附件31
認證
我,董事會主席、首席執行官羅伯特·A·布拉德韋和安進公司的總裁,謹此證明:
1.我已審閲了安進的這份Form 10-Q季度報告。
2.據本人所知,本季度報告並無對重大事實作出任何不真實的陳述,亦無遺漏就本季度報告所涵蓋的期間作出該等陳述所必需的重要事實,而該等陳述是在何種情況下作出而不具誤導性的;
3.據本人所知,本季度報告所包括的財務報表和其他財務信息,在各重要方面都公平地反映了註冊人截至本季度報告所列期間的財務狀況、經營成果和現金流;
4.註冊人的其他核證官和本人負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義),並具有:
(A)設計了此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息被這些實體中的其他人告知,特別是在本季度報告編制期間;
(B)設計了這種財務報告內部控制,或導致這種財務報告內部控制是在我們的監督下設計的,以提供關於財務報告的可靠性和根據公認會計原則編制外部財務報表的合理保證;
(C)評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出了我們根據這種評估得出的截至本季度報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;以及
(D)在本季度報告中披露,註冊人對財務報告的內部控制在註冊人最近的財政季度(如為年度報告,註冊人的第四個財政季度)期間發生的任何變化,對註冊人的財務報告內部控制產生了重大影響,或相當可能對其產生重大影響;以及
5.根據我們對財務報告的內部控制的最新評估,我和註冊人的其他核證人員已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人)披露:
(A)在財務報告內部控制的設計或運作方面可能合理地對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點;和
(B)涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中發揮重要作用的其他僱員的任何欺詐行為,不論是否重大。
日期:2021年11月2日羅伯特·A·布拉德韋
羅伯特·A·布拉德韋
董事會主席,
首席執行官兼總裁
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認證
本人,彼得·H·格里菲斯,執行副總裁總裁和安進首席財務官,特此證明:
1.我已審閲了安進的這份Form 10-Q季度報告。
2.據本人所知,本季度報告並無對重大事實作出任何不真實的陳述,亦無遺漏就本季度報告所涵蓋的期間作出該等陳述所必需的重要事實,而該等陳述是在何種情況下作出而不具誤導性的;
3.據本人所知,本季度報告所包括的財務報表和其他財務信息,在各重要方面都公平地反映了註冊人截至本季度報告所列期間的財務狀況、經營成果和現金流;
4.註冊人的其他核證官和本人負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義),並具有:
(A)設計了此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息被這些實體中的其他人告知,特別是在本季度報告編制期間;
(B)設計了這種財務報告內部控制,或導致這種財務報告內部控制是在我們的監督下設計的,以提供關於財務報告的可靠性和根據公認會計原則編制外部財務報表的合理保證;
(C)評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出了我們根據這種評估得出的截至本季度報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;以及
(D)在本季度報告中披露,註冊人對財務報告的內部控制在註冊人最近的財政季度(如為年度報告,註冊人的第四個財政季度)期間發生的任何變化,對註冊人的財務報告內部控制產生了重大影響,或相當可能對其產生重大影響;以及
5.根據我們對財務報告的內部控制的最新評估,我和註冊人的其他核證人員已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人)披露:
(A)在財務報告內部控制的設計或運作方面可能合理地對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點;和
(B)涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中發揮重要作用的其他僱員的任何欺詐行為,不論是否重大。
日期:2021年11月2日/s/彼得·H·格里菲斯
彼得·H·格里菲斯
常務副總裁兼首席財務官
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