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目錄表
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
 
表格10-Q 

(標記一) 
    根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末MARCH 31, 2022.


    根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
的過渡期                             
 
委託文件編號:001-33807

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415404/000141540422000042/sats-20220331_g1.gif
EchoStar公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
內華達州 26-1232727
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) (國際税務局僱主身分證號碼)
   
因弗內斯街東100號恩格爾伍德科羅拉多州
 80112-5308
(主要行政辦公室地址) (郵政編碼)
(303)706-4000
不適用
(註冊人的電話號碼,包括區號)(前姓名、前地址和前財政年度,如果自上次報告以來發生變化)
根據該法第12(B)條登記的證券:
A類普通股面值0.001美元納斯達克股市有限責任公司
(每節課的標題)(註冊的每間交易所的名稱)
SAT考試
(股票代碼)
 
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。 No
 
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每一份交互數據文件。 No
 
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。(勾選一項):
大型加速文件服務器加速文件管理器新興成長型公司
非加速文件服務器規模較小的報告公司

如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是 No

截至2022年4月28日,註冊人的已發行普通股包括37,228,906A類普通股和47,687,039B類普通股,每股面值0.001美元。




目錄表
目錄
 
關於前瞻性陳述的披露
i
   
 
第一部分-財務信息
 
   
第1項。
財務報表
1
截至2022年3月31日(未經審計)和2021年12月31日(已審計)的合併資產負債表
1
截至2022年3月31日和2021年3月31日止三個月的綜合業務報表(未經審計)
3
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月綜合全面收益(虧損)表(未經審計)
4
截至2022年3月31日和2021年3月31日三個月的綜合股東權益變動表(未經審計)
5
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月合併現金流量表(未經審計)
6
合併財務報表附註(未經審計)
7
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
37
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
51
第四項。
控制和程序
51
  
 
第二部分--其他資料
第1項。
法律訴訟
52
第1A項。
風險因素
52
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
52
第三項。
高級證券違約
52
第四項。
煤礦安全信息披露
52
第五項。
其他信息
52
第六項。
陳列品
53
簽名
54





目錄表
關於前瞻性陳述的披露

本Form 10-Q季度報告(“Form 10-Q”)包含符合1995年“私人證券訴訟改革法案”、1933年修訂的“證券法案”第27A條和修訂的1934年“證券交易法”第21E條定義的“前瞻性聲明”,包括但不限於對我們的估計、預期、未來發展、計劃、目標、戰略、財務狀況、監管發展和法律程序的預期影響、我們行業和業務的機會,以及對下一財季及以後的其他趨勢和預測。除有關歷史事實的陳述外,所有陳述都可能是前瞻性陳述。前瞻性陳述也可以通過諸如“預期”、“打算”、“計劃”、“目標”、“尋求”、“相信”、“估計”、“預期”、“預測”、“項目”、“繼續”、“未來”、“將”、“將”、“可能”、“可以”、“可能”和類似術語來識別。這些前瞻性陳述是基於截至本10-Q表日我們掌握的信息,代表管理層根據過去的經驗和趨勢、當前的經濟和行業狀況、預期的未來發展和其他相關因素提出的當前觀點和假設。前瞻性表述不是對未來業績、事件或結果的保證,涉及潛在的已知和未知風險、不確定性,包括新冠肺炎疫情的影響以及其他因素,許多這些因素可能超出我們的控制範圍,可能會對我們的近期和長期運營和財務狀況構成風險。因此,由於一些因素,實際業績、事件或結果可能與前瞻性陳述中明示或暗示的情況大不相同,這些因素包括但不限於:
 
與我們操作和控制衞星的能力有關的重大風險,與我們擁有和租賃的衞星有關的操作和環境風險,以及與我們正在建造的衞星有關的風險;
我們的能力和與我們接觸的第三方經營我們業務的能力,包括監管和競爭考慮;
我們實施和/或實現我們的投資和其他戰略舉措的好處的能力;
與BSS交易有關的法律程序或其他可能對我們的業務造成重大成本和重大不利影響的事項;
與我們的海外業務相關的風險以及與開展國際業務相關的其他不確定性;
與我們對第三方供應商的依賴相關的風險;以及
與我們的人力資本資源相關的風險。
 
其他可能導致或導致這些差異的因素包括但不限於在本10-Q表格第II部分第1A項以及在我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-K表格年度報告(“10-K表格”)第I部分第1A項標題風險因素中討論的那些,在我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的第一部分10-K表第2項和第II部分10-K表第7項以及我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的其他文件中討論的那些。
 
本文中作出的所有警告性聲明應理解為適用於所有前瞻性聲明,無論它們出現在哪裏。投資者應考慮本文所述的風險和不確定性,不應過度依賴任何前瞻性陳述。除非法律要求,否則我們不承擔、也不特別否認有義務公開發布對任何前瞻性陳述的任何修訂的結果,無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
 
儘管我們認為任何前瞻性陳述中反映的預期都是合理的,但我們不能保證未來的結果、事件、活動水平、業績或成就。我們不對任何前瞻性陳述的準確性和完整性承擔責任。除非法律另有要求,否則我們不承擔更新本文或我們提交給美國證券交易委員會的任何文件中通過參考方式包含或納入的前瞻性信息的責任。

如果本文或我們提交給美國證券交易委員會的任何文件中描述的一個或多個風險或不確定性發生,或者潛在的假設被證明是不正確的,我們的實際結果和計劃可能與任何前瞻性聲明中表達的結果和計劃大不相同。
i

目錄表
第一部分-財務信息

項目1.財務報表
EchoStar公司
合併資產負債表
(以千為單位,不包括每股和每股)
(未經審計)
 自.起
 March 31, 20222021年12月31日
資產  
流動資產:  
現金和現金等價物$889,199 $535,894 
有價證券634,593 1,010,496 
貿易應收賬款和合同資產淨額199,306 182,063 
其他流動資產,淨額209,905 198,444 
流動資產總額1,933,003 1,926,897 
非流動資產:  
財產和設備,淨額2,376,143 2,338,285 
經營性租賃使用權資產150,980 149,198 
商譽535,394 511,086 
監管授權,淨額470,329 469,766 
其他無形資產,淨額17,792 13,984 
其他投資,淨額350,318 297,747 
其他非流動資產,淨額335,794 338,241 
非流動資產總額4,236,750 4,118,307 
總資產$6,169,753 $6,045,204 
負債與股東權益  
流動負債:  
應付貿易帳款$109,390 $109,338 
合同責任138,201 141,343 
應計費用和其他流動負債176,083 209,442 
流動負債總額423,674 460,123 
非流動負債:  
長期債務,淨額1,496,185 1,495,994 
遞延税項負債,淨額430,808 403,684 
經營租賃負債136,723 134,897 
其他非流動負債124,450 136,426 
非流動負債總額2,188,166 2,171,001 
總負債2,611,840 2,631,124 
承付款和或有事項








附註是這些綜合財務報表不可分割的一部分。
1

目錄表



EchoStar公司
合併資產負債表
(以千為單位,不包括每股和每股)
(未經審計)

股東權益:  
優先股,$0.001面值,20,000,000授權股份,在2022年3月31日和2021年3月31日發行並未償還
  
普通股,$0.001面值,4,000,000,000授權股份:
  
A類普通股,$0.001面值,1,600,000,000授權股份,58,441,449已發行及已發行股份37,646,656於2022年3月31日及58,059,622已發行及已發行股份38,726,923於2021年12月31日發行的股份
58 58 
B類可轉換普通股,$0.001面值,800,000,000授權股份,47,687,039在2022年3月31日和2021年3月31日發行和發行的股票
48 48 
C類可轉換普通股,$0.001面值,800,000,000授權股份,在2022年3月31日和2021年3月31日發行並未償還
  
D類普通股,$0.001面值,800,000,000授權股份,在2022年3月31日和2021年3月31日發行並未償還
  
額外實收資本3,343,056 3,345,878 
累計其他綜合收益(虧損)(173,280)(212,102)
累計收益(虧損)747,899 656,466 
庫存股,按成本價計算(471,582)(436,521)
EchoStar公司股東權益總額3,446,199 3,353,827 
非控制性權益111,714 60,253 
股東權益總額3,557,913 3,414,080 
總負債和股東權益$6,169,753 $6,045,204 
附註是這些綜合財務報表不可分割的一部分。
2

目錄表
EchoStar公司
合併業務報表
(以千計,每股除外)
(未經審計)

 截至3月31日的三個月,
 20222021
收入:
服務和其他收入$418,811 $430,337 
設備收入82,723 52,245 
總收入501,534 482,582 
成本和支出:
銷售--服務和其他費用(不包括折舊和攤銷)141,129 132,789 
銷售成本--設備(不包括折舊和攤銷)69,114 45,151 
銷售、一般和行政費用118,170 114,119 
研發費用7,617 7,545 
折舊及攤銷120,436 129,286 
長期資產減值準備 230 
總成本和費用456,466 429,120 
營業收入(虧損)45,068 53,462 
其他收入(支出):
利息收入,淨額6,422 5,949 
利息支出,扣除資本化金額(14,973)(34,667)
投資收益(虧損)淨額80,686 78,600 
未合併關聯公司淨收益(虧損)中的權益(1,714)1,374 
外幣交易收益(損失),淨額6,394 (4,069)
其他,淨額(156)(930)
其他收入(費用)合計,淨額76,659 46,257 
所得税前收入(虧損)121,727 99,719 
所得税優惠(準備金),淨額(32,782)(22,147)
淨收益(虧損)88,945 77,572 
減去:非控股權益應佔淨虧損(收益)2,488 947 
EchoStar公司普通股應佔淨收益(虧損)$91,433 $78,519 
每股收益(虧損)-A類和B類普通股:
基本信息$1.07 $0.84 
稀釋$1.06 $0.84 

附註是這些綜合財務報表不可分割的一部分。
3

目錄表
EchoStar公司
綜合全面收益表(損益表)
(金額以千為單位)
(未經審計)

截至3月31日的三個月,
 20222021
淨收益(虧損)$88,945 $77,572 
其他綜合收益(虧損),税後淨額:
外幣折算調整48,945 (26,197)
可供出售證券的未實現收益(虧損)(567)(86)
其他 (6,920)
重新歸類為淨收益(虧損)的金額:
可供出售債務證券的已實現虧損(收益) (7)
扣除税後的其他綜合收益(虧損)合計48,378 (33,210)
綜合收益(虧損)137,323 44,362 
減去:可歸因於非控股權益的綜合虧損(收益)(7,068)6,557 
可歸因於EchoStar公司的全面收益(虧損)$130,255 $50,919 






























附註是這些綜合財務報表不可分割的一部分。
4

目錄表
EchoStar公司
合併股東權益變動表
截至2022年和2021年3月31日的三個月
(金額以千為單位)
(未經審計)

普普通通
庫存
其他內容
已繳費
資本
累計
其他
全面
收入(虧損)
累計
收益
(虧損)
財務處
股票,按成本價計算
非控制性
利益
總計
平衡,2020年12月31日$105 $3,321,426 $(187,876)$583,591 $(174,912)$64,916 $3,607,250 
A類普通股的發行:       
僱員福利1 7,124 — — — — 7,125 
員工購股計劃— 2,486 — — — — 2,486 
基於股票的薪酬— 2,011 — — — — 2,011 
非控股股東的出資— — — — — 5,400 5,400 
其他全面收益(虧損)— — (27,600)— — (5,610)(33,210)
淨收益(虧損)— — — 78,519 — (947)77,572 
國庫股份回購— — — — (110,769)— (110,769)
平衡,2021年3月31日$106 $3,333,047 $(215,476)$662,110 $(285,681)$63,759 $3,557,865 
平衡,2021年12月31日$106 $3,345,878 $(212,102)$656,466 $(436,521)$60,253 $3,414,080 
A類普通股的發行:
僱員福利— 7,041 — — — — 7,041 
員工購股計劃— 2,367 — — — — 2,367 
基於股票的薪酬— 1,860 — — — — 1,860 
根據印度合資公司的成立發行股權和貢獻資產— (14,090)— — — 44,393 30,303 
其他全面收益(虧損)— — 38,822 — — 9,556 48,378 
淨收益(虧損)— — — 91,433 — (2,488)88,945 
國庫股份回購— — — — (35,061)— (35,061)
平衡,2022年3月31日$106 $3,343,056 $(173,280)$747,899 $(471,582)$111,714 $3,557,913 

附註是這些綜合財務報表不可分割的一部分。
5

目錄表
EchoStar公司
合併現金流量表
(金額以千為單位)
(未經審計)
 截至3月31日的三個月,
 20222021
經營活動的現金流:
淨收益(虧損)$88,945 $77,572 
對淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)現金流量的調整:
折舊及攤銷120,436 129,286 
長期資產減值準備 230 
投資損失(收益)淨額(80,686)(78,600)
未合併關聯公司的淨虧損(收益)權益1,714 (1,374)
外幣交易損失(收益),淨額(6,394)4,069 
遞延税金準備(福利),淨額25,538 18,370 
基於股票的薪酬1,860 2,011 
債務發行成本攤銷191 1,118 
其他,淨額(2,528)11,551 
資產和負債變動,淨額:
貿易應收賬款和合同資產淨額(8,480)(6,090)
其他流動資產,淨額(3,340)(1,736)
應付貿易帳款7,046 (18,375)
合同責任(3,142)7,938 
應計費用和其他流動負債(27,033)(27,447)
非流動資產和非流動負債淨額(9,774)(1,636)
經營活動提供(用於)的現金淨額104,353 116,887 
投資活動產生的現金流:
購買有價證券(88,578)(389,071)
有價證券的銷售和期限492,812 1,361,632 
財產和設備支出(112,138)(179,235)
用於外部營銷軟件的支出(5,093)(7,846)
印度合資企業編隊(7,892) 
購買其他投資 (50,000)
出售其他投資 1,500 
投資活動提供(用於)的現金淨額279,111 736,980 
融資活動的現金流:
2021年高級無抵押債券的回購和到期 (62,588)
支付融資租賃債務(85)(329)
支付在軌獎勵義務(1,444)(1,104)
根據員工購股計劃發行的A類普通股所得款項2,367 2,486 
國庫股份回購(33,307)(107,862)
非控股股東的出資 5,400 
其他,淨額 (292)
融資活動提供(用於)的現金淨額(32,469)(164,289)
匯率對現金及現金等價物的影響3,480 (1,808)
現金及現金等價物淨增(減)354,475 687,770 
期初現金和現金等價物,包括限制數額536,874 896,812 
現金和現金等價物,包括受限數額,期末$891,349 $1,584,582 

附註是這些綜合財務報表不可分割的一部分。
6

目錄表
EchoStar公司
合併財務報表附註
(未經審計)

NOTE 1. 組織和業務活動

主營業務
 
EchoStar Corporation(與其子公司一起被稱為“EchoStar”、“Company”、“We”、“Us”和“Our”)是一家控股公司,成立於2007年10月,是根據內華達州法律成立的公司,自2008年以來一直作為獨立於DISH網絡公司(“DISH”)的上市公司運營。我們的A類普通股在納斯達克全球精選市場(“納斯達克”)公開交易,代碼為“SATS”。

我們在網絡技術和服務方面都處於行業領先地位,不斷創新,為全球各地的人員、企業和事物提供推動互聯未來的全球解決方案。我們為消費者客户提供寬帶衞星技術、寬帶互聯網服務,包括家庭和中小型企業,以及衞星服務。我們還為包括航空和政府企業在內的企業客户提供創新的網絡技術、託管服務和通信解決方案。我們在以下方面開展業務業務細分:
 
休斯段-向國內外消費者客户提供寬帶衞星技術和寬帶互聯網服務,向服務提供商和企業客户提供寬帶網絡技術、管理服務、設備、硬件、衞星服務和通信解決方案。休斯部門還為其他衞星系統的客户設計、提供和安裝網關和終端設備。此外,我們的Hughes部門為移動系統運營商和我們的企業客户設計、開發、建造和提供包含衞星地面系統和終端的電信網絡。
EchoStar衞星服務部門(“ESS部門”)-該公司使用我們擁有和租賃的某些在軌衞星和相關許可證,以全職和/或偶爾使用的方式向美國政府服務提供商、互聯網服務提供商、廣播新聞機構、內容提供商和私營企業客户提供衞星服務。

