附件31.2

認證

我,首席財務官Brendan T.Cavanagh,茲證明:

1.我審閲了SBA通信公司10-Q表中的這份季度報告;

2.據我所知,本報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,也不遺漏就本報告所涉期間作出陳述所必需的、就本報告所涉期間而言不具有誤導性的陳述所必需的重大事實;

3.據本人所知,本報告所包含的財務報表和其他財務信息在各重要方面都公平地反映了註冊人在本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流;

4.註冊人的其他核證官和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義),並有:

設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息被這些實體內的其他人知曉,特別是在編寫本報告期間;

設計此類財務報告內部控制,或使此類財務報告內部控制在我司監督下設計,以按照公認的會計原則為財務報告的可靠性和對外財務報表的編制提供合理保證;

評估了註冊人披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出了我們在本報告所涉期間結束時根據此類評估得出的關於披露控制和程序有效性的結論;以及

在本報告中披露在註冊人最近一個會計季度內發生的對註冊人財務報告的內部控制產生重大影響或可能對註冊人財務報告的內部控制產生重大影響的任何變化;以及

5.根據我們對財務報告內部控制的最新評估,註冊人的其他認證人員和我已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:

財務報告內部控制的設計或運作中可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點;以及

B.在註冊人的財務報告內部控制中發揮重要作用的管理層或其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。





日期:2022年11月3日

By:

/s/Brendan T.Cavanagh



名稱:

Brendan T.Cavanagh



標題:

首席財務官