附件12.1
認證
1.
我已審閲本年報的20-F表格。
阿西布朗勃法瑞公司;
2.
據我所知,這份報告沒有任何不實之處
陳述重要事實或遺漏
做出這樣的陳述,恕我直言,沒有誤導
本報告所涉期間;
3.
根據我的知識,財務報表和其他財務報表
此文件中包含的信息
報告,在財務方面的所有實質性方面都相當突出
狀況、運營結果和現金
披露控制和程序(如Exchange中所定義
法令規則13a-15(E)和15d-15(E))和
財務報告的內部控制(如Exchange中所定義
法令規則13a-15(F)和15d-15(F))
適用於公司,並擁有:
在我們的監督下設計程序,以確保
與此相關的重要信息
給公司的,包括
它的合併子公司,是通過以下方式告知我們的
裏面的其他人
b.
設計了這樣的財務報告內部控制,或導致
這樣的內部控制
在這份報告中,我們提出了關於有效性的結論
信息披露控制的
和程序,截至所涉期間結束時
本報告基於這樣的評價;
和
d.
在本報告中披露公司的任何變化
財務報告的內部控制
合理地很可能對本公司產生重大影響
公司對財務的內部控制
報告;以及
5.
公司的另一位核證官和我
已經披露,根據我們最新的評估
的
向公司報告財務報告的內部控制
的核數師和審計委員會
a.
設計中存在的所有重大缺陷和材料缺陷
或內部的操作
對財務報告的控制,這是合理可能的
對公司造成不利影響
b.
涉及管理層的任何欺詐行為,不論是否重大
或其他擁有
日期:2022年2月24日
發信人:
/秒/B
約恩
R
奧森格倫
比約恩·羅森格倫
首席執行官
(首席行政官)