附件31.1

行政總裁的證明

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節

我,威廉·F·哈雷三世,茲證明:

1. 我已審閲了GreenRose Holding Company Inc.的Form 10-K/A年報;

2. 據我所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏就本報告所述期間作出陳述所必需的重要事實,以使這些陳述就本報告所涉期間而言不具有誤導性;

3. 據我所知,本報告所包括的財務報表和其他財務信息在各重要方面都公平地列報了註冊人截至本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流;

4. 註冊人的其他認證人員和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義),並具有:

a)設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我的監督下設計,以確保與註冊人有關的重要信息由這些實體內的其他人向我們瞭解,尤其是在編寫本報告的期間;以及

b)設計此類財務報告內部控制,或導致此類財務報告內部控制在我的監督下設計, 為財務報告的可靠性和根據公認會計原則編制外部財務報表提供合理保證;以及

c)評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出了我對截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;

d)在本報告中披露註冊人對財務報告的內部控制在註冊人最近一個會計季度內發生的、對註冊人對財務報告的內部控制產生重大影響或可能產生重大影響的任何變化;以及

5. 根據我們對財務報告的內部控制的最新評估,我和註冊人的其他認證人員已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:

a)財務報告內部控制的設計或運作中存在的所有重大缺陷和重大弱點,很可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及

b)任何 欺詐,無論是否重大,涉及管理層或其他員工,他們在註冊人對財務報告的內部 控制中扮演重要角色。

日期:2022年4月25日 威廉·F·哈雷三世
威廉·F·哈雷三世
首席執行官
(首席執行官)