我們的業務還包括不同的公司部門(主要是行政、財務、戰略發展、人力資源、信息技術、財務、會計、房地產和法律)和其他活動,例如某些衞星開發項目和其他業務開發活動產生的成本,以及我們某些投資的收益或損失,這些都沒有分配到我們的業務部門。這些活動、成本和收入,以及部門間交易的抵消,在我們的部門報告中計入公司和其他部門。我們還按主要地理市場將我們的業務劃分如下:(I)北美(美國及其領土、墨西哥和加拿大);(Ii)中南美洲和(Iii)其他(亞洲、非洲、澳大利亞、歐洲、印度和中東)。參考注15.分部報告以瞭解更多詳細信息。

NOTE 2. 重要會計政策摘要
 
陳述的基礎

該等未經審核的綜合財務報表及附註(統稱為“綜合財務報表”)乃根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)及中期財務信息表格10-Q及條例S-X第10條的指示編制。因此,它們不包括根據美國公認會計準則編制完整財務報表所需的所有信息和附註。我們認為,包括正常經常性調整在內的所有調整都已包括在內,這些調整被認為是公平列報所必需的。然而,我們公佈的中期運營結果並不一定代表全年的預期結果。

除非另有説明,這些合併財務報表中列報的所有金額均以數千美元表示,但每股和每股金額除外。

7

目錄表
EchoStar公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
參考附註2.主要會計政策摘要請參閲我們10-K表格中的綜合財務報表,以總結和討論我們的重要會計政策,但以下更新除外。

預算的使用
 
我們必須作出某些估計和假設,這些估計和假設會影響這些綜合財務報表中報告的金額。最重要的估計和假設用於確定:(I)用於確認一段時間內收入的投入,包括遞延合同收購成本的攤銷期間;(Ii)可疑賬户準備;(Iii)遞延税項和相關估值準備,包括不確定的税務狀況;(Iv)或有損失;(V)金融工具的公允價值;(Vi)在企業合併中收購的資產和負債的公允價值;以及(Vii)資產減值測試。

我們的估計和假設是基於歷史經驗、可觀察到的市場投入以及我們認為在這種情況下相關的各種其他因素。由於作出估計所涉及的固有不確定性,實際結果可能與先前估計的數額不同,這種差異可能對我們的財務報表具有重大影響。此外,不斷變化的經濟狀況可能會增加上述估計和假設的內在不確定性。我們定期審查我們的估計和假設,修訂的影響將反映在它們發生的期間,或者如果修訂的估計影響到未來的期間,則前瞻性地反映出來。

合併原則

我們合併所有我們擁有控股權的實體。吾等被視為於吾等為主要受益人的可變權益實體,以及吾等持有超過50%已發行有表決權股份而其他股東並無實質權利參與管理的其他實體擁有控股權。對於我們控制但不完全擁有的實體,我們在股東權益中記錄了非控股權益,該部分實體的權益歸因於非控股所有權權益。所有重大的公司間餘額和交易都已在合併中沖銷。

最近採用的會計公告

2021年1月1日,我們通過了會計準則更新(ASU)2019-12號-所得税(主題740):簡化所得税會計(ASU 2019-12)。ASU 2019-12是財務會計準則委員會(FASB)整體簡化倡議的一部分,旨在通過更新某些指導方針和消除某些例外情況來簡化所得税的會計處理。我們採用這一ASU並沒有對我們的合併財務報表產生實質性影響。

2021年11月,FASB發佈了ASU 2021-10,政府援助(話題832):企業實體披露政府援助,要求企業實體(非營利性實體和員工福利計劃除外)披露其接受的某些政府援助的信息。832專題披露要求包括:(1)交易的性質和使用的相關會計政策;(2)受影響的資產負債表和損益表上的項目以及適用於每個財務報表項目的金額;(3)交易的重要條款和條件。我們採用這一ASU並沒有對我們的合併財務報表產生實質性影響。










8

目錄表
EchoStar公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
最近發佈的尚未採用的會計公告

2020年3月,FASB發佈了ASU第2020-04號-參考利率改革(主題848),編碼為ASC 848(簡稱ASC 848)。ASC 848的目的是提供可選的指導,以緩解全市場範圍內從銀行間同業拆借利率轉向替代參考利率對財務報告的潛在影響。ASC 848僅適用於參考匯率預計將因參考匯率改革而終止的合同、套期保值關係和其他交易。該指南可能適用於ASC 848的發佈,截止日期為2022年12月31日。我們預計將利用指導意見提供的可選的權宜之計,僅為使用替代參考匯率而修改合同。我們已經評估了採用這一新準則的影響,預計它不會對我們的合併財務報表產生實質性影響。

2021年10月,FASB發佈了ASU 2021-08,企業合併(主題805):根據與客户簽訂的合同對合同資產和合同負債進行會計處理,對於與企業合併中獲得的收入合同有關的合同資產和合同負債,規定了公允價值計量的例外。ASU要求實體(收購人)根據主題606確認和計量在企業合併中獲得的合同資產和合同負債。在購置日,購買方應當按照專題606説明相關的收入合同,就好像是它發起了合同一樣。ASU在2023年12月15日之後的會計年度和中期內對公司有效。允許及早領養。ASU適用於在生效日期或之後發生的業務合併。

2022年3月,FASB發佈了ASU 2022-02,金融工具--信貸損失(專題326):問題債務重組和Vintage披露。本次修訂取消了對債權人不良債務重組的會計指導,同時加強了對某些貸款再融資和債權人向遇到財務困難的借款人進行重組的披露要求。修正案還要求披露按融資應收款來源年度分列的當期核銷總額。本次更新中的修正案在2022年12月15日之後開始的財政年度生效,包括這些財政年度內的過渡期。允許及早領養。我們正在評估採用這一新準則對我們的合併財務報表的影響。

NOTE 3. 收入確認

合同餘額

下表列出了我們合同餘額的組成部分:
 自.起
March 31, 20222021年12月31日
貿易應收賬款和合同資產,淨額:
銷售和服務$160,325 $154,676 
租賃5,722 5,668 
應收貿易賬款總額166,047 160,344 
合同資產49,783 36,307 
壞賬準備(16,524)(14,588)
應收貿易賬款和合同資產總額,淨額$199,306 $182,063 
合同責任:
當前$138,201 $141,343 
非當前10,292 10,669 
合同總負債$148,493 $152,012 

9

目錄表
EchoStar公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
下表列出了以前列入合同負債的合併業務報表中確認的收入:

截至3月31日的三個月,
20222021
收入$88,947 $63,081 
合同採購成本

下表顯示了我們的合同採購成本淨額中的活動:

截至3月31日的三個月,
20222021
期初餘額$82,986 $99,837 
加法15,788 18,400 
攤銷費用(20,197)(22,769)
外幣折算1,995 (875)
期末餘額$80,572 $94,593 

履約義務

截至2022年3月31日,我們最初預期期限超過一年的客户合同的剩餘履約義務為$890.4百萬美元。預期在一年內和一年以上履行的履約義務包括48.0%和52.0%。這一金額和百分比不包括與我們休斯部門的消費者客户達成的協議、我們的租賃安排以及與某些客户達成的協議,根據這些協議,通過合同條款到期的所有金額是否可收回是不確定的。

收入的分類

地理信息

下表顯示了我們從客户合同中獲得的收入,按主要地理市場和細分市場分類:
休斯ESS公司和其他已整合
總計
截至2022年3月31日的三個月
北美$399,422 $4,474 $2,947 $406,843 
南美洲和中美洲42,872   42,872 
其他51,812  7 51,819 
總收入$494,106 $4,474 $2,954 $501,534 
截至2021年3月31日的三個月
北美$398,759 $4,089 $2,612 $405,460 
南美洲和中美洲43,030   43,030 
其他34,070  22 34,092 
總收入$475,859 $4,089 $2,634 $482,582 

10

目錄表
EchoStar公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
產品和服務的性質

下表列出了我們按產品和服務的性質以及細分市場分列的收入:
休斯ESS公司和其他已整合
總計
截至2022年3月31日的三個月
服務和其他收入:
服務$400,402 $2,935 $1,519 $404,856 
租賃收入10,987 1,539 1,429 13,955 
服務和其他收入總額411,389 4,474 2,948 418,811 
設備收入:
裝備25,885  6 25,891 
設計、開發和建造服務55,905   55,905 
租賃收入927   927 
設備總收入82,717  6 82,723 
總收入$494,106 $4,474 $2,954 $501,534 
截至2021年3月31日的三個月
服務和其他收入:
服務$413,519 $2,690 $1,091 $417,300 
租賃收入10,101 1,399 1,537 13,037 
服務和其他收入總額423,620 4,089 2,628 430,337 
設備收入:
裝備28,521  6 28,527 
設計、開發和建造服務21,636   21,636 
租賃收入2,082   2,082 
設備總收入52,239  6 52,245 
總收入$475,859 $4,089 $2,634 $482,582 

租賃收入

下表按租賃類型列出了我們的租賃收入:
截至3月31日的三個月,
20222021
銷售型租賃收入:
租賃開始時的收入$638 $2,082 
利息收入289 73 
銷售型租賃收入總額927 2,155 
經營租賃收入13,955 12,964 
租賃總收入$14,882 $15,119 

11

目錄表
EchoStar公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
4.    企業合併

於2019年5月,吾等與Bharti Airtel Limited(“BAL”)及其附屬公司Bharti Airtel Services Limited(連同BAL,“Bharti”)訂立協議,據此,Bharti同意將其在印度的甚小口徑終端(“VSAT”)電訊服務及硬件業務貢獻予Hughes Communications India Private Limited(“HCIPL”)及其附屬公司(並非全資擁有的印度附屬公司),以開展我們在印度的甚小口徑終端服務及硬件業務。2022年1月4日,這家合資企業(“印度合資企業”)成立,在印度合資企業成立後,我們舉行了67%的所有權權益,Bharti持有33擁有合肥石油公司的%所有權權益。印度合資公司將兩家公司的VSAT業務結合在一起,利用衞星連接為印度的主要傳輸、備份和混合實施提供靈活和可擴展的企業網絡解決方案。與印度合資公司有關的經營結果從成立之日起就已包括在這些綜合財務報表中。與關閉印度合資企業有關的費用不是重大費用,已計入已發生的費用。

轉讓代價的公允價值為$。38.2百萬美元。支付的現金淨額為$7.9100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000股,包括收購或向在關閉印度合資企業之前為HCIPL股東的實體購買HCIPL股份所支付的金額。

印度合營公司收購的所有資產及負債均按公允價值入賬。下表列出了我們對購買價格的初步分配:
金額
資產:
貿易應收賬款和合同資產淨額$6,160 
其他流動資產2,085 
財產和設備4,669 
商譽23,086 
其他無形資產4,428 
總資產$40,428 
負債:
應付貿易帳款$133 
應計費用和其他流動負債986 
遞延税項負債1,114 
總負債$2,233 
購買總價$38,195 

在印度合資企業收購的資產和承擔的負債的初步估值主要是使用不可觀察的3級投入得出的,這需要大量的管理層判斷和估計,並導致客户關係無形#美元。4.4百萬人,估計壽命為5並在其他無形資產淨額中列報。
與印度合資公司相關的商譽歸因於預期的協同效應、當前和新市場的預期長期業務增長以及集合的勞動力。商譽已完全分配給我們的休斯部門。

12

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EchoStar公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
NOTE 5. 每股收益 

下表列出了我們A類和B類普通股的基本每股收益和稀釋後每股收益的計算方法:
 截至3月31日的三個月,
 20222021
EchoStar公司普通股應佔淨收益(虧損)$91,433 $78,519 
加權平均已發行普通股:
基本信息85,846 93,871 
未償還股票獎勵的稀釋影響33 25 
稀釋85,879 93,896 
每股收益(虧損):
基本信息$1.07 $0.84 
稀釋$1.06 $0.84 

下表列出了購買我們A類普通股的反稀釋期權的數量,這些股票已被排除在我們已發行的加權平均普通股的計算之外:

截至3月31日的三個月,
20222021
股份數量4,6504,750

NOTE 6. 有價證券
 
下表介紹了我們的有價證券:
 自.起
 March 31, 20222021年12月31日
有價證券:
可供出售的債務證券:
公司債券$194,074 $289,784 
商業票據221,670 498,358 
其他債務證券45,950 92,673 
可供出售的債務證券總額461,694 880,815 
股權證券186,226 142,943 
可交易投資證券總額,包括受限制金額647,920 1,023,758 
較少:受限制的有價證券(13,327)(13,262)
有價證券總額$634,593 $1,010,496 

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(未經審計)
債務證券
 
可供出售 

下表列出了我們可供出售的債務證券的組成部分:
 攤銷未實現估計數
 成本收益損失公允價值
截至2022年3月31日    
公司債券$194,877 $ $(803)$194,074 
商業票據221,670   221,670 
其他債務證券46,169  (219)45,950 
可供出售的債務證券總額$462,716 $ $(1,022)$461,694 
截至2021年12月31日    
公司債券$290,169 $ $(385)$289,784 
商業票據498,358   498,358 
其他債務證券92,742  (69)92,673 
可供出售的債務證券總額$881,269 $ $(454)$880,815 

下表列出了我們的可供出售債務證券的活動:

截至3月31日的三個月,
20222021
銷售收入$29,018 $181,995 
 
截至2022年3月31日,我們擁有448.0百萬可供出售的合同期限為一年或以下的債務證券和13.7合同到期日超過一年的100萬美元。

股權證券

下表列出了我們的股權證券的活動情況:

截至3月31日的三個月,
20222021
投資收益(虧損)淨額$31,015 $65,568 
 
14

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(未經審計)
公允價值計量
 
下表列出了我們按公允價值層次分類的可上市投資證券,其中某些證券歷史上曾經歷過波動:
1級2級總計
截至2022年3月31日
現金等價物(包括限制性)$20,995 $766,867 $787,862 
可供出售的債務證券:
公司債券$ $194,074 $194,074 
商業票據 221,670 221,670 
其他債務證券14,148 31,802 45,950 
可供出售的債務證券總額14,148 447,546 461,694 
股權證券175,404 10,822 186,226 
可交易投資證券總額,包括受限制金額189,552 458,368 647,920 
較少:受限制的有價證券(13,327) (13,327)
有價證券總額$176,225 $458,368 $634,593 
截至2021年12月31日
現金等價物(包括限制性)$7,872 $423,123 $430,995 
可供出售的債務證券:
公司債券$ $289,784 $289,784 
商業票據 498,358 498,358 
其他債務證券14,274 78,399 92,673 
可供出售的債務證券總額14,274 866,541 880,815 
股權證券131,413 11,530 142,943 
可交易投資證券總額,包括受限制金額145,687 878,071 1,023,758 
較少:受限制的有價證券(13,262) (13,262)
有價證券總額$132,425 $878,071 $1,010,496 

截至2022年3月31日和2021年12月31日,我們沒有任何投資被歸類在公允價值層次結構的第三級。

NOTE 7. 財產和設備

下表列出了的組件財產和設備,淨額:
自.起
March 31, 20222021年12月31日
財產和設備,淨額:
衞星,網絡$1,643,431 $1,610,623 
其他財產和設備,淨額732,712 727,662 
財產和設備合計(淨額)$2,376,143 $2,338,285 

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(未經審計)
人造衞星
 
截至2022年3月31日,我們的衞星機隊包括地球同步(GEO)衞星,其中的所有人都是其中一些是租來的。它們都在地球同步軌道上,大約22,300赤道上空數英里。我們擁有的S波段近地軌道(“LEO”)納米衞星不包括在下表中。

下表顯示了截至2022年3月31日的地球靜止軌道衞星機隊:

地球觀測衞星
細分市場
上市日期
標稱度軌道位置(經度)
折舊年限(年)
擁有者:
    
