資本計劃所反映的那樣,CenterPoint Energy預計在清潔能源投資和支持方面的支出將超過30億美元,這些投資可能用於支持可再生能源發電和電動汽車擴張等。CenterPoint Energy認為,作為其淨零排放目標的一部分,其在可再生能源發電方面的計劃投資以及相應的温室氣體排放計劃削減支持了全球減少氣候變化影響的努力。有關CenterPoint Energy的淨零排放目標及其相關風險的更多信息,請參閲“風險因素--影響監管、環境和法律風險的風險因素--CenterPoint Energy面臨運營和財務風險...”

如果氣候變化導致註冊人服務地區的氣温變暖,註冊人業務的財務業績可能會受到不利影響。例如,CenterPoint Energy和CERC的天然氣銷售可能會因天然氣銷量下降而受到不利影響。另一方面,CenterPoint Energy和休斯頓電氣(Houston Electric)電力服務領域氣温上升,可能會通過增加用於冷卻的電力需求,增加輸電、配電和發電的收入。氣候變化的另一個可能結果是更頻繁、更惡劣的天氣事件,如颶風、龍捲風和洪水,包括2021年2月冬季風暴事件等風暴。由於註冊人的許多設施位於得克薩斯州墨西哥灣沿岸或附近,更多或更嚴重的颶風或龍捲風可能會增加修復受損設施和恢復對客户服務的成本。CenterPoint Energy目前的10年資本計劃包括資本支出,以維持其系統的可靠性和安全性,並提高其系統的彈性,因為氣候變化可能導致更頻繁的重大天氣事件。自2021年9月以來,除了運營TEEEF外,休斯頓電力公司沒有擁有或運營任何發電設施。休斯頓電氣將代表從第三方擁有的發電設施獲得的電力傳輸和分配給代表的客户。如果惡劣天氣條件影響註冊人的供應商,他們的能源輸送業務的結果可能會受到影響。例如,在德克薩斯州,2021年2月的冬季風暴事件導致發電短缺,嚴重擾亂了休斯頓電氣的服務區域和批發發電市場,並導致可用天然氣產能減少。當註冊人無法向客户提供電力或天然氣,或客户無法獲得服務時,註冊人的財務業績可能會受到收入損失的影響,他們通常必須尋求監管機構的批准才能收回恢復成本。在註冊人無法收回這些成本的範圍內,或者如果由於以下原因而導致更高的費率
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如果收回這類成本會導致對服務的需求減少,註冊人未來的財務業績可能會受到不利影響。此外,隨着重大天氣事件的強度和頻率繼續下去,它可能會影響我們獲得具有成本效益的保險的能力。

其他事項

信貸安排

註冊人可不時利用各自的循環信貸安排,提供用於一般公司和有限責任公司用途的資金,包括支持CenterPoint Energy和CERC的商業票據計劃。這些設施也可用來獲得信用證。有關注冊人循環信貸安排的進一步詳情,請參閲綜合財務報表附註13。

2022年6月30日,與重組有關,VUU全額償還了所有未償債務,並終止了截至2021年2月4日的4億美元修訂和重述信貸協議下的所有剩餘承諾和其他債務。VUH沒有因提前終止合同而招致任何處罰。

2022年12月6日,CenterPoint Energy,Inc.及其全資子公司休斯頓電氣和CERC用三項總計37.5億美元的循環信貸安排取代了現有的循環信貸安排。此外,SIGECO簽訂了一項新的循環信貸安排,總承付款總額增加了2.5億美元。這四項信貸安排的承諾總額為40億美元。

根據註冊人循環信貸安排中的合併債務資本化契約,註冊人將被允許充分利用此類循環信貸安排的全部能力,截至2022年12月31日,此類循環信貸安排總計約40億美元。

截至2023年2月9日,註冊人擁有以下循環信貸安排和此類安排的使用情況:
截至2023年2月9日的使用量
註冊人設施規模貸款信用證商業票據加權平均利率終止日期
(單位:百萬)
中心點能源$2,400 $— $11 $1,759 4.86%2027年12月6日
中心點能源(1)
250 — — — —%2027年12月6日
休斯頓電氣300 — — — —%2027年12月6日
CERC1,050 — — 1,049 4.82%2027年12月6日
總計
$4,000 $— $11 $2,808 

(1)這項信貸安排由SIGECO發行。

每項循環信貸安排下的借款均須遵守慣常條款和條件。然而,並無要求借款人在借款前作出陳述,説明沒有重大不利的改變或可能會產生重大不利影響的訴訟。在我們認為是慣例的違約事件發生時,每項循環信貸安排下的借款都會加速。循環信貸安排還規定了慣例費用,包括承諾費、行政代理費、信用證費用和其他費用。在每個循環信貸安排中,SOFR的利差和承諾費都會根據借款人的信用評級而波動。註冊人的每一項信貸安排都提供了一種機制,在發生某些基準替換事件時,用可能的替代基準取代SOFR。借款人目前遵守了四項循環信貸安排中的各種商業和金融契約。

債務交易

有關注冊人於2022年發行債務的詳細資料,請參閲綜合財務報表附註13。

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在美國證券交易委員會登記的證券

2020年5月29日,註冊人向美國證券交易委員會提交了一份聯合擱置登記聲明,其中登記了本金不定的休斯頓電氣的一般抵押貸款債券、CERC Corp.的S優先債務證券和CenterPoint Energy的高級債務證券和次級債務證券,以及數量不定的普通股、優先股、存托股份、以及股票購買合同和股權單位。聯合貨架登記聲明將於2023年5月29日到期。有關注冊人於2022年發行債務及股權證券的資料,請參閲綜合財務報表附註12及13。

臨時投資

截至2023年2月9日,註冊人沒有臨時投資。

錢池

註冊人參與一個資金池,他們和他們的某些子公司可以通過這個資金池進行短期借款或投資。資金需求是彙總的,外部借款或投資是基於現金淨頭寸。CenterPoint Energy資金池的淨資金需求預計將通過CenterPoint Energy循環信貸安排下的借款或出售CenterPoint Energy的商業票據來滿足。CERC資金池的淨資金需求預計將通過CERC循環信貸安排下的借款或出售CERC的商業票據來滿足。資金池可能無法提供足夠的資金來滿足註冊人的現金需求。

下表彙總了截至2023年2月9日按註冊人劃分的CenterPoint能源資金池活動:
加權平均利率休斯頓電氣CERC
 (單位:百萬)
資金池借款4.91%$(292)$(32)

信用評級下調對流動性的影響

註冊人信貸安排下的借款利率是根據各自的信用評級計算的。截至2023年2月9日,穆迪、S和惠譽對註冊人的優先債務給予了以下信用評級:
 穆迪標普(S&P)惠譽
註冊人借款人/票據額定值展望(1)額定值展望(2)額定值展望(3)
中心點能源
CenterPoint能源高級無擔保債務
Baa2穩定BBB穩定BBB穩定
中心點能源Vectren Corp.Issuer評級不適用不適用BBB+穩定不適用不適用
中心點能源SIGECO高級擔保債務A1穩定A穩定不適用不適用
休斯頓電氣
休斯頓電氣高級擔保債務
A2穩定A穩定A穩定
CERC
CERC Corp.高級無擔保債務
A3穩定BBB+穩定A-穩定
CERC
印第安納天然氣公司高級無擔保債務
不適用不適用BBB+穩定不適用不適用

(1)穆迪的評級展望是對發行人中期評級可能走向的看法。
(2)S的評級展望評估了中長期信用評級的潛在方向。
(3)惠譽的評級展望表明了評級可能在一到兩年內的走勢方向。

註冊人不能保證上述評級將在任何給定的時間段內保持有效,或評級機構不會完全下調或撤銷其中一個或多個評級。註冊人注意到,這些信用評級僅供參考,並不建議購買、出售或持有註冊人的證券,評級機構可隨時修訂或撤回。每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估。註冊人未來任何一項或多項信用評級的降低或撤銷,都可能對註冊人獲得短期和長期融資的能力、此類融資的成本以及註冊人商業戰略的執行產生重大不利影響。
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信用評級的下降可能會增加註冊人循環信貸安排下的借款成本。如果註冊人的信用評級被S和穆迪從截至2022年12月31日的評級下調一個級距,對四種循環信貸安排下的借款成本的影響將微乎其微。信用評級的下降還會提高在資本市場發行的長期債務的利率,並可能對註冊人完成資本市場交易和進入商業票據市場的能力產生負面影響。此外,信用評級的下降可能會增加對現金抵押品的要求,並減少CenterPoint Energy和CERC的天然氣可報告部門的收益。

管道關税和合同通常規定,如果託運人或託運人的擔保人的信用評級降至一個門檻水平以下,即穆迪和S的投資級評級,可以要求託運人支付現金或其他抵押品,金額相當於管道服務三個月的費用加上為該託運人建造的任何支線的未收回成本。如果CERC Corp.的信用評級降至適用的門檻水平以下,CERC可能需要提供截至2022年12月31日高達2.37億美元的現金或其他抵押品。抵押品的數量將取決於運輸水平的季節性變化。

ZENS和與ZENS相關的證券(CenterPoint Energy)

如果CenterPoint Energy的信譽下降,以至於ZENS的持有者認為其流動性受到不利影響,或者ZENS的市場變得缺乏流動性,一些ZENS的持有者可能會決定將他們的ZENS兑換成現金。在交換時支付現金的資金可以通過出售CenterPoint Energy擁有的ZENS相關證券的股票或從其他來源獲得。CenterPoint Energy擁有ZENS相關證券的股份,相當於用於計算其對ZENS持有人的債務的參考股份的大約100%。ZENS交易所導致現金流出,因為與ZENS和ZENS相關證券的股票相關的遞延税款通常會在ZENS被交換或以其他方式註銷並出售ZENS相關證券的股票時停止。與ZENS及ZENS相關證券相關的最終税務責任每年持續增加所實現的税務優惠金額,而當ZEN退休或更換而支付税款時,可能會有大量現金流出。如果所有ZEN在2022年12月31日兑換成現金,2022年將支付約6.65億美元的遞延税款。如果所有ZENS相關證券在2022年12月31日出售,根據2022年的有效税率,2022年將支付約8000萬美元的資本利得税。有關ZENS的其他資料,請參閲綜合財務報表附註11。

交叉默認設置

根據CenterPoint Energy、Houston Electric和CERC各自的循環信貸安排和CERC的定期貸款協議,借款人或其各自重要子公司對借入資金和某些其他特定類型的債務(包括擔保)超過1.25億美元的付款違約或不付款違約、事件或條件,將導致該借款人各自的信貸安排或定期貸款協議下的違約。根據SIGECO的循環信貸安排,如果SIGECO或其任何重要子公司發生付款違約或不付款違約事件或條件,允許SIGECO或其任何重要子公司加速任何借入資金和某些其他特定類型債務(包括擔保)超過7,500萬美元的債務,將導致SIGECO信貸安排違約。CenterPoint Energy的違約不會引發其子公司債務工具或循環信貸安排的違約。

可能的收購、資產剝離和合資企業

註冊人不時考慮收購或處置資產或業務,或可能的合資企業、戰略舉措或與資產或業務有關的其他共同所有權安排。任何在這方面採取行動的決心都將基於當時存在的市場狀況和機會,因此,任何努力的時機、規模或成功程度以及相關的潛在資本承諾都是不可預測的。登記人可尋求用發行債務和/或股權的收益為所有或部分此類努力提供資金。然而,由於各種事件,包括維持我們的信用評級、行業狀況、一般經濟狀況、市場狀況和市場看法等,註冊人屆時可能無法獲得債務或股權融資。正如2021年9月宣佈並於2022年11月更新的那樣,CenterPoint Energy增加了其電力和天然氣業務的計劃資本支出,以支持費率基數增長,並可能探索資產出售,除了完成出售其位於阿肯色州和俄克拉何馬州的天然氣業務外,作為一種有效地為此類增加的資本支出的一部分融資的手段。欲瞭解更多信息,請參閲附註4。

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未來債券發行的利息支出套期保值

註冊人可不時訂立利率協議,通過減少與利息支付相關的現金流的變化性,部分對衝美國國庫利率的波動。詳情見合併財務報表附註9(A)。

從銷售代表處收取應收款(CenterPoint Energy和Houston Electric)

休斯頓電氣從電力分配中收取的應收賬款是從代表那裏收取的,這些代表向休斯頓電氣向其客户分配的電力供應。在開展業務之前,代表必須在PUCT註冊,並必須滿足某些財務資格。然而,不利的經濟條件、ERCOT服務的市場的結構性問題或一個或多個代表的財務困難可能會削弱這些代表支付休斯頓電氣服務費用的能力,或者可能導致他們推遲付款。休斯頓電氣依賴這些代表及時匯款,代表的任何延遲或違約都可能對休斯頓電氣的現金流產生不利影響。在代表違約的情況下,休斯頓電氣的關税提供了許多補救措施,包括休斯頓電氣可以選擇要求PUCT暫停或撤銷對該代表的認證。適用的監管條款要求,如果一名代表無法及時付款,客户應轉移到另一名代表或最後的供應商那裏。然而,休斯頓電氣仍然面臨着與轉移到替代代表或最後供應商之前提供的服務相關的付款風險。如果一名代表無法履行其義務,它可以在各種選擇中考慮根據破產法進行重組,在這種情況下,該代表可能尋求避免履行其義務,並可能向休斯頓電氣提出索賠,涉及它從該代表那裏收到的付款。如果一名代表申請破產,休斯頓電氣可能無法成功收回該代表在申請破產之日尚未支付的應計應收賬款。然而,PUCT法規授權休斯頓電氣(Houston Electric)等公用事業公司在未來的費率案件中推遲銷售代表違約導致的壞賬,以便在未來的費率案件中追回,前提是對合理性和必要性進行審查。

其他可能影響現金需求的因素

除上述因素外,註冊人的流動資金和資本資源也可能受到以下因素的負面影響:

某些合同可能存在的現金抵押品要求,包括天氣對衝安排,以及CenterPoint Energy和CERC的天然氣應報告部分的天然氣購買、天然氣價格和天然氣儲存活動;
在某些情況下,由於天然氣價格上漲和天然氣供應商(CenterPoint Energy和CERC)集中,某些天然氣供應合同的付款日期加快;
與收購天然氣相關的成本增加(CenterPoint Energy和CERC);
與債務再融資和信貸安排或定期貸款項下借款或在資本和其他金融市場使用其他融資來源有關的利息支出增加;
各種立法或監管行動;
因監管衍生品而可能需要的增量抵押品(CenterPoint Energy);
代表,包括NRG和Vstra Energy Corp.的代表附屬公司,履行其對CenterPoint Energy和休斯頓電氣的義務的能力;
由於天然氣價格上漲、經濟狀況變化、公共健康威脅或惡劣天氣事件,客户付款放緩,應收賬款核銷增加(CenterPoint Energy和CERC);
履行擔保規定的任何義務;
訴訟結果,包括與2021年2月冬季風暴事件有關的訴訟;
對養老金和退休後福利計劃的繳費;
修復費用和颶風等未來自然災害造成的收入損失以及收回這些恢復費用的時間;以及
在本報告第一部分項目1a“風險因素”中查明的各種其他風險。

對我們發行證券和借款能力的某些合同限制

某些票據購買協議中與CERC發行的債務有關的某些條款具有限制CERC發行的擔保債務和CERC公司子公司發行的債務的效果。此外,休斯頓電氣公司和SIGECO公司分別可以通過General Mortgage和SIGECO的抵押契約發行的抵押債券數量受到限制。有關注冊人及SIGECO循環信貸安排中的債務與資本比率財務契諾總額的資料,請參閲綜合財務報表附註13。

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關鍵會計政策

關鍵會計政策是指對註冊人的財務狀況和經營結果的列報都很重要,並要求管理層作出困難、主觀或複雜的會計估計的政策。會計估計是管理人員對財務報表中的財務報表要素、項目或賬户作出的近似值。註冊人歷史綜合財務報表中的會計估計衡量過去業務交易或事件的影響,或資產或負債的當前狀況。下文所述的會計估計要求註冊人對作出估計時高度不確定的事項作出假設。此外,註冊人可能使用的不同估計或合理可能發生的會計估計的變化可能對其財務狀況、經營結果或現金流的列報產生重大影響。使這些判斷變得困難、主觀和/或複雜的情況與需要對本質上不確定的事項的影響作出估計有關。對未來事件及其影響的估計和假設不能肯定地預測。註冊人根據歷史經驗和他們認為在當時情況下合理的各種其他假設進行估計,這些假設的結果構成作出判斷的基礎。隨着新事件的發生、獲得更多經驗、獲得更多信息以及註冊人經營環境的變化,這些估計可能會發生變化。註冊人的主要會計政策載於綜合財務報表附註2。註冊人認為下列會計政策涉及關鍵會計估計的應用。因此,這些會計估計已經與CenterPoint Energy董事會的審計委員會進行了審查和討論。

對利率管制的會計處理

受管制經營的會計指引規定,如果所制定的費率旨在收回提供受管制服務的成本,且競爭環境使該等費率有可能被收取和收取,則受費率管制的實體應按照收回已發生成本的費率對資產和負債進行會計核算和報告。對於其電力和天然氣可報告部門,CenterPoint Energy、休斯頓電氣和CERC採用這一會計指導方針。通常反映在收入中的公用事業監管或費率確定的某些費用和收入在資產負債表上遞延為監管資產或負債,並在收入中確認,因為相關金額包括在服務費率中,並從客户那裏收回或退還給客户。當這些項目很可能在未來的費率中收回或反映時,監管資產和負債被記錄下來。確定概率需要管理層做出重大判斷,包括但不限於對監管聽證會上提出的證詞、擬議的監管決定、最終監管命令以及重審或州法院上訴申請的力度或狀況。如果發生使這些資產和負債不再可能收回的事件,註冊人將被要求註銷或減記這些監管資產和負債。例如,在2022年期間,MPUC不允許追回2021年2月冬季風暴事件期間發生的約3,600萬美元的司法管轄天然氣成本,當這些金額不再可能追回時,CERC的監管資產餘額減少。有關注冊人的監管資產及負債的進一步詳情,請參閲綜合財務報表附註7。

長期資產減值,包括可識別的無形資產和商譽

只要事件或環境變化顯示長期資產(包括可識別無形資產及商譽)的賬面價值可能無法收回,註冊人便會審核該等資產的賬面價值,並至少每年按商譽及其他無形資產的會計指引的要求測試商譽的減值。不可預見的事件、市場狀況的變化以及可能的監管不當(如適用)可能對長期資產的價值產生實質性影響,包括無形資產和商譽、未來現金流、利率和監管事項可能導致減值費用。註冊人在2022年至2021年期間沒有記錄長期資產的減值,包括無形資產或商譽。於2020年,CenterPoint Energy確認商譽減值損失,詳見綜合財務報表附註4及附註6。

公允價值是指在意願方之間的當前交易中,一項資產、負債或業務可被買賣的金額,並可使用多種方法進行估計,包括市場報價或第三方估值、基於現金流估計的現值方法、或收益或收入表現指標的倍數。在這些估值技術中使用不同的估計和假設,公允價值可能會有所不同。

公允價值計量需要重大判斷和不可觀察的投入,包括(I)未來現金流的預計時間和數量,這考慮到計劃的增長舉措,(Ii)適用的監管環境,以及(Iii)反映未來市場價格固有風險的貼現率。確定非費率管制業務的貼現率,例如能源系統集團,需要基於對行業和實體特定風險的評估,估計這些非費率管制業務的適當公司特定風險溢價,其中包括對未來的預期
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減值測試之日存在的市場或經濟狀況。這些假設的變化可能會對減值測試的結果產生重大影響。

年度商譽減值測試

CenterPoint Energy和CERC在2022年第三季度完成了2022年年度商譽減值測試,並根據收益法或收入和市場法的加權組合確定,任何報告單位都不需要商譽減值費用。各報告單位的公允價值大大超過報告單位的賬面價值。

雖然2022年年度測試不會導致商譽減值,但以下情況可能會引發中期商譽減值測試:實際收益結果大幅低於預期、經營環境的重大不利變化、貼現率的增加、其他需要判斷和具有前瞻性的關鍵假設的變化、如果CenterPoint Energy的市值在較長一段時間內低於賬面價值,或影響報告單位的事件,如計劃出售全部或部分報告單位。

公共控制事務(CenterPoint Energy和CERC)

在對共同控制實體之間的淨資產轉移或股權交換進行會計處理時,收到淨資產或股權的實體應根據最終母公司的基礎初步確認轉移日期的資產和負債,在重組的情況下,該基礎是CenterPoint Energy的基礎。CenterPoint Energy的實體淨資產基礎可能與該實體的歷史淨資產在獨立基礎上有所不同,例如,因為下推會計沒有在獨立基礎上應用。此外,當共同控制交易中轉讓的淨資產符合業務定義時,接收實體將根據報告單位內轉讓的業務的相對公允價值記錄報告單位的商譽分配。因此,2022年6月30日,CERC從CenterPoint Energy的天然氣報告部門獲得了與重組相關的9.72億美元商譽。CERC重算以前的期間,以反映重組,就好像它發生在CenterPoint Energy共同控制的最早呈現的期間。重組沒有影響CenterPoint Energy在任何實體的基礎,它對其報告部門的商譽分配,或者它的部門陳述。CenterPoint Energy和CERC都沒有承認與重組有關的任何損益。SIGECO沒有被CERC收購,它仍然是VUH的子公司。

公允價值是指在有意願的各方之間的當前交易中,一項資產、負債或業務可被買賣的金額,並可使用多種方法進行估計,包括報價市場價格、基於現金流估計的現值法、或收益或收入業績衡量的倍數。如果採用這些估值方法中的不同估計和假設,公允價值可能會有所不同。

公允價值計量需要作出重大判斷,而且往往依賴於不可觀察的投入,包括(I)未來現金流的預計時間和數量,其中考慮到計劃的增長舉措,(Ii)適用的監管環境,以及(Iii)反映未來市場價格固有風險的貼現率。這些假設的變化可能對由此產生的公允價值或相對公允價值產生重大影響。

天然氣報告部門內業務的公允價值是根據收入和市場方法的加權組合估計的,與2021年年度商譽減值測試(交易時完成的最新年度測試)中使用的方法一致。

持有待售資產和停產業務

一般情況下,待出售的長期資產在管理層經董事會批准(如適用)承諾出售計劃的期間被歸類為持有待出售,出售預計將在一年內完成。註冊人按賬面價值或估計公允價值減去出售成本中較低者記錄持有以供出售或出售集團的資產和負債。 如果出售集團反映了報告單位的組成部分並符合業務的定義,則該報告單位內的商譽將根據代表將被保留和處置的業務的組成部分的相對公允價值分配給出售集團。商譽不分配給不符合企業定義的報告單位的一部分。 符合持有待售準則並代表向登記人的戰略轉移的出售集團也在綜合收益表上反映為非持續經營,而以前的期間被重新計入,以反映來自該等業務的收益或虧損,如非持續經營所得的税項淨額。

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詳情見合併財務報表附註4。

未開賬單的收入

與電力輸送和天然氣銷售及服務有關的收入一般在交付給客户時確認。然而,對個別客户的交貨是根據他們的儀表讀數確定的,整個月都是在系統的基礎上通過AMS儀表通信或手動讀數進行的。在每個月末,估計自上次抄表日期以來交付給非AMS客户的數量,並估計相應的未開單收入。從實際的AMS計量器使用數據中獲得有關在最後一次計費後交付給AMS客户的信息。根據實際的AMS電錶數據、每日供電量和適用費率,估計每月未開賬單的電力交付收入。未開具賬單的天然氣銷售是根據估計的採購量、估計的損失和未核算的天然氣以及有效的税率來估計的。當獲得更多信息,或實際金額可確定時,記錄的估計數將被修訂。因此,對先前會計估計的修訂可能會影響經營結果。

退休金及其他退休計劃

CenterPoint Energy以各種形式贊助養老金和其他退休計劃,涵蓋所有符合資格要求的員工。CenterPoint Energy在計算與其計劃相關的費用和負債時,使用了幾個統計和其他因素,試圖預測未來的事件。這些因素包括對貼現率的假設、計劃資產的預期回報率以及管理層在某些指導方針內估計的未來薪酬增長率。此外,CenterPoint Energy的精算顧問使用了諸如撤資和死亡率等主觀因素。由於不斷變化的市場和經濟條件、更高或更低的提款率或參與者的壽命更長或更短,所使用的精算假設可能與實際結果大不相同。這些差異可能會對記錄的養老金和其他退休計劃費用產生重大影響。請閲讀《--其他重大事項--養老金計劃》進行進一步討論。
 
新會計公告

關於影響註冊人的新會計聲明的討論,見合併財務報表附註2(U),在此引用作為參考。

其他重大事項

養老金計劃(CenterPoint Energy)。正如綜合財務報表附註8(B)所述,CenterPoint Energy維持覆蓋合資格員工的非供款式合格固定收益養老金計劃。合格計劃的僱主繳費以精算計算為基礎,這些計算確定了僱員退休保障制度所要求的最低繳費和為所得税目的可扣除的最高繳費。
根據CenterPoint Energy養老金計劃的條款,該公司保留更改、修改或終止該計劃的權利。CenterPoint Energy的資金政策是每年審查金額,捐款金額至少等於ERISA要求的最低捐款。
此外,CenterPoint Energy維護無資金支持的非合格福利恢復計劃,允許參與者獲得他們在非繳費合格養老金計劃下本應享有的福利,但聯邦規定的合格計劃福利限制或計算合格計劃福利的補償水平除外。

截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度,CenterPoint Energy的資金需求和僱主繳費如下:
截至十二月三十一日止的年度:
202220212020
中心點能源(單位:百萬)
符合條件的養卹金計劃的最低資金要求$— $— $76 
僱主對合格養老金計劃的繳費27 53 76 
僱主對不合格福利恢復計劃的繳費810 

74


儘管CenterPoint Energy在2023年對符合條件的養老金計劃的最低繳費要求為零,但它預計繳費總額將高達5000萬美元。CenterPoint Energy預計將在2023年向不合格的福利恢復計劃做出總計約700萬美元的貢獻。

養老金債務和計劃資產的變化可能不會立即在CenterPoint Energy的合併收益表中確認為養老金支出,但通常會在未來幾年計劃參與者的剩餘平均服務期內確認。因此,任何期間記錄的養卹金支出的很大一部分可能不反映提供給計劃參與人的實際福利支付水平。
作為計劃的發起人,CenterPoint Energy必須(A)在其綜合資產負債表上確認計劃資金過剩狀態的資產或計劃資金不足狀態的負債,(B)衡量計劃截至會計年度末的資產和債務,以及(C)確認計劃資金狀況的變化,這些變化是通過對其他全面收益的調整而發生的,當與其受費率管制的公用事業公司的成本可收回相關時,應確認監管資產的變化。

截至2022年和2021年12月31日,所有固定收益養老金計劃的預計福利義務分別為16億美元和23億美元。這一減少主要是由於貼現率上升以及一次性結清付款的影響。

2022年12月,CenterPoint Energy養老金計劃完成了年金提升,作為去風險戰略的一部分,該交易規定購買年金合同,為之前剝離業務的退休人員的養老金計劃提供資金。年金的取消影響了1119名退休人員和受益人,並減少了轉移到一家保險公司的1.38億美元養卹金債務和1.36億美元計劃資產。計劃資產的轉移被認為是一筆一次性和解付款,減少了CenterPoint Energy養老金計劃在2022年預計的福利義務。

截至2022年12月31日,預計的福利義務比CenterPoint Energy養老金計劃的計劃資產市值高出3.41億美元。該計劃在一年內持有的證券的利率或市值的變化可能對資金狀況產生重大、積極或消極的影響,並影響下一次重新計量時的養卹金支出和所需繳款的水平。
休斯頓電氣和CERC參與了CenterPoint Energy的合格和非合格養老金計劃,涵蓋幾乎所有員工。按登記人分列的養卹金費用如下:
截至十二月三十一日止的年度:
202220212020
中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC
(單位:百萬)
養老金成本$172 $59 $88 $69 $34 $24 $49 $19 $19 

在計算養卹金費用和相關負債時,需要使用假設。這些假設的變化可能會導致不同的費用和負債金額,未來的實際經驗可能與假設不同。兩個最關鍵的假設是計劃資產的預期長期回報率和假設貼現率。
截至2022年12月31日,CenterPoint Energy的合格養老金計劃的預期長期計劃資產回報率為6.50%,高於截至2021年12月31日假設的5.00%的回報率1.50%。預期回報率假設是使用我們計劃的目標資產配置和每個資產類別的預期回報來制定的。CenterPoint Energy定期審查其實際資產配置,並定期重新平衡計劃資產,以降低波動性並更好地匹配計劃資產和負債。
截至2022年12月31日,預計福利義務的計算假設貼現率為5.15%,比主要歸因於利率上升的截至2021年12月31日的2.80%的貼現率高出84%。貼現率是通過審查高質量債券的收益率來確定的,這些債券獲得了公認評級機構給予的兩個最高評級之一,以及特定於CenterPoint Energy計劃特點的養老金義務的預期期限。
CenterPoint Energy精算確定的2022年和2021年的養老金和其他離職後成本高於或低於德克薩斯州大多數司法管轄區通過利率收回的金額,分別作為監管資產或負債遞延。2023年的養老金成本,包括不合格福利恢復計劃,估計為5400萬美元
75


在適用的監管延期和資本化之前,基於截至2022年12月31日的計劃資產預期回報率6.50%和貼現率5.15%。如果預期收益假設從6.50%下調0.50%至6.00%,2023年養老金成本將增加約600萬美元。
截至2022年12月31日,養老金計劃的預計福利義務(包括無資金支持的非合格養老金計劃)比計劃資產高出3.41億美元。*如果貼現率從5.15%降低0.50%至4.65%,假設變化將使CenterPoint Energy的預計福利義務增加約6800萬美元,並使其2023年養老金成本減少約200萬美元。預期因貼現率下降而導致的養老金成本減少,是由於預期利率下降與養老金計劃中固定收益資產增值之間的關聯,這些養老金計劃的固定收益工具比權益工具多得多。此外,假設的變化將影響CenterPoint Energy的綜合資產負債表,因為截至2022年12月31日記錄的監管資產增加了5900萬美元,並將由於預計福利義務的增加而在2022年的全面收益中計入700萬美元的税後淨額。
未來計劃資產回報、假設貼現率和與養老金計劃相關的各種其他因素的變化將影響CenterPoint Energy未來的養老金支出和負債。CenterPoint Energy無法肯定地預測這些因素在未來會是什麼。

項目7A。*加強對市場風險的定量和定性披露

利率、股票價格和能源商品價格變化的影響

註冊人面臨各種市場風險。這些風險源於在正常業務過程中進行的交易,並存在於註冊人的綜合財務報表中。註冊人業務活動的大部分收入和收入都受到市場風險的影響。市場風險類別包括通過非交易活動對商品價格、利率和股票價格的風險敞口。對每一種市場風險的描述如下:

利率風險主要來自借貸水平和利率變化的風險敞口。
股權價格風險源於對個別股權證券(CenterPoint Energy)價格變化的風險敞口。
商品價格風險源於對商品價格波動的敞口,如天然氣、天然氣和其他能源商品(CenterPoint Energy)。

管理層制定了全面的風險管理政策,以監測和管理這些市場風險。

利率風險
 
截至2022年12月31日,註冊人有未償還的長期債務和租賃債務,CenterPoint Energy根據其ZENS有義務,使他們面臨與市場利率變動相關的損失風險。

截至2022年和2021年12月31日,CenterPoint Energy的浮動利率債務總額分別為45億美元和45億美元。如果浮動利率從2022年12月31日起增加10%,CenterPoint Energy的總利息支出將每年增加約1900萬美元。2023年,由於強制購買或強制招標購買條款,SIGECO預計將以當時的市場利率對1.86億美元的免税債務進行再市場營銷。2023年9月1日,CenterPoint Energy的A系列優先股將從固定利率股息轉換為浮動利率,相當於三個月美元倫敦銀行間同業拆借利率(或替代基準利率)加3.270%。有關CenterPoint Energy的A系列優先股的更多信息,請參閲合併財務報表的附註12。除了下文討論的CERC浮動利率票據外,CenterPoint Energy沒有2023年到期的浮動利率票據。

截至2022年12月31日或2021年12月31日,休斯頓電氣都沒有任何浮動利率義務。

截至2022年和2021年12月31日,CERC的浮息債券總額分別為14億美元和19億美元。如果浮動利率從2022年12月31日起提高10%,CERC的綜合利息支出將每年增加約700萬美元。CERC有5.75億美元的浮動利率票據將於2023年到期,將按當前利率進行再融資。

截至2022年和2021年12月31日,CenterPoint Energy的未償還固定利率債務(不包括指數債務證券)的本金總額分別為125億美元和117億美元,公允價值分別為111億美元和130億美元。由於這些工具是固定利率的,它們不會使CenterPoint Energy面臨由於市場利率變化而導致收益損失的風險。然而,這些工具的公允價值將增加
76


如果利率從2022年12月31日的水平下降10%,大約5.1億美元。除了下文討論的CERC優先票據外,CenterPoint Energy沒有2023年到期的固定利率優先票據。

截至2022年12月31日和2021年12月31日,休斯頓電氣的未償還固定利率債務本金分別為64億美元和55億美元,公允價值分別約為56億美元和63億美元。由於這些工具是固定利率的,它們不會使休斯頓電氣面臨因市場利率變化而損失收益的風險。然而,如果利率從2022年12月31日的水平下降10%,這些工具的公允價值將增加約3.15億美元。休斯頓電氣沒有2023年到期的固定利率一般抵押貸款債券。

截至2022年和2021年12月31日,CERC的未償還固息債務本金分別為35億美元和25億美元,公允價值分別為33億美元和28億美元。由於這些工具是固定利率的,它們不會使CERC面臨因市場利率變化而損失收益的風險。然而,如果利率從2022年12月31日的水平下降10%,這些工具的公允價值將增加約1.26億美元。CERC有7.57億美元的固定利率優先票據將於2023年到期,將按當前利率進行再融資。

一般而言,只有在註冊人在到期前在公開市場重新購買全部或部分這些工具的情況下,公允價值的這種增加才會影響收益和現金流。

正如綜合財務報表附註11所述,ZENS債務分為債務部分和衍生部分。截至2022年12月31日,700萬美元的債務部分是固定利率債務,因此不會使CenterPoint Energy面臨由於市場利率變化而造成收益損失的風險。然而,如果利率從2022年12月31日的水平下降10%,債務部分的公允價值將增加約100萬美元。衍生工具組成部分(於2022年12月31日為5.78億美元的已記錄負債)的公允價值變動記入CenterPoint Energy的綜合收益表,因此,衍生工具組成部分的公允價值因基礎無風險利率的變化而受到影響。如果無風險利率從2022年12月31日的水平增加10%,衍生成分負債的公允價值將減少約100萬美元,這將在CenterPoint Energy的綜合收益表中記錄為未實現收益。

股票市場價值風險(CenterPoint Energy)

CenterPoint Energy通過持有AT&T Common 1020萬股、Charge Common 90萬股和WBD Common 250萬股而面臨股票市值風險,CenterPoint Energy持有這些股份是為了促進其履行ZENS義務的能力。有關CenterPoint Energy的ZENS義務的討論,請參閲合併財務報表附註11。由CenterPoint Energy持有的ZENS相關證券的公允價值變化預計將大大抵消ZENS衍生成分的公允價值變化。這些股票的總市值比2022年12月31日下降10%,將導致淨虧損不到100萬美元,這將在CenterPoint Energy的合併收益表中計入債務證券損失。

非交易活動帶來的大宗商品價格風險(CenterPoint Energy)

在颶風、龍捲風和冬季惡劣天氣條件等惡劣天氣事件期間,CenterPoint Energy受監管的業務面臨大宗商品價格風險。惡劣天氣事件可能會提高與天然氣、煤炭和購買的電力相關的大宗商品價格,這可能會增加我們提供服務的成本,這些成本可能無法按費率收回。在惡劣天氣事件期間,由大宗商品價格上漲推動的成本上升可能會受到我們的監管機構的抵制,我們的監管機構可能會試圖否認或推遲及時收回這些成本。

然而,由於當前的州法規,CenterPoint Energy在印第安納州受監管的業務在涉及為零售客户購買和銷售天然氣、煤炭和購買的電力的交易中,對大宗商品價格風險的敞口有限,根據這些法規,這些法規允許通過天然氣和燃料成本調整機制收回此類購買的成本。CenterPoint Energy在印第安納州的公用事業天然氣業務擁有監管權力,可以使用最初期限最長為10年的協議,鎖定高達50%的年度天然氣採購定價。這一權力已被用來通過實物購買和金融衍生品來確保固定價格的天然氣。截至2022年12月31日,CenterPoint Energy在印第安納州的公用事業天然氣業務的非交易能源衍生品資產的記錄公允價值為1,100萬美元,這部分資產被一項監管資產抵消。

77


天然氣和煤炭價格對營運資金要求、利息成本以及銷售或交付數量的某種程度的價格敏感度也有其他影響。建設性的監管命令,如授權收回損失保證金、其他創新費率設計和收回下落不明的天然氣和其他天然氣相關費用的命令,也減輕了天然氣成本可能對CenterPoint Energy財務狀況的影響。2008年,PUCO批准退出CenterPoint Energy在俄亥俄州天然氣服務領域的商家功能,允許俄亥俄州客户直接從零售營銷人員而不是CenterPoint Energy購買幾乎所有天然氣。



78


第8項。*財務報表及補充數據

獨立註冊會計師事務所報告
致本公司股東及董事會
CenterPoint Energy,Inc.

