附件31.1

認證

我,總裁兼首席執行官理查德·赫曼斯,特此證明:

1)

我已經審閲了HireQuest,Inc.的Form 10-Q中的這份季度報告。

2)

根據本人所知,本報告並無對重大事實作出任何不真實的陳述,亦無遺漏就本季度報告所涵蓋的期間而言,根據作出該等陳述的情況而作出該等陳述所必需的重要事實,而該等陳述並無誤導;

3)

據我所知,本季度報告中包含的財務報表和其他財務信息,在各重要方面都公平地反映了註冊人在本季度報告所列期間的財務狀況、經營成果和現金流;

4)

註冊人的其他認證官員和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義),我們有:

a)

設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人有關的重要信息被這些實體中的其他人告知,特別是在本報告編寫期間。

b)

設計該等財務報告的內部控制,或導致該等財務報告的內部控制在我們的監督下設計,以提供有關財務報告的可靠性及根據公認會計原則編制對外財務報表的合理保證。

c)

評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據這種評估提出了我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論。

d)

在本報告中披露註冊人對財務報告的內部控制在註冊人最近的財務季度(在本季度報告中為註冊人的第二個財務季度)期間發生的任何變化,該變化對註冊人的財務報告內部控制產生了重大影響,或有合理的可能對其產生重大影響。

5)

根據我們對財務報告的內部控制的最新評估,我和註冊人的其他認證人員已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:

a)

財務報告內部控制的設計或運作中的所有重大缺陷和重大弱點,可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響。

b)

涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是重大還是非實質性的。

日期:2022年5月10日

/s/理查德·赫曼斯

理查德·赫曼斯

總裁兼首席執行官