附件 31.2

首席執行官證書 根據

2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節

我,富蘭克林無線公司代理首席財務官大衞·布朗,特此證明:

1) 我審閲了富蘭克林無線公司Form 10-Q中的這份季度報告;
2) 據我所知, 本季度報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,也不遺漏陳述必要的重大事實,以根據作出此類陳述的情況,對本報告所涵蓋的期間 不產生誤導性;
3) 據我所知,本報告所包括的財務報表和其他財務信息在所有重要方面都公平地列報了註冊人在本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流;
4) 我負責為註冊人 建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義),並擁有:

a) 設計此類披露 控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人有關的材料 信息由這些實體內的其他人向我們瞭解,尤其是在編寫本報告期間;
b) 設計這種財務報告內部控制,或者使這種財務報告內部控制在我們的監督下設計, 為財務報告的可靠性和根據公認會計原則為外部目的編制財務報表提供合理保證;
c) 評估註冊人披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出我根據此類評估得出的關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序有效性的結論;以及
d) 在本報告中披露的註冊人對財務報告的內部控制在註冊人最近一個財政季度(如果是年度報告,註冊人的第四個財政季度)期間發生的任何變化,對註冊人的財務報告內部控制產生了重大影響,或很可能產生重大影響;以及

5) 我已根據我對財務報告的內部控制的最新評估,向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:

a) 財務報告內部控制的設計或運作中存在的所有重大缺陷和重大缺陷,可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及
b) 涉及管理層或在註冊人對財務報告的內部控制中具有重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否涉及 材料。

/s/ David Brown

大衞·布朗

負責人 財務官

May 10, 2022