Exhibit31.1

認證

我,布蘭登·E·拉科夫,特此證明:

1.我已審閲了Belpoint Prep,LLC的Form 10-K年報;

(二)據本人所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏就本報告所述期間作出的陳述所必需的重大事實,該陳述對於本報告所涵蓋的期間不具有誤導性;(二)本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏就本報告所述期間作出陳述所必需的重大事實;

3.據本人所知,本報告所包含的財務報表和其他財務信息,在各方面均較全面地反映了註冊人在本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流;

4.註冊人的其他認證官員和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義),並具有:

(A)設計了此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息被這些實體內的其他機構告知,特別是在本報告編寫期間;

(b) [省略];

(C)評估了登記人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出了我們根據這種評估得出的關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序有效性的結論;以及

(D)在本報告中披露註冊人對財務報告的內部控制在註冊人的最近一個財政季度(如屬年度報告,註冊人的第四個財政季度)內發生的任何變化,該變化對註冊人的財務報告內部控制有重大影響,或相當可能對註冊人的財務報告內部控制產生重大影響;及

5.根據我們對內部控制過度財務報告的最新評估,我和註冊人的其他核證人員已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:

(A)財務報告內部控制的設計或運作方面可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點;以及

(B)涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中發揮重要作用的其他僱員的任何欺詐行為,不論是否重大。

Belpoint Prep,LLC
Date: March 11, 2022 由以下人員提供: /s/Brandon E.Lacoff
布蘭登·E·拉科夫
首席執行官兼董事會主席
(首席行政主任)