syk-20220630
錯誤2022Q2000031076412/3100003107642022-01-012022-06-300000310764美國-美國公認會計準則:普通股成員2022-01-012022-06-300000310764系統:老年人不安全節點1.125-2021成員2022-01-012022-06-300000310764系統:高級不安全節點0.250Due2024成員2022-01-012022-06-300000310764系統:老年人不安全註釋2.125 Due2027成員2022-01-012022-06-300000310764系統:高級不安全註釋0.750 Due2029成員2022-01-012022-06-300000310764系統:高級不安全節點2.625-2030成員2022-01-012022-06-300000310764系統:高級不安全節點1.000Due2031成員2022-01-012022-06-3000003107642022-06-30Xbrli:共享00003107642022-04-012022-06-30ISO 4217:美元00003107642021-04-012021-06-3000003107642021-01-012021-06-30ISO 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Due2029成員2021-12-310000310764系統:高級不安全節點1.950Due2030成員2022-06-300000310764系統:高級不安全節點1.950Due2030成員2022-01-012022-06-300000310764系統:高級不安全節點1.950Due2030成員2021-12-310000310764系統:高級不安全節點2.625-2030成員2022-06-300000310764系統:高級不安全節點2.625-2030成員2022-01-012022-06-300000310764系統:高級不安全節點2.625-2030成員2021-12-310000310764系統:高級不安全節點1.000Due2031成員2022-06-300000310764系統:高級不安全節點1.000Due2031成員2022-01-012022-06-300000310764系統:高級不安全節點1.000Due2031成員2021-12-310000310764系統:高級不安全節點410Due2043成員2022-06-300000310764系統:高級不安全節點410Due2043成員2022-01-012022-06-300000310764系統:高級不安全節點410Due2043成員2021-12-310000310764系統:老年人不安全註釋4.375-2044成員2022-06-300000310764系統:老年人不安全註釋4.375-2044成員2022-01-012022-06-300000310764系統:老年人不安全註釋4.375-2044成員2021-12-310000310764系統:高級不安全節點4625-2046成員2022-06-300000310764系統:高級不安全節點4625-2046成員2022-01-012022-06-300000310764系統:高級不安全節點4625-2046成員2021-12-310000310764系統:老年人不安全註釋2.900/2050成員2022-06-300000310764系統:老年人不安全註釋2.900/2050成員2022-01-012022-06-300000310764系統:老年人不安全註釋2.900/2050成員2021-12-310000310764系統:TermLoanMembers2022-01-012022-06-300000310764系統:TermLoanMembers2022-06-300000310764系統:TermLoanMembers2021-12-310000310764美國公認會計準則:運營部門成員SYK:醫學外科和神經技術成員2022-04-012022-06-300000310764美國公認會計準則:運營部門成員SYK:醫學外科和神經技術成員2021-04-012021-06-300000310764美國公認會計準則:運營部門成員SYK:醫學外科和神經技術成員2022-01-012022-06-300000310764美國公認會計準則:運營部門成員SYK:醫學外科和神經技術成員2021-01-012021-06-300000310764美國公認會計準則:運營部門成員SYK:骨科和脊柱成員2022-04-012022-06-300000310764美國公認會計準則:運營部門成員SYK:骨科和脊柱成員2021-04-012021-06-300000310764美國公認會計準則:運營部門成員SYK:骨科和脊柱成員2022-01-012022-06-300000310764美國公認會計準則:運營部門成員SYK:骨科和脊柱成員2021-01-012021-06-300000310764美國公認會計準則:運營部門成員2022-04-012022-06-300000310764美國公認會計準則:運營部門成員2021-04-012021-06-300000310764美國公認會計準則:運營部門成員2022-01-012022-06-300000310764美國公認會計準則:運營部門成員2021-01-012021-06-300000310764美國-美國公認會計準則:公司非部門成員2022-04-012022-06-300000310764美國-美國公認會計準則:公司非部門成員2021-04-012021-06-300000310764美國-美國公認會計準則:公司非部門成員2022-01-012022-06-300000310764美國-美國公認會計準則:公司非部門成員2021-01-012021-06-300000310764美國-公認會計準則:材料對帳項目成員2022-04-012022-06-300000310764美國-公認會計準則:材料對帳項目成員2021-04-012021-06-300000310764美國-公認會計準則:材料對帳項目成員2022-01-012022-06-300000310764美國-公認會計準則:材料對帳項目成員2021-01-012021-06-30


美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549

表格10-Q
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末June 30, 2022
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

委託文件編號:001-13149
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/310764/000031076422000092/syk-20220630_g1.jpg
史賽克演講
(註冊人的確切姓名載於其章程)
密西根38-1239739
(成立為法團的國家)(國際税務局僱主身分證號碼)
Airview大道2825號 卡拉馬祖,密西根49002
(主要執行辦公室地址)(郵政編碼)
(269)385-2600
(註冊人的電話號碼,包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股,面值0.10美元SYK紐約證券交易所
1.125% Notes due 2023SYK23紐約證券交易所
0.250% Notes due 2024SYK24A紐約證券交易所
2.125% Notes due 2027SYK27紐約證券交易所
0.750% Notes due 2029SYK29紐約證券交易所
2.625% Notes due 2030SYK30紐約證券交易所
1.000% Notes due 2031SYK31紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。 No
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。 No
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器
加速文件管理器
新興成長型公司
非加速文件服務器
小型報告公司
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是 No
有幾個378,320,706普通股,面值0.10美元,2022年6月30日。

史賽克公司
2022年第二季度表格10-Q
第一部分-財務信息
第1項。財務報表
史賽克公司及其子公司
合併損益表(未經審計)
三個月六個月
2022202120222021
淨銷售額$4,493 $4,294 $8,768 $8,247 
銷售成本1,667 1,522 3,208 2,966 
毛利$2,826 $2,772 $5,560 $5,281 
研究、開發和工程費用351 310 764 598 
銷售、一般和行政費用1,539 1,505 3,249 3,080 
召回費用4 76 18 82 
無形資產攤銷160 149 310 330 
總運營費用$2,054 $2,040 $4,341 $4,090 
營業收入$772 $732 $1,219 $1,191 
其他收入(費用),淨額(52)(70)(113)(162)
所得税前收益$720 $662 $1,106 $1,029 
所得税64 70 127 135 
淨收益$656 $592 $979 $894 
普通股每股淨收益:
基本信息$1.73 $1.57 $2.59 $2.37 
稀釋$1.72 $1.55 $2.56 $2.34 
加權平均流通股(百萬股):
基本信息378.3 376.9 378.0 376.6 
稀釋性員工股票補償的效果3.9 5.4 4.5 5.4 
稀釋382.2 382.3 382.5 382.0 
普通股每股宣佈的現金股利$0.695 $0.63 $1.39 $1.26 
不包括在稀釋性員工股票期權計算中的反攤薄股份4.52022年的三個月和所有其他期間的de Minimis。


綜合全面收益表(未經審計)
三個月六個月
2022202120222021
淨收益$656 $592 $979 $894 
其他綜合收益(虧損),税後淨額:
有價證券  (1) 
養老金計劃8 (4)7 3 
指定套期的未實現收益(虧損)24 8 25 36 
財務報表折算161 (80)214 175 
扣除税後的其他綜合收益(虧損)合計$193 $(76)$245 $214 
綜合收益$849 $516 $1,224 $1,108 

請參閲合併財務報表附註。
除每股金額或另有規定外,美元金額以百萬為單位。
1

史賽克公司
2022年第二季度表格10-Q
合併資產負債表
6月30日12月31日
20222021
(未經審計)
資產
流動資產
現金和現金等價物$1,044 $2,944 
有價證券83 75 
應收賬款減去#美元的備付金144 ($167 in 2021)
3,145 3,022 
庫存:
材料和用品790 691 
Oracle Work in Process315 264 
成品2,644 2,359 
總庫存$3,749 $3,314 
預付費用和其他流動資產804 662 
流動資產總額$8,825 $10,017 
財產、廠房和設備:
土地、建築物和改善1,662 1,656 
機器和設備3,887 3,842 
財產、廠房和設備合計$5,549 $5,498 
減去累計折舊2,746 2,665 
財產、廠房和設備、淨值$2,803 $2,833 
商譽15,115 12,918 
其他無形資產,淨額5,245 4,840 
非流動遞延所得税資產1,625 1,760 
其他非流動資產2,419 2,263 
總資產$36,032 $34,631 
負債和股東權益
流動負債
應付帳款$1,160 $1,129 
應計補償779 1,092 
所得税300 192 
應付股息263 263 
應計產品負債400 401 
應計費用和其他負債1,495 1,465 
債務當期到期日7 7 
流動負債總額$4,404 $4,549 
長期債務,不包括本期債務13,374 12,472 
所得税787 913 
其他非流動負債1,793 1,820 
總負債$20,358 $19,754 
股東權益
普通股,$0.10面值
38 38 
額外實收資本1,989 1,890 
留存收益13,933 13,480 
累計其他綜合損失(286)(531)
股東權益總額$15,674 $14,877 
總負債和股東權益$36,032 $34,631 

