附件12.1

根據第302條對首席執行官的證明

薩班斯-奧克斯利法案

我,亞歷山大·拉比諾維奇,茲證明:

1. 我已審閲了InterCure Ltd.的Form 20-F年報;

2. 據我所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏就本報告所涵蓋的 期間作出該等陳述所必需的重要事實,以使該等陳述不具誤導性;

3. 據我所知,本報告所包含的財務報表和其他財務信息在所有材料中都是公平列報的 尊重本報告所列期間公司的財務狀況、經營成果和現金流;

4. 公司的其他認證官員和我負責建立和維護公司的披露控制和程序 (如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義),並具有:

設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與公司有關的重要信息,包括其合併子公司,被這些實體中的其他人告知,特別是在本報告編寫期間;
評估公司的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估提出我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;以及
在本報告中披露,公司財務報告內部控制在年度報告所涉期間發生的對公司財務報告內部控制產生重大影響或相當可能產生重大影響的任何變化;以及

5. 根據我們對財務報告的內部控制的最新評估,公司的其他認證官員和我已向公司的審計師和公司董事會的審計委員會(或履行類似職能的人員)披露:

在財務報告內部控制的設計或運作方面可能對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點;以及
涉及管理層或在公司財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。

日期: 2022年4月28日

/s/ 亞歷山大·拉比諾維奇
亞歷山大·拉比諾維奇
首席執行官