附件31.1

認證

本人,曾志偉,特此證明:

1.我已審閲了TG Venture Acquisition Corp.截至2021年12月31日的10-K表格報告 ;

2.據我所知,本報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,也不遺漏陳述必要的重大事實,以使所作陳述對於本報告所涉期間而言不具有誤導性。

3.據我所知,本報告所包括的財務報表和其他財務信息在各重要方面都公平地列報了登記人在本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流;

4.註冊人的 其他核證官和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易所法案規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義的) 並具有:

A)設計 此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息 由這些實體中的其他人知曉,特別是在編寫本報告期間;

B)不適用;

C)評估註冊人披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估提出我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序有效性的結論;以及

D)在本報告中披露 註冊人對財務報告的內部控制在註冊人最近的財務季度(註冊人的年度報告為第四財季)期間發生的任何變化,該變化對註冊人的財務報告內部控制產生了重大影響, 或可能對註冊人的財務報告內部控制產生重大影響。

5.根據我們對財務報告內部控制的最新評估,註冊人的其他認證人員和我已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:

A)在財務報告內部控制的設計或運作方面存在的所有重大缺陷和重大弱點,這些缺陷和重大缺陷很可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及

B)任何涉及管理層或在註冊人對財務報告的內部 控制中發揮重要作用的員工的 欺詐,無論是否重大。

日期:2022年3月31日
/S/曾俊華
曾志偉
首席執行官和董事(首席執行官)