Spaceway 3(1)
休斯2007年8月95 W10
EchoStar XVII休斯2012年7月107 W15
EchoStar XIX休斯2016年12月97.1 W15
Al Yah 3(2)
休斯2018年1月20 W7
EchoStar IX(3) (4)
ESS2003年8月121 W12
Eutelsat 10A(“W2A”)(5)
公司和其他2009年4月10 E-
回聲之星XXI公司和其他2017年6月10.25 E15
     
融資租賃:
    
Eutelsat 65 West A休斯2016年3月65 W15
Telesat T19V休斯2018年7月63 W15
EchoStar 105/SES-11ESS2017年10月105 W15
(1)折舊壽命指EchoStar於2011年6月8日完成對Hughes Communications,Inc.(“Hughes Communications”)及其子公司的收購(“Hughes收購”)之日的剩餘使用壽命。
(2)我們與巴西Al Yah衞星通信公司PrJSC(“Yahsat”)的合資企業於2019年11月完成後,我們獲得了這顆衞星上的巴西Ka波段有效載荷。折舊壽命是指截至2019年11月的剩餘使用壽命。
(3)我們擁有這顆衞星上的Ka波段和Ku波段有效載荷。
(4)EchoStar IX的空間站壽命即將結束。該公司預計在2022年第四季度或2023年第一季度將衞星送入傾斜軌道,但這一能力取決於我們無法控制的事件,可能不會如期發生。傾斜軌道將延長其壽命,但會影響創收能力。
(5)我們於2013年12月在這顆衞星上獲得了S波段有效載荷。在收購之前,S波段有效載荷在發射時出現異常,因此不能完全運行。

下表列出了我們的衞星Net的組件:
 折舊年限(年)自.起
 March 31, 20222021年12月31日
衞星網絡:
衞星擁有
715
$1,813,485 $1,806,664 
衞星--根據融資租賃購得15370,728 354,170 
在建工程588,930 541,422 
衞星總數2,773,143 2,702,256 
累計折舊:
衞星擁有(1,022,318)(995,962)
衞星--根據融資租賃購得(107,394)(95,671)
累計折舊總額(1,129,712)(1,091,633)
衞星總數,淨額$1,643,431 $1,610,623 

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(未經審計)
下表列出了與我們的衞星淨額相關的折舊費用:
 截至3月31日的三個月,
 20222021
折舊費用:
衞星擁有$24,196 $32,161 
衞星--根據融資租賃購得5,987 7,201 
折舊費用合計$30,183 $39,362 

下表列出了與我們的衞星和與衞星相關的地面基礎設施相關的資本化利息:

截至3月31日的三個月,
20222021
資本化利息$10,382 $8,563 

在建工程

2017年8月,我們簽訂了設計和建造EchoStar XXIV衞星的合同,這是一顆新的下一代高吞吐量地球靜止軌道衞星。EchoStar XXIV衞星的主要目的是為我們在北美、中美洲和南美洲的HughesNet衞星互聯網服務(“HughesNet服務”)以及企業寬帶服務提供額外的容量。與建造和發射EchoStar XXIV衞星相關的資本支出包括在我們分部報告的公司和其他分部。

與衞星有關的承諾

截至2022年3月31日和2021年12月31日,我們與衞星相關的承諾為299.8百萬美元和美元342.2分別為100萬美元。這些費用包括:i)建造EchoStar XXIV衞星的協議、ii)EchoStar XXIV發射合同、iii)與我們融資租賃衞星相關的監管授權和非租賃成本、與某些衞星相關的在軌獎勵以及對衞星服務安排的承諾。

在某些情況下,我們有義務支付合同義務的日期可能會改變。

衞星異常和損傷
 
截至2022年3月31日止三個月,吾等所擁有或租用的衞星或有效載荷並無出現任何異常情況,對其剩餘使用年限、衞星或有效載荷的商業運作或本公司的經營業績或財務狀況有任何重大不利影響。

在軌激勵的公允價值

截至2022年3月31日和2021年12月31日,我們在軌激勵義務的公允價值接近其賬面價值1美元。51.7百萬美元和美元53.2分別為100萬美元。

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(未經審計)
NOTE 8. 監管授權

下表介紹了我們的監管授權,淨額:
有限活着
成本累計攤銷總計無限地活着總計
平衡,2020年12月31日$61,381 $(26,639)$34,742 $444,020 $478,762 
攤銷費用— (1,134)(1,134)— (1,134)
貨幣換算調整(2,345)1,124 (1,221)(315)(1,536)
平衡,2021年3月31日$59,036 $(26,649)$32,387 $443,705 $476,092 
平衡,2021年12月31日$57,137 $(29,088)$28,049 $441,717 $469,766 
攤銷費用— (1,071)(1,071)— (1,071)
貨幣換算調整(40)358 318 1,316 1,634 
平衡,2022年3月31日$57,097 $(29,801)$27,296 $443,033 $470,329 
加權平均使用壽命(年)13

NOTE 9. 其他投資

下表介紹了我們的其他投資,淨額:
自.起
March 31, 20222021年12月31日
其他投資,淨額:
權益法投資$89,511 $91,226 
其他股權投資141,307 91,636 
其他債務投資,淨額119,500 114,885 
其他投資總額,淨額$350,318 $297,747 

權益法投資

菜餚墨西哥

我們擁有49Dish墨西哥公司、S.de R.L.de C.V.及其子公司(“Dish墨西哥”),這是我們於2008年成立的一家合資企業,在墨西哥提供直達家庭的衞星服務。在2021年第四季度,我們得出結論,我們在Dish墨西哥的投資是不可收回的。

豪華/EchoStar有限責任公司

我們擁有50Deluxe/EchoStar LLC(“Deluxe”),這是我們在2010年成立的一家合資企業,目的是建立一個先進的數字影院衞星發行網絡,目標是向美國和加拿大配備數字設備的影院提供服務。

寬帶連接解決方案(受限)有限公司

我們擁有20寬帶連通解決方案(受限)有限公司(連同其附屬公司“BCS”)是我們於2018年成立的一家合資企業,在非洲、中東和西南亞提供商業Ka頻段衞星寬帶服務,運營着Yahsat的Al Yah 2和Al Yah 3 Ka頻段衞星。

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(未經審計)
我們權益法投資的財務信息

下表列出了已確認的收入:

截至3月31日的三個月,
20222021
豪華$1,323 $1,631 
BCS
$1,771 $1,348 

下表列出了應收貿易賬款:

自.起
March 31, 20222021年12月31日
豪華$1,040 $934 
BCS
$6,575 $5,544 

其他股權投資

下表列出了我們的投資活動:

截至3月31日的三個月,
20222021
投資收益(虧損)淨額$49,671 $14,156 
NOTE 10. 長期債務

下表列出了我們的賬面價值和公允價值長期債務,淨額:
 實際利率自.起
 March 31, 20222021年12月31日
攜帶
金額
公平
價值
攜帶
金額
公平
價值
高級擔保票據:
2026年到期的5 1/4%高級擔保票據5.320%$750,000 $765,668 $750,000 $825,555 
優先無擔保票據:
6 5/8%高級無抵押票據將於2026年到期6.688%750,000 777,023 750,000 838,740 
減去:未攤銷債務發行成本(3,815)— (4,006)— 
長期債務總額,淨額$1,496,185 $1,542,691 $1,495,994 $1,664,295 

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NOTE 11. 所得税

我們的中期所得税撥備是根據對相關期間的獨立項目(如有)調整後的年度有效税率的估計而釐定的。每個季度我們都會更新我們對年度有效税率的估計,如果我們的估計税率發生變化,我們就會進行累積調整。
我們的中期所得税撥備和我們對年度有效税率的中期估計受到幾個因素的影響,包括海外虧損和資本利得以及相關遞延税項資產被估值準備金部分抵消的虧損、税法的變化以及未確認税收優惠的相對變化。此外,我們的有效税率可能會受到税前收益或虧損金額的影響。例如,當我們的税前收益或虧損較低時,離散項目和不可扣除費用對我們有效税率的影響更大。

我們的所得税準備金為#美元。32.8截至2022年3月31日的三個月為100萬美元,而我們的所得税撥備為22.1截至2021年3月31日的三個月為100萬美元。我們估計的有效所得税税率為26.9%和22.2分別截至2022年和2021年3月31日止三個月。在截至2022年3月31日的三個月中,我們的有效税率與美國聯邦法定税率的差異主要是由於排除了公司享有全額估值津貼的外國虧損,以及州和地方税的影響。在截至2021年3月31日的三個月中,我們的有效税率與美國聯邦法定税率的差異主要是由於排除了公司計入全額估值津貼的外國虧損,以及性質為資本的未實現淨收益的變化。

NOTE 12. 關聯方交易-DISH網絡

概述

EchoStar Corporation和DISH自2008年以來一直作為獨立的上市公司運營(“剝離”)。EchoStar Corporation和DISH各自股份的大部分投票權由我們的董事長Charles W.Ergen以及為其家族利益而設立的某些實體實益擁有。

於二零一七年一月,吾等及吾等若干附屬公司與DISH及其若干附屬公司訂立換股協議(“換股協議”),根據該協議,吾等於二零一七年二月收到吾等及吾等其中一間附屬公司(“追蹤股票”)先前發行的全部優先追蹤股票股份,相當於80在我們休斯部門的住宅零售衞星寬帶業務中的%經濟權益,以換取100持有我們的所有EchoStar技術業務和某些其他資產(統稱為“股份交易所”)的某些EchoStar子公司的股權的%。 跟蹤股票於2017年3月退役。

於2019年9月,根據與DISH及DISH全資附屬公司(“合併子公司”)訂立的總交易協議(“總交易協議”),(I)吾等轉讓若干不動產及主要與管理、營銷及提供(1)廣播衞星服務予DISH及其附屬公司(“DISH Network”)及我們的合資公司Dish墨西哥公司,以及(2)遙測、DISH網絡和我們的部分其他業務(統稱為“BSS業務”)擁有的衞星跟蹤和控制(“TT&C”)服務(統稱“BSS業務”)給我們的一家前子公司EchoStar BSS Corporation(“BSS Corp.”),(Ii)我們向每位持有有權在交易中獲得對價的A類或B類普通股的持有者分發BSS Corp.的普通股,面值為$0.001每股(“BSS普通股”),等於按股東所擁有的A類或B類普通股換取BSS普通股股份(“分派”);及(Iii)緊接分派後,(1)合併子公司與BSS Corp.合併(“合併”),使BSS Corp.成為DISH的全資附屬公司,DISH當時擁有及經營BSS業務,及(2)由EchoStar股東擁有的每股已發行及已發行的BSS普通股轉換為收受權利0.23523769迪什A類普通股的股票,面值$0.001每股(“DISH普通股”)((I)-(Iii)統稱為“BSS交易”)。

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(未經審計)
關於分拆、聯交所及BSS交易,吾等與DISH Network訂立若干協議,據此,吾等向DISH Network取得若干產品、服務及權利;DISH Network從吾等取得若干產品、服務及權利;以及吾等與DISH Network就各自業務所產生的若干責任互相賠償。一般來説,我們或DISH Network根據協議為產品和服務支付的金額是基於成本加固定利潤率(除非下文另有説明),根據所提供產品和服務的性質而有所不同。我們還可能在未來與DISH Network簽訂更多協議。

以下是已經或可能對我們的綜合財務狀況和經營結果產生影響的交易和基礎主要協議條款的摘要。

服務和其他收入-DISH網絡

下表介紹了我們的服務和其他收入-DISH網絡:
截至3月31日的三個月,
20222021
服務和其他收入-DISH網絡$7,957 $8,421 

下表列出了相關的貿易應收賬款:
自.起
March 31, 20222021年12月31日
貿易應收賬款-DISH網絡$5,590 $4,244 

衞星容量租賃給DISH網絡。自2008年1月起,DISH Network開始向我們租賃EchoStar IX衞星的衞星容量。視情況而定,DISH Network一般有權繼續按月向我們租用EchoStar IX衞星的衞星容量。

Telesat義務協議。2009年9月,我們與加拿大Telesat簽訂了一項協議,從Telesat Canada租用所有衞星容量32Nimiq 5衞星西經72.7度軌道位置上的直播衞星(“DBS”)轉發器(“Telesat轉發器協議”)。 2009年9月,我們與DISH網絡簽訂了一項協議,根據該協議,DISH網絡向我們租賃了所有32在Telesat轉發器協議(“DISH Nimiq 5協議”)涵蓋的星展銀行轉發器中。 根據DISH Nimiq 5號協議的條款,DISH Network從2009年9月Nimiq 5號衞星投入使用時開始按月向我們付款。作為BSS交易的一部分,我們於2019年9月將Telesat轉發器協議轉讓給DISH網絡;然而,我們保留了與DISH網絡在該協議下的表現相關的某些義務,我們與DISH網絡達成了一項協議,根據該協議,DISH網絡就保留該等義務對我們進行補償。

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(未經審計)
房地產租賃給DISH網絡。我們已簽訂租賃協議,根據該協議,DISH Network向我們租賃某些房地產。每份租約的每平方英尺租金與租約或其後修訂時同一地理區域內類似商業物業的每平方英尺租金相若。此外,DISH Network還賠償我們應承擔的税費、保險費、水電費和/或房屋維護費。每份租約的條款如下:
 
100因弗內斯佔用許可協議 -2017年3月,我們和DISH Network達成了一項許可協議,DISH Network將使用我們位於科羅拉多州恩格爾伍德市因弗內斯街東100號的某些空間,初期將於2020年12月結束。自2020年12月起,我們修改了該協議,將許可證延長至2021年12月。自2021年12月起,我們修改了該協議,將許可證延長至2022年12月。本協議可由任何一方在下列情況下終止180提前幾天通知。在2022年12月之後,本協議將轉換為按月租賃協議,除非經雙方同意延長或由一方在30提前幾天通知。與BSS交易有關,吾等將位於因弗內斯臺東100號的Englewood衞星運營中心轉讓給DISH Network,包括與BSS交易中轉讓的衞星相關的任何和所有設備、硬件許可證、軟件、流程、軟件許可證、傢俱和技術文件。

子午線租賃協議 科羅拉多州恩格爾伍德市9601 S.Meridian Blvd.的全部租約最初的租期為2016年12月。隨着時間的推移,我們和DISH Network對本租約進行了修改,其中包括將租期延長至2022年12月。在2022年12月之後,本協議可經雙方同意轉為按月租賃協議,任何一方均有權在30提前幾天通知。
 
TerreStar協議。2012年3月,DISH Network完成了對TerreStar Networks Inc.(“TerreStar”)幾乎所有資產的收購。在DISH Network收購TerreStar的幾乎所有資產和我們完成對Hughes的收購之前,TerreStar和HNS簽訂了各種協議,根據這些協議,我們為TerreStar的地面通信設備提供保修、運營、維護和託管服務(“TerreStar協議”)。2017年12月,我們和DISH Network修改了這些協議,自2018年1月1日起生效,將某些定價條款縮短至2023年12月31日,並修改了某些終止條款。Dish Network一般有權繼續按月接受我們的產品保修服務,除非Dish Network至少在以下情況下終止21提前幾天向我們發出書面通知。DISH Network一般有權繼續按季度接受我們的運營和維護服務,除非DISH Network至少在90提前幾天向我們發出書面通知。託管服務的提供將持續到2022年5月。此外,DISH Network一般可為方便起見而終止任何及所有服務,但須事先通知及/或支付終止費用。於2020年3月,吾等與DISH Network訂立協議,根據該協議,吾等執行若干工作並向TerreStar協議項下欠吾等款項提供若干積分,以換取DISH Network根據經修訂及重新簽署的專業服務協議(定義見下文)授予吾等使用某些衞星容量的權利。因此,我們和DISH Network修改了TerreStar協議,在2020年4月至2020年12月期間暫停向DISH Network提供保修服務。暫停服務期滿後,我們重新開始向DISH Network提供保修服務。