對財務報表的幾點看法

我們審計了CenterPoint Energy,Inc.及其子公司(“本公司”)截至2022年12月31日和2021年12月31日的合併資產負債表,截至2022年12月31日的三個年度的合併收益、全面收益、權益變動表和現金流量表以及相關附註(統稱為“財務報表”)。我們認為,財務報表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2022年12月31日和2021年12月31日的財務狀況,以及截至2022年12月31日的三個年度的經營結果和現金流量,符合美國公認的會計原則。

我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準審計了公司截至2022年12月31日的財務報告內部控制,依據內部控制--綜合框架(2013)特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的報告和我們2023年2月17日的報告,對公司財務報告的內部控制表達了無保留意見。

意見基礎

這些財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的財務報表發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規,我們必須與公司保持獨立。

我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計,以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證,無論是由於錯誤還是舞弊。我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序,無論是由於錯誤還是欺詐,以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查與財務報表中的數額和披露有關的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計,以及評價財務報表的整體列報。我們相信,我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。

關鍵審計事項

下文所述的關鍵審計事項是指向審計委員會通報或要求通報的當期財務報表審計所產生的事項,該事項(1)涉及對財務報表至關重要的賬目或披露,(2)涉及特別具有挑戰性的、主觀的或複雜的判斷。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對財務報表的整體意見,我們也不會通過傳達下面的關鍵審計事項,就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。

利率管制對財務報表的影響--見財務報表附註2、4和7

關鍵審計事項説明

本公司須受不同司法管轄區內監管機構及委員會(統稱為“委員會”)的費率監管,而該等監管及委員會對該等司法管轄區內電力及天然氣輸送及分銷公司的費率具有司法管轄權。管理層已確定其受監管的業務符合美利堅合眾國普遍接受的會計原則的要求,以編制其財務報表,適用專門規則來説明基於成本的費率管制的影響。對利率監管經濟學的會計影響普遍存在於財務報表和披露中。

該公司的費率受委員會制定費率的監管程序的約束。費率是在監管程序中根據對本公司提供公用事業服務的成本以及本公司在公用事業業務的投資回報和收回的分析而確定和批准的。監管決定可能會對收回成本、投資回報率以及按差餉收回資產的時間和金額產生影響。委員會對差餉的規管,是以收回審慎招致的成本和合理的投資資本回報率為前提。各委員會今後作出的決定將影響受監管業務的會計核算,包括關於費率中所列允許成本和投資資本回報數額的決定以及可能需要的任何退款。雖然公司已經表明了它
79


如果預期通過規定的費率向客户收回成本,委員會有可能不會批准:(1)全額收回提供公用事業服務的成本,或(2)全額收回投資於公用事業業務的所有金額,並從投資中獲得合理回報。

由於管理層作出重大判斷以支持其有關受影響賬户結餘和披露的斷言,以及在評估未來監管行動對財務報表的影響時涉及的高度主觀性,我們將利率監管確定為一項關鍵審計事項。管理層的判斷包括評估(1)未來收回已發生成本的比率的可能性,(2)拒絕公司進行的資本投資的可能性,以及(3)向客户退款的可能性。鑑於管理層的某些會計判斷是基於對委員會決定結果的假設,審計這些判斷需要關於費率管制和費率制定過程的專門會計知識。

如何在審計中處理關鍵審計事項

我們與委員會決定的不確定性有關的審計程序包括以下內容:

我們測試了管理層對以下可能性的控制的有效性:(1)作為監管資產發生和遞延的未來成本比率的回收,以及(2)應報告為監管負債的退款或未來利率下降。我們還測試了管理層對初始確認為監管資產或負債的金額的控制的有效性,以及對可能影響未來利率收回成本或未來利率下調的可能性的監管發展的監測和評估。
我們評估了該公司與利率監管影響相關的披露,包括記錄的餘額和監管發展。

吾等閲讀委員會就本公司及其他公用事業公司發出的相關監管命令、監管法規、解釋、程序備忘錄、幹預者提交的文件及其他公開資料,以評估未來費率收回或未來費率下調的可能性,以參考委員會在類似情況下處理類似成本的先例。我們評估了外部信息,並與管理層記錄的監管資產和負債餘額進行了比較,以確保完整性。

對於正在處理中的監管事項,我們檢查了公司向委員會提交的文件以及可能影響公司未來費率的幹預者向委員會提交的文件,以尋找可能與管理層的斷言相矛盾的任何證據。

我們評估了管理層的説法,即沒有發現與公司的財產、廠房和設備有關的減值指標。我們檢查了基本建設項目預算,並詢問了管理層,以確定旨在取代可能在使用年限結束前報廢的資產的項目。我們檢查了董事會會議記錄、監管命令和提交給委員會的其他文件,以確定任何可能與管理層關於長期資產被拒絕的可能性的斷言相矛盾的證據。

我們評估了監管備案文件中是否有任何證據表明,幹預者正在挑戰完全收回任何資本項目的成本,並詢問管理層,以評估資本化成本是否有可能被否決。

我們獲得管理層的分析以及內部和外部法律顧問的信函,酌情就監管命令中尚未涉及的監管資產或退款或未來降低費率的可能性進行分析,以評估管理層關於金額可能收回或未來降低費率的斷言。


/s/ 德勤律師事務所

休斯敦,得克薩斯州
2023年2月17日

自1932年以來,我們一直擔任該公司的審計師。

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CenterPoint Energy,Inc.及附屬公司
合併收益表


 截至2013年12月31日止的年度,
 202220212020
(單位:百萬,每股除外)
收入:
公用事業收入$9,018 $8,042 $7,049 
非公用事業收入303 310 369 
總計9,321 8,352 7,418 
費用:  
公用事業天然氣、燃料和購買的電力2,887 2,127 1,488 
收入的非公用事業成本,包括天然氣204 208 257 
運維2,833 2,810 2,744 
折舊及攤銷1,288 1,316 1,189 
所得税以外的其他税種543 528 516 
商譽減值  185 
總計7,755 6,989 6,379 
營業收入1,566 1,363 1,039 
其他收入(支出): 
權益證券的收益(虧損)(227)(172)49 
指數化債務證券的收益(損失)325 50 (60)
銷售收益303 8  
利息支出和其他財務費用(511)(508)(501)
證券化債券的利息支出(13)(21)(28)
其他收入(費用),淨額(26)58 64 
總計(149)(585)(476)
所得税前持續經營所得1,417 778 563 
所得税費用360 110 80 
持續經營收入1,057 668 483 
非持續經營的收入(虧損)(扣除税項支出(收益)$-0-, $201、和$(333),分別)
 818 (1,256)
淨收益(虧損)1,057 1,486 (773)
分配給優先股股東的收益49 95 176 
普通股股東可得收益(虧損)$1,008 $1,391 $(949)
普通股基本每股收益--持續經營$1.60 $0.97 $0.58 
普通股每股基本收益(虧損)--非持續經營 1.38 (2.37)
每股普通股基本收益(虧損)$1.60 $2.35 $(1.79)
稀釋後每股普通股收益--持續經營$1.59 $0.94 $0.58 
每股普通股攤薄收益(虧損)--非持續經營 1.34 (2.37)
稀釋後每股普通股收益(虧損)$1.59 $2.28 $(1.79)
加權平均普通股流通股,基本629 593 531 
加權平均普通股流通股,稀釋632 610 531 

見合併財務報表合併附註
81


CenterPoint Energy,Inc.及附屬公司
的聲明綜合全面收益
 截至2013年12月31日止的年度,
 202220212020
 (單位:百萬)
淨收益(虧損)$1,057 $1,486 $(773)
其他全面收益(虧損): 
養卹金和其他離職後計劃的調整(扣除税項支出#美元2, $7以及$-0-,分別)
32 21 (5)
淨收入中實現的現金流量對衝遞延損失的重新分類(減去税費淨額#美元)0-, $-0-和$-0-,分別)
1 2  
現金流量套期保值遞延淨虧損重新分類(扣除税費淨額#美元)0-, $-0-、和$4,分別)
  15 
來自未合併關聯公司的其他全面收益(虧損)(税後淨額為$-0-, $-0-,和$-0-,分別)
 3 (2)
總計33 26 8 
綜合收益(虧損)1,090 1,512 $(765)
分配給優先股股東的收益49 95 176 
普通股股東可獲得的全面收益(虧損)$1,041 $1,417 $(941)

見合併財務報表合併附註

82


CenterPoint Energy,Inc.及附屬公司
合併資產負債表


 十二月三十一日,
2022
十二月三十一日,
2021
 (單位:百萬)
資產 
流動資產: 
現金和現金等價物(#美元75及$92分別與VIE相關)
$74 $230 
股權證券投資510 1,439 
應收賬款(美元22及$29分別與VIE有關),減去信貸損失準備金#美元38及$44,分別
889 690 
應計未開單收入減去信貸損失準備#美元4及$6,分別
764 513 
天然氣和煤炭庫存241 186 
材料和用品635 422 
非交易衍生品資產10 9 
應收税金20 1 
持有待售流動資產 2,338 
監管資產1,385 1,395 
預付費用和其他流動資產(美元13及$19分別與VIE相關)
171 132 
流動資產總額4,699 7,355 
財產、廠房和設備、淨值27,143 23,484 
其他資產:  
商譽4,294 4,294 
監管資產(美元229及$420分別與VIE相關)
2,193 2,321 
非交易衍生品資產2 5 
其他非流動資產215 220 
其他資產總額6,704 6,840 
總資產$38,546 $37,679 

見合併財務報表合併附註
83


CenterPoint Energy,Inc.及附屬公司
合併資產負債表,續

 十二月三十一日,
2022
十二月三十一日,
2021
 (單位:百萬,面值除外
(和股票)
負債和股東權益  
流動負債:  
短期借款$511 $7 
VIE證券化債券的流動部分長期債務156 220 
指標債務,淨額7 10 
其他長期債務的當期部分1,346 308 
指數化債務證券衍生品578 903 
應付帳款1,352 1,196 
應計税金298 378 
應計利息159 136 
應計股息144 131 
客户存款110 111 
非交易衍生工具負債 2 
持有待售流動負債 562 
其他452 323 
流動負債總額5,113 4,287 
其他負債:  
遞延所得税,淨額3,986 3,904 
非交易衍生工具負債 12 
福利義務547 511 
監管責任3,245 3,153 
其他774 836 
其他負債總額8,552 8,416 
長期債務,淨額:  
VIE證券化債券,淨額161 317 
其他長期債務,淨額14,675 15,241 
長期債務總額,淨額14,836 15,558 
承付款和或有事項(附註15)
臨時股本(附註12)3 3 
股東權益:
累計優先股,$0.01面值,20,000,000授權股份,800,000股票和800,000流通股分別為$800及$800各自的清算優先權(附註12)
790 790 
普通股,$0.01面值,1,000,000,000授權股份,629,535,631股票和628,923,534分別發行流通股
6 6 
額外實收資本8,568 8,529 
留存收益709 154 
累計其他綜合損失(31)(64)
股東權益總額10,042 9,415 
總負債與股東權益
$38,546 $37,679 

見合併財務報表合併附註
84


CenterPoint Energy,Inc.及附屬公司
合併現金流量表

 截至2013年12月31日止的年度,
 202220212020
 (單位:百萬)
經營活動的現金流: 
淨收益(虧損)$1,057 $1,486 $(773)
將淨收益(虧損)調整為經營活動提供的現金淨額: 
折舊及攤銷1,288 1,316 1,189 
遞延所得税20 213 (429)
商譽減值和損失從重新分類到持有待售  175 
商譽減值  185 
資產剝離收益(303)(681) 
股權證券的損失(收益)227 172 (49)
指數化債務證券的損失(收益)(325)(50)60 
未合併關聯公司的權益(收益)虧損 (339)1,428 
來自未合併關聯公司的分配 155 113 
養老金繳費(35)(61)(86)
其他資產和負債的變動:   
應收賬款和未開單收入淨額(461)(98)90 
庫存(259)(140)9 
應收税金(19)81 24 
應付帳款203 175 2 
監管資產和負債淨額234 (2,295)(107)
其他流動資產和負債(5)56 104 
其他非流動資產和負債109 (53)25 
其他經營活動,淨額79 85 35 
經營活動提供的淨現金1,810 22 1,995 
投資活動產生的現金流:   
資本支出(4,419)(3,164)(2,596)
與促成合並有關的交易成本(附註4)
 (49) 
與促成合並相關的現金收入 5  
來自未合併關聯公司的分配超過累計收益  80 
出售股權證券所得收益,扣除交易成本702 1,320  
資產剝離所得收益(附註4)
2,075 22 1,215 
其他投資活動,淨額14 15 36 
用於投資活動的現金淨額(1,628)(1,851)(1,265)
融資活動的現金流:   
短期借款增加(減少),淨額452 (27) 
支付融資租賃的債務(485)(179) 
從循環信貸安排借款  1,050 
償還循環信貸安排  (1,050)
商業票據收益(付款),淨額(74)1,132 (761)
長期債務收益2,089 4,493 799 
支付長期債務,包括全額保費(1,795)(2,968)(1,724)
支付債務發行成本(36)(38)(8)
普通股股息的支付(440)(385)(392)
優先股股息的支付(49)(107)(137)
發行普通股所得款項淨額  672 
發行C系列優先股所得款項,淨額  723 
其他籌資活動,淨額(7)(5)(6)
融資活動提供(用於)的現金淨額(345)1,916 (834)
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)(163)87 (104)
年初現金、現金等價物和限制性現金254 167 271 
年終現金、現金等價物和限制性現金$91 $254 $167 
見合併財務報表合併附註
85


CenterPoint Energy,Inc.及附屬公司
合併權益變動表

 
 202220212020
 股票金額股票金額股票金額
 (以百萬美元和股份為單位,但不包括授權股份和每股金額)
累計優先股,$0.01面值;授權20,000,000股票
年初餘額1 $790 3 $2,363 2 $1,740 
C系列優先股發行,扣除發行成本    1 723 
B系列優先股和C系列優先股的轉換  (2)(1,573) (100)
年終餘額1 790 1 790 3 2,363 
普通股,$0.01面值;授權1,000,000,000中國股票
      
年初餘額629 6 551 6 502 5 
與福利和投資計劃有關的問題1  1  1  
普通股的發行  77  48 1 
年終餘額630 6 629 6 551 6 
額外實收資本  
年初餘額8,529  6,914 6,080 
與福利和投資計劃有關的問題39  41 30 
普通股發行,扣除發行成本  1 672 
B系列優先股和C系列優先股的轉換 1,573 100 
利益轉換特徵的識別  32 
年終餘額8,568  8,529 6,914 
留存收益(累計虧損)    
年初餘額154  (845)632 
淨收益(虧損)1,057  1,486 (773)
宣佈派發普通股股息(見附註12)
(453) (404)(480)
宣佈派發A系列優先股股息(見附註12)
(49)(49)(73)
宣佈派發B系列優先股股息(見附註12)
 (34)(85)
宣佈派發C系列優先股股息(見附註12)
  (27)
攤銷受益轉換功能  (32)
採用ASU 2016-13— — (7)
年終餘額709  154 (845)
累計其他綜合損失    
年初餘額(64) (90)(98)
其他綜合收益33  26 8 
年終餘額(31) (64)(90)
股東權益總額$10,042  $9,415 $8,348 
 
見合併財務報表合併附註
86


獨立註冊會計師事務所報告
致下列成員:
CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司
對財務報表的幾點看法
我們審計了CenterPoint Energy Houston Electric,LLC及其子公司(CenterPoint Energy,Inc.的間接全資子公司)的資產負債表。(“本公司”)截至2022年12月31日及2021年12月31日止三個年度內各年度的合併收益、全面收益、權益變動表及現金流量表及相關附註(統稱為“財務報表”)。我們認為,財務報表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2022年12月31日和2021年12月31日的財務狀況,以及截至2022年12月31日的三個年度的經營結果和現金流量,符合美國公認的會計原則。

意見基礎

這些財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的財務報表發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規,我們必須與公司保持獨立。

我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計,以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證,無論是由於錯誤還是舞弊。本公司並無被要求對其財務報告的內部控制進行審計,我們也沒有受聘進行審計。作為我們審計的一部分,我們被要求瞭解財務報告的內部控制,但不是為了對公司財務報告內部控制的有效性發表意見。因此,我們不表達這樣的意見。

我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序,無論是由於錯誤還是欺詐,以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查與財務報表中的數額和披露有關的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計,以及評價財務報表的整體列報。我們相信,我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。

關鍵審計事項

下文所述的關鍵審計事項是指向審計委員會通報或要求通報的當期財務報表審計所產生的事項,該事項(1)涉及對財務報表至關重要的賬目或披露,(2)涉及特別具有挑戰性的、主觀的或複雜的判斷。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對財務報表的整體意見,我們也不會通過傳達下面的關鍵審計事項,就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。

利率管制對財務報表的影響--見財務報表附註2和7

關鍵審計事項説明

本公司受德克薩斯州公用事業委員會(“PUCT”)的費率監管,該委員會對德克薩斯州的電力傳輸和配電公司的費率擁有管轄權。管理層已確定其符合美利堅合眾國普遍接受的會計原則的要求,即編制其財務報表,適用專門規則,以説明基於成本的費率管制的影響。對利率監管經濟學的會計影響普遍存在於財務報表和披露中。

該公司的費率受PUCT制定費率的監管程序的約束。費率是在監管程序中根據對本公司提供公用事業服務的成本以及本公司在公用事業業務的投資回報和收回的分析而確定和批准的。監管決定可能會對收回成本、投資回報率以及按差餉收回資產的時間和金額產生影響。PUCT對利率的監管是以完全收回審慎產生的成本和合理的投資資本回報率為前提的。PUCT未來將做出的決定將影響受監管業務的會計處理,包括關於税率中包含的允許成本和投資資本回報率以及可能要求的任何退款的決定。雖然該公司已表示預計將收回成本
87


如果通過規定的費率從客户那裏獲得賠償,PUCT將不會批准:(1)全額收回提供公用事業服務的成本,或(2)全額收回在公用事業業務上投資的所有金額,並從該投資中獲得合理回報。

由於管理層作出重大判斷以支持其有關受影響賬户結餘和披露的斷言,以及在評估未來監管行動對財務報表的影響時涉及的高度主觀性,我們將利率監管確定為一項關鍵審計事項。管理層的判斷包括評估(1)未來收回已發生成本的比率的可能性,(2)拒絕公司進行的資本投資的可能性,以及(3)向客户退款的可能性。鑑於管理層的某些會計判斷是基於對PUCT決策結果的假設,審計這些判斷需要關於利率監管和利率制定過程的會計專業知識。

如何在審計中處理關鍵審計事項

我們的審計程序涉及國家工作隊決定的不確定性,包括以下內容:

我們測試了管理層對以下可能性的控制的有效性:(1)作為監管資產發生和遞延的未來成本比率的回收,以及(2)應報告為監管負債的退款或未來利率下降。我們還測試了管理層對初始確認為監管資產或負債的金額的控制的有效性,以及對可能影響未來利率收回成本或未來利率下調的可能性的監管發展的監測和評估。

我們評估了該公司與利率監管影響相關的披露,包括記錄的餘額和監管發展。

我們閲讀了PUCT針對公司和其他公用事業公司發佈的相關監管命令、監管法規、解釋、程序備忘錄、幹預者提交的文件以及其他公開信息,以根據PUCT在類似情況下處理類似成本的先例,評估未來費率回收或未來費率下調的可能性。我們評估了外部信息,並與管理層記錄的監管資產和負債餘額進行了比較,以確保完整性。

對於正在處理中的監管事項,我們檢查了公司向PUCT提交的文件以及可能影響公司未來費率的幹預者向PUCT提交的文件,以尋找任何可能與管理層的斷言相矛盾的證據。

我們評估了管理層的説法,即沒有發現與公司的財產、廠房和設備有關的減值指標。我們檢查了基本建設項目預算,並詢問了管理層,以確定旨在取代可能在使用年限結束前報廢的資產的項目。我們檢查了董事會會議紀要、監管命令和提交給PUCT的其他文件,以確定是否有任何證據與管理層關於長期資產被拒絕的可能性的斷言相矛盾。

我們評估了監管備案文件中是否有任何證據表明,幹預者正在挑戰完全收回任何資本項目的成本,並詢問管理層,以評估資本化成本是否有可能被否決。

我們獲得管理層的分析以及內部和外部法律顧問的信函,酌情就監管命令中尚未涉及的監管資產或退款或未來降低費率的可能性進行分析,以評估管理層關於金額可能收回或未來降低費率的斷言。


/s/ 德勤律師事務所

休斯敦,得克薩斯州
2023年2月17日

自1932年以來,我們一直擔任該公司的審計師。
88


CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司及其子公司
(CenterPoint Energy,Inc.的間接全資子公司)

合併收益表


 截至2013年12月31日止的年度,
 202220212020
 (單位:百萬)
收入$3,412 $3,134 $2,911 
費用:   
運維1,650 1,597 1,523 
折舊及攤銷670 642 560 
所得税以外的其他税種261 251 252 
總計2,581 2,490 2,335 
營業收入831 644 576 
其他收入(支出):   
利息支出和其他財務費用(202)(183)(171)
證券化債券的利息支出(13)(21)(28)
其他收入,淨額19 17 10 
總計(196)(187)(189)
所得税前收入635 457 387 
所得税費用125 76 53 
淨收入$510 $381 $334 

見合併財務報表合併附註

89


CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司及其子公司
(CenterPoint Energy,Inc.的間接全資子公司)

綜合全面收益表


 截至2013年12月31日止的年度,
 202220212020
 (單位:百萬)
淨收入$510 $381 $334 
其他全面收入:
現金流量套期保值遞延淨虧損重新分類(扣除税費淨額#美元)0-, $-0-、和$4,分別)
  15 
其他綜合收益  15 
綜合收益$510 $381 $349 

見合併財務報表合併附註

90


CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司及其子公司
(CenterPoint Energy,Inc.的間接全資子公司)

合併資產負債表
 2022年12月31日2021年12月31日
 (單位:百萬)
資產 
流動資產: 
現金和現金等價物(#美元75及$92分別與VIE相關)
$75 $214 
應收賬款和票據,淨額(美元22及$29分別與VIE有關),減去信貸損失準備金#美元1及$1,分別
311 263 
應收賬款和票據-關聯公司21 11 
應計未開單收入142 127 
材料和用品471 292 
預付費用和其他流動資產(美元13及$19分別與VIE相關)
41 49 
流動資產總額1,061 956 
財產、廠房和設備、淨值13,461 11,203 
其他資產:  
監管資產(美元229及$420分別與VIE相關)
778 789 
其他非流動資產39 32 
其他資產總額817 821 
總資產$15,339 $12,980 

見合併財務報表合併附註































91


CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司及其子公司
(CenterPoint Energy,Inc.的間接全資子公司)
簡明綜合資產負債表--(續)


負債和成員S股權

2022年12月31日2021年12月31日
(單位:百萬)
負債和成員權益  
流動負債:  
VIE證券化債券的流動部分長期債務$156 $220 
其他長期債務的當期部分 300 
應付帳款413 510 
應付帳款和應付票據-關聯公司755 568 
應計税金150 193 
應計利息83 74 
其他流動負債88 91 
流動負債總額1,645 1,956 
其他負債:
遞延所得税,淨額1,229 1,122 
福利義務38 55 
監管責任1,155 1,152 
其他非流動負債77 98 
其他負債總額2,499 2,427 
長期債務,淨額:
VIE證券化債券,淨額161 317 
其他長期債務,淨額6,036 4,658 
長期債務總額,淨額6,197 4,975 
承付款和或有事項(附註15)
會員權益:
普通股  
額外實收資本3,860 2,678 
留存收益1,138 944 
會員權益總額4,998 3,622 
總負債和成員權益$15,339 $12,980 


見合併財務報表合併附註
92


CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司及其子公司
(CenterPoint Energy,Inc.的間接全資子公司)

合併現金流量表


 截至2013年12月31日止的年度,
 202220212020
 (單位:百萬)
經營活動的現金流: 
淨收入$510 $381 $334 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整:
折舊及攤銷670 642 560 
遞延所得税86 32 (42)
其他資產和負債的變動:  
應收賬款和票據,淨額(63)(17)(26)
應收/應付關聯公司47 (36)47 
庫存(179)(97)(48)
應付帳款(7)66 28 
監管資產和負債淨額(41)(237)(11)
其他流動資產和負債(20)39 55 
其他非流動資產和負債(25)6 4 
其他經營活動,淨額(12)(9)(2)
經營活動提供的淨現金966 770 899 
投資活動產生的現金流:   
資本支出(2,436)(1,619)(1,058)
應收票據關聯公司減少  481 
其他投資活動,淨額1 2 13 
用於投資活動的現金淨額(2,435)(1,617)(564)
融資活動的現金流:   
長期債務收益1,589 1,096 299 
償還長期債務(720)(613)(231)
給母公司的股息(316) (551)
應付票據增加關聯公司
130 504 8 
支付債務發行成本(17)(12)(3)
來自父母的貢獻1,143 130 62 
支付融資租賃的債務(485)(179) 
融資活動提供(用於)的現金淨額1,324 926 (416)
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)(145)79 (81)
年初現金、現金等價物和限制性現金233 154 235 
年末現金、現金等價物和限制性現金$88 $233 $154 

見合併財務報表合併附註

93


CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司及其子公司
(CenterPoint Energy,Inc.的間接全資子公司)

合併權益變動表


 202220212020
 股票金額股票金額股票金額
 (單位:百萬,不包括股份)
普通股      
年初餘額1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 
年終餘額1,000  1,000  1,000  
額外實收資本    
年初餘額2,678  2,548 2,486 
母公司的非現金貢獻38 — — 
來自父母的貢獻1,143 130 62 
其他1   
年終餘額3,860  2,678 2,548 
留存收益    
年初餘額944  563 780 
淨收入510  381 334 
給母公司的股息(316) (551)
年終餘額1,138  944 563 
累計其他綜合損失
年初餘額  (15)
其他綜合收益  15 
年終餘額
   
會員權益合計$4,998  $3,622 $3,111 

見合併財務報表合併附註

94


獨立註冊會計師事務所報告
致下列股東:
CenterPoint能源資源公司
對財務報表的幾點看法
我們審計了CenterPoint Energy Resources Corp.及其子公司(CenterPoint Energy,Inc.的間接全資子公司)的合併資產負債表。(“本公司”)截至2022年12月31日及2021年12月31日止三個年度內各年度的合併收益、全面收益、權益變動表及現金流量表及相關附註(統稱為“財務報表”)。我們認為,財務報表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2022年12月31日和2021年12月31日的財務狀況,以及截至2022年12月31日的三個年度的經營結果和現金流量,符合美國公認的會計原則。

意見基礎

這些財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的財務報表發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規,我們必須與公司保持獨立。

我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計,以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證,無論是由於錯誤還是舞弊。本公司並無被要求對其財務報告的內部控制進行審計,我們也沒有受聘進行審計。作為我們審計的一部分,我們被要求瞭解財務報告的內部控制,但不是為了對公司財務報告內部控制的有效性發表意見。因此,我們不表達這樣的意見。

我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序,無論是由於錯誤還是欺詐,以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查與財務報表中的數額和披露有關的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計,以及評價財務報表的整體列報。我們相信,我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。

關鍵審計事項

下文所述的關鍵審計事項是指向審計委員會通報或要求通報的當期財務報表審計所產生的事項,該事項(1)涉及對財務報表至關重要的賬目或披露,(2)涉及特別具有挑戰性的、主觀的或複雜的判斷。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對財務報表的整體意見,我們也不會通過傳達下面的關鍵審計事項,就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。

利率管制對財務報表的影響--見財務報表附註2、4和7

關鍵審計事項説明

本公司須受不同司法管轄區內監管機構及委員會(統稱為“委員會”)的費率監管,而這些監管及委員會對該等司法管轄區內天然氣輸送及分銷公司的費率具有司法管轄權。管理層已確定其受監管的業務符合美利堅合眾國普遍接受的會計原則的要求,以編制其財務報表,適用專門規則來説明基於成本的費率管制的影響。對利率監管經濟學的會計影響普遍存在於財務報表和披露中。

該公司的費率受委員會制定費率的監管程序的約束。費率是在監管程序中根據對本公司提供公用事業服務的成本以及本公司在公用事業業務的投資回報和收回的分析而確定和批准的。監管決定可能會對收回成本、投資回報率以及按差餉收回資產的時間和金額產生影響。委員會對差餉的規管,是以收回審慎招致的成本和合理的投資資本回報率為前提。各委員會今後作出的決定將影響受監管業務的會計核算,包括關於費率中所列允許成本和投資資本回報數額的決定以及可能需要的任何退款。雖然該公司表示,預計將通過監管費率向客户收回成本,但委員會可能不會批准:(1)全額
95


收回提供公用事業服務的成本,或(2)全部收回在公用事業業務中投資的所有金額,並從該投資中獲得合理回報。

由於管理層作出重大判斷以支持其有關受影響賬户結餘和披露的斷言,以及在評估未來監管行動對財務報表的影響時涉及的高度主觀性,我們將利率監管確定為一項關鍵審計事項。管理層的判斷包括評估(1)未來收回已發生成本的比率的可能性,(2)拒絕公司進行的資本投資的可能性,以及(3)向客户退款的可能性。鑑於管理層的某些會計判斷是基於對委員會決定結果的假設,審計這些判斷需要關於費率管制和費率制定過程的專門會計知識。

如何在審計中處理關鍵審計事項

我們與委員會決定的不確定性有關的審計程序包括以下內容:

我們測試了管理層對以下可能性的控制的有效性:(1)作為監管資產發生和遞延的未來成本比率的回收,以及(2)應報告為監管負債的退款或未來利率下降。我們還測試了管理層對初始確認為監管資產或負債的金額的控制的有效性,以及對可能影響未來利率收回成本或未來利率下調的可能性的監管發展的監測和評估。

我們評估了該公司與利率監管影響相關的披露,包括記錄的餘額和監管發展。

吾等閲讀委員會就本公司及其他公用事業公司發出的相關監管命令、監管法規、解釋、程序備忘錄、幹預者提交的文件及其他公開資料,以評估未來費率收回或未來費率下調的可能性,以參考委員會在類似情況下處理類似成本的先例。我們評估了外部信息,並與管理層記錄的監管資產和負債餘額進行了比較,以確保完整性。

對於正在處理中的監管事項,我們檢查了公司向委員會提交的文件以及可能影響公司未來費率的幹預者向委員會提交的文件,以尋找可能與管理層的斷言相矛盾的任何證據。

我們評估了管理層的説法,即沒有發現與公司的財產、廠房和設備有關的減值指標。我們檢查了基本建設項目預算,並詢問了管理層,以確定旨在取代可能在使用年限結束前報廢的資產的項目。我們檢查了董事會會議記錄、監管命令和提交給委員會的其他文件,以確定任何可能與管理層關於長期資產被拒絕的可能性的斷言相矛盾的證據。

我們評估了監管備案文件中是否有任何證據表明,幹預者正在挑戰完全收回任何資本項目的成本,並詢問管理層,以評估資本化成本是否有可能被否決。

我們獲得管理層的分析以及內部和外部法律顧問的信函,酌情就監管命令中尚未涉及的監管資產或退款或未來降低費率的可能性進行分析,以評估管理層關於金額可能收回或未來降低費率的斷言。

/s/ 德勤律師事務所

休斯敦,得克薩斯州  
2023年2月17日

自1997年以來,我們一直擔任本公司的審計師。





96


CenterPoint能源資源公司。及附屬公司
(CenterPoint Energy,Inc.的間接全資子公司)

合併收益表


 截至2013年12月31日止的年度,
 202220212020
 (單位:百萬)
收入:
公用事業收入$4,764 $4,143 $3,479 
非公用事業收入36 57 52 
總計4,800 4,200 3,531 
費用:   
公用天然氣2,607 1,885 1,313 
收入的非公用事業成本,包括天然氣4 17 17 
運維886 973 997 
折舊及攤銷448 483 441 
所得税以外的其他税種257 249 234 
總計4,202 3,607 3,002 
營業收入598 593 529 
其他收入(支出):   
銷售收益557 11  
利息支出和其他財務費用(130)(134)(143)
其他,淨額(64)(4)(4)
總計363 (127)(147)
所得税前持續經營所得961 466 382 
所得税支出(福利)236 76 117 
持續經營收入725 390 265 
停產虧損(扣除税收優惠淨額#美元, $、和$(2),分別)
  (66)
淨收入$725 $390 $199 



見合併財務報表合併附註

97


CenterPoint能源資源公司。及附屬公司
(CenterPoint Energy,Inc.的間接全資子公司)

綜合全面收益表


 截至2013年12月31日止的年度,
 202220212020
 (單位:百萬)
淨收入$725 $390 $199 
其他全面收入:   
對其他離職後計劃的調整(扣除税項支出#美元4, $1及$1,分別)
6   
其他綜合收益6   
綜合收益$731 $390 $199 



見合併財務報表合併附註

98


CenterPoint能源資源公司。及附屬公司
(CenterPoint Energy,Inc.的間接全資子公司)

合併資產負債表


 2022年12月31日2021年12月31日
 (單位:百萬)
資產 
流動資產:
 
現金和現金等價物$ $15 
應收賬款減去信貸損失準備#美元34及$40,分別
463 336 
應計未開單收入減去信貸損失準備#美元4及$6,分別
573 335 
應收賬款和票據-關聯公司52 28 
材料和用品98 82 
天然氣庫存195 151 
非交易衍生品資產7 8 
應收税金12 28 
持有待售流動資產 2,084 
監管資產1,336 1,371 
預付費用和其他流動資產78 48 
流動資產總額2,814 4,486 
財產、廠房和設備、淨值10,406 9,108 
其他資產:  
商譽1,583 1,583 
監管資產844 938 
非交易衍生品資產2 4 
其他非流動資產55 34 
其他資產總額2,484 2,559 
總資產$15,704 $16,153 

見合併財務報表合併附註

99


CenterPoint能源資源公司。及附屬公司
(CenterPoint Energy,Inc.的間接全資子公司)

合併資產負債表,續


 2022年12月31日2021年12月31日
 (單位:百萬)
負債和股東權益 
流動負債:  
短期借款$511 $7 
長期債務的當期部分1,331  
應付帳款690 503 
應付帳款和應付票據-關聯公司190 566 
應計税金140 143 
應計利息50 30 
客户存款94 92 
持有待售流動負債 562 
其他流動負債200 151 
流動負債總額3,206 2,054 
其他負債:  
遞延所得税,淨額1,262 1,028 
福利義務76 100 
監管責任1,801 1,715 
其他非流動負債501 571 
其他負債總額3,640 3,414 
長期債務,淨額3,495 5,552 
 
承付款和或有事項(附註15)
股東權益:
普通股  
額外實收資本3,729 4,106 
留存收益1,618 1,017 
累計其他綜合收益16 10 
股東權益總額5,363 5,133 
總負債與股東權益$15,704 $16,153 


見合併財務報表合併附註
100


CenterPoint能源資源公司。及附屬公司
(CenterPoint Energy,Inc.的間接全資子公司)

合併現金流量表

 截至2013年12月31日止的年度,
 202220212020
 (單位:百萬)
經營活動的現金流: 
淨收入$725 $390 $199 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整:   
折舊及攤銷448 483 441 
遞延所得税178 101 113 
商譽減值和損失從重新分類到持有待售  93 
資產剝離收益(557)(11) 
其他資產和負債的變動:   
應收賬款和未開單收入淨額(376)(68)104 
應收/應付關聯公司41 27  
庫存(50)(62)64 
應收税金 (28) 
應付帳款190 95 (40)
監管資產和負債淨額244 (2,095)(78)
其他流動資產和負債13 (39)33 
其他非流動資產和負債(2)(31)56 
其他經營活動,淨額2 19 5 
經營活動提供(用於)的現金淨額856 (1,219)990 
投資活動產生的現金流:   
資本支出(1,661)(1,324)(1,146)
應收票據關聯公司增加  (9)
資產剝離所得收益(附註4)
2,075 22 365 
其他投資活動,淨額(8)15 20 
投資活動提供(用於)的現金淨額406 (1,287)(770)
融資活動的現金流:   
短期借款增加(減少),淨額452 (27) 
商業票據收益(付款),淨額(94)552 (30)
長期債務收益927 1,699 500 
支付長期債務,包括全額保費(475)(311)(593)
支付債務發行成本(14)(10)(4)
向母公司分紅(844)(17)(128)
來自父母的貢獻289 140 337 
與出售CES相關的對母公司的資本分配  (286)
應付票據增加(減少)-關聯公司(1,517)490 (18)
其他籌資活動,淨額(1)(1)(1)
融資活動提供(用於)的現金淨額(1,277)2,515 (223)
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)(15)9 (3)
年初現金、現金等價物和限制性現金15 6 9 
年終現金、現金等價物和限制性現金$ $15 $6 

見合併財務報表合併附註
101


CenterPoint能源資源公司。及附屬公司
(CenterPoint Energy,Inc.的間接全資子公司)

合併權益變動表


 202220212020
 股票金額股票金額股票金額
 (單位:百萬,不包括股份)
普通股  
年初餘額1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 
年終餘額1,000  1,000  1,000  
額外實收資本    
年初餘額4,106  3,966 3,915 
母公司的非現金貢獻54 — — 
來自父母的貢獻289 140 337 
對出售阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務的母公司的貢獻(720)— — 
與出售CES相關的對母公司的資本分配  (286)
年終餘額3,729  4,106 3,966 
留存收益    
年初餘額1,017  644 578 
淨收入725  390 199 
給母公司的股息(124) (17)(128)
採用ASU 2016-13— — (5)
年終餘額1,618  1,017 644 
累計其他綜合收益
    
年初餘額10  10 10 
其他綜合收益6   
年終餘額16  10 10 
總股東權益$5,363  $5,133 $4,620 



見合併財務報表合併附註

102


CenterPoint Energy,Inc.及附屬公司
CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司及其子公司
CenterPoint能源資源公司。及附屬公司

合併財務報表的合併附註

(1) 背景

將軍。這份合併後的10-K表格由註冊人:CenterPoint Energy,Inc.、CenterPoint Energy Houston Electric,LLC和CenterPoint Energy Resources Corp.本文中包含的與任何個人註冊人有關的信息僅由該註冊人代表其本人提交。每一註冊人對除其本身或其子公司以外的其他註冊人或CenterPoint Energy的子公司的信息不作任何陳述。

除註冊人綜合財務報表附註13所述外,註冊人對任何其他註冊人的債務證券並無責任,而該等債務證券的持有人在就該等證券作出決定時,不應考慮除義務人外的任何註冊人的財務資源或經營成果。

這份合併的10-K表格中包括CenterPoint Energy、休斯頓電氣和CERC的財務報表,它們統稱為註冊人。合併財務報表的合併附註適用於所有註冊人,本文中對休斯頓電氣和CERC的具體引用也與CenterPoint Energy有關,除非另有説明。

背景資料。CenterPoint Energy,Inc.是一家公共事業控股公司。CenterPoint Energy於2022年6月30日完成重組,將CenterPoint Energy於2019年2月1日收購Vectren時收購的子公司Indiana Gas和VEDO的股權從VUH轉讓給CERC Corp.。因此,Indiana Gas和VEDO成為CERC Corp.的全資子公司,以更好地使CenterPoint Energy的組織結構與管理和財務報告保持一致,並更有效地為未來的資本投資提供資金。此次重組是CERC以非現金方式進行的共同控制權收購。因此,CERC根據CenterPoint Energy在這些實體中的歷史基礎收購了這些業務,並對上一年的金額進行了重新計算,以反映重組的情況,就好像它發生在CenterPoint Energy共同控制的最早的時期一樣。重組沒有影響CenterPoint Energy在任何實體的賬面基礎、其對其報告單位的商譽分配,或其部門陳述。CenterPoint Energy和CERC都沒有承認與重組有關的任何損益。SIGECO沒有被CERC收購,它仍然是VUH的子公司。關於這筆交易在CERC記錄的商譽的討論,見附註6。重組所需的IURC和PUCO批准分別於2021年12月(IURC)和2022年1月(PUCO)獲得。

2022年1月10日,CERC Corp.完成了對其阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務的出售。有關停產業務和資產剝離的更多信息,見附註4。

截至2022年12月31日,CenterPoint Energy的運營子公司如下:

休斯頓電氣在包括休斯頓市在內的得克薩斯州海灣沿岸地區擁有和運營輸電和配電設施;以及

CERC Corp.(I)直接擁有和運營路易斯安那州、明尼蘇達州、密西西比州和德克薩斯州的天然氣分配系統;(Ii)通過Indiana Gas和VEDO間接擁有和運營印第安納州和俄亥俄州的天然氣分配系統;(Iii)通過CEIP與各種州際和州內管道公司建立互聯,擁有和運營永久管道連接。

SIGECO為位於印第安納州西南部埃文斯維爾及其附近的電力和天然氣客户提供能源輸送服務,並擁有和運營發電資產,以服務於其電力客户,並在電力批發市場優化這些資產;以及

能源系統集團提供能源績效合同和可持續的基礎設施服務,如可再生能源、分佈式發電和熱電聯產項目。

有關CenterPoint Energy可報告部門的説明,請參閲注17。休斯頓電氣和CERC各由一個可報告部門組成。

103


(2) 重要會計政策摘要

(a)預算的使用

按照公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設,以影響報告期間報告的資產和負債額、或有資產和負債的披露以及報告期間的收入和支出。實際結果可能與這些估計不同。

(b)合併原則

註冊人及其全資、控股及控股附屬公司的賬目計入綜合財務報表。除下文所述外,所有公司間交易和餘額均在合併中沖銷。

截至2022年12月31日,CenterPoint Energy和休斯頓電氣擁有由Bond Companies組成的VIE,這兩家公司已整合。合併後的VIE是全資擁有的、遠離破產的特殊目的實體,其成立的目的完全是為了將過渡和系統恢復相關財產證券化。CenterPoint Energy和休斯頓電氣的債權人對這兩家債券公司的任何資產或收入沒有追索權。這些VIE發行的債券僅由過渡和系統恢復財產支付和擔保,債券持有人對CenterPoint Energy或休斯頓電氣的一般信用沒有追索權。

(c)沒有易於確定的公允價值的權益法和投資(CenterPoint Energy)
當CenterPoint Energy對實體施加重大影響、不具有控制權且不被視為主要受益人(如果適用)時,它將使用股權方法進行投資。一般來説,在有限合夥企業中的股權投資,其利息高於大約3-5%,按權益法入賬。

根據權益法,CenterPoint Energy在每個期間適當地調整其投資,以確定已作出的貢獻、收到的分派、各自的綜合收益份額和基差攤銷。當事件或環境變化表明投資存在非暫時性下降的價值損失時,CenterPoint Energy會評估其權益法投資的減值。

CenterPoint Energy將從權益法投資收到的不超過投資日期後收益中累計權益的分配視為投資回報,並在其合併現金流量表中將這些分配歸類為經營活動。CenterPoint Energy將權益法投資收到的超過投資日後收益中累計股本的分配視為投資回報,並在其合併現金流量表中將這些分配歸類為投資活動。

沒有易於確定的公允價值的投資將按成本減去減值,加上或減去同一發行人相同或類似投資的可見價格變化來計量。

(d)收入

註冊人根據權責發生制記錄電力輸送和天然氣銷售及服務的收入,這些收入在交付給客户時確認。未在月底開具帳單的電力交付是根據實際的AMS/AMI數據、供電量、估計線損和適用的電價計算的。未在月底前開具賬單的天然氣銷售是根據估計的採購量、估計的損失和下落不明的天然氣以及當前有效的費率來計提的。有關進一步討論,請參閲附註5。

(e) MISO交易

印第安納電氣是味增組織的成員之一。與MISO有關的買賣交易使用MISO提供的結算信息進行記錄。這些買賣交易至少按每小時淨額入賬,這意味着該期間的淨購買量記錄在CenterPoint Energy的公用事業天然氣、燃料和外購電力的綜合收益表中,而該期間的淨銷售額記錄在CenterPoint Energy的公用事業收入的綜合收益表中。有時,由於MISO關税的變化或對其的實質性解釋,前期交易在常規程序之外重新安排。與重新安置相關的費用在
104


安置是可能的,安置數量是可以估計的。與重新安置有關的收入在數額可確定且可合理確定可收入性時予以確認。

(f) 擔保

CenterPoint Energy按公允價值確認擔保義務。CenterPoint Energy披露了母公司對子公司義務的擔保,當這種擔保導致母公司的重大義務暴露時,即使履行此類義務的可能性被認為微乎其微。見附註15(C)和(D)。  

(g) 長期資產、商譽和無形資產

登記人按歷史成本和已發生的費用維修和維護成本記錄財產、廠房和設備。

當事件或環境變化顯示該等資產的賬面價值可能無法收回時,登記人會定期評估長期資產,包括物業、廠房及設備,以及須攤銷的具體可識別無形資產。對於受利率監管的業務,通過監測利率案件和其他訴訟的結果來確定監管機構是否有可能拒絕資本金,以評估長期資產的可回收性。對於不受利率管制的業務,可回收能力是根據資產應佔未貼現現金流量相對於資產賬面價值的估計進行評估的。2022年、2021年或2020年沒有記錄長期資產或無形資產減值。

CenterPoint Energy和CERC至少每年進行一次商譽減值測試,並在發生事件或環境變化表明其賬面價值可能無法收回時評估商譽。CenterPoint Energy和CERC確認商譽減值的金額為報告單位的賬面價值超過其公允價值,但不得超過該報告單位的商譽賬面價值。CenterPoint Energy在年度和中期減值測試中將遞延税項資產和負債計入其報告單位的賬面價值,無論估計的公允價值是否反映了此類資產和負債的處置。有關商譽減值測試的進一步資料,請參閲附註6。

(h) 持有待售資產和停產業務

一般情況下,待出售的長期資產被歸類為持有待售資產,在此期間,管理層經董事會批准(視何者適用而定)承諾出售計劃,並預計在一年內完成出售。註冊人按賬面價值或估計公允價值減去出售成本中較低者記錄持有待出售的資產和負債。如果出售集團反映了報告單位的組成部分並符合業務的定義,則該報告單位內的商譽將根據代表將被保留和處置的業務的組成部分的相對公允價值分配給處置集團。商譽不分配給不符合企業定義的報告單位的一部分。如出售集團符合持有待售準則,並代表向註冊人的戰略轉移,則在綜合收益表中亦反映為非持續經營,而過往期間則會重新計算,以反映該等業務的收益或虧損,例如非持續經營所得的税項淨額。

