附件31.1
認證

我,丹尼斯·H·尼爾森,特此證明:

1.我已審閲了The Buckle,Inc.截至2022年4月30日的季度報告Form 10-Q;
2.據本人所知,本季度報告並無對重大事實作出任何不真實的陳述,亦無遺漏就本報告所涵蓋的期間作出該等陳述所必需的重大事實,以針對該等陳述的情況作出不具誤導性的陳述;
3.據本人所知,本報告所包含的財務報表和其他財務信息,在各重要方面都公平地反映了註冊人在本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流;
4.註冊人的其他核證官和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義的),並具有:

A.設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息被這些實體內的其他人告知,特別是在本報告編寫期間;
 
設計這種財務報告內部控制,或使這種財務報告內部控制在我們的監督下設計,以根據公認的會計原則為財務報告的可靠性和對外財務報表的編制提供合理保證;
 
C.評估註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據這種評估提出我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;以及
 
D.在本報告中披露註冊人在最近一個財政季度內對財務報告的內部控制發生的任何變化,該變化對註冊人的財務報告內部控制產生了或合理地可能產生重大影響;以及

5.根據我們對財務報告內部控制的最新評估,註冊人的其他審核人和我已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會披露:
 
A.在財務報告內部控制的設計或運作方面可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點;以及
 
B.涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。


日期:2022年6月9日由以下人員提供:/s/Dennis H.Nelson
  丹尼斯·H·納爾遜,
 總裁兼首席執行官
  (首席行政官)