休斯寬帶分銷協議。自2012年10月起,我們與DISH Network簽訂了一項分銷協議(“分銷協議”),根據該協議,DISH Network有權但無義務營銷、銷售和分銷我們的第四代HughesNet服務。Dish Network根據訂户的服務水平和特定的訂閲量門檻,為我們的Gen 4 HughesNet服務每月支付每個訂户的批發服務費。分銷協議還規定,DISH Network有權但沒有義務向我們購買某些寬帶設備,以支持第四代HughesNet服務的銷售。分銷協議的初始期限為五年具有連續自動續訂功能一年制條款,除非由任何一方至少書面通知終止180在當時的任期屆滿前幾天。2014年2月,我們和DISH Network簽署了一項分銷協議修正案,其中包括將分銷協議的初始期限延長至2024年3月。在經銷協議到期或終止後,我們和DISH Network將繼續根據經銷協議的條款和條件向當時的DISH網絡訂户提供我們的Gen 4 HughesNet服務。
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(未經審計)

DBSD北美協定。2012年3月,DISH Network完成了對DBSD North America,Inc.(“DBSD North America”)全部股權的收購。在DISH Network收購DBSD North America和我們完成對Hughes的收購之前,DBSD North America和HNS簽訂了各種協議,根據這些協議,我們提供DBSD北美網關和地面通信設備的保修、運營、維護和託管服務。2017年12月,我們和DBSD北美修訂了這些協議,自2018年1月1日起生效,將某些定價條款縮短至2023年12月31日,並修改了某些終止條款。DBSD北美有權繼續按季度接受我們的運營和維護服務,除非DBSD北美至少在以下情況下終止120提前幾天向我們發出書面通知。2019年2月,我們進一步修改了這些協議,使DBSD北美有權繼續按月接受我們的保修服務,直至2023年12月,除非DBSD北美至少在以下情況下終止21提前幾天向我們發出書面通知。託管服務的提供將持續到2027年2月,除非DBSD北美至少在以下情況下終止180提前幾天向我們發出書面通知。此外,DBSD北美一般可為方便起見而終止任何及所有此類服務,但須事先通知我們及/或支付終止費用。

休斯設備和服務協議。2019年2月,我們與DISH Network達成了一項協議,根據該協議,我們將向DISH網絡出售我們的HughesNet服務和HughesNet設備,這些設備已經進行了修改,以滿足DISH網絡將數據傳輸到DISH網絡網絡運營中心的物聯網規範。這份協議的初始期限為五年於2024年2月到期,並自動續簽連續一年制條款,除非由DISH Network終止,且至少180向我們發出書面通知的天數或由我們發出的至少365向DISH網絡發出的天數書面通知。

運營費用-DISH網絡
 
下表列出了我們與DISH Network相關的運營費用:
截至3月31日的三個月,
20222021
運營費用-DISH網絡$1,332 $1,307 

下表列出了相關的應付貿易賬款:
自.起
March 31, 20222021年12月31日
應付貿易帳款-DISH網絡$638 $503 


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(未經審計)
修訂和重新簽署的專業服務協議。關於分拆,我們與DISH Network簽訂了多項協議,包括過渡服務協議、衞星採購協議和服務協議,所有這些協議都於2010年1月到期,並由專業服務協議(“專業服務協議”)取代。2010年1月,我們和DISH Network同意,我們繼續有權但沒有義務接受DISH Network提供的以下服務,其中某些服務以前是根據過渡服務協議提供的:信息技術、差旅和活動協調、內部審計、法律、會計和税務、福利管理、計劃獲取服務和其他支持服務。此外,我們和DISH Network同意,DISH Network將繼續有權但沒有義務讓我們管理DISH Network(以前根據衞星採購協議提供的)新衞星容量的採購過程,接受我們(以前根據服務協議提供的)的後勤、採購和質量保證服務,並提供其他支持服務。關於聯交所的完成,吾等及DISH修訂及重述專業服務協議(經修訂及重述的“經修訂及重訂的專業服務協議”),以規定吾等及DISH網絡將有權接受吾等或DISH網絡因股份交換而可能需要的額外服務,包括使用DISH網絡擁有的天線以供吾等執行測控服務及為吾等的天線提供維修及支援服務(統稱“TT&C天線”)。2019年9月,與BSS交易有關, 我們和DISH進一步修訂了修訂和重新簽署的專業服務協議,規定我們和DISH網絡有權接受我們或DISH網絡因BSS交易而可能需要的額外服務,並取消我們對TT&C天線的訪問以及對TT&C天線的維護和支持服務。經修訂和重新簽署的《專業服務協議》的有效期至2023年1月1日,並可連續一年制除非協議的任何一方至少在以下情況下提前終止協議60提前幾天通知。我們或DISH網絡通常可以因任何原因終止修訂和重新簽署的專業服務協議的一部分,至少30除非特定服務的工作説明書另有説明,否則不得提前三天通知。根據修訂和重新簽署的專業服務協議提供的某些服務在協議終止後仍可繼續存在。

房地產租賃從DISH網絡。自2017年3月起,我們與DISH Network簽訂了懷俄明州夏延市EchoStar Drive 530號的某些空間的租約,租期初步將於2019年2月結束。2018年8月,我們行使了續訂此租約的選擇權一年制截止日期為2020年2月。在BSS交易中,我們將夏延衞星運營中心轉讓給DISH Network,包括其中的任何設備、軟件許可證和傢俱,並修改了本租約,以減少向我們提供的夏延衞星接入中心在2021年9月結束時的空間。 2021年3月,我們行使選擇權將本租約續簽一年一年制2022年9月結束,並修改了租約,為我們提供了續訂此租約的選項,最長可達又多了幾年。2021年11月,我們行使選擇權將本租約續簽一年一年制截至2023年9月的期間。

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(未經審計)
配置和天線空間協議。我們和DISH網絡達成了一項協議,根據該協議,DISH網絡在德克薩斯州埃爾帕索市為我們提供了搭配空間。該協議的初始期限為2015年7月,併為我們提供了以下續訂選項連續三年制條款。我們於2015年8月至2018年7月行使了第一次續期選擇權,2018年4月行使了至2021年7月止的第二次續期選擇權,並於2021年5月行使了至2024年7月止的第三次續期選擇權。就股份交易所而言,自2017年3月起,吾等亦訂立若干協議,根據該等協議,DISH Network於2022年2月前於以下地點向EchoStar提供配置及天線空間:懷俄明州夏延、亞利桑那州吉爾伯特、德克薩斯州新布朗費爾斯、伊利諾伊州莫尼、華盛頓州斯波坎及科羅拉多州恩格爾伍德。2019年10月,我們為德克薩斯州新布朗費爾斯協議提供了終止通知,該協議將於2020年5月生效。2020年11月,我們為科羅拉多州恩格爾伍德的一項協議提供了終止通知,該協議將於2021年5月生效。2017年8月,我們還與DISH Network達成了某些其他協議,根據這些協議,DISH Network在2022年8月之前為我們在伊利諾伊州莫尼市和華盛頓州斯波坎市提供額外的配置和天線空間。2021年11月,我們行使了在亞利桑那州吉爾伯特、夏延、懷俄明州、斯波坎、華盛頓州、科羅拉多州恩格爾伍德和伊利諾伊州莫尼市續簽配置協議的權利,期限至2025年2月。一般來説,我們可以續訂我們的配置和天線空間協議三年制通過向DISH網絡提供不超過120天數,但不少於90在當時的任期結束前幾天。我們可以通過以下方式終止某些協議180提前幾天發出書面通知。2019年9月,關於BSS交易,我們達成了一項協議,根據該協議,DISH Network在懷俄明州夏延市為我們提供了某些額外的配置空間,直至2020年9月。根據這些協議提供的服務的費用取決於位於該地點的機架數量。

同樣在BSS交易方面,我們於2019年9月達成了一項協議,根據該協議,DISH Network在懷俄明州夏延市為我們提供天線空間和電力,為期五年從2020年8月開始,三年制續期條款,續期的事先書面通知不得超過120天數,但不少於90在當時的任期結束前幾天。2021年3月,我們簽訂了其他協議,根據這些協議,DISH Network向我們提供 在懷俄明州夏延市的天線空間和功率,以及在亞利桑那州吉爾伯特的天線和某些空間的使用權。這兩份協議的有效期均為五年使用三年制續期條款,續期的事先書面通知不得超過120天數,但不少於90在當時的任期結束前幾天。

休斯寬帶主服務協議。隨着EchoStar XIX衞星於2017年3月發射,吾等與DISH Network訂立主服務協議(“Hughes Broadband MSA”),據此,DISH Network有權但無義務(其中包括):(I)有權但無義務就我們的Gen 5 HughesNet服務及相關設備及其他電訊服務進行營銷、推廣及招攬訂單及升級;及(Ii)就DISH Network產生的激活安裝Gen 5 HughesNet服務設備。根據休斯寬帶MSA,我們和DISH Network就銷售、升級、購買和安裝服務相互支付某些款項。休斯寬帶MSA的當前期限到2023年3月,連續一年制條款。任何一方都有能力終止休斯寬帶MSA的全部或部分,至少在以下情況下90提前幾天通知對方。在休斯寬帶MSA到期或終止後,我們將繼續向訂户提供我們的Gen 5 HughesNet服務,並根據休斯寬帶MSA的條款和條件向DISH Network支付某些款項。我們在休斯寬帶MSA下產生的銷售激勵和其他成本總計為$1.7百萬美元和美元1.9截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月分別為100萬美元。

《2019年測控協議》。2019年9月,關於BSS交易,我們達成了一項協議,根據該協議,DISH Network向我們提供截至2021年9月的一段時間的TT&C服務,並有權續簽一年制最少以書面通知的期限90在初始期滿前幾天(“2019年轉讓與結算協議”)。2021年6月,我們修改了2019年TT&C協議,將期限延長至2022年9月,並增加了我們續簽2019年TT&C協議的選項,最多增加一項三年。根據2019年《TT&C協議》提供的服務的費用按:(I)固定費用或(Ii)成本加固定保證金計算,這將根據所提供服務的性質而有所不同。任何一方都可以在以下情況下以任何理由終止2019年的TT&C協議12提前幾個月通知。

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(未經審計)
推薦營銷協議。2021年6月,我們與DISH Network達成了一項協議,根據該協議,我們將對聯繫休斯呼叫中心的潛在客户進行資格預審,並將這些潛在客户轉移到DISH網絡,以介紹DISH網絡的視頻服務,因為皈依休斯的潛在客户將獲得佣金。本協議期限無限期,在2022年6月之後,任何一方均可於90提前幾天發出書面通知。
其他應收賬款-DISH網絡

下表列出了我們欠DISH網絡的其他應收賬款:
自.起
March 31, 20222021年12月31日
其他應收賬款-DISH網絡,當前$12,705 $12,705 
其他應收賬款-DISH網絡,非流動$76,536 $77,920 

分税制協議。自2007年12月起,我們與DISH Network就分拆訂立了一項税收分享協議(“税收分享協議”)。本協議規定了我們和DISH Network在剝離後與剝離當日或之前結束的期間的税收相關的各自權利、責任和義務。一般而言,所有分拆前的税項,包括因實施分拆而進行的重組活動而產生的任何税項,均由DISH Network承擔,DISH Network就該等税項向我們作出賠償。然而,DISH Network對因以下原因而產生的任何税費不負責任,也不賠償我們:(I)直接或間接收購我們的任何股票、股票期權或資產,而這些分拆或某些相關交易未能符合1986年《國税法》(以下簡稱《守則》)第355節或第361節的任何規定的免税分配資格;(Ii)我們採取或沒有采取的任何行動,或(Iii)我們採取的任何行動,而該行動與就要求作出私人函件裁決的要求而向美國國税局提供的資料和申述,或與律師就分拆或某些相關交易所發表的任何意見有關的資料和申述不一致。在這種情況下,我們將獨自負責並賠償DISH Network由此產生的任何税收以及任何損失、索賠和費用。税收分享協議將在所有適用的訴訟時效(包括延期)的較晚期限之後終止,或在所有權利和義務完全實現或履行後終止。
 
鑑於《税收分享協議》等事項,並與我們在分拆前和分拆當年的某些納税年度的綜合聯邦所得税報税表相關,2013年9月,我們和DISH Network同意對美國國税局在審查我們的綜合納税申報單過程中解決的某些税收項目產生的税收優惠進行補充分配。在2013年與DISH Network達成協議之前,聯邦税收優惠反映為折舊和攤銷的遞延税項資產,並計入我們的非流動遞延税項負債。根據2013年與DISH Network達成的協議,DISH Network將在我們本來能夠實現此類税收優惠的時間向我們支付其獲得的聯邦税收優惠。我們在其他應收賬款中記錄了來自DISH網絡的當前應收賬款,在其他應收賬款中記錄了來自DISH網絡的當前應收賬款和非流動應收賬款,在其他應收賬款中記錄了來自DISH網絡的非流動應收賬款,並在遞延税項負債,淨額以反映這項協議的效果。此外,2013年9月,我們和DISH Network就提交某些合併的州所得税申報單達成了税收分享安排,並商定了在截至2017年12月31日的納税期間內,在我們和DISH Network之間就該等合併申報單分配各自的納税義務的方法(“國家税務安排”)。
 
2018年8月,我們和DISH網絡修改了《税收分享協議》和2013年的協議(《税收分享修正案》)。根據《税收分享修正案》,在適用税法允許的範圍內,DISH Network有權將我們2009年淨營業虧損(“SATS 2009 NOL”)的利益用於DISH Network截至2008年12月31日的年度聯邦納税申報單,以換取DISH Network隨着時間的推移向我們支付我們支付的年度聯邦所得税淨額,否則將被SATS 2009 NOL抵消。《税收分享修正案》還要求我們和DISH網絡為我們或DISH網絡作為《守則》下受控團體的一部分而獲得或接收的某些過去和未來聯邦研究和開發税收抵免的好處支付對方,並要求DISH網絡賠償我們DISH網絡利用的某些過去税收損失以及某些過去和未來超出加州研究和
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(未經審計)
由我們生成並由DISH Network使用的發展税抵免。此外,《税收分享修正案》將州税收安排的期限延長至税收分享協議終止、我們或DISH網絡的控制權變更,或者對於任何特定州,如果我們和DISH網絡不再為該州提交合並納税申報單,則延長至較早者。

我們和DISH Network在2008年至2019年期間在某些州提交了合併的所得税申報單。我們已經為某些州所得税抵免賺取並確認了税收優惠,如果我們與DISH Network分開申請,我們目前將無法充分利用這些優惠。我們已經起訴了額外實收資本在DISH網絡之前利用這種税收優惠的時期。我們預計將增加額外實收資本在收到DISH Network為換取這些税收抵免而向我們支付的任何對價後。

其他協議

主交易協議。於2019年5月,吾等與BSS Corp.就BSS交易與DISH及Merge Sub訂立主交易協議。根據總交易協議的條款,於二零一九年九月十日:(I)吾等將BSS業務轉讓予BSS Corp.;(Ii)吾等完成分派;及(Iii)緊隨分派後,(1)BSS Corp.成為DISH的全資附屬公司,DISH擁有及營運BSS業務及(2)由EchoStar股東擁有的BSS每股已發行及已發行普通股轉換為收取權利0.23523769迪什普通股的股份。隨着BSS交易的完成,我們不再經營BSS業務,這是我們ESS部門的主要部分。總交易協議載有吾等及DISH Network的慣常陳述及保證,包括吾等有關BSS業務的資產、負債及財務狀況的陳述,以及DISH Network有關其財務狀況及負債的陳述。我們和DISH Network已同意就違反某些陳述和契約以及某些保留和承擔的責任分別賠償對方的某些損失。

BSS交易知識產權和技術許可協議。自2019年9月起,吾等與DISH Network就BSS交易訂立知識產權及技術許可協議(“BSS IPTLA”),據此,吾等與DISH Network相互許可若干知識產權及技術。BSS IPTLA將永久繼續,除非雙方相互終止。根據BSS IPTLA,吾等向DISH Network授予我們的知識產權和技術許可,以供DISH Network使用,其中包括與其根據BSS交易收購的BSS業務的持續運營有關的許可,包括在過渡期內使用“ESS”和“EchoStar衞星服務”商標的有限許可。EchoStar保留“ESS”和“EchoStar衞星服務”商標的全部所有權。此外,DISH Network還向我們授予了許可證,允許我們繼續使用我們保留的業務中使用的所有知識產權和技術,但根據BSS交易,這些知識產權和技術的所有權已轉讓給DISH Network。

