附件 12.2

認證

本人譚萬宏,特此證明:

1. 我已審閲了Moxian(BVI)Inc.的Form 20-F年報;

2. 據我所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏就本報告所涵蓋的 期間作出該等陳述所必需的重要事實,以使該等陳述不具誤導性;

3. 據我所知,本報告所包含的財務報表和其他財務信息在所有材料中都是公平列報的 尊重本報告所列期間公司的財務狀況、經營成果和現金流;

4. 公司的其他認證官員和我負責為公司建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義的),並具有

(a) 設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與公司相關的重要信息,包括其合併子公司,由這些實體內的其他人 知曉,特別是在編寫本報告期間;
(b) 設計這種財務報告內部控制,或者使這種財務報告內部控制在我們的監督下設計,為財務報告的可靠性和根據公認會計原則為外部目的編制財務報表提供合理保證。
(c) 評估 公司的披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出我們基於此類評估得出的關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;
(d) 在本報告中披露了公司財務報告內部控制在年度報告所涵蓋的期間內發生的對公司財務報告內部控制產生重大影響或可能產生重大影響的任何變化;以及

5. 根據我們對財務報告的內部控制的最新評估,公司的其他認證官員和我已向公司的審計師和公司董事會的審計委員會(或履行類似職能的人員)披露:

(a) 財務報告內部控制的設計或運作中可能對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有 重大缺陷和重大弱點; 和
(b) 任何涉及管理層或在公司內部財務報告控制中發揮重要作用的員工的 欺詐行為,無論是否重大。

Date: May 13, 2022
由以下人員提供: /s/ 譚萬宏
姓名: 譚萬宏
標題: 首席財務官