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美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

 

 

 

表格8-K

 

 

 

當前報告

 

根據《1934年證券交易法》第13或15(D)節

 

報告日期(最早報告事件日期): 2022年4月20日

 

 

 

CDK Global,Inc.

(《憲章》中規定的註冊人的確切姓名)

 

 

 

 

特拉華州 001-36486 46-5743146
(州或 公司的其他司法管轄區) (佣金 文件編號) (I.R.S. 僱主身分證號碼)

 

1950年哈賽爾路

霍夫曼莊園 60169 

(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

 

(847) 397-1700 

(註冊人電話號碼,含區號 )

 

不適用

(前姓名或前地址,如果自 上次報告以來更改)

 

 

 

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何規定的備案義務,請勾選 下面相應的框:
 
¨ 根據《證券法》第425條(《聯邦判例彙編》第17編230.425)規定的書面函件
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開市前通信
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)條規定的開市前通信

 

根據該法第12(B)條登記的證券:

 

每節課的標題 交易代碼 註冊的每個交易所的名稱
普通股,面值0.01美元 CDK 納斯達克全球精選市場

 

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(17CFR第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。新興成長型公司?

 

如果是一家新興成長型公司, 用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。?

 

 

 

 

 

 

項目8.01 其他信息

 

附件99.1是一份日期為2022年4月20日的新聞稿,宣佈CDK Global,Inc.(“本公司”)已開始投標(“投標要約”),以現金購買2024年到期的任何和所有已發行和未償還的4.500%優先債券(“2024年債券”)、2027年到期的4.875%優先債券(“2027年債券”)和2029年到期的5.250優先債券(“2029年債券”),連同2024年債券和2027年債券,《註釋》)。在投標要約的同時,本公司正徵集同意 (“徵求意見”),同意採納對管理票據的每一份契約(統稱為“契約”)的建議修訂,以消除(如適用的 契約所界定)作出控制權變更要約、實質上所有其他限制性契約、若干違約事件及其他條文的任何責任。本公司正在進行與協議和合並計劃相關的投標要約和招標,該協議和計劃日期為2022年4月7日,由中央母公司、特拉華州有限責任公司(“收購方”)、中央合併子公司、特拉華州公司和被收購方的全資子公司以及本公司之間進行,並經不時修訂。

 

附加信息

 

本通知不構成出售或購買要約, 也不構成要約出售或購買,或就任何擔保徵求投標或同意。在任何司法管轄區內,如果此類要約、招攬或銷售是非法的,則不會進行此類要約、招攬、購買或銷售。投標 將僅根據《購買要約和同意邀請書》以及相關的意見書和同意書的條款進行。

 

投標要約和招標的完整條款和條件 載於正在發送給票據持有人的購買要約和同意徵求聲明中。建議持有人在就投標報價和招標作出任何決定之前,請仔細閲讀投標報價文件。票據持有人必須自行決定是否投標其任何或全部票據,並提供相關同意。

 

關於前瞻性陳述的警告性聲明

 

本通函包含前瞻性陳述。這些前瞻性的 陳述通常包括具有預測性的陳述,取決於或提及未來的事件或條件,包括 諸如“相信”、“計劃”、“預期”、“項目”、“估計”、“ ”預期、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“可能”、“ ”、“應該”、“可能”、“可能”或類似的表述。就其性質而言,前瞻性陳述涉及風險和不確定性,因為它們與事件相關,並取決於未來發生的情況,而且有許多因素可能導致實際結果和發展與這些 前瞻性陳述明示或暗示的大不相同。前瞻性陳述包括有關各方完成擬議交易的能力和擬議交易的預期完成時間的陳述,以及前述任何 的任何假設。

 

 

 

 

以下是可能導致未來實際結果與任何前瞻性陳述中表述的結果大不相同的一些因素:(I)有關投標要約和招標的時間以及公司完成投標和招標的能力的不確定性;(Ii)有關股權要約和合並的時間的不確定性;(Iii)擬議的交易可能無法及時完成或根本不能完成的風險;(Iv)本公司股東在股權收購要約中提供普通股的百分比的不確定性 ;(V)對本公司提出競爭性要約或收購建議的可能性;(Vi)完成要約收購或合併所需的任何或全部條件未得到滿足或放棄的可能性,包括未能獲得任何適用政府實體的任何必要監管批准(或對此類批准施加的任何條件、限制或限制);(Vii)可能導致終止合併協議的任何事件、變化或其他情況的發生,包括需要公司支付終止費或其他費用的情況;(Viii)本公告或擬議交易的懸而未決對公司留住和聘用關鍵人員的能力、與客户、供應商和與其有業務往來的其他人保持關係的能力、總體業務或股票價格的影響。(Ix)轉移管理層對公司正在進行的業務運營的注意力的風險;。(X)與擬議交易有關的股東訴訟可能導致鉅額辯護費用的風險。, 賠償 和責任;以及(Xi)公司在提交給美國證券交易委員會的文件中不時陳述的其他因素,包括截至2021年6月30日的財政年度10-K表格的年度報告和任何後續的10-Q表格季度報告。我們告誡您不要過度依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅在本新聞稿發佈之日發表。所有前瞻性 陳述均基於公司目前掌握的信息,公司明確表示不打算或有義務公開更新、補充或修改這些前瞻性陳述,除非法律要求。

 

項目9.01

財務報表和證物。

 

(D)展品。

 

展品編號

  描述
   
99.1   CDK Global,Inc.新聞稿日期:4月20, 2022
104   封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)

 

 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式委託下列正式授權的簽署人代表其簽署本報告。

 

     
   

CDK Global,Inc.

 

     
日期: 四月20, 2022 /s/Lee Brunz
    李·布倫茨
    執行副總裁、總法律顧問兼祕書