請參閲合併財務報表附註。
除每股金額或另有規定外,美元金額以百萬為單位。
2

史賽克公司
2022年第二季度表格10-Q
合併股東權益表(未經審計)
三個月六個月
2022202120222021
已發行普通股(百萬股)
起頭378.2 376.7 377.5 376.1 
根據股票補償和福利計劃發行普通股0.1 0.4 0.8 1.0 
收尾378.3 377.1 378.3 377.1 
普通股
起頭$38 $38 $38 $38 
根據股票補償和福利計劃發行普通股    
收尾$38 $38 $38 $38 
額外實收資本
起頭$1,947 $1,806 $1,890 $1,741 
根據股票補償和福利計劃發行普通股6 (1)(8)(4)
基於股份的薪酬36 39 107 107 
收尾$1,989 $1,844 $1,989 $1,844 
留存收益
起頭$13,540 $12,525 $13,480 $12,462 
淨收益656 592 979 894 
宣佈的現金股利(263)(236)(526)(475)
收尾$13,933 $12,881 $13,933 $12,881 
累計其他綜合收益(虧損)
起頭$(479)$(867)$(531)$(1,157)
其他全面收益(虧損)193 (76)245 214 
收尾$(286)$(943)$(286)$(943)
股東權益總額$15,674 $13,820 $15,674 $13,820 

請參閲合併財務報表附註。
除每股金額或另有規定外,美元金額以百萬為單位。
3

史賽克公司
2022年第二季度表格10-Q
合併現金流量表(未經審計)
六個月
20222021
經營活動
淨收益$979 $894 
將淨收益與經營活動提供的現金淨額進行調整:
折舊185 187 
無形資產攤銷310 330 
資產減值 3 
基於股份的薪酬107 107 
召回費用18 82 
存貨銷售增加至收購時的公允價值12 137 
經營性資產和負債變動情況:
應收賬款(159)(24)
盤存(523)(128)
應付帳款34 57 
應計費用和其他負債(257)22 
召回相關付款(19)(163)
所得税(132)(98)
其他,淨額177 (76)
經營活動提供的淨現金$732 $1,330 
投資活動
收購,扣除收購現金後的淨額(2,563)(104)
購買有價證券(38)(31)
出售有價證券所得收益29 28 
購買房產、廠房和設備(262)(189)
其他投資,淨額 (2)
用於投資活動的現金淨額$(2,834)$(298)
融資活動
短期借款收益(付款),淨額(376)(7)
發行長期債券所得收益1,500 5 
償還長期債務(252)(1,151)
股息的支付(525)(475)
從扣繳股份中繳納税款的現金(84)(74)
其他融資,淨額(23)(27)
融資活動提供(用於)的現金淨額$240 $(1,729)
匯率變動對現金及現金等價物的影響(38)(5)
現金及現金等價物的變動$(1,900)$(702)
期初現金及現金等價物2,944 2,943 
期末現金及現金等價物$1,044 $2,241 

請參閲合併財務報表附註。
除每股金額或另有規定外,美元金額以百萬為單位。
4

史賽克公司
2022年第二季度表格10-Q
合併財務報表附註(未經審計)
注1-陳述的基礎
一般信息
管理層認為,隨附的未經審計的合併財務報表包含所有調整,包括正常的經常性項目,被認為是公平列報Stryker公司及其合併子公司(“Stryker”、“公司”、“We”、“Us”或“Our”)於2022年6月30日的財務狀況所必需的。以及2022年三個月和六個月的業務結果。這些綜合財務報表中包含的經營結果可能不一定代表我們的年度業績。這些聲明應與我們的2021年Form 10-K年度報告一起閲讀。
尚未採用的新會計公告
我們對財務會計準則委員會(FASB)發佈的所有會計準則更新(ASU)進行評估,以考慮其適用性。華碩沒有包括在我們的披露中,經評估並確定不適用於或預計不會對我們的綜合財務報表產生重大影響。
新近採用的新會計公告
2022年1月1日,我們採用了ASU 2021-08,企業合併:從與客户的合同中核算合同資產和合同負債。這一更新要求實體根據會計準則彙編606確認和計量在企業合併中獲得的合同資產和合同負債,與客户簽訂合同的收入。採用這一更新並未對我們的合併財務報表產生實質性影響。
注2-收入確認
我們確認銷售的政策與我們在2021年Form 10-K年度報告中描述的政策沒有變化。
我們按產品線和每個細分市場的地理位置分解我們的淨銷售額,因為我們認為它最好地描述了我們的淨銷售額和現金流的性質、金額、時機和確定性如何受到經濟因素的影響。
按產品線劃分的淨銷售額
三個月六個月
2022202120222021
Medsurg和Neurotech:
儀器$563 $517 $1,091 $986 
內窺鏡檢查600 518 1,138 987 
醫療666 640 1,330 1,262 
神經血管306 301 607 590 
神經顱骨337 310 660 591 
其他77 73 146 134 
$2,549 $2,359 $4,972 $4,550 
骨科和脊柱:
雙膝$500 $474 $964 $886 
髖臼364 353 691 662 
創傷和四肢676 674 1,361 1,314 
脊骨290 307 569 585 
其他114 127 211 250 
$1,944 $1,935 $3,796 $3,697 
總計$4,493 $4,294 $8,768 $8,247 
按地域劃分的淨銷售額
2022年三個月2021年三個月
美國國際美國國際
Medsurg和Neurotech:
儀器$451 $112 $401 $116 
內窺鏡檢查473 127 407 111 
醫療536 130 488 152 
神經血管113 193 115 186 
神經顱骨281 56 256 54 
其他75 2 72 1 
$1,929 $620 $1,739 $620 
骨科和脊柱:
雙膝$368 $132 $349 $125 
髖臼230 134 221 132 
創傷和四肢489 187 475 199 
脊骨209 81 217 90 
其他86 28 99 28 
$1,382 $562 $1,361 $574 
總計$3,311 $1,182 $3,100 $1,194 
按地域劃分的淨銷售額
2022年六個月2021年六個月
美國國際美國國際
Medsurg和Neurotech:
儀器$865 $226 $756 $230 
內窺鏡檢查891 247 761 226 
醫療1,061 269 961 301 
神經血管223 384 226 364 
神經顱骨545 115 480 111 
其他143 3 132 2 
$3,728 $1,244 $3,316 $1,234 
骨科和脊柱:
雙膝$713 $251 $643 $243 
髖臼432 259 407 255 
創傷和四肢976 385 915 399 
脊骨409 160 410 175 
其他158 53 193 57 
$2,688 $1,108 $2,568 $1,129 
總計$6,416 $2,352 $5,884 $2,363 
合同資產和負債
在2022年6月30日和2021年12月31日,我們綜合資產負債表中記錄的合同資產並不顯著。
我們的合同責任是在某些業務的合同開始時從客户那裏收到對價的結果,或者服務的計費時間早於我們履行義務的時候。我們一般在合同簽訂之日起一年內履行履約義務。我們的合同債務是$640及$5292022年6月30日和2021年12月31日。
除每股金額或另有規定外,美元金額以百萬為單位。
5

史賽克公司
2022年第二季度表格10-Q
注3-累計其他綜合(虧損)收入(AOCI)
2022年三個月有價證券養老金計劃套期保值財務報表折算總計
起頭$(1)$(156)$41 $(363)$(479)
保監處 8 32 268 308 
所得税 (2)(4)(98)(104)
重新分類為:
銷售成本  (3) (3)
其他(收入)支出 2 (1)(11)(10)
所得税   2 2 
淨OCI$ $8 $24 $161 $193 
收尾$(1)$(148)$65 $(202)$(286)
2021年三個月有價證券養老金計劃套期保值財務報表折算總計
起頭$(3)$(252)$18 $(630)$(867)
保監處 (9)7 (75)(77)
所得税 2 (3)2 1 
重新分類為:
銷售成本  4  4 
其他(收入)支出 4 (1)(9)(6)
所得税 (1)1 2 2 
淨OCI$ $(4)$8 $(80)$(76)
收尾$(3)$(256)$26 $(710)$(943)
2022年六個月有價證券養老金計劃套期保值財務報表折算總計
起頭$ $(155)$40 $(416)$(531)
保監處(1)4 36 354 393 
所得税  (6)(123)(129)
重新分類為:
銷售成本  (3) (3)
其他(收入)支出 4 (2)(22)(20)
所得税 (1) 5 4 
淨OCI$(1)$7 $25 $214 $245 
收尾$(1)$(148)$65 $(202)$(286)
2021年六個月有價證券養老金計劃套期保值財務報表折算總計
起頭$(3)$(259)$(10)$(885)$(1,157)
保監處 (1)34 198 231 
所得税 (2)(11)(10)(23)
重新分類為:
銷售成本  5  5 
其他(收入)支出 8 9 (17) 
所得税 (2)(1)4 1 
淨OCI$ $3 $36 $175 $214 
收尾$(3)$(256)$26 $(710)$(943)
注4-衍生工具
我們使用經營和經濟對衝、外匯遠期合約、淨投資對衝(衍生和非衍生金融工具)和利率衍生工具來管理貨幣匯率和利率波動對收益、現金流和股本的影響。我們不會為投機目的而訂立衍生工具。如果我們的交易對手不履行我們的未償還衍生工具,我們將面臨潛在的信用損失,但我們不預期我們的任何交易對手不履行義務。如果交易對手違約,我們的最大損失敞口是該工具的資產餘額。我們沒有改變我們的套期保值
戰略、會計慣例或目標與我們在2021年Form 10-K年度報告中披露的戰略、會計做法或目標不同。
外幣對衝
2022年6月現金流淨投資非指定總計
名義總金額$676 $1,578 $5,194 $7,448 
最長期限(以年為單位)4.4
公允價值:
其他流動資產$36 $ $158 $194 
其他非流動資產2 150  152 
其他流動負債(4) (10)(14)
總公允價值$34 $150 $148 $332 
2021年12月現金流淨投資非指定總計
名義總金額$973 $2,266 $5,512 $8,751 
最長期限(以年為單位)4.9
公允價值:
其他流動資產$15 $39 $92 $146 
其他非流動資產1 65  66 
其他流動負債(7) (10)(17)
總公允價值$9 $104 $82 $195 
我們用的是歐元1.5十億歐元2.02022年6月30日和2021年12月31日,某些外幣遠期合約被指定為淨投資對衝,以歐元計價的功能貨幣對衝我們在某些實體的部分投資。除了這些被指定為淨投資對衝的衍生金融工具外,我們還有歐元4.42022年6月30日和2021年12月31日,指定為淨投資對衝的優先無擔保票據的10億美元,以選擇性地對衝我們在某些國際子公司的部分投資。我們以歐元計價的優先無擔保票據的貨幣影響反映在AOCI的股東權益中,它們抵消了我們對國際子公司淨投資的收益和虧損。
2022年6月30日,AOCI與指定淨投資對衝相關的税後收益(虧損)總額為#美元。254.
貨幣匯率淨收益(虧損)
導數三個月六個月
儀器:記錄於:2022202120222021
現金流銷售成本$3 $(4)$3 $(5)
淨投資其他收入(費用),淨額11 9 22 17 
非指定其他收入(費用),淨額2 1 3 (1)
總計$16 $6 $28 $11 
被指定為現金流對衝的衍生品的税前收益(虧損)#美元38和淨投資對衝#美元。32AOCI中記錄的成本預計將在2022年6月30日起的12個月內重新分類為銷售成本和其他收入(支出),並計入淨收益。這種現金流對衝重新分類的主要原因是出售了庫存,其中包括以前對衝的購買。隨着我們選擇將與即期遠期差額相關的組成部分從有效性評估中剔除,AOCI金額中與淨投資對衝相關的組成部分在對衝工具的有效期內被重新分類。
利率對衝
税前收益為$5在AOCI中記錄的與債務發行相關的其他利率對衝預計將在2022年6月30日起12個月內重新歸類為其他收入(支出)、淨收益。利率套期保值的現金流效應被記錄在經營現金流中。
除每股金額或另有規定外,美元金額以百萬為單位。
6

