附件31.1
認證
我,馬克·魯賓,特此證明:
(a) | 設計這種披露控制和程序,或使這種披露控制和程序在我的監督下設計,以確保這些實體內的其他人,特別是在編寫本報告期間,向我通報與註冊人有關的重要信息; |
(b) | 設計財務報告內部控制,或者使財務報告內部控制在我的監督下設計,為財務報告的可靠性和按照公認會計原則編制對外財務報表提供合理保證; |
(c) | 評估註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據這種評估提出我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;以及 |
(d) | 在本報告中披露註冊人對財務報告的內部控制在註冊人最近一個財政季度(如果是年度報告,註冊人的第四個財政季度)期間發生的任何變化,該變化對或可能對註冊人的財務報告內部控制產生重大影響;以及 |
(a) | 財務報告內部控制的設計或運作中可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點;以及 |
(b) | 涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。 |
Date: May 16, 2022
| Marc Rubin,M.D. |
| |
姓名: | 馬克·魯賓醫學博士 | | |
標題: | 執行主席 | | |
| (首席行政官和首席財務官) | | |
| | |