附件12.1
 
認證
 
我,首席執行官阿米爾·施拉謝,謹此證明:
 
  1.
我已審閲了Global-E Online Ltd.的Form 20-F年報;
 
  2.
據我所知,本報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,也不遺漏陳述作出陳述所必需的重要事實, 鑑於此類陳述是在何種情況下作出的,就本報告所涉期間而言不具有誤導性;
 
  3.
據我所知,本報告所包含的財務報表和其他財務信息,在各重要方面都公平地反映了公司截至和截至本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流;
 
  4.
公司的其他認證官員和我負責為公司建立和維護信息披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義),並具有:
 

(a)
設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與公司(包括其合併子公司)有關的重要信息 由這些實體中的其他人向我們披露,特別是在本報告編寫期間;
 

(b)
[省略];
 

(c)
評估公司的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估提出我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;以及
 

(d)
在本報告中披露,公司財務報告內部控制在年度報告所涉期間發生的任何變化,對公司財務報告內部控制產生或合理地可能產生重大影響;以及

5. 根據我們對財務報告的內部控制的最新評估,我和公司的其他審核員已向公司的審計師和公司董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:


(a)
財務報告內部控制的設計或運作中存在的所有重大缺陷和重大缺陷,有可能對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及
 

(b)
涉及管理層或在公司財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。
 
日期:2022年3月28日

由以下人員提供:
/s/Amir Schlachet
 
阿米爾·施拉謝
 
首席執行官
 
(首席行政主任)