BSS交易税事宜協議。自2019年9月起,我們、BSS Corp.和DISH就BSS交易達成了一項税務協議。本協議管轄我們在根據BSS交易轉讓的BSS業務的税收方面的某些權利、責任和義務。一般來説,我們負責BSS業務在BSS交易之前的所有納税申報單和納税義務,DISH負責BSS業務在BSS交易之後和之後的所有納税申報和納税義務。在BSS交易完成後,我們和DISH都做出了某些與税務有關的陳述,並遵守了各種與税務有關的契約。我們和DISH Network均同意,如果存在違反任何税務陳述或違反税務事項協議中任何税收契約的行為,並且該違反或違反行為導致BSS交易未能被視為對EchoStar或其股東而言為美國聯邦所得税目的的免税交易,則我們和DISH Network將相互賠償某些損失。此外,DISH Network已同意,如果BSS業務被一人或多人直接或間接(例如,通過收購DISH Network)收購,且其採取了行動,或在知情的情況下促成、同意或協助其股東採取行動,導致BSS交易失敗,則BSS交易將被視為對EchoStar及其股東而言是美國聯邦所得税免税的交易,從而對我們進行賠償。本税務協議是對上文概述的分税協議和下文概述的股份交易所税務協議的補充,該兩項協議均繼續全面有效。

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(未經審計)
BSS交易員工事項協議。自2019年9月起,關於BSS交易,吾等與DISH Network簽訂了一項員工事宜協議,涉及將員工從我們轉移到DISH Network,包括某些福利和薪酬事宜,以及與BSS業務現任和前任員工相關的員工相關責任的分配。作為BSS交易的一部分,DISH網絡承擔了與BSS業務相關的員工相關責任,但我們負責為因BSS交易而轉至DISH網絡的員工提供某些BSS交易前的薪酬和福利。

換股協議。於二零一七年二月,吾等完成聯交所,其後吾等不再經營已轉讓的EchoStar Technologies業務,而追蹤股票亦已退役及不再未清償,與該等追蹤股票有關的所有協議、安排及政策聲明均已終止,不再具有進一步效力。根據股份交換協議,吾等轉讓若干資產、於合資企業的投資、頻譜牌照及房地產,而DISH Network承擔與轉讓的資產及業務有關的若干負債。股份交換協議載有訂約方的慣常陳述及保證,包括吾等就轉讓的資產、承擔的負債及轉讓業務的財務狀況作出的陳述。我們和DISH Network還同意慣常的賠償條款,根據該條款,雙方就違反陳述、保證或契諾和某些責任以及如果我們或DISH採取的某些行動導致交易完成後向另一方徵税的某些損失向另一方進行賠償。

股票交易所知識產權和技術許可協議。自二零一七年三月起,吾等與DISH Network就股份交易所訂立知識產權及技術許可協議(“IPTLA”),據此,吾等與DISH Network相互許可若干知識產權及技術。IPTLA將永久繼續,除非締約方相互終止。根據IPTLA,吾等向DISH Network授予我們的知識產權和技術的許可,以供DISH Network使用,其中包括與其繼續經營根據股份交易所收購的業務有關的許可,包括在過渡期內使用“EchoStar”商標的有限許可。EchoStar保留“EchoStar”商標的全部所有權。此外,DISH Network還向我們授予許可,允許我們繼續使用我們保留的業務中使用的所有知識產權和技術,但其所有權已根據股份交易所轉讓給DISH Network。

股票交易所税務協議。自二零一七年三月起,吾等與DISH就聯交所訂立税務事宜協議。本協議管轄我們根據股份交易所轉讓的業務的某些權利、責任和義務。一般而言,吾等負責於換股前期間轉讓的業務及資產的所有報税表及税務責任,而DISH Network則負責於換股前後轉讓的業務及資產的所有報税表及税務責任。我們和DISH網絡在聯交所完成後均作出若干與税務有關的陳述,並須遵守各項與税務有關的契諾。我們和DISH Network都同意,如果存在違反任何此類税收陳述或違反任何此類税收契約的情況,並且該違反或違反導致股票交易所沒有資格享受另一方的免税待遇,則我們和DISH Network將相互賠償。此外,DISH Network已同意,如果轉讓的業務由一人或多人直接或間接(例如,通過收購DISH Network)收購,而此類收購導致股票交易所沒有資格享受免税待遇,則DISH Network將對我們進行賠償。《税務協定》是對上文概述的《税收分享協定》的補充,該協定繼續全面有效。

股票交易所員工事宜協議。自2017年3月起,就換股事宜,吾等與DISH Network訂立僱員事宜協議,處理本公司向DISH Network轉移僱員事宜,包括若干福利及補償事宜,以及與已轉移業務的現任及過往僱員有關的僱員相關責任的分配。作為聯交所的一部分,DISH Network承擔了與轉讓業務相關的員工相關責任,但我們負責某些聯交所前員工相關的訴訟,以及與聯交所相關的向DISH Network轉任的員工的補償和福利。

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注13.關聯方交易-其他

休斯·賽斯蒂克公司

我們與休斯系統公司(“休斯系統公司”)簽訂了軟件開發服務合同。除了我們大約42我們子公司休斯通信公司的總裁兼董事會成員普拉德曼·考爾先生和他的兄弟休斯系統公司的首席執行官兼總裁合計擁有大約25在未稀釋的基礎上,休斯系統公司截至2022年3月31日的流通股的百分比。此外,普拉德曼·考爾先生還在休斯系統公司的董事會任職。Hughes Systique是一個可變利益實體,我們被認為是Hughes Systique的主要受益者,原因之一是我們有能力指導對Hughes Systique的經濟表現最重要的活動。因此,我們將Hughes Systique的財務報表合併到這些合併財務報表中。

TerreStar解決方案

迪什網絡擁有超過15TerreStar Solutions,Inc.(“TSI”)的百分比。於2018年5月,吾等與TSI訂立一項設備及服務協議,據此,吾等為TSI的網絡設計、製造及安裝升級的地面通信網絡設備,並提供(其中包括)保修及支持服務。我們確認的收入為$0.5百萬美元和美元0.4截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月分別為100萬美元。截至2022年3月31日,我們擁有0.2從TSI應收的貿易賬款達百萬美元。

NOTE 14. 或有事件

專利和知識產權

許多實體,包括我們的一些競爭對手,擁有或可能在未來擁有專利和其他知識產權,涵蓋或影響與我們提供的產品或服務直接或間接相關的產品或服務。我們可能不知道我們的產品和服務可能侵犯的所有專利和其他知識產權。專利侵權案件的損害賠償金可能會很高,在某些情況下可能會增加兩倍。此外,我們無法估計未來可能需要我們在多大程度上獲得與他人持有的知識產權有關的許可,以及任何此類許可的可用性和成本。各方都對我們的產品和服務主張了專利和其他知識產權。我們不能確定這些當事人不擁有他們要求的權利,這些權利是無效的,或者我們的產品和服務沒有侵犯這些權利。此外,我們不能確定我們是否能夠以商業上合理的條款從這些各方獲得許可,或者,如果我們無法獲得此類許可,我們是否能夠重新設計我們的產品和服務以避免侵權。

與DISH Network的某些安排
 
關於2008年從DISH剝離出來,我們與DISH Network簽訂了一項分離協議,其中規定了某些責任的分割,包括因訴訟而產生的責任。根據分拆協議的條款,我們承擔了與我們的業務相關的某些責任,包括對分拆前發生的作為或不作為的某些指定責任。某些特定條款管轄與知識產權相關的索賠,根據這些條款,我們一般只對我們在剝離後的行為或不作為負責,DISH Network將賠償我們因與剝離前一段時間有關的知識產權索賠以及DISH Network在剝離後的行為或不作為而產生的任何責任或損害。關於股份交換及BSS交易,吾等分別訂立股份交換協議及總交易協議,並訂立其他協議,規定(其中包括)分擔若干負債,包括與税務、知識產權及僱員有關的負債及因訴訟而產生的負債,以及承擔與轉讓業務及資產有關的若干負債。這些協議還包含吾等與DISH Network之間的額外賠償條款,就聯交所而言,就某些先前存在的法律責任及法律程序而言,就BSS交易而言,就違反某些陳述及契諾及某些法律責任而言,涉及某些損失。

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訴訟

我們參與了多項法律訴訟,涉及與我們的業務活動有關的事項。這些訴訟中的許多還處於初步階段和/或尋求數額不明的損害賠償。我們定期評估我們所涉及的法律程序的狀況,以評估是否可能發生損失,並確定應計項目是否適當。當我們確定可能發生損失,並且損失的金額可以合理估計時,我們記錄訴訟和其他或有損失的應計項目。如果應計項目不合適,我們會進一步評估每個法律程序,以評估是否可以估計可能的損失或損失範圍。不能保證針對我們的法律訴訟將以不同於我們記錄的應計金額的金額得到解決。辯護訴訟的律師費和其他費用在發生時計入費用。

對於某些訴訟,管理層無法以任何程度的確定性預測結果,或對可能的損失或可能的損失範圍提供有意義的估計,原因除其他外包括:(1)訴訟處於不同階段;(2)沒有尋求或具體説明損害賠償;(3)管理層認為損害賠償沒有根據、不確定和/或誇大;(4)懸而未決的審判、上訴、動議或其他訴訟的結果存在不確定性;(5)有重大的事實問題需要解決;和/或(6)有新的法律問題或懸而未決的法律理論要提出,或涉及大量當事人(如許多與專利有關的案件)。然而,除下文所述外,管理層並不相信,根據目前掌握的資料,該等訴訟的結果會對本公司的財務狀況、經營業績或現金流量產生重大影響,儘管不能保證該等訴訟的決議及結果(個別或整體而言)不會對本公司任何特定期間的財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響(部分取決於該期間的經營業績)。
 
我們打算為針對我們的訴訟程序進行有力的辯護。如果法院、法庭、其他機構或陪審團最終做出對我們不利的裁決,我們可能會受到不利後果的影響,包括但不限於實質性損害賠償,其中可能包括三倍損害賠償、罰款、罰款、補償性損害賠償和/或其他可能要求我們大幅修改我們向消費者提供的業務運營或特定產品或服務的衡平法或禁制令救濟。

股東訴訟

2019年7月2日,哈蘭代爾市警察和消防員人員退休信託基金聲稱代表EchoStar公司的一類股東向內華達州克拉克縣地區法院提起訴訟,起訴我們的董事Charles W.Ergen、R.Stanton Dodge、Anthony M.Federico、Pradman P.Kaul、C.Michael Schroeder、Jeffrey R.Tarr、William D.Wade和Michael T.Dugan;我們的首席財務官David J.Rayner;EchoStar Corporation;我們的子公司休斯衞星系統公司(HSSC);我們以前的子公司BSS Corp.;以及DISH及其子公司Merge Sub。2019年9月5日,被告提起駁回訴訟。2019年10月11日,原告提交了修改後的起訴書,將道奇、費德里科、考爾、施羅德、塔爾和韋德列為被告。修改後的起訴書稱,作為我們的控股股東,埃爾根先生違反了對EchoStar Corporation少數股東的受託責任,以不充分的對價安排BSS交易,並不正當地影響我們和華星的董事會批准BSS交易。修改後的起訴書還聲稱,其他被告協助和教唆了這種所謂的違規行為。原告尋求公平和金錢救濟,包括髮行額外的DISH普通股,以及其他費用和支出,包括代表所謂階層的律師費。2019年11月11日,我們和其他被告分別提出動議,駁回原告修改後的申訴,在2020年1月13日的聽證會上,法院駁回了這些動議。2020年2月10日,我們和其他被告對修改後的申訴提出了答覆。法院於2021年1月11日認證了原告的階級。2021年6月18日,雙方簽署和解協議,解決了本案的所有索賠。同一天, 雙方提交了一項聯合動議,要求初步批准和解協議。該動議由一項日期為2021年7月30日的命令批准。2021年12月9日,法院舉行了最終和解聽證會。2021年12月10日,法院發佈命令,最終批准和解協議。一旦法院批准班級分配令,該案預計將被駁回。

30

目錄表
EchoStar公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
與印度政府、電信部的許可費糾紛

1994年,印度政府頒佈了一項“國家電信政策”,根據該政策,政府放開了電信部門,要求電信服務提供商支付固定的許可證費。根據這一政策,我們的子公司Hughes Communications India Private Limited(“HCIPL”),前身為Hughes Escalts Communications Limited,獲得了使用VSAT系統通過衞星運營數據網絡的牌照。2002年,根據1999年首次制定的一項新的政府政策,對HCIPL的許可證進行了修訂。新政策取消了固定許可費,轉而要求每個電信服務提供商根據其調整後的總收入(“AGR”)支付許可費。2005年3月,印度電信部(DOT)通知HCIPL,根據其對HCIPL經審計的賬目和AGR報表的審查,HCIPL必須支付額外的許可費和罰款以及此類費用和罰款的利息。HCIPL迴應説,交通部通過計入許可和非許可活動的收入,錯誤地計算了其AGR。交通部駁回了這一解釋,並於2006年向行政法庭(“法庭”)提交了一份請願書,質疑交通部對其AGR的計算。交通部還向其他電信服務提供商發出了許可證費評估,其他幾家此類服務提供商也向法庭提交了一些類似的請願書。這些請願書被多次修改、合併、發回重審和重新上訴。2015年4月23日,法庭發佈了一項裁決,確認了交通部對電信服務提供商的AGR的計算,但推翻了交通部對此類處罰施加的利息、處罰和利息過高的規定。在隨後的幾年裏, 交通部和電信服務部以及其他電信服務提供商分別對法庭的裁決提出了幾次上訴。2019年10月24日,印度最高法院(“最高法院”)發佈了一項命令(“2019年10月命令”),確認了交通部實施的許可費評估,包括徵收利息、罰款和罰款利息,但沒有説明HCIPL需要支付DOT的金額,並下令在2020年1月23日之前支付。2019年11月23日,HCIPL和其他電信服務提供商提交了一份請願書,要求最高法院重新考慮2019年10月的命令。請願書於2020年1月20日被駁回。2020年1月22日,HCIPL和其他電信服務提供商提交了申請,要求最高法院修改2019年10月的命令,允許交通部計算最終到期金額,並延長HCIPL和其他電信服務提供商的付款截止日期。2020年2月14日,最高法院指示HCIPL和其他電信服務提供商解釋為什麼最高法院不應因未能支付到期款項而提起藐視法庭訴訟。在2020年3月18日的聽證會上,最高法院下令必須支付2019年10月命令之前到期的所有金額,包括利息、罰款和罰款利息。最高法院還命令雙方出席進一步的聽證會,其中可能涉及交通部的一項提案,該提案允許延長或推遲支付到期金額。2020年6月11日, 最高法院命令HCIPL和其他電信服務提供商提交宣誓書,解決交通部提出的延長欠款付款期限的建議,並要求HCIPL和其他電信服務提供商為此類付款提供擔保。2020年9月1日,最高法院發佈了一項判決,允許10年期付款時間表。根據這一付款時間表,HCIPL必須每年3月31日支付一次年度付款,直到2031年。根據印度最高法院2019年10月的裁決,HCIPL在2020年第一季度支付了款項,並於2021年3月31日和2022年3月31日支付了額外款項。

下表列出了應計項目的組成部分:

自.起
March 31, 20222021年12月31日
附加許可證費$3,750 $3,812 
罰則3,849 3,912 
罰金的利息和利息81,569 81,389 
減去:付款(19,471)(8,451)
總應計項目$69,697 $80,662 

與這件事的最終結果有關的任何最終付款可能與我們的應計項目不同,這種差異可能會很大。
31

目錄表
EchoStar公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)

其他

除上述行動外,我們還面臨各種其他法律程序和索賠,這些訴訟和索賠是在正常業務過程中發生的。作為我們持續運營的一部分,我們將接受第三方以及負責執行我們可能受到的法律和法規的政府/監管機構的各種檢查、審計、詢問、調查和類似行動。此外,根據聯邦虛假索賠法案,私人當事人有權對向聯邦政府提交虛假付款申請或不當扣留聯邦政府多付款項的公司提起訴訟。一些州也採用了類似的州告密者和虛假索賠條款。此外,我們還不時收到聯邦、州和外國機構關於遵守各種法律法規的詢問。

