0001609702錯誤00016097022022-04-072022-04-07ISO 4217:美元Xbrli:共享ISO 4217:美元Xbrli:共享

 

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

______________________

 

表格8-K

______________________

 

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節

 

報告日期(最早報告事件日期): 2022年4月7日

______________________

 

CDK GLOBAL, 公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

______________________

 

特拉華州 001-36486 46-5743146
(成立為法團的國家或其他司法管轄區) (委員會文件編號) (國際税務局僱主身分證號碼)

 

1950年哈賽爾路

霍夫曼莊園 60169

(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

 

(847) 397-1700

(註冊人電話號碼,含區號 )

 

不適用

(前姓名或前地址,如果自上次 報告以來更改)

 

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務,請勾選下面相應的框 :

根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料
根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

 

根據該法第12(B)條登記的證券:

每節課的標題   交易代碼   註冊的每個交易所的名稱
普通股,面值0.01美元   CDK   納斯達克全球精選市場

 

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司,請用勾號表示註冊人 是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

   

 

第8.01項其他活動。

2022年4月7日,位於特拉華州的CDK Global Inc.(以下簡稱“公司”)發佈新聞稿,宣佈達成一項協議和合並計劃(“合併 協議),日期為2022年4月7日,由特拉華州有限責任公司(“母公司”)公司中央母公司有限責任公司(“母公司”)和特拉華州有限責任公司(“母公司”)中央合併子公司(“合併子”).

新聞稿的副本作為本報告的附件99.1提交,並通過引用併入本文。

附加信息

對本公司已發行普通股的要約收購尚未開始。本通信不構成推薦、購買要約或徵求出售公司證券的要約。購買本公司普通股股份的要約僅根據要約購買和相關要約收購材料提出。在要約收購開始時,合併子公司和母公司 將如期向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交投標要約聲明,此後 本公司將按照附表14D-9就收購要約向美國證券交易委員會提交招標/推薦聲明。投標要約材料(包括購買要約、相關的意向書和其他投標要約文件)和附表14D-9的招標/建議聲明將包含重要信息。我們促請本公司股東在取得此等文件(包括要約收購及相關的附函及某些其他文件)及可能不時修訂的徵求/推薦聲明 後,仔細閲讀該等文件,因為該等文件將包含重要資料,他們應在作出有關收購股份的任何決定前, 考慮這些資料。投標要約材料和招標/推薦説明書將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費提供。更多文件副本可在公司網站www.cdkglobal al.com上免費獲取。

關於前瞻性陳述的警示聲明

本新聞稿包含前瞻性的 聲明。這些前瞻性陳述一般包括預測性陳述,取決於或提及未來的 事件或條件,包括“相信”、“計劃”、“預期”、“項目”、“估計”、“預期”、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“可能”或類似的表述。根據前瞻性表述的性質,前瞻性表述涉及風險和不確定性,因為它們與事件相關,並取決於未來發生的情況,而且有許多因素可能導致實際結果和發展與這些前瞻性表述中明示或暗示的 大不相同。前瞻性表述包括,有關各方完成擬議交易的能力和預期完成擬議交易的時間的表述;以及 任何前述假設。

以下是可能導致未來實際結果與任何前瞻性陳述中表述的結果大不相同的一些因素:(I)收購要約的時間和合並的不確定性;(Ii)擬議的交易可能無法及時完成或根本不能完成的風險;(Iii)公司股東在要約收購中提供普通股的比例的不確定性;(Iv)可能會對公司提出競爭性的要約或收購提議;(V)完成收購要約或合併的任何或所有各種條件可能無法滿足或放棄,包括未能從任何適用的政府實體獲得任何必要的監管批准(或對此類批准施加的任何條件、限制或限制);(Vi)發生可能導致終止合併協議的任何事件、變化或其他情況,包括要求公司支付終止費或其他費用的情況;(Vii)本公告或擬議交易的懸而未決對公司留住和聘用關鍵人員的能力、與客户、供應商和與其有業務往來的其他人的關係的能力、總體業務或股票價格的影響;(Viii)與轉移管理層對公司正在進行的業務運營的注意力有關的風險;(Ix)與擬議的 交易有關的股東訴訟可能導致鉅額辯護、賠償和責任成本的風險;以及(X)公司在提交給美國證券交易委員會的文件中不時列出的其他因素,包括截至2021年6月30日的財政年度的10-K表格年度報告和 任何後續的

 2 

 

Form 10-Q季度報告。我們告誡您不要過度依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅在本新聞稿發佈之日發表。所有前瞻性 陳述均基於公司目前掌握的信息,公司明確表示不打算或有義務公開更新、補充或修改這些前瞻性陳述,除非法律要求。

項目9.01財務報表和物證。

(D)展品。

 

展品編號   展品説明
99.1  

CDK Global,Inc.於2022年4月7日發佈新聞稿

104   封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)

 

 

 3 

 

 

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

CDK Global,Inc.  
       
日期:2022年4月7日   /s/Lee Brunz  
    李·布倫茨  
   

執行副總裁、總法律顧問兼祕書

 

 

 

 

 4