史賽克公司
2022年第二季度表格10-Q
注5-公允價值計量
我們管理與外幣、利率、信貸和市場相關的風險的政策以及我們確定公允價值的流程與我們在2021年Form 10-K年度報告中描述的政策沒有變化。
2022年,沒有重大資金轉入或流出公允價值體系的任何級別。
按公允價值計量的資產
六月十二月
20222021
現金和現金等價物$1,044 $2,944 
交易有價證券160 193 
第1級--資產$1,204 $3,137 
可供出售的有價證券:
公司和資產擔保債務證券$47 $48 
外國政府債務證券2 2 
美國機構債務證券4 5 
美國國債證券27 19 
存單3 1 
可供出售的有價證券總額$83 $75 
外幣兑換遠期合約346 212 
第2級--資產$429 $287 
按公允價值計量的總資產$1,633 $3,424 
按公允價值計量的負債
六月十二月
20222021
遞延補償安排$160 $193 
第1級--負債$160 $193 
外幣兑換遠期合約$14 $17 
第2級--負債$14 $17 
或有對價:
起頭$306 $393 
加法1 62 
預算的更改(27)(1)
聚落(24)(148)
收尾$256 $306 
第3級--負債$256 $306 
按公允價值計量的負債總額$430 $516 
按到期日劃分的可供出售證券的公允價值
2022年6月2021年12月
在一年或更短的時間內到期$52 $36 
應在一年至三年後到期$31 $39 
在2022年6月30日和2021年12月31日,可供出售證券的成本和公允價值之間的總差額是象徵性的。利息和有價證券收入為#美元。20及$18在三個月內和$35及$35在2022年和2021年這六個月中,淨額記入其他收入(支出)。
我們對可供出售證券的投資最低信用質量評級為A2(穆迪)、A(標準普爾)和A(惠譽)。我們不打算出售這些投資,也不太可能要求我們在收回其攤銷成本基礎(可能是到期日)之前出售這些投資。
注6-或有事項和承付款
我們參與了在正常業務過程中產生的各種正在進行的訴訟、法律行動和索賠,包括與產品、勞工、知識產權和其他事項有關的訴訟,其中最重要的將在下文進行更全面的描述。這些問題的結果通常在很長一段時間內都不會知道。在某些法律程序中,索賠人尋求損害賠償以及其他補償性和衡平法救濟,這可能導致支付重大索賠和和解和(或)強制實施禁令或其他衡平法救濟。對於管理層有足夠信息以合理估計我們未來義務的法律事項,代表
記錄管理層對可能損失的最佳估計,或當不知道可能損失範圍內的最佳估計時,可能損失範圍的最小值。估計數是根據與法律顧問的協商、以前的和解經驗和和解戰略得出的。如果實際結果不如管理層估計的那樣有利,可能會產生額外的費用,這可能會對未來的經營業績產生不利影響。我們對某些索賠和費用是自保的。我們在產品責任索賠方面的最終成本可能與當前的估計和應計金額有很大不同,並可能對我們的財務狀況、運營結果和現金流產生重大不利影響。
2022年4月,美國特拉華州地區法院在陪審團做出有利於PureWick Corporation(PureWick)的裁決後,於2019年提出申訴,尋求與我們的PrimaFit和PrimoFit產品相關的專利侵權損害賠償。法院判給損害賠償金,我們記錄的費用為#美元。282022年3月。2022年6月,PureWick提交了一項動議,要求加強判決,如果成功,判決總額可能約為$100幷包括一項禁止未來銷售的禁令。我們打算對此案的結果提出上訴。
召回事宜
2012年6月,我們主動召回了我們的REPREATE和ABG II模塊頸髖柄,並終止了這些髖關節產品的全球分銷。與此次自願召回有關的產品責任訴訟已經對我們提起。2014年11月,我們達成和解協議,補償2014年11月3日之前接受翻修手術的符合條件的美國患者,2016年12月,和解計劃擴大到2016年12月19日之前接受翻修手術的患者。2020年9月,我們達成了第二項和解協議,以補償在2020年9月9日之前接受翻修手術的符合條件的美國患者。我們繼續為召回相關護理提供支持,併為沒有資格參加和解計劃的患者提供檢測和治療服務的補償,包括任何必要的修訂手術。此外,還有我們將繼續抗辯的剩餘訴訟。
在2016年8月和2018年5月,我們自願召回了某些特定批次的LFIT解剖Cocr V40股骨頭的尺寸和偏移量。與此次自願召回相關的產品責任訴訟和索賠已經對我們提起。2018年11月,我們達成和解協議,解決了大量與召回相關的索賠和訴訟。2022年4月,我們簽署了第二項協議,解決了大量與召回相關的索賠和訴訟。和解協議的具體條款,包括財務條款,都是保密的。
隨着2020年11月收購Wright Medical Group N.V.(Wright),我們負責某些產品責任索賠,主要涉及Wright在2014年剝離OrthoRecon業務之前銷售的某些HIP產品。我們將繼續評估每一項索賠以及我們可能遭受的損失。
除每股金額或另有規定外,美元金額以百萬為單位。
7

史賽克公司
2022年第二季度表格10-Q
我們已經招致並預計未來將招致與辯護和解決這些問題相關的費用。在2022年的六個月裏,我們記錄的費用為$18主要與Wright Hip產品有關,並支付了$19主要與返老還童和ABG II模數頸髖部柄有關。根據已收到的信息,我們估計全球範圍內與召回事項有關的剩餘可能損失範圍約為$380至$515。我們已經記錄了代表可能損失範圍的剩餘最小值的準備金。這些事情的最終結果取決於許多難以預測的因素。相應地,與這些事項相關的最終成本可能與我們目前的估計和應計金額存在實質性差異,並可能對我們的運營業績和現金流產生重大不利影響。
租契
六月十二月
20222021
使用權資產$469 $419 
租賃負債,流動$118 $112 
非流動租賃負債$353 $310 
其他信息:
加權平均剩餘租期5.6年份5.4年份
加權平均貼現率2.66 %2.86 %
三個月六個月
2022202120222021
經營租賃成本$38 $31 $73 $67 
注7-收購
我們收購公司的股票和各種資產,繼續支持我們的資本部署和產品開發戰略。我們收購的總收購價格,扣除收購的現金淨額為$2,563及$108在2022年和2021年的六個月裏。
2022年2月,我們完成了對vocera Communications,Inc.(Vocera)的收購,價格為1美元79.25每股,或總收購價為$2.6億美元,扣除收購現金後的淨額(美元3.0(包括可轉換票據)。Vocera是數字護理協調和通信類別的領先者。Voerera是我們在MedSurg和Neurotech內的醫療業務的一部分。收購帶來的商譽反映了擴大我們在鄰近市場的存在、使我們的產品組合多樣化、推進創新和加快我們的數字抱負的戰略好處。這項商譽不能在納税時扣除.
在2022年選擇贖回的6個月內1.50%和0.50在vocera收購中承擔的可轉換票據百分比為$101及$324。這些償還在合併現金流量表中被歸類為融資活動。
收購後為vocera員工提供的基於股票的獎勵,費用為$132在2022年記錄在銷售、一般和行政費用中。
我們重大收購的採購價格分配如下:
收購淨資產的收購價分配
2022沃克拉
有形資產和負債:
應收賬款$33 
庫存13 
遞延所得税資產73 
其他資產92 
債務(425)
遞延所得税負債(182)
其他負債(115)
無形資產:
客户和總代理商關係550 
發達的技術和專利178 
商號18 
商譽2,328 
購買價格,扣除獲得的現金淨額$281
$2,563 
無形資產加權平均壽命13
Vocera的收購價格分配是基於初步估值,主要與無形資產和遞延所得税有關。我們的估計和假設可能會在測算期內發生變化。
合併估計攤銷費用
2022年剩餘時間2023202420252026
$320 $620 $590 $570 $513 
注8-債務和信貸安排
我們有由各種金融機構發放的信貸額度,可以為我們的日常運營需求提供資金。我們的某些信貸安排要求我們遵守金融和其他契約。我們在2022年6月30日遵守了所有公約。
2022年2月,我們達成了一項1.52025年2月22日到期的十億美元定期貸款協議,按期限擔保隔夜融資利率(SOFR)加基準利率計息0.725%。2022年6月,我們償還了$250在定期貸款上。
2022年,我們的董事會批准將未償還商業票據的最高額度從$1,500至$2,250.
2022年6月30日,有不是在我們的信貸安排或商業票據計劃下未償還的借款,該計劃允許到期日達到397自簽發之日起計天數。
除每股金額或另有規定外,美元金額以百萬為單位。
8