(i) 監管資產和負債

註冊人適用電力可報告部門和天然氣可報告部門內受監管業務的會計準則。註冊人受利率管制的附屬公司可收取收入,但須在利率程序作出最後決定前退款。與該等收入相關的估計退税負債已入賬,反映管理層目前對訴訟最終結果的判斷。

註冊人的受税率管制的業務根據監管處理將搬遷成本確認為折舊費用的組成部分。此外,根據ARO的會計準則,從客户收取的與ARO有關的部分搬遷費用已反映為資產報廢負債。

有關注冊人的監管資產和負債的進一步詳情,請參閲附註7。

(j) 折舊及攤銷費用

註冊人使用基於經濟壽命或監管規定的恢復期的直線法計算折舊和攤銷。攤銷費用包括某些監管資產和其他無形資產的攤銷。
105



(k) 利息的資本化和遞延,包括AFUDC

登記人將利息和AFUDC作為在建項目的一個組成部分進行資本化,並在資產投入使用後的估計使用年限內攤銷。此外,當金額可能收回時,註冊人將利息成本推遲到受監管資產中。遞延債務利息在恢復期間攤銷,用於制定利率。AFUDC代表借款資金的綜合利息成本和用於子公司建設的股本資金的合理回報,這些子公司適用於受監管運營的會計指導。雖然AFUDC增加了公用事業廠和收益,但當資產計入差餉時,它是以現金實現的。下表包括在這些期間資本化或遞延的利息。
 截至2013年12月31日止的年度,
 202220212020
 中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC
 (單位:百萬)
利息和AFUDC債務(1) (2)
$44 $14 $22 $34 $13 $16 $27 $8 $13 
AFUDC股權 (3)
37 24 5 28 20 5 25 14 3 
其他遞延債務利息(4)
33 12 21 10 1 9 3  3 

(1)計入CenterPoint Energy綜合收益表的利息和其他財務費用,包括$181000萬,$161000萬美元和300萬美元13在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度內,主要在印第安納州的1.2億美元債務分別遞延至監管資產。
(2)計入CERC綜合收益表的利息和其他財務費用,包括#美元151000萬,$131000萬美元和300萬美元10在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度內,主要在印第安納州的1.2億美元債務分別遞延至監管資產。
(3)在註冊人各自的合併收益表中計入其他收入(費用)。
(4)表示被授權賺取回報的某些監管資產的遞延債務利息金額,例如天然氣成本、風暴恢復成本和TEEEF(包括監管資產和租賃資產的回報)。

(l) 所得税

休斯頓電氣和CERC包括在CenterPoint Energy的美國聯邦綜合所得税申報單中。休斯頓電氣和CERC根據與CenterPoint Energy的税收分擔政策,在單獨的實體基礎上報告其所得税撥備。當前的聯邦和某些州所得税應支付給CenterPoint Energy或應從CenterPoint Energy收到。

登記人採用資產負債法核算遞延所得税。遞延所得税資產及負債因現有資產及負債的賬面金額與其各自的計税基礎之間的差異而產生的未來税務後果予以確認。對於管理層認為不太可能變現的遞延税項資產,計提估值準備。註冊人在各自的綜合收益表中確認利息和罰金為所得税支出(福利)的一個組成部分(如適用)。CenterPoint Energy在其綜合收益表中報告了與其在Enable在非持續運營中的權益相關的所得税撥備,扣除税款後的淨額。欲瞭解更多信息,請參閲附註4。

在註冊人受利率管制的附屬公司的某些編輯可能可透過未來利率收回或支付的範圍內,監管資產及負債已分別入賬。有關進一步討論,請參閲附註14。

註冊人使用投資組合方法確認累積的其他全面收入對其他全面收入的所得税影響。

投資税抵免被遞延並攤銷至相關財產的大約壽命內的收入。

(m) 應收賬款與信用損失準備

應收賬款按發票金額入賬,不計息。管理層審查歷史核銷、當前可用信息以及合理和可支持的預測,以估計和建立信貸損失準備。當管理層確定應收賬款很可能
106


而不是被找回。有關監管機構推遲壞賬支出的更多信息,包括與新冠肺炎和2021年2月冬季風暴事件相關的信息,請參見附註7。

(n) 庫存

註冊人的庫存主要包括材料和供應,對於CERC,主要是天然氣,對於CenterPoint Energy,主要是煤炭庫存。材料和用品以平均成本或市場中的較低者計價。材料和用品在購買時記入庫存,然後在安裝時記入費用或資本化到工廠。CenterPoint Energy和CERC公用事業公司儲存的某些天然氣使用後進先出法進行記錄。使用後進先出法計算的CenterPoint Energy和CERC的庫存餘額如下:

截至十二月三十一日止的年度:
2022 (1)
2021
2022 (1)
2021
中心點能源CERC
(單位:百萬)
後進先出庫存$101 $101 $82 $79 

(1)根據2022年12月購買天然氣的平均成本,CenterPoint Energy和CERC按後進先出成本更換庫存的成本都比2022年12月31日的賬面價值高出$1011000萬美元。

(o) 衍生工具

註冊人面臨各種市場風險。這些風險源於在正常業務過程中達成的交易。註冊人不時利用實物遠期合約、掉期和期權等衍生工具來緩解大宗商品價格、天氣和利率變化對經營業績和現金流的影響。該等衍生工具於註冊人的綜合資產負債表中按其公允價值確認,除非註冊人就合資格實物交易選擇正常買賣豁免。如果衍生品的意圖是在正常業務過程中實際接收或交付產品以供使用或銷售,則衍生產品可被指定為正常購買或正常銷售。CenterPoint Energy選擇在其合併收益表中立即記錄被排除在有效性評估之外的金額的公允價值變化,如果這些金額可以收回或退還給客户,則將計入監管資產或監管負債。

(p) 股票證券投資(CenterPoint Energy)

CenterPoint Energy在綜合資產負債表中按估計公允價值報告股本證券,扣除任何交易成本後的任何損益在綜合收益表中記為股本證券收益(虧損)。

(q) 環境成本

註冊人根據其未來的經濟利益酌情支出或資本化環境支出。註冊人的費用金額與過去的運營造成的現有狀況有關,但不具有未來的經濟利益。當環境評估和/或補救活動可能發生並且成本可以合理估計時,登記人記錄與這些未來成本有關的未貼現負債。

(r) 現金和現金等價物及限制性現金

為報告現金流量,登記人將現金等價物視為自購買之日起到期日為三個月或以下的短期、高流動性投資。截至2022年和2021年12月31日,債券公司(VIE)僅為支持為證券化債券提供服務而持有的現金和現金等價物反映在CenterPoint Energy和休斯頓電氣的綜合資產負債表中。

在發行證券化債券方面,CenterPoint Energy和Houston Electric被要求建立限制性現金賬户,以擔保在這些融資交易中發行的債券。這些受限制的現金賬户在債券到期之前不能提取,也不包括在現金和現金等價物中。有關受限現金的更多信息,請參見附註18。

107


(s) 優先股和股息

評估優先股以確定資產負債表分類,並評估所有轉換和贖回特徵以進行分叉處理。收到的收益扣除發行成本後於結算日確認。現金股利一旦申報就成了負債。普通股股東可獲得的收入是通過從淨收入中減去期間累積和賺取的累積優先股股息來計算的。

(t) 採購會計

註冊人對收購進行評估,以確定一系列被收購的活動和資產何時代表一項業務。當獲得一項業務的控制權時,註冊人應用收購會計方法,並根據收購日期的公允價值記錄收購的資產、承擔的負債和獲得的任何非控股權益。購買對價的公允價值超過收購淨資產的公允價值的部分計入商譽。被收購業務的經營結果自收購之日起計入註冊人各自的綜合收益表。

(u) 新會計公告

下表概述了最近通過的適用於所有註冊人的某些會計聲明。

最近採用的會計準則
ASU編號和名稱描述領養日期財務報表影響
在採用時
ASU 2021-10:政府援助(主題832)
商業實體對政府的披露
援助
該準則要求企業在接受政府援助時有額外的披露要求,並使用贈款或捐款會計模式,類似於其他會計準則,如國際會計準則(IAS)20下的贈款模式、政府贈款會計和政府援助披露以及非營利的GAAP ASC 958-605。
過渡方法:前瞻或回顧
2022年1月1日
預期採用該標準會導致額外披露與通過州證券化收回與2021年2月冬季風暴事件相關的德克薩斯州天然氣成本有關的年度信息,這與IAS 20類似,被視為政府撥款。採用該標準並未對註冊人的財務狀況、運營結果或現金流產生實質性影響。

管理層相信,其他近期採納及最近頒佈但尚未生效的會計準則一經採納,將不會對註冊人的財務狀況、經營業績或現金流量產生重大影響。

(3) 物業、廠房及設備

(A)物業、廠房及設備

財產、廠房和設備包括:
2022年12月31日2021年12月31日
加權平均使用壽命房地產、廠房和設備、毛收入累計折舊及攤銷財產、廠房和設備、淨值房地產、廠房和設備、毛收入累計折舊及攤銷財產、廠房和設備、淨值
(單位:年)(單位:百萬)
中心點能源
輸配電36$19,154 $5,317 $13,837 $17,156 $4,658 $12,498 
發電(1)
262,120 813 1,307 1,807 1,179 628 
天然氣配氣3215,097 4,135 10,962 13,578 3,981 9,597 
金融ROU資產移動生成6.5662 41 621 179  179 
其他財產
23695 279 416 953 371 582 
總計
$37,728 $10,585 $27,143 $33,673 $10,189 $23,484 
108


2022年12月31日2021年12月31日
加權平均使用壽命房地產、廠房和設備、毛收入累計折舊及攤銷財產、廠房和設備、淨值房地產、廠房和設備、毛收入累計折舊及攤銷財產、廠房和設備、淨值
(單位:年)(單位:百萬)
休斯頓電氣
輸配電38$14,791 $3,556 $11,235 $13,321 $3,502 $9,819 
金融ROU資產移動生成6.5662 41 621 179  179 
其他財產202,300 695 1,605 1,773 568 1,205 
總計
$17,753 $4,292 $13,461 $15,273 $4,070 $11,203 
CERC
天然氣配氣32$14,316 $3,946 $10,370 $12,885 $3,800 $9,085 
其他財產1763 27 36 49 26 23 
總計
$14,379 $3,973 $10,406 $12,934 $3,826 $9,108 

(1)SIGECO和AGC擁有300沃裏克發電廠(沃裏克4號機組)的100兆瓦機組作為共有租户。截至2022年12月31日,SIGECO在該單位成本中的份額為$1982000萬美元,累計折舊總額為$1621000萬美元。AGC和SIGECO平均分擔機組的運營和產出成本。SIGECO的運營成本份額包括在CenterPoint Energy的合併收益表中的運營和維護費用中。

(B)折舊和攤銷

下表列出了2022年、2021年和2020年的折舊和攤銷費用:
 截至2013年12月31日止的年度,
 202220212020
 中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC
 (單位:百萬)
折舊$1,013 $434 $420 $1,024 $391 $466 $961 $368 $426 
證券化監管資產的攤銷
191 191  213 213  155 155  
其他攤銷
84 45 28 79 38 17 73 37 15 
總計
$1,288 $670 $448 $1,316 $642 $483 $1,189 $560 $441 

(C)AROS

登記人員記錄了與拆除其建築物,包括變電所建築結構中的石棉和含石棉材料有關的ARO。CenterPoint Energy記錄了與A.B.Brown和F.B.Culley灰池關閉有關的ARO。CenterPoint Energy和休斯頓電氣還記錄了與配電用處理過的木杆、含有多氯聯苯(也稱為多氯聯苯)的配電變壓器和地下燃料箱有關的ARO。CenterPoint Energy和CERC還記錄了與廢棄的天然氣管道相關的ARO。對未來負債的估計是利用歷史資料編制的,並在可獲得的情況下引用外部承包商的報價。

登記人各自綜合資產負債表上其他非流動負債中的ARO負債變動對賬如下:
 2022年12月31日2021年12月31日
 
中心點能源(1)
休斯頓電氣
CERC(1)
中心點能源(1)
休斯頓電氣
CERC(1)
 (單位:百萬)
期初餘額$659 $42 $479 $664 $43 $514 
吸積費用(2)
20 1 15 19 1 13 
預算的修訂(3)
(69)(7)(74)(24)(2)(48)
期末餘額
$610 $36 $420 $659 $42 $479 
109



(1)不包括阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務的ARO活動,這些業務於2022年1月出售,截至2021年12月31日反映為持有待售。欲瞭解更多信息,請參閲附註4。
(2)反映在註冊人各自綜合資產負債表的監管資產中。
(3)2022年,註冊人反映其各自的ARO負債減少,這主要是由於在ARO計算中用於貼現的長期利率增加。

(4)持有出售和資產剝離(CenterPoint Energy和CERC)

剝離阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務(CenterPoint Energy和CERC)。 2021年4月29日,CenterPoint Energy通過其子公司CERC Corp.簽訂了一項資產購買協議,以美元的價格出售其阿肯色州和俄克拉何馬州的天然氣業務2.1530億美元現金,包括追回約美元425天然氣成本,包括與2021年2月冬季風暴事件相關的與風暴相關的增量天然氣成本,取決於資產購買協議中規定的某些調整。這些資產包括大約17,000阿肯色州、俄克拉何馬州和德克薩斯州鮑伊縣部分地區的長達數英里的主要管道為50多萬客户提供服務。這筆交易於2022年1月10日完成。

出於税務目的,此次出售被視為資產出售,要求將遞延税淨負債從持有待售餘額中剔除。與這些業務相關的遞延税款在2022年出售完成時被CenterPoint Energy和CERC確認為遞延所得税優惠。

儘管截至2021年12月31日,阿肯色州和俄克拉何馬州的天然氣業務符合擱置出售標準,但它們的出售並不代表戰略轉向CenterPoint Energy和CERC,因為這兩家公司都在其天然氣業務中保留了大量業務,並繼續對其進行投資。因此,與已處置業務相關的收入和支出沒有在CenterPoint Energy和CERC的簡明合併收益表(視情況而定)上反映為非持續業務。由於阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣資產的折舊在交易結束前繼續通過客户利率反映在收入中,並將反映在受利率管制的資產的結轉基礎上,因此CenterPoint Energy和CERC在交易結束時繼續記錄這些資產的折舊。註冊人按賬面價值或估計公允價值減去出售成本中較低者記錄持有待出售的資產和負債。

CenterPoint Energy和CERC確認收益為$3031000萬美元和300萬美元557分別為2.5億美元,扣除交易成本$592000萬美元,與截至2022年12月31日的年度內阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務的處置結束有關。CenterPoint Energy和CERC收取了應收賬款$152022年5月,用於全額和最終結算資產購買協議項下的營運資金調整。

在截至2021年12月31日的年度內,CenterPoint Energy和CERC均未確認在計量持有待售資產方面的任何損益。有關將商譽分配給待處置企業的進一步信息,請參閲附註6。

由於阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務的出售完成,截至2022年12月31日,沒有被歸類為持有待售的資產或負債。截至2021年12月31日,在CenterPoint Energy和CERC的合併資產負債表中分類為待售的阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務的資產和負債包括:
2021年12月31日
中心點能源CERC
(單位:百萬)
應收賬款淨額$46 $46 
應計未開單收入48 48 
天然氣庫存46 46 
材料和用品9 9 
財產、廠房和設備、淨值1,314 1,314 
商譽 (1)
398 144 
監管資產471 471 
其他6 6 
持有待售流動資產總額$2,338 $2,084 
110


2021年12月31日
中心點能源CERC
(單位:百萬)
短期借款 (2)
$36 $36 
應付帳款40 40 
應計税金7 7 
客户存款12 12 
監管責任365 365 
其他102 102 
持有待售流動負債總額$562 $562 

(1)有關將商譽分配給已處置業務的進一步資料,請參閲附註6。
(2)代表與阿肯色州和俄克拉何馬州公用事業分銷服務相關的第三方AMA。這些交易被計入庫存融資。有關詳細信息,請參閲附註13和15。

包括在CenterPoint Energy和CERC的綜合收益表中的阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務的税前收入(不包括利息和公司分配)如下:
截至十二月三十一日止的年度:
2022 (1)
20212020
(單位:百萬)
所得税前持續經營所得$9 $78 $73 

(1)反映2022年1月1日至2022年1月9日的業績僅由於出售阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務。

自出售阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務完成之日起,CenterPoint Energy的一家子公司簽訂了過渡服務協議,根據該協議,該子公司同意提供某些過渡服務,如會計、客户運營、採購和技術功能,期限最長為12個月。2022年11月,過渡服務協議下的大部分服務被終止,2023年1月10日,所有剩餘服務被終止。

CenterPoint Energy向Southern Col Midco收取的過渡服務報銷費用為#美元40在截至2022年12月31日的年度內,實際發生的過渡性服務費用是扣除向南科爾Midco收取的金額後記錄的。CenterPoint Energy從Southern Col Midco獲得的應收賬款為$1截至2022年12月31日,過渡服務為1.2億美元。

剝離製造執行系統(CenterPoint Energy和CERC)。CenterPoint Energy通過其子公司CERC Corp.於2021年8月31日完成了將MES出售給Last Mile Energy的交易。在交易之前,MES提供整個連續的LNG和CNG的臨時交付48各州和MES反映在CenterPoint Energy的天然氣可報告部分和CERC的單一可報告部分中(視情況而定)。

出售MES並不代表着向CenterPoint Energy和CERC的戰略轉移,因為這兩家公司都保留了大量業務,並繼續投資於它們的天然氣業務。因此,與MES相關的收入和支出不會在CenterPoint Energy和CERC的合併收益表上反映為停產業務(視情況而定)。CenterPoint Energy和CERC確認了出售美元的税前收益81000萬美元和300萬美元11在截至2021年12月31日的年度內,分別為2.5億歐元。關於將商譽分配給MES處置的進一步信息,請參閲附註6。

停產運營(CenterPoint Energy和CERC)

CenterPoint Energy和CERC的非持續業務反映了在Enable、基礎設施服務和能源服務中的權益處置(視情況而定)。CenterPoint Energy出售其在Enable的權益(將在下文進一步討論)代表着一種戰略轉變,將對CenterPoint Energy的運營或財務業績產生重大影響,因此,與CenterPoint Energy對Enable的股權投資相關的未合併關聯公司的税後淨額收益中的權益反映為CenterPoint Energy的綜合收益表中的非持續運營。下面進一步討論的基礎設施服務和能源服務處置小組處置也代表着向CenterPoint的戰略轉移
111


CenterPoint Energy和CERC(視情況而定),因此,與這些處置直接相關的收益和支出,包括截至出售之日的業務經營業績,在CenterPoint Energy和CERC的合併收益表中反映為非持續經營(視情況而定)。因此,以前的期間也進行了重新計算,以反映這類業務的收益或虧損,如非持續業務的收入,扣除税收。

CenterPoint Energy的綜合收益表中列出的停產業務摘要如下:
截至2021年12月31日的年度
權益法投資於Enable
(單位:百萬)
未合併關聯公司淨收益中的權益$1,019 
所得税前非持續經營所得1,019 
所得税費用201 
非持續經營業務的淨收益$818 

截至2020年12月31日的年度
權益法投資於Enable基礎設施服務處置小組能源服務處置小組總計
(單位:百萬)
收入$ $250 $1,167 $1,417 
費用:
收入的非公用事業成本 50 1,108 1,158 
運維 184 34 218 
所得税以外的其他税種 1 3 4 
總計 235 1,145 1,380 
營業收入 15 22 37 
未合併關聯公司權益虧損淨額(1)
(1,428)  (1,428)
所得税前非持續經營的收益(虧損)(1,428)15 22 (1,391)
待售持有的分類損失,淨額(2)
 (102)(96)(198)
所得税支出(福利)(354)24 (3)(333)
非持續經營的淨虧損$(1,074)$(111)$(71)$(1,256)

(1)CenterPoint Energy確認虧損$1,428在截至2020年12月31日的一年中,從其對Enable的投資中獲得美元。這一虧損包括CenterPoint Energy在Enable投資的減值費用$1,541億美元和CenterPoint Energy在Enable的美元中的權益225權益法投資減值100萬美元。
(2)從分類到持有待售的虧損包括商譽減值、出售時確認的損益,以及CenterPoint Energy的出售成本。

能源服務處置小組在CERC的合併收益表中酌情作為非連續性業務列報的摘要如下:
截至2020年12月31日的年度
CERC
(單位:百萬)
收入$1,167 
費用:
收入的非公用事業成本1,108 
運維34 
所得税以外的其他税種3 
總計1,145 
所得税前非持續經營所得22 
待售持有的分類損失,淨額 (1)
(90)
所得税支出(福利)(2)
非持續經營的淨收益(虧損)$(66)

112


(1)從分類到持有待售的虧損包括商譽減值、出售時確認的損益,以及CenterPoint Energy的出售成本。

CenterPoint Energy和CERC已選擇不單獨披露各自的合併現金流量簡明報表中的非連續性業務。除注2所述外,L長壽資產一旦被歸類為持有待售資產,就不會折舊或攤銷。下表彙總了CenterPoint Energy和CERC來自非持續運營的現金流以及適用的某些補充現金流披露:

截至2021年12月31日的年度
中心點能源
權益法投資於Enable
(單位:百萬)
經營活動的現金流:
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整:
從啟用合併中獲益$(681)
未合併關聯公司收益中的權益(339)
來自未合併附屬公司的分配155 
投資活動產生的現金流:
與Enable合併相關的交易成本(49)
與促成合並相關的現金收入5 

截至2020年12月31日的年度
中心點能源
權益法投資於Enable基礎設施服務處置小組能源服務處置小組
(單位:百萬)
經營活動的現金流:
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整:
天然氣庫存減記$ $ $3 
未合併關聯公司虧損中的權益1,428   
來自未合併附屬公司的分配113   
投資活動產生的現金流:
資本支出 18 3 
來自未合併關聯公司的分配超過累計收益80   

截至2020年12月31日的年度
CERC
能源服務處置小組
(單位:百萬)
經營活動的現金流:
天然氣庫存減記$3 
投資活動產生的現金流:
資本支出3 

出售Enable(CenterPoint Energy)的投資。 Enable於2021年12月2日根據2021年2月16日簽訂的Enable合併協議完成了先前宣佈的Enable合併。在2021年12月2日Enable合併完成時,Energy Transfer收購了100Enable的優秀通用單位和首選單位的百分比,以及因此,由CenterPoint Energy擁有的Enable通用單位換成了Energy Transfer通用單位,而由CenterPoint Energy擁有的Enable系列首選單位換成了Energy Transfer G系列首選單位。

在截至2022年12月31日的年度內,CenterPoint Energy出售了所有剩餘的Energy Transfer Common Units和Energy Transfer Series G優先股。有關能源轉移股權證券的更多信息,請參見附註11。

113


當因素顯示其投資價值已減少且其投資的賬面金額可能無法收回時,CenterPoint Energy會評估其權益法投資(如未反映為待售)的減值。當減值被視為非暫時性時,減值損失按賬面價值超過投資估計公允價值的差額在收益中確認。相當大的判斷被用來確定減值損失是否是暫時性的以及任何減值的金額。

基於Enable Common Units價格在截至2020年3月31日的三個月內下降的嚴重程度,部分原因是與新冠肺炎大流行相關的宏觀經濟狀況,再加上Enable於2020年4月1日宣佈將其每個Enable Common Units的季度分配減少50鑑於市場前景顯示供應過剩及原油和天然氣價格持續低迷對中游石油及天然氣行業造成影響,CenterPoint Energy在編制財務報表時斷定,其於Enable的投資價值已出現暫時性下降。減值分析將CenterPoint Energy對Enable投資的估計公允價值與其賬面價值進行了比較。投資的公允價值是在市場法和收益法下使用多種估值方法確定的。這兩種方法都包含了重要的估計和假設,包括:

市場方法

·啟用通用單位的報價;
·可比公司最近的市場交易;以及
·EBITDA為可比公司的企業總倍數。

收益法

·Enable的預測現金分配;
·獎勵分配權的預計現金流;
·Enable現金分配的預測增長率;以及
·確定股權成本,包括市場風險溢價。

不同方法的權重

使用的重大不可察覺的投入包括適用於2020年以後的預計現金分配的增長率和用於確定估計的未來現金流量現值的貼現率。根據所需的重大不可觀察估計和假設,CenterPoint Energy得出結論,公允價值估計應被歸類為公允價值層次結構中的第三級計量。作為這一分析的結果,CenterPoint Energy在Enable的投資中記錄了除臨時減值以外的$1,541在截至2020年12月31日的年度內,將投資的賬面價值降至其估計公允價值$848截至2020年3月31日,為1.2億美元。

從Enable收到的分發(CenterPoint Energy):
截至十二月三十一日止的年度:
20212020
每單位現金分配每單位現金分配
(單位:百萬,單位金額除外)
啟用通用單位$0.6610 $155 $0.8263 $193 
啟用A系列首選設備(1)
2.2965 34 2.5000 36 
總計$189 $229 
(1)截至2020年12月31日,Enable系列A首選單元的年分配率為10%。2021年2月18日,也就是發行日期五年後,Enable系列A優先股的年分配率改為每個Enable系列A優先股所述A系列清算優先股的百分比,等於(A)三個月LIBOR的總和,按每個適用的確定日期計算,和(B)8.5%.
114


與Enable(CenterPoint Energy和CERC)進行的交易:

下表中截至2021年12月2日的Enable交易不包括與能源服務處置集團的交易。
CenterPoint Energy和CERC
截至十二月三十一日止的年度:
20212020
(單位:百萬)
天然氣費用,包括運輸和儲存費用(1)
$85 $86 

(1)計入收入的非公用事業成本,包括CenterPoint Energy和CERC各自的合併收益表中的天然氣。
Enable的彙總財務信息(CenterPoint Energy)

由於Enable合併於2021年完成,截至2021年12月31日,沒有任何資產被歸類為持有出售。Enable合併結束時Enable的彙總資產負債表信息如下:
2021年12月2日(1)
(單位:百萬)
流動資產$594 
非流動資產11,227 
流動負債1,254 
非流動負債3,281 
非控制性權益26 
優先股權益362 
累計其他綜合損失(1)
實現合作伙伴權益6,899 
啟用對投資的對賬:
CenterPoint Energy在Enable合作伙伴股權中的所有權權益$3,701 
CenterPoint Energy的基礎差(2,732)
CenterPoint Energy在Enable中的權益法投資$969 
(1)反映Enable合併於2021年12月2日完成時的餘額。

115


Enable的彙總綜合收益(虧損)信息如下:
截至十二月三十一日止的年度:
2021 (1)2020
(單位:百萬)
營業收入$3,466 $2,463 
銷售成本,不包括折舊和攤銷1,959 965 
折舊及攤銷382 420 
商譽減值 28 
營業收入634 465 
可歸屬於啟用共同單位的淨收入461 52 
對收益(虧損)中的權益進行核對,所得税前淨額:
CenterPoint Energy的興趣$248 $28 
基差攤銷(2)
92 87 
攤薄損失,扣除比例基差確認(1)(2)
CenterPoint Energy在Enable的權益法投資減值 (1,541)
從啟用合併中獲益680  
CenterPoint Energy的權益收益(虧損)、所得税前淨額(3)
$1,019 $(1,428)
(1)僅由於Enable合併的結束而反映2021年1月1日至2021年12月2日的結果。
(2)未合併附屬公司收益中的股本包括CenterPoint Energy在Enable中所佔的收益份額,根據CenterPoint Energy在Enable的原始投資的基差攤銷調整後的收益,以及其在Enable淨資產中的基礎股本。基準差額於2048年攤銷,並於Enable合併完成時停止。
(3)在CenterPoint Energy的合併收益表上報告為停產業務。

剝離基礎設施服務(CenterPoint Energy)。2020年2月3日,CenterPoint Energy通過其子公司VUSI訂立證券購買協議,將基礎設施服務處置集團出售給PowerTeam Services。根據證券購買協議的條款和條件,PowerTeam Services同意以約#美元的價格收購Visco的所有未償還股權。8505,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元,須遵守證券購買協議所載之慣例調整,包括基於Visco於結算時之營運資金淨額、負債、現金及現金等價物及交易開支之調整。這筆交易於2020年4月9日完成,價格為1美元。8501000萬現金,視營運資金調整而定。此外,截至2020年12月31日,CenterPoint Energy從PowerTeam Services獲得了一筆應收賬款,用於營運資金和安全購買協議中規定的其他調整。CenterPoint Energy收到應收賬款$4於2021年1月從Power Team Services獲得100,000,000美元,以悉數及最終結算證券購買協議項下的營運資金調整。

2020年2月,代表基礎設施服務處置集團的某些資產和負債符合持有待售標準,並代表報告單位內的所有業務。根據證券購買協議,Visco從一家全資公司轉變為一家有限責任公司,在導致出售會員單位的交易完成之前,出於聯邦所得税的目的,該公司被忽略。129截至2020年4月9日交易完成之日,將被CenterPoint Energy確認為遞延所得税優惠。此外,CenterPoint Energy確認的當期税費為#美元158在截至2020年12月31日的年度內,由於銷售時應支付的現金税金而產生的收入。

在將基礎設施服務處置集團歸類為持有待售以及編制CenterPoint Energy截至2020年3月31日的財務報表時,CenterPoint Energy記錄了約#美元的商譽減值822000萬美元,外加額外的損失$14在截至2020年12月31日的一年中,銷售成本為1,000,000美元。CenterPoint Energy使用根據估計營運資金和其他合同購買價格調整後的合同銷售價格來確定公允價值,這是2級投入。使用這種市場方法,基礎設施服務處置集團截至2020年3月31日的公允價值被確定為約為#美元8641000萬美元。採用相同的方法估計基礎設施服務處置集團在結算日和通過結算營運資本淨額調整後的公允價值。CenterPoint Energy確認税前淨虧損為#美元6於截至二零二零年十二月三十一日止年度內,分別與完成基礎設施服務處置集團的處置有關的開支為百萬元。
116



在證券購買協議中,CenterPoint Energy同意在銷售完成後向PowerTeam Services償還特定金額的變更訂單,這些變更訂單可能最終被Visco的一名客户拒絕,作為正在進行的審計的一部分。除營運資金調整所反映的營運資金調整金額外,根據證券購買協議,CenterPoint Energy對這些變更單的最大合同風險為#美元21這件事在2022年得到解決,CenterPoint Energy沒有報銷任何金額。

剝離能源服務(CenterPoint Energy和CERC)。 2020年2月24日,CenterPoint Energy通過其子公司CERC Corp.簽訂了股權購買協議,將能源服務處置集團出售給對稱能源解決方案收購公司。這筆交易不包括CEIP及其資產或MES。對稱性能源解決方案收購同意以約#美元收購能源服務處置集團的所有未償還股權。4002,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,這筆交易於2020年6月1日完成,價格約為美元。2861000萬現金,視營運資金調整而定。CenterPoint Energy收到應收賬款$79於2020年10月收購對稱性能源解決方案公司,以悉數及最終結算股權購買協議項下的營運資金調整。

2020年2月,代表能源服務處置集團的某些資產和負債符合被歸類為持有待售的標準,代表了報告單位內的幾乎所有業務。根據股權購買協議,CES從一家全資公司轉變為一家有限責任公司,在導致出售會員單位的交易結束前,出於聯邦所得税的目的,CES被忽略。出於税務目的,此次出售被認為是一種資產出售,需要約#美元的遞延税金淨負債。4截至2020年6月1日交易完成之日,CenterPoint Energy和CERC將在交易完成時確認為遞延税收優惠。此外,CenterPoint Energy和CERC確認當期税費為#美元4在截至2020年12月31日的年度內,分別由於銷售時應支付的現金税而產生的現金税金。

在將能源服務處置集團歸類為待售並與編制CenterPoint Energy和CERC截至2020年3月31日的各自財務報表有關時,CenterPoint Energy和CERC記錄了約#美元的商譽減值62在截至2020年12月31日的年度內,收入為2.5億美元。CenterPoint Energy和CERC使用經估計營運資金和其他合同購買價格調整後的合同銷售價格來確定公允價值,這是第二級投入。採用這種市場法,能源服務處置集團截至2020年3月31日的公允價值被確定為約為#美元4021000萬美元。對能源服務處置集團在結算日和通過結算營運資本淨額調整後的公允價值也採用了同樣的方法。此外,CenterPoint Energy確認了持有待售資產的損失約為$312000萬美元,外加額外的損失$6銷售成本,僅在截至2020年12月31日的一年中記錄在CenterPoint Energy。CenterPoint Energy和CERC確認了1美元的銷售收益3在截至2020年12月31日的年度內,收入為2.5億美元。

基礎設施服務和能源服務的其他銷售相關事宜(CenterPoint Energy和CERC)。CES通過競爭性招標程序為CenterPoint Energy和CERC的天然氣提供天然氣供應,其中一些合同的有效期至2021年。此外,CERC是CES部分客户羣的天然氣運輸供應商,只要這些客户與剝離的CES業務保持關係,CERC將繼續作為這些客户的運輸供應商。

CES與CenterPoint Energy和CERC的Natural Gas之間之前在整合中被取消的交易已反映在持續運營中,直到能源服務處置集團的出售完成。包括在持續業務中的收入和支出如下:

截至2020年12月31日的年度(1)
中心點能源CERC
(單位:百萬)
運輸收入$34 $34 
天然氣費用48 47 

(1)代表2020年1月1日至能源服務處置集團出售完成為止的費用。

117


在2020年6月1日之前的正常業務過程中,能源服務處置集團通過CES根據供應合同進行天然氣交易,並根據運輸、儲存和其他合同進行天然氣相關交易。關於能源服務處置集團在2020年6月1日能源服務處置集團出售結束前的業務活動,CERC Corp.向CES的某些交易對手發出擔保,以保證CES的債務得到償還。

CenterPoint Energy和CERC的天然氣業務與其在阿肯色州、路易斯安那州和俄克拉何馬州的公用事業分銷服務有關,能源服務處置集團已於2021年3月到期。有關詳細信息,請參閲附註15。

基礎設施服務處置集團為CenterPoint Energy和CERC的天然氣提供管道建設和維修服務。根據ASC 980規範運營中的合併指導,天然氣公用事業公司在天然氣公用事業公司資本化並計入費率基數時,這些管道建設和維修服務所產生的成本不會在合併中消除。對這些服務收取的未資本化的金額主要包括在操作和維護費用中。

CenterPoint Energy和CERC的天然氣可報告部門在管道建設和維修服務方面的費用如下:

截至2020年12月31日的年度(1)
中心點能源CERC
(單位:百萬)
管道建造和維修服務資本化$34 $ 
管道建設和維修服務費中的運維費用
1 1 

(1)代表2020年1月1日至基礎設施服務處置集團出售完成為止的費用。

(5) 收入確認

根據ASC 606,收入在客户獲得對承諾的商品或服務的控制權時確認。確認的收入數額反映了登記人預期有權獲得的對價,以換取這些貨物或服務。

下表按可報告分部和主要來源分列收入,不包括能源服務和基礎設施服務處置集團的營業收入,這些收入在每筆交易完成日期前反映為非持續業務。有關詳細信息,請參閲註釋4。

中心點能源
截至2022年12月31日的年度
電式天然氣公司和其他總計
(單位:百萬)
合同收入$4,095 $4,969 $263 $9,327 
其他(1)
13 (23)4 (6)
總收入$4,108 $4,946 $267 $9,321 
截至2021年12月31日的年度
電式天然氣公司和其他總計
(單位:百萬)
合同收入$3,726 $4,281 $249 $8,256 
其他(1)
37 55 4 96 
總收入$3,763 $4,336 $253 $8,352 
118


截至2020年12月31日的年度
電式天然氣公司和其他總計
(單位:百萬)
合同收入$3,451 $3,586 $313 $7,350 
其他(1)
19 45 4 68 
總收入$3,470 $3,631 $317 $7,418 

(1)主要由Arp和租賃收入組成。ARP是公用事業公司與其監管機構之間的合同,而不是公用事業公司與客户之間的合同。當滿足監管機構規定的確認條件時,註冊人將ARP收入確認為其他收入。在通過併入向客户收取的公用事業服務費率來恢復ARP收入時,ARP收入將被沖銷並記錄為與客户簽訂合同的收入。ARP收入的確認和通過收取公用事業服務費恢復時ARP收入的沖銷可能不會在同一時期發生。總租賃收入為$71000萬,$71000萬美元和300萬美元6截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日的每一年分別為100萬美元。

休斯頓電氣

截至十二月三十一日止的年度:
202220212020
(單位:百萬)
合同收入$3,417 $3,117 $2,896 
其他(1)
(5)17 15 
總收入
$3,412 $3,134 $2,911 

(1)主要由Arp和租賃收入組成。ARP是公用事業公司與其監管機構之間的合同,而不是公用事業公司與客户之間的合同。當滿足監管機構規定的確認條件時,註冊人將ARP收入確認為其他收入。在通過併入向客户收取的公用事業服務費率來恢復ARP收入時,ARP收入將被沖銷並記錄為與客户簽訂合同的收入。ARP收入的確認和通過收取公用事業服務費恢復時ARP收入的沖銷可能不會在同一時期發生。截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日的年度,租賃收入並不顯著。

CERC
截至十二月三十一日止的年度:
202220212020
(單位:百萬)
合同收入$4,816 $4,148 $3,480 
其他(1)
(16)52 51 
總收入$4,800 $4,200 $3,531 

(1)主要由Arp和租賃收入組成。ARP是公用事業公司與其監管機構之間的合同,而不是公用事業公司與客户之間的合同。當滿足監管機構規定的確認條件時,註冊人將ARP收入確認為其他收入。在通過併入向客户收取的公用事業服務費率來恢復ARP收入時,ARP收入將被沖銷並記錄為與客户簽訂合同的收入。ARP收入的確認和通過收取公用事業服務費恢復時ARP收入的沖銷可能不會在同一時期發生。租金收入為$31000萬,$31000萬美元以下2截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日的年度分別為2.5億美元。

與客户簽訂合同的收入

電氣(CenterPoint Energy和休斯頓電氣)。隨着時間的推移,休斯頓電氣向客户分配電力,客户在交付電力時消耗電力。隨着時間的推移,印第安納州電力公司向客户生產、分配和傳輸電力,客户在輸送電力時消耗電力。由國家監管機構(如PUCT和IURC)設定的容量電價和固定電價組成的收入被確認為電力輸送,並代表兩者的金額
119


有賬單的和無賬單的。客户請求的任意服務是在服務完成後控制權轉移的時間點上提供的。休斯頓電氣提供的可自由支配服務的收入在服務完成時根據PUCT設定的關税費率確認。電力分配和酌情服務的付款是按月彙總和收取的。隨着時間的推移,休斯頓電力公司提供輸電服務,作為提供可靠輸電系統網絡的準備就緒的義務。收入是根據時間和監管機構設定的月費率確認的。付款是按月收取的。印第安納電氣的客户是按月計費的,監管機構設定的付款條款要求在計費後一個月內付款。

天然氣(CenterPoint Energy和CERC)。隨着時間的推移,CenterPoint Energy和CERC向客户分發和運輸天然氣,客户在運輸天然氣時消費天然氣。收入由州管理機構為該服務區設定的體積費率和固定費率組成,確認為天然氣輸送,代表已開票和未開票的金額。客户要求的酌情服務在某個時間點得到滿足,收入在完成服務和適用的州監管機構設定的費率後確認。天然氣分配、運輸和酌情服務的付款是按月彙總和收到的。

合同餘額。如果提供服務的時間不同於客户付款的時間,並且對價權利以時間推移以外的其他條件為條件,登記人將確認合同資產(先履行後付款)或合同負債(先履行後履行)。在履行履約義務之前,預付款的客户以合同債務為代表。註冊人的合同資產計入其綜合資產負債表中的應計未開單收入。截至2022年12月31日,CenterPoint Energy的合同資產主要涉及使用輸入法確認收入的能源系統集團合同。註冊人的合同負債包括在其綜合資產負債表的應付帳款和其他流動負債中。在截至2022年12月31日的總體基礎上,CenterPoint Energy的合同負債主要涉及使用輸入法確認收入的能源系統集團合同。

應收賬款、其他應計未開單收入、合同資產和合同負債的期初和期末餘額如下:

中心點能源
應收帳款其他應計未開單收入合同
資產
合同責任
(單位:百萬)
截至2021年12月31日的期初餘額$627 $513 $15 $16 
截至2022年12月31日的期末餘額858 764 4 45 
增加(減少)$231 $251 $(11)$29 

截至該年度確認的收入金額2022年12月31日包括在期初合同負債中的債務為#美元。15百萬美元。合同負債期初餘額和期末餘額之間的差異主要是由於CenterPoint Energy的業績和客户付款之間的時間差異造成的。

休斯頓電氣
應收帳款其他應計未開單收入合同責任
(單位:百萬)
截至2021年12月31日的期初餘額$225 $127 $4 
截至2022年12月31日的期末餘額271 142 2 
增加(減少)
$46 $15 $(2)

截至該年度確認的收入金額2022年12月31日包括在期初合同負債中的債務為#美元。4百萬美元。合同負債期初餘額和期末餘額之間的差異主要是由於休斯頓電氣公司的業績與客户付款之間的時間差異造成的。

120


CERC
應收帳款其他應計項目
未開賬單的收入
(單位:百萬)
截至2021年12月31日的期初餘額$319 $335 
截至2022年12月31日的期末餘額478 573 
增加$159 $238 

