1. |
我已審閲了Nuwell,Inc.截至2022年9月30日的季度報告Form 10-Q;
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2. |
據我所知,本報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,也不遺漏就本報告所涉期間作出陳述所必需的重大事實,該陳述對於作出此類陳述的情況並不具有誤導性。
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3. |
據我所知,本報告所包括的財務報表和其他財務信息,在所有重要方面都公平地列報了註冊人在本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流;
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4. |
註冊人的其他認證官員和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義的),並且
具有:
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5. |
根據我們對財務報告內部控制的最新評估,註冊人的其他認證人員和我已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:
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日期:2022年11月8日
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/s/小內斯特·賈拉米洛
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小內斯特·賈拉米洛
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首席執行官
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