史賽克公司
2022年第二季度表格10-Q
總債務摘要2022年6月2021年12月
費率到期
優先無擔保票據:
1.125%2023年11月30日$577 $622 
0.600%2023年12月1日598 598 
3.375%May 15, 2024595 593 
0.250%2024年12月3日890 958 
1.150%June 15, 2025646 645 
3.375%2025年11月1日748 748 
3.500%March 15, 2026994 994 
2.125%2027年11月30日784 845 
3.650%March 7, 2028597 597 
0.750%March 1, 2029836 901 
1.950%June 15, 2030990 990 
2.625%2030年11月30日675 727 
1.000%2031年12月3日779 840 
4.100%April 1, 2043392 392 
4.375%May 15, 2044395 395 
4.625%March 15, 2046982 982 
2.900%June 15, 2050642 642 
定期貸款2025年2月22日1,250  
其他11 10 
債務總額$13,381 $12,479 
較短的當前債務到期日7 7 
長期債務總額$13,374 $12,472 
2022年6月2021年12月
未攤銷債務發行成本$57 $62 
現有設施的借款能力$2,162 $2,162 
優先無擔保票據的公允價值$11,122 $13,391 
優先無抵押票據的公允價值是根據考慮債務工具相關條款的報價活躍市場價格和收益率,使用報價利率、到期日和借款金額來估計的。我們幾乎所有的債務都被歸類在公允價值等級的第二級。
注9-所得税
我們的有效税率為8.9%和11.52022年三個月和六個月的%包括對被確定為無限期再投資的外國子公司的未分配收益和某些離散税項的遞延所得税的沖銷。我們的有效税率為10.6%和13.12021年三個月和六個月的百分比包括某些離散税目。
在我們運營的司法管轄區內,我們會定期接受所得税當局的審計。2022年7月,我們有效地解決了2014至2018年的美國聯邦所得税審計。因此,在截至2022年9月30日的三個月裏,我們預計將不確定税收頭寸和相關利息的應計項目減少約$220.
附註10-細分市場信息
正如之前披露的,從2021年12月31日起,我們將我們的可報告業務部門改為(I)MedSurg和Neurotech以及(Ii)骨科和脊柱,以與我們新的內部報告結構保持一致。我們在提出的所有歷史時期都反映了這些變化。
三個月六個月
2022202120222021
Medsurg與神經科技$2,549 $2,359 $4,972 $4,550 
骨科和脊柱1,944 1,935 3,796 3,697 
淨銷售額$4,493 $4,294 $8,768 $8,247 
Medsurg與神經科技$601 $702 $1,212 $1,337 
骨科和脊柱607 563 1,129 1,018 
分部營業收入$1,208 $1,265 $2,341 $2,355 
未分配給細分市場的項目:
公司和其他
$(145)$(154)$(344)$(316)
與收購和整合相關的成本(37)(120)(186)(369)
無形資產攤銷
(160)(149)(310)(330)
重組相關費用和其他費用
(62)(17)(171)(31)
《醫療器械條例》
(32)(26)(60)(45)
召回相關事項
(4)(76)(18)(82)
監管和法律事項
4 9 (33)9 
合併營業收入$772 $732 $1,219 $1,191 
那裏有未按部門劃分的總資產發生重大變化從我們的Form 10-K年度報告中提供的2021年年報中提供的信息中,除了在Voerera收購中收購的資產被包括在MedSurg和Neurotech部門之外。
除每股金額或另有規定外,美元金額以百萬為單位。
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史賽克公司
2022年第二季度表格10-Q
第二項。管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析
關於史崔克
Stryker是世界領先的醫療技術公司之一,與我們的客户一起,我們有動力讓醫療保健變得更好。我們在醫療和外科、神經技術、整形外科和脊柱領域提供創新的產品和服務,幫助改善患者和醫院的結果。與世界各地的客户一起,Stryker每年影響超過1億名患者。
我們將我們的業務分成兩個可報告的業務部門:(I)MedSurg和Neurotech以及(Ii)骨科和脊柱。Medsurg和神經科技產品包括手術設備和導航系統(儀器)、內窺鏡和通信系統(內窺鏡)、患者處理、急救醫療設備和重症監護一次性產品(醫療)、用於治療急性腦缺血和出血性中風的微創產品(神經血管)、用於傳統腦和開放顱骨外科手術的全系列產品、矯形生物和生物外科產品,包括合成骨移植和椎體增大產品(Neuro顱骨),以及用於各種醫療專科的其他醫療器械產品。整形外科和脊柱產品主要包括用於髖關節和膝關節置換以及創傷和四肢手術的植入物,以及用於脊柱損傷、畸形和退行性治療的頸椎、胸腰椎和椎間系統。
新冠肺炎疫情與宏觀經濟環境
新冠肺炎全球大流行和宏觀經濟環境導致了市場以及全球和美國經濟的嚴重混亂,這種情況可能會持續很長一段時間。為應對新冠肺炎疫情,各政府部門和私營企業實施了眾多遏制措施,如旅行禁令和限制、隔離、就地避難命令和關閉。我們的大量全球供應商、供應商、分銷商和製造設施都位於受疫情影響的地區。這些業務因政府和私營企業為應對大流行病而採取的限制性措施而受到重大不利影響。這導致產品短缺,原材料和零部件價格上升,以及其他通脹壓力,特別是對我們的製造成本。
在本季度,我們看到選擇性程序的恢復,因為新冠肺炎大流行在許多地區的影響已經減弱,亞太地區的一些國家除外。然而,某些產品的銷售增長受到持續的供應鏈挑戰和電子元件短缺的限制,特別是對我們MedSurg業務的資本產品的影響。
俄羅斯與烏克蘭衝突
俄羅斯和烏克蘭的軍事衝突,以及美國政府和其他國家為應對這場衝突而實施的制裁,給全球市場造成了巨大的波動和混亂。鑑於我們提供救生和增強生命的產品,我們計劃繼續在俄羅斯運營,前提是我們可以安全地這樣做。在2022年的6個月中,在俄羅斯的淨銷售額約佔我們收入的0.2%。儘管俄羅斯不是我們業務的重要組成部分,但它將對全球經濟、供應鏈和燃料價格產生的影響存在不確定性,因此對我們的業務也是如此。請參閲第二部分第1A項。“風險”
欲知詳情,請參閲我們截至2022年3月31日的季度報告Form 10-Q中的“因素”。
中國批量採購與進口採購評價
中國政府啟動了地區性和全國性的高價值醫用耗材批量採購計劃,以降低醫療成本。每個VBP計劃都有特定的要求,將合同授予能夠滿足質量和數量要求的出價最低的投標人。中標者可以保證某些產品的銷售量,而中標者可能會損失單位銷售量。競標成功所需的價格對我們在中國現有的關節置換和創傷產品的商業運營產生了負面影響。到目前為止,我們的其他業務還沒有受到重大影響;然而,國家脊椎產品VBP計劃於2022年7月啟動。中國還發布了國家進口採購評估指導標準,這增加了中國公立醫院對本地採購設備的採購,並正在影響我們在中國的MedSurg業務。我們在中國的業務約佔我們2022年上半年收入的2.6%。
三個月和六個月概述
在2022年的三個月裏,我們實現了比2021年增長4.6%的銷售額。剔除收購和資產剝離的影響,按不變貨幣計算,銷售額增長了6.1%。我們公佈的營業利潤率為17.2%,淨收益為656美元,稀釋後每股淨收益為1.72美元。不包括某些項目的影響,調整後的營業收入利潤率(1)收縮220個基點,至23.7%,調整後淨收益(1)860美元,調整後每股攤薄淨收益(1) 2.25美元,與2021年一致。
在2022年的6個月裏,我們實現了比2021年增長6.3%的銷售額。剔除收購和資產剝離的影響,按不變貨幣計算,銷售額增長了7.6%。我們公佈的營業利潤率為13.9%,淨收益為979美元,稀釋後每股淨收益為2.56美元。不包括某些項目的影響,調整後的營業收入利潤率(1)收縮190個基點,至22.8%,調整後淨收益(1)1,612美元,調整後每股攤薄淨收益(1) 4.22美元,增長1.0%。
最新發展動態
2022年2月,我們簽訂了一項15億美元的定期貸款協議,2025年2月22日到期,基本利率為有擔保隔夜融資利率(SOFR)加0.725%。2022年6月,我們償還了這筆定期貸款中的250美元。
2022年2月,我們完成了對vocera Communications,Inc.(Vocera)的收購,價格為每股79.25美元,扣除收購的現金(包括可轉換票據),總收購價為26億美元。Vocera是數字護理協調和通信類別的領先者。Voerera是我們在MedSurg和Neurotech內的醫療業務的一部分。收購帶來的商譽反映了擴大我們在鄰近市場的存在、使我們的產品組合多樣化、推進創新和加快我們的數字抱負的戰略好處。有關更多信息,請參閲我們的合併財務報表附註7。
(1) 關於本報告中使用的非GAAP財務計量的討論,請參閲“非GAAP財務計量”,並與最直接可比的GAAP財務計量進行對賬。
除每股金額或另有規定外,美元金額以百萬為單位。
10

