FORM 52-109F1

對年度提交文件的證明

完整證書

我,Hudbay Minerals Inc.高級副總裁兼首席財務官史蒂夫·道格拉斯,謹此證明:

1. 回顧:我已審閲了AIF(如果有)年度財務報表和年度MD&A,為了更加確定,包括所有通過引用併入Hudbay Minerals Inc.(“發行人”)截至2021年12月31日的財政年度的AIF(統稱為“年度文件”)中的文件和信息。

2. 沒有失實陳述:據本人所知,在作出合理努力後,年報並無對重要事實作出任何不真實的陳述,亦無遺漏就年報所涵蓋的期間內須陳述的重要事實或作出不具誤導性的陳述所需作出的陳述。

3. 公平展示:據本人所知,經盡合理努力後,年度財務報表連同年報所載的其他財務資料,在各重大方面均公平地反映發行人於年報所載日期及期間的財務狀況、財務表現及現金流。

4. 責任:發行人的其他認證官員和我負責建立和維護披露控制程序(DC&P)和財務報告內部控制(ICFR),這些術語在國家文書52-109中有定義發行人年度和中期申報文件中的披露證明,對於發行人而言。

5. 設計:在符合第5.2及5.3段所述的限制(如有的話)下,發行人的其他核證人員及本人於該財政年度結束時

(A)設計DC&P,或使其在我們的監督下設計,以提供合理保證:

(I)與發行人有關的重要資料由其他人向我們披露,特別是在準備年度申報文件期間;及

(Ii)發行人在其根據證券法例提交或提交的年報、中期申報文件或其他報告中須披露的資料,是否在證券法例指定的期限內予以記錄、處理、彙總及報告;及

(B)ICFR的設計,或使其在我們的監督下設計,以提供關於財務報告的可靠性和根據發行人的公認會計原則編制外部財務報表的合理保證。


5.1 控制框架:發行人的其他認證官員和我用來設計發行人的ICFR的控制框架是內部控制--綜合框架(2013)由特雷德韋委員會(COSO)贊助組織委員會發布。

5.2 N/A

5.3 N/A

6. 評價:發行人的其他核證官和我

(A)在該財政年度末評估或安排在我們的監督下評估發行人存託憑證的成效,而發行人已在年度MD&A中披露我們根據該評估而就該財政年度終結時存託憑證的成效所作的結論;及

(B)在財政年度結束時評估或安排在我們的監督下評估發行人的ICFR的有效性,且發行人已在其年度MD&A中披露

(I)我們根據該評價得出的關於本財政年度結束時ICFR有效性的結論;以及

(Ii)不適用

7. 報告ICFR中的變化:發行人在其年度MD&A中披露了發行人的ICFR在2021年10月1日至2021年12月31日期間發生的任何對發行人的ICFR產生重大影響或合理地可能對其產生重大影響的變化。

8. 向發行人審計師、董事會或審計委員會報告:根據我們對ICFR的最新評估,發行人的其他認證官員和我已向發行人的審計師、董事會或董事會審計委員會披露了任何涉及管理層或其他在發行人ICFR中扮演重要角色的員工的欺詐行為。

日期:2022年3月28日

(簽署)《史蒂夫·道格拉斯》                  

姓名:史蒂夫·道格拉斯

職務:高級副總裁兼

首席財務官