CERC沒有任何期初或期末合同資產或合同負債餘額。

剩餘履約義務(CenterPoint Energy)。 下表披露了(1)截至合同報告期結束時分配給未履行(或部分未履行)履約義務的交易價格總額,以及(2)CenterPoint Energy預計確認這一收入的時間。這類合同包括能源系統集團的能源業績和可持續基礎設施服務合同,這些合同包括在公司和其他合同中。
滾動12個月此後總計
(單位:百萬)
預計將在2022年12月31日生效的合同上確認的收入:
公司和其他
$288 $562 $850 
$288 $562 $850 

實際的權宜之計和豁免。從客户那裏收取的銷售税和其他類似税款不包括在交易價格中。對於履行履約義務的收入在發票金額中確認的合同,選擇了實際的權宜之計,預計將在這些合同上確認的收入尚未披露。

信貸損失和壞賬費用準備

CenterPoint Energy和CERC根據共同的風險特徵(如地理位置和監管環境)將屬於326主題範圍的金融資產(主要是一年或更短時間內到期的貿易應收賬款)劃分為投資組合,以評估預期的信貸損失。歷史和當前信息,如平均核銷,應用於每個投資組合部分,以估計壞賬應收賬款損失準備。此外,壞賬損失準備是根據對未來經濟狀況的合理和可靠的預測進行調整的,這些預測可能包括不斷變化的天氣、商品價格、法規和宏觀經濟因素等。休斯頓電氣沒有對其確認屬於專題326範圍內的金融資產損失的方法進行實質性修改,這主要是由於其客户的性質和監管環境。有關監管延期的討論,包括與新冠肺炎相關的延期,請參見附註7。

下表彙總了註冊人2022年、2021年和2020年的壞賬支出金額,扣除監管延期,包括與新冠肺炎相關的延期:
 截至2013年12月31日止的年度,
 202220212020
 中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC
(單位:百萬)
壞賬支出$20 $ $17 $12 $ $10 $24 $ $21 
作為監管資產遞延的壞賬支出$ $ $ $16 $8 $8 $17 $ $16 

121


(6) 商譽和其他無形資產(CenterPoint Energy和CERC)

截至2022年12月31日和2021年12月31日,CenterPoint Energy按可報告部門劃分的商譽如下:
(單位:百萬)
電式(1)
$936 
天然氣(2)
2,920 
公司和其他438 
總計$4,294 
CERC的商譽已經重塑,以反映重組,截至2022年12月31日和2021年12月31日,情況如下:
(單位:百萬)
商譽(2) (3)
$1,583 
(1)呈交的金額是扣除累計商譽減值費用#美元后的淨額。1852020年錄得1.8億美元。
(2)不包括$3981000萬美元和300萬美元144分別來自阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務的商譽,反映在CenterPoint Energy和CERC各自的簡明綜合資產負債表中,這些資產於2021年12月31日持有待出售,並在2022年1月出售完成後處置。欲瞭解更多信息,請參閲附註4。
(3)包括$972截至2022年12月31日和2021年12月31日,可歸因於重組中轉讓的業務的商譽為1.8億歐元。商譽估值確定的討論見下文。

當共同控制交易中轉讓的淨資產或股權構成一項業務時,商譽計入母公司歷史基礎上轉讓的淨資產。作為重組的一部分,CenterPoint Energy應用了一種相對公允價值的方法來確定其天然氣報告部門分配給CERC的商譽金額。

當出售集團反映報告單位的組成部分並符合業務定義時,該報告單位內的商譽根據代表將被保留和處置的業務的組成部分的相對公允價值分配給處置集團。因此,截至2021年12月31日,將出售的天然氣業務的商譽被歸類為持有待售,不包括在上表中。可歸因於MES的商譽反映在截至2021年12月31日的年度銷售收益中。關於非持續經營中的商譽減值,見附註4。

CenterPoint Energy和CERC至少每年進行一次商譽減值測試,並在發生事件或環境變化表明其賬面價值可能無法收回時評估商譽。商譽減值評估是通過比較各報告單位的公允價值和報告單位的賬面價值(包括商譽)來進行的。報告單位與可報告分部大致相同,能源系統集團除外,它是一個獨立的報告單位,但包括在CenterPoint Energy的公司和其他部門。報告單位的估計公允價值主要根據收益法或收入法和市場法的加權組合確定。如果賬面金額超過報告單位的估計公允價值,則超出的金額計入減值費用,不超過商譽的賬面金額。進一步討論見附註2(G)。

CenterPoint Energy和CERC分別在2022年和2021年第三季度進行了年度商譽減值測試,並確定不是作為這些測試的結果,任何報告單位都需要商譽減值費用。

在編制截至2020年3月31日的三個月的財務報表時,CenterPoint Energy和CERC確定了觸發事件,以對其每個報告單元執行中期商譽減值測試,原因是與新冠肺炎疫情相關的宏觀經濟狀況,以及因CenterPoint Energy普通股價格下跌而導致CenterPoint Energy的企業市值降至賬面價值以下。中期減值測試產生的非現金商譽減值費用為#美元。1852000萬美元,用於報告單位印第安納電氣,屬於電氣可報告部門。公允價值分析導致隱含的商譽公允價值為#美元。936截至2020年3月31日,該報告單位的非現金減值費用為1000萬美元,因此,非現金減值費用在截至2020年12月31日的年度入賬。CenterPoint Energy主要使用收益法估計印第安納電氣報告部門的公允價值。根據收益法,報告單位的公允價值是使用未來預期現金流量的現值確定的,其中包括管理層對未來資本數額和時間的預測
122


支出和相關監管復甦帶來的現金流入。然後使用接近市場參與者加權平均資本成本的利率對這些估計的未來現金流進行貼現。貼現率的選擇需要做出重大判斷。

下表列出了CenterPoint Energy在合併資產負債表的其他資產中記錄的其他無形資產的信息,以及在CenterPoint Energy的合併收益表中計入折舊和攤銷的相關攤銷費用,除非下表另有説明。
2022年12月31日2021年12月31日
總賬面金額累計攤銷淨餘額總賬面金額累計攤銷淨餘額
(單位:百萬)
客户關係$33 $(16)$17 $33 $(12)$21 
商號16 (6)10 16 (5)11 
運維
中國簽署了新的貿易協議。(1)
12 (2)10 12 (1)11 
其他2 (1)1 2 (1)1 
總計$63 $(25)$38 $63 $(19)$44 

(1)與運營和維護協議以及施工積壓有關的攤銷費用計入收入的非公用事業成本,包括CenterPoint Energy的綜合收益表中的天然氣。
截至十二月三十一日止的年度:
202220212020
(單位:百萬)
計入折舊和攤銷的無形資產攤銷費用(1)
$6 $6 $6 
無形資產攤銷費用計入非公用事業收入成本,包括天然氣(2)
1 1 2 

(1)持有的待售資產不會攤銷。該表反映了持續業務的攤銷情況。關於非連續性業務的進一步信息,見附註4。

CenterPoint Energy預計,未來五年,壽命有限的無形資產的攤銷費用如下:
攤銷費用
(單位:百萬)
2023$6 
20245 
20255 
20265 
20274 

123


(7) 監管事項

以下是註冊人截至2021年12月31日、2022年和2021年12月31日各自綜合資產負債表上反映的監管資產和負債清單,不包括截至2021年12月31日分類為持有待售的阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務相關金額。有關持有待售資產及負債的資料,請參閲附註4。

 2022年12月31日
中心點能源休斯頓電氣CERC
(單位:百萬)
監管資產:
日後可向差餉繳納人追討的款額涉及:
福利義務 (1)
$392 $ $5 
資產報廢債務及其他237 64 155 
遞延所得税淨額83 34 40 
可向差餉繳納人追討的未來總款額712 98 200 
為今後追回而延期支付的金額與以下方面有關:
超乎尋常的汽油成本1,073  1,073 
成本回收附加者133  57 
颶風和2021年2月冬季風暴事件恢復成本129 113 16 
其他監管資產129 46 67 
天然氣回收成本108  108 
脱鈎3  3 
新冠肺炎增量成本13 8 5 
TEEEF成本182 182  
未確認的權益回報(2)
(54)(27)(5)
為未來回收而延期支付的總金額1,716 322 1,324 
目前在客户費率中收回的金額與以下方面有關:
授權追蹤器和成本延期499 25 369 
證券化監管資產229 229  
重新獲得債務和套期保值的未攤銷虧損88 64 12 
天然氣回收成本79  30 
超乎尋常的汽油成本294  294 
與TCJA相關的監管資產47 47  
颶風哈維修復費用30 30  
福利義務18 18  
未確認的權益回報(3)
(134)(55)(49)
按客户差餉收回的總金額 (4)
1,150 358 656 
監管資產總額$3,578 $778 $2,180 
流動監管資產總額 (5)
$1,385 $ $1,336 
非流動監管資產總額$2,193 $778 $844 
監管責任:
與TCJA相關的監管責任$1,436 $716 $536 
估計的搬家費用1,338 158 1,097 
其他監管責任496 281 193 
監管負債總額$3,270 $1,155 $1,826 
流動監管負債總額(6)
$25 $ $25 
非流動監管負債總額$3,245 $1,155 $1,801 

124


 2021年12月31日
中心點能源休斯頓電氣CERC
(單位:百萬)
監管資產:
日後可向差餉繳納人追討的款額涉及:
福利義務 (1)
$412 $ $5 
資產報廢債務及其他240 45 171 
遞延所得税淨額41 29 5 
可向差餉繳納人追討的未來總款額693 74 181 
為今後追回而延期支付的金額與以下方面有關:
超乎尋常的汽油成本1,528  1,517 
成本回收附加者124  51 
颶風和2021年2月冬季風暴事件恢復成本105 105  
其他監管資產94 57 37 
天然氣回收成本29  29 
脱鈎25  25 
新冠肺炎增量成本23 8 15 
TEEEF成本21 21  
未確認的權益回報(28)(3)(4)
為未來回收而延期支付的總金額1,921 188 1,670 
目前在客户費率中收回的金額與以下方面有關:
授權追蹤器和成本延期504 24 363 
證券化監管資產420 420  
重新獲得債務和套期保值的未攤銷虧損92 67 11 
天然氣回收成本72  59 
超乎尋常的汽油成本66  66 
與TCJA相關的監管資產48 46 2 
颶風哈維修復費用43 43  
福利義務28 24 4 
未確認的權益回報(3)
(171)(97)(47)
按客户差餉收回的總金額
1,102 527 458 
監管資產總額$3,716 $789 $2,309 
流動監管資產總額 (5)
$1,395 $ $1,371 
非流動監管資產總額$2,321 $789 $938 
監管責任:
與TCJA相關的監管責任$1,389 $738 $573 
估計的搬家費用1,304 229 994 
其他監管責任481 205 149 
監管負債總額$3,174 $1,172 $1,716 
流動監管負債總額(6)
$21 $20 $1 
非流動監管負債總額$3,153 $1,152 $1,715 

(1)養卹金和退休後監管資產餘額按年計量,期末攤銷期間可能根據精算估值發生變化。
(2)代表如下:(A)CenterPoint Energy的允許在職股本回報率一般與印第安納州的投資相關;(B)休斯頓電力公司的TEEEF成本和風暴恢復成本的容許股本回報率;以及(C)CERC與德克薩斯州某些配電設施更換支出相關的在職股本回報率。
(3)代表以下各項:(A)CenterPoint Energy允許的在職股本回報率一般與印第安納州的投資相關;(B)休斯頓電氣允許在德克薩斯州解除管制前整合的電力公用事業產生的滯留成本、其他變化和相關利息的真實餘額的股本回報率,直至2024年和某些風暴恢復餘額;以及(C)CERC與德克薩斯州某些配電設施更換支出相關的在職股本回報率。
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(4)在美元中1.230億美元,3581000萬美元和300萬美元656目前分別從與CenterPoint Energy、休斯頓電氣和CERC相關的客户費率中收回了100萬美元3901000萬,$2941000萬美元和300萬美元96這兩家公司分別獲得了回報。目前以基本利率收回但未賺取回報的監管資產的加權平均回收期,總額為#美元。5311000萬,$641000萬美元和300萬美元424對於CenterPoint Energy、休斯頓電氣和CERC,分別為11幾年來,28年和7分別是幾年。未獲得具有永久或不確定壽命的回報的監管資產已被排除在加權平均回收期計算之外。
(5)CenterPoint Energy和CERC目前的監管資產都包括非常天然氣成本$1,175截至2022年12月31日為100萬美元,1,2561000萬美元和300萬美元1,245截至2021年12月31日,分別為2.5億美元。
(6)流動監管負債計入註冊人各自綜合資產負債表中的其他流動負債。
下表反映了每個註冊人在其綜合收益表中確認的允許權益回報金額:
截至十二月三十一日止的年度:
202220212020
中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC
(單位:百萬)
認可的允許股本回報$45 $42 $2 $40 $37 $2 $31 $31 $ 

印第安納州電力證券化計劃中的發電退役(CenterPoint Energy)

印第安納州已經頒佈了一項立法,即參議院第386號法案,該法案將使CenterPoint Energy能夠在機組退役前不超過24個月的時間內,向IURC申請批准,將與某些發電設施相關的剩餘賬面價值和拆除成本證券化。印第安納州州長於2021年4月19日簽署了這項立法。2022年5月10日,CenterPoint Energy(印第安納電氣)向IURC提交了一份申請,要求將與其計劃淘汰的燃煤發電設施相關的合格成本證券化。符合條件的總成本估計為$3591000萬美元,其中350100萬美元將獲得資金,並獲得91000萬是估計的總持續成本。IURC於2022年9月7日舉行聽證會,並於2023年1月4日收到最終命令,授權發放至多$3505億美元的證券化債券。作為這一命令的結果,CenterPoint Energy將在2023年第一季度將通過證券化收回的財產、廠房和設備重新歸類為監管資產。

2021年2月冬季風暴事件

2021年2月,註冊人的某些司法管轄區經歷了一場史無前例的極端冬季天氣事件,導致冰凍温度延長,影響了他們的業務。在德克薩斯州,2021年2月的冬季風暴事件導致電力短缺,嚴重擾亂了休斯頓電氣的服務區域和批發發電市場。雖然由於極端寒冷,電力需求達到了非常高的水平,但電力供應大幅減少,部分原因是某些發電設施無法向電網供應電力。除TEEEF外,休斯頓電氣不擁有或運營任何發電設施。休斯頓電氣將代表從第三方擁有的發電設施獲得的電力傳輸和分配給代表的客户。ERCOT是德克薩斯州大部分地區成員電力系統的獨立系統運營商和地區可靠性協調員。為了遵守ERCOT的命令,休斯頓電力公司在其服務區域內實施了受控停電,導致大量企業和居民停電,許多停電時間延長,這符合ERCOT的指令,作為緊急程序,以避免長時間的全州範圍內的長時間停電和對德克薩斯州電力系統的長期損害。針對這一天氣事件,休斯頓電力公司實施了應對此類事件所需的應急行動計劃流程和程序,包括建立事件指揮中心,並在需要時呼籲其他公用事業公司提供互助等措施。在2021年2月的冬季風暴事件期間,休斯頓電氣一直與其監管機構和利益攸關方保持聯繫,包括聯邦、州和地方官員,以及PUCT和ERCOT。

2021年2月的冬季風暴事件也影響了CenterPoint Energy和CERC天然氣採購的批發價以及他們在天然氣服務地區為客户提供服務的能力,包括可用天然氣產能的減少和對CenterPoint Energy和CERC天然氣供應組合活動的影響,以及天氣對他們的系統和天然氣運輸能力的影響等。整個天然氣市場,包括CenterPoint Energy和CERC為其運營提供很大一部分天然氣的市場,
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經歷了2021年2月冬季風暴事件造成的重大影響,導致CenterPoint Energy和CERC購買的天然氣價格異常上漲。

2021年2月13日,鐵路委員會授權德克薩斯州每一家天然氣分銷公用事業公司在監管資產中記錄與2021年2月冬季風暴事件相關的非常費用,包括但不限於天然氣成本和與天然氣供應採購和運輸相關的其他成本,這些費用可能會在未來的監管程序中收回。德克薩斯州州長於2021年6月簽署立法,授權鐵路委員會使用證券化融資和發行客户費率減免債券,以收回2021年2月冬季風暴事件導致的天然氣公用事業公司產生的非常天然氣成本。2021年11月12日,RRC發佈了一項監管資產確定令,授權CERC包括$1.130億美元的監管資產,應包括在內,通過客户利率減免債券融資進行回收。此外,CenterPoint Energy和CERC在德克薩斯州以外司法管轄區的天然氣公用事業公司根據現有回收機制將未充分回收的天然氣成本作為監管資產遞延,並正在尋求收回增加的天然氣成本。截至2022年12月31日,CenterPoint Energy和CERC都記錄了目前的監管資產為1,1751000萬美元和非流動監管資產202與2021年2月冬季風暴事件相關的100萬美元。截至2021年12月31日,CenterPoint Energy和CERC記錄的當前監管資產為1,4101000萬美元和300萬美元1,399分別為2000萬美元,其中154與阿肯色州和俄克拉何馬州相關的100萬美元反映為在CenterPoint Energy和CERC持有待售,非流動監管資產為$5831000萬美元和300萬美元583分別為2500萬美元,其中244與阿肯色州和俄克拉何馬州相關的100萬美元反映為在CenterPoint Energy和CERC舉行的與2021年2月冬季風暴事件相關的待售。有關詳細信息,請參閲註釋4。

與2021年2月冬季風暴事件相關的天然氣成本回收不足的金額反映在CenterPoint Energy和CERC的壓縮綜合資產負債表中的流動和非流動監管資產中。截至2022年12月31日,可能在監管資產內收回天然氣成本,並可能在所有司法管轄區接受常規監管審慎審查,這可能會影響最終收回的金額。CenterPoint Energy和CERC大約有$75在總額為2500萬美元的22021年2月冬季風暴事件期間發生的1000億天然氣成本仍在謹慎審查中。CenterPoint Energy和CERC已經開始回收路易斯安那州和明尼蘇達州的天然氣成本,印第安納州和密西西比州的天然氣成本回收工作已經完成。CenterPoint Energy和CERC已在德克薩斯州申請天然氣成本證券化,獲得委員會批准並於2022年發佈融資命令,預計德克薩斯州公共融資管理局將在2023年上半年發行客户利率減免債券。作為出售CenterPoint Energy和CERC在阿肯色州和俄克拉何馬州的天然氣業務的交易的一部分,CERC收到了作為收購價格的一部分3982021年2月冬季風暴事件相關的未回收天然氣成本為10萬美元。在明尼蘇達州,幹預者在CERC的高天然氣成本審慎審查案件中提交了證詞,提出了對所有天然氣公用事業和CERC的重大不容忍,從$452000萬美元至2000萬美元4091000萬美元。明尼蘇達州的天然氣成本是根據提交給MPUC的計劃發生的,CenterPoint Energy認為這些成本是謹慎發生的,有資格回收。2022年5月,審查天然氣審慎案件的行政法法官得出結論,CERC在2021年2月冬季風暴事件中採取了謹慎行動,並建議不拒絕CERC在事件期間發生的管轄天然氣費用。MPUC委員聽取了關於行政法法官報告的口頭辯論,並於2022年8月進行了審議。在審議過程中,臨時立法會普遍認為,CERC採取了謹慎的行動,但它確定CERC本可以採取更多措施,通過天然氣儲存、調峯資源(液化天然氣和丙烷空氣)和削減對可中斷的商業/工業客户的服務來抵消成本。因此,積金局拒絕追討約$。36美元中的1000萬美元409最初要求的3.8億歐元,CERC截至2022年9月30日的監管資產餘額減少,以反映這一免税額。明尼蘇達州的其他天然氣公用事業公司收到了與類似話題相關的補貼,比例與其天然氣成本類似。此外,MPUC要求所有受監管的天然氣公用事業公司提交申請,解釋它們如何改進或修改自己的做法,以保護差餉繳納人免受未來天然氣價格異常飆升的影響。CERC於2022年9月15日提交了合規申請。2022年10月19日,MPUC發佈了書面命令。CERC於2022年11月8日提出複議請願書,並於2023年1月6日發佈了駁回複議請願書的書面命令。
截至2022年12月31日和2021年12月31日,根據PUCT的授權,CenterPoint Energy和休斯頓電氣記錄的監管資產為8由於代表拖欠向休斯頓電氣支付遞送費用的義務(扣除抵押品)而產生的壞賬費用為100萬美元。此外,截至2022年12月31日和2021年12月31日,CenterPoint Energy和休斯頓電氣記錄的監管資產為161000萬美元和300萬美元15分別用於推遲與2021年2月冬季風暴事件相關的運營和維護費用。

有關與2021年2月冬季風暴事件有關的訴訟的進一步信息,請參閲附註15(D)。

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休斯頓電氣TEEEF

根據2021年通過的立法,休斯頓電氣進入了關於TEEEF(移動發電)的租賃,詳見附註20。休斯頓電力公司在其2022年DCRF申請中要求收回TEEEF的初步租賃費用以及運輸、動員和復員、互聯的人工和材料、調試、測試和運行的燃料、輔助設備的購買和租賃以及運營所需的勞動力和材料的運營費用。休斯頓電氣於2022年4月5日向PUCT提交了DCRF申請,隨後於2022年7月1日修改了此類申請,以在單獨的Rider TEEEF中顯示移動發電,尋求根據這些租賃協議收回遞延成本和截至2021年12月31日的適用回報約為$2001000萬美元。這些租賃協議要求每年增加的收入約為#美元。571000萬美元。訴訟幹預者於2022年9月16日提交證詞,對TEEEF的收購和部署提出質疑,並根據總體合同義務建議不給予許可。休斯頓電氣的反駁證詞是在2022年10月5日提交的,以迴應幹預者的立場,包括估計經濟損失影響從1美元到1美元不等。3352000萬美元至2000萬美元354如果PUCT不允許收回TEEEF費用,並且長期租賃項下的終止條款被行使,則將獲得1000萬美元。修訂後的長期租賃協議中的終止條款包含某些條款,允許休斯頓電氣根據重大不利監管行動,在2022年10月1日至2023年12月31日期間的特定窗口內終止租賃。假設休斯敦電氣無法在終止條款到期前行使終止條款,在完全拒絕TEEEF相關投資的情況下,休斯頓電氣面臨的損失包括作為監管資產遞延的租賃成本和為附註20中進一步討論的ROU資產融資,以及截至取消許可之日發生的允許回報和其他相關成本。2022年10月13日,PUCT工作人員提交了一份立場聲明,建議延長短期租賃的攤銷期限,將相關費率案件費用推遲到下一次基本費率程序,並將零售傳輸費率類別排除在TEEEF成本分配之外。休斯頓電氣向PUCT工作人員表示,它不反對他們的建議。PUCT工作人員還保留在考慮聽證時錄入記錄的證據後就其他問題採取立場的權利。聽證會於2022年10月18日至20日舉行。案情摘要於2022年11月16日提交,答覆摘要於2022年12月2日提交。2023年1月27日,行政法法官發佈了一份裁決建議書,建議租賃TEEEF是不謹慎或合理和必要的,並且PUCT拒絕收回TEEEF的所有費用。預計PUCT將於2023年3月9日審議該提案並做出決定。

休斯頓電氣推遲了與短期和長期租賃相關的成本,這些成本可能會收回,否則將計入監管資產的費用,包括允許的回報,並確定截至2022年12月31日,此類監管資產仍有可能收回。ROU融資租賃資產,例如根據長期租賃取得的資產,在長期資產減值模式下進行減值評估,方法是通過監測利率案件和其他訴訟的結果來評估監管機構是否有可能不計入資本。休斯頓電氣繼續監測正在進行的程序,在截至2022年12月31日或2021年12月31日的一年中,沒有記錄其使用權資產的任何減值。有關詳細信息,請參閲附註20。

新冠肺炎監管事項

註冊人所在州的州長、公用事業委員會和其他當局已經發布了許多與新冠肺炎大流行相關的不同命令,包括針對客户拒付和斷線的命令。儘管註冊人服務區域的中斷暫停已到期,但CenterPoint Energy將繼續為那些可能需要付款幫助、安排或延期的客户提供支持。

2020年3月26日,市公用事業委員會發布了一項關於監管資產計提的命令,授權公用事業公司將因新冠肺炎效應而產生的費用記錄為監管資產。在命令中,PUCT指出,它將在未來的訴訟中考慮公用事業公司要求追回監管資產的請求是否合理和必要。

印第安納電氣、CenterPoint Energy和CERC天然氣服務地區的委員會已(1)發佈命令,要求記錄與新冠肺炎相關的增量壞賬支出的監管資產,包括與暫停連接和付款計劃相關的成本,或(2)授權通過現有的跟蹤機制收回壞賬支出。CenterPoint Energy和CERC都記錄了相關監管資產的估計增量不可收回應收賬款#美元。17截至2022年12月31日的10億美元,以及291000萬美元和300萬美元28截至2021年12月31日,分別為2.5億美元。

在註冊人運營的一些州,公用事業委員會已授權公用事業公司對某些新冠肺炎相關成本使用遞延會計機構,以確保客户、員工和承包商的安全和健康,這些成本在正常業務過程中不會發生。CERC在明尼蘇達州的天然氣服務地區將包括延期中的任何抵消性節省。註冊人運營的其他司法管轄區可能需要
128


他們也要用儲蓄來抵消延期的影響。密西西比州RRA由日期為2022年8月2日的最終命令批准,根據授權公用事業響應和新冠肺炎會計的2018-AD-141命令,將截至2021年12月31日的監管資產未攤銷餘額包括在利率基礎中。2022年9月23日以書面命令批准的明尼蘇達州普通利率立案文件包括一項請求,要求在兩年內收回截至2021年6月30日的新冠肺炎監管資產餘額。路易斯安那州可再生能源公司要求在實施可再生能源產品的同時,在一年內收回新冠肺炎監管資產。

(8) 基於股票的激勵薪酬計劃和員工福利計劃

(A)基於股票的激勵性薪酬計劃(CenterPoint Energy)

CenterPoint Energy擁有LTIP,規定向高管、員工和非員工董事發放基於股票的激勵,包括股票期權、業績獎勵、限制性股票單位獎勵以及限制性和非限制性股票獎勵。30根據這些獎勵計劃,授權發行1.3億股普通股。CenterPoint Energy發行其普通股的新股,以滿足與LTIP相關的基於股票的付款。股權獎勵授予員工,參與者無需支付任何費用。

LTIP下授予的績效和股票單位獎勵的薪酬成本使用公允價值和授予日的預期績效水平來衡量。對於具有運營目標的績效獎勵,績效水平在評估目標時進行修訂。授予員工的獎勵的公允價值以授予日CenterPoint Energy普通股的收盤價為基礎。補償費用在歸屬期間以直線方式記錄。沒收金額在授予日基於歷史平均值進行估計,估計值在整個歸屬期間定期更新。
 
2022年、2021年和2020年頒發的績效獎是根據在一年內實現某些目標的情況來分配的三年制性能週期。2020年授予的股票單位獎以服務為基礎,2022年和2021年授予的股票單位獎以服務為基礎,取決於業績目標的實現情況。股票單位獎勵通常在三年制然而,如果授予非僱員董事的股票單位獎勵在授予時立即歸屬的話。歸屬時,業績和股票單位獎勵項下的股份連同在業績週期或歸屬期間賺取的股息等價物的價值一起向參與者發行。

下表彙總了CenterPoint Energy在2022年、2021年和2020年與LTIP相關的費用:
截至十二月三十一日止的年度:
202220212020
(單位:百萬)
LTIP補償費用(1)
$51 $48 $38 
確認所得税優惠12 11 9 
扣除税額實現的實際税收優惠6 4 5 

(1)上表所列金額包括在CenterPoint Energy的綜合收益表中的運營和維護費用中,並在資本化的任何金額之前顯示。
 
129


下表總結了CenterPoint Energy在2022年的LTIP活動
 截至2022年12月31日的年度
 股票
(千人)
加權平均
授予日期
公允價值
剩餘平均值
合同
壽命(年)
集料
固有的
價值(2)(百萬)
表演獎 (1)
截至2021年12月31日的未償還和未歸屬4,663 $24.48   
授與1,781 28.12   
被沒收或取消(856)29.92   
授予並釋放給參與者(431)31.20   
截至2022年12月31日的未償還和未歸屬5,157 $24.26 1.0$106 
股票單位獎
截至2021年12月31日的未償還和未歸屬2,367 $24.75 
授與441 28.44 
被沒收或取消(60)24.98 
授予並釋放給參與者(452)28.35 
截至2022年12月31日的未償還和未歸屬2,296 $25.03 0.9$69 
 
(1)反映了最大的績效成就。
(2)反映了當前業績預期和股價的影響。

2022年、2021年和2020年每單位授標的加權平均授標日期公允價值如下:
 截至十二月三十一日止的年度:
 202220212020
(單位:百萬,單位金額除外)
表演獎
加權平均授予日期每單位授予的公允價值$28.12 $21.89 $23.82 
參賽者獲得的獎勵的總內在價值13 7 9 
既得授予日期公允價值13 8 9 
股票單位獎
加權平均授予日期每單位授予的公允價值$28.44 $24.20 $21.53 
參賽者獲得的獎勵的總內在價值14 11 12 
既得授予日期公允價值13 11 12 
 
截至2022年12月31日,有1美元50與非既得業績和股票單位獎勵有關的未確認薪酬成本總額的1.8億美元,預計將在加權平均期間確認1.6好幾年了。

(B)養老金福利(CenterPoint Energy)

CenterPoint Energy維護一個覆蓋合格員工的非供款式合格固定收益養老金計劃,福利使用現金餘額公式確定。除了非繳費合格限定收益養老金計劃外,CenterPoint Energy還維護無資金支持的非限定福利恢復計劃,允許參與者獲得他們在CenterPoint Energy的非繳費合格養老金計劃下本應享有的福利,但聯邦政府對合格計劃福利或可計算合格計劃福利的補償水平的限制除外。

作為合併的結果,CenterPoint Energy現在還保持其他合格的固定收益養老金計劃,其中一些不對新參與者開放,其中完全凍結的,和一個不合格的補充退休計劃。固定福利養老金計劃涵蓋Vectren合格的全職正式僱員和退休人員,主要是非繳費的。

2022年12月,CenterPoint Energy養老金計劃完成了年金提升,該交易規定購買不可撤銷的集團年金合同,為先前剝離的退休人員的養老金計劃提供資金
130


企業,作為降低風險戰略的一部分。這一年金取消使該計劃的養老金義務減少了#美元。1381億美元和計劃資產減少1,000,000美元136其中100萬美元被轉移到一家保險公司。這一美元138所代表的轉移利益義務為1,000萬美元9.4截至交易前最後一次重新計量時,CenterPoint Energy的總福利義務的百分比。這筆交易的結果是:CenterPoint Energy產生了#美元的和解費用47;CenterPoint Energy被解除了對這些養老金義務的所有責任,現在要求一家保險公司支付和管理應支付給1,119退休人員和受益人,退休福利支付的數額、時間或形式不變。

CenterPoint Energy的定期淨成本包括以下與養老金相關的組成部分,包括非合格福利計劃:
 截至2013年12月31日止的年度,
 202220212020
 (單位:百萬)
服務成本(1)
$29 $39 $43 
利息成本(2)
73 59 75 
計劃資產的預期回報(2)
(87)(103)(112)
淨虧損攤銷(2)
31 36 41 
結算成本(2) (3)
126 38 2 
淨週期成本$172 $69 $49 
 
(1)上表中的金額包括在CenterPoint Energy的綜合收益表中的運營和維護費用中,扣除監管延期和資本化金額後的淨額。
(2)上表中列出的金額包括在其他,淨額在CenterPoint Energy的綜合收益表中,扣除監管延期後的淨額。
(3)當計劃年度內計劃福利債務的一次性分配或其他結算總額超過該年度淨定期成本的服務成本和利息成本部分時,需要一次性非現金結算成本。在2022年、2021年和2020年,CenterPoint Energy確認了由於一次性支付和解款項而產生的非現金結算成本。與2022年年金取消相關的資產轉移被視為一次性和解付款。

CenterPoint Energy使用以下假設來確定與養老金福利相關的定期淨成本:
 截至2013年12月31日止的年度,
 202220212020
貼現率2.80 %2.45 %3.20 %
計劃資產的預期回報5.00 5.00 5.75 
薪酬水平的上升率4.95 5.05 4.95 

在確定淨定期收益成本時,CenterPoint Energy使用截至年初的公允價值作為其確定計劃資產預期回報的基礎。

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下表總結了福利債務、計劃資產、在綜合資產負債表中確認的金額以及CenterPoint Energy養老金計劃的主要假設的變化。計劃資產和債務的計量日期為2022年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日。
 12月31日,
 20222021
 (單位:百萬,精算假設除外)
福利義務的變更 
福利義務,年初$2,298 $2,507 
服務成本29 38 
利息成本73 59 
已支付的福利(4)
(509)(285)
精算(收益)損失(1)
(338)(22)
圖則修訂 1 
年終福利義務1,553 2,298 
計劃資產的變更  
計劃資產的公允價值,年初2,072 2,135 
僱主供款35 61 
已支付的福利(4)
(509)(285)
實際投資回報(386)161 
計劃資產公允價值,年終1,212 2,072 
資金狀況,年終$(341)$(226)
資產負債表中確認的金額  
非流動資產$ $6 
流動負債--其他(7)(7)
其他負債--福利義務(334)(225)
淨負債,年終$(341)$(226)
精算假設
貼現率(2)
5.15 %2.80 %
計劃資產的預期回報(3)
6.50 5.00 
薪酬水平的上升率4.99 4.95 
利息貸記利率3.00 2.25 

(1)2022年的主要收益來源包括貼現率從2.80%至5.15%,由重大虧損來源部分抵消,其中包括2022年預期資產回報率超過計劃資產實際回報率。
(2)折現率假設是通過將CenterPoint Energy計劃的預計現金流與高質量公司債券的假設收益率曲線進行匹配來確定的,該曲線由一系列年化個人貼現率從一半到99好幾年了。
(3)預期回報率假設是使用CenterPoint Energy計劃的目標資產配置和每個資產類別的預期回報來制定的。
(4)2022年支付的福利包括$136與2022年年金取消有關的1.6億美元。

下表顯示了與CenterPoint Energy的養老金計劃相關的養老金福利,這些養老金計劃的累計福利義務超過了計劃資產:
 12月31日,
 20222021
 養老金
(合格)
養老金
(不合格)
養老金
(合格)
養老金
(不合格)
 (單位:百萬)
累積利益義務$1,497 $51 $2,216 $62 
預計福利義務1,502 51 2,237 62 
計劃資產的公允價值1,212  2,072  

132


CenterPoint Energy綜合資產負債表上所有固定收益養老金計劃的累計福利義務為#美元1,5481000萬美元和300萬美元2,278分別截至2022年和2021年12月31日。
 
(C)退休後福利

CenterPoint Energy以繳費和非繳費兩種方式為符合條件的退休員工提供一定的醫療和人壽保險福利。註冊人的員工(Vectren及其子公司的員工除外)在2018年1月1日之前受僱,並在退休時滿足計劃中定義的某些年齡和服務要求,有資格參加這些福利計劃,但前提是人壽保險福利僅適用於2022年1月1日之前退休的合格退休員工。在2018年1月1日或之後聘用的員工沒有資格享受這些福利,但IBEW Local Union 66代表的這些員工有資格享受某些福利,但要符合適用的年齡和服務要求。關於退休醫療和處方藥福利,以及從2021年1月1日起的牙科和視力福利,IBEW地方工會66代表的2017年1月1日或之後退休的員工及其家屬,根據適用的集體談判協議的條款,完全通過NECA/IBEW家庭醫療保健計劃獲得任何此類福利。休斯頓電氣和CERC被要求根據利率命令為其部分債務提供資金。所有其他債務都是在現收現付的基礎上提供資金的。

CenterPoint Energy還通過Vectren維護退休後福利計劃,該計劃為符合條件的Vectren退休人員提供醫療保健和人壽保險福利,這是自我保險和完全保險計劃的組合,既有繳費也有非繳費。

退休後福利是在僱員的在職服務期內累積的。退休後福利淨成本包括以下組成部分:
 截至2013年12月31日止的年度,
 202220212020
 中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC
 (單位:百萬)
服務成本(1)
$2 $ $1 $2 $ $1 $2 $ $1 
利息成本(2)
9 439 4 3 11 5 4 
計劃資產的預期回報(2)
(5)(4)(1)(4)(3)(1)(5)(4)(1)
攤銷先前服務費用(貸方)(2)
(3)(4)2(4)(5)1 (4)(5)1 
淨虧損攤銷(2)(4)(2)(1)      
退休後福利淨成本(信用)$(1)$(6)$4 $3 $(4)$4 $4 $(4)$5 

(1)上表所列金額計入註冊人各自綜合收益表中的運營和維護費用、扣除監管遞延和資本化金額後的淨額。
(2)上表所列金額計入註冊人各自綜合收益表的其他淨額,扣除監管遞延後的淨額。

下列假設用於確定與退休後福利有關的定期淨費用:
 截至2013年12月31日止的年度,
 202220212020
中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC
貼現率2.85 %2.85 %2.85 %2.50 %2.50 %2.50 %3.25 %3.25 %3.25 %
計劃資產的預期回報
3.22 3.32 2.86 3.20 3.30 2.85 3.95 4.05 3.35 


133


下表彙總了福利債務、計劃資產、合併資產負債表中確認的數額以及退休後計劃的主要假設的變化。計劃資產和福利義務的衡量日期分別為2022年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日。
 12月31日,
 20222021
 中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC
 (單位:百萬,精算假設除外)
福利義務的變更  
福利義務,年初$336 $148 $118 $366 $168 $122 
服務成本2  1 2  1 
利息成本9 4 3 9 4 3 
參與者的貢獻6 2 3 7 2 3 
已支付的福利(20)(7)(8)(21)(9)(8)
提前退休人員再保險計劃   20  11 
圖則修訂3  2  5  
精算(收益)損失(1)(73)(32)(27)(47)(22)(14)
年終福利義務263 115 92 336 148 118 
計劃資產的變更   
計劃資產的公允價值,年初132 104 29 134 106 28 
僱主供款8 1 4 7 1 4 
參與者的貢獻6 2 3 7 2 3 
已支付的福利(20)(7)(8)(21)(9)(8)
實際投資回報(17)(16)(3)5 4 2 
計劃資產公允價值,年終109 84 25 132 104 29 
資金狀況,年終$(154)$(31)$(67)$(204)$(44)$(89)
資產負債表中確認的金額   
流動負債--其他$(7)$ $(4)$(7)$ $(4)
其他負債--福利義務(147)(31)(64)(197)(44)(85)
淨負債,年終$(154)$(31)$(68)$(204)$(44)$(89)
精算假設
貼現率(2)5.15 %5.15 %5.15 %2.85 %2.85 %2.85 %
計劃資產預期回報率(3)3.66 3.75 3.35 3.22 3.32 2.86 
假設下一年的醫療費用趨勢比率--65年前6.50 6.50 6.50 6.00 6.00 6.00 
假設下一年的醫療/處方藥成本趨勢比率--65年後23.66 23.66 23.66 18.71 18.71 18.71 
假設下一年處方藥成本趨勢比率-65年前8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 
假定成本趨勢率下降的比率(最終趨勢率)4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 
費用趨勢率達到最終趨勢率的年份--65年前203220322032202920292029
成本趨勢率達到最終趨勢率的年份-65年後203220322032203020302030

(1)2022年的重要收益來源包括人壽保險費率的更新和貼現率的提高2.85%至5.15%,由包括貸記率增加和更新索賠在內的重大損失來源抵銷。
(2)折現率假設是通過將計劃的預計現金流與優質公司債券的假設收益率曲線進行比較來確定的,該曲線由一系列年化個人貼現率從一半到99好幾年了。
(3)預期回報率假設是利用各計劃的目標資產分配和每一資產類別的預期回報率制定的。



134


(D)累計其他全面收益(虧損)(CenterPoint Energy和CERC)

CenterPoint Energy在其綜合資產負債表上確認其養老金和其他退休後計劃的資金狀況。如果這項債務超過先前在綜合收益表中確認的金額,CenterPoint Energy將為與其費率管制公用事業相關的部分記錄監管資產。如果超額負債與費率管制公用事業無關,則抵銷被記錄為累計其他全面收入中的權益減少。

在累計其他綜合損失(收益)中確認的金額包括:
 12月31日,
 20222021
 養老金
優勢
退休後
優勢
養老金
優勢
退休後
優勢
中心點能源中心點能源CERC中心點能源中心點能源CERC
 (單位:百萬)
未確認精算損失(收益)$70 $(36)$(28)$99 $(23)$(18)
未確認的先前服務成本 13 11  13 12 
累計其他綜合損失(收益)中確認的淨額
$70 $(23)$(17)$99 $(10)$(6)

2022年期間在其他全面收入中確認的計劃資產和福利債務的變化如下:
 養老金
優勢
退休後
優勢
中心點能源中心點能源CERC
(單位:百萬)
淨虧損(收益)$45 $(13)$(16)
淨虧損攤銷(7)(1)(1)
攤銷先前服務費用 1 1 
安置點(67)  
在全面收益中確認的總額$(29)$(13)$(16)
在定期淨成本和其他全面收益中確認的總額$142 $(19)$(15)

(E)養老金計劃資產(CenterPoint Energy)

在管理與福利計劃相關的投資時,CenterPoint Energy的目標是實現並維持一個資金充足的計劃。這一目標預計將通過一種投資戰略來實現,該戰略在管理流動性需求的同時,在做出投資決策時保持長期視野,並高效和有效地管理計劃資產。

作為上述投資策略的一部分,截至2022年12月31日,CenterPoint Energy維持其養老金計劃的以下加權平均分配目標:
最低要求極大值
美國股票17 %27 %
國際公平9 %19 %
房地產2 %11 %
固定收益54 %64 %
現金 %2 %
135



