附件31.1
認證
我,C.拉塞爾·特雷納裏三世,特此證明:
(a) | 設計這種披露控制和程序,或使這種披露控制和程序在我的監督下設計,以確保與註冊人,包括其合併子公司有關的重要信息被這些實體內的其他人瞭解,特別是在編寫本報告期間; |
(b) | 設計財務報告內部控制或者使財務報告內部控制在我的監督下設計,為財務報告的可靠性和按照公認會計原則編制對外財務報表提供合理保證; |
(c) | 評估註冊人披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出我根據這種評估得出的關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序有效性的結論;以及 |
(d) | 在本報告中披露註冊人對財務報告的內部控制在註冊人最近的財政季度(如果是年度報告,註冊人的第四個財政季度)期間發生的任何變化,該變化對註冊人的財務報告內部控制產生了重大影響,或相當可能對其產生重大影響;以及 |
(a) | 財務報告內部控制的設計或運作中可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點;以及 |
(b) | 涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。 |
日期:2022年12月29日 | |
拉塞爾·特倫納裏三世 | |
C.拉塞爾·特倫納裏三世 | |
首席執行官 | |
(首席行政主任) |