在我們看來,與任何其他行動有關的最終負債金額不太可能對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響,儘管決議和結果,無論是單獨的還是總體的,可能對我們的財務狀況、經營業績或任何特定時期的現金流產生重大影響,部分取決於該期間的經營業績。

我們還賠償我們的董事、高級管理人員和員工在履行他們對我們的責任時可能產生的某些責任。此外,在其正常的業務過程中,我們簽訂了合同,根據合同,我們可以作出各種陳述和擔保,並賠償交易對手的某些損失。吾等在此等安排下可能面臨的風險無法合理估計,因為這涉及對吾等或吾等高級職員、董事或僱員提出的索償或未來可能提出的索償的解決方案,而索償的結果未知,且目前不可預測或不可估量。

NOTE 15. 細分市場報告
 
業務分部是企業的組成部分,我們的首席運營決策者(“CODM”)是我們的首席執行官,他擁有單獨的財務信息並定期進行評估。我們的業務是在業務細分、休斯細分和ESS細分。

定期向我們的CODM報告的部門盈利能力的主要衡量標準是扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益以及可歸因於非控股權益的淨收入(虧損)(“EBITDA”)。

由於未定期向我們的CODM提供信息,因此未在此報告按部門劃分的總資產。

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目錄表
EchoStar公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
下表列出了我們每個業務部門的總收入、資本支出和EBITDA:

休斯ESS公司和其他已整合
總計
截至2022年3月31日的三個月
    
對外收入$494,106 $4,276 $3,152 $501,534 
部門間收入 198 (198)— 
總收入$494,106 $4,474 $2,954 $501,534 
資本支出$61,021 $ $51,117 $112,138 
EBITDA$191,170 $2,691 $59,341 $253,202 
截至2021年3月31日的三個月
    
對外收入$475,859 $4,001 $2,722 $482,582 
部門間收入 88 (88)— 
總收入$475,859 $4,089 $2,634 $482,582 
資本支出$82,196 $ $97,039 $179,235 
EBITDA$198,578 $1,919 $58,173 $258,670 

下表對齊所得税前收入(虧損)在EBITDA合併業務報表中:
 截至3月31日的三個月,
 20222021
所得税前收入(虧損)$121,727 $99,719 
利息收入,淨額(6,422)(5,949)
利息支出,扣除資本化金額14,973 34,667 
折舊及攤銷120,436 129,286 
非控股權益應佔淨虧損(收益)2,488 947 
EBITDA$253,202 $258,670 

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目錄表
EchoStar公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
NOTE 16. 補充財務信息

其他流動資產淨額和其他非流動資產淨額

下表列出了的組件其他流動資產,淨額和 其他非流動資產,淨額:
自.起
March 31, 20222021年12月31日
其他流動資產,淨額:
庫存110,001 103,084 
預付和押金59,957 57,287 
貿易應收賬款-DISH網絡$5,590 $4,244 
其他應收賬款-DISH網絡12,705 12,705 
其他,淨額21,652 21,124 
其他流動資產總額$209,905 $198,444 
其他非流動資產,淨額:
大寫軟件,網絡$120,965 $124,701 
合同採購成本,淨額80,572 82,986 
其他應收賬款-DISH網絡76,536 77,920 
受限制的有價證券13,327 13,262 
遞延税項資產,淨額5,684 5,417 
受限現金2,150 980 
合同履行成本,淨額1,655 1,721 
其他,淨額34,905 31,254 
其他非流動資產合計,淨額$335,794 $338,241 

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目錄表
EchoStar公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
應計費用和其他流動負債及其他非流動負債

下表列出了的組件應計費用和其他流動負債其他非流動負債:

自.起
March 31, 20222021年12月31日
應計費用和其他流動負債:
應計補償$54,520 $63,935 
經營租賃義務17,032 16,781 
應計利息15,741 39,395 
應計税14,191 11,738 
許可費爭議的應計項目11,157 11,178 
應付貿易帳款-DISH網絡638 503 
其他62,804 65,912 
應計費用和其他流動負債總額$176,083 $209,442 
其他非流動負債:
許可費爭議的應計項目$58,540 $69,484 
其他65,910 66,942 
其他非流動負債總額$124,450 $136,426 

庫存

下表列出了庫存的組成部分:
 自.起
 March 31, 20222021年12月31日
原料$18,720 $13,778 
在製品10,365 11,705 
成品80,916 77,601 
總庫存$110,001 $103,084 

35

目錄表
EchoStar公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
補充性和非現金投融資活動

下表列出了補充和非現金投資和融資活動:
截至3月31日的三個月,
 20222021
補充披露現金流量信息:
為利息支付的現金,扣除資本化金額$34,918 $38,018 
繳納所得税的現金$806 $407 
非現金投資和融資活動:
以A類普通股支付的員工福利$7,041 $7,124 
計入應付帳款的資本支出增加(減少),淨額$(6,961)$(1,395)
作為印度合資企業的一部分收到的非現金淨資產$36,701 $ 

36

目錄表

項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
除非上下文另有説明,否則術語“我們”、“我們”、“EchoStar”、“公司”和“我們”均指EchoStar公司及其子公司。以下管理層對我們的財務狀況和經營結果的討論和分析(“管理層的討論和分析”)應與本季度報告10-Q表(“10-Q表”)第1項中所附的合併財務報表及其附註(“合併財務報表”)一併閲讀。管理層的討論和分析旨在幫助瞭解我們的財務狀況、財務狀況的變化和我們的運營結果。本管理層討論和分析中的許多陳述都是前瞻性陳述,涉及假設,受到風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性往往難以預測,超出我們的控制範圍。實際結果可能與這些前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。請參閲本10-Q表格中有關前瞻性陳述的披露以進行進一步討論。有關可能影響我們的經營結果或財務狀況的其他風險、不確定因素和其他因素的討論,請參閲本10-Q表格第II部分第1A項以及我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的最新10-K表格年度報告(“Form 10-K”)第I部分第1A項中的風險因素。此外,此類前瞻性陳述僅説明截至本10-Q表格之日,我們沒有義務對其進行更新。

執行摘要
 
我們在網絡技術和服務方面都處於行業領先地位,不斷創新,為全球各地的人員、企業和事物提供推動互聯未來的全球解決方案。我們為消費者客户提供寬帶衞星技術和寬帶互聯網產品和服務,包括家庭和中小型企業,為企業客户提供衞星服務和解決方案,其中包括航空和政府企業。

我們目前經營兩個業務部門:Hughes部門和EchoStar衞星服務部門(“ESS部門”)。這些部門與我們做出資源分配決策的方式以及我們的首席運營決策者--公司首席執行官--審查經營結果的方式一致。

我們的業務包括不同的公司部門(主要是行政、財務、戰略發展、人力資源、信息技術、財務、會計、房地產和法律)和其他活動,例如某些衞星開發項目和其他業務開發活動產生的成本,以及我們某些投資的收益或損失,這些都沒有分配到我們的業務部門。這些活動、成本和收入,以及部門間交易的抵消,都在我們的公司和其他部門的部門報告中進行了核算。

除非另有説明,本管理層討論和分析中提出的所有金額均以數千美元為單位表示,但股票和每股金額除外,除非另有説明。

我們的財務業績亮點如下:
 
截至2022年3月31日的三個月的綜合運營結果:

 收入5.015億美元
營業收入4510萬美元
淨收益為8890萬美元
EchoStar普通股的淨收入為9140萬美元,普通股的基本和稀釋後每股收益分別為1.07美元和1.06美元
扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益以及可歸因於非控股權益的淨收入(“EBITDA”)2.532億美元(見經營業績中這一非公認會計準則計量的對賬)



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目錄表

項目2.管理層對財務狀況和業務成果的討論和分析--續
截至2022年3月31日的綜合財務狀況:

總資產62億美元
總負債26億美元
股東權益總額為36億美元
現金和現金等價物以及15億美元的有價證券
 
休斯細分市場
 
我們的休斯部門是網絡技術和服務領域的行業領先者,不斷創新,為全球各地的人員、企業和事物提供推動互聯未來的全球解決方案。我們為消費者客户提供寬帶衞星技術和寬帶互聯網產品和服務。我們為政府和企業客户提供寬帶網絡技術、託管服務、設備、硬件、衞星服務和通信解決方案。我們還為其他衞星系統的客户設計、提供和安裝網關和終端設備。此外,我們還為移動系統運營商和我們的企業客户設計、開發、建設和提供包含衞星地面段系統和終端的電信網絡。
 
我們的休斯部門融入了先進的技術,以降低成本,並提高我們產品和服務的功能和可靠性。通過先進和專有的方法、技術、軟件和技術,我們不斷提高我們網絡的效率。我們投資於技術以增強我們的系統和網絡管理能力,特別是我們為企業提供的託管服務。我們還繼續投資於下一代技術,這些技術可以應用於我們未來的產品和服務。

我們的休斯部門繼續致力於優化現有衞星的財務回報,同時計劃發射、租賃或收購新的衞星容量。此外,我們還在追求有線和無線容量,以供住宅、社區WiFi、回程和其他企業寬帶和多路傳輸服務等市場使用。我們的消費者收入增長取決於我們成功地增加新用户和留住現有用户,以及提高我們每用户/用户的平均收入(“ARPU”)。與為我們的直接和間接客户和合作夥伴提供持續支持相關的服務和採購成本通常受我們的增長影響最大。我們企業和消費者業務的增長在很大程度上依賴於全球經濟狀況以及相對於競爭對手和替代技術的定價競爭格局。

我們的Hughes部門目前使用我們自有和租賃衞星的容量,包括從第三方提供商那裏租賃的額外衞星容量,以向我們的客户提供服務。我們還使用其他多傳輸能力,包括電纜、光纖、5G和4G/LTE。在美國的大多數地區,我們正在接近或已經達到產能,這導致我們的消費者訂户基礎變得越來越有限。我們在某些地區的拉丁美洲消費者訂户基礎也變得容量有限。預計EchoStar XXIV衞星的發射將解決這些制約因素。

到目前為止,我們還沒有經歷俄羅斯-烏克蘭衝突和相關制裁的實質性不利影響。

於2019年5月,吾等與Bharti Airtel Limited(“BAL”)及其附屬公司Bharti Airtel Services Limited(連同BAL,“Bharti”)訂立協議,據此,Bharti同意將其在印度的甚小口徑終端(“VSAT”)電訊服務及硬件業務貢獻予Hughes Communications India Private Limited(“HCIPL”)及其附屬公司(並非全資擁有的印度附屬公司),以開展我們在印度的甚小口徑終端服務及硬件業務。該合資公司於2022年1月4日成立(“印度合資公司”),在印度合資公司成立後,我們持有67%的所有權權益,Bharti持有HCIPL 33%的所有權權益。印度合資公司將兩家公司的VSAT業務結合在一起,利用衞星連接為印度的主要傳輸、備份和混合實施提供靈活和可擴展的企業網絡解決方案。

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目錄表

項目2.管理層對財務狀況和業務成果的討論和分析--續
2017年8月,我們簽訂了設計和建造EchoStar XXIV衞星的長期合同,這是一顆新的下一代高吞吐量地球靜止軌道衞星。EchoStar XXIV衞星的主要目的是為我們在北美、中美洲和南美洲的HughesNet衞星互聯網服務(“HughesNet服務”)以及企業寬帶服務提供額外的容量。EchoStar XXIV衞星預計將於2023年第一季度發射。進一步的延誤或阻礙可能會對我們的業務運營、未來收入、財務狀況和前景以及我們計劃在北美、南美洲和中美洲擴展衞星寬帶服務產生重大不利影響。2020年12月,我們與發射提供商簽訂了發射EchoStar XXIV的協議。與建造和發射EchoStar XXIV衞星相關的資本支出包括在我們分部報告的公司和其他部分。

我們的寬帶用户包括通過零售、批發和中小型企業服務渠道在美國和拉丁美洲訂購我們HughesNet服務的客户。

下表列出了我們的寬帶用户的大致數量:

自.起
March 31, 20222021年12月31日
美國1,055,000 1,090,000 
拉丁美洲351,000 372,000 
寬帶用户總數1,406,000 1,462,000 

下表列出了淨新增訂户的大致數量:

截至以下三個月
March 31, 20222021年12月31日
美國(35,000)(30,000)
拉丁美洲(21,000)(18,000)
淨新增訂户總數(56,000)(48,000)

我們在某些地區的美國消費者用户基礎繼續受到容量的限制,我們正在管理可用的容量,以保持對現有用户的服務質量。在截至2022年3月31日的三個月中,相對於容量利用率的總訂户數量平衡導致總訂户數量減少。在截至2022年3月31日的三個月內,淨用户數量較少是由於與截至2021年12月31日的三個月相比,毛收入增加較少,而員工流失較多。

與美國類似,我們在某些地區的拉丁美洲消費者用户羣繼續受到容量限制。某些地區持續的高帶寬需求導致需要管理用户增長,我們正在平衡容量利用率與受影響地區的用户水平,這導致用户總數減少。在截至2022年3月31日的三個月內,淨用户數量下降的原因是,與截至2021年12月31日的三個月相比,主要由更有選擇性的客户篩選所推動的毛收入增加,以及由地區不利經濟狀況推動的更高的流失。

我們繼續執行我們的戰略,通過利用除消費者訂户以外的應用程序(如社區WiFi)以及拉丁美洲的其他企業和政府機會的容量來實現財務回報最大化。 這一戰略的持續成功將進一步減少消費者訂户的可用容量。

截至2022年3月31日,我們的休斯部門有13億美元的合同收入積壓,與2021年12月31日相比減少了1.8%,這主要是由於來自國內客户的合同減少。我們將休斯部門的合同收入積壓定義為我們根據不可取消的企業客户合同預期的未來收入,包括租賃收入。
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目錄表

項目2.管理層對財務狀況和業務成果的討論和分析--續

ESS細分市場

我們的ESS部門為美國政府服務提供商、互聯網服務提供商、廣播新聞機構、內容提供商和私營企業客户提供全職和/或偶爾使用的衞星服務。我們主要使用EchoStar IX衞星和EchoStar 105/SES-11衞星及相關基礎設施來運營ESS業務。我們ESS部門的收入在很大程度上取決於我們繼續利用我們與現有客户的可用衞星容量的能力,以及我們與新客户建立商業關係的能力。

截至2022年3月31日,我們的ESS部門有1400萬美元的合同收入積壓,與2021年12月31日相比增加了35%,這主要是由於與現有客户的衞星服務合同增加所致。我們將ESS部門的合同收入積壓定義為合同未來衞星租賃收入。

其他商機
 
隨着信息、娛樂和商業對寬帶互聯網接入的全球需求不斷增長,我們的行業不斷髮展。除光纖和無線系統外,地球同步軌道高通量衞星、低地球軌道(“LEO”)網絡、中地球軌道(“MEO”)系統和使用多種技術組合的多傳輸網絡等技術預計將繼續在實現全球寬帶接入、網絡和服務方面發揮重要作用。我們打算利用我們的專業知識、技術、資本、投資、全球影響力、關係和其他能力,繼續為全球消費者和企業客户提供跨行業和社區的寬帶互聯網系統、設備、網絡和服務,包括信息、物聯網、娛樂、教育、遠程連接和商業。我們正在密切跟蹤下一代衞星業務的發展,並正在尋求利用我們的服務、技術、許可證和專業知識為我們的業務尋找新的商業機會。

我們打算繼續有選擇地探索機會,在國內和國際範圍內進行投資、商業聯盟、合作伙伴關係、合資企業、收購、處置和其他戰略舉措和交易,我們相信這些機會可能會使我們增加現有的市場份額,增加我們的衞星容量,擴展到新的衞星和其他技術、市場和客户,擴大我們的服務、產品和知識產權組合,使我們的業務更有價值,使我們為未來的增長和擴張保持一致,最大限度地提高我們的投資回報,並加強我們與客户的業務和關係。我們可能會為長期價值分配或處置大量資源,這些資源可能不會對我們的收入、運營結果或現金流產生短期或中期或任何積極影響。