以下表格按公允價值層次結構(見注10)列出了截至2022年12月31日和2021年12月31日CenterPoint Energy按公允價值計算的養老金計劃資產:
截至12月31日的公允價值計量,
20222021
 (1級)(2級)(3級)總計(1級)(2級)(3級)總計
(單位:百萬)
現金$7 $ $ $7 $26 $ $ $26 
公司債券:   
投資級或以上 467  467  833  833 
股權證券:     
美國公司29   29 89   89 
從證券借貸中收到的作為抵押品的現金
47   47 80   80 
美國財政部和政府機構163   163 285   285 
抵押貸款支持證券 6  6  7  7 
資產支持證券 2  2  3  3 
市政債券 24  24  40  40 
共同基金(2)
        
國際政府債券 10  10  20  20 
退還從證券借貸中收取作為抵押品的現金的義務
(47)  (47)(80)  (80)
按公允價值計算的總投資$199 $509 $ $708 $400 $903 $ $1,303 
以每股資產淨值或其等價物衡量的投資(1) (2)
504 769 
總投資
$1,212 $2,072 

(1)代表對集合投資基金和共同集合信託基金的投資。
(2)投資於集合投資基金的金額被分配給房地產。共同集體信託基金的投資額分配如下:
截至12月31日,
20222021
共同集體信託基金共同集體信託基金
國際股票40 %41 %
美國股市56 %58 %
固定收益4 %1 %

二級投資在活躍的市場中沒有報價,使用獨立定價服務或主要做市商提供的市場數據進行估值,以得出 這是一個交易商願意為 保安。

養卹金計劃利用了交易所交易和場外交易的金融工具,如期貨、利率期權和掉期,這些工具每天按市價計價,損益在現金賬户中結算。截至2022年12月31日或2021年12月31日,養老金計劃不包括持有任何CenterPoint Energy普通股。

(F)退休後計劃資產

在管理與退休後計劃相關的投資時,註冊人的主要目標是保持和改善計劃的資金狀況,同時最大限度地減少波動性。預計將通過管理流動性需求的投資戰略實現這一目標,同時在作出投資決策時保持長期視野,並高效和有效地管理計劃資產。

136


作為上文討論的投資戰略的一部分,註冊人維持了截至2022年12月31日退休後計劃的以下加權平均分配目標:
中心點能源休斯頓電氣CERC
最低要求極大值最低要求極大值最低要求極大值
美國股市13 %23 %13 %23 %15 %25 %
國際股票3 %13 %3 %13 %2 %12 %
固定收益69 %79 %69 %79 %68 %78 %
現金 %2 % %2 % %2 %

下表列出了在公允價值層次中,註冊人截至2022年12月31日和2021年12月31日按公允價值計算的退休後計劃資產水平:
截至12月31日的公允價值計量,
20222021
共同基金
 
(1級)

(2級)

(3級)
總計
(1級)

(2級)

(3級)
總計
(單位:百萬)
中心點能源$109 $ $ $109 $133 $ $ $133 
休斯頓電氣84   84 105   105 
CERC25   25 28   28 

投資於共同基金的金額分配如下:
截至12月31日,
20222021
中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC
固定收益74 %74 %74 %72 %73 %71 %
美國股市18 %17 %20 %20 %19 %22 %
國際股票8 %8 %6 %8 %8 %7 %

(G)福利計劃繳款

登記人在2022年作出了以下繳費,並被要求在2023年對下列福利計劃作出以下最低繳費:
2022年的捐款預計2023年最低繳款
中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC
(單位:百萬)
合格的養老金計劃$27 $ $ $ $ $ 
不合格的養老金計劃8   7   
退休後福利計劃8 1 4 8 1 4 

137


預計養卹金和退休後福利計劃將支付下列福利付款:
 養老金
優勢
退休後福利
中心點
能量
中心點
能量
休斯頓電氣CERC
(單位:百萬)
2023$134 $15 $6 $6 
2024138 17 7 6 
2025137 18 8 6 
2026134 19 9 7 
2027134 20 9 7 
2028-2032608 106 49 35 

(H)儲蓄計劃

CenterPoint Energy維護CenterPoint節能計劃,這是一個符合税務條件的員工儲蓄計劃,其中包括根據守則第401(K)節規定的現金或遞延安排,以及根據守則第4975(E)(7)節規定的員工持股計劃。根據該計劃,參與計劃的員工可以繳納税前或Roth繳費,如果符合條件,還可以繳納税後繳費,最高可達聯邦規定的某些限額。參與註冊者提供匹配的繳費,從2020年1月1日起,對於某些符合條件的員工,非選擇性繳費不超過一定的限額。通過合併,CenterPoint Energy還收購了由Vectren及其子公司發起的符合準則第401(A)和401(K)節資格的額外固定繳款退休儲蓄計劃,其中一個於2020年1月1日併入CenterPoint節能計劃,另一個於2022年1月1日併入CenterPoint節能計劃。截至2022年1月1日,CenterPoint能源儲蓄計劃是CenterPoint Energy維護的唯一符合條件的固定繳款退休儲蓄計劃。

CenterPoint節能計劃持有大量普通股。截至2022年12月31日,7,335,725普通股股票由儲蓄計劃持有,約佔9其投資的30%。由於投資集中在普通股,儲蓄計劃及其參與者存在與這項投資相關的市場風險。儲蓄計劃將未來可投資於普通股的繳款百分比限制為25%,並禁止轉賬,如果轉賬將導致超過25參與者投資於普通股的總賬户餘額的百分比。

CenterPoint Energy將節省的計劃福利費用分配給休斯頓電氣和CERC,與各自的員工相關。下表彙總了註冊人2022年、2021年和2020年的儲蓄計劃福利支出:
 截至2013年12月31日止的年度,
 202220212020
 中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC
 (單位:百萬)
儲蓄計劃福利
所有費用(1)
$72 $23 $22 $58 $20 $23 $58 $18 $25 

(1)上表所列金額包括在註冊人各自的綜合收益表中的運營和維護費用中,並在資本化的任何金額之前顯示。

(I)其他福利計劃

註冊人參加了CenterPoint Energy的計劃,該計劃為某些前僱員或非在職僱員、他們的受益人和受保家屬提供離職後福利,這些福利在就業後但在退休前(主要是為長期殘疾計劃參與者提供的醫療和人壽保險福利)。

CenterPoint Energy維護非限定遞延薪酬計劃,這些計劃在指定的未來日期或在終止、退休或死亡時向符合條件的董事、高級管理人員和選定的員工或其指定受益人支付福利。福利付款從參與登記人的一般資產中支付,或者在某些計劃的情況下,從拉比信託中支付,該信託是設保人信託,根據適用的州和聯邦法律,仍受制於一般債權人的債權。
138



與其他福利計劃有關的費用入賬如下:
 截至2013年12月31日止的年度,
 202220212020
 中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC
 (單位:百萬)
離職後福利
$4 $1 $1 $3 $1 $2 $1 $1 $ 
遞延補償計劃
1   3   4 1  

與其他福利計劃有關的數額已列入登記人所附綜合資產負債表中的福利債務如下:
 2022年12月31日2021年12月31日
 中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC
 (單位:百萬)
離職後福利$9 $3 $4 $8 $3 $5 
遞延補償計劃28 4 1 40 6 4 
平分美元人壽保險安排22 1  29 1  

(J)更改管制協議及其他僱員事宜

CenterPoint Energy對控制計劃進行了更改,該計劃於2017年5月1日進行了修訂和重述。該計劃一般在適用的範圍內規定,在CenterPoint Energy的控制更改和承保終止僱傭的情況下,最高可獲得乘以年度基本工資加上獎金和其他福利。某些CenterPoint能源官員是該計劃的參與者。

Vectren一家子公司的某些關鍵員工有僱傭協議,在有保障的終止僱用時提供付款和其他福利。

截至2022年12月31日,註冊人的員工受集體談判協議的保護如下:
覆蓋的員工百分比
 協議到期中心點能源休斯頓電氣CERC
IBEW本地662023年5月16 %54 % %
OPEU本地122025年12月2 % %2 %
燃氣工人工會地方3402025年4月5 % %13 %
IBEW當地員工1393人,USW當地員工12213人和7441人2023年12月3 % %8 %
IBEW當地人949人2025年12月3 % %8 %
USW當地人13-2272027年6月6 % %14 %
U南威爾士隊13-12027年7月 % %1 %
IBEW本地7022025年6月3 % % %
卡車司機當地135/2152024年9月 % % %
UWUA本地1752024年10月1 % %4 %
總計
39 %54 %50 %
與IBEW 1393、USW 12213、USW 7441有關天然氣員工的集體談判協議定於2023年12月到期,與IBEW 66與休斯頓電氣員工有關的集體談判協議定於2023年5月到期;這些協議的談判預計將在各自到期之前完成。

董事會行動。2021年7月22日,CenterPoint Energy宣佈董事會獨立董事決定實施新的獨立董事會領導和治理結構,並任命了新的獨立董事長
139


董事會的成員。為了實施這一新的治理結構,董事會的獨立董事取消了以前由米爾頓·卡羅爾擔任的執行主席職位。

根據薪酬委員會的批准和建議以及董事會的批准(僅通過其獨立董事行事),CenterPoint Energy於2021年7月21日與Carroll先生簽訂了一份離職協議。根據離職協議的條款,卡羅爾先生於2021年7月21日辭去執行董事長一職,並於2021年9月30日辭去董事會成員一職。 根據分居協議的條款,Carroll先生收到一筆現金付款#美元。28在他未完成的2019、2020和2021年股權獎勵協議中,他的離職被視為“強化退休”。

根據薪酬委員會的批准和建議以及董事會的批准(僅通過其獨立董事行事),CenterPoint Energy已與David·J·樂薩、總裁和CenterPoint Energy首席執行官簽訂了留任激勵協議,日期為2021年7月20日。關於本獎項的分類,見附註12。

(9) 衍生工具

註冊人面臨各種市場風險。這些風險源於在正常業務過程中達成的交易。註冊人利用實物遠期合約、掉期和期權等衍生工具來緩解大宗商品價格、天氣和利率變化對經營業績和現金流的影響。

(A)非貿易活動

商品衍生工具(CenterPoint Energy和CERC)。CenterPoint Energy和CERC通過其印第安納公用事業公司簽訂某些衍生品工具,以緩解大宗商品價格波動的影響。印第安納公用事業公司被指定為經濟對衝的優秀衍生品工具對長期可變利率天然氣購買進行對衝。印第安納公用事業公司有權退還和收回與對衝天然氣購買相關的按市值計價的收益和損失,因此衍生品的收益和損失在監管負債或資產中遞延。所有其他金融工具不符合或不被指定為現金流或公允價值對衝。

利率風險衍生工具。註冊人可不時訂立被指定為經濟或現金流對衝的利率衍生工具。這些對衝的目的是抵消與註冊人承擔的與預期未來固定利率債券發行或其他可變利率債務敞口相關的利率相關的風險。印第安納公用事業公司有權退還和收回與對衝融資活動相關的按市值計價的收益和損失,因此衍生品的收益和損失在監管負債或資產中遞延。現金流量套期保值對累計其他綜合收益的影響見附註12。

下表總結了CenterPoint Energy未完成的利率對衝活動:
2022年12月31日2021年12月31日
套期保值分類名義上的主體
(單位:百萬)
經濟對衝 (1)
$84 $84 

(1)涉及SIGECO的利率衍生工具。

天氣模糊處理(CenterPoint Energy和CERC)。截至2022年12月31日,CenterPoint Energy和CERC的天氣正常化或其他費率機制在很大程度上減輕了印第安納州、路易斯安那州、密西西比州、明尼蘇達州和俄亥俄州的天氣對天然氣的影響。CenterPoint Energy和CERC在德克薩斯州的天然氣以及CenterPoint Energy在德克薩斯州和印第安納州的電力業務沒有這樣的機制,儘管德克薩斯州天然氣的固定客户費用歷來高於其他司法管轄區。因此,正常天氣的波動可能會對CenterPoint Energy和CERC的天然氣公司在德克薩斯州的業績,以及對CenterPoint Energy在德克薩斯州和印第安納州服務地區的電力業務業績產生積極或消極的影響。休斯頓電氣和印第安納電氣不參與天氣對衝。在截至2022年12月31日的一年內,CenterPoint Energy和CERC沒有進行任何天氣對衝。

140


(B)衍生公允價值和損益表影響(CenterPoint Energy和CERC)

下表介紹了有關衍生工具和套期保值活動的信息。第一個表提供了截至2022年12月31日、2022年和2021年12月31日的資產負債表概覽,最後一個表提供了截至2022年12月31日、2022年、2021年和2020年12月31日的年度相關損益表影響的細目。

衍生工具和套期保值項目的公允價值(CenterPoint Energy和CERC)

中心點能源
2022年12月31日2021年12月31日
資產負債表位置導數
資產
公允價值
導數
負債
公允價值
導數
資產
公允價值
導數
負債
公允價值
(單位:百萬)
未被指定為對衝工具的衍生工具:
天然氣衍生品(1)
流動資產:非交易衍生資產$9 $ $9 $ 
利率衍生品流動資產:非交易衍生資產1    
天然氣衍生品(1)
其他資產:非交易衍生品資產2  5  
利率衍生品
流動負債:非交易衍生工具負債
   2 
利率衍生品
其他負債:非交易衍生工具負債
   12 
指數化債務證券衍生品(2)
流動負債 578  903 
總計$12 $578 $14 $917 


CERC
2022年12月31日2021年12月31日
資產負債表位置導數
資產
公允價值
衍生負債
公允價值
導數
資產
公允價值
衍生負債
公允價值
未被指定為對衝工具的衍生工具:(單位:百萬)
天然氣衍生品(1)
流動資產:非交易衍生資產$7 $ $8 $ 
天然氣衍生品(1)
其他資產:非交易衍生品資產2  4  
總計$9 $ $12 $ 

(1)天然氣合同必須遵守總的淨額結算安排。此淨額計算適用於所有無爭議的到期或逾期金額。然而,每份天然氣合約的按市值計價的公允價值處於沒有抵銷金額的資產位置。
(2)ZENS債務的衍生成分,代表ZENS持有人有權在到期日收取參考股份的增值價值。有關詳細信息,請參閲注11。

對衝會計活動對損益表的影響(CenterPoint Energy)
截至十二月三十一日止的年度:
損益表位置202220212020
(單位:百萬)
未被指定為對衝工具的衍生品對損益表的影響:
指數化債務證券衍生品
指數化債務證券的收益(損失)$325 $50 $(60)
CenterPoint總能量
$325 $50 $(60)
(C)信用風險或有特徵(CenterPoint Energy)

中點能源的某些衍生品工具包含條款,要求中點能源的債務對S和穆迪的長期無擔保無次級債務維持投資級信用評級。如果中點能源的債務降至投資級以下,將違反這些條款,衍生品工具的交易對手可以要求立即付款。
141


截至12月31日,
20222021
(單位:百萬)
負債狀況下具有信用風險相關或有特徵的衍生品的公允價值合計$ $14 
已過賬抵押品的公允價值 7 
如果觸發信用風險或有功能,則需要過帳額外抵押品(1)
 7 
(1)如果觸發進一步升級的抵押品,所需的最高抵押品將相當於淨負債頭寸。

(10) 公允價值計量

在註冊人的綜合資產負債表中按公允價值記錄的資產和負債根據與用於衡量其價值的投入相關的判斷水平進行分類。如下所述的層級與這些資產和負債的公平估值投入的主觀性直接相關,如下:

第1級:投入是指相同資產或負債於計量日期在活躍市場上的未經調整報價。按第1級公允價值列賬的資產類型一般為交易所交易衍生工具和股權證券,以及已被指定為公允價值對衝中對衝項目的天然氣庫存。

第2級:除第1級所列報價外,可直接或間接觀察到資產或負債的投入。第二級投入包括活躍市場中類似工具的報價,以及資產或負債的可觀察到的報價以外的投入。-公允價值資產和負債通常包括在這一類別中的具有公允價值的衍生品,基於活躍報價市場的投入。*採用市場法對註冊人的第二級天然氣衍生資產或負債進行估值。CenterPoint Energy的二級指數化債務證券衍生品使用期權模型和貼現現金流模型進行估值,該模型使用ZENS相關證券的預計股息和貼現率作為可觀察的輸入。

第3級:資產或負債的投入是不可觀察的,包括資產或負債的市場活動很少(如果有的話)的情況。無法觀察到的輸入反映了註冊人對市場參與者在為資產或負債定價時將使用的假設的判斷,因為市場數據有限。登記人根據可獲得的最佳信息,包括登記人自己的數據,制定這些投入。

登記人每季度確定每項金融資產和負債的適當水平,並在報告期結束時確認各水平之間的轉移。

下表載列註冊人於2022年12月31日及2021年12月31日按公允價值經常性計量的資產及負債(包括按淨額列報的衍生工具)的資料,並顯示註冊人用以釐定該等公允價值的估值技術的公允價值層級。

中心點能源
2022年12月31日2021年12月31日

1級
2級3級總計
1級
2級3級總計
資產(單位:百萬)
股權證券$510 $ $ $510 $1,439 $ $ $1,439 
投資,包括貨幣市場基金(1)
32   32 42   42 
利率衍生品
 1  1     
天然氣衍生品 11  11  14  14 
總資產$542 $12 $ $554 $1,481 $14 $ $1,495 
負債    
指數化債務證券衍生品
$ $578 $ $578 $ $903 $ $903 
利率衍生品
     14  14 
總負債$ $578 $ $578 $ $917 $ $917 

142


休斯頓電氣
2022年12月31日2021年12月31日

1級
2級3級總計
1級
2級3級總計
資產(單位:百萬)
投資,包括貨幣市場基金(1)
$17 $ $ $17 $27 $ $ $27 
總資產$17 $ $ $17 $27 $ $ $27 

CERC
2022年12月31日2021年12月31日

1級
2級3級總計
1級
2級3級總計
資產(單位:百萬)
投資,包括貨幣市場基金(1)
$14 $ $ $14 $14 $ $ $14 
天然氣衍生品 9  9  12  12 
總資產$14 $9 $ $23 $14 $12 $ $26 

(1)金額計入各自綜合資產負債表中的預付資產及其他流動資產。

在2022年至2021年期間,CenterPoint Energy沒有任何被指定為3級的資產或負債。

按公允價值非經常性計量的項目

有關2021年阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務的估值、CenterPoint Energy在2020年對Enable以及基礎設施服務和能源服務處置集團的投資的討論,請參見附註4。

商譽減值費用的討論見附註6。

金融工具的估計公允價值

現金和現金等價物、歸類為“交易”的債務和股權證券投資以及短期借款的公允價值估計大致相當於賬面價值,已從下表中剔除。非交易衍生資產和負債及CenterPoint Energy的權益證券(包括ZENS相關衍生負債)的賬面價值按公允價值列報,不包括在下表中。每種債務工具的公允價值是通過將每種債務工具的本金乘以歷史交易價和可比發行數據的組合來確定的。這些負債在註冊人的綜合資產負債表中沒有按公允價值計量,但披露了公允價值,將被歸類為公允價值等級中的第二級。
 2022年12月31日2021年12月31日
 
中心點能源(1)
休斯頓電氣(1)
CERC
中心點能源(1)
休斯頓電氣(1)
CERC
長期債務,包括本期債務
(單位:百萬)
賬面金額
$16,338 $6,353 $4,826 $16,086 $5,495 $5,552 
公允價值
14,990 5,504 4,637 17,385 6,230 5,999 

(1)包括證券化債券債務。

(11) 股權證券和指數化債務證券(ZENS)(CenterPoint Energy)

(A)股票證券

2022年2月至3月,CenterPoint Energy完成了其先前宣佈的退出中游行業的計劃的執行,出售了其持有的剩餘Energy Transfer Common Units和Energy Transfer Series G優先股,如下所述。CenterPoint Energy使用這些銷售所得贖回未償債務,並支付與早期贖回相關的費用。有關詳細信息,請參閲附註13。

143


CenterPoint Energy在截至2022年12月31日的年度內出售的股權證券如下:

股權證券/銷售日期售出的單位
收益(1)
(單位:百萬)
能量轉移公共單位
2022年2月和3月50,999,768 $515 
能量傳輸系列G首選單元
2022年3月192,390 $187 
(1)收益是扣除交易成本後的淨值。

權益證券的損益,扣除交易成本後,在CenterPoint Energy的綜合收益表中記為權益證券的損益。
股權證券的收益(虧損)
截至十二月三十一日止的年度:
202220212020
(單位:百萬)
AT&T Common$(63)$(43)$(105)
憲章共同點(273)(8)154 
WBD常見23   
能量轉移公共單位95 (124) 
能量傳輸系列G首選單元(9)2  
其他 1  
$(227)$(172)$49 
    
CenterPoint Energy錄得未實現收益(虧損)$(313)1.8億美元,(52)1000萬,和$49截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度,分別為截至2022年、2021年和2020年12月31日持有的股權證券。

CenterPoint Energy及其子公司持有下表中詳細列出的某些證券的股份,這些證券被歸類為交易證券。預計將持有AT&T Common、Charge Common和WBD Common的股票,以促進CenterPoint Energy履行其在ZENS下的義務。
12月31日持有的股份,賬面價值在12月31日,
2022202120222021
(單位:百萬)
AT&T Common10,212,945 10,212,945 188$251 
憲章共同點872,503 872,503 296 569 
WBD常見2,470,685  23  
能量轉移公共單位 50,999,768  420 
能量傳輸系列G首選單元 192,390  196 
其他3 3 
$510 $1,439 

144



(B)ZENS

1999年9月,CenterPoint Energy發行了ZENS,原始本金為#美元1.0其中10億美元828截至2022年12月31日,仍有1.8億美元未償還。每個ZEN可以由持有者在任何時間選擇兑換,現金金額等於95可歸因於該票據的參考股份市值的%。各ZEN應佔參考股份的數目及身分會因應若干公司事件而作出調整。
CenterPoint Energy針對每個ZEN的參考股票包括以下內容:
十二月三十一日,
20222021
(以股份計)
AT&T Common0.7185 0.7185 
憲章共同點0.061382 0.061382 
WBD常見0.173817  

CenterPoint Energy向ZENS支付利息,年利率為2%加上就歸屬於ZENS的參考股份支付的任何季度現金股息。ZENS的本金金額可在參考股份的年度利息和現金股息收益小於或高於2.309%。調整後的本金金額在ZENS文書中定義為“或有本金”。截至2022年12月31日,ZENS的原始本金為$828百萬美元和或有本金$26百萬美元,未償還,並可根據持有者的選擇,兑換相當於95歸屬於ZENS的參考股份市值的%。截至2022年12月31日,此類股票的市值約為美元。507100萬美元,這將提供1美元的兑換金額582每一美元1,000ZENS的原始本金金額。於ZENS於2029年到期時,CenterPoint Energy將有責任以現金方式支付ZENS的或有本金金額或基於參考股份當時當時市值的金額中較高者,該金額將包括在到期前就當前參考股份分發的任何額外公開交易證券。

ZENS債務分為債務部分和衍生部分(持有人有權在到期日收取參考股份的增值價值)。分叉債務部分每年通過利息費用增加,直至2029年ZENS的或有本金金額。如上所述,這種增長將通過每年支付現金利息來減少。衍生成分按公允價值入賬,衍生成分的公允價值變動計入CenterPoint Energy的綜合收益表。由CenterPoint Energy持有的ZENS相關證券的公允價值變化預計將大大抵消ZENS衍生成分的公允價值變化。

145


下表列出了有關CenterPoint Energy對ZENS相關證券的投資以及CenterPoint Energy ZENS義務的每個組成部分的彙總財務信息。
 ZENS相關
證券
債務
組件
ZENS的
導數
組件
ZENS的
(單位:百萬)
截至2019年12月31日的餘額$822 $19 $893 
ZENS債務部分的增加 17  
支付2%的利息 (16) 
分發給ZENS持有者 (5) 
指數化債務證券的損失  60 
ZENS相關證券的收益49   
2020年12月31日的餘額871 15 953 
ZENS債務部分的增加 17  
支付2%的利息 (17) 
分發給ZENS持有者 (5) 
指數化債務證券收益  (50)
ZENS相關證券的虧損(51)  
截至2021年12月31日的餘額820 10 903 
ZENS債務部分的增加 17  
支付2%的利息 (17) 
分發給ZENS持有者 (3) 
指數化債務證券收益  (325)
ZENS相關證券的虧損(313)  
截至2022年12月31日的餘額$507 $7 $578 

2021年5月17日,美國電話電報公司宣佈,它已與Discovery,Inc.達成最終協議,將兩家公司的媒體資產合併為一家新的上市公司,名為華納兄弟探索公司。這筆交易於2022年4月8日完成。根據最終協議,AT&T的股東收到了0.241917WBD普通股換取AT&T普通股,代表71新公司%的股份。交易完成後,ZENS的參考股份現在包括0.7185AT&T普通股,0.061382憲章的股份及普通股0.173817WBD Common的股票。

(12) 股權(CenterPoint Energy)

宣佈和支付的股息(CenterPoint Energy)

CenterPoint Energy在2022年、2021年和2020年宣佈並支付了普通股股息,如下表所示:

宣佈的每股股息每股支付的股息
20222021
2020 (2)
20222021
2020 (2)
普通股$0.7200 $0.6600 $0.9000 $0.7000 $0.6500 $0.7400 
A系列優先股61.2500 61.2500 91.8750 61.2500 61.2500 61.2500 
B系列優先股 35.0000 87.5000  52.5000 70.0000 
C系列優先股(1)
  0.6100  0.1600 0.4500 

(1)C系列優先股有權與普通股按比例按比例參與任何股息或分配(普通股應支付的股息或分派除外)。每股金額反映了普通股的每股股息,就像C系列優先股轉換為普通股一樣。所有未發行的C系列優先股在2021年期間都轉換為普通股,如下所述。
146


(2)2020年4月1日,針對Enable於2020年4月1日宣佈的Enable季度普通股分配減少導致的現金流減少,CenterPoint Energy宣佈將其季度普通股股息從每股1美元下調至1美元0.2900至$0.1500.

優先股(CenterPoint Energy)

每股清算優先權截至12月31日的未償還股票,截至12月31日的未償還金額,
202220212020202220212020
(百萬,不包括股票和每股金額)
A系列優先股$1,000 800,000 800,000 800,000 $790 $790 $790 
B系列優先股1,000   977,400   950 
C系列優先股1,000   625,000   623 
800,000 800,000 2,402,400 $790 $790 $2,363 

優先股的股息要求
截至十二月三十一日止的年度:
202220212020
(單位:百萬)
A系列優先股$49 $49 $49 
B系列優先股 46 68 
C系列優先股  27 
優先股息要求
49 95 144 
攤銷受益轉換功能  32 
分配給優先股股東的總收入
$49 $95 $176 

A系列優先股

2018年8月22日,中點能源完成發行800,000A系列優先股,價格為$1,000每股,淨收益為$790扣除發行成本後為100萬歐元。A系列優先股的總清算價值為$800以每股清算價值$1,000.

CenterPoint Energy使用A系列優先股發行的淨收益為合併提供部分資金,並支付相關費用和開支。

紅利。A系列優先股應計累計股息,按每股規定金額的百分比計算,固定年率為6.125截至2023年9月1日(但不包括在內)的年利率為3個月倫敦銀行同業拆借利率加利差3.270%之後,如果、當和如申報時,以現金支付。如果在2023年9月1日之前宣佈,股息從2019年3月1日開始每半年支付一次拖欠股息,從2023年9月1日開始每季度支付一次拖欠股息,從2023年12月1日開始每年3月1日、6月1日、9月1日和12月1日每季度支付一次拖欠股息。在適用期間賺取的累計股息在CenterPoint Energy的綜合收益表中作為優先股股息要求列示。

可選的贖回。在2023年9月1日或之後,CenterPoint Energy可根據其選擇,隨時或不時贖回全部或部分A系列優先股,以換取現金,贖回價格為$1,000每股,加上截至贖回日(但不包括贖回日)的任何累積和未支付的股息。

在任何時間在120在評級事件發生後CenterPoint Energy發起的任何審查或上訴程序結束後的幾天內,CenterPoint Energy可以其選擇權,以每股相當於$$的現金贖回全部但不是部分的A系列優先股1,020 (102清算價值為#美元的百分比1,000)加上相當於截至贖回日(但不包括贖回日)的所有累積和未支付股息的金額,無論是否宣佈。

147


排名。就CenterPoint Energy清算或解散或CenterPoint Energy事務結束時的預期股息和分配而言,A系列優先股的排名或將排名:

優先於普通股以及在A系列優先股初始發行日期後設立的其他類別或系列股本,該優先股明確從屬於A系列優先股;

與在A系列優先股初始發行日期後設立的任何類別或系列股本平價,但沒有明確規定優先於A系列優先股或從屬於A系列優先股;

低於在A系列優先股初始發行日期後設立的任何類別或系列股本,而該優先股明確優先於A系列優先股;

優先於所有現有和未來的債務(包括CenterPoint Energy的信貸安排、優先票據和商業票據項下的未償債務)以及與可用於滿足對CenterPoint Energy的索賠的資產有關的其他負債;以及

在結構上從屬於CenterPoint Energy子公司現有和未來的任何債務和其他負債,以及由第三方持有的CenterPoint Energy子公司的股本。

投票權。A系列優先股的持有者通常沒有投票權。每當A系列優先股的股份的股息尚未宣佈並支付相當於三個或以上半年度或六個或以上季度股息期(為免生疑問,包括自2019年3月1日開始幷包括在內並於2019年3月1日結束但不包括在內的股息期)時,A系列優先股的該等股份的持有人與任何及所有其他有投票權的優先股(如A系列優先股決議案聲明所界定)的持有人作為一個單一類別一起投票,將有權在CenterPoint Energy的下一次年度或特別股東大會上投票選舉總共兩名額外的CenterPoint Energy董事會成員,但受某些限制。若所有累積股息已悉數支付,則此項權利將終止,而在該項終止後,如此選出的每名董事的任期將於此時終止,而CenterPoint Energy董事會的董事人數將自動減少兩名,但在其後每次不支付股息的情況下,該等權利將會重新生效。

B系列優先股

2018年10月1日,中點能源完成發行19,550,000存托股份,每股相當於其B系列優先股股份的1/20權益,價格為$50每股存托股份,淨收益為#美元950扣除發行成本後為100萬歐元。B系列優先股的總清算價值為$978百萬美元,每股清算價值為$1,000。發行額包括2,550,000根據授予承銷商購買額外存托股份的選擇權的全部行使而發行的存托股份。

紅利。B系列優先股的股息在按年率宣佈時按累計方式支付。7.00清盤價值$的%1,000每股。CenterPoint Energy於每年3月1日、6月1日、9月1日和12月1日以現金、普通股股票或現金加普通股的任意組合形式支付已申報的股息,自2018年12月1日起至2021年9月1日止(包括該日在內)。在適用期間賺取的累計股息在CenterPoint Energy的綜合收益表中作為優先股股息要求列報。

強制轉換。B系列優先股的每股剩餘流通股於強制轉換日期,即2021年9月1日轉換為36.7677普通股股份。轉換率是根據普通股之前20天的成交量加權平均價確定的。

B系列優先股的轉換。在2021年期間,977,400B系列優先股的股票轉換為35,921,441普通股股份。截至2021年12月31日,B系列優先股已全部轉換為普通股。

C系列優先股私募(CenterPoint Energy)

2020年5月6日,CenterPoint Energy簽署協議,私募725,000其C系列優先股的價格為1美元1,000股票,淨收益為#美元724扣除發行成本後為100萬歐元。

148


C系列優先股有權與普通股按比例按比例參與任何股息或分配(普通股應支付的股息或分派除外)。

C系列優先股的每股剩餘流通股於2021年5月7日轉換為相當於$商數的普通股。1,000除以當時的轉換價格,即#美元。15.31.

C系列優先股的轉換。在2021年期間,625,000C系列優先股的股票被轉換為40,822,990普通股股份。截至2021年12月31日,C系列優先股已全部轉換為普通股。

普通股私募(CenterPoint Energy)

2020年5月6日,CenterPoint Energy簽署協議,私募41,977,612普通股,價格為$16.08股票,淨收益為#美元673扣除發行成本後為100萬歐元。2020年6月1日,CenterPoint Energy向美國證券交易委員會提交了貨架登記聲明,登記了以下內容41,977,612普通股股份。

臨時股權(CenterPoint Energy)

經薪酬委員會的批准和建議以及董事會的批准(僅通過其獨立董事行事),CenterPoint Energy於2021年7月20日與時任總裁的首席執行官David·J·萊薩爾簽訂了留任激勵協議。根據留任激勵協議,Lesar先生在CenterPoint Energy的LTIP下獲得了基於股權的獎勵,共涵蓋11500萬股普通股(總股票獎),在多個年度獎勵中授予。Lesar先生收到了4002021年7月授予的1000個限制性股票單位,2022年12月和4001,000個限制性股票單位和2002022年2月和2023年2月分別為1000個限制性股票單位,將於2023年12月授予。就會計目的而言,1總股票獎勵(包括上述以股權為基礎的獎勵)下的1,900萬股被視為於2021年7月授予。如果留任激勵協議中定義的死亡、殘疾、無故終止或辭職發生在全部股票獎勵頒發之前,CenterPoint Energy將根據事件發生之日普通股的收盤價一次性支付等同於未授予股票獎勵價值的現金。由於基於股權的獎勵在授予日不可能發生的事件被授予之前可以贖回現金,因此與任何基於股權的未授予的獎勵相關的股權在CenterPoint Energy的綜合資產負債表上被歸類為臨時股權。

累計其他綜合收益(虧損)

累計綜合收益(虧損)變動情況如下:
截至十二月三十一日止的年度:
20222021
中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC
(單位:百萬)
期初餘額$(64)$ $10 $(90)$ $10 
重新分類前的其他全面收益(虧損):
重新計量養卹金和其他退休後計劃(40) 10 16   
未合併關聯公司的其他全面收益(虧損)   3   
從累計其他全面虧損中重新歸類的金額:
前期服務成本(1)
(1) (1)1  1 
精算損失(1)
8  1 7   
安置點(2)
67   4   
淨收入中已實現現金流量套期遞延損失的重新分類1   2   
税收優惠(費用)(2) (4)(7) (1)
本期淨其他綜合收益(虧損)33  6 26   
期末餘額$(31)$ $16 $(64)$ $10 
149



(1)金額計入定期淨成本的計算,並反映在註冊人各自的綜合收益表中的其他淨額中。
(2)所列數額為監管延期之前的一次性非現金結算成本(福利),當計劃年度計劃福利債務的一次性總付分配或其他結算超過該年度定期淨成本的服務成本和利息成本部分時,需要進行監管延期。上表所列金額包括在其他收入(費用)、CenterPoint Energy綜合收益表中的淨額、扣除監管延期後的淨額中。

(13) 短期借款和長期債務
 十二月三十一日,
2022
十二月三十一日,
2021
 長期的
當前(1)
長期的
當前(1)
 (單位:百萬)
CenterPoint能源:
2029年到期的ZENS(2)
$ $7 $ $10 
CenterPoint Energy高級筆記:1.45%至4.612024年至2049年的百分比
3,050  3,650  
CenterPoint能源污染控制債券5.1252028年到期的百分比(3)
68  68  
CenterPoint能源商業票據 (4) (5)
1,770  1,400  
VUH高級註釋(請參閲債務交換(下圖)
  377  
VUH商業票據(4) (5)
  350  
SIGECO首批抵押債券0.875%至6.722024年至2055年的百分比(6)
277 11 288 5 
其他債務 4 4 3 
未攤銷債務發行成本(15)— (23)— 
未攤銷折價和溢價,淨額(6)(7)
休斯頓電氣債務(詳情見下文)6,197 156 4,975 520 
CERC第三方債務(詳情見下文)3,495 1,842 4,476 7 
CenterPoint能源債務總額$14,836 $2,020 $15,558 $545 
休斯頓電氣:    
一般抵押債券2.35%至6.952026年至2052年的百分比(8)
$6,112 $ $4,712 $300 
其他1    
恢復債券公司:
系統恢復債券4.2432022年到期的百分比
   70 
債券公司IV:
過渡債券3.0282024年到期的百分比
161 156 317 150 
未攤銷債務發行成本(50)— (36)— 
未攤銷折價和溢價,淨額(27)— (18)— 
休斯頓電力公司的總債務$6,197 $156 $4,975 $520 
150


CERC(7):
短期借款:    
庫存融資(9)
$— $11 $— $7 
定期貸款— 500 — — 
CERC短期借款總額— 511 — 7 
長期債務:    
高級註釋:0.70%至6.6252023年至2047年的百分比
$2,620 $1,331 $3,500 $— 
印第安納天然氣公司高級筆記6.34%至7.082025年至2029年的百分比
96  96  
商業票據(4) (5)
805 — 899 — 
未攤銷債務發行成本(22)— (15)— 
未攤銷折價和溢價,淨額(4)— (4)— 
CERC第三方長期債務總額3,495 1,331 4,476 — 
印第安納州天然氣和VEDO應付給CenterPoint Energy的票據— — 1,076 — 
CERC債務總額$3,495 $1,842 $5,552 $7 

(1)包括在註明日期後一年內到期或可兑換的金額。
(2)CenterPoint Energy的ZENS債務分為債務部分和嵌入的衍生品部分。關於ZENS的更多信息,見附註11(B)。由於ZEN可根據持有人的選擇隨時兑換為現金,這些票據被歸類為長期債務的流動部分。
(3)這些污染控制債券由休斯頓電氣截至2022年和2021年12月31日的一般抵押債券擔保,由於債務的或有性質,這些債券沒有反映在休斯頓電氣的合併財務報表中。
(4)被歸類為長期債務,因為支持商業票據的貸款的終止日期距離註明的日期超過一年。
(5)由CenterPoint Energy和CERC Corp.發行的商業票據的到期日最長為60天數和30天數,並由各自發行人的長期循環信貸安排作後盾。VUU的信貸安排因重組而終止,如下所述,VUH不再發行商業票據。
(6)SIGECO發行的第一批抵押債券使SIGECO的財產在相關抵押契約下享有留置權,如下所述。
(7)由CERC Corp.發佈
(8)休斯頓電氣發行的一般抵押債券使休斯頓電氣的財產在一般抵押下享有留置權,如下所述。
(9)表示作為庫存融資入賬的AMA交易。與阿肯色州和俄克拉何馬州公用事業分銷服務有關的第三方AMA的未償債務#美元36截至2021年12月31日的1.5億美元反映在CenterPoint Energy和CERC的簡明合併資產負債表上持有的待售流動負債中。有關美國醫學會的更多信息,請參閲註釋4和15。

151


債務交易

債務發行。在2022年期間,發行或產生了以下債務工具:
註冊人發行日期債務工具本金總額利率到期日
(單位:百萬)
休斯頓電氣2022年2月
一般抵押債券(1)
$300 3.00%2032
休斯頓電氣2022年2月
一般抵押債券(1)
500 3.60%2052
休斯頓電氣2022年9月
一般抵押債券(2)
500 4.45%2032
休斯頓電氣2022年9月
一般抵押債券(2)
300 4.85%2052
道達爾休斯頓電氣(1)
1,600 
CERC2022年6月
高級附註(3)
500 4.40%2032
CERC2022年8月
定期貸款(4)
500 
軟性(5) + 0.70%
2023
CERC總數1,000 
CenterPoint總能量$2,600 

(1)扣除折扣、發行費用和手續費後的總收益約為#美元7841000萬美元用於一般有限責任公司用途,包括資本支出和償還休斯頓電氣在CenterPoint Energy資金池下的全部或部分借款。
(2)扣除折扣、發行費用和手續費後的總收益約為#美元7891000萬美元用於一般有限責任公司用途,包括資本支出、償還休斯頓電氣在CenterPoint Energy資金池下的全部或部分借款,以及贖回下文討論的未償還一般抵押債券。
(3)扣除折扣、發行費用和手續費後的總收益約為#美元4951億美元用於一般公司用途,包括2022年6月CERC Corp.的S當前子公司印第安納天然氣公司和VEDO向CERC Corp.發行公司間票據;這些子公司用這筆資金償還了與2022年6月重組有關的欠VOUU的公司間債務。
(4)扣除折扣、發行費用和手續費後的總收益約為#美元5001000萬美元用於一般企業用途,包括償還CERC的未償還商業票據餘額。定期貸款反映在CenterPoint Energy和CERC的綜合資產負債表上的短期借款中。
(5)根據定期貸款協議的定義,其中包括調整0.10年利率。

2023年2月16日,CERC Corp.簽訂了一份美元5001000萬美元定期貸款協議。定期貸款協議項下的借款在CERC Corp.的S期權計息,利率等於(I)定期SOFR(定義見定期貸款協議),其中包括0.10年利率加利潤率0.85%或(Ii)備用基本利率(如定期貸款協議所界定)。CERC公司借了全額的美元500在完成交易時,將獲得600萬美元,並打算將所得資金用於一般公司用途,包括償還其部分未償還商業票據。定期貸款協議下借款的到期日為2024年2月15日。

債務交換。作為重組的一部分,CERC Corp.和VUU於2022年5月27日完成了與VUU PPN持有人的交換,CERC Corp.據此發行了新的優先票據,本金總額為#美元302,以換取其全部未償還的本金總額為#美元的PPN。3021000萬美元。新的CERC Corp.優先票據的本金金額、利率以及支付和到期日與交換時使用的VUH PPN相同。作為交換的結果,CERC Corp.成為VUH最初簽發的PPN的債權人,CERC Corp.收到#美元。3022022年6月30日,VUU提供了1.2億美元現金,用於全額償還VUH PPN。從IURC和PUCO收到的訂單允許向CERC重新發行印第安納天然氣公司和VEDO公司的現有債務,繼續攤銷現有發行費用和折扣,並將任何潛在的交換費視為在債務期限內攤銷的折扣。

