附件 31.2

認證

我,柯克·科爾曼,特此證明:

(1)我 已審閲了本TFF製藥公司的Form 10-K年度報告;

(2)據我所知,本報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,也不遺漏作出陳述所必需的重要事實,鑑於此類陳述是在何種情況下作出的,對於本報告所涵蓋的 期間沒有誤導性;

(3)據我所知,本報告中包括的財務報表和其他財務信息在各方面都相當全面地反映了註冊人的財務狀況、經營業績和現金流。本報告所列期間 ;

(4)註冊人的其他認證官員和我負責建立和維護披露控制和程序(如交易法規則 13a-15(E)和15d-15(E)所定義)以及對財務報告的內部控制(AS在交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)中為公司定義),並具有:

(a)設計了此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人有關的重要信息,包括其合併子公司,由這些實體內的其他人,特別是在編寫本報告期間,向我們公佈;

(b)設計了這樣的財務報告內部控制,或者導致這種財務報告內部控制是在我們的監督下設計的,根據公認的會計原則,就財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。

(c) 評估註冊人披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出我們基於此類評估得出的關於截至本報告所涉期間披露控制和程序有效性的結論。

(d)在本報告中披露 註冊人對財務報告的內部控制在註冊人最近一個季度(註冊人為年報的情況下為第四季度)期間發生的任何重大影響的變化,或合理地可能對註冊人的財務報告內部控制產生重大影響; 和

(5)註冊人的其他認證官員和我已經披露,根據我們最近對財務報告內部控制的評估,致註冊人的 審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員):

(a)財務報告內部控制的設計或操作中存在的所有重大缺陷和重大缺陷,這些缺陷和重大缺陷可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響; 和

(b)涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中扮演重要角色的其他員工的任何 欺詐行為,無論是否重大。

TFF製藥公司
日期:2022年3月24日 由以下人員提供: /s/ 柯克·科爾曼
柯克·科爾曼
首席財務官