附件 31.1

認證

我,埃裏卡·L·摩納哥,特此證明:

1. 我已審閲了Biofrontera Inc.的Form 10-Q中的本季度報告;

2. 據我所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏就本報告所涵蓋的 期間作出該等陳述所必需的重要事實,以使該等陳述不具誤導性;

3. 據我所知,本報告中包含的財務報表和其他財務信息在所有材料中都是公平存在的 尊重註冊人截至和截至本報告所列期間的財務狀況、經營成果和現金流。

4. 我負責為註冊人建立和維護信息披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和 15d-15(E)所定義),並擁有:

A) 設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人(包括其合併的子公司)有關的重要信息被這些實體內的其他人 告知我,特別是在編寫本報告期間;

B) 評估註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估提出我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論 和

C) 在本報告中披露,在註冊人最近一個會計季度(如果是年度報告,註冊人的第四個會計季度)期間,註冊人對財務報告的內部控制發生的任何變化,對註冊人對財務報告的內部控制產生了重大影響或可能產生重大影響;以及

5. 根據我對財務報告的內部控制的最新評估,我已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人)披露:

A) 財務報告內部控制的設計或運作中可能合理地對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點;

B) 涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。

日期: 2022年8月12日 By: /s/ 埃裏卡·L·摩納哥
埃裏卡·L·摩納哥
首席執行官
(首席執行官和首席財務官)