2022年9月6日,CERC Corp.和VUU宣佈,CERC Corp.已開始向符合條件的持有者提出交換任何和所有未償還債務的要約6.10Vectren公用事業控股公司(VUH的前身)發行的2035年到期的優先票據百分比,(1)最高可達$75CERC Corp.發行的新優先票據本金總額為1億美元,(2)現金。2022年10月5日,關於交換要約的和解,CERC Corp.發行了$75本金總額為1,000萬美元6.102035年到期的%優先票據,以換取所有未償還的VUU優先票據。在交換要約中發行的新CERC Corp.優先票據的利率、支付和到期日與VUH票據相同。
152



債務償還和贖回。在2022年,以下債務工具在到期時償還或贖回,不包括預定本金支付#美元220證券化債券:

註冊人還款/贖回日期債務工具合計本金利率到期日
(單位:百萬)
CERC (1)
2022年1月浮動利率優先債券$425 
三個月倫敦銀行同業拆借利率加0.5%
2023
CERC總數425 
休斯頓電氣2022年8月一般抵押債券300 2.25%2022
休斯頓電氣(2)
2022年10月一般抵押債券200 5.60%2023
道達爾休斯頓電氣500 
中心點能源(3)
2022年1月第一抵押債券5 0.82%2022
中心點能源(4)
2022年3月高級附註250 3.85%2024
中心點能源(5)
2022年3月高級附註350 4.25%2028
CenterPoint總能量$1,530 

(1)2022年1月,CERC提供了部分贖回通知,2022年1月31日,CERC贖回了一部分($425在未償還的美元中1以相當於以下贖回價格的贖回價格贖回該系列的本金總額100本金的%,外加贖回本金的應計利息和未付利息。
(2)2022年9月,休斯頓電氣提供了贖回通知,2022年10月17日,休斯頓電氣贖回了美元200本金總額為100萬美元,外加約#美元的應計和未付利息3100萬美元,適用的整修保費約為$22000萬美元,總贖回價格為$2051000萬美元。
(3)由SIGECO發行的第一批抵押債券。
(4)2022年3月,CenterPoint Energy發出贖回通知,並於2022年3月30日,以相當於以下價格的贖回價格贖回了該系列剩餘的所有未償還優先票據100本金的%,外加約#美元的應計和未付利息21.3億美元,沖銷發行成本#美元1100萬美元,適用的整修保費約為$7300萬美元,總贖回價格為$2601000萬美元。
(5)2022年3月,CenterPoint Energy提供了部分贖回通知,2022年3月30日,CenterPoint Energy贖回了部分($350在未償還的美元中5001,000,000,000美元,贖回價格相當於100本金的%,外加約#美元的應計和未付利息61.3億美元,沖銷發行成本#美元3100萬美元,適用的整修保費約為$34300萬美元,總贖回價格為$3931000萬美元。

CenterPoint Energy和CERC在各自的綜合收益表上分別在利息支出和其他財務費用中記錄了提前清償債務的損失,包括全面保費和遞延債務相關成本的確認,為#美元。471000萬美元和300萬美元-0-分別於截至2022年12月31日的年度內及531000萬美元和300萬美元11分別為2021年12月31日和2021年12月31日止的年度2在截至2020年12月31日的一年中,這兩家公司的利潤都達到了600萬美元。休斯頓電氣因提前清償債務而錄得虧損#美元。2在截至2022年12月31日的年度內,這筆資金被記錄為監管資產。

2022年12月16日,SIGECO發出贖回通知,2023年1月17日,SIGECO贖回美元112044年到期的SIGECO未償還第一抵押債券本金總額為100萬美元,贖回價格相當於100須贖回的第一批按揭債券本金的%,另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有)。

證券化債券。截至2022年12月31日,CenterPoint Energy和休斯頓電氣擁有由Bond Companies組成的特殊目的子公司,它們進行了合併。綜合特殊目的附屬公司為全資擁有、遠離破產的實體,成立的目的僅為透過發行過渡債券或系統修復債券及附帶活動,購買及擁有過渡或系統修復物業。這些證券化債券只能通過徵收和收取德克薩斯州公用事業監管法中定義的“過渡”或“系統恢復”費用來支付,這些費用是不可撤銷、不可繞過的費用,以提供授權合格成本的回收。2022年8月15日,恢復債券公司全額償還了最後一筆未償還的系統恢復債券。CenterPoint Energy和Houston Electric沒有關於證券化債券的付款義務,除非匯出它們收取的適用過渡或系統恢復費用,如
153


休斯頓電氣、邦德公司和其他各方之間的服務協議。每個特殊目的實體都是徵收、收取和收取適用的過渡或系統恢復費用的權利的唯一所有人,這些費用為該實體發行的債券提供擔保。CenterPoint Energy或休斯頓電氣的債權人對債券公司的任何資產或收入(包括過渡費用)沒有追索權,證券化債券的持有人對CenterPoint Energy或休斯頓電氣的資產或收入沒有追索權。

信貸安排。2022年6月30日,關於重組,VUU全額償還了所有未償債務,並終止了其#美元項下的所有剩餘承付款和其他債務。400截至2021年2月4日,3.8億美元修訂和重述信貸協議。VUH沒有因提前終止合同而招致任何處罰。

2022年12月6日,CenterPoint Energy,Inc.及其全資子公司休斯頓電氣和CERC將現有的循環信貸安排替換為循環信貸安排,總額為#美元3.759億美元的總承諾額。此外,SIGECO簽訂了一項新的循環信貸安排,總額增加了#美元。250總承諾額為2.5億美元。各組織之間的承諾額總額信貸安排總額為$4.01000億美元。

截至2022年12月31日,註冊人擁有以下循環信貸安排:
行刑
日期:
註冊人大小
設施
SOFR PLUS的提款率(1)
財務契約借款債務限額資本比率 
以債務換取資本
截至2022年12月31日的比率(2)
終端
日期:
(單位:百萬)
2022年12月6日中心點能源$2,400 1.500%65%(3)61.8%2027年12月6日
2022年12月6日
中心點能源 (4)
250 1.125%65%45.2%2027年12月6日
2022年12月6日休斯頓電氣300 1.250%67.5%(3)54.4%2027年12月6日
2022年12月6日
CERC
1,050 1.125%65%49.9%2027年12月6日
總計$4,000 

(1)基於截至2022年12月31日的信用評級。
(2)按照循環信貸安排協議的定義,不包括證券化債券。
(3)對於CenterPoint Energy和休斯頓電氣,財務契約限額將暫時增加到70%如果休斯頓電氣在其服務區域內遭受自然災害的破壞,並且CenterPoint Energy向行政代理證明休斯頓電氣已發生系統恢復成本,合理地很可能超過$100連續100萬美元12-一個月期間,休斯頓電氣打算通過證券化融資尋求收回全部或部分。這一財務契約的臨時增加將從CenterPoint Energy提供認證之日起生效,直至(I)證券化融資完成,(Ii)CenterPoint Energy認證一週年或(Iii)該認證被撤銷之日。
(4)這項信貸安排由SIGECO發行。

截至2022年12月31日,註冊人以及上文討論的CenterPoint Energy的子公司遵守了所有金融債務契約。

截至2022年12月31日、2022年12月和2021年12月31日,註冊人擁有以下循環信貸安排和此類安排的使用情況:
2022年12月31日2021年12月31日
註冊人大小
設施
貸款信件
的信用額度
商業廣告
加權平均利率大小
設施
貸款信件
的信用額度
商業廣告
加權平均利率
(單位:百萬,加權平均利率除外)
中心點能源(1)
$2,400 $ $11 $1,770 4.71 %$2,400 $ $11 $1,400 0.34 %
中心點能源(2)
     %400  350 0.21 %
休斯頓電氣300     %300     %
CERC1,050   805 4.67 %900   899 0.26 %
SIGECO250     %     %
總計$4,000 $ $11 $2,575 $4,000 $ $11 $2,649 
154



(1)CenterPoint Energy的未償還商業票據期限一般為60幾天或更短時間。
(2)如上所述,這一信貸安排是由VUH發放的,並在重組過程中終止。

到期日。截至2022年12月31日,不包括ZENS債務和未攤銷折扣、溢價和發行成本,截至2027年的長期債務到期日如下:
中心點
能量(1)
休斯敦
*電氣公司(1)
CERC證券化債券
(單位:百萬)
2023$1,999 $156 $1,832 $156 
20241,384 161  161 
202551  10  
2026860 300 60  
20272,901 300 831  

(1)這些到期日包括預定付款日期的證券化債券本金償還。

留置權。截至2022年12月31日,休斯頓電氣的資產受到留置權的限制,獲得了約美元的留置權。6.2一般抵押貸款項下未償還的一般按揭債券,包括約#億美元682.5億美元以信託形式持有,以確保2028年到期的污染控制債券,CenterPoint Energy有義務支付這些債券。為確保污染控制債券安全而以信託形式持有的一般抵押債券沒有反映在休斯頓電氣的合併財務報表中,因為這些債務具有或有性質。休斯頓電氣可能在退役債券的基礎上增發一般抵押貸款債券,70存放於受託人的財產附加物或現金的百分比。休斯頓電氣可能發行約美元4.9在已退役債券的基礎上增發20億美元的一般抵押債券70截至2022年12月31日,物業新增的百分比。-根據M&DOT,沒有未償還的第一抵押債券,根據M&DOT,休斯頓電氣有合同義務不發行任何額外的第一抵押債券,並正在採取行動,解除M&DOT的留置權,終止M&DOT。

截至2022年12月31日,SIGECO約有$288未償還的第一抵押貸款債券本金總額為1億美元。一般來説,SIGECO的所有不動產和有形財產都受SIGECO抵押契約的留置權的約束。截至2022年12月31日,SIGECO獲準根據其抵押貸款契約發行額外債券,最高可達60當時沒有資金的房產增建的百分比和大約#美元1.4在此基礎上,可以額外發行1000億美元的第一抵押貸款債券。抵押契約經過修改和重述,自2023年1月1日起生效,其中包括 SIGECO將發行額外債券,上限為70目前沒有資金的房產增建項目的百分比。

其他的。截至2022年12月31日,某些金融機構同意不時發行至多美元20代表Vectren的某些子公司支付100萬份信用證,以換取常規費用。這些簽發信用證的協議將於2024年2月1日到期。截至2022年12月31日,此類金融機構已發行不到1美元。1代表這些子公司開出百萬元信用證。

休斯頓電氣和CERC參與了一個資金池,通過這個池,它們可以短期借款或投資。有關更多信息,請參見附註19。


155


(14) 所得税

登記人所得税支出(福利)的構成如下:
截至2013年12月31日止的年度,
202220212020
(單位:百萬)
CenterPoint Energy-持續運營
當期所得税支出(福利):
聯邦制$294 $ $(36)
狀態46 (28)32 
總當期費用(收益)340 (28)(4)
遞延所得税費用(福利):
聯邦制16 78 63 
狀態4 60 21 
遞延費用總額20 138 84 
所得税總支出$360 $110 $80 
CenterPoint Energy-停產運營
當期所得税支出:
聯邦制$ $91 $152 
狀態 35 28 
總當期費用 126 180 
遞延所得税費用(福利):
聯邦制 127 (422)
狀態 (52)(91)
遞延費用(收益)合計 75 (513)
所得税支出(福利)合計$ $201 $(333)
休斯頓電氣
當期所得税支出:
聯邦制$23 $22 $76 
狀態16 22 19 
總當期費用39 44 95 
遞延所得税費用(福利):
聯邦制86 31 (42)
狀態 1  
遞延費用(收益)合計86 32 (42)
所得税總支出$125 $76 $53 
CERC-持續運營
當期所得税支出(福利):
聯邦制$30 $ $ 
狀態28 (25)2 
總當期費用(收益)58 (25)2 
遞延所得税費用(福利):
聯邦制164 67 42 
狀態14 34 73 
遞延費用(收益)合計178 101 115 
所得税支出(福利)合計$236 $76 $117 
156


截至2013年12月31日止的年度,
202220212020
(單位:百萬)
CERC--停產運營
當期所得税支出:
聯邦制$ $ $ 
狀態   
總當期費用   
遞延所得税費用(福利):
聯邦制   
狀態  (2)
遞延費用(收益)合計  (2)
所得税支出(福利)合計$ $ $(2)

使用聯邦法定所得税税率的所得税費用(福利)與實際所得税費用和由此產生的有效所得税税率的對賬如下:
截至2013年12月31日止的年度,
202220212020
(單位:百萬)
CenterPoint Energy-持續運營(1)(2)(3)
所得税前收入$1,417 $778 $563 
聯邦法定所得税率21 %21 %21 %
預期聯邦所得税支出298 163 118 
因下列原因而增加(減少)的税費:
扣除聯邦所得税後的州所得税支出46 63 40 
州估價免税額,扣除聯邦所得税後的淨額 (15)1 
州法律變更,扣除聯邦所得税 (23) 
超額遞延所得税攤銷(51)(75)(76)
商譽減值84  39 
淨營業虧損結轉  (37)
其他,淨額(17)(3)(5)
總計62 (53)(38)
所得税總支出$360 $110 $80 
實際税率25 %14 %14 %
CenterPoint Energy-停產運營(4)(5)
所得税前收入(虧損)$ $1,019 $(1,589)
聯邦法定所得税率 %21 %21 %
預期聯邦所得税支出(福利) 214 (334)
因下列原因而增加(減少)的税費:
扣除聯邦所得税後的州所得税支出 14 (60)
州法律變更,扣除聯邦所得税 (27) 
商譽減值  25 
出售能源服務和基礎設施服務處置集團的税收影響  30 
其他,淨額  6 
總計 (13)1 
所得税支出(福利)合計$ $201 $(333)
實際税率 %20 %21 %
157


截至2013年12月31日止的年度,
202220212020
(單位:百萬)
休斯頓電氣(6)(7)(8)
所得税前收入$635 $457 $387 
聯邦法定所得税率21 %21 %21 %
預期聯邦所得税支出133 96 81 
因下列原因而增加(減少)的税費:
扣除聯邦所得税後的州所得税支出13 18 15 
超額遞延所得税攤銷(18)(41)(42)
其他,淨額(3)3 (1)
總計(8)(20)(28)
所得税總支出$125 $76 $53 
實際税率20 %17 %14 %
CERC--持續業務(9)(10)(11)
所得税前收入$961 $466 $382 
聯邦法定所得税率21 %21 %21 %
預期聯邦所得税支出202 98 80 
因下列原因而增加(減少)的税費:
扣除聯邦所得税後的州所得税支出35 31 59 
州法律變更,扣除聯邦所得税 (9) 
州估價免税額,扣除聯邦所得税後的淨額 (15)1 
超額遞延所得税攤銷(28)(30)(29)
商譽減值30   
其他,淨額(3)1 6 
總計34 (22)37 
所得税支出(福利)合計$236 $76 $117 
實際税率25 %16 %31 %
CERC--停產業務(12)
所得税前收入(虧損)$ $ $(68)
聯邦法定所得税率 % %21 %
預期聯邦所得税支出(福利)  (14)
因以下原因導致的税收支出增加:
扣除聯邦所得税後的州所得税支出  (2)
商譽減值  10 
其他,淨額  4 
總計  12 
所得税支出(福利)合計$ $ $(2)
實際税率 % %3 %

(1)認出了一個$51根據某些司法管轄區的監管機構的規定,攤銷淨監管編輯負債的收益為1,000萬美元,以及1美元84出售阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務的商譽減值費用為100萬美元。
(2)認出了一個$75-某些司法管轄區的監管機構頒佈的攤銷淨監管編輯負債的收益為1,000,000美元23因州法律變化導致這些司法管轄區重新衡量國家遞延税額的影響,以及1美元的福利15由於路易斯安那州NOL結轉期從20年改為無限期,允許釋放路易斯安那州某些NOL的估值津貼,因此獲得了100萬美元的福利。
(3)認出了一個$76-某些司法管轄區的監管機構頒佈的攤銷淨監管編輯負債的收益為1,000,000美元39SIGECO商譽減值中不可扣除部分的遞延税項支出100萬美元,以及37CARE法案允許為NOL結轉索賠提供100萬英鎊的福利。
(4)認出了一個$27因州法律變化導致這些司法管轄區重新計量國家遞延税額的影響,獲得了100萬美元的福利。
(5)認出了一個$25能源服務和基礎設施服務處置集團商譽減值中不可扣除部分的遞延税費支出。此外,還確認了一筆$30兩者的税費淨額均為1000萬美元
158


出售能源服務和基礎設施服務處置集團。
(6)認出了一個$18根據某些司法管轄區的監管機構的規定,淨監管編輯責任的攤銷收益為100萬英鎊。
(7)認出了一個$41根據某些司法管轄區的監管機構的規定,淨監管編輯責任的攤銷收益為100萬英鎊。
(8)認出了一個$42根據某些司法管轄區的監管機構的規定,淨監管編輯責任的攤銷收益為100萬英鎊。
(9)認出了一個$28根據某些司法管轄區的監管機構的規定,攤銷淨監管編輯負債的收益為1,000萬美元,以及1美元30出售阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務的商譽減值費用為100萬美元。
(10)認出了一個$9因州法律修改而導致在這些司法管轄區重新計量州遞延税額的影響,A美元30根據某些司法管轄區的監管機構的規定,攤銷淨監管編輯負債的收益為1,000萬美元,以及1美元15由於路易斯安那州NOL結轉期從20年改為無限期,允許釋放路易斯安那州某些NOL的估值津貼,因此獲得了100萬美元的福利。
(11)認出了一個$29根據某些司法管轄區的監管機構的法令,淨監管編輯責任的攤銷收益為100萬美元。
(12)認出了一個$10能源服務處置集團商譽減值中不可扣除部分的遞延税項支出。

產生很大一部分遞延税項資產和負債的暫時性差異的税收影響如下:
十二月三十一日,
20222021
(單位:百萬)
中心點能源
遞延税項資產:
福利和補償$121 $120 
監管責任378 396 
虧損和貸記結轉84 76 
資產報廢債務95 130 
指數化債務證券衍生品 36 
對未合併關聯公司的投資 1 
其他49 50 
估值免税額(10)(11)
遞延税項資產總額717 798 
遞延税項負債:
財產、廠房和設備3,228 2,912 
監管資產601 741 
對ZENS的投資以及與ZENS相關的股權證券722 693 
股權證券投資 195 
其他152 161 
遞延税項負債總額4,703 4,702 
遞延税項淨負債$3,986 $3,904 
159


十二月三十一日,
20222021
(單位:百萬)
休斯頓電氣
遞延税項資產:
監管責任$184 $175 
福利和補償10 13 
資產報廢債務6 9 
其他13 10 
遞延税項資產總額213 207 
遞延税項負債:
財產、廠房和設備1,330 1,215 
監管資產112 114 
遞延税項負債總額1,442 1,329 
遞延税項淨負債$1,229 $1,122 
CERC
遞延税項資產:
福利和補償$9 $17 
監管責任151 181 
虧損和貸記結轉466 585 
資產報廢債務86 118 
其他25 30 
遞延税項資產總額737 931 
遞延税項負債:
財產、廠房和設備1,427 1,264 
監管資產381 536 
其他191 159 
遞延税項負債總額1,999 1,959 
遞延税項淨負債$1,262 $1,028 

納税屬性結轉與計價準備截至2022年12月31日,CenterPoint Energy沒有聯邦NOL結轉,也沒有聯邦慈善捐款結轉。截至2022年12月31日,CenterPoint Energy擁有1.12023年至2042年到期的國家NOL中有10億美元結轉,171000萬個州的税收抵免不會到期。CenterPoint Energy報告的估值津貼為$101000萬美元,因為某些州NOL結轉的好處很可能不會實現。

CERC已經獲得了美元1.810億美元的聯邦NOL結轉有一個無限期的結轉期。CERC已經獲得了美元8272023年8月至2042年到期的國家NOL結轉總額為1.8億美元171000萬個州的税收抵免不會到期。

CenterPoint Energy 2022年和2021年未確認税收優惠(不包括利息和罰款)的期初和期末餘額核對如下:
截至十二月三十一日止的年度:
20222021
(單位:百萬)
年初餘額$3 $7 
*與前幾年的税收狀況有關的增加26  
*與前幾年的税收狀況有關的減少(3)(4)
年終餘額$26 $3 

CenterPoint Energy的淨未確認税收優惠(包括罰款和利息)為$28截至2022年12月31日,利潤為1.5億美元,並計入合併財務報表中的其他非流動負債。在截至2022年12月31日的不確定税收頭寸餘額中包括#美元26如果被確認,將影響有效的税收優惠
160


税率。登記人將與未確認的税收優惠和罰款相關的應計利息確認為所得税費用。上表不包括$2截至2022年12月31日的應計罰款和利息為3.8億美元。登記人認為,在未來12個月內,由於較舊風險的法規失效、税務和解和/或公開審計的解決,包括罰款和利息在內的未確認税收優惠有可能不會發生變化。

税務審計和清算。截至2018年的納税年度已經過審計,並與美國國税局就CenterPoint Energy進行了結算。在2019-2021年納税年度,登記人是美國國税局合規保證流程的參與者。Vectren合併前的2014-2019年納税年度已經過審計,並與美國國税局達成了和解。

(15) 承付款和或有事項

(A)購買義務(CenterPoint Energy和CERC)

承諾包括與CenterPoint Energy和CERC的天然氣可報告部門以及CenterPoint Energy的電力可報告部門相關的最低購買義務。採購義務被定義為購買商品或服務的協議,該協議對註冊人具有強制性和法律約束力,並規定了所有重要條款,包括:要購買的固定或最低數量;固定、最低或可變價格條款;以及交易的大致時間。具有最低付款條款的合同有不同的數量要求和持續時間,截至2022年12月31日和2021年12月31日,在CenterPoint Energy和CERC的綜合資產負債表中,合同不被歸類為非交易衍生品資產和負債。這些合約屬於“正常購買合約”的例外情況,或者不符合衍生品的定義。天然氣和煤炭供應承諾還包括不符合衍生品定義的運輸合同。

2021年10月27日,IURC發佈命令批准CPCN,授權印第安納電力公司通過BTA收購Posey太陽能項目,以固定收購價收購其太陽能電池板資產,並批准通過高於預期的統一費率收回成本35-一年的壽命。由於社區反饋以及影響能源行業的通脹和供應鏈問題導致項目成本上升,印第安納電氣與開發商阿海琺於2022年1月宣佈計劃將波西太陽能項目縮減至191兆瓦。印第安納電氣公司合作同意了範圍的改變,並於2023年2月1日,印第安納電氣公司簽訂了修訂和重述的BTA,這取決於IURC的進一步審查和批准。2023年2月7日,印第安納電氣向IURC提交了CPCN,以批准修訂後的BTA。隨着愛爾蘭共和軍的通過,印第安納電力公司現在可以為太陽能項目尋求PTC。印第安納電力公司將要求通過基本費率或CECA機制,以費率基數而不是統一費率收回扣除PTC的項目成本,這取決於哪種機制提供的回收更及時。波西太陽能項目預計將於2025年投入使用。

2022年7月5日,印第安納電氣簽訂了一項BTA,以收購一家130印第安納州派克縣的兆瓦太陽能電池板通過一家特殊目的實體以上限收購價出售。該項目的CPCN於2022年7月29日提交給IURC。2022年9月21日,印第安納電氣和OUCC達成了一項原則協議,解決了所有問題。該規定和和解協議於2022年10月6日備案,和解聽證會於2022年11月1日舉行。2023年1月11日,IURC發佈命令,批准和解協議,允許印第安納電氣通過BTA購買和收購派克縣太陽能項目,並批准了估計成本。IURC還將該項目指定為IND下的清潔能源項目。代碼CH。8-1-8.8,核準了擬議的統一費率以及相關的費率制定和會計處理。該項目預計將於2025年投入使用。

截至2022年12月31日,除下文討論外,未貼現的最低購買義務約為:
中心點能源CERC
天然氣和煤炭供應
其他(1)
天然氣供應
(單位:百萬)
2023$1,014 $151 $894 
2024887 208 827 
2025648 681 599 
2026488 45 445 
2027421 86 377 
2028年及以後2,070 453 1,954 
161


(1)CenterPoint Energy與PPA相關的未貼現的最低付款義務,承諾範圍為1525以上包括其在印第安納州波西縣根據BTA以任何重新談判之前的原始合同金額的購買承諾,以及其在印第安納州派克縣的BTA。其餘未貼現的付款義務主要與技術硬件和軟件協議有關。
上表不包括通過印第安納電力公司的其他PPA的現金支出估計數,這些PPA沒有最低門檻,但需要在供應商發電時付款。其中某些承諾產生的成本是傳遞成本,通常是通過監管機構批准的成本回收機制從零售客户那裏收取的美元對美元。

(B)AMAS(CenterPoint Energy和CERC)

CenterPoint Energy和CERC的天然氣業務繼續利用與印第安納州、路易斯安那州、明尼蘇達州、密西西比州和德克薩斯州的公用事業分銷服務相關的AMA。AMA的任期各不相同,其中最長的將於2027年到期。根據協議的規定,CenterPoint Energy和CERC的天然氣要麼向資產管理公司出售天然氣,並同意以相同的成本在全年回購等量的天然氣,要麼乾脆在每個交貨點從資產管理公司購買其全部天然氣需求。一般來説,資產管理協議是CenterPoint Energy和CERC的天然氣公司與資產管理公司之間的合同,旨在轉移營運資本義務並最大限度地利用資產。在這些協議中,CenterPoint Energy和CERC的天然氣同意向其他方釋放運輸和儲存能力,以管理CenterPoint Energy和CERC的天然氣的天然氣儲存、供應和交付安排,並在CenterPoint Energy和CERC的天然氣不需要時將釋放的能力用於其他目的。CenterPoint Energy和CERC的天然氣可能會從資產管理公司獲得補償,補償方式是在AMA有效期內支付的款項。CenterPoint Energy和CERC的天然氣有義務購買根據這些AMA發放給資產管理公司的冬季儲存要求。關於這些資產管理協議和與能源服務處置小組的資產管理協議項下的未清償金額,請參閲附註4和13。

(C)保證和產品保修(CenterPoint Energy)

在正常業務過程中,能源系統集團簽訂合同,要求其及時安裝基礎設施、運營設施、向供應商和分包商付款並支持保修義務,有時還會出具與這些合同相關的付款和履約保函以及其他形式的擔保。

具體到能源系統集團作為工程承包行業總承包商的角色,截至2022年12月31日,有66支持未來業績的未平倉擔保債券,總面值約為美元646百萬美元。能源系統集團的風險敞口低於擔保債券的面值,並限於合同下未完成的工作水平。截至2022年12月31日,大約37在具有未結擔保債券的項目上,仍有%的工作尚未完成。此外,各種分包商向能源系統集團發行擔保債券。除了這些性能義務外,能源系統集團還保證某些已安裝的基礎設施的功能一般為一年,並保證在指定的年數內實現相關的能源節約。截至2022年12月31日,有34保修總額為$5211000萬美元和額外的$1.4自1994年能源系統集團成立以來,CenterPoint Energy相信,能源系統集團總體上履行其性能義務和節能保證以及其安裝的產品有效運行的歷史。CenterPoint Energy評估了其截至2022年12月31日的此類擔保義務的公允價值,CenterPoint Energy的綜合資產負債表上沒有記錄任何金額。

CenterPoint Energy向能源系統集團的某些供應商、客户和其他商業交易對手提供母公司級別的擔保。這些擔保並不代表遞增的合併債務,而是對附屬債務的擔保,以允許這些子公司在不張貼其他形式的擔保的情況下開展業務。截至2022年12月31日,CenterPoint Energy(主要通過Vectren)已發佈母公司層面的擔保,支持能源系統集團的義務。對於那些可以估計潛在風險的債務,管理層估計這些擔保項下的最大風險約為#美元。527截至2022年12月31日,這一風險敞口為100萬歐元。這一風險敞口主要涉及對聯邦節能履約合同的能源節約擔保。此外,還發布了其他母公司級別的擔保,其中一些不包含潛在責任的上限,以支持無法根據項目性質估計其最大風險敞口的聯邦運維項目。雖然不能保證未來不需要在這些母公司擔保下履行任何一項承諾,但CenterPoint Energy認為發生重大金額的可能性很小。

162


(D)法律、環境和其他事項

法律事務

與2021年2月冬季風暴事件相關的訴訟。各種法律訴訟仍在進行中,針對2021年2月冬季風暴事件的多家實體正在提起新的法律訴訟,其中包括針對CenterPoint Energy、Utility Holding、LLC、休斯頓電氣和CERC的訴訟。與其他德克薩斯州能源公司和TDU一樣,CenterPoint Energy和Houston Electric也參與了某些調查、訴訟和其他監管和法律程序,涉及它們在風暴期間恢復電力的努力以及對NERC、ERCOT和PUCT規則和指令的遵守。此外,與其他天然氣市場參與者一樣,CERC最近在指控天然氣市場操縱的訴訟中被點名。

CenterPoint Energy、Utility Holding、LLC和Houston Electric以及數百名其他被告(包括ERCOT、發電公司、其他TDU、天然氣生產商、代表和其他實體)已經收到並可能繼續收到原告提出的索賠和訴訟,這些原告聲稱不當死亡、人身傷害、財產損失和其他傷害和損害。

這起訴訟在德克薩斯州哈里斯縣的得克薩斯州法院合併,作為多地區訴訟程序的一部分。監督這起多地區訴訟的法官發佈了初步的案件管理命令,並暫停了所有訴訟和證據開示。根據案件管理命令,法官受理了五個具有代表性或“領頭羊”的案件的處理動議,並於2023年1月下旬對這些案件作出裁決。法官裁定ERCOT作為一個政府實體擁有主權豁免權,並駁回了針對它的訴訟。法官還駁回了針對天然氣被告(錯誤地包括公用事業控股有限責任公司)和代表被告的所有指控,以及針對其他被告的一些訴訟理由。至於TDU和發電機被告,法官駁回了一些訴訟理由,但駁回了駁回疏忽、嚴重疏忽和妨害索賠的動議,這些動議否認了TDU被告和發電機被告要求上訴法院推翻這些指控。法官允許原告提交修改後的請願書,但除此之外,由於法官處理額外的初步問題,案件目前仍處於擱置狀態。

在初步裁決之後和2021年2月冬季風暴事件兩週年前後,出現了大量的修訂、不起訴、重新提起訴訟和新的訴訟備案,因此訴狀仍在解決中,針對特定被告的案件和索賠的確切數量和總數仍在確定中。截至2023年2月15日,大約有250正在或將被添加到與2021年2月冬季風暴事件相關的多地區訴訟程序中的未決訴訟,以及CenterPoint Energy和休斯頓電氣以及許多其他實體已被列為被告,在大約160這些都是。新提起的訴訟之一是代表所有通過ERCOT電網獲得電力並在2021年2月10日至2021年2月28日期間遭受停電的人提起的集體訴訟。此外,公用事業控股有限責任公司已被列為被告約20訴訟,但根據法官的裁決,這些指控被駁回。CenterPoint Energy、公用事業控股公司、有限責任公司和休斯頓電氣公司打算積極為自己辯護,反對提出的索賠。

CenterPoint Energy和休斯頓電氣也迴應了德克薩斯州總檢察長和加爾維斯頓縣地區檢察官辦公室的詢問,其他各種監管和政府實體也對2021年2月的冬季風暴事件以及各種實體為準備和應對該事件所做的努力進行了詢問、調查和其他審查,包括髮電短缺問題。

2023年2月,德克薩斯州哈里斯縣和湯姆·格林縣的州地區法院對德克薩斯州數十名天然氣市場參與者提起了幾起訴訟,其中包括天然氣生產商、加工商、管道、營銷商、賣家、貿易商、天然氣公用事業公司和金融機構。原告將CERC與“CenterPoint Energy Services,Inc.”一起列為此類被告之一,錯誤地將其識別為CERC的母公司(CenterPoint Energy之前剝離了CES)。其中一起訴訟是代表兩類電力和天然氣客户(那些經歷了電力和/或天然氣損失的客户,以及那些在2021年2月冬季風暴事件期間被收取與證券化相關的公用事業附加費或以其他方式被收取更高的電費和/或天然氣費率的客户)可能提起的集體訴訟,可能包括數百萬類別成員。其他訴訟是由一個實體提起的,該實體聲稱是數以萬計將索賠轉讓給原告的個人和實體的索賠受讓人。總之,訴訟指控被告從事天然氣市場操縱和價格欺詐,包括故意扣留、壓制或轉移與2021年2月冬季風暴事件、冬季風暴埃利奧特和其他惡劣天氣條件有關的天然氣供應,以及通過金融市場操縱。原告聲稱,這種操縱影響了德克薩斯州的天然氣供應和價格以及市場、供應和電力價格,並造成了停電和其他損害。原告主張對現有合同的侵權幹擾、私人滋擾和不當得利,並聲稱一系列傷害和損害,包括人身傷害、財產損失和某些費用證券化並轉嫁給差餉繳納人的損害。這些訴訟就是這樣
163


不具體説明所尋求的損害賠償金額,但尋求廣泛類別的實際、補償性、法定、間接經濟和懲罰性損害賠償;恢復原狀和歸還;判決前和判決後的利息;費用和律師費;以及其他救濟。CERC打算針對提出的指控積極為自己辯護。

到目前為止,上述任何法律問題的任何一方都沒有提出要求、量化、披露或發現損害賠償,足以使CenterPoint Energy及其子公司能夠估計風險敞口。鑑於訴訟的初步性質、當事人的眾多和所涉問題的複雜性以及訴訟的不確定性,CenterPoint Energy及其子公司無法預測上述任何事項的結果或後果,也無法估計一系列潛在損失。CenterPoint Energy及其子公司擁有一般和超額責任險,為第三方人身傷害和財產損失索賠提供保險。然而,鑑於最近某些指控的性質,第三者人身傷害和財產損失索賠的保險公司可能會對原告可能指控的其他類型的損害提出異議。CenterPoint Energy及其子公司打算繼續為與2021年2月冬季風暴事件有關的所有訴訟投保任何和所有可用保險。

環境問題

MGP站點。CenterPoint Energy、CERC及其前身,包括Vectren的前身,過去都運營過MGPS。CenterPoint Energy或CERC預計為履行各自義務而產生的成本由管理層根據實際發生的成本、預期未來付款的時間和通脹因素等假設進行估計。雖然CenterPoint Energy和CERC記錄了所有可能和可評估的成本的債務,包括它們目前與這些地點的活動相關的義務產生的金額,但未來的事件可能需要目前無法預見的補救活動,這些成本可能不受PRP或保險追回的約束。

(i)明尼蘇達州MGPS(CenterPoint Energy和CERC)。對於明尼蘇達州的某些MGP站點,CenterPoint Energy和CERC已經完成了州有序修復,並繼續進行州有序監測和水處理。CenterPoint Energy和CERC記錄了明尼蘇達州監管機構要求的持續監測和任何未來補救措施的責任,如下表所示。

(Ii)印第安納州MGPS(CenterPoint Energy和CERC)。在印第安納州天然氣服務領域,存在、位置和某些一般特徵26已經確定了CenterPoint Energy和CERC可能有一些補救責任的天然氣製造和儲存地點。根據印第安納天然氣公司和IDEM之間商定的命令,在其中一個地點完成了補救調查/可行性研究,IDEM於2000年1月發佈了一份決定記錄。剩下的場地已提交給國際教育、科學及文化研究所的VRP。CenterPoint Energy還確定了它參與的5SIGECO服務區域內的人造天然氣工廠,所有這些工廠目前都在IDEM的VRP中註冊。CenterPoint Energy目前正在進行一定程度的補救活動,包括在某些地點監測地下水。

(Iii)其他MGPS (CenterPoint Energy和CERC)。除了明尼蘇達州和印第安納州的網站外,EPA和其他監管機構還調查了由CenterPoint Energy或CERC擁有或運營的MGP網站,或者可能由它們的前附屬公司擁有的MGP網站。

目前還不能確定與解決這些站點有關的可能產生的總成本。估計的應計成本僅限於CenterPoint Energy和CERC在補救工作中的份額,因此扣除其他PRP的風險敞口。CenterPoint Energy和CERC認為他們可能負責的站點的可能補救成本的估計範圍是基於在下表中給出的最短時間框架內繼續進行的補救。
2022年12月31日
中心點能源CERC
(除年外,以百萬為單位)
用於補救的應計金額$16 $14 
估計的最低補救費用12 11 
最高估計補救成本51 44 
最低補救年限55
最長補救年限5050
164



成本估算是基於對一個場地或修復類似規模場地的行業平均成本的研究。實際的補救費用將取決於要補救的場地數量、其他PRP的參與程度(如果有的話)以及所使用的補救方法。

CenterPoint Energy和CERC預計這些事項的最終結果不會對CenterPoint Energy或CERC的財務狀況、運營結果或現金流產生重大不利影響。

石棉。 註冊人或其前身擁有的一些設施含有或曾經含有石棉絕緣材料和其他含石棉材料。註冊人與許多其他人一起,不時被列為多個聲稱因接觸石棉而受傷的個人提起的訴訟的被告,註冊人預計未來可能會提出更多索賠。雖然目前無法預測最終結果,但註冊人預計這些事項,無論是個別的還是總體的,都不會對其財務狀況、運營業績或現金流產生重大不利影響。

CCR規則(中心點能量)。2015年4月,環保局敲定了其CCR規則,該規則根據RCRA將火山灰作為非危險材料進行監管。最終的規則允許有益的火山灰再利用,印第安納電力公司發電廠產生的大部分火山灰將繼續重複利用。2018年7月,EPA發佈了最終的CCR規則第一階段重新考慮,將停止在超過地下水保護標準或不符合位置限制的池塘中傾倒火山灰的最後期限延長至2020年10月31日。2019年8月,環保局建議對其CCR規則進行額外的“A部分”修訂,涉及對火山灰和其他材料的有益再利用。2020年3月公佈了進一步的“B部分”修正案,涉及CCR地表蓄水和地表蓄水封閉過程的替代襯墊。A部分修正案於2020年8月最終敲定,並將停止在池塘中放置灰燼的最後期限延長至2021年4月11日,下文將進一步討論。A部分的修正案並不限制印第安納電力公司目前對其飛灰的有益再利用。CenterPoint Energy對B部分的修訂進行了評估,以確定潛在的影響,並確定B部分的修訂不會對其當前計劃產生影響。

印第安納電力公司已經灰池,在F.B.卡爾利工廠(卡爾利東和庫利西)和在A.B.布朗的設施裏。根據現有的CCR規則,印第安納電力公司必須在其F.B.卡爾利和A.B.布朗發電站進行完整性評估,包括地下水監測。有必要進行地下水研究,以確定池塘的剩餘使用壽命,以及池塘是否必須改裝襯墊或關閉到位。印第安納電氣的沃裏克發電機組不包括在CCR規則的範圍內,因為該機組歷史上一直是一個更大的發電站的一部分,該發電站主要為鄰近的工業設施提供服務。初步的地下水監測顯示,潛在的地下水影響非常接近印第安納電力公司的火山灰蓄水池,進一步的分析正在進行中。CCR規則要求公司在2018年10月18日之前完成地點限制確定。印第安納電氣完成了評估,並確定F.B.卡爾利池塘(卡爾利東部)和A.B.布朗池塘不符合含水層放置位置限制。由於這一失敗,印第安納電力公司被要求在2021年4月11日之前停止處置池塘中的新灰燼,並開始關閉池塘,除非獲得延期批准。根據CCR規則,CenterPoint Energy及時提交了延期申請,允許印第安納電力公司繼續使用這些池塘至2023年10月15日。美國環保局仍在審查行業延期請求,包括CenterPoint Energy對卡爾利東池塘的延期請求。在環保局完成對延期請求的評估之前,公司可以繼續運營池塘。如果環保局拒絕全面延期請求,這種拒絕可能會導致與加快實施替代灰塵處理系統相關的增加的、潛在的鉅額運營成本,或者可能對印第安納電力公司未來的運營產生不利影響。不遵守停止接收廢物的規定也可能導致執行程序,從而導致罰款和處罰。2022年10月5日,美國環保署發佈了一份有條件批准A.B.Brown池塘A部分延期請求的提案。2019年4月24日,印第安納電力公司收到IURC的命令,批准收回與關閉Culley West池塘相關的費用,該池塘已經完成關閉活動。2019年8月14日,印第安納州電力公司向IURC提交了請願書,要求收回關閉A.B.布朗灰池的相關費用,其中包括與挖掘和回收積灰相關的費用。這份請願書隨後於2020年5月13日獲得IURC批准。2020年10月28日,IURC批准了印第安納電氣的ECA程序,其中包括開始收回聯邦授權的項目成本。

2018年7月,印第安納電氣向其保險公司提起損害賠償和宣告救濟申訴,要求償還因遵守CCR規則而產生的國防、調查和池塘關閉費用,並已與其保險公司達成保密和解協議。這些和解協議的收益將抵消關閉池塘已經發生和將發生的費用。2022年11月1日,印第安納電力公司申請CPCN,以收回聯邦政府規定的與關閉其第三個也是最後一個灰池卡爾利東池塘相關的成本。印第安納電氣也在為該項目尋求會計和費率制定方面的減免。項目費用估計約為#美元。501000萬美元,包括間接費用。
165


OUCC和幹預者的證詞將於2023年2月10日到期,印第安納電氣的反駁證詞將於2023年2月24日到期。目前,聽證會定於2023年3月14日舉行。

截至2022年12月31日,CenterPoint Energy已經記錄了大約$104百萬ARO,代表關閉A.B.Brown和F.B.Culley池塘的未來現金流估計的貼現值。這一估計可能會因合同安排、對火山灰、關閉方法和關閉時間的持續評估、印第安納電力公司發電過渡計劃的影響、環境法規的變化以及在上述保險程序中從和解中獲得的收益而發生變化。601000萬美元和300萬美元80100萬美元完成A.B.Brown關閉項目。

《清潔水法》允許地下水排放。2020年4月,美國最高法院發佈了一項意見,規定通過地下水或其他非點源的間接排放,如果在功能上相當於直接排放,則必須根據《清潔水法》獲得許可並承擔責任。註冊人正在評估這一決定將在多大程度上影響《清潔水法》對其運營的許可要求和/或責任。