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目錄表

項目2.管理層對財務狀況和業務成果的討論和分析--續
S波段戰略

我們繼續探索S波段技術的開發和部署,我們預計這些技術將降低全球物聯網、機器對機器通信、公共保護、救災和其他端到端服務的衞星通信成本,並將我們的產品和服務整合到利用多顆衞星和地面技術的新的全球混合網絡中。我們相信,通過使用我們於2017年11月投入使用的EchoStar XXI衞星和EUTELSAT 10A有效載荷,我們在歐盟、英國和其他歐洲國家發展混合移動衞星服務(MSS)和互補地面組件(CGC)網絡方面仍處於獨特的地位。我們通過收購Sirion Global Pty Ltd.(我們已更名為EchoStar Global Australia Pty Ltd(“EchoStar Global”))繼續在全球範圍內開發S波段頻譜,該公司持有全球S波段非地球靜止衞星頻譜使用權。此外,我們還與泰瓦克納米衞星系統公司簽訂了S波段納米衞星的設計和建造合同。我們在2020年第三季度發射了兩顆納米衞星。發射後,這兩顆納米衞星都出現了技術上的異常,使它們無法完成預期的監管里程碑任務。由於這些不可抗力事件,我們獲得了里程碑式的緩解。2021年第二季度, 我們發射了我們的第三顆納米衞星。納米衞星被成功地發射並放置在我們的S波段頻率許可證規定的高度。我們已經完成了履行國際電信聯盟(“國際電聯”)無線電規則中關於使用澳大利亞備案的剩餘要求的過程。納米衞星現在將用於開發和測試一系列潛在的S波段應用和服務。我們還在墨西哥持有S頻段MSS和地面服務的許可證。

網絡安全

我們和與我們合作的第三方面臨着不斷變化的網絡安全威脅,黑客和其他各方使用各種複雜的技術和方法來實施網絡攻擊。網絡安全事件在數量和嚴重程度上大幅增加,預計還將繼續增加。除了努力緩解網絡攻擊,我們還在進行投資,以減輕對我們產品的潛在影響。作為這些努力的結果,我們可能會在我們的產品和系統中發現新的漏洞。由於我們平臺上的活動規模或其他因素,包括但不限於我們無法控制的問題,我們可能無法發現所有此類漏洞。此外,我們的IT系統和基礎設施容易受到各種來源的破壞,包括電信或網絡故障、惡意行為、人為錯誤和自然災害。此外,儘管採取了網絡安全和備份措施,但我們的一些服務器可能容易受到物理或電子入侵、計算機病毒和類似的破壞性問題的攻擊。

在截至2022年3月31日的三個月內,我們沒有發現任何與我們擁有或租賃的衞星或其他網絡、設備或系統有關的網絡事件,對我們的業務、成本、運營、前景、運營結果或財務狀況產生了重大不利影響。然而,不能保證任何此類事件都能被發現或挫敗,或不會在未來產生如此重大的不利影響。
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目錄表

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行動的結果

截至2022年3月31日的三個月與截至2021年3月31日的三個月

下表顯示了截至2022年3月31日的三個月與截至2021年3月31日的三個月的綜合運營結果:
截至3月31日的三個月,方差
運營報表數據(1)
20222021金額%
收入:    
服務和其他收入$418,811 $430,337 $(11,526)(2.7)
設備收入82,723 52,245 30,478 58.3 
總收入501,534 482,582 18,952 3.9 
成本和支出:
銷售成本-服務和其他141,129 132,789 8,340 6.3 
佔服務和其他收入總額的百分比33.7 %30.9 %
銷售成本--設備69,114 45,151 23,963 53.1 
佔設備總收入的%83.5 %86.4 %
銷售、一般和行政費用118,170 114,119 4,051 3.5 
佔總收入的百分比23.6 %23.6 %
研發費用7,617 7,545 72 1.0 
佔總收入的百分比1.5 %1.6 %
折舊及攤銷120,436 129,286 (8,850)(6.8)
長期資產減值準備— 230 (230)(100.0)
總成本和費用456,466 429,120 27,346 6.4 
營業收入(虧損)45,068 53,462 (8,394)(15.7)
其他收入(支出):    
利息收入,淨額6,422 5,949 473 8.0 
利息支出,扣除資本化金額(14,973)(34,667)19,694 (56.8)
投資收益(虧損)淨額80,686 78,600 2,086 2.7 
未合併關聯公司淨收益(虧損)中的權益(1,714)1,374 (3,088)*
外幣交易收益(損失),淨額6,394 (4,069)10,463 *
其他,淨額(156)(930)774 (83.2)
其他收入(費用)合計,淨額76,659 46,257 30,402 65.7 
所得税前收入(虧損)121,727 99,719 22,008 22.1 
所得税優惠(準備金),淨額(32,782)(22,147)(10,635)48.0 
淨收益(虧損)88,945 77,572 11,373 14.7 
減去:非控股權益應佔淨虧損(收益)2,488 947 1,541 *
EchoStar公司普通股應佔淨收益(虧損)$91,433 $78,519 $12,914 16.4 
其他數據:
EBITDA(2)
$253,202 $258,670 $(5,468)(2.1)
認購人,期末1,406,000 1,553,000 (147,000)(9.5)
*百分比沒有意義。
(1)關鍵指標和其他項目的説明中包含了對我們的關鍵指標的説明。
(2)在我們的綜合財務報表中,EBITDA與淨收益(虧損)的對賬計入經營業績。淨收益(虧損)是我們綜合財務報表中最直接可比的美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)。有關我們使用EBITDA的更多信息,請參閲關鍵指標和其他項目的解釋。



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目錄表

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以下討論與我們截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的運營結果有關。

服務和其他收入。截至2022年3月31日的三個月,服務和其他收入總計4.188億美元,與2021年相比減少了1150萬美元,降幅為2.7%。減少的主要原因是我們的Hughes部門對我們的消費者客户的寬帶服務銷售額減少了1,700萬美元,這是由於寬帶客户減少,但由於我們的企業客户的寬帶服務銷售額增加了330萬美元,以及我們的移動衞星系統和其他客户的寬帶服務銷售額增加了150萬美元,這部分抵消了這一下降。這些差異反映了90萬美元匯率波動的負面影響,這主要歸因於我們的企業客户。

設備收入。設備收入截至2022年3月31日的三個月總計8,270萬美元,比2021年增加3,050萬美元,增幅為58.3%。這一增長主要是由於對我們企業客户的硬件銷售額增加了2,820萬美元,主要與北美的某一客户和國際客户有關。

銷售服務成本和其他成本。成本截至2022年3月31日的三個月,銷售服務和其他業務的收入總計1.411億美元,比2021年增加了830萬美元,增幅為6.3%。這一增長歸因於2021年某項國際監管費用的非經常性減少,即450萬美元,以及向我們的消費者和企業客户提供的成本增加,主要與服務提供費用有關。

銷售成本--設備。成本截至2022年3月31日的三個月,銷售設備總額為6910萬美元,比2021年增加了2400萬美元,增幅為53.1%。這一增長主要是由於設備收入的相應增加和產品組合的變化。

銷售、一般和行政費用。截至2022年3月31日的三個月,銷售、一般和行政費用總計1.182億美元,比2021年增加410萬美元,增幅3.5%。增加的主要原因是壞賬支出增加390萬美元,主要原因是2021年收回壞賬準備金。

折舊和攤銷。截至2022年3月31日的三個月,折舊和攤銷費用總計1.204億美元,與2021年相比減少了890萬美元,降幅為6.8%。減少主要是由於(I)我們的衞星折舊減少940萬美元,主要與我們的Spaceway 3號衞星於2021年第一季度末全面折舊有關,(Ii)無形資產攤銷減少150萬美元,以及(Iii)其他財產和設備折舊支出減少160萬美元。這些減少被我們資本化軟件攤銷增加的310萬美元部分抵消。

利息收入,淨額。截至2022年3月31日的三個月,利息收入淨額為640萬美元,與2021年相比增加了50萬美元,增幅為8.0%,這主要是由於我們的有價證券收益率增加。

利息支出,扣除資本化金額。在截至2022年3月31日的三個月中,扣除資本化金額後的利息支出總額為1500萬美元,與2021年相比減少了1970萬美元,降幅為56.8%。減少的主要原因是利息支出減少1,780萬美元,以及由於回購和到期2021年到期的7.5/8%高級無擔保票據而攤銷遞延融資成本,以及與EchoStar XXIV衞星計劃相關的資本化利息增加180萬美元。

投資收益(虧損)淨額。投資收益(虧損)在截至2022年3月31日的三個月中淨收益總計8070萬美元,比2021年增加210萬美元。這一變化主要是由於有價證券和其他股本證券的收益增加了330萬美元。

未合併關聯公司淨收益(虧損)中的權益。截至2022年3月31日的三個月,未合併附屬公司的淨收益(虧損)淨額為170萬美元,而截至2021年3月31日的三個月的收益為140萬美元,負變化為310萬美元。這一變化與我們對權益法被投資人的投資淨收益減少有關。

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目錄表

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外幣交易收益(損失)淨額。外幣交易收益(損失),淨額 截至2022年3月31日的三個月總計收益640萬美元,而截至2021年3月31日的三個月虧損410萬美元,這是1050萬美元的積極變化。這一變化是由於本季度某些外幣匯率波動的淨影響。

所得税優惠(準備金),淨額。截至2022年3月31日的三個月,所得税優惠(準備金)淨額為3280萬美元,而截至2021年3月31日的三個月的淨額為2210萬美元。截至2022年和2021年3月31日的三個月,我們的有效所得税税率分別為26.9%和22.2%。在截至2022年3月31日的三個月中,我們的有效税率與美國聯邦法定税率的差異主要是由於排除了公司計入全額估值津貼的外國虧損,以及州和地方税的影響。在截至2021年3月31日的三個月中,我們的有效税率與美國聯邦法定税率的差異主要是由於排除了公司計入全額估值津貼的外國虧損,以及性質為資本的未實現淨收益的變化。

EchoStar公司普通股應佔淨收益(虧損)。下表核對了可歸因於EchoStar公司普通股的淨收益(虧損)的變化:
金額
截至2021年3月31日的三個月EchoStar公司應佔淨收益(虧損)$78,519 
扣除資本化金額後的利息支出減少(增加)19,694 
外幣交易收益(損失)增加(減少),淨額10,463 
增加(減少)投資收益(損失),淨額2,086 
非控股權益所致淨收益(虧損)增加(減少)1,541 
增加(減少)其他淨額774 
利息收入淨增加(減少)473 
未合併關聯公司淨收益(虧損)中權益的減少(增加)(3,088)
營業收入(虧損)增加(減少),包括折舊和攤銷(8,394)
所得税優惠(準備金)減少(增加),淨額(10,635)
截至2022年3月31日的三個月可歸因於EchoStar公司的淨收益(虧損)$91,433 

EBITDA。EBITDA是一項非公認會計準則財務指標,在下文的關鍵指標和其他項目的解釋中進行了説明。下表將EBITDA與淨收益(虧損)進行了核對,淨收益(虧損)是我們合併財務報表中最直接可比的美國公認會計原則衡量標準:
 截至3月31日的三個月,方差
 20222021金額%
淨收益(虧損)$88,945 $77,572 $11,373 14.7 
利息收入,淨額(6,422)(5,949)(473)8.0 
利息支出,扣除資本化金額14,973 34,667 (19,694)(56.8)
所得税撥備(福利),淨額32,782 22,147 10,635 48.0 
折舊及攤銷120,436 129,286 (8,850)(6.8)
非控股權益應佔淨虧損(收益)2,488 947 1,541 *
EBITDA$253,202 $258,670 $(5,468)(2.1)
*百分比沒有意義

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下表協調了EBITDA的變化:
金額
截至2021年3月31日的三個月的EBITDA$258,670 
外幣交易收益(損失)增加(減少),淨額10,463 
增加(減少)投資收益(損失),淨額2,086 
非控股權益淨虧損(收益)減少(增加)1,541 
增加(減少)其他淨額774 
未合併關聯公司淨收益(虧損)中權益的減少(增加)(3,088)
營業收入(虧損)增加(減少),不包括折舊和攤銷(17,244)
截至2022年3月31日的三個月的EBITDA$253,202 

分部經營業績和資本支出

下表按部門列出了截至2022年3月31日的三個月的總收入、資本支出和EBITDA,與截至2021年3月31日的三個月相比:
休斯ESS公司和其他已整合
總計
截至2022年3月31日的三個月
   
總收入$494,106 $4,474 $2,954 $501,534 
資本支出61,021 — 51,117 112,138 
EBITDA191,170 2,691 59,341 253,202 
截至2021年3月31日的三個月
總收入$475,859 $4,089 $2,634 $482,582 
資本支出82,196 — 97,039 179,235 
EBITDA198,578 1,919 58,173 258,670 

休斯細分市場
 截至3月31日的三個月,方差
 20222021金額%
總收入$494,106 $475,859 $18,247 3.8 
資本支出61,021 82,196 (21,175)(25.8)
EBITDA191,170 198,578 (7,408)(3.7)
 
截至2022年3月31日的三個月,總收入為4.941億美元,與2021年相比增加了1820萬美元,增幅為3.8%。服務及其他收入減少的主要原因是,由於寬帶客户減少,面向我們消費者客户的寬帶服務銷售額減少了1,700萬美元,但由於面向企業客户的寬帶服務銷售額增加了330萬美元,向我們的移動衞星系統和其他客户的寬帶服務銷售額增加了150萬美元,部分抵消了這一下降。設備收入的增長主要是由於對我們企業客户的硬件銷售額增加了2820萬美元,主要與北美的某個客户和國際客户有關。這些差異反映了90萬美元匯率波動的負面影響。

截至2022年3月31日止三個月的資本支出為6,100萬美元,較2021年減少2,120萬美元,或25.8%,主要是由於與消費者業務相關的支出減少,但與為發射EchoStar XXIV而建設與衞星相關的地面基礎設施的支出增加部分抵消了這一影響。

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目錄表

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下表對休斯部門EBITDA的變化進行了調整:
金額
截至2021年3月31日的三個月的EBITDA$198,578 
外幣交易收益(損失)增加(減少),淨額9,958 
非控股權益淨虧損(收益)減少(增加)1,541 
未合併關聯公司淨收益(虧損)中權益的減少(增加)164 
增加(減少)其他淨額(746)
營業收入(虧損)增加(減少),不包括折舊和攤銷(18,325)
截至2022年3月31日的三個月的EBITDA$191,170 

ESS細分市場
 截至3月31日的三個月,方差
 20222021金額%
總收入$4,474 $4,089 $385 9.4 
EBITDA2,691 1,919 772 40.2 

截至2022年3月31日的三個月的總收入為450萬美元,比2021年增加40萬美元,增幅為9.4%,這主要是由於向第三方提供的轉發器服務增加所致。
 
截至2022年3月31日止三個月的EBITDA為270萬美元,較2021年增加80萬美元或40.2%,主要是由於整體ESS部門收入增加及開支減少所致。

公司和其他細分市場
 截至3月31日的三個月,方差
 20222021金額%
總收入$2,954 $2,634 $320 12.1 
資本支出51,117 97,039 (45,922)(47.3)
EBITDA59,341 58,173 1,168 2.0 

截至2022年3月31日的三個月,總收入為300萬美元,與2021年相比增加了30萬美元,增幅為12.1%,這主要是由於DISH Network的服務和其他收入增加。

截至2022年3月31日的三個月,資本支出為5110萬美元,與2021年相比減少了4590萬美元,這主要是由於與EchoStar XXIV衞星計劃相關的支出減少所致。

下表對公司和其他部分EBITDA的變化進行了核對:
金額
截至2021年3月31日的三個月的EBITDA$58,173 
增加(減少)投資收益(損失),淨額2,086 
增加(減少)其他淨額1,571 
外幣交易收益(損失)增加(減少),淨額454 
營業收入(虧損)增加(減少),不包括折舊和攤銷308 
未合併關聯公司淨收益(虧損)中權益的減少(增加)(3,251)
截至2022年3月31日的三個月的EBITDA$59,341 