史賽克公司
2022年第二季度表格10-Q
綜合經營成果
三個月六個月
淨銷售額百分比百分比淨銷售額百分比百分比
2022202120222021變化2022202120222021變化
淨銷售額$4,493 $4,294 100.0 %100.0 %4.6 %$8,768 $8,247 100.0 %100.0 %6.3 %
毛利2,826 2,772 62.9 64.6 1.9 5,560 5,281 63.4 64.0 5.3 
研究、開發和工程費用351 310 7.8 7.2 13.2 764 598 8.7 7.3 27.8 
銷售、一般和行政費用1,539 1,505 34.3 35.0 2.3 3,249 3,080 37.1 37.3 5.5 
召回費用76 0.1 1.8 NM18 82 0.2 1.0 NM
無形資產攤銷160 149 3.6 3.5 7.4 310 330 3.5 4.0 (6.1)
其他收入(費用),淨額(52)(70)(1.2)(1.6)(25.7)(113)(162)(1.3)(2.0)(30.2)
所得税64 70 NMNM(8.6)127 135 NMNM(5.9)
淨收益$656 $592 14.6 %13.8 %10.8 %$979 $894 11.2 %10.8 %9.5 %
稀釋後每股淨收益$1.72 $1.55 11.0 %$2.56 $2.34 9.4 %
調整後每股攤薄淨收益(1)
$2.25 $2.25  %$4.22 $4.18 1.0 %


NM--沒有意義
地域和細分市場淨銷售額三個月六個月
百分比變化百分比變化
20222021如報道所述常量
貨幣
20222021如報道所述常量
貨幣
地理位置:
美國$3,311 $3,100 6.8 %6.8 %$6,416 $5,884 9.0 %9.0 %
國際1,182 1,194 (1.0)9.7 2,352 2,363 (0.5)7.8 
總計$4,493 $4,294 4.6 %7.6 %$8,768 $8,247 6.3 %8.7 %
細分市場:
Medsurg與神經科技$2,549 $2,359 8.0 %10.6 %$4,972 $4,550 9.3 %11.3 %
骨科和脊柱1,944 1,935 0.5 3.9 3,796 3,697 2.7 5.4 
總計$4,493 $4,294 4.6 %7.6 %$8,768 $8,247 6.3 %8.7 %
補充淨銷售額增長信息
三個月六個月
百分比變化百分比變化
美國國際美國國際
20222021如報道所述不變貨幣如報道所述如報道所述不變貨幣20222021如報道所述不變貨幣如報道所述如報道所述不變貨幣
Medsurg和Neurotech:
儀器$563 $517 8.9 %11.3 %12.3 %(3.1)%7.7 %$1,091 $986 10.7 %12.7 %14.3 %(1.4)%7.0 %
內窺鏡檢查600 518 15.7 18.2 16.2 13.8 25.8 1,138 987 15.3 17.5 17.1 9.2 18.9 
醫療666 640 4.1 6.2 10.0 (14.6)(6.1)1,330 1,262 5.4 7.0 10.5 (10.7)(4.3)
神經血管306 301 1.6 7.2 (1.8)3.7 12.9 607 590 2.7 6.9 (1.6)5.4 12.2 
神經顱骨337 310 8.5 10.3 9.4 4.1 14.7 660 591 11.6 13.1 13.5 3.8 11.7 
其他77 73 5.8 5.8 4.9 68.5 74.5 146 134 8.8 8.8 8.1 57.6 60.7 
$2,549 $2,359 8.0 %10.6 %10.9 %(0.1)%9.9 %$4,972 $4,550 9.3 %11.3 %12.4 %0.8 %8.5 %
骨科和脊柱:
雙膝$500 $474 5.5 %8.7 %5.3 %6.2 %18.6 %$964 $886 8.8 %11.5 %10.9 %3.2 %13.1 %
髖臼364 353 3.2 7.6 4.5 1.2 13.0 691 662 4.5 8.1 6.3 1.5 10.9 
創傷和四肢676 674 0.2 3.4 3.1 (6.5)4.4 1,361 1,314 3.6 6.2 6.7 (3.7)4.8 
脊骨290 307 (5.1)(2.3)(3.6)(8.9)1.0 569 585 (2.6)(0.3)(0.1)(8.5)(0.7)
其他114 127 (10.8)(7.3)(13.8)0.1 16.3 211 250 (15.5)(13.0)(18.4)(5.5)5.9 
$1,944 $1,935 0.5 %3.9 %1.6 %(2.0)%9.5 %$3,796 $3,697 2.7 %5.4 %4.7 %(1.9)%7.2 %
總計$4,493 $4,294 4.6 %7.6 %6.8 %(1.0)%9.7 %$8,768 $8,247 6.3 %8.7 %9.0 %(0.5)%7.8 %
合併淨銷售額
截至2022年的三個月,合併淨銷售額增長4.6%,按不變貨幣計算增長7.6%,這是因為外幣匯率對淨銷售額產生了3.0%的負面影響。不包括收購和資產剝離的1.5%的影響,按不變貨幣計算的淨銷售額增長7.5%,單位銷量的增加因價格下降而部分抵消了1.4%的影響。單位銷量的增長是由於大多數MedSurg和Neurotech產品以及大多數整形外科和脊柱產品的出貨量增加。
據報告,2022年上半年合併淨銷售額增長6.3%,按不變貨幣計算增長8.7%,這是因為外幣匯率對淨銷售額產生了2.4%的負面影響。不包括收購和資產剝離的1.1%的影響,按不變貨幣計算的淨銷售額增長了8.8%,單位銷量的增加因價格下降而部分抵消了1.2%的影響。單位銷量的增長是由於所有MedSurg和Neurotech產品以及大多數整形外科和脊柱產品的出貨量增加。
除每股金額或另有規定外,美元金額以百萬為單位。
11