其他環境保護。登記人不時地在作業過程中或在其前輩進行作業的物業上識別環境污染物的存在。或未來可能會發現其他涉及污染物的地點。登記人已經並預計將繼續補救任何已確定的符合州和聯邦法律義務的地點。此外,登記人不時收到監管機構或其他人的通知,關於因存在環境污染物而需要補救的地點的PRP狀況。此外,註冊人在與該等網站有關的訴訟中不時被列為或可能被列為被告。雖然目前無法預測該等事項的最終結果,但註冊人預期該等事項無論是個別或整體而言,均不會對其財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。

其他法律程序

註冊人還參與在不同法院、監管委員會和政府機構就日常業務過程中出現的問題進行的其他法律、環境、税務和監管程序。有時,註冊人也是各種原告對能源行業廣大參與者提出的索賠的法律訴訟的被告。其中一些訴訟涉及的金額很大。註冊人定期分析當前信息,並在必要時為最終處置這些事項的可能和合理評估的負債提供應計費用。註冊人預計這些事項的處置不會對註冊人的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。

(16) 每股收益(CenterPoint Energy)

2020年5月發行的C系列優先股被視為參與證券,因為這些股票按比例按比例參與普通股的股息。因此,從2020年6月30日開始,普通股的每股收益是使用C系列優先股發行期間參與證券所需的兩級法計算的。截至2021年5月7日,所有剩餘的已發行C系列優先股均轉換為普通股和普通股每股收益,因此,從2021年6月30日起,兩類方法不再適用。

兩級法使用了一種收益分配公式,該公式將參與交易的證券視為擁有獲得收益的權利,否則這些收益將只有普通股股東才能獲得。在兩級法下,普通股股東可從持續經營中獲得的收益(虧損)是從持續經營的收益(虧損)中減去下列各項得出的:

優先股分紅要求;
C系列優先股發行時確認的利益轉換特徵攤銷的視為股息;以及
根據證券獲得股息的權利,將未分配收益分配給參與證券(C系列優先股)的優先股東。

未分配收益的計算方法是從淨收益中減去普通股上宣佈的股息、優先股股息要求和用於攤銷受益轉換功能的視為股息。淨虧損不計入C系列優先股,因為它在合同上沒有義務分擔CenterPoint Energy的虧損。
166



C系列優先股包括轉換功能,其價格低於承諾日普通股的公允價值。這一有益的轉換功能,大約是$32百萬美元,代表普通股截至承諾日的每股公允價值與轉換價格之間的差額,乘以轉換時可發行的普通股數量。受益轉換功能被確認為相對於C系列優先股的折扣,並在從發行日期到第一個允許轉換日期(即2020年11月6日)期間攤銷為視為股息。

普通股每股基本收益的計算方法是將普通股股東從持續經營中獲得的收入除以該期間已發行普通股的基本加權平均數。參與證券被排除在已發行普通股的基本加權平均數量之外。普通股每股攤薄收益的計算方法是將普通股股東從持續經營中獲得的收入除以已發行普通股的加權平均數,如果普通股的影響是攤薄的,則包括所有潛在的稀釋性普通股。

稀釋每股收益反映基於股份獎勵和可轉換優先股的潛在普通股的稀釋效應。限制性股票、B系列優先股和C系列優先股的稀釋效應是使用IF-轉換法計算的,該方法假設在期初轉換限制性股票、B系列優先股和C系列優先股,為優先股股息的回加、利益轉換特徵的攤銷和分配給優先股東的未分配收益確認收入。限制性股票的稀釋效應按適用的庫存股方法計算,該方法包括假設歸屬於超過假設用假設收益回購的股份數量的增量股份。

下表對CenterPoint Energy的基本和稀釋後每股普通股收益的分子和分母進行了核對。普通股每股基本收益是通過將普通股股東可獲得的收入除以已發行普通股的加權平均收益確定的。普通股每股攤薄收益是通過計入潛在攤薄的普通股等價股確定的,如果發行普通股的證券被行使或轉換為普通股,可能會發生這種情況。
 截至2013年12月31日的年度,
 202220212020
 (單位:百萬,不包括每股和每股金額)
分子:
持續經營收入$1,057 $668 $483 
減去:優先股股息要求(附註12)
49 95 144 
減去:攤銷受益轉換功能(附註12)
  32 
普通股股東可從持續經營中獲得的收益--基本收益和攤薄收益1,008 573 307 
普通股股東可從非持續經營中獲得的收益(虧損)--基本收益和攤薄收益
 818 (1,256)
普通股股東可獲得的收益(虧損)--基本收益和攤薄收益$1,008 $1,391 $(949)
分母:
加權平均已發行普通股-基本629,415,000 592,933,000 531,031,000 
另外:假設轉換產生的增量份額:
限制性股票2,931,000 5,181,000  
C系列優先股 (3)
 11,824,000  
加權平均已發行普通股-稀釋後632,346,000 609,938,000 531,031,000 
從稀釋收益(虧損)計算的分母中排除的反稀釋增量股票:
限制性股票  3,690,000 
B系列優先股(2)
 23,906,000 35,922,000 
C系列優先股 (3)
  23,807,000 
167


 截至2013年12月31日的年度,
 202220212020
 (單位:百萬,不包括每股和每股金額)
普通股每股收益(虧損):
普通股基本每股收益--持續經營$1.60 $0.97 $0.58 
普通股每股基本收益(虧損)--非持續經營
 1.38 (2.37)
每股普通股基本收益(虧損)$1.60 $2.35 $(1.79)
稀釋後每股普通股收益--持續經營$1.59 $0.94 $0.58 
每股普通股攤薄收益(虧損)--非持續經營
 1.34 (2.37)
稀釋後每股普通股收益(虧損)$1.59 $2.28 $(1.79)

(1)截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度,沒有未分配收益分配給參與證券。
(2)截至2021年12月31日,已發行的B系列優先股已全部轉換為普通股。有關更多信息,請參見附註12。
(3)截至2021年12月31日,已發行的C系列優先股已全部轉換為普通股。有關更多信息,請參見附註12。

(17)應報告的細分市場

註冊人對應報告分部的確定考慮了其CODM在不同監管環境下管理銷售、分配資源和評估各種產品和服務向批發或零售客户提供的業績的戰略運營單位。每個註冊人的CODM將淨收入視為可報告部門的損益衡量標準。前一年的某些金額已重新歸類為持有的待出售資產、停產業務或如下所述的重組。此外,2022年,CenterPoint Energy將以前由公司內部和其他實體擁有的某些資產出售給了電力和天然氣可報告部門的企業,並對前一年的金額進行了重新分類。

截至2022年12月31日,按註冊人劃分的可報告細分如下:

中心點能源

CenterPoint Energy的電力可報告部門包括ERCOT地區得克薩斯州墨西哥灣沿岸地區的電力傳輸和配電服務,以及主要面向印第安納州西南部的電力傳輸和配電服務,幷包括MISO地區的發電和批發電力業務。

CenterPoint Energy的天然氣可報告部門包括(I)向印第安納州、路易斯安那州、明尼蘇達州、密西西比州、俄亥俄州和德克薩斯州的住宅、商業、工業和機構客户銷售州內天然氣,以及為其輸送和分銷天然氣;(Ii)通過CEIP與各種州際和州內管道公司進行永久管道連接。

CenterPoint Energy的公司和其他可報告部門包括通過能源系統集團提供的能源績效合同和可持續的基礎設施服務,以及支持CenterPoint Energy所有業務運營的其他公司業務。

休斯頓電氣

休斯頓電氣的單一可報告部門包括向ERCOT地區的輸電服務客户提供電力傳輸服務,以及向德克薩斯州墨西哥灣沿岸地區的代表提供配電服務。

CERC

CERC重組後的單一可報告部門包括:(I)向印第安納州、路易斯安那州、明尼蘇達州、密西西比州、俄亥俄州和德克薩斯州的住宅、商業、工業和機構客户銷售州內天然氣,以及為其輸送和分銷天然氣;(Ii)通過CEIP與多家州際和州內管道公司建立永久管道連接。
168



用於長期資產的支出包括財產、廠房和設備。除附註4所述外,部門間銷售在合併中被剔除。

可報告部門的財務數據如下,包括為對賬目的而停止的業務:

中心點能源
 收入
從…
外部
顧客
折舊

攤銷
利息收入(1)利息支出所得税費用
(利益)
淨收益(虧損)
(單位:百萬)
截至2022年12月31日的年度:    
 
電式$4,108 $793 $4 $(235)$147 $603 
天然氣4,946 466 2 (137)243 492 
公司和其他267 29 59 (214)(30)(38)
淘汰  (62)62   
持續運營
$9,321 $1,288 $3 $(524)$360 1,057 
停產業務,淨額
 
已整合
$1,057 
截至2021年12月31日的年度:     
電式$3,763 $775 $ $(226)$95 $475 
天然氣4,336 527 1 (141)80 403 
公司和其他253 14 118 (278)(65)(210)
淘汰  (116)116   
持續運營
$8,352 $1,316 $3 $(529)$110 668 
停產業務,淨額
818 
已整合
$1,486 
截至2020年12月31日的年度:     
電式$3,470 $684 $3 $(220)$72 $230 
天然氣3,631 491 8 (153)125 278 
公司和其他317 14 104 (267)(117)(25)
淘汰  (111)111   
持續運營
$7,418 $1,189 $4 $(529)$80 483 
停產業務,淨額
(1,256)
已整合
$(773)
(一)證券化債券利息收入低於$11000萬,$11000萬美元和300萬美元1截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度淨額分別包括在CenterPoint Energy和休斯頓電氣各自的綜合收益表中的其他收入中。
總資產用於長期資產的支出
十二月三十一日,十二月三十一日,
 2022
 
2021202220212020
(單位:百萬)
電式$19,024 $16,548 $2,611 $2,008 $1,281 
天然氣18,043 16,270 1,697 1,178 1,139 
公司和其他,扣除扣除後的淨額(1)
1,479 2,523 107 42 95 
持續運營
38,546 
 
35,341 4,415 3,228 2,515 
待售資產/停產資產
 2,338 3 171 21 
已整合
$38,546 $37,679 $4,418 $3,399 $2,536 

(1)總資產包括養卹金和其他與離職後有關的監管資產#美元。405百萬美元和美元427分別截至2022年和2021年12月31日。
169




持有用於出售和停產運營的資產(CenterPoint Energy和CERC)

有關CenterPoint Energy和CERC持有的待售資產、停產運營和處置的更多信息,請參見附註4。

休斯頓電氣

休斯頓電氣由單一的可報告部門組成;因此,表格形式的可報告部門演示文稿
包括在內。

CERC

CERC由一個單獨的可報告部分組成;因此,未包括表格形式的可報告部分。

主要客户(CenterPoint Energy和休斯頓電氣)

休斯頓電氣從主要外部客户那裏獲得的收入如下:

截至十二月三十一日止的年度:
202220212020
(單位:百萬)
NRG的附屬公司$1,046 $905 $749 
維斯特拉能源公司的附屬公司。489 410 404 

按產品和服務分類的收入
 截至2013年12月31日止的年度,
202220212020
按產品和服務分類的收入:
中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣
CERC(1)
中心點能源休斯頓電氣
CERC(1)
 (單位:百萬)
電動送貨$3,438 $3,412 $ $3,158 $3,134 $ $2,941 $2,911 $ 
電器零售額630   559   515   
電器批發銷售40   46   14   
汽油零售額4,759  4,613 4,157  4,021 3,462  3,362 
天然氣輸送與加工
12  12 12  12 15  15 
能源產品和服務
442  175 420  167 471  154 
總計$9,321 $3,412 $4,800 $8,352 $3,134 $4,200 $7,418 $2,911 $3,531 

(1)包括印第安納天然氣公司和VEDO公司的收入,以反映重組帶來的重組。

170


(18)補充披露現金流量信息

CenterPoint Energy和CERC選擇不單獨披露各自合併現金流量簡明報表中的非連續性業務。下表提供了現金流量信息的補充披露,不排除基礎設施服務和能源服務處置小組在各自交易結束前的情況。

下表補充披露了現金流信息:
202220212020
中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC
(單位:百萬)
現金支付/收款:
扣除資本化利息後的利息淨額
$480 $223 $104 $489 $208 $130 $471 $201 $143 
所得税支付(退款),淨額421 142 37 (46)20 (7)143 65 (5)
非現金交易:
與資本支出相關的應付賬款
335 168 139 370 261 128 153 102 66 
為實現合併而收到的能量轉移公用單位的公允價值   1,672      
為實現合併而收到的能量轉移G系列優先股的公允價值   385      
以租賃負債換取的淨收益資產7 6  2   15 1 5 
受益轉換功能      32   
攤銷受益轉換功能      (32)  

下表將合併資產負債表中報告的現金、現金等價物和限制性現金與合併現金流量表中報告的金額進行對賬:
2022年12月31日2021年12月31日
中心點能源休斯頓電氣CERC中心點能源休斯頓電氣CERC
(單位:百萬)
現金和現金等價物(1)
$74 $75 $ $230 $214 $15 
預付費用和其他流動資產中包含的限制性現金
17 13  24 19  
合併現金流量表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金總額
$91 $88 $ $254 $233 $15 

(1)休斯頓電氣截至2022年12月31日和2021年12月31日的現金和現金等價物包括美元75百萬美元和美元92與兩家債券公司相關的現金分別為2.5億美元。

(19) 關聯方交易(休斯頓電氣和CERC)

休斯頓電氣和CERC參與了一個資金池,通過這個池,它們可以短期借款或投資。資金需求是彙總的,外部借款或投資是基於現金淨頭寸。資金池的淨資金需求預計將通過CenterPoint Energy循環信貸安排下的借款或出售CenterPoint Energy的商業票據來滿足。 

171


下表總結了資金池活動:
2022年12月31日2021年12月31日
休斯頓電氣CERC休斯頓電氣CERC
 (單位:百萬,不包括利率)
資金池投資(借款)(1)
$(642)$ $(512)$(224)
加權平均利率
4.75 %4.75 %0.34 %0.34 %

(1)包括在休斯頓電氣和CERC綜合資產負債表的應收賬款和應收票據(應付)附屬公司。

休斯頓電氣和CERC附屬公司相關的淨利息收入(支出)如下:
截至十二月三十一日止的年度:
202220212020
休斯頓電氣CERC休斯頓電氣
CERC(1)
休斯頓電氣
CERC(1)
(單位:百萬)
利息收入(費用),淨額(2)
$ $(18)$ $(38)$ $(35)

(1)包括印第安納天然氣公司和VEDO的附屬公司相關淨利息支出,以反映重組。
(2)利息收入包括在其他淨額中,利息支出包括在休斯頓電氣公司和CERC各自的綜合收益表的利息和其他財務費用中。

CenterPoint Energy為休斯頓電氣和CERC提供一些企業服務。服務費用已直接向休斯頓電氣和CERC收取,使用管理層認為合理的方法。這些方法包括協商使用率、專用資產分配和基於運營費用、資產、毛利率、員工以及資產、毛利率和員工組合的比例公司公式。休斯頓電氣向CERC提供某些服務。這些服務按實際費用直接或按分配方式計費,包括車隊服務、商店服務、地理服務、測量和通行權服務、無線電通信、數據電路管理和外地業務。此外,CERC還為休斯頓電氣提供某些服務。這些服務按實際成本直接計費或作為分配計費,幷包括線路定位和其他雜項服務。這些費用並不一定表明,如果休斯頓電氣和CERC不是附屬公司,將會發生什麼。

這些服務的收費金額主要包括在操作和維護費用中:
截至十二月三十一日止的年度:
202220212020
休斯頓電氣CERC休斯頓電氣CERC休斯頓電氣CERC
(單位:百萬)
企業服務費$167 $237 $189 $257 $197 $232 
聯屬服務費淨額(賬單)
15 (15)(7)7 (16)16 
172


下表顯示了休斯頓電氣、CERC及其母公司公用事業控股公司之間的交易。
截至十二月三十一日止的年度:
202220212020
休斯頓電氣CERC休斯頓電氣CERC休斯頓電氣CERC
(單位:百萬)
支付給母公司的現金股息$316 $124 $ $ $551 $128 
向母公司支付與出售阿肯色州和俄克拉何馬州天然氣業務有關的現金股息 720     
來自母公司的現金貢獻1,143 289 130 140 62 337 
在重組中獲得的淨資產(1)
 2,345     
與出售CES相關的對母公司的資本分配     286 
母公司非現金出資,用於支付以下財產、廠房和設備38 54     
支付給母公司的現金,用於購買以下財產、廠房和設備65 61     
來自母公司的財產、廠房和設備(2)
103 115   36 23 

(1)重組是一種常見的控制交易,需要將財務信息重塑到所列最早的時期。因此,本期淨資產轉移沒有反映在CERC的簡明權益綜合變動表中。
(2)從CenterPoint Energy購買的物業、廠房和設備,在購買之日以賬面淨值計算。


(20)租契

根據登記人是否有權控制已確定資產的使用,一項安排在開始時被確定為租賃。ROU資產代表註冊人在租賃期內使用標的資產的權利,租賃負債代表註冊人支付租賃所產生的租賃款項的義務。淨收益資產及負債於租賃開始日根據租賃期內租賃付款的現值確認,包括根據指數或比率於租賃開始時的付款。登記人為承租人的大部分租約並無可輕易釐定的隱含利率,因此,根據租約開始日的資料,採用遞增借款利率來釐定租賃付款的現值。當沒有現成的有擔保借款利率時,無擔保借款利率會根據抵押品的影響進行調整,以確定遞增借款利率。每一登記人在其作為出租人的協議中使用隱含匯率。經營性租賃的租賃收入和費用以及融資租賃的ROU攤銷在租賃期內按直線原則確認。

登記人與租賃和非租賃組成部分簽訂了租賃協議,並選擇了將某些租賃類別的租賃和非租賃組成部分合並起來的實際權宜之計,如辦公樓和移動發電機。對於租賃和非租賃組成部分沒有合併的租賃類別,根據獨立價格在組成部分之間分配對價。轉租收入對註冊人並不重要。

註冊人的租賃協議不包含任何重大剩餘價值保證、重大限制或重大契約。與關聯方不存在租賃交易。登記人為出租人的協議不包括承租人購買資產的規定。由於風險微乎其微,註冊人不會採取任何重大行動來管理與其租賃資產剩餘價值相關的風險。

註冊人的經營租賃協議主要是設備和不動產租賃,包括土地和辦公設施租賃。CenterPoint Energy和休斯頓電氣也有移動發電機的融資租賃協議。登記人的租賃條款可包括在合理確定將行使這些選項時延長或終止租約的選項。註冊人選擇了一項會計政策,該政策免除了一年或一年以下租約的確認要求,符合ASC 842的要求。

2021年,休斯頓電氣為移動發電簽訂了臨時短期租賃和長期租賃。短期租賃協議允許休斯頓電氣以短期方式接受TEEEF資產的交付,初始期限至2022年9月30日,並延長至2022年12月31日。截至2022年12月31日,短期租賃協議已
173


所有移動發電資產均已到期,並根據長期租賃協議租賃。根據休斯頓電氣的短期租賃會計政策選擇,ROU資產和租賃負債不反映在休斯頓電氣的簡明合併資產負債表中。與短期租賃相關的費用,包括持有成本,遞延至監管資產,總額為#美元。1031000萬美元和300萬美元20分別截至2022年12月31日和2021年12月31日。

長期租賃協議包括最多505兆瓦的TEEEF380兆瓦和125MW分別於2022年12月31日和2021年12月31日交付,觸發交付時租賃開始,所有TEEEF租賃的初始期限均在2029年結束。長期租賃項下的現金支付總額為#美元。6642000萬美元,1792021年支付了400萬美元,剩餘的美元4852022年支付了1.8億美元。這些資產以前是根據短期租賃協議提供的。休斯頓電氣取消確認融資租賃責任時,主題405中的消滅標準-負債已經實現了。根據協議條款,租賃付款到期並由休斯頓電氣在獲得資產後全額支付,幾乎免除了當時所有相關的融資租賃債務。截至2022年12月31日及2021年12月31日,與已開始的長期TEEEF協議相關的剩餘融資租賃負債並不重大,涉及租賃期結束時將產生的搬遷成本。截至2022年12月31日,休斯頓電氣已獲得根據預付款協議租賃的資產的第一留置權,但租賃付款總額為美元的資產除外。1131000萬美元。這一美元113100萬預付款存放在託管賬户中,不受休斯頓電氣控制,當休斯頓電氣能夠獲得第一筆留置權時,資金將被釋放。與長期租賃相關的費用,包括使用權資產的折舊費用和持有成本,遞延至監管資產,總額為#美元。601000萬美元和300萬美元1分別截至2022年12月31日和2021年12月31日。長期租賃協議包含一項終止條款,在發生重大不利監管行動的情況下可以行使該條款。如果選擇終止權利,但須滿足某些條件,75可歸因於終止生效日期至租期結束期間的休斯頓電氣預付租賃成本的%將退還。2022年12月,對長期租賃協議進行了修訂,加入了一項免賠條款,在任何監管程序或和解協議導致休斯頓電氣根據長期租賃協議、短期租賃協議或任何其他可量化的不利財務影響不允許休斯頓電氣收回遞延成本的情況下,可以行使該條款。如果不允許報銷條款被行使,85不超過$的免税額的百分比531000萬美元將支付給休斯頓電氣。任何超過$的免税額531000萬美元將繼續受到75終止條款中規定的%限制。有關監管影響的進一步討論,請參見附註7。

休斯頓電力公司還將在整個租賃期內為發電機的運營和維護支付可變成本。租賃成本,包括可變和ROU資產攤銷成本,遞延到監管資產,根據2021年德克薩斯州立法作為可收回成本發生。關於收回這些遞延費用的進一步信息,見附註7。

在註冊人各自的合併收益表上,租賃費用包括在運營和維護費用中,其構成如下:
截至2022年12月31日的年度截至2021年12月31日的年度
中心點能源休斯敦
電式
CERC中心點能源休斯敦
電式
CERC
(單位:百萬)
經營租賃成本$6 $1 $2 $8 $1 $4 
短期租賃成本167 166 1 119 118  
總租賃成本(1)
$173 $167 $3 $127 $119 $4 

(1)CenterPoint Energy和Houston Electric將TEEEF的融資租賃成本推遲到監管資產以供回收,而不是在綜合收益表中計入折舊和攤銷。

租賃收入的構成如下:
截至2022年12月31日的年度截至2021年12月31日的年度
中心點能源休斯敦
電式
CERC中心點能源休斯敦
電式
CERC
(單位:百萬)
經營租賃收入$5 $1 $3 $6 $1 $3 
可變租賃收入2   1   
租賃總收入$7 $1 $3 $7 $1 $3 

174


與租賃有關的補充資產負債表信息如下:
2022年12月31日2021年12月31日
中心點能源休斯敦
電式
CERC中心點能源休斯敦
電式
CERC
(單位:百萬,租期和貼現率除外)
資產:
運營ROU資產(1)
$19 $6 $5 $22 $1 $12 
財務ROU資產(2)
621 621  179 179  
租賃資產總額$640 $627 $5 $201 $180 $12 
負債:
當期經營租賃負債(3)
$5 $1 $2 $6 $1 $2 
非流動經營租賃負債(4)
14 5 4 17  11 
租賃負債總額 (5)
$19 $6 $6 $23 $1 $13 
加權-平均剩餘租賃期限(年)-經營租賃4.34.83.96.24.16.5
加權平均貼現率-經營租賃3.80 %4.01 %3.58 %3.10 %2.86 %3.20 %
加權平均剩餘租賃期限(年)-融資租賃6.56.5— 7.57.5— 
加權平均貼現率-融資租賃3.60 %3.60 % 2.21 %2.21 % 

(1)報告時間內其他資產在註冊人各自的綜合資產負債表中。
(2)報告時間內物業、廠房及設備在註冊人各自的綜合資產負債表中。融資租賃資產計入累計攤銷後淨額。
(3)報告時間內流動其他負債在註冊人各自的綜合資產負債表中。
(4)報告時間內其他負債在註冊人各自的綜合資產負債表中。
(5)截至2022年12月31日或2021年12月31日,融資租賃負債並不重要,並在適用時在註冊人各自的綜合資產負債表中列為其他長期債務。

截至2022年12月31日,融資租賃負債對註冊人並不重要。截至2022年12月31日,經營租賃負債到期日如下:
中心點
能量
休斯敦
*電氣公司
CERC
(單位:百萬)
2023$5 $1 $2 
20245 2 1 
20254 2 1 
20264 1 2 
20272 1  
2028年及以後1   
租賃付款總額21 7 6 
減去:利息2 1  
租賃負債現值$19 $6 $6 

175


截至2022年12月31日,未來的最低融資租賃付款對註冊人來説並不重要。截至2022年12月31日,應收到的未貼現經營租賃付款到期日如下:
中心點
能量
休斯敦
*電氣公司
CERC
(單位:百萬)
2023$7 $1 $4 
20247 1 4 
20257 1 4 
20267  4 
20277  4 
2028年及以後159  156 
應收到的租賃付款總額$194 $3 $176 

與租約有關的其他資料如下:
截至2022年12月31日的年度
中心點
能量
休斯敦
電式
CERC
(單位:百萬)
計入租賃負債計量的經營性租賃產生的經營現金流$6 $1 $2 
計入租賃負債計量的融資租賃現金流485 485  

關於以經營租賃負債交換獲得的投資收益資產的信息,見附註18。

第九項。關於會計和會計的變更和與會計師的分歧 財務披露

沒有。

第9A項。控制和程序

披露控制和程序

根據《交易法》規則13a-15和15d-15,註冊人在包括首席執行官和首席財務官在內的每家公司管理層的監督和參與下,對截至本報告所述期間結束的披露控制和程序的有效性進行了單獨的評估。基於這些評估,首席執行官和首席財務官在每個案例中都得出結論,披露控制和程序自2022年12月31日起有效,以確保根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告,並且這些信息被積累並酌情傳達給管理層,包括首席執行官和首席財務官,以便及時做出有關披露的決定。

於截至2022年12月31日止三個月內,註冊人對財務報告的內部控制並無發生重大影響或合理地可能對註冊人的財務報告內部控制產生重大影響的變化。


176


管理層財務報告內部控制年度報告

註冊人管理層負責建立和維持對財務報告的充分內部控制。根據1934年《證券交易法》頒佈的規則第13a-15(F)或15d-15(F)條,對財務報告的內部控制被定義為由公司主要行政人員和主要財務官設計或在其監督下,由公司董事會、管理層和其他人員實施的程序,以根據公認的會計原則為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證,包括下列政策和程序:

與保存合理、詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄有關;

提供合理保證,確保按需要記錄交易,以便能夠按照公認的會計原則編制財務報表,並確保公司的收支僅按照公司管理層和董事的授權進行;

提供合理保證,防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權獲得、使用或處置公司資產的行為。

管理層設計了對財務報告的內部控制,以便根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則,對財務報告的可靠性和財務報表的編制提供合理保證。管理層的評估包括審查和測試對與財務報表中所有重要賬户和披露有關的所有相關斷言的控制措施的設計效力和運作效力。

所有的內部控制系統,無論設計得多麼好,都有其固有的侷限性。因此,即使是那些被確定為有效的系統,也只能在編制和列報財務報表方面提供合理的保證。對未來期間進行任何有效性評估的預測都有這樣的風險,即由於條件的變化,控制可能會變得不充分,或者遵守政策或程序的程度可能會惡化。

在註冊人管理層(包括其主要行政人員及主要財務人員)的監督及參與下,註冊人於#年根據該框架對其財務報告內部控制的成效進行了評估。內部控制論--綜合框架(2013)特雷德韋委員會贊助組織委員會發布。根據註冊人在#年框架下的評估內部控制論--綜合框架根據《財務報告準則》(2013),註冊人管理層得出結論,在每一種情況下,其對財務報告的內部控制自2022年12月31日起生效。

CenterPoint Energy的獨立註冊會計師事務所Deloitte T&Touche LLP發佈了一份關於CenterPoint Energy截至2022年12月31日財務報告內部控制有效性的認證報告,內容如下。該報告不適用於休斯頓電氣或CERC,因為它們不是加速或大型加速申報機構。

177



獨立註冊會計師事務所報告
致本公司股東及董事會
CenterPoint Energy,Inc.

財務報告內部控制之我見
*我們已根據以下標準對CenterPoint Energy,Inc.及其子公司(以下簡稱“本公司”)截至2022年12月31日的財務報告進行了內部控制審計內部控制--綜合框架(2013)由特雷德韋委員會(COSO)贊助組織委員會發布。我們認為,截至2022年12月31日,本公司在所有重要方面都保持了對財務報告的有效內部控制,其依據是內部控制--綜合框架(2013)由COSO發佈。
我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準審計了本公司截至2022年12月31日及截至2022年12月31日年度的綜合財務報表以及我們2023年2月17日的報告,對該等財務報表表達了無保留意見。
意見基礎

本公司管理層負責維持有效的財務報告內部控制,並負責評估財務報告內部控制的有效性,包括在隨附的管理層財務報告內部控制年度報告中。我們的責任是根據我們的審計,對公司財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規,我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計,以獲得合理的保證,以確定財務報告的有效內部控制是否在所有重要方面都得到了維護。我們的審計包括瞭解財務報告的內部控制,評估存在重大弱點的風險,根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性,以及執行我們認為在情況下必要的其他程序。我們相信,我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
財務報告內部控制的定義及侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個程序,旨在根據公認的會計原則,為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括下列政策和程序:(1)關於保存合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄;(2)提供合理的保證,即交易被記錄為必要的,以便按照公認的會計原則編制財務報表,公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行;(三)提供合理保證,防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產。
由於其固有的侷限性,財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外,對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險,或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
/s/德勤律師事務所
 
休斯敦,得克薩斯州
2023年2月17日


178


項目9B。其他信息

訂立實質性的最終協議和建立直接財政義務

2023年2月16日,CERC Corp.作為行政代理與銀行簽訂了一項5億美元的定期貸款協議。CERC Corp.在交易結束時借入了全部5億美元,並打算將所得資金用於一般企業用途,包括償還一部分未償還的商業票據。定期貸款協議項下借款的到期日為2024年2月15日。

定期貸款協議項下的借款按中國建築工程股份有限公司的S期權計息,利率等於(I)定期SOFR(定義見定期貸款協議),包括每年0.10釐的調整加0.85%的保證金或(Ii)備用基本利率(定義見定期貸款協議)。定期貸款協議包含某些契約,其中包括一項契約,要求CERC Corp.不得超過特定的債務與綜合資本比率(除其他事項外,不包括非現金減少與淨收入的比率)。

定期貸款協議項下的借款可自願預付,不包括罰款或溢價,但與預付基於SOFR期限計息的貸款相關的慣常違約成本除外。定期貸款協議還提供了一種機制,如果不再提供定期SOFR或其他當時適用的利率基準,可以替換它。

在CERC Corp.認為習慣的違約事件發生時,定期貸款協議下的借款將加速發生。定期貸款協議還規定支付慣例費用,包括行政代理費和其他費用。

瑞穗銀行有限公司參與CERC Corp.、其他註冊人和SIGECO的信貸安排。

上述定期貸款協議作為本年度報告的附件10.1(Kk)提交,並通過引用併入本文。根據定期貸款協議,上述摘要並不聲稱是完整的,其全文是有保留的。

某些人員的薪酬安排(CenterPoint Energy)

2023年2月15日,薪酬委員會根據CenterPoint Energy的LTIP批准了針對總裁和首席運營官的限制性股票單位獎勵和業績單位獎勵的新形式的獎勵協議。新批准的獎勵協議規定,如果Wells先生在2025年1月1日之前沒有被提升為首席執行官,如果他在無故或辭職的情況下被解僱,則繼續授予Wells先生的受限股票單位和業績單位,但條件是實際實現了適用的業績目標。

授標協議形式的描述通過參考相應形式授標協議的全文進行限定,這些授標協議作為附件10(Ee)(9)和10(Ee)(10)被包括在本文中並通過引用併入其中。

項目9C。關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露

不適用。

第III部

第10項。董事、高管與公司治理

對於CenterPoint Energy,第10項要求提供的信息將在與CenterPoint Energy根據第14A條規定召開的2023年股東年會有關的最終委託書中闡明,但在第1項的“關於我們高管的信息”中未列出。這種最終的委託書涉及涉及董事選舉的股東大會,其中第(10)項要求的部分通過引用結合在此,以根據指令GG組成T10-K。

對於休斯頓電氣和CERC,第10項要求的信息根據指令I(2)被省略,以形成10-K(某些全資子公司的信息遺漏)。

179


第11項。高管薪酬

就CenterPoint Energy而言,第(11)項要求提供的資料將根據美國證券交易委員會第(14A)條的規定,於與CenterPoint Energy 2023年股東周年大會有關的最終委託書中列出。這種最終的委託書涉及涉及董事選舉的股東大會,其中第(11)項要求的部分通過引用結合在此,以根據指令TG組成F10-K。

對於休斯頓電氣和CERC,第11項要求的信息根據指令I(2)被省略,以形成10-K(某些全資子公司的信息遺漏)。

第12項。某些實益所有人和管理層的擔保所有權 及相關股東事宜

就CenterPoint Energy而言,第(12)項要求提供的資料將根據美國證券交易委員會第(14A)條的規定,於與CenterPoint Energy 2023年股東周年大會有關的最終委託書中闡明。這種最終的委託書涉及涉及董事選舉的股東大會,其中第(12)項所要求的部分通過引用結合在此,以根據指令G10-K組成。

對於休斯敦電氣和CERC,根據指令I(2)到10-K(某些全資子公司的信息遺漏),第12項要求的信息被省略。

第13項。某些關係和相關交易,以及董事 獨立

就CenterPoint Energy而言,第(13)項要求提供的資料將根據美國證券交易委員會第(14A)條的規定,於與CenterPoint Energy的2023年股東周年大會有關的最終委託書中闡明。這種最終的委託書涉及涉及董事選舉的股東大會,其中第(13)項要求的部分通過引用結合在此,以根據指令GG組成T10-K。

對於休斯頓電氣和CERC,根據指令I(2)將第13項要求的信息省略,以形成10-K(某些全資子公司的信息遺漏)。

第14項。首席會計費及服務

就CenterPoint Energy而言,第(14)項要求提供的資料將根據美國證券交易委員會第(14A)條的規定,於與CenterPoint Energy的2023年股東周年大會有關的最終委託書中闡明。這種最終的委託書涉及涉及董事選舉的股東大會,其中第(14)項要求的部分以引用的方式併入本文中,以根據指示(G)組成A10-K。

在截至2022年12月31日和2021年12月31日的一年中,休斯頓電氣和CERC的主要會計師事務所德勤會計師事務所向它們開出的費用總額如下.
 截至2013年12月31日止的年度,
 20222021
休斯頓電氣CERC休斯頓電氣CERC
審計費(1)
$708,180 $965,700 $650,344 $963,833 
審計相關費用(2)
435,000 559,000 347,000 152,000 
審計和與審計有關的費用總額1,143,180 1,524,700 997,344 1,115,833 
税費— — — — 
所有其他費用— — — — 
總費用$1,143,180 $1,524,700 $997,344 $1,115,833 
 
(1)2022年和2021年的數額包括主要會計師事務所提供的與財務報表綜合審計和財務報告內部控制、法定審計、證明服務和監管備案有關的服務費用。

(2)2022年和2021年,包括就財務會計和報告標準以及為遵守財務會計或監管報告事項而與會計記錄有關的各種商定或擴大程序進行諮詢的費用。
180



休斯頓電氣和CERC都不需要也沒有審計委員會。


第IV部

第15項。展品和財務報表附表

(A)(1)財務報表。
中心點能源
獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB ID號34)
78
截至2022年12月31日止三個年度的綜合收益表
81
截至2022年12月31日止三個年度的綜合全面收益表
82
截至2022年和2021年12月31日的合併資產負債表
83
截至2022年12月31日止三個年度的合併現金流量表
85
截至2022年12月31日的三個年度的綜合權益變動表
86
休斯頓電氣
獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB ID號34)
87
截至2022年12月31日止三個年度的綜合收益表
89
截至2021年12月31日止三個年度的綜合全面收益表
90
截至2022年和2021年12月31日的合併資產負債表
91
截至2022年12月31日的三個年度的合併現金流量表
93
截至2022年12月31日的三個年度的綜合權益變動表
93
CERC
獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB ID號34)
95
截至2022年12月31日止三個年度的綜合收益表
97
截至2022年12月31日止三個年度的綜合全面收益表
98
截至2022年和2021年12月31日的合併資產負債表
99
截至2022年12月31日止三個年度的合併現金流量表
101
截至2022年12月31日的三個年度的綜合權益變動表
102
合併財務報表合併附註
103

根據S-X法規第3-09條的規定,Enable Midstream Partners,LP的財務報表包括在CenterPoint Energy的本文件中,如附件99.1和99.2所示。

(A)(2)截至2022年12月31日的三個年度的財務報表附表

登記人省略了下列附表,因為不具備要求這些附表的條件,或因為所要求的資料已列入財務報表:

I、II、III、IV和V

(A)(3)展品。

參見第182頁開始的證物索引,該索引還包括S-K條例第601(B)(10)(Iii)項中要求作為證物在10-K表中備案的管理合同或補償計劃或安排。

第16項。 表格10-K摘要
他們一個也沒有。


181


CenterPoint Energy,Inc.及附屬公司
CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司及其子公司
CenterPoint能源資源公司。及附屬公司

與Form 10-K合併年度報告相關的展品
截至2022年12月31日的財政年度

展品索引

包含在本報告中的展品由十字(†)指定;所有未如此指定的展品均通過引用先前的申請文件併入本文。標有星號(*)的展品是指S-K規則第601(B)(10)(Iii)項中要求作為展品在本表格10-K中存檔的管理合同或補償計劃或安排。登記人未提交附件二的展品和時間表。登記人特此同意根據要求向美國證券交易委員會補充提供附件二中遺漏的任何時間表的副本。

以下所列協議僅用作向投資者提供有關其條款的信息。以下所列協議可能包含陳述、擔保和其他規定,其中包括為協議各方提供特定的權利和義務以及在他們之間分配風險,此類協議不應被視為構成或提供關於我們、任何其他人、任何事務狀態或其他事項的任何事實披露。
 
展品
描述報告或註冊聲明美國證券交易委員會文件或
註冊
展品
參考
中心點能源休斯頓電氣CERC
2(a)
2004年7月21日CenterPoint Energy、Utility Holding,LLC、NN Houston Sub,Inc.、Texas Genco Holdings,Inc.、HPC Merge Sub,Inc.和GC Power Acquisition LLC之間的交易協議
CenterPoint Energy於2004年7月21日提交的8-K表格1-3144710.1X
2(b)
Vectren Corporation、CenterPoint Energy,Inc.和Pacer Merge Sub,Inc.之間的合併協議和計劃,日期為2018年4月21日。

CenterPoint Energy的Form 8-K日期為2018年4月21日
1-314472.1X
2(c)(1)CERC、休斯頓照明和電力公司(HL&P)、HI Merge,Inc.和NorAm Energy Corp.(以下簡稱NorAm)於1996年8月11日達成的合併協議和計劃休斯頓工業公司1996年8月11日的8-K表格1-76292X
2(c)(2)1996年8月11日對CERC、HL&P、HI Merge,Inc.和NorAm之間的合併協議和計劃的修正案S-4表格上的報名聲明333-113292(c)X
2(d)2000年12月29日的合併協議和計劃將Relant Resources合併子公司與Relant Energy Services,Inc.合併。S-3表格上的報名聲明333-545262X
2(e)
CenterPoint Energy,Inc.、OGE Energy Corp.、Bronco Midstream Holdings,LLC和Bronco Midstream Holdings II,LLC之間於2013年3月14日簽署的主組建協議。
CenterPoint Energy的Form 8-K日期為2013年3月14日
1-314472.1XX
182


展品
描述報告或註冊聲明美國證券交易委員會文件或
註冊
展品
參考
中心點能源休斯頓電氣CERC
2(f)
證券購買協議,日期為2020年2月3日,由Vectren公用事業服務公司、PowerTeam Services LLC和Vectren Corporation之間簽署,僅為證券購買協議第10.17節的目的

CenterPoint Energy的Form 8-K日期為2020年2月3日
1-314472.1X
2(g)
CERC Corp.和Athena Energy Services Buyer,LLC之間的股權購買協議,日期為2020年2月24日
CenterPoint Energy的Form 8-K日期為2020年2月24日
1-314472.1XX
2(h)
CenterPoint Energy Resources Corp.和Southern Col Midco,LLC之間的資產購買協議,日期為2021年4月29日
CenterPoint Energy截至2021年3月31日的季度10-Q表1-314472.4XX
3(a)
重述CenterPoint Energy的註冊條款
CenterPoint Energy於2008年7月24日提交的8-K表格1-314473.2X
3(b)
Repant Energy Inc.轉換條款
休斯頓電氣2002年8月31日的8-K表格1-31873(a)X
3(c)
重述休斯敦電氣的組建證書

休斯頓電氣截至2011年6月30日的季度10-Q表
1-3187
3.1X
3(d)
RERC公司註冊證書。

截至1997年12月31日的CERC Form 10-K
1-13265
3(a)(1)X
3(e)
1997年8月6日前NorAm Energy Corp.與HI Merge,Inc.合併的合併證書

截至1997年12月31日的CERC Form 10-K
1-13265
3(a)(2)X
3(f)
修正案證書,更名為Relant Energy Resources Corp.

