附件31.1

認證

我,巴雷特·穆尼, 特此證明:

1.本人已審閲了AgEagle AIR Systems Inc.(“註冊人”)截至2022年6月30日的三個月的Form 10-Q季度報告。

2.據我所知, 本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏所作陳述所必需的重大事實,以根據作出此類陳述的情況,就本報告所涉期間作出不具誤導性的陳述。

3.據我所知,本報告所包括的財務報表和其他財務信息在各重要方面都公平地列報了登記人在本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流;

4.註冊人的其他認證官員和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義的),並具有:

A.設計此類 披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人(包括其合併的子公司)有關的重要信息被這些實體內的其他人 告知我們,特別是在編寫本報告期間;

設計這種財務報告內部控制,或者使這種財務報告內部控制在我們的監督下設計,為財務報告的可靠性和根據公認會計原則為外部目的編制財務報表提供合理的保證;

C.評估註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估提出我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;

D.在本報告中披露登記人對財務報告的內部控制在登記人第四財季期間發生的任何變化,對登記人對財務報告的內部控制產生了重大影響或合理地可能產生重大影響;以及

5.根據我們對財務報告內部控制的最新評估,註冊人的其他認證人員和我已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行類似職能的人員)披露:

A.在財務報告內部控制的設計或運作方面可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點;以及

B.涉及管理層或其他員工在註冊人對財務報告的內部控制中發揮重要作用的任何欺詐,無論是否重大。

日期: 2022年8月15日 /s/ 巴雷特·穆尼
巴雷特 穆尼
首席執行幹事(首席執行幹事)