附件31.2

認證

我,Mitch Van Domelen,特此證明:

1. 我 已審閲了朱伊特-卡梅隆貿易有限公司的這份10-K表格年度報告;

2. 據我所知,本報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,也不遺漏陳述必要的重大事實,以根據作出此類陳述的情況,就本報告所涉期間作出不誤導的陳述 ;

3. 據我所知,本報告所包括的財務報表和其他財務信息,在所有重要方面都是公允的 註冊人截至和截至本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流;

4. I 負責為註冊人 建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和 15d-15(E)所定義)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義),並具有:

a) 設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息 由這些實體中的其他人 知曉,尤其是在編寫本報告期間;

b) 設計此類財務報告內部控制,或導致此類財務報告內部控制在我司監督下設計,為財務報告的可靠性以及按照公認會計原則編制對外財務報表提供合理保證;

c) 評估註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估提出我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論。

d) 在本報告中披露註冊人對財務報告的內部控制在最近一個會計季度內發生的對註冊人財務報告的內部控制產生重大影響或可能對其產生重大影響的任何變化;以及

5. 根據我最近對財務報告內部控制的評估,我已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:

a) 財務報告內部控制的設計或運作中可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大缺陷 和

b) 涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。

日期:2022年11月28日

發信人: /s/《米奇·範·多梅倫》

米奇·範·多梅倫

首席財務官