截至1998年12月31日的CERC Form 10-K
1-13265
3(a)(3)X
3(g)
修改證書更名為CenterPoint能源資源公司。

CERC截至2003年6月30日的季度10-Q表
1-13265
3(a)(4)X
3(h)
第三次修訂和重新制定CenterPoint Energy附則
CenterPoint Energy的Form 8-K日期為2017年2月21日
1-314473.1X
3(i)
修訂和重新簽署休斯頓電氣有限責任公司協議

休斯頓電氣截至2011年6月30日的季度10-Q表
1-3187
3.2X
3(j)
RERC公司附則。
截至1997年12月31日的CERC Form 10-K
1-132653(b)X
183


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描述報告或註冊聲明美國證券交易委員會文件或
註冊
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中心點能源休斯頓電氣CERC
3(k)
刪除CenterPoint Energy指定的A系列優先股的決議聲明

CenterPoint Energy截至2011年12月31日的10-K表格1-314473(c)X
3(l)
關於設立指定系列股票的決議聲明CenterPoint Energy固定利率到浮動利率累計贖回系列永久優先股

CenterPoint Energy的Form 8-K日期為2018年8月22日
1-314473.1X
3(m)
關於設立指定為7.00%CenterPoint Energy B系列強制性可轉換優先股的系列股票的決議聲明

CenterPoint Energy的Form 8-K日期為2018年9月25日
1-314473.1X
3(n)
關於設立指定CenterPoint能源C系列強制性可轉換優先股系列股票的決議聲明
CenterPoint Energy的Form 8-K日期為2020年5月6日1-314473.1X
4(a)
CenterPoint能源儲備證書格式
CenterPoint Energy在S-4表格上的註冊聲明333-695024.1X
4(b)
代表CenterPoint能源A系列固定利率至浮動利率累計可贖回永久優先股的證書格式

CenterPoint Energy的Form 8-K日期為2018年8月22日
1-31447
4.1X
4(c)
Relant Energy、CenterPoint Energy和北方信託公司之間於2001年12月18日簽署的繳費和登記協議,北方信託公司是Relant Energy Inc.Master退休信託的受託人
CenterPoint Energy截至2001年12月31日的年度報表10-K1-314474.3X
4(d)(1)抵押貸款和信託契約,日期為1944年11月1日,由休斯頓照明電力公司(HL&P)和德克薩斯州大通銀行全國協會(前身為休斯敦南德克薩斯商業國家銀行)作為受託人,經20份補充契約修訂和補充HL&P於1977年8月25日提交的S-7表格2-597482(b)XX
4(d)(2)表4(D)(1)所列第二十一至第五十項補充假牙HL&P截至1989年12月31日的年度10-K表格1-31874(a)(2)XX
4(d)(3)附件4(D)(1)中註明日期為1991年3月25日的第51份補充契約HL&P截至1991年6月30日的季度10-Q表1-31874(a)XX
184


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描述報告或註冊聲明美國證券交易委員會文件或
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中心點能源休斯頓電氣CERC
4(d)(4)附件4(D)(1)的第五十二至五十五份補充契約,日期均為1992年3月1日截至1992年3月31日的季度HL&P表格10-Q1-31874XX
4(d)(5)附件4(D)(1)的第五十六和五十七號補充假牙,日期均為1992年10月1日。HL&P截至1992年9月30日的季度10-Q表1-31874XX
4(d)(6)附件4(D)(1)的第58和第59補充假牙,日期均為1993年3月1日HL&P截至1993年3月31日的季度10-Q表1-31874XX
4(d)(7)附件4(D)(1)中註明日期為1993年7月1日的第六十份補充契約HL&P截至1993年6月30日的季度10-Q表1-31874XX
4(d)(8)附件4(D)(1)的第六十一至第六十三補充契約,日期均為1993年12月1日HL&P截至1993年12月31日的年度10-K表格1-31874(a)(8)XX
4(d)(9)附件4(D)(1)所示的第六十四和六十五份補充假牙,日期均為1995年7月1日HL&P截至1995年12月31日的年度10-K表格1-31874(a)(9)XX
4(e)(1)
一般抵押契約,日期為2002年10月10日,由CenterPoint Energy Houston Electric,LLC和摩根大通銀行作為受託人
休斯頓電氣截至2002年9月30日的季度10-Q表1-31874(j)(1)XX
4(e)(2)
附件4(E)(1)的第三份補充契約,日期為2002年10月10日
休斯頓電氣截至2002年9月30日的季度10-Q表1-31874(j)(4)XX
4(e)(3)
註明第一至第八系列一般按揭債券的形式、條款及條文的2002年10月10日發出的人員證明書
CenterPoint Energy截至2003年12月31日的年度報表10-K1-314474(e)(10)XX
4(e)(4)
附件4(E)(1)的第九份補充契約,日期為2002年11月12日
CenterPoint Energy截至2002年12月31日的年度報表10-K1-314474(e)(10)XX
4(e)(5)
附件4(E)(1)的第十份補充契約,日期為2003年3月18日
CenterPoint Energy於2003年3月13日提交的8-K表格1-314474.1XX
4(e)(6)
日期為2003年3月18日的高級人員證明書,列明第10系列及第11系列一般按揭債券的形式、條款及規定
CenterPoint Energy於2003年3月13日提交的8-K表格1-314474.2XX
185


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中心點能源休斯頓電氣CERC
4(e)(7)
附件4(E)(1)的第二十份補充契約,日期為2008年12月9日
休斯頓電氣2009年1月6日的8-K表格1-31874.2XX
4(e)(8)
附件4(E)(1)的第二十二份補充契約,日期為2012年8月10日
CenterPoint Energy截至2012年12月31日的10-K表格1-314474(e)(33)XX
4(e)(9)
高級人員證書,日期為2012年8月10日,列明第二十二系列一般抵押債券的格式、條款和條款
CenterPoint Energy截至2012年12月31日的10-K表格1-314474(e)(34)XX
4(e)(10)
附件4(E)(1)的第二十三份補充契約,日期為2014年3月17日
CenterPoint Energy截至2014年3月31日的季度10-Q表1-314474.10XX
4(e)(11)
高級人員證書,日期為2014年3月17日,列出了第二十三系列一般抵押債券的格式、條款和條款
CenterPoint Energy截至2014年3月31日的季度10-Q表1-314474.11XX
4(e)(12)
附件4(E)(1)中註明日期為2016年8月11日的第二十五份補充契約
CenterPoint Energy截至2016年9月30日的季度10-Q表1-314474.5XX
4(e)(13)
截至2016年8月11日的高級人員證書,列出了第26系列一般抵押債券的形式、條款和條款
CenterPoint Energy截至2016年9月30日的季度10-Q表1-314474.6XX
4(e)(14)
附件4(E)(1)中註明日期為2017年1月12日的第二十六份補充契約
CenterPoint Energy截至2016年12月31日的10-K表格1-314474(e)(41)XX
4(e)(15)
截至2017年1月12日的高級人員證書,列出了第27系列一般抵押債券的形式、條款和條款
CenterPoint Energy截至2016年12月31日的10-K表格1-314474(e)(42)XX
4(e)(16)
附件4(E)(1)的第二十七份補充契約,日期為2018年2月28日

CenterPoint Energy截至2018年3月30日的季度10-Q表1-314474.9XX
4(e)(17)
截至2018年2月28日的高級人員證書,列出了第28系列一般抵押債券的形式、條款和條款
CenterPoint Energy截至2018年3月30日的季度10-Q表1-314474.10XX
4(e)(18)
附件4(E)(1)的第二十八份補充契約,日期為2019年1月15日
休斯頓電氣公司日期為2019年1月10日的8-K表格1-31874.4XX
186


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中心點能源休斯頓電氣CERC
4(e)(19)
高級人員證書,日期為2019年1月15日,列出了第29系列一般抵押債券的形式、條款和條款
CenterPoint Energy截至2018年12月31日的Form 10-K1-314474(h)(24)XX
4(e)(20)
附件4(E)(1)的第二十九份補充契約,日期為2020年6月5日



休斯頓電氣公司日期為2020年6月2日的8-K表格1-31874.4XX
4(e)(21)
高級人員證書,日期為2020年6月5日,列出第三十系列一般抵押債券的形式、條款和條款
CenterPoint Energy截至2020年6月30日的季度10-Q表1-314474.26XX
4(e)(22)
附件4(E)(1)的第三十份補充契約,日期為2021年3月11日
休斯頓電氣公司日期為2021年3月8日的8-K表格1-31874.4XX
4(e)(23)
高級人員證書,日期為2021年3月11日,列出第三十一和第三十二系列一般抵押債券的格式、條款和條款
CenterPoint Energy截至2021年3月31日的季度10-Q表1-314474.22XX
4(e)(24)
附件4(E)(1)的第三十一份補充契約,日期為2022年2月28日
休斯頓電氣公司日期為2022年2月23日的8-K表格1-31874.4X
4(e)(25)
高級人員證書,日期為2022年2月28日,列出第33和第34系列一般抵押債券的格式、條款和條款
CenterPoint Energy截至2022年3月31日的季度10-Q表1-314474.11X
4(e)(26)
附件4(E)(1)的第三十二份補充契約,日期為2022年9月15日
休斯頓電氣公司日期為2022年9月12日的8-K表格1-31874.4X
4(e)(27)
高級人員證書,日期為2022年9月15日,列出第三十五和第三十六系列一般抵押債券的格式、條款和條款
CenterPoint Energy截至2022年9月30日的季度10-Q表1-314474.7X
4(f)(1)Relant Energy Resources Corp.(RERC Corp.)之間的契約,日期為1998年2月1日。和德克薩斯州大通銀行為受託人CERC Corp.的S 1998年2月5日的8-K表格1-132654.1XX
4(f)(2)
附件4(F)(1)的補充契約編號T10,日期為2007年2月6日,規定發行CERC Corp.的S優先債券,2037年到期
CenterPoint Energy截至2006年12月31日的年度報表10-K1-314474(f)(11)XX
187


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中心點能源休斯頓電氣CERC
4(f)(3)
附件4(F)(1)第12號補充契約,日期為2007年10月23日,規定發行CERC Corp.的S 6.625優先債券,2037年到期
CenterPoint Energy截至2008年6月30日的季度10-Q表1-314474.9XX
4(f)(4)
附件4(F)(1)的第14號補充契約,日期為2011年1月11日,規定發行中國中車股份有限公司的S優先債券,利率4.50%,2021年到期,利率5.85%,2041年到期
CenterPoint Energy截至2010年12月31日的年度10-K表格1-314474(f)(15)XX
4(f)(5)
附件4(F)(1)第16號補充契約,日期為2017年8月23日,規定發行CERC Corp.的S 4.10%優先債券,2047年到期
CenterPoint Energy截至2017年9月30日的季度10-Q表1-314474.11XX
4(f)(6)
附件4(F)(1)截至2018年3月28日的第17號補充契約,規定發行2023年到期的中國中車股份有限公司的S 3.55%優先債券和2028年到期的4.00%優先債券

CERC截至2018年3月31日的季度10-Q表
1-13265
4.4XX
4(f)(7)
附件4(F)(1)第18號補充契約,日期為2020年10月1日,規定發行CERC Corp.的S優先債券,2030年到期
CenterPoint Energy截至2020年9月30日的季度報表10-Q1-314474.23XX
4(f)(8)
附件4(F)(1)第19號補充契約,日期為2021年3月2日,規定發行CERC公司的S浮動利率優先票據,2023年到期
CenterPoint Energy截至2021年3月31日的季度10-Q表1-314474.18XX
4(f)(9)
附件4(F)(1)第20號補充契約,日期為2021年3月2日,規定發行CERC Corp.的S優先債券,2023年到期
CenterPoint Energy截至2021年3月31日的季度10-Q表1-314474.19XX
4(f)(10)
附件4(F)下的第21號補充契約,日期為2022年6月9日(1)
CenterPoint Energy截至2022年6月30日的季度10-Q表1-314474.12X
4(f)(11)
附件4(F)(1)第22號補充契約,日期為2022年10月5日,規定發行CERC Corp.的S 6.10%優先債券,2035年到期
CERC日期為2022年10月5日的Form 8-K1-132654.2X
4(g)(1)
CenterPoint Energy和摩根大通銀行之間的契約,日期為2003年5月19日,作為受託人
CenterPoint Energy於2003年5月19日提交的8-K表格1-314474.1X
188


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中心點能源休斯頓電氣CERC
4(g)(2)
附件4(G)(1)的補充契約編號:第310號,日期為2018年10月5日,規定發行CenterPoint Energy的3.60%2021年到期的優先債券,3.85%的2024年到期的優先債券和4.25%的2028年到期的優先債券

CenterPoint Energy截至2018年9月30日的季度報表10-Q
1-31447
4.14X
4(g)(3)
附件4(G)(1)第11號補充契約,日期為2019年8月14日,規定發行CenterPoint Energy公司2024年到期的2.50%優先債券、2030年到期的2.95%優先債券和2049年到期的3.70%優先債券

CenterPoint Energy截至2019年9月30日的季度報表10-Q
1-31447
4.2X
4(g)(4)
附件4(G)(1)第12號補充契約,日期為2021年5月13日,規定發行CenterPoint Energy的浮動利率優先票據,2024年到期
CenterPoint Energy截至2021年6月30日的季度10-Q表1-314474.24X
4(g)(5)
附件4(G)(1)第13號補充契約,日期為2021年5月13日,規定發行CenterPoint Energy於2026年到期的1.45%優先債券和2031年到期的2.65%優先債券
CenterPoint Energy截至2021年6月30日的季度10-Q表1-314474.25X
4(h)(1)附屬契約日期為1999年9月1日Relant Energy公司日期為1999年9月1日的8-K表格1-31874.1X
4(h)(2)Relant Energy和德克薩斯大通銀行之間於1999年9月1日簽署的補充契約編號:第291號(補充附件4(H)(1),並規定發行Relant Energy將於2029年到期的2%零溢價可交換次級票據)Relant Energy公司日期為1999年9月15日的8-K表格1-31874.2X
4(h)(3)
補充合同編號:截至2002年8月31日,由CenterPoint Energy、Relant Energy和摩根大通銀行簽署(補充附件4(H)(1))
CenterPoint Energy的Form 8-K12B日期為2002年8月31日1-314474(e)X
4(h)(4)
補充合同編號:截至2005年12月28日,由CenterPoint Energy、Relant Energy和摩根大通銀行簽署(補充附件4(H)(1))
CenterPoint Energy截至2005年12月31日的年度報表10-K1-314474(h)(4)X
189


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中心點能源休斯頓電氣CERC
4(i)(1)日期為1932年4月1日的SIGECO和作為受託人的Bankers Trust Company之間的抵押和信託契約,經28份補充契約修訂和補充
生效後的第1號修正案
 
日期為1984年6月1日的8-K表格
 
日期為1986年3月24日的8-K表格

日期為1986年6月3日的8-K表格
2-2536
2-62032

2-88923
1-3553

1-3553


1-3553
B-1、B-2
(B)(4)(Ii)
 
4(b)(2)
4
 
4-A

4
X
X
 
X
X
 
X

X
4(i)(2)附件4(I)(1)的附加附註X
截止日期文件引用證物編號:
(一九八五年七月一日)1-3553,SIGECO 1985財年的Form 10-K4-A
(一九八五年十一月一日)1-3553,SIGECO 1985財年的Form 10-K4-A
一九八六年十一月十五日1-3553,SIGECO 1986財年的Form 10-K4-A
(一九八七年一月十五日)1-3553,SIGECO 1986財年的Form 10-K4-A
(一九八七年十二月十五日)1-3553,SIGECO 1987財年的Form 10-K4-A
(一九九零年十二月十三日)1-3553,SIGECO 1990財年的Form 10-K4-A
(一九九三年四月一日)1-3553,SIGECO日期為1993年4月13日的Form 8-K4
(一九九三年六月一日)1-3553,SIGECO的Form 8-K,日期為1993年6月14日4
(一九九三年五月一日)
1-3553,SIGECO 1993財年的Form 10-K4(a)
1999年7月1日
1-3553,SIGECO截至1999年6月30日的季度10-Q表4(a)
2000年3月1日
1-15467,維克特倫截至2001年12月31日的10-K表格4.1
2004年8月1日
1-15467,維克特倫截至2004年12月31日的10-K表格4.1
2004年10月1日
1-15467,維克特倫截至2004年12月31日的10-K表格4.2
2005年4月1日
1-15467,維克特倫截至2007年12月31日的10-K表格4.1
190


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描述報告或註冊聲明美國證券交易委員會文件或
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中心點能源休斯頓電氣CERC
2006年03月1日
1-15467,維克特倫截至2007年12月31日的10-K表格4.2
2007年12月1日
1-15467,維克特倫截至2007年12月31日的10-K表格4.3
2009年8月1日
1-15467,韋克特倫截至2009年12月31日的年度10-K表格4.1
2013年4月1日
1-15467,Vectren的Form 8-K,日期為2013年4月30日4.1
2014年9月1日
1-15467,Vectren的Form 8-K,日期為2014年9月25日4.1
2015年9月1日
1-15467,Vectren的Form 8-K,日期為2015年9月10日4.1
4(j)(1)印第安納天然氣公司和美國銀行信託全國協會(前身為第一信託全國協會,前身為美國伊利諾伊銀行,前身為大陸銀行,全國協會)於1991年2月1日簽訂的契約印第安納天然氣公司的Form 8-K於1991年2月15日提交1-64944(a)X
4(j)(2)附件4(J)(1)的第一份補充契約,日期為1991年2月15日印第安納天然氣公司的Form 8-K於1991年2月15日提交1-64944(b)X
4(j)(3)附件4(J)(1)的第二份補充契約,日期為1991年9月15日印第安納天然氣公司的Form 8-K於1991年9月25日提交1-64944(b)X
4(j)(4)附件4(J)(1)的第三補充契約,日期為1991年9月15日印第安納天然氣公司的Form 8-K於1991年9月25日提交1-64944(c)X
4(j)(5)附件4(J)(1)的第四份補充契約,日期為1992年12月2日印第安納天然氣公司的Form 8-K於1992年12月8日提交1-64944(b)X
4(j)(6)
附件4(J)(1)的第五份補充契約,日期為2000年12月28日
印第安納天然氣公司於2000年12月27日提交的8-K表格1-64944X
4(k)(1)
債券購買和契約協議,2017年9月14日,SIGECO和PNC銀行之間的協議,全國協會
Vectren的Form 8-K,日期為2017年9月25日1-154674.1X
4(k)(2)
SIGECO,貸款方和PNC銀行,全國協會於2018年3月1日聯合和第一修正案附件4(K)(1)
Vectren的Form 8-K,日期為2018年5月3日1-154674.1X
191


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中心點能源休斯頓電氣CERC
4(k)(3)
2018年5月1日在SIGECO,貸款人一方和PNC銀行,全國協會之間的附件4(K)(1)的第二修正案
Vectren的Form 8-K,日期為2018年5月3日1-154674.2X
†4(k)(4)
對附件4(K)(1)的第三次修正案,日期為2022年12月7日,在SIGECO,貸款人一方和PNC銀行,全國協會之間
X
4(l)
CERC與購買者之間於2022年5月27日簽署的票據購買協議,與CERC發行本金總額40,000,000美元的CERC 4.36%B系列優先票據有關,該優先票據將於2045年12月15日到期
CenterPoint Energy於2022年5月27日提交的8-K表格1-314474.1XX
4(m)
CERC與其簽字人於2022年5月27日簽署的票據購買協議,與CERC發行本金總額57,000,000美元的CERC 3.72%優先債券有關,該優先債券將於2023年12月5日到期
CenterPoint Energy於2022年5月27日提交的8-K表格1-314474.2XX
4(n)
CERC與購買者之間於2022年5月27日簽署的票據購買協議,與CERC發行本金總額1,000萬美元的CERC 4.25%B系列優先票據有關,2043年6月5日到期
CenterPoint Energy於2022年5月27日提交的8-K表格1-314474.3XX
4(o)
CERC與其簽字人於2022年5月27日簽署的票據購買協議,與CERC發行本金總額1億美元的CERC 5.00%優先債券有關,2042年2月3日到期
CenterPoint Energy於2022年5月27日提交的8-K表格1-314474.4XX
4(p)
CERC與其簽字人於2022年5月27日簽署的票據購買協議,涉及CERC發行本金總額為60,000,000美元的CERC於2026年11月30日到期的5.02%B系列優先債券和本金總額為35,000,000美元的CERC於2041年11月30日到期的5.99%C系列優先債券
CenterPoint Energy於2022年5月27日提交的8-K表格1-314474.5XX
192


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描述報告或註冊聲明美國證券交易委員會文件或
註冊
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中心點能源休斯頓電氣CERC
4(q)
CenterPoint Energy Resources Corp.和Goldman Sachs&Co.LLC之間的註冊權協議,日期為2022年10月5日
CERC日期為2022年10月5日的Form 8-K1-132654.3X
†4(r)
介紹CenterPoint Energy的證券
X
†4(s)
休斯頓電氣公司證券介紹
X
†4(t)
CERC證券介紹
X
根據S-K法規第601(B)(4)(Iii)(A)項,註冊人並未將10-K的某些長期債務工具(包括債券)作為證物提交本表格,根據該等長期債務工具的授權證券總額不超過註冊人及其附屬公司綜合資產總額的10%。註冊人在此同意應要求向美國證券交易委員會提供任何此類文書的副本。
 
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 描述報告或註冊聲明美國證券交易委員會文件或
註冊
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參考
中心點能源休斯頓電氣CERC
*10(a)
CenterPoint Energy,Inc.1991年福利恢復計劃,修訂和重述於2011年2月25日生效
CenterPoint Energy截至2011年3月31日的季度10-Q表1-3144710.3X
*10(b)(1)
CenterPoint能源福利恢復計劃,自2008年1月1日起生效
CenterPoint Energy於2008年12月22日提交的8-K表格1-3144710.1X
*10(b)(2)
附件10(B)(1)的第一修正案,自2011年2月25日起生效
CenterPoint Energy截至2011年3月31日的季度Form 10-Q季度報告1-3144710.4X
*10(b)(3)
附件10(B)(1)的部分終止修正案,自2022年3月1日起生效
CenterPoint Energy截至2022年3月31日的季度報告Form 10-Q1-3144710.14X
*10(c)
CenterPoint Energy 1985延期補償計劃,自2003年1月1日起修訂和重述
CenterPoint Energy截至2003年9月30日的季度報表10-Q1-3144710.1X
*10(d)(1)
修訂和重新啟動CenterPoint Energy,Inc.1991節約恢復計劃,自2008年1月1日起生效
CenterPoint Energy於2008年12月22日提交的8-K表格1-3144710.4X
*10(d)(2)
附件10(D)(1)的第一修正案,自2011年2月25日起生效
CenterPoint Energy截至2011年3月31日的季度Form 10-Q季度報告1-3144710.5X
193


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 描述報告或註冊聲明美國證券交易委員會文件或
註冊
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中心點能源休斯頓電氣CERC
*10(e)(1)
CenterPoint節能恢復計劃,自2008年1月1日起生效
CenterPoint Energy於2008年12月22日提交的8-K表格1-3144710.3X
*10(e)(2)
附件10(E)(1)的第一修正案,自2011年2月25日起生效
CenterPoint Energy截至2011年3月31日的季度Form 10-Q季度報告1-3144710.6X
*10(e)(3)
附件10(B)(1)第二修正案,自2020年1月1日起生效
CenterPoint Energy於2019年12月9日提交的8-K表格1-3144710.1X
*10(e)(4)
附件10(E)(1)的部分終止修正案,自2022年3月1日起生效
CenterPoint Energy截至2022年3月31日的季度報告Form 10-Q1-3144710.18X
*10(f)
CenterPoint能源高管人壽保險計劃,自2003年6月18日起修訂和重述
CenterPoint Energy截至2003年9月30日的季度報表10-Q1-3144710.5X
10(g)(1)休斯頓工業公司和時代華納公司於1995年7月6日簽署的股東協議。附表13-D日期:1995年7月6日5-193512X
10(g)(2)1996年11月18日對附表10(G)(1)的修正截至1996年12月31日的年度10-K表格1-762910(x)(4)X
10(h)(1)
自2000年12月31日起,Relant Energy,Inc.和Relant Resources,Inc.簽訂了主分離協議。
Relant Energy截至2001年3月31日的季度報表10-Q1-318710.1X
10(h)(2)
附表10(H)(1)第一修正案自2003年2月1日起生效
CenterPoint Energy截至2002年12月31日的年度報表10-K1-3144710(BB)(5)X
10(h)(3)
員工事宜協議,於2000年12月31日在Relant Energy,Inc.和Relant Resources,Inc.之間簽訂。
Relant Energy截至2001年3月31日的季度報表10-Q1-318710.5X
10(h)(4)
零售協議,於2000年12月31日在Relant Energy,Inc.和Relant Resources,Inc.之間簽訂。
Relant Energy截至2001年3月31日的季度報表10-Q1-318710.6X
10(h)(5)
税收分配協議,於2000年12月31日在Relant Energy,Inc.和Relant Resources,Inc.之間簽訂。
Relant Energy截至2001年3月31日的季度報表10-Q1-318710.8X
194


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 描述報告或註冊聲明美國證券交易委員會文件或
註冊
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中心點能源休斯頓電氣CERC
10(i)(1)
CenterPoint Energy與德克薩斯Genco於2002年8月31日簽訂分離協議
CenterPoint Energy截至2002年12月31日的年度報表10-K1-3144710(Cc)(1)X
10(i)(2)
CenterPoint Energy和Texas Genco之間的過渡服務協議,日期為2002年8月31日
CenterPoint Energy截至2002年12月31日的年度報表10-K1-3144710(Cc)(2)X
10(i)(3)
CenterPoint Energy和Texas Genco之間的税收分配協議,日期為2002年8月31日
CenterPoint Energy截至2002年12月31日的年度報表10-K1-3144710(Cc)(3)X
*10(j)(1)
CenterPoint Energy,Inc.遞延薪酬計劃,自2003年1月1日起修訂和重述
CenterPoint Energy截至2003年6月30日的季度報表10-Q1-3144710.2X
*10(j)(2)
附件10(J)(1)第一修正案自2008年1月1日起生效
CenterPoint Energy於2008年2月20日提交的8-K表格1-3144710.4X
*10(k)(1)
修訂和重新啟動CenterPoint Energy 2005遞延補償計劃,自2009年1月1日起生效
CenterPoint Energy截至2008年9月30日的季度報表10-Q1-3144710.1X
*10(k)(2)
附件10(K)(1)的第一修正案於2022年3月1日生效
CenterPoint Energy的8-K表格日期為2022年4月22日1-3144710.10X
*10(k)(3)
附件10(K)(1)第二修正案於2022年5月1日生效
CenterPoint Energy截至2022年3月31日的季度10-Q表1-3144710.11X
*10(l)(1)
CenterPoint Energy Inc.,短期激勵計劃,自2022年1月1日起修訂並重新聲明

截至2021年12月31日的年度CenterPoint Energy Form 10-K1-3144710(l)X
†*10(l)(2)
表10(L)(一)修正案自2023年1月1日起施行
X
*10(m)(1)
修訂並重新制定了針對外部董事的CenterPoint能源庫存計劃

CenterPoint Energy截至2018年3月31日的季度報表
1-3144710.1X
*10(m)(2)
附件10(M)(1)的第一修正案,日期為2020年2月19日
CenterPoint Energy截至2019年12月31日的10-K表格1-3144710(n)(2)X
195


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 描述報告或註冊聲明美國證券交易委員會文件或
註冊
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中心點能源休斯頓電氣CERC
10(n)
《休斯頓市特許經營權條例》
CenterPoint Energy截至2005年6月30日的季度報表10-Q1-3144710.1XX
10(o)(1)
修訂並重新實施HL&P高管激勵薪酬計劃,自1985年1月1日起生效
CenterPoint Energy截至2008年9月30日的季度報表10-Q1-3144710.2X
10(o)(2)
附件10(O)(1)第一修正案自2008年1月1日起生效
CenterPoint Energy截至2008年9月30日的季度報表10-Q1-3144710.3X
*10(p)(1)
CenterPoint Energy,Inc.2009年長期激勵計劃
CenterPoint Energy的時間表14A日期為2009年3月13日1-31447AX
*10(p)(2)
附件10(P)(1)下20XX-20XX績效週期績效獎勵協議格式
CenterPoint Energy截至2019年12月31日的10-K表格1-3144710(q)(2)X
*10(p)(3)
表10(P)(1)下執行主席20XX-20XX業績週期的業績獎勵協議格式
CenterPoint Energy截至2018年3月31日的季度報表
1-3144710.4X
*10(p)(4)
附表10(P)(1)下的限制性股票單位獎勵協議格式(附業績目標)
CenterPoint Energy的8-K表格日期為2012年2月28日1-3144710.2X
*10(p)(5)
附件10(P)(1)下的限制性股票單位獎勵協議(基於服務的歸屬)的格式
CenterPoint Energy截至2019年12月31日的10-K表格1-3144710(q)(5)X
*10(p)(6)
附件10(P)(1)下的限制性股票單位獎勵協議(保留、基於服務的歸屬)的格式
CenterPoint Energy於2020年6月30日提交的8-K表格1-3144710.4X
*10(p)(7)
附件10(P)(1)下執行主席限制性股票單位獎勵協議(基於服務的歸屬)的格式
CenterPoint Energy截至2018年3月31日的季度報表
1-3144710.7X
*10(p)(8)
附表10(P)(1)項下行政總裁的工作表現獎勵協議格式
CenterPoint Energy於2020年6月30日提交的8-K表格1-3144710.2X
*10(p)(9)
附表10(P)(1)下行政總裁的限制性股票單位獎勵協議格式
CenterPoint Energy於2020年6月30日提交的8-K表格1-3144710.3X
*10(p)(10)
附表10(P)(1)下獲提名的行政人員(離職)的業績分享單位獎勵協議格式
CenterPoint Energy的表格8-K/A日期為2020年6月30日1-3144710.1X
196


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 描述報告或註冊聲明美國證券交易委員會文件或
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中心點能源休斯頓電氣CERC
*10(p)(11)
附表10(P)(1)下獲提名的行政人員(離職)的限制性股票單位獎勵協議格式
CenterPoint Energy的表格8-K/A日期為2020年6月30日1-3144710.2X
*10(p)(12)
附表10(P)(1)下的限制性股票單位獎勵協議格式(以服務為基礎的授予及績效目標)
CenterPoint Energy截至2020年12月31日的Form 10-K1-3144710(q)(12)X
*10(p)(13)
表10(P)(1)下CEO(以服務為基礎及績效目標)的限制性股票單位獎勵協議格式
CenterPoint Energy截至2020年12月31日的Form 10-K1-3144710(q)(13)X
*10(p)(14)
附件10(P)(1)下的限制性股票單位獎勵協議(完全歸屬)的格式
CenterPoint Energy的表格8-K/A日期為2020年2月19日1-3144710.1X
*10(p)(15)
附表10(P)(1)下行政總裁的限制性股票單位獎勵協議格式
CenterPoint Energy於2021年7月20日提交的8-K表格1-3144710.1X
*10(q)(1)
控制平面中的更改
CenterPoint Energy的Form 8-K日期為2017年4月27日1-3144710.1X
*10(q)(2)
對附件10(Q)(1)的第一修正案
CenterPoint Energy截至2020年12月31日的Form 10-K1-3144710(t)(2)X
*10(q)(3)
對附件10(Q)(1)的第二次修正
CenterPoint Energy截至2021年12月31日的年度10-K表格1-3144710(q)(3)X
*10(r)
CenterPoint Energy,Inc.福利計劃綜合修正案,日期為2013年5月23日
CenterPoint Energy截至2013年12月31日的10-K表格1-3144710(ZZ)X
*10(s)
Vectren非限定延期補償計劃,自2001年1月1日起修訂和重述
截至2001年12月31日的年度10-K表格1-1546710.32X
*10(t)
Vectren Corporation非限定延期補償計劃,2005年1月1日生效
Vectren的Form 8-K,日期為2008年9月29日1-1546710.3X
*10(u)
Vectren非限定收益恢復計劃,自2005年1月1日起修訂和重述
Vectren的8-K表格日期為2008年12月17日1-1546710.2X
*10(v)
2011年12月31日的控制協議中的Vectren樣本更改
Vectren的8-K表格日期為2012年1月5日1-1546710.1X
197


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 描述報告或註冊聲明美國證券交易委員會文件或
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中心點能源休斯頓電氣CERC
*10(w)
2012年12月31日對Vectren樣本控制協議的第一次修正
截至2012年12月31日的年度Vectren Form 10-K1-1546710.1X
*10(x)
針對部分管理僱員的Vectren無資金補充退休計劃(經修訂並於2005年1月1日重新生效)
Vectren的8-K表格日期為2008年12月17日1-1546710.1X
*10(y)
Vectren樣本豁免,自2013年10月3日起生效,適用於Vectren無基金補充退休計劃,適用於選定的管理員工組
Vectren截至2013年9月30日的季度10-Q表1-1546710.1X
10(z)
CenterPoint Energy和David·J·萊薩爾之間的邀請函
CenterPoint Energy的Form 8-K日期為2020年6月30日1-3144710.1X
10(AA)
CenterPoint Energy和Jason P.Wells之間的邀請函
CenterPoint Energy的Form 8-K日期為2020年9月15日1-3144710.1X
10(BB)
註冊權協議的格式,由Enable Midstream Partners,LP的Energy Transfer LP和某些單位持有人之間填寫,日期為截止日期,如其附表I所列
CenterPoint Energy於2021年2月16日提交的8-K表格1-3144710.2X
10(毫升)
CenterPoint Energy,Inc.與David·J·萊薩爾簽訂的留任激勵協議,日期為2021年7月20日
CenterPoint Energy截至2021年6月30日的季度10-Q表1-3144710.8X
10(Dd)
CenterPoint Energy,Inc.與米爾頓·卡羅爾的分離協議,日期為2021年7月21日
CenterPoint Energy截至2021年6月30日的季度10-Q表1-3144710.9X
*10(Ee)(1)
CenterPoint Energy,Inc.2022長期激勵計劃
CenterPoint Energy於2022年3月11日提交的最終委託書1-31447附錄AX
*10(Ee)(2)
表10(Ee)(1)下CEO 20XX-20XX績效週期績效獎勵協議格式
CenterPoint Energy日期為2022年4月22日的8-K1-3144710.2X
*10(Ee)(3)
表10(Ee)(1)下的高級管理人員和董事員工20XX-20XX績效週期績效獎勵協議格式
CenterPoint Energy日期為2022年4月22日的8-K1-3144710.3X
*10(Ee)(4)
附表10(Ee)(1)下的限制性股票單位獎勵協議的格式
CenterPoint Energy日期為2022年4月22日的8-K1-3144710.4X
198


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 描述報告或註冊聲明美國證券交易委員會文件或
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中心點能源休斯頓電氣CERC
*10(Ee)(5)
表10(Ee)(1)下CEO(有業績目標)的限制性股票單位獎勵協議格式
CenterPoint Energy日期為2022年4月22日的8-K1-3144710.5X
*10(Ee)(6)
表10(Ee)(1)下的限制性股票單位獎勵協議格式(附業績目標)
CenterPoint Energy日期為2022年4月22日的8-K1-3144710.6X
*10(Ee)(7)
表10(Ee)(1)下董事高級職員與員工限制性股票單位獎勵協議格式(附績效目標)
CenterPoint Energy日期為2022年4月22日的8-K1-3144710.7X
*10(Ee)(8)
表10(Ee)(1)項下CEO的限制性股票單位獎勵協議格式
CenterPoint Energy日期為2022年4月22日的8-K1-3144710.8X
†*10(Ee)(9)
表10(Ee)(1)下總裁與首席運營官業績獎勵協議書的格式
X
†*10(Ee)(10)
表10(Ee)(1)項下總裁與首席運營官(附業績目標)限制性股票獎勵協議格式
X
10(Ff)
截至2022年8月23日,CenterPoint Energy Resources Corp.作為借款人、瑞穗銀行(Mizuho Bank,Ltd.)作為行政代理與其中指定的銀行簽訂的5億美元定期貸款協議
CERC日期為2022年8月23日的Form 8-K1-1326510.1X
10(克)
2,400,000,000美元CenterPoint Energy,Inc.作為借款人,JPMorgan Chase Bank,N.A.作為行政代理,金融機構作為銀行當事人和其他當事人之間於2022年12月6日修訂和重新簽署的信貸協議
CenterPoint Energy於2022年12月6日發佈的8-K1-3144710.1X
10(HH)
截至2022年12月6日,CenterPoint Energy Houston Electric,LLC作為借款人、瑞穗銀行作為行政代理、作為銀行參與方的金融機構和其他參與方簽訂的3億美元信貸協議
CenterPoint Energy於2022年12月6日發佈的8-K1-3144710.2X
10(Ii)
CenterPoint Energy Resources Corp.(借款人)、Wells Fargo Bank、National Association(行政代理)、金融機構(銀行參與方)和其他參與方簽訂的截至2022年12月6日的10.5億美元信貸協議
CenterPoint Energy於2022年12月6日發佈的8-K1-3144710.3X
199


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中心點能源休斯頓電氣CERC
10(JJ)
截至2022年12月6日,南印第安納天然氣和電力公司(作為借款人)、富國銀行(Wells Fargo Bank)、國家協會(National Association)作為行政代理、作為銀行當事人的金融機構和其他當事人之間的2.5億美元信貸協議
CenterPoint Energy於2022年12月6日發佈的8-K1-3144710.4X
†10(千克)
截至2023年2月16日,CenterPoint Energy Resources Corp.作為借款人、瑞穗銀行(Mizuho Bank,Ltd.)作為行政代理與其中指定的銀行簽訂的5億美元定期貸款協議
X
†21.1
CenterPoint Energy的子公司
X
†21.2
CERC Corp.的子公司。
X
†23.1.1
德勤律師事務所和Touche LLP同意
X
†23.1.2
德勤律師事務所和Touche LLP同意
X
†23.1.3
德勤律師事務所和Touche LLP同意
X
†23.2
Enable Midstream Partners,LP的獨立註冊會計師事務所德勤會計師事務所的同意
X
†31.1.1
規則13a-14(A)/15d-14(A)David J.萊薩爾的認證
X
†31.1.2
規則13a-14(A)/15d-14(A)Jason P.Wells的認證
X
†31.1.3
規則13a-14(A)/15d-14(A)Jason P.Wells的認證
X
†31.2.1
規則13a-14(A)/15d-14(A)Jason P.Wells的認證
X
†32.1.1
《David·J·萊薩爾證書》第1350節
X
†32.1.2
第1350節傑森·P·威爾斯的認證
X
†32.1.3
第1350節Jason P Wells的認證
X
†32.2.1
第1350節傑森·P·威爾斯的認證
X
99.1
Enable Midstream Partners,LP截至2020年12月31日和2019年12月31日以及截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的財務報表
第二部分,Enable Midstream Partners,LP截至2020年12月31日的Form 10-K的第8項001-36413項目8X
99.2
Enable Midstream Partners,LP截至2021年和2020年9月30日的財務報表以及截至2021年和2020年9月30日的三個月和九個月的財務報表
第一部分,Enable Midstream Partners,LP‘s Form 10-Q截至2021年9月30日的季度的第1項001-36413項目1X
200


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中心點能源休斯頓電氣CERC
†101.INS內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中XXX
†101.SCH內聯XBRL分類擴展架構文檔XXX
†101.CAL內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔XXX
†101.DEF
內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
XXX
†101.LAB
內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
XXX
†101.PRE
內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
XXX
†104
封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)

XXX

201


簽名

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求,註冊人已於2022年2月17日在德克薩斯州休斯頓市正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。

CenterPoint Energy,Inc.
(註冊人)
發信人:/S/David J.萊薩爾
David·J·萊薩爾
首席執行官

根據1934年證券交易法的要求,本報告已由以下人員代表註冊人並以2023年2月17日指定的身份簽署。

簽名標題
文/S/作者David J.萊薩爾首席執行官和
David·J·萊薩爾董事(首席執行官兼董事)
/S/首席執行官傑森·P·威爾斯首席運營官兼首席執行官總裁
傑森·P·威爾斯財務官(首席財務官)
/記者S/記者卡拉·戈斯坦霍弗·瑞安總裁副祕書長兼首席會計官
卡拉·戈斯滕霍費爾·瑞安(首席會計主任)
/S/文多利恩·蒙託亞·克魯南董事
温多林·蒙託亞·克魯南
/S/紐約厄爾·M·卡明斯董事
厄爾·M·卡明斯
/S/克里斯托弗·H·富蘭克林董事
克里斯托弗·H·富蘭克林
/記者S/拉奎爾·W·劉易斯董事
拉奎爾·W·劉易斯
/作者S/作者馬丁·H·內斯比特董事
馬丁·H·內斯比特
//S/西奧多·F·龐德董事
西奧多·F·龐德
//S/菲利普·R·史密斯董事
菲利普·R·史密斯
/記者S/記者巴里·T·史密瑟曼董事
巴里·T·史密瑟曼

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CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司
(註冊人)
發信人:/S/傑森·P·威爾斯
傑森·P·威爾斯
首席執行官兼首席財務官總裁

根據1934年證券交易法的要求,本報告已由以下人員代表註冊人並以2023年2月17日指定的身份簽署。

簽名標題
/S/傑森·P·威爾斯經理,首席執行官兼首席財務官總裁
(傑森·P·威爾斯)(首席行政官和首席財務官)
/S/卡拉·戈斯坦霍夫·瑞安總裁副祕書長兼首席會計官
(卡拉·戈登霍費爾·瑞安)(首席會計主任)

CenterPoint能源資源公司。
(註冊人)
發信人:/S/傑森·P·威爾斯
傑森·P·威爾斯
首席執行官兼首席財務官總裁

根據1934年證券交易法的要求,本報告已由以下人員代表註冊人並以2023年2月17日指定的身份簽署。

簽名標題
/S/傑森·P·威爾斯董事長、首席執行官兼首席財務官總裁
(傑森·P·威爾斯)(首席執行官、首席財務官和董事)
/S/卡拉·戈斯坦霍夫·瑞安總裁副祕書長兼首席會計官
(卡拉·戈登霍費爾·瑞安)(首席會計主任)

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