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-Equinor,Form 20-F 2021年度報告
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1.
我已經審閲了這份年度報告的表格
20-F的Equinor ASA;
2.
據我所知,這份報告沒有
包含對重要事實的任何不真實陳述
或省略陳述重要事實
有必要根據所作的陳述,
該等聲明在何種情況下
是製作的,不會誤導
3.
根據我的知識,財務報表,和
本報告中包括的其他財務信息,公平
出現在所有材料中
尊重財務狀況、經營成果和
截至本報告所列期間的公司現金流
4.
公司的其他認證人員和我負責
用於建立和維護信息披露
控制和程序(AS
在交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義)
財務報告的內部控制(如定義
《交易所法案》
規則第13A至15(F)條
和15d-15(F)),並具有:
(a)
設計了這種披露控制和程序,
或導致此類披露控制和程序
有待設計
在我們的監督下,確保材料信息
與公司有關的,包括其合併的子公司,
被這些實體中的其他人告知我們,
尤其是在這段時間裏
正在編寫報告;
(b)
設計了這樣的財務報告內部控制,
或導致財務報告的內部控制
成為
在我們的監督下設計,以提供合理的
關於財務報告可靠性的保證
以及
為對外目的編制財務報表
按照公認的會計原則
原則;
(c)
評估公司披露控制的有效性,並
程序,並在本報告中介紹了我們的
關於披露有效性的結論
截至年末的控制和程序
本協議所涵蓋的時間段
(d)
在本報告中披露的公司內部
對已發生的財務報告的控制
在此期間
年度報告所涵蓋的期間實質上
受影響或合理地相當可能會對
公司的
5.
我和公司的另一位認證人員透露,
根據我們最新的內部評估
對財務的控制
向公司審計師和審計人員報告
公司董事會委員會(或人員
執行
(a)
所有重大缺陷和重大弱點
在內部控制的設計或操作中
過度財務報告
這很可能會對公司的
能夠記錄、處理、彙總和報告
金融
(b)
任何欺詐行為,無論是否重大,涉及
管理層或其他員工有
在這方面發揮着重要作用
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