史賽克公司
2022年第二季度表格10-Q
Medsurg和Neurotech的淨銷售額
根據報告,Medsurg和Neurotech在2022年前三個月的淨銷售額增長了8.0%,按不變貨幣計算增長了10.6%,這是因為外幣匯率對淨銷售額產生了2.6%的負面影響。不包括收購的2.7%的影響,按不變貨幣計算的淨銷售額因單位數量增加而增長7.8%,因價格上漲而增長0.1%。單位銷量的增加是由於大多數MedSurg和Neurotech產品的出貨量增加。
根據報告,Medsurg和Neurotech在2022年上半年的淨銷售額增長了9.3%,按不變貨幣計算增長了11.3%,這是因為外幣匯率對淨銷售額產生了2.0%的負面影響。不包括收購的2.0%的影響,按不變貨幣計算的淨銷售額因單位數量的增加而增長了9.3%。單位銷量的增加是由於所有MedSurg產品的出貨量都有所增加。
骨科和脊柱的淨銷售額
根據報告,矯形外科和脊柱在2022年前三個月的淨銷售額增長了0.5%,按不變貨幣計算增長了3.9%,這是因為外幣匯率對淨銷售額產生了3.4%的負面影響。按不變貨幣計算的淨銷售額增長了7.1%,單位銷量的增長被較低的價格部分抵消了3.2%。單位數量的增加是由於髖關節、膝蓋以及創傷和肢體產品的出貨量增加。
根據報告,矯形外科和脊柱在2022年前六個月的淨銷售額增長了2.7%,按不變貨幣計算增長了5.4%,這是因為外幣匯率對淨銷售額產生了2.7%的負面影響。按不變貨幣計算的淨銷售額增長了8.2%,單位銷量的增加部分抵消了2.8%的價格下降的影響。單位銷量的增加是由於大多數整形外科和脊柱產品的出貨量增加。
毛利
2022年前三個月的毛利潤佔銷售額的百分比從2021年的64.6%下降到62.9%。剔除以下項目的影響,毛利潤佔銷售額的比例從2021年的66.0%下降至2022年前三個月的63.3%,原因是在現貨市場上以溢價購買電子元件的成本增加,以及其他通脹壓力,主要與勞動力、鋼鐵和運輸有關。
2022年前六個月的毛利潤佔銷售額的百分比從2021年的64.0%下降到63.4%。剔除以下項目的影響,毛利潤佔銷售額的比例從2021年的65.7%下降至2022年前六個月的63.7%,這主要是由於在現貨市場上以溢價購買電子元件導致的成本增加以及其他通脹壓力,主要與勞動力、鋼鐵和運輸有關。這些增加的成本被更高的銷售量和有利的組合部分抵消了。
淨銷售額百分比
三個月2022202120222021
已報告$2,826 $2,772 62.9 %64.6 %
庫存增加到公允價值58 0.2 1.4 
重組相關費用和其他費用0.2 — 
《醫療器械條例》— — — 
調整後的$2,843 $2,832 63.3 %66.0 %
淨銷售額百分比
六個月2022202120222021
已報告$5,560 $5,281 63.4 %64.0 %
庫存增加到公允價值12 137 0.2 1.7 
重組相關費用和其他費用10 — 0.1 — 
《醫療器械條例》— — 
調整後的$5,584 $5,419 63.7 %65.7 %
研究、開發和工程費用
2022年前三個月,研發和工程費用增加了41美元,增幅為13.2%,佔銷售額的比例從2021年的7.2%上升到7.8%。剔除以下項目的影響,費用佔銷售額的比例從2021年的6.6%增加到2022年的7.2%。
2022年上半年,研發和工程費用增加了166美元,增幅為27.8%,佔銷售額的比例從2021年的7.3%上升到8.7%。剔除以下項目的影響,費用佔銷售額的比例從2021年的6.7%增加到2022年的7.2%。
三個月和六個月的增長反映出我們繼續致力於新產品開發和技術、整合最近的收購以及在六個月註銷某些無形資產。
淨銷售額百分比
三個月2022202120222021
已報告$351 $310 7.8 %7.2 %
《醫療器械條例》(28)(26)(0.6)(0.6)
調整後的$323 $284 7.2 %6.6 %
淨銷售額百分比
六個月2022202120222021
已報告$764 $598 8.7 %7.3 %
重組相關費用和其他費用(79)— (0.9) 
《醫療器械條例》(56)(44)(0.6)(0.6)
調整後的$629 $554 7.2 %6.7 %
銷售、一般和行政費用
銷售、一般和行政費用在2022年前三個月增加了34美元或2.3%,佔銷售額的比例從2021年的35.0%下降到34.3%。剔除以下項目的影響,費用佔銷售額的比例從2021年的33.4%下降到2022年的32.4%。
2022年上半年,銷售、一般和行政費用增加了169美元,增幅為5.5%,佔銷售額的比例從37.3%下降到37.1%。2022年收購時授予vocera員工的股票獎勵,記錄了132美元的費用。剔除以下項目的影響,費用佔銷售額的比例從2021年的34.3%下降到2022年的33.7%。
前三個月和六個月的銷售額百分比下降是由於我們持續的成本紀律和固定成本槓桿。
淨銷售額百分比
三個月2022202120222021
已報告$1,539 $1,505 34.3 %35.0 %
其他與收購和整合相關的業務(30)(62)(0.8)(1.4)
重組相關費用和其他費用(54)(16)(1.2)(0.4)
《醫療器械條例》(2)— — — 
監管和法律事項0.1 0.2 
調整後的$1,457 $1,436 32.4 %33.4 %
淨銷售額百分比
六個月2022202120222021
已報告$3,249 $3,080 37.1 %37.3 %
其他與收購和整合相關的業務(174)(232)(2.1)(2.8)
重組相關費用和其他費用(82)(31)(0.9)(0.3)
《醫療器械條例》(2)— — — 
監管和法律事項(33)(0.4)0.1 
調整後的$2,958 $2,826 33.7 %34.3 %
除每股金額或另有規定外,美元金額以百萬為單位。
12

史賽克公司
2022年第二季度表格10-Q
召回費用
召回費用在這三個月分別為4美元和76美元,在2022年和2021年的六個月分別為18美元和82美元。2022年前三個月和六個月的費用主要與之前披露的萊特髖關節產品有關,2021年三個月和六個月的費用主要與REPREATE和ABG II模塊頸髖部支架有關。有關更多信息,請參閲我們的合併財務報表附註6。
無形資產攤銷
無形資產攤銷在前三個月分別為160美元和149美元,在2022和2021年前六個月分別為310美元和330美元。有關更多信息,請參閲我們的合併財務報表附註7。
營業收入
2022年前三個月,營業收入佔銷售額的比例從2021年的17.0%增加到17.2%,增幅為40美元。剔除以下項目的影響,營業收入佔銷售額的比例從2021年的25.9%下降到2022年的23.7%,這主要是由於通脹壓力導致的成本上升,但部分被更高的銷售量和成本紀律帶來的槓桿所抵消。
2022年前六個月,營業收入佔銷售額的比例從2021年的14.4%增加到13.9%,增幅為28美元,增幅為2.4%。剔除以下項目的影響,營業收入佔銷售額的比例從2021年的24.7%下降到2022年的22.8%,這主要是由於通脹壓力和我們對創新的持續投資導致的成本上升,但部分被更高的銷售量和成本紀律帶來的槓桿所抵消。
淨銷售額百分比
三個月2022202120222021
已報告$772 $732 17.2 %17.0 %
庫存增加到公允價值58 0.2 1.4 
其他與收購和整合相關的業務30 62 0.6 1.4 
購入無形資產攤銷160 149 3.6 3.5 
重組相關費用和其他費用62 17 1.4 0.4 
《醫療器械條例》32 26 0.7 0.6 
召回相關事項76 0.1 1.8 
監管和法律事項(4)(9)(0.1)(0.2)
調整後的$1,063 $1,111 23.7 %25.9 %
淨銷售額百分比
六個月2022202120222021
已報告$1,219 $1,191 13.9 %14.4 %
庫存增加到公允價值12 137 0.1 1.7 
其他與收購和整合相關的業務174 232 2.0 2.8 
購入無形資產攤銷310 330 3.5 4.0 
重組相關費用和其他費用171 31 2.0 0.4 
《醫療器械條例》60 45 0.7 0.5 
召回相關事項18 82 0.2 1.0 
監管和法律事項33 (9)0.4 (0.1)
調整後的$1,997 $2,039 22.8 %24.7 %
其他收入(費用),淨額
其他收入(支出),前三個月淨額為(52美元)和(70美元),2022年和2021年前六個月分別為(113美元)和(162美元)。2022年淨費用的減少主要是由於良好的投資回報和利息收入。
所得税
我們在2022年三個月和六個月的8.9%和11.5%的有效税率包括對被確定為無限期再投資的外國子公司的未分配收益和某些離散税項的遞延所得税的逆轉。我們在2021年三個月和六個月的10.6%和13.1%的有效税率包括某些離散的税目。
在我們運營的司法管轄區內,我們會定期接受所得税當局的審計。2022年7月,我們有效地解決了2014至2018年的美國聯邦所得税審計。因此,在截至2022年9月30日的三個月裏,我們預計將不確定税收頭寸和相關利息的應計項目減少約220美元。
淨收益
2022年前三個月的淨收益從2021年的592美元或每股稀釋後收益1.55美元增加到656美元或每股稀釋後收益1.72美元。調整後每股攤薄淨收益(1)2022年為2.25美元,與2021年一致。
2022年前六個月的淨收益從2021年的894美元或每股稀釋後收益2.34美元增加到979美元或每股稀釋後收益2.56美元。調整後每股攤薄淨收益(1) increased 1.0% to $4.22 in 2022 from $4.18 in 2021.
淨銷售額百分比
三個月2022202120222021
已報告$656 $592 14.6 %13.8 %
庫存增加到公允價值43 0.1 1.0 
其他與收購和整合相關的業務23 51 0.5 1.2 
購入無形資產攤銷124 113 2.8 2.7 
重組相關費用和其他費用56 15 1.2 0.3 
《醫療器械條例》26 21 0.6 0.5 
召回相關事項68 0.1 1.6 
監管和法律事項(4)(12)(0.1)(0.3)
税務事宜(29)(30)(0.7)(0.7)
調整後的$860 $861 19.1 %20.1 %
淨銷售額百分比
六個月2022202120222021
已報告$979 $894 11.2 %10.8 %
庫存增加到公允價值103 0.1 1.2 
其他與收購和整合相關的業務128 180 1.5 2.2 
購入無形資產攤銷239 264 2.6 3.3 
重組相關費用和其他費用140 33 1.6 0.4 
《醫療器械條例》50 37 0.6 0.4 
召回相關事項14 73 0.2 0.9 
監管和法律事項24 (12)0.3 (0.1)
税務事宜29 26 0.3 0.3 
調整後的$1,612 $1,598 18.4 %19.4 %