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流動資金和資本資源
 
現金、現金等價物和有價證券
 
我們認為所有購買的原始到期日為90天或更短的流動投資均為現金等價物。

截至2022年3月31日,我們的現金、現金等價物和有價證券總計15億美元,其中6億美元作為有價證券持有,包括各種債務和股權工具,包括公司債券、公司股權證券、政府債券和共同基金。

現金流活動

下表彙總了綜合現金流量表中反映的由經營、投資和融資活動提供(用於)的現金流量:

截至3月31日的三個月,方差
20222021
經營活動$104,353 $116,887 $(12,534)
投資活動279,111 736,980 (457,869)
融資活動(32,469)(164,289)131,820 
匯率對現金及現金等價物的影響3,480 (1,808)5,288 
現金及現金等價物淨增(減)$354,475 $687,770 $(333,295)

經營活動提供(用於)的現金流量減少1250萬美元,主要原因是淨收益(虧損)1140萬美元、折舊和攤銷(890萬美元)、投資收益(虧損)淨額(210萬美元)、外幣兑換損失(收益)(淨額1050萬美元)、遞延税金準備(收益)淨額720萬美元、其他淨額(1410萬美元)和資產和負債變化(淨額260萬美元)。

由投資活動提供(用於)的現金流量減少4.579億美元,主要歸因於我們的有價證券淨額活動、其他投資淨額活動、物業和設備支出的減少以及印度合資公司的成立。

由融資活動提供(用於)的現金流增加1.318億美元,主要是由於庫存股回購減少74.6百萬美元,以及我們將於2021年到期的7.5/8%高級無擔保票據回購和到期減少6260萬美元。

債務和未來資本要求
 
合同義務

截至2022年3月31日,我們與衞星相關的承諾為2.998億美元。這主要包括根據:i)建造EchoStar XXIV衞星的協議、ii)EchoStar XXIV發射合同、iii)與我們融資租賃衞星相關的監管授權和非租賃成本、與某些衞星相關的在軌獎勵以及對衞星服務安排的承諾而支付的款項。

在某些情況下,我們有義務支付合同義務的日期可能會改變。

表外安排
 
我們一般不從事表外融資活動或將衍生金融工具用於對衝會計或投機目的。

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信用證

下表列出了截至2022年3月31日我們信用證的組成部分:
金額
受限現金$13,227 
保險債券6,864 
我們的海外子公司可獲得的信貸安排32,534 
信用證總額$52,625 

某些信用證是以我們外國子公司的資產作擔保的。

人造衞星

隨着我們的衞星機隊老化,我們將被要求評估替代方案,如購買、租賃或建造更多衞星,無論是否有客户對容量的承諾。我們也可能在未來建造、購買或租賃更多衞星或衞星容量,以便在更多軌道位置提供衞星服務或提高我們衞星服務的質量。
 
衞星保險

我們一般不在我們的衞星或有效載荷上投保在軌保險,因為我們已經評估,相對於故障風險,保險成本並不划算。因此,我們通常承擔任何在軌故障的風險。根據我們與Al Yah衞星通信公司PrJSC(“Yahsat”)的合資協議的條款,我們必須在Al Yah 3巴西有效載荷的商業在軌服務期間維持此類有效載荷的保險,但受承保範圍的某些限制。我們的衞星和其他有效載荷,無論是在軌道上還是在建造中,都不在發射或在軌保險範圍內。我們將繼續評估未來的情況,並根據具體情況做出與保險相關的決定。

未來資本需求
 
我們主要依靠現有的現金和有價證券投資餘額,以及通過我們的業務產生的現金流來為我們的業務提供資金。我們ESS部門的收入在很大程度上取決於我們繼續利用我們與現有客户的可用衞星容量的能力,以及我們與新客户建立商業關係的能力。我們Hughes部門的消費者收入取決於我們能否成功地增加和保留現有用户,並推動更高的ARPU。我們企業和設備業務的收入在很大程度上取決於全球經濟狀況以及相對於競爭對手和替代技術的定價競爭格局。與我們的直接和間接客户和合作夥伴的持續支持相關的服務成本通常受我們的增長的影響最大。不能保證我們將從運營中獲得正現金流。此外,如果我們遇到負現金流,我們現有的現金和有價證券餘額可能會減少。

我們有大量的未償債務。截至2022年3月31日,我們的總債務為15億美元。有關我們長期債務條款的討論,請參閲我們的10-K表格。我們的流動資金需求將繼續很大,主要是由於我們剩餘的償債需求以及我們新的EchoStar XXIV衞星的設計、建造和發射。我們可能會視乎市場情況、我們的流動資金需求及其他因素,不時尋求以公開市場購買、私下協商交易或其他方式購買我們的未償還債務。我們可能回購的金額可能是很大的。此外,如果我們在基礎設施、技術或合資企業上進行收購或額外投資,以支持和擴大我們的業務,或者如果我們決定購買或建造更多衞星或其他技術或資產,我們未來的資本支出可能會增加。我們業務運營的其他方面也可能需要額外的資本。我們還預計將拖欠2022年的美國聯邦所得税。

我們預計,我們現有的現金和可銷售的投資證券足以在未來12個月內為我們目前預期的業務運營提供資金。
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股票回購

2021年11月2日,我們的董事會授權我們從2022年1月1日至2022年12月31日(包括2022年12月31日)回購最多5.0億美元的A類普通股。根據我們的回購授權,購買可以通過私下協商的交易、公開市場回購、根據1934年《證券交易法》(經修訂)下的10b5-1規則進行的一項或多項交易計劃或其他方式進行,具體取決於市場狀況和其他因素。我們可以選擇不購買這些授權允許的最高金額或任何股份,我們也可以加入董事會授權的額外股票回購計劃。在截至2022年3月31日的三個月內,根據該計劃,我們以3500萬美元的價格回購了1,462,094股A類普通股。截至2022年3月31日,該計劃下的剩餘授權為4.65億美元。
關鍵會計政策
 
我們的關鍵會計政策在附註2.主要會計政策摘要在我們的10-K表格的合併財務報表中。我們的關鍵會計政策與我們的10-K報表中顯示的政策相比沒有重大變化。

關鍵會計估計

我們的關鍵會計估計數在我們的表格10-K中第二部分--項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析的標題下進行了説明。與我們的10-K報表相比,我們的關鍵會計估計沒有重大變化。

新會計公告

有關新會計聲明的討論,請參閲附註2.主要會計政策摘要在我們的合併財務報表中。

季節性

對於我們的Hughes部門,服務收入通常不受季節性波動的影響,但與銷售和促銷活動相關的波動除外。

我們的ESS部門一般不受季節性影響。

我們無法肯定地預測,隨着經濟和我們的客户對新冠肺炎疫情做出反應,並經歷相關的中斷和混亂,這些趨勢在不久的將來是否會繼續下去。

通貨膨脹與供應鏈
 
通脹從2021年開始影響我們的運營,我們在某些職能領域的成本繼續上升,包括現場服務和客户服務。目前我們無法預測未來通脹壓力的程度或性質。我們在未來一段時間內提高產品和服務價格的能力將主要取決於競爭壓力或合同條款。

全球範圍內的零部件、材料和零部件供應中斷和延誤,雖然不會對我們2022年第一季度的運營產生實質性影響,但可能會影響我們未來及時提供設備交付的能力。這些中斷和延誤還可能增加我們設備的成本,我們可能無法將其轉嫁給我們的客户。

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目錄表

項目2.管理層對財務狀況和業務成果的討論和分析--續
關鍵指標和其他項目的説明

服務和其他收入。服務及其他收入主要包括消費者及企業寬頻服務的銷售、維護及其他訂約服務、與衞星及轉發器租賃及服務有關的收入、衞星上行/下行鏈路、HughesNet服務專業服務的訂户批發服務費及設施租金收入。

設備收入。設備收入主要包括在我們的消費者和企業市場銷售給客户的寬帶設備和網絡。
 
銷售成本-服務和其他。銷售服務及其他成本主要包括向我們的消費者及企業客户提供寬頻服務的成本、維護及其他訂約服務、與衞星及轉發器租賃及服務相關的成本、專業服務及設施租金。

銷售成本--設備。銷售成本-設備成本主要包括向消費者和企業市場的客户提供寬帶設備和網絡的成本。它還包括與向我們的客户部署設備相關的某些其他成本。

銷售、一般和行政費用。銷售、一般和行政費用主要包括銷售和營銷費用以及與行政服務(如信息系統、人力資源和其他服務)有關的員工相關費用,包括股票薪酬費用。它還包括專業費用(如法律、信息系統和會計服務)以及與設施和行政服務有關的其他費用。
 
研發費用。研發費用主要包括與產品設計和開發相關的成本,以支持未來的增長併為客户提供新技術和創新。
 
長期資產減值準備。長期資產減值包括與我們的財產和設備、商譽、監管授權和其他無形資產相關的減值損失。

利息收入,淨額。利息收入淨額主要包括從我們的現金、現金等價物和有價證券上賺取的利息,以及其他投資,包括債務證券的溢價攤銷和貼現增值。
 
利息支出,扣除資本化金額。利息支出,扣除資本化金額,主要包括與我們的債務和融資租賃債務相關的利息支出(扣除資本化利息)、債務發行成本的攤銷以及與某些法律程序有關的利息支出。

投資收益(虧損)淨額。投資收益(虧損),淨額主要包括我們的有價證券和我們選擇公允價值選項的其他投資的公允價值變動。它還可能包括出售或交換我們的可供出售債務證券的已實現損益、我們可供出售證券的非臨時性減值損失、出售或交換股權證券和債務證券的已實現損益(公允價值不能輕易確定),以及因減值和可觀察到的價格變化而對未合併聯屬公司和可銷售股權證券投資的賬面金額進行的調整。
 
未合併關聯公司淨收益(虧損)中的權益。未合併附屬公司收益(虧損)中的權益,淨額包括使用權益法核算的我們投資的收益或虧損。
 
外幣交易收益(損失),淨額。外幣交易收益(損失),淨額包括重新計量以外幣計價的交易所產生的收益和損失。

其他,淨額。其他,淨額主要包括從我們的有價證券和其他非營業收入和費用項目收到的紅利,這些紅利沒有在我們的綜合財務報表的綜合經營報表的其他地方適當歸類。
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目錄表

項目2.管理層對財務狀況和業務成果的討論和分析--續

扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益以及可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)。EBITDA被定義為不包括利息收入和費用的淨收益(虧損)、淨收益、所得税優惠(準備金)、淨折舊和攤銷以及可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)。EBITDA不是根據美國公認會計原則確定的衡量標準。這一非公認會計準則計量在我們上面討論的經營業績中與淨收益(虧損)相一致。EBITDA不應單獨考慮,或作為根據美國公認會計原則確定的營業收入、淨收入或任何其他衡量標準的替代品。EBITDA被我們的管理層用作衡量運營效率和整體財務表現的指標,以與我們的同行和競爭對手進行基準比較。管理層認為,EBITDA提供了有關我們業務基本經營業績的有意義的補充信息,並適當地加強了對我們財務業績的全面瞭解。管理層還認為,EBITDA對投資者很有用,因為證券分析師、投資者和其他感興趣的人經常使用它來評估我們行業中公司的業績。

訂閲者。用户包括通過零售、批發和中小型企業服務渠道訂閲我們HughesNet服務的客户。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

請參閲我們的表格10-K,標題為第II部分--項目7A。關於市場風險的定量和定性披露,以便更全面地討論我們的風險。截至2022年3月31日,我們的市場風險與我們的10-K報表中顯示的風險沒有實質性變化。

項目4.控制和程序

披露控制和程序
在我們管理層(包括首席執行官和首席財務官)的監督和參與下,我們評估了截至本表格10-Q所涵蓋期間結束時我們的披露控制和程序(如1934年證券交易法下的規則13a-15(E)和規則15d-15(E)所定義的)的有效性。基於這一評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,我們的披露控制和程序在本10-Q表格所涵蓋的期限結束時是有效的,因此我們的證券交易委員會報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告,並被積累並傳達給我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官,以便及時做出關於所需披露的決定。

財務報告內部控制的變化
在截至2022年3月31日的三個月內,我們對財務報告的內部控制(根據1934年證券交易法修訂後的規則13a-15(F)和規則15d-15(F)的定義)沒有發生重大影響或合理地很可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。我們繼續審查我們對財務報告的內部控制,並可能不時做出改變,以提高其有效性,並確保我們的系統與我們的業務一起發展。
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目錄表
第二部分--其他資料

項目1.法律程序

關於法律程序的討論,見第一部分第1項。財務報表--附註14.或有事項-本表格10-Q中的訴訟。

第1A項。危險因素
 
在截至2021年12月31日的10-K年度報表中,風險因素第1A項詳細討論了我們的風險因素。

第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用

發行人及關聯購買人購買股權證券

根據我們董事會批准的股票回購計劃,我們被授權在2022年12月31日之前回購最多5.0億美元的A類普通股。在截至2021年12月31日的年度內,我們回購了10,941,872股A類普通股。

下表提供了截至2022年3月31日的三個月內A類普通股回購的相關信息:

期間購買的股份(或單位)總數每股(或單位)平均支付價格作為公開披露的計劃或計劃的一部分購買的股份(或單位)總數
根據計劃或計劃可購買的股份(或單位)的最大數量(或近似美元價值)(1)
1月1日至31日371,314 $24.26 371,314 $490,990 
2月1日至28日435,529 23.43 435,529 480,786 
3月1日至31日655,251 24.16 655,251 464,954 
總計1,462,094 $23.97 1,462,094 $464,954 
(1)2021年11月2日,我們的董事會授權我們從2022年1月1日至2022年12月31日(包括2022年12月31日)回購最多5.0億美元的A類普通股。上表中反映的所有回購股份均已轉換為庫存股。

項目3.高級證券違約

不適用。

項目4.礦山安全披露
 
不適用。

項目5.其他信息

財務業績

2022年5月5日,我們發佈了一份新聞稿(《新聞稿》),公佈了截至2022年3月31日的季度財務業績。現將新聞稿的副本作為附件99.1提供。上述資料,包括與上述資料相關的證物,是為迴應表格8-K第2.02項而提供的,不應被視為就1934年證券交易法(經修訂或以其他方式)第18條的目的而“提交”,且不得以引用方式併入根據1933年證券法(經修訂)或根據1934年證券交易法(經修訂)而提交的任何登記聲明或其他文件中,除非在任何該等申請文件中另有明文規定。
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目錄表
項目6.展品
 
證物編號:描述
10.1*
致Hamid Akhavan的邀請函(引用EchoStar公司2022年2月22日提交的8-K表格當前報告的附件10.1,委員會文件第001-33807號)**
10.2(H)
Hamid Akhavan的股票期權協議格式**
10.3(H)
Hamid Akhavan的限制性股票單位協議格式**
31.1(H)
 
第302條首席執行官的證明。
31.2(H)
 
第302條首席財務官的證明。
32.1(I)
 
第906條首席執行官和首席財務官的證書。
99.1(I)
EchoStar Corporation發佈的新聞稿日期為2022年5月5日,內容涉及截至2022年3月31日的財務業績。
101.INSXBRL實例文檔。實例文檔不會顯示在交互數據文件中,因為它的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCH XBRL分類擴展架構。
101.CAL XBRL分類可拓計算鏈接庫。
101.DEF XBRL分類擴展定義鏈接庫。
101.LAB XBRL分類擴展標籤Linkbase。
101.PRE XBRL分類擴展表示鏈接庫。
 
(H)隨本文件送交存檔。
(I)隨函提供。
*引用成立為法團。
**構成管理合同或補償計劃或安排。

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目錄表
簽名
 
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本10-Q表格由經正式授權的簽署人代表其簽署。
 
  EchoStar公司
日期:2022年5月5日由以下人員提供:
/s/ 哈米德·阿卡萬
  哈米德·阿卡萬
  首席執行官兼總裁
  (首席行政主任)
日期:2022年5月5日由以下人員提供:
/s/ 大衞·J·雷納
  大衞·J·雷納
  執行副總裁、首席財務官、首席運營官兼財務主管
  (首席財務會計官)
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