附件15.1
July 21, 2022
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
女士們、先生們:
我們目前是瑞安航空控股有限公司的主要會計師,在2022年7月21日的日期下,我們報告了瑞安航空控股有限公司截至2022年、2022年、2021年和2020年3月31日的綜合財務報表,以及截至2022年3月31日的財務報告內部控制的有效性。於2021年11月15日,吾等獲通知,待股東於2022年9月批准後,瑞安航空控股有限公司委任普華永道會計師事務所為其截至2023年3月31日止年度的主要會計師,並於瑞安航空控股有限公司截至2022年3月31日及截至2022年3月31日的綜合財務報表的審計完成及截至2022年3月31日的財務報告內部控制有效性及其報告發表後,終止與畢馬威的核數師與客户關係。我們已閲讀瑞安航空控股有限公司於2022年7月21日在其20-F表格16F項下的聲明,我們同意此類聲明,但我們不能同意或不同意瑞安航空控股公司關於變更已得到董事會批准的聲明,也不能同意或不同意瑞安航空控股公司關於普華永道沒有就特定交易應用會計原則或瑞安航空控股公司合併財務報表中可能提出的審計意見的類型,或對財務報告進行內部控制的有效性的聲明。
非常真誠地屬於你,
畢馬威