除每股金額或另有規定外,美元金額以百萬為單位。
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史賽克公司
2022年第二季度表格10-Q
非公認會計準則財務指標
我們在根據美國公認會計原則(GAAP)確定的財務信息報告中補充了某些非GAAP財務指標,包括以不變貨幣計算的銷售增長百分比;有機銷售增長百分比;調整後的毛利潤;調整後的銷售、一般和管理費用;調整後的研發和工程費用;調整後的營業收入;調整後的其他收入(費用)、淨額;調整後的有效所得税率;調整後的淨收益;調整後稀釋後每股淨收益(DPS);自由現金流量;以及自由現金流量轉換。我們相信,這些非GAAP財務指標提供了有意義的信息,幫助投資者和股東瞭解我們的財務結果,評估我們未來業績的前景。管理層認為,以不變貨幣計算的銷售增長百分比和上述其他調整後的指標是我們業務的重要指標,因為它們排除了可能不能反映或與我們的核心經營業績無關的項目,併為分析我們基本業務的趨勢提供了一個基線。管理層使用這些非公認會計準則財務指標來審查可報告業務部門的經營結果,並結合我們的預算流程分析潛在的未來業務趨勢,並根據這些非公認會計準則財務指標來確定某些管理層激勵性薪酬。為了衡量以不變貨幣計算的銷售額增長百分比,我們剔除了影響銷售額可比性和趨勢的外幣匯率變化的影響。按不變貨幣計算的銷售額增長百分比是通過按相同的外幣匯率換算當年和上一年的業績來計算的。為了衡量有機銷售增長的百分比,我們剔除了外幣匯率變化的影響。, 收購和資產剝離,這會影響銷售的可比性和趨勢。有機銷售增長百分比是通過按相同的外幣匯率換算當年和上一年的業績來計算的,不包括收購和資產剝離的影響。為了在一致和可比的基礎上衡量收益表現,我們排除了某些影響經營業績可比性和收益趨勢的項目。為了衡量自由現金流,我們根據購買物業、廠房和設備的金額以及長期資產處置的收益調整經營活動提供的現金,並消除某些法律和解和召回付款的影響。為了衡量自由現金流的轉換,我們將自由現金流除以調整後的淨收益。這些調整在時間上是不規律的,可能並不代表我們過去和未來的表現。以下是一個期間內可能包含的調整類型的實例:
1.與收購和整合相關的成本。與整合最近收購的業務有關的成本(例如,與終止銷售關係、裁員和其他與整合有關的活動有關的成本),以及與完成收購過程有關的具體成本(例如,增加庫存和交易成本)。
2.購入無形資產攤銷。與購入的無形資產相關的定期攤銷費用。
3.重組相關費用和其他費用。與在某些國家終止銷售關係、裁員、取消產品線、某些長期和無形資產註銷和減值以及相關成本和其他與重組有關的活動相關的成本。
4.醫療器械法規。與更新我們的質量體系、產品標籤、資產註銷和產品再製造相關的成本,以符合新的醫療器械報告規定和歐盟的其他要求,以及中國對醫療器械更嚴格的規定。
5.召回相關事項。我們對解決返老還童、Lfit V40和其他產品召回的最低可能損失範圍的最佳估計。
6.監管和法律事項。我們對解決某些監管問題和其他法律和解的最小可能損失範圍的最佳估計。
7.税務事宜。費用代表對某些重要和離散税目進行會計核算的影響。
由於非GAAP財務計量沒有標準化,可能無法將這些財務計量與具有相同或相似名稱的其他公司的非GAAP財務計量進行比較。這些調整後的財務指標不應單獨考慮或替代報告的銷售增長、毛利、銷售、一般和行政費用、研究、開發和工程費用、營業收入、其他收入(費用)、淨有效所得税税率、淨收益和稀釋後每股淨收益,這些都是公認會計準則中最直接可比的財務指標。這些非GAAP財務指標是查看我們業務各方面的另一種方式,與我們的GAAP結果以及下面討論的運營綜合結果結束時對應的GAAP財務指標的對賬情況相比較。我們強烈鼓勵投資者和股東全面審查我們的財務報表和公開提交的報告,不要依賴任何單一的財務衡量標準。
用於計算非GAAP每股攤薄淨收益的加權平均稀釋後流通股與用於計算各自期間報告的每股攤薄淨收益的加權平均攤薄後每股淨收益相同。
除每股金額或另有規定外,美元金額以百萬為單位。
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史賽克公司
2022年第二季度表格10-Q
非GAAP財務指標與最直接可比GAAP財務指標的對賬
2022年三個月毛利銷售、一般和管理費用研究、開發和工程費用營業收入其他收入(費用),淨額淨收益有效
税率
稀釋每股收益
已報告$2,826 $1,539 $351 $772 $(52)$656 8.9 %$1.72 
報告的淨銷售額百分比62.9 %34.3 %7.8 %17.2 %(1.2)%14.6 %
與收購和整合相關的成本:
庫存增加到公允價值— — — 0.1 0.01 
其他與收購和整合相關的業務— (30)— 30 — 23 0.4 0.06 
購入無形資產攤銷— — — 160 — 124 2.0 0.33 
重組相關費用和其他費用(54)— 62 — 56 (0.4)0.15 
《醫療器械條例》(2)(28)32 — 26 0.2 0.07 
召回相關事項— — — — 0.1 — 
監管和法律事項— — (4)— (4)— (0.02)
税務事宜— — — — (12)(29)2.6 (0.07)
調整後的$2,843 $1,457 $323 $1,063 $(64)$860 13.9 %$2.25 
調整後的淨銷售額百分比63.3 %32.4 %7.2 %23.7 %(1.4)%19.1 %
2021年三個月毛利銷售、一般和管理費用研究、開發和工程費用營業收入其他收入(費用),淨額淨收益有效
税率
稀釋每股收益
已報告$2,772 $1,505 $310 $732 $(70)$592 10.6 %$1.55 
報告的淨銷售額百分比64.6 %35.0 %7.2 %17.0 %(1.6)%13.8 %
與收購和整合相關的成本:
庫存增加到公允價值58 — — 58 — 43 0.6 0.11 
其他與收購和整合相關的業務— (62)— 62 — 51 0.1 0.13 
購入無形資產攤銷— — — 149 — 113 1.4 0.29 
重組相關費用和其他費用(16)— 17 — 15 (0.1)0.03 
《醫療器械條例》— — (26)26 — 21 0.1 0.06 
召回相關事項— — — 76 — 68 (0.4)0.18 
監管和法律事項— — (9)(3)(12)0.3 (0.03)
税務事宜— — — — — (30)4.4 (0.07)
調整後的$2,832 $1,436 $284 $1,111 $(73)$861 17.0 %$2.25 
調整後的淨銷售額百分比66.0 %33.4 %6.6 %25.9 %(1.7)%20.1 %
2022年六個月毛利銷售、一般和管理費用研究、開發和工程費用營業收入其他收入(費用),淨額淨收益有效
税率
稀釋每股收益
已報告$5,560 $3,249 $764 $1,219 $(113)$979 11.5 %$2.56 
報告的淨銷售額百分比63.4 %37.1 %8.7 %13.9 %(1.3)%11.2 %
與收購和整合相關的成本:
庫存增加到公允價值12 — — 12 — 0.1 0.02 
其他與收購和整合相關的業務— (174)— 174 — 128 2.0 0.33 
購入無形資產攤銷— — — 310 — 239 2.6 0.63 
重組相關費用和其他費用10 (82)(79)171 — 140 0.6 0.37 
《醫療器械條例》(2)(56)60 — 50 0.2 0.13 
召回相關事項— — — 18 — 14 0.2 0.04 
監管和法律事項— (33)— 33 — 24 0.4 0.06 
税務事宜— — — — (12)29 (3.7)0.08 
調整後的$5,584 $2,958 $629 $1,997 $(125)$1,612 13.9 %$4.22 
調整後的淨銷售額百分比63.7 %33.7 %7.2 %22.8 %(1.4)%18.4 %
2021年六個月毛利銷售、一般和管理費用研究、開發和工程費用營業收入其他收入(費用),淨額淨收益有效
税率
稀釋每股收益
已報告$5,281 $3,080 $598 $1,191 $(162)$894 13.1 %$2.34 
報告的淨銷售額百分比64.0 %37.3 %7.3 %14.4 %(2.0)%10.8 %
與收購和整合相關的成本:
庫存增加到公允價值137 — — 137 — 103 1.1 0.27 
其他與收購和整合相關的業務— (232)— 232 — 180 1.6 0.47 
購入無形資產攤銷— — — 330 — 264 1.6 0.69 
重組相關費用和其他費用— (31)— 31 11 33 0.3 0.08 
《醫療器械條例》— (44)45 — 37 0.2 0.10 
召回相關事項— — — 82 — 73 (0.3)0.19 
監管和法律事項— — (9)(3)(12)0.2 (0.03)
税務事宜— — — — — 26 (2.6)0.07 
調整後的$5,419 $2,826 $554 $2,039 $(154)$1,598 15.2 %$4.18 
調整後的淨銷售額百分比65.7 %34.3 %6.7 %24.7 %(1.9)%19.4 %
除每股金額或另有規定外,美元金額以百萬為單位。
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史賽克公司
2022年第二季度表格10-Q
財務狀況和流動性
六個月20222021
經營活動提供的淨現金$732 $1,330 
用於投資活動的現金淨額(2,834)(298)
融資活動提供(用於)的現金淨額240 (1,729)
匯率變動對現金及現金等價物的影響(38)(5)
現金及現金等價物的變動$(1,900)$(702)
經營活動
2022年和2021年6個月,業務活動提供的現金分別為732美元和1330美元。減少的主要原因是庫存增加,主要是由於材料價格和庫存水平上升,以管理供應鏈問題,以及主要由於銷售時機而導致應收賬款增加。
投資活動    
2022年和2021年的6個月中,用於投資活動的現金分別為2834美元和298美元。這個2022年現金使用量增加的主要原因是用於收購和資本項目投資的付款增加。
融資活動
2022年和2021年的6個月中,融資活動提供(用於)的現金分別為240美元和1729美元。2022年提供的現金主要是由通過發放1,500美元定期貸款為收購vocera提供資金,其中250美元已償還,部分由股息支付抵消。2021年使用的現金主要是由於2021年3月償還了750美元的債務和2021年6月償還了400美元的定期貸款。W在2022年和2021年的6個月裏,E沒有回購任何股票。在2022年和2021年的六個月裏,支付給普通股股東的股息分別為525美元和475美元。
流動性
截至2022年6月30日和2021年12月31日,現金、現金等價物和有價證券分別為1,127美元和3,019美元。在2022年6月30日和2021年12月31日,流動資產分別比流動負債高出4421美元和5468美元。我們預計能夠從各種來源支持我們的短期流動性和運營需求,包括運營現金、商業票據和現有信貸額度。
我們過去曾在資本市場籌集資金,而且可能會繼續這樣做。我們繼續擁有強勁的投資級短期和長期債務評級,我們認為這些評級應該能夠使我們在需要時為債務進行再融資。
截至2022年6月30日,我們在美國以外地區持有的現金、現金等價物和有價證券約為55%,而2021年12月31日為26%。
關鍵會計政策
與我們在2021年Form 10-K年度報告中披露的政策相比,我們的關鍵會計政策沒有變化。
尚未採用的新會計公告
有關信息,請參閲我們的合併財務報表附註1。
擔保和其他表外安排
我們沒有擔保或其他表外融資安排,包括可變利息實體,我們認為其規模可能會對我們的財務狀況或流動性產生實質性影響。
其他事項
法律和監管事項
我們參與了在我們的正常業務過程中產生的各種正在進行的訴訟、法律行動和索賠,包括
涉及產品、勞動、知識產權等事項的訴訟。有關更多信息,請參閲我們的合併財務報表附註6。
前瞻性陳述
本報告包含提及我們的陳述,這些陳述不是歷史事實,被認為是1995年私人證券訴訟改革法所指的“前瞻性陳述”。這些聲明旨在利用改革法案中的“安全港”條款,是基於對運營、行業狀況、財務狀況和流動性的當前預測。用於識別前瞻性陳述的詞語包括諸如“可能”、“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“計劃”、“預測”、“預測”、“潛在”、“預期”、“估計”、“預期”、“項目”、“打算”、“相信”、“可能影響”、“在軌道上”、“目標”等詞語。“戰略”以及與任何關於未來經營或財務業績、收購或我們的業務的討論有關的類似實質的詞語和術語。此外,任何提及對未來事件或情況的預期、預測或其他特徵的陳述,包括任何基本假設,都是前瞻性陳述。這些陳述不是保證,會受到難以預測的風險、不確定性和假設的影響,包括與新冠肺炎疫情對我們的運營和財務業績影響有關的不確定性。因此,實際結果可能與這些前瞻性陳述大不相同。可能導致我們的實際結果與我們在任何前瞻性陳述中的預期不同的一些重要因素包括項目1A中討論的風險。我們2021年年度報告Form 10-K和第二部分第1A項的“風險因素”。在我們截至3月31日的季度報告Form 10-Q中的“風險因素”, 2022年閲讀本Form 10-Q表格時,應結合我們的合併財務報表以及我們在Form 10-K年度報告中對合並財務報表的附註。我們沒有任何意圖或義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,以反映我們的預期或那些預期可能基於的事件、條件或情況的任何變化,或影響實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同的可能性。
第三項。關於市場風險的定量和定性披露
我們認為,我們最大的潛在市場風險敞口領域是匯率風險以及新冠肺炎疫情對我們的運營和財務業績的影響。關於匯率風險的定量和定性披露包括在我們2021年10-K表格年度報告的第7A項“關於市場風險的定量和定性披露”中。與其中提供的信息沒有實質性變化。我們無法量化新冠肺炎疫情對我們財務業績的影響。有關新冠肺炎大流行的定性披露包含在本10-Q表格的第一部分第2項“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”以及我們的2021年年度報告10-K表格的第一部分第1A項“風險因素”中。
除每股金額或另有規定外,美元金額以百萬為單位。
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第四項。控制和程序
信息披露控制和程序的評估
我們的管理層在首席執行官和首席財務官(認證人員)的參與下,於2022年6月30日評估了公司的披露控制和程序(如1934年證券交易法修訂後頒佈的第13a-15(E)或15d-15(E)規則所定義)的有效性。基於這一評估,認證人員得出結論,公司的披露控制和程序自2022年6月30日起有效。
財務報告內部控制的變化
在2022年的六個月內,我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。2022年2月,我們完成了對vocera的收購,目前正在將vocera整合到我們的運營、合規計劃和內部控制流程中。截至2022年6月30日,vocera約佔我們總資產的8.5%,包括作為收購價格分配一部分記錄的商譽和無形資產,以及截至2022年6月30日的六個月約佔我們淨銷售額的1%。美國證券交易委員會的指導允許公司將收購排除在其對收購後第一年財務報告內部控制的評估之外,同時整合被收購的公司。我們已將收購的vocera業務排除在我們對公司財務報告內部控制的評估之外。
第二部分--其他資料
第1A項。風險因素
我們不知道第1A項所列風險因素有任何實質性變化。我們的2021年年度報告Form 10-K和第二部分第1A項中的“風險因素”。在我們截至2022年3月31日的季度報告Form 10-Q中的“風險因素”,以下風險因素的更新除外:
我們在全球供應鏈、生產和分銷流程中使用各種原材料、組件、設備和第三方服務;第三方服務的嚴重短缺、價格上漲或不可用可能會增加我們的運營成本,需要大量資本支出,或對我們產品的競爭地位產生不利影響:我們依賴某些供應商來確保原材料、零部件和成品設備的安全,以及依賴某些第三方服務提供商,如消毒服務提供商,這使我們面臨產品短缺和價格意外上漲的風險,無論是由於通脹壓力、法規變化或其他原因。此外,由於質量考慮、獨特的知識產權考慮或與監管要求相關的限制,幾種原材料、部件、成品設備和服務都是從單一來源採購的。如果獨家供應商或服務提供商被收購,或不能或不願意交付這些材料或服務,我們可能無法在這種不可用期間製造或提供一種或多種產品,我們的業務可能會受到影響。在某些情況下,我們可能無法以及時或具有成本效益的方式為此類材料或服務建立額外的或替代的供應商或服務提供商,這主要是由於FDA和其他法規要求在將材料、組件和服務用於我們的產品或與其一起使用之前對其進行驗證。此外,在2022年期間,市場經歷了越來越大的通脹壓力,部分原因是全球供應鏈中斷、勞動力短缺和新冠肺炎大流行的其他影響,其中
我們預計會繼續下去。在美國和我們開展業務的許多國家,通貨膨脹的存在已經並可能繼續導致更高的利率和資本成本、運輸成本、勞動力成本增加、匯率疲軟和其他類似的影響。我們已經並可能繼續經歷製造成本和運營費用的通貨膨脹,以及由新冠肺炎疫情或一般宏觀經濟因素導致的匯率疲軟的負面影響,並且可能無法將這些成本增加及時轉嫁給我們的客户,這可能對我們的盈利能力和運營業績產生重大不利影響。通貨膨脹還可能導致我們的客户減少或推遲對我們產品和服務的訂單,這可能會對我們的銷售和運營業績產生實質性的不利影響。
第二項。未登記的股權證券銷售和收益的使用
在2022年的三個月裏,我們發行了6,071股普通股,作為對員工的績效獎勵。這些股票不是根據1933年的《證券法》登記的,因為得出的結論是,這些獎勵不是該法案第2(A)(3)條所指的出售事件。
2015年3月,我們宣佈董事會已授權我們購買最多2,000美元的普通股。回購的方式、時間和金額由管理層基於對市場狀況、股價和其他因素的評估而決定,並受到監管機構的考慮。購買時不時地在公開市場上進行,在私下協商的交易或其他方式中進行。
在2022年的六個月中,我們沒有根據我們的授權回購計劃回購任何普通股。截至2022年6月30日,根據我們的授權回購計劃可以獲得的普通股總美元價值為1,033美元。
第六項。展品
10(i)
根據2011年長期激勵計劃授予非僱員董事的2022年授予限制性股票單位的授出通知格式和條款和條件。
31(i)
根據規則第13a-14(A)條簽發史賽克公司主要行政人員的證書.
31(ii)
依照規則第13a-14(A)條對史賽克公司首席財務官的證明.
32(i)*
Stryker Corporation首席執行官依據《美國法典》第18編第1350條所作的證明.
32(ii)*
Stryker Corporation首席財務官依據《美國法典》第18編第1350條所作的證明.
101.INSIXBRL實例文檔
101.SCHIXBRL架構文檔
101.CALIXBRL計算鏈接庫文檔
101.DEFIXBRL定義鏈接庫文檔
101.LABIXBRL標籤鏈接庫文檔
101.PREIXBRL演示文稿鏈接庫文檔
104封面交互數據文件(封面XBRL標記嵌入到內聯XBRL文檔中)
*提供本表格10-Q
除每股金額或另有規定外,美元金額以百萬為單位。
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史賽克公司
2022年第二季度表格10-Q
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
史賽克公司
(註冊人)
日期:July 27, 2022/s/Kevin A.Lobo
凱文·A·洛博
董事長、首席執行官、總裁
日期:July 27, 2022/s/Glenn S.Boehnlein
格倫·S·博恩萊恩
首席財務官總裁副
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